PENUTUP Strategi ProgramKegiatan Lainnya

46

BAB 5 PENUTUP

Renstra TPSA 2015-2019 merupakan acuan dalam menyusun dokumen tahunan Rencana Kerja Renja, Rencana Kerja dan Anggaran RKA KL, dan Perjanjian Kinerja PK TPSA. Pelaksanaan dan pemantauan terhadap program, kegiatan dan anggaran diukur melalui indikator kinerja dan targetnya. Renstra ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam mereview antara rencana dengan pelasaksanaannya yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas unit kerja kepada stakeholders dan customers sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai lembaga dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya. Kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional dan prioritas bidang tentu akan selalu diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TPSA. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya. Pelaksanaan pengukuran kinerja akan dilakukan dengan mengacu pada sistem dan prosedur pengukuran kinerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan BPPT dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dari Pemerintah. 47 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1. Matriks Kinerja Dan Pendanaan BPPT 2015-2019 Lampiran 2. Penjelasan umum Lampiran 3. Abreviasi 48 Lampiran 1. Matriks Kinerja Dan Pendanaan TPSA 2015-2019 KEG. Sasaran Program Outcome Sasaran Kegiatan Output Indikator LOKASI TARGET Alokasi Rp.Juta UNIT PBL 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Meningkatnya daya saing industri melalui inovasi dan layanan teknologi 87.866 125.650 155.200 843.950 813.300 2. Terbangun dan termanfaatkannya Kawasan Inovasi Teknologi Maritim Nasional di Kab. PPU Kaltim - - - 1 1 10.000 25.000 30.000 696.650 453.500 Meningkatnya kemandirian bangsa melalui inovasi dan layanan teknologi 65.142 208.160 170.870 202.570 130.740 8. Menurunnya risiko bencana di propinsi 1 1 2 3 3 49.882 72.000 83.000 54.600 45.500 3493 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam 2.954 8.000 8.000 7.250 7.000 PTISDA Inovasi dan Layanan Teknologi Eksplorasi Sumberdaya Alam 1.941 5.000 4.500 3.000 3.500 -Perekayasaan Teknologi Eksplorasi Sumberdaya Alam Dengan Satelit Inderaja Indonesia INASat dan Penginderaan Jauh Maju-Layanan Teknologi 1 1 1 1 1 Inovasi dan Layanan Teknologi Eksplorasi Sumberdaya Kebumian 390 1.500 2.000 2.500 1.500 -Perekayasaan Teknologi Eksplorasi Sumberdaya Kebumian Dengan Penerapan Teknologi Geofisika-Layanan Teknologi 1 1 1 1 1 Inovasi dan Layanan Teknologi Eksplorasi Sumberdaya Kelautan 624 1.500 1.500 1.750 2.000 -Perekayasaan Teknologi Eksplorasi Sumberdaya Alam Laut dan Pesisir Dengan Teknologi Tomografi-Layanan Teknologi 1 1 1 1 1 49 KEG. Sasaran Program Outcome Sasaran Kegiatan Output Indikator LOKASI TARGET Alokasi Rp.Juta UNIT PBL 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 3508 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sumber Daya Mineral 6.318 10.000 15.000 30.000 15.000 PTSM Inovasi dan Layanan Teknologi Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara 6.318 10.000 15.000 30.000 15.000 -Inovasi Teknologi Rekayasa Teknologi Pengolahan, Pemurnian dan Tekno- ekonomi untuk Peningkatan Nilai Tambah Mineral 1 1 1 1 1 -Inovasi rekayasa teknologi eksplorasi dan penambangan untuk peningkatan nilai tambah mineral 1 1 1 1 1 -Inovasi teknologi pengolahan dampak bebas merkuri dan pengelolaan dampak pertambangan 1 1 1 1 1 3500 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan 2.116 3.800 3.920 3.650 3.850 PTL Inovasi dan Layanan Kerekayasaan Teknologi Hijau Dalam Rangka Pembangunan Rendah Karbon 1.319 1.950 1.820 1.450 1.450 - Teknologi Efisiensi Bahan Baku, Energi dan Air Menuju Green Industri-Layanan Teknologi 1 1 1 1 1 - Teknologi pengolahan llmbah dan pemenuhan bml menuju green industri- Layanan Teknologi 1 1 1 1 1 - Teknologi pengurangan emisi karbon melalui pengembangan optimalisasi teknologi biogas-Layanan Teknologi 1 1 1 1 1 50 KEG. Sasaran Program Outcome Sasaran Kegiatan Output Indikator LOKASI TARGET Alokasi Rp.Juta UNIT PBL 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Inovasi dan Layanan Teknologi inovasi Teknologi Pengukuran dan Estimasi Emisi Karbon Indonesia 797 1.850 2.100 2.200 2.400 -Teknologi penanganan perubahan ikllm- Layanan Teknologi 1 1 1 1 1 -Teknologi pemulihan lingkungan- Layanan Teknologi 1 1 1 1 1 -Teknologi hijau untuk infrastruktur hijau perkotaan-Layanan Teknologi 1 1 1 1 1 3507 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Reduksi Risiko Bencana 4.762 9.000 11.000 13.000 15.000 PTLWB Inovasi dan Layanan Teknologi Instrumentasi Kebencanaan Mandiri 4.762 9.000 11.000 13.000 15.000 -Pusat Akselerasi Teknologi Instrumentasi Kebencanaan PATIK Mandiri-Layanan Teknologi 1 1 1 1 1 -Perekayasaan Teknologi Instrumentasi Kebencanaan Mandiri-Layanan Teknologi 1 1 1 1 1 -Pilot Plan Teknologi Instrumentasi SIAGA DINI Kesiap-siagaan, Deteksi, dan Peringatan Dini-Layanan Teknologi 1 1 1 1 1 3473 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan 39.928 412.950 330.550 448.000 294.650 BTSK Pengembangan Sarana dan Prasarana Survei Kelautan 14.853 52.500 57.000 50.500 46.500 -EKSPLORASI HIDROKARBON DI PERAIRAN INDONESIA TIMUR DAN 1 2 3 2 1 51 KEG. Sasaran Program Outcome Sasaran Kegiatan Output Indikator LOKASI TARGET Alokasi Rp.Juta UNIT PBL 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 DAERAH FRONTIER-Survei dan Rekomendasi -TEKNOLOGI UNGGULAN BENUA MARITIM INDONESIA-Prototype dan Rekomendasi 1 2 2 1 2 -TCH SARANA-PRASARANA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KELAUTAN-Fasilitas 2 2 2 3 4 -Kapal dan Peralatan Survei fasilitas - 2 2 2 2 Pembangunan Pusat Riset dan Inovasi Teknologi Kelautan 10.000 343.150 255.500 378.500 228.000 -Inovasi dan Layanan Teknologi Science and Technopark di Kab. Penajam Paser Utara- Difusi, Master Plan, Rekomendasi, Kajian, Paket Konsultansi, Disain, Pilot PlanFasilitas 6 8 6 1 1 Layanan Jasa Teknologi Survei Kelautan PNBP 9.024 10.000 10.000 10.000 10.000 -Layanan teknologi survei kelautan 4 4 4 4 4 Layanan Perkantoran 6.029 7.200 7.900 8.950 10.100 -Belanja Pegawai dan Perawatan 12 12 12 12 12 3512 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca 51.527 70.000 80.000 50.000 41.000 UPT HB Layanan Jasa Teknologi Modifikasi Cuaca PNBP 22.104 20.200 20.300 20.400 20.500 -Pelayanan Teknologi Modifkasi Cuaca TMC dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya air dan mengatasi dampak bencana iklim cuaca 1 1 1 1 1 52 KEG. Sasaran Program Outcome Sasaran Kegiatan Output Indikator LOKASI TARGET Alokasi Rp.Juta UNIT PBL 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Layanan Jasa Teknologi Inovasi dan Layanan Mitigasi Bencana Meteorologi Bertaraf Internasional 23.132 43.000 52.000 21.600 10.500 -Perekayasaan teknologi mitigasi bencana meteorologi bertaraf internasional Layanan Teknologi 1 1 1 1 1 -Meningkatnya kapasitas armada nasional penjinak bencana banjir dan kekeringan, Karlahut, Kabut Asap Layanan Teknologi 1 1 1 1 1 -Terwujudnya pilot project pemanfaat armada nasional penjinak bencana hidrometerologi oleh top 10 provinsi paling rawan di Indonesia Layanan Teknologi 1 1 1 1 1 Layanan Perkantoran 6.291 6.800 7.700 8.000 10.000 Belanja Pegawai dan Perawatan 12 12 12 12 12 3470 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Remediasi Lingkungan 7.607 19.207 26.207 42.848 17.033 BTL Aplikasi fitoteknologi Untuk Mitigasi Lahan Rawan Bencana di Lingkungan Tambang 4.250 15.514 22.145 38.379 12.117 -Pemanfaatan teknologi pengelolaan potensi dan kualitas sumberdaya air DAS Ciliwung Cisadane 1 1 1 1 1 -Pilot Project Teknologi Pemantauan dan pengelolaan sumberdaya air sungai dan danau 1 1 1 1 1 -Kajian PTPIN terkait pengelolaan potensi dan kualitas sumberdaya air 1 1 1 1 1 53 KEG. Sasaran Program Outcome Sasaran Kegiatan Output Indikator LOKASI TARGET Alokasi Rp.Juta UNIT PBL 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 -Teknologi rekayasa bentang lahan untuk diterapkan pada wilayah resapan air dan untuk meningkatkan potensi sumberday lahan dan air 1 1 1 1 1 -Model penataan kawasan dan pengembangan wilayan untuk meningkatkan potensi sumberdaya lahan dan air 1 1 1 1 1 -Rekomendasi pemodelan hidrologi untuk mendukung teknologi pengeloaan sumberdaya air 1 1 1 1 1 Layanan Jas Teknologi Rekayasa Remediasi Lingkungan PNBP 381 420 462 508 558 -Pelayanan Jasa Teknologi Lingkungan 1 1 1 1 1 Layanan Perkantoran 2.976 3.273 3.601 3.961 4.357 Belanja Pegawai dan Perawatan 12 12 12 12 12 54 Lampiran 2. Penjelasan Umum Dalam Dokumen Rencana Strategis TPSA Tahun2015-2019 yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen

bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 dua puluh tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang selanjutnya disebut RPJMN 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 lima tahunan ketiga RPJMN III, yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 5. Rencana Strategis KementerianLembaga Tahun 2015-2019, selanjutnyadisebut Renstra KL, adalah dokumen perencanaan KementerianLembaga untuk periode 5 lima tahun, yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional Tahun 2015-2019

6. Rencana Kerja Pemerintah RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk

periode I satu tahun

7. Rencana Kerja KementerianLembaga RenjaKL adalah dokumen perencanaan

KementerianLembaga untuk periode I satu tahun

8. Kementerian adalah Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam

pemerintahan

9. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang

dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya termasuk di dalamnya Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Tinggi

10. Unit Organisasi Eselon I adalah instansi di bawah KementerianLembaga yang

dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan program unit eselon I danatau kebijakan KementerianLembaga.