3.2.3. Kebijakan Belanja Daerah
Pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan pada anggaran kinerja performance budget yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian
hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada
kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat
miskin dan kurang beruntung pro-poor, pertumbuhan ekonomi pro-growth dan perluasan lapangan kerja pro-job. Pembelanjaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran
pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.
Gambaran Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman selama 3 tahun terakhir 2008 – 2012 sebagaimana tabel
3.8 dan proporsi realisasi belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman selama 3 tahun terakhir 2008 – 2012 disajikan
pada tabel 3.9.
Tabel 3.8 Belanja Daerah Padang Pariaman tahun 2008-2012
NO URAIAN
BELANJA DAERAH 2008
2009 2010
2011 2012
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 446.146.045.160,95505.920.044.504,00586.806.647.149,89525.957.297.796,00564.583.921.826,00
1.1 Belanja Pegawai 330.223.671.960,95 365.652.039.504,00 430.471.661.361,89 483.275.813.707,00 520.901.875.391,00
1.2 Belanja Hibah 2.040.943.500,00 29.559.560.000,00 45.505.820.000,00 12.371.140.750,00 7.529.500.000,00
1.3 Belanja Subsidi 3.500.000.000,00
1.4 Belanja Bantuan Sosial 82.449.279.700,00 95.268.645.000,00 94.709.349.788,00 14.574.196.904,00 18.598.803.000,00
1.5 Belanja
Bagi Hasil
Kepada ProvinsiKabupatenKota
dan Pemerintahan Desa
780.000.000,00 575.000.000,00
755.016.000,00 1.055.016.000,00
1.055.016.000,00 1.6
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupaten
Kota dan
Pemerintahan Desa 26.652.150.000,00 14.364.800.000,00 14.364.800.000,00 12.481.130.435,00 15.498.727.435,00
1.7 Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00
500.000.000,00 1.000.000.000,00
2.200.000.000,00 1.000.000.000,00
2 BELANJA LANGSUNG
253.922.550.921,00199.853.421.813,00186.859.103.081,00279.543.387.544,00248.503.000.776,00
2.1 Belanja Pegawai 20.995.768.400,00 10.992.001.925,00 11.546.700.150,00 24.494.889.605,00 14.077.151.162,00
2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.480.155.490,00 73.219.396.565,00 79.338.921.126,00 98.618.968.970,00 96.920.984.132,00
2.3 Belanja Modal 145.446.627.031,00 115.642.023.323,00 95.973.481.805,00 156.429.528.969,00 137.504.865.482,00
Rencana Kerja Pembanguna
PEMERINTAH KABUP
JUMLAH 700.
PERSENTASE TDK LANSUNG PERSENTASE BELANJANG LANGSUNG
Sumber : DPPKA Padang Pariam
Proporsi Realisasi Belanja
NO URAIAN
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG