MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Bab 3 hal 85 Tabel 3.34 Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 3 Tahun 2016 No Indikator Capaian Program SKPD Penanggung Jawab 1 Skor Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan NBH dan PPH 103,33 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan 2 Tingkat Produksi Pertanian 131,05 Program Peningkatan Produksi Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Tingkat Produksi Peternakan 101,2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Tingkat Produksi Hasil Perkebunan 768,8 Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tingkat Produksi Perikanan Budidaya 106,58 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat Produksi Perikanan Tangkap 110,15 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 3 Persentase Desa yang dialiri listrik atau Rasio Elektrifikasi 92,08 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Rata-rata capaian 201,88 5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Sdm Unggul Dan Berprestasi Didukung Infrastruktur Dan Sistem Pendidikan Yang Layak Dan Memenuhi Standar Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 4.1 : Meningkatnya Kualitas SDM Unggul Dan Berprestasi Didukung Infrastruktur Dan Sistem Pendidikan Yang Layak Dan Memenuhi Standar sebesar 105,29. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 6 enam indikator. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah : LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Bab 3 hal 86 Tabel 3.35 Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 4.1 Tahun 2016 No Indikator Capaian Program SKPD Penanggung Jawab 1 Persentase pendidikan anak usia dini 149,39 Program Pendidikan Usia Dini Dinas Pendidikan 2 APK SDMIPaket A 103,47 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APM SDMIPaket A 105,75 AM SDMI ke SMPMTs 99,60 AMK SDMI 97,81 3 APK SMPMTsSMPT Paket B 101,25 Program Pendidikan Menengah APM SMPMTsSMPT Paket B 127,25 AM SMPMTs ke SMAMASMK 99,81 AMK SMPMTs 60,39 APK SMASMKMA Paket C 116,69 APM SMASMKMA Paket C 137,30 AMK SMAMASMK 72,71 4 Angka melek huruf AMH 97,31 Program Pendidikan Non Formal Rata-rata capaian 105,29 6. Sasaran Terwujudnya Sdm Sehat Dan Didukung Infrastruktur Dan Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Layak Dan Memenuhi Standar Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 4.2 : Terwujudnya SDM Sehat Dan Didukung Infrastruktur Dan Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Layak Dan Memenuhi Standar sebesar 127,63. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 3 tiga indikator. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah : LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Bab 3 hal 87 Tabel 3.36 Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 4.2 Tahun 2016 No Indikator Capaian Program SKPD Penanggung Jawab 1 Cakupan Peserta KB Aktif 94,31 Program Keluarga Berencana BPPPA dan KB 2 Angka Harapan Hidup 97,59 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 3 Angka Kelangsungan Hidup Bayi AKB 182,5 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Rata-rata capaian 124,8

7. Sasaran Meningkatnya Transparansi, Partisipasi Dan Mutu Pelayanan

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 5.1 : Meningkatnya Transparansi, Partisipasi Dan Mutu Pelayanan sebesar 94,1. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 3 tiga indikator. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah : Tabel 3.37 Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 5.1 Tahun 2016 No Indikator Capaian Program SKPD Penanggung Jawab 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Skor CC untuk SAKIP Kabupaten 78,4 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGAT DAERAH, KEPEGAWAIAN 2 Opini BPK Terhadap Kewajaran LKPD 100 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akutansi Keuangan Daerah DPPKAD LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Bab 3 hal 88 3 Persentase Penduduk yang ber KTP 103,9 Program Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rata-rata capaian 94,1 Dalam tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan evaluasi atas Program secara berkala semester-an dan melakukan monitoring Rencana Aksi Pencapaian Perjanjian Kinerja secara berkala Triwulan-an. Dari 26 Dua Puluh Enam indikator kinerja sasaran tahun 2016, rata-rata capaian kinerja adalah 133,49. Tingginya rata-rata capaian kinerja antara lain disebabkan Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menindaklanjuti hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2015 dan Evaluasi internal serta Reviu serta memperhatikan hasil konsultasi ke BPKP dan Kemeterian PAN-RB dengan merevisi dan menyempurnakan sasaran, indikator dan target kinerja.

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran Dalam Tahun 2016, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat sebesar Rp 1.842.093.697.308,04,- atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp 307.239.016.278,36,- yaitu 85,71 dari anggaran sebesar Rp. 2.149.332.713.586,40 yang terdiri dari :