Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
2 1. Kepala Dinas
2. Sekretariat a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan
d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 3. Bidang Penataan Bangunan
a. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan b. Seksi Perijinan Bangunan
c. Seksi Pengawasan 4. Bidang Permukiman
a. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar b. Seksi Bangunan Gedung
c. Seksi Drainase 5. Bidang Bina Marga
a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan b. Seksi Pemeliharaan Jalan
c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharan Jembatan 6. Bidang Kebersihan dan Pertamanan
a. Seksi Persampahan b. Seksi Pertamanan
c. Seksi Pengelolaan Air Limbah 7. Bidang Perumahan
a. Seksi Pengembangan Perumahan b. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan
c. Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Perumahan 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organiasasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran
Keputusan Bupati tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
3
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan,evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
satuan organisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
penyelenggaraan urusan umum, penyelanggaraan urusan kepegawaian, penyelenggaraan urusan keuangan dan penyelenggaraan urusan perencanaan.
Tugas dan fungsi ini dirinci sesuai struktur organisasi yang ada, sebagai berikut : 1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan keuangan; 4. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan
perencanaan dan evaluasi.
2. Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan
jembatan. Tugas dan fungsi bidang ini, kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi
dinas;
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
4 1. Seksi
Pembangunan dan
Peningkatan Jalan
mempunyai tugas
menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pembangunan dan peningkatan jalan;
2. Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina dan mengendalikan pemeliharaan jalan.
3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas menyelenggaraan, membina, dan mengendalikan pembangunan dan
pemeliharaan jembatan.
3. Bidang Permukiman
Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan tugas menyelenggarakan ,membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan
prasarana dan sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas
sebagai berikut : 1. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan,
membina, dan
mengendalikan pembangunan,
pemeliharaan, dan
pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman ; 2. Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas menyelenggarakan, membina,
dan mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung; 3. Seksi Drainase mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan
mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan drainase.
4. Bidang Penataan Bangunan
Bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan serta pelayanan dan pengendalian
perizinan bangunan. Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas,
sebagai berikut: 1.
Seksi Tata
Bangunan dan
Lingkungan mempunyai
tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian tata
bangunan dan lingkungan; 2.
Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan perizinan bangunan;
3. Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan dan
membina pengendalian perizinan bangunan.
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
5
5. Bidang Kebersihan dan Pertamanan
Bidang ini
mempunyai tugas
menyelenggarakan, membina,
dan mengembangkan pengelolaan persampahan, pertamanan, dan air limbah.
Tugas dan fungsi ini dirinci kedalam struktur organisasi Dinas, sebagai berikut: 1.
Seksi Persampahan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pengelolaan persampahan.
2. Seksi Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan , membina, dan
mengembangkan pengelolaan pertamanan; 3.
Seksi Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pengelolaan air limbah.
6. Bidang Perumahan
Bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakandan membina pengembangan, pengendalian,
dan pembangunan
perumahan serta
kemitraan dan
pemberdayaan pelaku pendukung pembangunan perumahan. Tugas dan fungsi ini dirinci kedalam struktur organisasi Dinas, sebagai berikut:
1. Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan
dan membina pengembangan perumahan; 2.
Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pembangunan dan pengendalian
perumahan; 3.
Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina kemitraan pemberdayaan pelaku
pendukung pembangunan perumahan.
7. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danatau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan.
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
6
2. Sumber Daya Manusia
a Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut golongan adalah sebagai berikut :
No Unit Kerja
Golongan Jumlah
IV III
II I
1. Kepala
1 1
2. SekretariatTU
3 18
10 5
36 3.
Bidang Bina Marga 3
10 9
2 24
4. Bidang Permukiman
4 12
3 19
5. Bidang Penataan Bangunan
2 14
6 22
6. Bidang Kebersihan dan Pertamanan
2 9
27 36
74 7.
Bidang Perumahan 1
7 5
13 8.
UPT Permakaman 2
1 2
5 9.
UPT RusunawaRusunami 1
1 10
12 10.
UPT Alkal 1
3 6
10 11.
Fungsional Arsiparis 1
1 Jumlah
18 77
77 45
217
b Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :
No Unit Kerja
Golongan Jumlah
S-2 S-1 DIII SLTA SLTP SD
1. Kepala
1 1
2. SekretariatTU
2 12
1 16
2 3
36 3.
Bidang Bina Marga 3
4 1
12 4
24 4.
Bidang Permukiman 4
7 1
7 19
5. Bidang Penataan Bangunan
2 7
3 10
22 6.
Bidang Kebersihan dan Pertamanan 2
4 1
29 21
17 74
7. Bidang Perumahan
1 6
6 13
8. UPT Permakaman
1 2
2 5
9. UPT RusunawaRusunami
1 1
10 12
10. UPT Alkal 1
9 10
11. Fungsional Arsiparis 1
1
Jumlah
16 43
7 102
29 20
217
c Jumlah pejabat struktural meliputi 1 pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 5 orang pejabat eselon IIIB dan 22 orang pejabat eselon IV A, 2 orang
pejabat eselon IV B. Sedangkan Jumlah pejabat fungsional sebanyak 1 orang.
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
7
3. Sarana Prasarana
Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan aset yang tercatat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut :
4. Anggaran dan Realisasi
Alokasi anggaran Dinas adalah telah ditetapkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang diterjemahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran No.
tentang Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :
No. Jenis
Anggaran Rp Realisasi Rp
A Belanja Tidak Langsung
11,255,691,000 10,313,458,471
91.63 B
Belanja Langsung 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat a. Belanja Barang dan Jasa
8,499,000 8,331,190
98.03 2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan
langganan
a. Belanja Barang dan Jasa 85,506,000
77,599,323 90.75
3. Penyediaan jasa administrasi
keuangan a. Belanja Pegawai
75,300,000 75,300,000 100.00
4. Penyediaan jasa kebersihan
kantor a. Belanja Pegawai
43,077,000 39,960,000
92.76 b. Belanja Barang dan Jasa
15,194,600 11,731,490
77.21
No. SaranaPrasarana
Jumlah Satuan
Keterangan A
PERALATAN MESIN Alat besar
28 Unit
Alat Angkutan 78
Unit Alat Bengkel Alat Ukur
39 Unit
Alat-alat kantor dan rumah tangga
1164 Unit
Alat-alat Laboratorium 46
Unit B
GEDUNG BANGUNAN Unit
Bangunan Gedung 11
Unit C
JALAN,IRIGASI IRIGASI Jalan Jembatan
1263 Unit
Bangunan AirIrigasi 115
Unit Instalasi
5 Unit
Jaringan 63
Unit D
ASET TETAP LAINNYA Buku Perpustakaan
324 Unit
Barang bercorak kesenian 47
Unit E
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
6 Unit
F AKTIVA LAINNYA
Sistem Informasi 8
Unit Dokumen Perencanaan
87 Unit
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
8
No. Jenis
Anggaran Rp Realisasi Rp
5. Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja a. Belanja Pemeliharaan
34,000,000 22,871,000
67.27 6.
Penyediaan alat tulis kantor a. Belanja Barang dan Jasa
33,000,000 31,595,675
95.74 7.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
a. Belanja Barang dan Jasa 19,936,000
19,746,450 99.05
8. Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
a. Belanja Barang dan Jasa 12,443,000
12,426,100 99.86
9. Penyediaan makanan dan
minuman rapat a. Belanja Barang dan Jasa
22,485,000 19,860,450
88.33 10. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi a. Belanja Barang dan Jasa
94,323,000 92,359,500
97.92 11. Penyediaan jasa keamanan kantor
a. Belanja Pegawai 49,153,000
44,620,000 90.78
b. Belanja Barang dan Jasa 6,270,000
2,813,400 44.87
12. Pengelolaan dokumen SKPD a. Belanja Pegawai
35,390,000 34,497,000
97.48 b. Belanja Barang dan Jasa
8,280,300 4,853,600
58.62 13. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor b. Belanja Pemeliharaan
62,000,000 57,737,900
93.13 14. Pemeliharaan Rutin Berkala
kendaraan dinasoperasional a. Belanja Barang dan Jasa
3,252,032,900 3,035,270,000
93.33 b. Pemeliharaan
86,191,500 53,370,401
61.92 15. Pemeliharaan rutin berkala
mebelair a. Belanja Pemeliharaan
7,500,000 4,950,000
66.00 16. Bimbingan teknis, workshop,
seminar, lokakarya a. Belanja Pegawai
2,400,000 1,850,000
77.08 b. Belanja Barang dan Jasa
27,599,750 26,199,800
94.93 17. Penyusunan dokumen
kepegawaian a. Belanja Pegawai
20,420,000 20,420,000 100.00
b. Belanja Barang dan Jasa 19,579,950
19,537,300 99.78
18. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
a. Belanja Pegawai 16,570,000
16,570,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa
13,430,000 7,608,000
56.65
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
9
No. Jenis
Anggaran Rp Realisasi Rp
19. Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
a. Belanja Pegawai 32,160,000
32,160,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa
22,840,000 22,837,500
99.99 20. Penyusunan perencanaan kerja
SKPD a. Belanja Pegawai
28,620,000 28,600,000
99.93 b. Belanja Barang dan Jasa
16,380,000 16,380,000 100.00
21. Monitoring dan evaluasi programkegiatan SKPD
a. Belanja Pegawai 18,430,000
18,430,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa
12,350,000 4,687,500
37.96 22. Penyusunan profil SKPD
a. Belanja Pegawai 7,095,000
7,095,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa
15,405,000 5,991,000
38.89 23. Pelayanan IUJK
a. Belanja Pegawai 55,070,000
55,070,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa
84,930,000 84,821,200
99.87 24. Peningkatan Jalan
a. Belanja Modal 13,870,285,600
13,557,293,000 97.74
25. Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong
a. Belanja Pegawai 7,100,000
5,500,000 77.46
b. Belanja Barang dan Jasa 155,750,000
148,232,000 95.17
c. Belanja Modal 6,866,600,000
6,444,190,550 93.85
26. Perencanaan pembangunan saluran drainase gorong-gorong
a. Belanja Pegawai 14,650,000
14,650,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa
383,090,000 365,313,500
95.36 27. Pembangunan saluran drainase
gorong-gorong a. Belanja Modal
6,379,300,000 4,188,129,522
65.65 28. Pemeliharaan rutin saluran
drainase a. Belanja Pegawai
364,351,000 354,391,000
97.27 b. Belanja Barang dan Jasa
129,649,000 124,390,200
95.94 c. Belanja Pemeliharaan
6,000,000 5,980,000
99.67 29. Pembangunan
Turaptaludbronjong a. Belanja Modal
4,163,103,600 2,773,630,960
66.62 30. Rehabilitasipemeliharaan jalan
a. Belanja Pegawai 123,239,000
85,814,000 69.63
b. Belanja Barang dan Jasa 89,436,000
22,729,200 25.41
c. Belanja Pemeliharaan 20,346,682,000
19,816,503,000 97.39
31. Rehabilitasipemeliharaan jembatan
a. Belanja Pegawai 315,620,000
314,760,000 99.73
b. Belanja Barang dan Jasa 411,880,000
394,795,900 95.85
c. Belanja Pemeliharaan 23,000,000
22,616,000 98.33
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
10
No. Jenis
Anggaran Rp Realisasi Rp
32. Pemeliharaan rutin jalan a. Belanja Pegawai
1,372,112,500 1,193,576,500
86.99 b. Belanja Barang dan Jasa
4,205,662,990 3,832,144,325
91.12 c. Belanja Pemeliharaan
52,300,000 47,181,075
90.21 33. Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan
a. Belanja Pegawai 50,825,000
33,860,000 66.62
b. Belanja Barang dan Jasa 4,452,777,500
3,662,842,000 82.26
34. Penyusunan sistem informasidata base jalan
a. Belanja Pegawai 45,774,000
33,983,000 74.24
b. Belanja Barang dan Jasa 288,061,100
201,781,900 70.05
35. Penyusunan sistem informasidata base jembatan
a. Belanja Pegawai 50,680,000
47,520,000 93.76
b. Belanja Barang dan Jasa 16,319,900
13,806,100 84.60
36. Operasionalpemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan
a. Belanja Pegawai 289,190,000
249,071,000 86.13
b. Belanja Barang dan Jasa 29,690,000
23,182,010 78.08
c. Belanja Mpemeliharaan 931,568,500
927,733,500 99.59
37. Operasionalpemeliharaan alat- alat ukur dan bahan laboratorium
a. Belanja Pegawai 21,575,000
20,475,000 94.90
b. Belanja Barang dan Jasa 13,056,000
9,051,325 69.33
c. Belanja Pemeliharaan 25,000,000
25,000,000 100.00 d. Belanja Modal
228,469,000 222,145,000
97.23 38. Penyediaan sarana dan prasarana
air limbah a. Belanja Pegawai
20,020,000 19,820,000
99.00 b. Belanja Barang dan Jasa
198,438,000 176,098,700
88.74 c. Belanja Modal
4,694,882,000 4,259,464,005
90.73 39. Fasilitasi pembinaan teknis
pengelolaan air limbah a. Belanja Pegawai
125,644,000 123,768,000
98.51 b. Belanja Barang dan Jasa
655,903,000 400,611,095
61.08 40. Fasilitasi pembinaan teknis
pengelolaan air minum a. Belanja Pegawai
80,500,000 70,350,000
87.39 b. Belanja Barang dan Jasa
168,855,000 146,465,000
86.74 41. Rehabilitasipemeliharaan sarana
dan prasarana air limbah a. Belanja Pegawai
72,222,000 69,722,000
96.54 b. Belanja Barang dan Jasa
78,939,200 51,104,005
64.74 c. Belanja Pemeliharaan
19,192,800 19,166,850
99.86
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
11
No. Jenis
Anggaran Rp Realisasi Rp
42. Perencanaan jaringan air limbah a. Belanja Pegawai
6,700,000 6,700,000 100.00
b. Belanja Barang dan Jasa 99,092,000
97,711,220 98.61
43. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
a. Belanja Barang dan Jasa 84,500,000
0.00 b. Belanja Modal
19,745,868,000 19,219,131,230
97.33 44. Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih perdesaan a. Belanja Pegawai
42,310,000 41,110,000
97.16 b. Belanja Barang dan Jasa
3,615,255,601 3,227,561,950
89.28 45. RehabilitasiPemeliharaan jalan
dan jembatan perdesaan a. Belanja Pegawai
52,515,000 44,190,000
84.15 b. Belanja Barang dan Jasa
124,401,300 113,905,440
91.56 c. Belanja Pemeliharaan
4,652,506,700 4,530,620,000
97.38 46. RehabilitasiPemeliharaan sarana
dan prasarana air bersih perdesaan
a. Belanja Pegawai 12,830,000
12,530,000 97.66
b. Belanja Barang dan Jasa 19,773,250
18,360,000 92.85
c. Belanja Pemeliharaan 217,396,750
215,550,000 99.15
47. Perencanaan Gedung a. Belanja Pegawai
13,860,000 7,345,000
52.99 b. Belanja Barang dan Jasa
330,795,000 287,196,800
86.82 48. Pembangunan dan pemeliharaan
gedung pemerintah a. Belanja Pegawai
52,650,000 48,050,000
91.26 b. Belanja Barang dan Jasa
250,710,000 205,099,000
81.81 c. Belanja Pemeliharaan
3,833,870,000 2,581,595,300
67.34 d. Belanja Modal
7,962,580,000 6,881,306,250
86.42 49. Pembangunan dan rehabilitasi
fasilitas umum a. Belanja Pegawai
41,185,000 41,185,000 100.00
b. Belanja Barang dan Jasa 139,700,000
91,882,700 65.77
c. Belanja Pemeliharaan 1,835,375,000
725,442,000 39.53
50. Pembinaan teknis pembangunan a. Belanja Pegawai
30,160,000 30,160,000 100.00
b. Belanja Barang dan Jasa 29,840,000
26,475,500 88.72
c. Belanja Modal 51. Penetapan kebijakan strategi dan
program perumahan a. Belanja Pegawai
94,020,000 92,420,000
98.30 b. Belanja Barang dan Jasa
779,560,000 600,501,300
77.03
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
12
No. Jenis
Anggaran Rp Realisasi Rp
52. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
a. Belanja Pegawai 93,280,000
93,280,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa
53,552,500 31,874,100
59.52 53. Fasilitasi dan stimulasi
Pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
a. Belanja Pegawai 154,545,000
131,180,000 84.88
b. Belanja Barang dan Jasa 290,025,000
221,217,100 76.28
54. Pembangunan sarana dan prasarana RusunawaRusunami
a. Belanja Modal 1,439,600,000
968,731,000 67.29
55. Pengelolaan RusunawaRusunami a. Belanja Pegawai
798,428,000 798,360,000
99.99 b. Belanja Barang dan Jasa
647,072,000 642,416,481
99.28 c. Belanja Pemeliharaan
22,500,000 22,500,000 100.00
56. Penataan Kawasan LC a. Belanja Pegawai
45,590,000 44,960,000
98.62 b. Belanja Barang dan Jasa
129,989,000 120,265,400
92.52 c. Belanja Modal
3,574,922,000 3,523,890,700
98.57 57. Koordinasi pengelolaan areal
pemakaman a. Belanja Pegawai
236,995,100 236,995,000 100.00
b. Belanja Barang dan Jasa 233,949,900
230,871,660 98.68
c. Belanja Pemeliharaan 25,055,000
24,995,800 99.76
58. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
a. Belanja Pegawai 3,095,000
1,475,000 47.66
b. Belanja Barang dan Jasa 46,905,000
45,485,000 96.97
c. Belanja Modal 2,667,013,000
2,124,034,300 79.64
59. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
a. Belanja Pegawai 2,200,000
0.00 b. Belanja Barang dan Jasa
90,920,000 0.00
60. Survei dan Pemetaan a. Belanja Pegawai
2,000,000 0.00
b. Belanja Barang dan Jasa 86,500,000
0.00 61. Penyusunan kebijakan
pengendalian pemanfaatan ruang a. Belanja Pegawai
17,900,000 17,700,000
98.88 b. Belanja Barang dan Jasa
116,429,000 97,264,600
83.54 62. Pengawasan pemanfaatan ruang
a. Belanja Pegawai 169,898,000
169,033,000 99.49
b. Belanja Barang dan Jasa 45,702,000
30,197,400 66.07
63. Pelayanan perijinan IMB a. Belanja Pegawai
110,588,000 110,024,000
99.49 b. Belanja Barang dan Jasa
149,412,000 147,521,400
98.73
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
13
No. Jenis
Anggaran Rp Realisasi Rp
64. Pelayanan ijin reklame a. Belanja Pegawai
77,088,000 76,524,000
99.27 b. Belanja Barang dan Jasa
25,843,000 19,996,500
77.38 65. Pelayanan ijin pembangunan
menara seluler a. Belanja Pegawai
95,863,000 94,970,000
99.07 b. Belanja Barang dan Jasa
72,237,000 69,498,800
96.21 66. Pelayanan ijin Rencana Tapak dan
Surat Keterangan Rencana Kabupaten SKRK
a. Belanja Pegawai 108,330,000
105,548,000 97.43
b. Belanja Barang dan Jasa 112,711,000
96,410,010 85.54
67. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
a. Belanja Pegawai 19,490,000
13,660,000 70.09
b. Belanja Barang dan Jasa 19,625,000
2,868,338 14.62
c. Belanja Pemeliharaan 138,120,000
137,265,000 99.38
d. Belanja Modal 1,195,455,000
965,050,900 80.73
68. Peningkatan Operasi dan Pemel prasarana dan sarana
persampahan a. Belanja Pegawai
1,042,238,000 947,864,000
90.95 b. Belanja Barang dan Jasa
815,446,500 641,271,140
78.64 c. Belanja Pemeliharaan
337,770,000 305,686,833
90.50 d. Belanja Modal
105,955,500 104,270,950
98.41 69. Sosialisasi kebijakan pengelolaan
persampahan a. Belanja Pegawai
5,900,000 5,600,000
94.92 b. Belanja Barang dan Jasa
84,100,000 78,692,668
93.57 70. Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan persampahan
a. Belanja Pegawai 5,850,000
4,300,000 73.50
b. Belanja Barang dan Jasa 93,150,000
66,675,333 71.58
71. Penataan Ruang Terbuka Hijau a. Belanja Pegawai
12,895,000 12,895,000 100.00
b. Belanja Barang dan Jasa 48,325,000
46,561,510 96.35
c. Belanja Pemeliharaan 138,780,000
137,700,000 99.22
d. Belanja Modal 1,394,550,000
1,325,947,852 95.08
72. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
a. Belanja Pegawai 560,532,000
530,289,000 94.60
b. Belanja Barang dan Jasa 522,254,000
488,151,785 93.47
c. Belanja Pemeliharaan 167,214,000
166,597,420 99.63
73. Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau
a. Belanja Pegawai 19,365,000
19,365,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa
15,635,000 8,385,700
53.63
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
14
No. Jenis
Anggaran Rp Realisasi Rp
74. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau a. Belanja Pegawai
2,000,000 2,000,000 100.00
b. Belanja Barang dan Jasa 38,000,000
37,178,855 97.84
75. Pendampingan PNPM Perkotaan a. Belanja Pegawai
304,230,000 289,825,800
95.27 b. Belanja Barang dan Jasa
571,085,000 498,003,615
87.20 76. PeningkatanPembangunan
Sarana dan Prasarana Olah Raga a. Belanja Modal
150,000,000 147,234,750
98.16 77. Implementasi SPIP
a. Belanja Pegawai 12,300,000
11,915,000 96.87
b. Belanja Barang dan Jasa 17,700,000
11,289,000 63.78
78. Pengelolaan Website a. Belanja Pegawai
33,425,000 33,425,000 100.00
b. Belanja Barang dan Jasa 1,575,000
1,363,000 86.54
79. Pembangunan Pasar a. Belanja Modal
36,665,180,000 27,105,406,034
73.93 Jumlah Total
187,788,681,791 162,440,437,896 86.50
Sle a , ……………….. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ir. H. Nurbandi
NIP. 19561206 198603 1 005
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
15
C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2011
– 2015, telah ditetapkan visi, misi pembangunan yang selaras dengan visi dan misi
Pembangunan Nasional. Didalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan DPUP perlu dicanangkan visi dan misi Dinas dimana visi
dan misi itu haruslah searah dengan visi dan misi Kabupaten Sleman. Visi Kabupaten Sleman : “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir
batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”. Untuk mendukung visi tersebut perlu disiapkan “gelanggang living environment”
yang memadai guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka
mewujudkan visi tersebut. Gelanggang yang dimaksudkan disini adalah tempat beserta sarana dan prasarana yang memadai yang menampung seluruh aktivitas
individu atau kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Sleman. Berdasarkan Visi Kabupaten tersebut maka visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan dibuat.
VISI
Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah
“ Terwujudnya pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas
dan responsif gender”.
Visi pelayanan ini mengandung makna sebagai berikut : Pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan
perumahan yang lebih berkualitas dan responsif gender : pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan di bidang kebinamargaan perumahan permukiman,
pertamanan, kebersihan permakaman, dan Penataan bangunan dan lingkungan saja. Secara garis besar pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan meliputi pelayanan umum dan pelayanan perizinan. Tugas pelayanan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah
menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melaluai pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam
proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran-kewajaran
kemanusiaan. Termasuk didalamnya adalah sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman. Sebagai institusi yang mengurusi bidang teknis yang
tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan negatif apabila kondisi sarana dan prasarana tidak baik. Bentuk-bentuk
pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan, jembatan, drainase, sarana prasarana pengelolaan persampahan, tempat
permakaman umum, taman-taman kota dan hutan kota. Kata penyediaan yang
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
16 disebutkan diatas adalah meliputi pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan
pembangunan baru. Sebagai ilustrasi, kegiatan perekonomian tidak akan berjalan dengan lancar manakala infrastruktur jalan dalam kondisi yang tidak
baik. Tugas pelayanan perizinan adalah pelayanan yang berkaitan dengan proses
pemberian izin di bidang Kebinamargaan, Permukiman, sanitasi dan penataan bangunan dan lingkungan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk perijinan tersebut
antara lain adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha jasa konstruksi, dan lain-lain.
Pelayanan berkualitas yang dimaksud adalah proses pelayanan umum dan pelayanan perizinan yang menjamin kecepatan, ketepatan, kecermatan,
efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan. Keberhasilan melaksanakan tugas-tugas pelayanan tersebut sangat
tergantung dari sistem maupun ketersediaan pendanaannya. Ketertsediaan anggaran adalah salah satu prasyarat utama keberhasilan pelayanan
berkualitas seperti yang telah dicanangkan dalam visi. Pelayanan yang lebih berkualitas akan dapat tercapai apabila tersedia anggaran yang cukup untuk
meralisasikan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan mekanisme kerja yang sistemik.
Faktor penentu keberhasilan pencapaian visi lainnya adalah partisipasi masyarakat dan swasta. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana
dan prasarana akan mengurangi beban pemerintah dalam menjaga kondisi sarana dan prasarana tersebut agar bermanfaat secara maksimal.
Lebih Berkualitas : adalah dimaksud untuk meningkatkan aspek Nyaman, tertata dan berbudaya.
Nyaman : adalah kondisi dimana tersedia kebinamargaan, perumahan permukiman yang layak, yang memadai, lingkungan yang bersih dan sehat,
ruang gerak yang cukup untuk beraktifitas tersedia secara wajar, seimbang dan manusiawi serta menjamin rasa aman. Hal ini dapat terwujud apabila
perumahan dan permukiman, prasarana dan sarana wilayah jalan, Jembatan, drainase,, public space hutan kota, taman kota, juga prasarana dan sarana
kebersihan tersedia dalam kondisi yang dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
Tertata : adalah perwujudan sebuah kondisi dimana keseluruhan elemen- elemen kebinamrgaan Perumahan permukiman, ditempatkan sesuai dengan
fungsi dan pemanfaatannya berdasarkan perencanaan tata ruang dan budaya daerah.
Berbudaya : keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan beserta hasil-hasilnya adalah merupakan pengejawantahan
dari nilai-nilai moral manusiawi dan perkembangan akal budi manusia yang tumbuh berkembang di masyarakat.
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
17 Responsif Gender adalah dimaksudkan untuk menyeimbangkan partisipasi dan
akses terhadap hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat mengeliminasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan disegala
bidang. Upaya untuk mencapai nya adalah dengan kepersertaan yang seimbang laki-laki dan perempuan pada setiap program dan kegiatan.
