Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Bab 3 hal 91
No Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Capaia
n Program
Jumlah Anggaran Jumlah Realisasi
Realisasi Anggaran
Persentase Dermaga Sungai dalam
Kabupaten Banyuasin 113,04
Program Pembangun
an Sarana dan
Prasarana Perhubunga
n 2.290.060.000
2.052.436.300 89,59
Jumlah Unit Pemukiman Transmigrasi
100 Program
Pengemban gan
Wilayah Transmigras
i 1.789.032.000
1.552.537.798 85,10
Rata-rata 157,16
320.084.112.986 238.202.942.111
74,42
2 Terwujudnya Pengembangan Investasi Yang Kondusif dan
Pendayagunaan Tenaga Kerja Lokal
Sasaran Strategis :
Iklim Investasi Yang Sehat
Dan Pengembanga
n Usaha Kecil Dan Menengah
Sesuai Dengan Karakteristik
Daerah Serta Potensi Usaha
Jumlah Investor 60
Program Peningkata
n Kualitas dan
Produktivit as Perizinan
113.900.000 98.155.000
86,18 Nilai Realisasi PMDN
berdasarkan LKPM 34,38
Pengembangan Usaha UMKM
152,80 Program
Pengemban gan Sistem
Pendukung Usaha Bagi
Usaha UMKM
534.987.100 534.404.800
99,89
Rata-rata 82,39
648.887.100 632.559.800
97,48 Sasaran Strategis :
Menurunkan Tingkat
Pengangguran dan Iklim
Ketenagakerja an yang Baik
Besaran Angka Partisipasi Angkatan
Kerja
143,81 Program
Peningkata n
Kesempata n Kerja
125.000.000 124.176.850
99,34
Persentase Tenaga Kerja Pengangguran
Terampil yang Telah Bekerja
166,67 Program
Peningkata n Kualitas
dan 263.710.000
262.104.500 99,39
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Bab 3 hal 92
No Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Capaia
n Program
Jumlah Anggaran Jumlah Realisasi
Realisasi Anggaran
Produktivit as Tenaga
Kerja
Rata-rata 155,24
388.710.000 386.281.350
99,38
3 Terwujudnya Pertumbuhan yang Berkelanjutan Sasaran Strategis :
Pengelolaan SDA Secara
Baik Dan Optimal
Dalam Rangka Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektoral Yang Berkelanjutan
Skor Neraca Bahan Makanan dan Pola
Pangan Harapan NBH dan PPH
103,33 Program
Peningkata n
Ketahanan Pangan
179.212.000 138.312.000
77,18
Tingkat Produksi Pertanian
131,05 Program
Peningkata n Produksi
Pertanian 16,273,696,575.00
14.697.561.565.00 90,31
Tingkat Produksi Peternakan
101,2 Program
Peningkata n Produksi
Hasil Peternakan
811,750,500.00 708.150.500.00
87,23
Tingkat Produksi Hasil Perkebunan
768,8 Program
Peningkata n Produksi
Hasil Perkebunan
2.835.898.900 2.404.937.850
86,19
Tingkat Produksi Perikanan Budidaya
106,58 Program
Pengemban gan
Budidaya Perikanan
1.712.442.300 1.494.401.694
87,27
Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
110,15 Program
Pengemban gan
Perikanan Tangkap
1.838.118.300 1.719.088.615
93,52
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Bab 3 hal 93
No Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Capaia
n Program
Jumlah Anggaran Jumlah Realisasi
Realisasi Anggaran
Peningkatan Persentase Kelistrikan
di Kabupaten Banyuasin
92,08 Program
Pembinaan dan
Pengembang an
Bidang Ketenagalist
rikan 4.169.301.100
1.378.320.700 33,05
Rata-rata 201,88
10.734.972.600 7.135.060.859
66,47
4 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang sehat dan berprestasi
Sasaran Strategis :
Meningkatnya Kualitas Sdm
Unggul Dan Berprestasi
Didukung Infrastruktur
Dan Sistem Pendidikan
Yang Layak Dan
Memenuhi Standar
Persentase pendidikan anak usia dini
149,39 Program
Pendidikan Usia Dini
3.032.412.436 2.925.346.148
96,47 APK SDMIPaket A
103,47 Program
Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
45.065.404.175 35.017.172.720
77,70 APM SDMIPaket A
105,75 AM SDMI ke SMPMTs
99,60 AMK SDMI
97,81
APK SMPMTsSMPT Paket B
101,25 Program
Pendidikan Menengah
14.246.697.200 11.762.129.295
82,56 APM SMPMTsSMPT
Paket B 127,25
AM SMPMTs ke SMAMASMK
99,81 AMK SMPMTs
60,39 APK SMASMKMA
Paket C 116,69
APM SMASMKMA Paket C
137,30 AMK SMAMASMK
72,71 Angka melek huruf
AMH 97,31
Program Pendidikan
Non Formal 1.257.220.000
1.238.078.978 98,48
Rata-rata 105,29
63.601.733.811 50.942.727.141
80,10
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Bab 3 hal 94
No Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Capaia
n Program
Jumlah Anggaran Jumlah Realisasi
Realisasi Anggaran
Sasaran Strategis :
Terwujudnya Sdm Sehat
Dan Didukung Infrastruktur
Dan Sistem Pelayanan
Kesehatan Yang Layak
Dan Memenuhi
Standar Cakupan Peserta KB
Aktif 94,31
Program Keluarga
Berencana 1.228.454.000
998.226.800 81,26
Angka Usia Harapan Hidup
97,59 Program
Upaya Kesehatan
Masyarakat 33.314.645.369,00
21.255.350.100,00 63,80
Angka Kelangsungan Hidup Bayi AKB
182,5 Program
Peningkata n Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
751.115.500,00 711.198.500,00
94,69
Rata-rata 124,8
35.294.214.869 22.964.775.400
65,07
5 Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Good And
Clean Governance
Sasaran Strategis :
Meningkatnya Transparansi,
Partisipasi Dan Mutu
Pelayanan Nilai Akuntabilitas
Kinerja Skor CC untuk SAKIP Kabupaten
78,4 Program
Penguatan Akuntabilit
as Kinerja 254.320.600
252.136.407 99
Opini BPK Terhadap Kewajaran LKPD
100 Program
Pengelolaan Perbendaha
raan Daerah 1.497.506.575
1.126.475.692 75,22
Program Pengelolaan
Barang Daerah
930.759.000 766.983.050
82,40 Program
Pengelolaan Akutansi
Keuangan Daerah
1.320.784.300 1.179.432.254
89,30
Persentase Penduduk yang ber KTP
103,9 Program
Penataan 558.139.300
555.454.550 99,51
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Bab 3 hal 95
No Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Capaia
n Program
Jumlah Anggaran Jumlah Realisasi
Realisasi Anggaran
Administrasi Kependuduk
an
Rata-rata 94,1
4.561.509.775 3.880.481.953
85,07