Kebijakan Belanja Daerah Arah Kebijakan Keu

3.2.3. Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan pada anggaran kinerja performance budget yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung pro-poor, pertumbuhan ekonomi pro-growth dan perluasan lapangan kerja pro-job. Pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Gambaran Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman selama 3 tahun terakhir 2008 – 2012 sebagaimana tabel 3.8 dan proporsi realisasi belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman selama 3 tahun terakhir 2008 – 2012 disajikan pada tabel 3.9. Tabel 3.8 Belanja Daerah Padang Pariaman tahun 2008-2012 NO URAIAN BELANJA DAERAH 2008 2009 2010 2011 2012 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 446.146.045.160,95505.920.044.504,00586.806.647.149,89525.957.297.796,00564.583.921.826,00 1.1 Belanja Pegawai 330.223.671.960,95 365.652.039.504,00 430.471.661.361,89 483.275.813.707,00 520.901.875.391,00 1.2 Belanja Hibah 2.040.943.500,00 29.559.560.000,00 45.505.820.000,00 12.371.140.750,00 7.529.500.000,00 1.3 Belanja Subsidi 3.500.000.000,00 1.4 Belanja Bantuan Sosial 82.449.279.700,00 95.268.645.000,00 94.709.349.788,00 14.574.196.904,00 18.598.803.000,00 1.5 Belanja Bagi Hasil Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa 780.000.000,00 575.000.000,00 755.016.000,00 1.055.016.000,00 1.055.016.000,00 1.6 Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupaten Kota dan Pemerintahan Desa 26.652.150.000,00 14.364.800.000,00 14.364.800.000,00 12.481.130.435,00 15.498.727.435,00 1.7 Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00 500.000.000,00 1.000.000.000,00 2.200.000.000,00 1.000.000.000,00 2 BELANJA LANGSUNG 253.922.550.921,00199.853.421.813,00186.859.103.081,00279.543.387.544,00248.503.000.776,00 2.1 Belanja Pegawai 20.995.768.400,00 10.992.001.925,00 11.546.700.150,00 24.494.889.605,00 14.077.151.162,00 2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.480.155.490,00 73.219.396.565,00 79.338.921.126,00 98.618.968.970,00 96.920.984.132,00 2.3 Belanja Modal 145.446.627.031,00 115.642.023.323,00 95.973.481.805,00 156.429.528.969,00 137.504.865.482,00 Rencana Kerja Pembanguna PEMERINTAH KABUP JUMLAH 700. PERSENTASE TDK LANSUNG PERSENTASE BELANJANG LANGSUNG Sumber : DPPKA Padang Pariam Proporsi Realisasi Belanja NO URAIAN

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG