Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

57

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Secara umum, pengelolaan keuangan Bappeda Kabupaten Purbalingga tahun 2016 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Salah satu indikatornya adalah realisasi belanja tahun 2016 sebesar 86,43 dari anggaran Rp 8.653.649.000,00 dengan realisasi Rp 7.747.198.520,00 terdiri 42 kegiatan dan 6 Program. Secara keseluruhan kinerja keuangan SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2015 dengan jumlah 5 program dan 45 kegiatan, namun jumlah anggaran tahun 2016 lebih besar dari tahun 2015. Realisasi belanja SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga tahun 2016 antara lain sebagai berikut : Tabel Program Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2016 Bappeda Kabupaten Purbalingga 2016 Anggaran Realisasi Sisa Anggaran BerlebihBerkurang Rp. Belanja Tidak Langsung 2.889.263.000 2.747.144.202 142.118.798 95,08 Belanja Langsung 5.764.386.000 4.732.054.318 1.032.331.682 82,09 Jumlah 8.653.649.000 7.479.198.520 1.174.450.480 86,43

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016

Jumlah anggaran 2016 sebesar Rp 8.653.649.000,00 Realisasinya sebesar Rp 7.479.198.520,00 atau 86,43 terdiri dari : Belanja Tidak Langung Belanja tidak langsung Bappeda tahun anggaran 2016 terdiri dari gaji, tunjangan pegawai dan tambahan penghasilan pegawai dianggarkan sebesar Rp.2.889.263.000,00 realisasinya sebesar Rp 2.747.144.202,00 atau 95,08. Belanja Langung Belanja langsung Bappeda Kabupaten Purbalingga tahun 2016 terdiri dari 6 program dan 42 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 5.764.386.000 realisasinya sebesar Rp 4.732.054.318,00 atau 87,52 sebagaimana tabel berikut : 58 Tabel Program Belanja Langsung Tahun 2016 Bappeda Kabupaten Purbalingga Uraian Program Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Berlebihberkurang 5.764.386.000 4.732.054.318 1.032.331.682 82,09 1 Program Penataan dan Pengendalian Ruang Daerah 840.000.000 671.106.179 168.893.821 79,89 2 Program Penguatan kelembagaan Perangkat Daerah 1.385.651.000 1.236.788.635 148.862.365 89,26 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 929.209.000 850.487.188 78.721.812 91,53 4 Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pemb Daerah 1.647.073.000 1.406.181.392 240.891.608 85,37 5 Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 662.453.000 280.051.099 382.401.901 42,27 6 Program Penelitian dan Pengkajian Daerah 300.000.000 287.439.825 12.560.175 95,81

B. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2015

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2015, realisasi anggaran tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut: Jumlah realisasi anggaran tahun 2016 Rp 7.479.198.520,00 atau 86,43 dari anggaran Rp 8.653.649.000,00 mengalami kenaikan jika dibanding dengan realisasi anggaran 2015 sebesar Rp 6.574.488.925,00 atau 88,75 dari angaran sebesar Rp 7.407.704.000,00. Jumlah anggaran 2016 lebih besar dari tahun 2015 hal ini dikarenakan kenaikan anggaran kegiatan yang disesuaikan dengan program-program pelayanan kepada masyarakat dan SKPD sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah. Data Perbandingan Realisasi Belanja SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2016 Kelompok Belanja 2015 2016 Rp Rp Belanja Tidak Langsung 2.589.219.123 95,66 2.747.144.202 95,08 Belanja Langsung 3.985.269.802 84,77 4.732.054.318 87,52 Jumlah 6.574.488.925 88,75 7.479.198.520 90,15

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan