57
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
Secara  umum,  pengelolaan  keuangan  Bappeda  Kabupaten  Purbalingga tahun 2016 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Salah satu indikatornya adalah
realisasi  belanja  tahun  2016  sebesar  86,43    dari  anggaran  Rp 8.653.649.000,00 dengan realisasi Rp 7.747.198.520,00 terdiri 42 kegiatan  dan 6
Program.  Secara  keseluruhan  kinerja  keuangan  SKPD  Bappeda  Kabupaten Purbalingga  Tahun  Anggaran  2016  menunjukkan  peningkatan  dibandingkan
tahun anggaran 2015 dengan jumlah 5 program dan 45 kegiatan, namun jumlah anggaran  tahun  2016  lebih  besar  dari  tahun  2015.  Realisasi  belanja  SKPD
Bappeda Kabupaten Purbalingga tahun 2016 antara lain sebagai berikut : Tabel Program Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Purbalingga
2016
Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran BerlebihBerkurang
Rp. Belanja Tidak Langsung
2.889.263.000 2.747.144.202
142.118.798 95,08
Belanja Langsung 5.764.386.000
4.732.054.318 1.032.331.682
82,09
Jumlah 8.653.649.000   7.479.198.520
1.174.450.480 86,43
A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016
Jumlah  anggaran  2016  sebesar  Rp  8.653.649.000,00  Realisasinya sebesar Rp 7.479.198.520,00 atau 86,43  terdiri dari :
Belanja Tidak Langung Belanja  tidak  langsung  Bappeda  tahun  anggaran  2016  terdiri  dari  gaji,
tunjangan pegawai dan tambahan penghasilan pegawai dianggarkan sebesar Rp.2.889.263.000,00 realisasinya sebesar Rp 2.747.144.202,00 atau  95,08.
Belanja Langung Belanja  langsung  Bappeda  Kabupaten  Purbalingga  tahun  2016  terdiri
dari 6 program dan 42 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 5.764.386.000 realisasinya  sebesar  Rp  4.732.054.318,00  atau  87,52  sebagaimana  tabel
berikut  :
58
Tabel Program Belanja Langsung Tahun 2016 Bappeda Kabupaten Purbalingga
Uraian Program Anggaran
Realisasi Sisa Anggaran
Berlebihberkurang
5.764.386.000 4.732.054.318       1.032.331.682            82,09
1 Program Penataan dan Pengendalian
Ruang Daerah 840.000.000
671.106.179          168.893.821            79,89 2
Program Penguatan kelembagaan Perangkat Daerah
1.385.651.000 1.236.788.635          148.862.365            89,26
3 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah 929.209.000
850.487.188            78.721.812            91,53 4
Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pemb Daerah
1.647.073.000 1.406.181.392          240.891.608            85,37
5 Program Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan Daerah 662.453.000
280.051.099          382.401.901            42,27 6
Program Penelitian dan Pengkajian Daerah
300.000.000 287.439.825            12.560.175            95,81
B. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2015
Jika  dibandingkan  dengan  realisasi  anggaran  tahun  2015,  realisasi anggaran tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:
Jumlah  realisasi  anggaran  tahun  2016  Rp  7.479.198.520,00  atau  86,43    dari anggaran  Rp  8.653.649.000,00  mengalami  kenaikan  jika  dibanding  dengan
realisasi anggaran 2015 sebesar Rp 6.574.488.925,00 atau 88,75  dari angaran sebesar  Rp  7.407.704.000,00.  Jumlah  anggaran  2016  lebih  besar  dari  tahun
2015  hal  ini  dikarenakan  kenaikan  anggaran kegiatan  yang  disesuaikan dengan program-program pelayanan kepada masyarakat dan SKPD sebagaimana terlihat
dalam tabel di bawah. Data Perbandingan Realisasi Belanja SKPD Bappeda Kabupaten
Purbalingga Tahun 2015-2016
Kelompok Belanja 2015
2016 Rp
Rp Belanja Tidak Langsung
2.589.219.123 95,66
2.747.144.202 95,08
Belanja Langsung 3.985.269.802
84,77 4.732.054.318
87,52 Jumlah
6.574.488.925 88,75
7.479.198.520 90,15
3.2.  Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan