Rencana Kegiatan Tahunan RKT

- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri - Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata - Pembuatan Bahan-Bahan Promosi Kepariwisataan - Penyelenggaraan Fam Tour

II.1.3.3 Misi 3 : Mengembangkan kapasitas kelembagaan, SDM,

regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisataan yang berkelanjutan;  Strategi : Mengoptimalkan berbagai upaya penguatan dan perluasan jaringan kerjasama serta meningkatkan kemitraan kepariwisataan dengan stakeholder lainnya yang sinergis dan bermanfaat  Kebijakan : Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan.  Program : - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Kemitraan  Kegiatan : - Penyusunan Dan Penerbitan Tabloid Pariwisata Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata - Pengelolaan Pelayanan Informasi Pariwisata - Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kepariwisataan Pembuatan

II.1.4 Rencana Kegiatan Tahunan RKT

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata DIY tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam web Monitoring dan Evaluasi APBD DIY adalah sebagai berikut: Lakip Dinas Pariwisata 2014 14 Tebel II.2 Rencana Kinerja Tahunan 2014 N o Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 Terwujudnya tujuan Wisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Tujuan Wisata DTW Orang 14.595.7 63 2 Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata; Jumlah Wisatawan Nusantara Orang 2.754.98 1 Jumlah Wisatawan Mancanegara Orang 249.854 3 Terwujudnya industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; Lama Tinggal Wisatawan Nusantara Hari 2,15 Lama Tinggal Wisataan Mancanegara Hari 2,25 4 Terwujudnya daya tarik pariwisata yang berdaya saing tinggi pada tingkat nasional maupun internasional Jumlah daya tarik baru DTWLoka si 87 5 Terwujudnya kapasitas kelembagaan, SDM, Jumlah Desa Wisata Desa 75 Lakip Dinas Pariwisata 2014 15 N o Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan Jumlah Pokdarwis Kelompok Pokdarwis 81

II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2014

Dokumen Penetapan Kinerja PK merupakan dokumen pernyataan kinerjakesepakatan kinerjaperjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan Penetapan Kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan DPA. Pada tabel dibawah ini merupakan PK tahun 2014: Tabel II.3 Penetapan Kinerja Tahun 2014 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target ProgramKegiatan Anggaran 1 Terwujudnya tujuan Wisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Tujuan Wisata DTW 14.595.763 orang PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA - Pengembangan Objek Pariwisata Unggulaan 400,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN Lakip Dinas Pariwisata 2014 16