MISI
1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sarana, prasarana dan penataan bangunan
4. Meningkatkan cakupan layanan sarana, prasarana dan penataan bangunan yang tetap berkualitas
ad 1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan dasar hukum yang jelas bagi
pelaksanaan pelayanan bidang ke Pekerjaan Umum an dan Perumahan, terutama pelayanan perizinan.
ad 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan Misi ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan pelayanan meliputi
sumber daya alat dan sumber daya manusia dalam rangka untuk mewujudkan prasarana dan sarana pelayanan publik dalam kondisi yang
siap pakai melalui pengelolaan yang berkualitas. Prasarana dan sarana yang dimaksud adalah prasarana pemerintahan gedung, kantor,
lapangan dll, olah raga dan prasarana, sarana perhubungan yang meliputi jalan, jembatan, taman-taman kota dan tempat pemakaman
umum. ad 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan
sarana, prasarana dan penataan bangunan Misi ini dimaksudkan untuk membuka peluang
– peluang bagi masyarakat
dan swasta
untuk turut
aktif dalam
pembangunanpemeliharaan bidang-bidang
kebinamargaan, permukiman, perumahan, persampahan, sanitasi dan pertamanan.
Peran serta
masyarakat lebih
ditujukan pada
pembangunanpemeliharaan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas sosial melalui bentuk partisipasi aktif maupun stimulasi. Sedangkan
peran serta swasta diharapkan terselenggara melalui pekerjaan- pekerjaan konstruksi, konsultansi dan penyediaan barang dan jasa
bidang kebinamargaan, permukiman, perumahan, persampahan, sanitasi dan pertamanan
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
18 ad 4. Meningkatkan cakupan layanan sarana prasarana dan penataan
bangunan yang tetap berkualitas Misi ini merupakan upaya untuk menyediakan prasarana dan sarana
umum yang layak dalam arti tertata, harmonis, lengkap dan nyaman dalam bidang Prasarana wilayah perumahan dan permukiman dan
perhubungan sehingga dapat menjamin ukuran-ukuran kesehatan, keamanan, keselamatan, ketentraman warga. Hal ini akan dapat dicapai
melalui pengelolaan pelayanan umum dan pelayanan perizinan yang berkualitas yang meliputi penyediaan jalan, jembatan, dan drainase
wilayah dan lingkungan yang memadai, penyediaan air bersih yang cukup, pengelolaan air limbah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan
lingkungan, pengelolaan persampahan, dan optimalisasi pemanfaatan ruang melalui penataan bangunan dan lingkungan serta transportasi
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
19
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI
A. URUSAN WAJIB 1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
a. Program dan Kegiatan
1 Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran a Penyediaan jasa surat menyurat
b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan langganan
c Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja f Penyediaan Alat Tulis Kantor
g Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
i Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat j Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi,
k Penyediaan Jasa Keamanan Kantor l Pengelolaan Dokumen SKPD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pemeliharaan Rutinberkala Gedung Kantor
b Pemeliharaan Rutinberkala Kendaraan Dinasoperasional c Pemeliharaan rutin Berkala mebelair
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur a Bimbingan Teknis, Workshop,Seminar, Lokakarya
b Pengkajian Kompetensi Kepegawaian 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD b Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
c Penyusunan perencanaan kerja SKPD. d Monitoring dan evaluasi programkegiatan SKPD
e Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir f
Pelayanan IUJK
Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman
20 5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
a Peningkatan Jalan b Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong
6 Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong a Perencanaan Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong
b Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong c Pemeliharaan Rutin Saliran Drainase
7 Program Pembangunan TurapTaludBronjong a Pembangunan TurapTaludBronjong
8 Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan a RehabilitasiPemeliharaan Jalan,
b RehabilitasiPemeliharaan Jembatan c Pemeliharaan Rutin Jalan
d Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
9 Program Pembangunan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan a Penyusunan Sistem InformasiData Base Jalan
b Penyusunan Sistem InformasiData Base Jembatan 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
a OperasionalPemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan b OperasionalPemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium
11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah a Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
b Fasilitas Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah c Fasilitas Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum
d RehabilitasiPemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah e Perencanaan Jaringan Air Limbah
12 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
b Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan c RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
d RehabilitasiPemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
13 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah a Perencanaan Gedung
b Pembangunan Pemeliharaan Gedung Pemerintah c Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitasi Umum
d Pembinaan Teknis Pembangunan