Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2015
17 Realisasi Keluaran : Jumlah penanganan kasus
– kasuskhusus selama satu tahun sebanyak 11 obrik.
Capaian Kinerja : 75,00
Hasil : Meningkatnya
pelayanan penanganan
kasuskhusus.
c. Kegiatan : Inventarisasi temuan pengawasan
Jumlah Anggaran : Rp.19.616.250,00 Realisasi
: Rp.17.977.300,00 Kinerja Anggaran
: 91,64 Rencana Keluaran
: Terlaksanya Gelar Pengawasan sebanyak 2 kali dalam satu tahun.
Realisasi Keluaran : Terlaksana Gelar Pengawasan sebanyak 2 kali dalam satu tahun.
Capaian Kinerja : 100
Hasil : Meningkatnya efek jera terhadap pelaku
– pelaku penyimpangan.
d. Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah Anggaran : Rp.59.641.200,00 Realisasi
: Rp.59.207.600,00 Kinerja Anggaran
: 99,27 Rencana Keluaran
: Terwujudnya tindak
lanjut data
temuan pemeriksaan selama 1 satu tahun sebanyak 2 kali.
Realisasi Keluaran : Terwujudnya tindak
lanjut data
temuan pemeriksaan selama 1 satu tahun sebanyak 2 kali.
Capaian Kinerja : 100
Hasil : Meningkatnya penanganan tindaklanjut.
e. Kegiatan : Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Jumlah Anggaran : Rp.26.040.700,00 Realisasi
: Rp.17.110.700,00 Kinerja Anggaran
: 65,71 Rencana Keluaran
: Terwujudnya monitoring dan evaluasi terhadap auditan selama 1 satu tahun .
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2015
18 Realisasi Keluaran : Terwujud monitoring dan evaluasi terhadap auditan
selama 1 satu tahun. Capaian Kinerja
: 100 Hasil
: Meningkatnya pelaksanaan
pemantauan ke
lapanganobrik.
6. Program
: Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan. a.
Kegiatan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Jumlah Anggaran : Rp.261.438.200,00 Realisasi
: Rp.200.858.200,00 Kinerja Anggaran
: 76,83 Rencana Keluaran
: Terwujudnya pengembangan dan peningkatan pengetahuan aparatur pengawasan sebanyak 36
orang PNS. Realisasi Keluaran : Terwujud
pengembangan dan
peningkatan pengetahuan aparatur pengawasan sebanyak 36
orang PNS. Capaian Kinerja
: 100 Hasil
: Meningkatnya pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur pengawasan.
7. Program
: Perencanaan Pembangunan Daerah a.
Kegiatan : Penyusunana Renstra SKPD
Jumlah Anggaran : Rp.10.884.150,00 Realisasi : Rp.7.745.150,00
Kinerja Anggaran : 71,16 Rencana Keluaran
: Tersedianya dokumen Renstra Inspektorat tahun 202
– 2017 sebanyak 15 buku. Realisasi Keluaran : Tersedia dokumen Renstra Inspektorat tahun 202
– 2017 sebanyak 15 buku.
Capaian Kinerja : 100 Hasil
: Terwujudnya Renstra SKPD 2012 – 2017.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2015
19
8. Program
: Peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum a.
Kegiatan : Implementasi SPIP
Jumlah Anggaran : Rp.35.566.200,00
Realisasi :
Rp.32.661.750,00 Kinerja Anggaran
: 91.83
Rencana Keluaran : Terwujudnya tahap awal Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Kota Payakumbuh untuk 40 orang PNS.
Realisasi Keluaran : Terwujud tahap awal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Payakumbuh untuk 40 orang
PNS. Capaian Kinerja :
100 Realisasi Keluaran : Terlaksanya pengendalian atas penyelenggaraan
pemerintah.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
Sesuai dengan Tugas pokok Inspektorat Kota Payakumbuh yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, maka untuk
mengetahui Kinerja Inspektorat Kota Payakumbuh dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Inspektorat Kota
Payakumbuh Tahun 2012-2017 sebagai berikut :
No Tujuan
Sasaran Indikator
Sasaran Rumus Penghitungan
Indikator
1 Terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih
di Lingkungan Pemerintahan
Daerah Kota Payakumbuh
1 Peningkatkan kualitas hasil
pengawasan internal yang
semakin efektif dan efisien
- Jumlah pengawasan
internal secara berkala
Realisasi PKPT Tahun X
- Persentase tindak lanjut
hasil pemeriksaan
Jumlah Tindak lanjut temuan tahun x dibagi
jumlah temuan sd tahun x dikalikan 100
2 Peningkatan fungsi
pengawasan dan penegakan
hukum - Persentase
Peningkatan Fungsi
Pengawasan Pembobotan realisasi
Pelaksanaan SPIP
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2015
20
2 Mewujudkan
Aparatur Pengawasan yang
Profesional dan Berkualitas
3 Peningkatkan Kualitas Sumber
Daya Aparatur Pengawasan
- Jumlah aparatur
pengawasan yang
mengikuti PKS
Jumlah aparatur pengawasan yang
mengikuti PKS pada tahun x
Tabel Analisa Kinerja Inspektorat Berdasarkan Indikator Kinerja
N O
Urusan Sasaran
Indikator Target
Renstra SKPD
Reali sasi
Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
Target tahun
2013 Realisasi
Tahun 2013
Proyeksi Tahun
2015 Proyeksi
Tahun 2016
1 Otonomi
Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Peningkatan kualitas hasil
pengawasan internal yang
semakin efektif dan
efisien 1. Jumlah
pengawasan internal
secara berkala
35 PKPT
34 PKPT 36 PKPT
40 PKPT
2. Jumlah penanganan
kasuskhusus 16
obrik 11 obrik
23 obrik 23 obrik
3. Persentase tindak lanjut
hasil pemeriksaan
100 100
100 100
Peningkatan fungsi
pengawasan dan
penegakan hukum
Persentase Peningkatan
Fungsi Pengawasan
100 100
100 100
Peningkatkan Kualitas
Sumber Daya Aparatur
Pengawasan Jumlah
aparatur pengawasan
yang mengikuti
PKS 36 orang 36 orang
38 orang 38 orang
Diikuti oleh
seluruh pegawai
Inspekto rat Kota
Payakum buh
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2015
21
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat