Rencana Kerja Pembanguna
PEMERINTAH KABUP
2 2011
754.291.3
3 2012
789.590.2
4 2013
789.571.1
Sumber : LKPD Kabupaten Padang Par
Realisasi Pengelolaan Ke
N o
Uraian
1 Pendapatan
580.8
2 Belanja Langsung
173.1
3 Penerimaan
Pembiayaan
150.3
4 Pengeluaran
Pembiayaan
9
Sumber : DPPKD Kabupaten Pad
3.2.2. Kebijakan Penda
Pendapatan daerah Pendapatan Asli Daerah
yang sah. Kapasitas k pemerintah Daerah dalam
kemampuan Pemerintah selama 5 tahun terakhir
dari tahun ketahun.
Berdasarkan tabel rata selama 5 tahun ter
kontribusi pertumbuhan pendapatan daerah dom
persentase sebesar 77,46 alokasi DAK Tahun 2013
lain pendapatan yang sah
nan Daerah RKPD Tahun 2014
UPATEN PADANG PARIAMAN
91.316.171,00 750.863.302.961,57
99,55 3
90.270.146,00 789.376.633.488,00
99,97 71.174.289
,
00
g Pariaman, 2012
Tabel 3.5
an Keuangan Kabupaten Padang Pariaman tahun 20
Realiasasi tahun Rp 2008
2009 2010
2011
0.878.997.545 676.072.458.210 750.863.302.061 789.162.64 3.115.558.725 186.859.103.081 738.004.664.023 267.272.80
0.323.325.126 97.593.292.021
51.698.158.169 66.924.72
952.770.814 488.189.000
4.268.00
n Padang Pariaman, 2013
ndapatan Daerah
rah dilakukan terhadap obyek pendapatan ah PAD, dana perimbangan dan Lain-la
keuangan Daerah akan menentukan lam menjalankan fungsi pelayanan masya
tah dapat diukur dari penerimaan penda hir 2007 – 2012 yang terus menunjukka
bel rata-rata realisasi pertumbuhan dan k terakhir 2007-2012 sebesar 16,67 p
han rata-rata per-obyek pendapatan t ominasi paling besar adalah dana perimb
,46 dari Total Pendapatan belum terma 13 dan 2014, sedangkan PAD sebesar 4,6
sah sebesar 17,84.
III-98
3.428.013.210,00 213.636.658,00
n 2006-2010
11 2012
.646.710 789.162.646.710 .800.906 267.272.800.906
.726.607 66.924.726.607
.000.000 4.268.000.000
tan daerah yaitu lain pendapatan
an kemampuan syarakat. Analisis
ndapatan daerah kan peningkatan
kontribusi rata- per tahun dan
terhadap total mbangan dengan
masuk perkiraan 4,69 dan Lain-
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD T
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIA
Rata-rata Pertumbuhan dan
No. Uraian
2010 Rp
1 PENDAPATAN
676.072.458. 1.1.
Pendapatan Asli Daerah 27.429.380.0
1.1.1. Pajak daerah
8.290.000.0 1.1.2.
Retribusi daerah 4.525.040.0
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah
yang dipisahkan 2.500.000.0
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah
12.114.340.0 1.2.
Dana Perimbangan 496.425.802.
1.2.1. Dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan
pajak 26.354.112.3
1.2.2. Dana alokasi umum
417.865.290 1.2.3.
Dana alokasi khusus 52.206.400.0
1.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
152.217.275. 1.3.1
Hibah 5.511.377.7
Tahun 2014
III-82 IAMAN
Tabel 3.6 n dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2014
10 2011
2012 PROYEKSI 2013
P p
Rp Rp
Rp 58.210,00
754.291.316.171,00 789.162.646.710,00
730.559.141.710,00 730 0.000,00
30.307.412.705,00 34.761.661.791,00
40.075.356.791,00 40
0.000,00 11.668.923.319,00
14.360.000.000,00 15.060.000.000,00
1 0.000,00
4.659.000.000,00 6.120.000.000,00
10.733.695.000,00 1
0.000,00 4.313.033.886,00
4.028.675.465,00 4.028.675.465,00
0.000,00 9.666.455.500,00
10.252.986.326,00 10.252.986.326,00
1
02.366,00 550.123.698.366,00
644.160.837.916,00 580.243.637.916,00 580
2.366,00 19.063.425.366,00
22.009.061.916,00 22.009.061.916,00
2 90.000,00 464.407.373.000,00 558.234.576.000,00
558.234.576.000,00 55
0.000,00 66.652.900.000,00
63.917.200.000,00 -
75.844,00 173.860.205.100,00
110.240.147.003,00 110.240.147.003,00 110
7.788,00 -
914.175.000,00 914.175.000,00
014
PROYEKSI 2014 Rata-rata
Pertumb uhan
Proporsi Rata-
rata Rp
730.559.141.710,00 2,19
40.075.356.791,00 10,12
4,69 15.060.000.000,00
10.733.695.000,00 4.028.675.465,00
10.252.986.326,00 580.243.637.916,00
4,50 77,46
22.009.061.916,00 558.234.576.000,00
- 110.240.147.003,00
5,59 17,84
914.175.000,00
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD T
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIA
1.3.2 Dana darurat
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan
Pemerintah Daerah lainnya 15.608.784.0
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi
khusus -
1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau
pemerintah daerah lainnya 61.378.065.0
1.3.6. Pendapatan lainnya
69.719.049.0
Sumber : DPPKD Kabupaten Padang Pariaman, Tahun 20
Catatan :
Proyeksi pendapatan tahun 2013 diasumsikan sama deng DAK tahun 2013 tidak dicantumkan sebagaimana amana
Tahun 2014
III-83 IAMAN
4.000,00 23.535.051.860,00
21.452.888.621,00 21.452.888.621,00
2 -
87.367.036.000,00 87.367.036.000,00
8 5.000,00
2.829.200.000,00 506.047.382,00
506.047.382,00 9.056,00
147.495.953.240,00 -
-
un 2013
dengan proyeksi pendapatan tahun 2014 manat Permendagri nomor 37 tahun 2012 tentang Penyusunan APBD Tahun 2
21.452.888.621,00 87.367.036.000,00
506.047.382,00 -
hun 2013
Rencana Kerja Pembang
PEMERINTAH KAB
Pencapaian ta Kabupaten Padang Pa
pendapatan asli daera dalam upaya meningk
sumber-sumber PAD sumber-sumber penda
daerah yang sudah membebani masyarak
Namun demiki pendapatan daerah m
Padang Pariaman ter Kontribusi penerimaa
sebesar 4,69, dan l 17,84, hal tersebu
Kabupaten
Padang penyelenggaraan pem
Pemerintah Pusat mau Kebijakan Pem
Menengah Daerah diarahkan pada pen
kebutuhan penyeleng intensifikasi dan ekt
kekayaan pemerintah prinsip-prinsip; 1 Po
atau jenis pungutan y merusak lingkungan;
pendapatan baik meng
Berdasarkan ki rata selama 5 tahun
pertahun yang bersum Dana Perimbangan di
penerimaan pendapa sebagaimana tabel dib
ngunan Daerah RKPD Tahun 2014
ABUPATEN PADANG PARIAMAN
target tersebut merupakan wujud ke Pariaman dalam menggali dan mengoptim
erah PAD. Kebijakan pemerintah Kabup gkatkan PAD dilakukan melalui intensifik
AD yaitu dengan melakukan langkah ndapatan potensial maupun penyesuaian
h tidak relevan dengan perkembangan akat.
ikian jika dilihat dari kontribusi PAD masih relatif kecil, ketergantungan P
terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi aan yang berasal dari dana perimbangan
n lain-lain penerimaan pendapatan daera but dapat diartikan bahwa kemandiria
g Pariaman
dalam memenuhi
keb pemerintahan dan pembangunan mas
aupun Pemerintah Provinsi. emerintah Kabupaten dalam Rencana P
RPJMD Kabupaten Padang Pariama eningkatan kemandirian keuangan daer
enggaraan pemerintahan dan pembang ektensifikasi pendapatan asli daerah, o
ah daerah termasuk mengembangkan BU Potensial, lebih menitikberatkan pada po
n yang banyak; 2 Tidak memberatkan m n; 4 Mudah diterapkan dan dilaksanakan
engenai tarif maupun materinya.
kinerja pertumbuhan dan kontribusi pen un terakhir dan asumsi target rata-rata
sumber dari Pendapatan Asli Daerah PAD diasumsikan Tetap tidak terjadi pening
apatan daerah untuk 5 tahun me dibawah ini :
III-83
keseriusan Pemerintah timalkan sumber-sumber
upaten Padang Pariaman ifikasi dan ekstensifikasi
kah-langkah identifikasi ian tarif retribusi pajak
n kondisi dengan tidak
D terhadap penerimaan Pemerintah Kabupaten
nsi masih cukup tinggi. an sebesar 77,46, PAD
erah yang sah sebesar irian Keuangan Daerah
ebutuhan pembiayaan
asih bergantung pada a Pembangunan Jangka
man Tahun 2010-2015 aerah untuk memenuhi
ngunan melalui upaya , optimalisasi aset dan
BUMD dengan menganut potensi daripada jumlah
n masyarakat; 3 Tidak kan; dan 5 Penyesuaian
pendapatan daerah rata- ta kenaikan penerimaan
AD sebesar 8,05 serta ingkatan, maka prediksi
mendatang 2010-2015
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD T
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIA
Proyeksi Perkiraan Pend
NO URAIAN
TAHUN DASA 2010
1 PENDAPATAN
676.072.458.210 1.1.
Pendapatan Asli Daerah 27.429.380.000
1.1.1. Pajak daerah
8.290.000.000 1.1.2.
Retribusi daerah 4.525.040.000
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang
dipisahkan 2.500.000.000
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah
12.114.340.000 1.2.
Dana Perimbangan 496.425.802.366
1.2.1. Dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak
26.354.112.366 1.2.2.
Dana alokasi umum 417.865.290.000
1.2.3. Dana alokasi khusus
52.206.400.000 1.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 152.217.275.844
Tahun 2014
III-84 IAMAN
Tabel 3.7 Pendapatan Daerah Selama 5 tahun Mendatang Tahun 2010 -201
DASAR 2010 PROPORSI
2011 PROYEKSI
PERTUMBUHAN 2011
2012 2013
15,86 637.722.476.366
650.550.286.400 665.016.983.223 681
8,05 100,00
28.697.771.383 31.007.941.979
33.504.081.309 36.
8,05 30,22
13.149.931.383 14.208.500.859
15.352.285.179 8,05
16,50 4.126.500.000
4.458.683.250 4.817.607.252
8,05 9,11
2.500.000.000 2.701.250.000
2.918.700.625 8,05
44,17 8.921.340.000
9.639.507.870 10.415.488.254
8,17 100,00
553.897.082.983 556.919.145.818
560.345.959.164 564 13,39
5,31 22.564.180.983
25.586.243.818 29.013.057.164
7,01 84,17
464.663.502.000 464.663.502.000
464.663.502.000 464 20,94
10,52 66.669.400.000
66.669.400.000 66.669.400.000
223,04 100,00
55.127.622.000 62.623.198.602
71.166.942.751 80.
2015
2014 2015
681.341.179.593 699.771.571.610
36.201.159.854 39.115.353.222
16.588.144.135 17.923.489.738
5.205.424.635 5.624.461.319
3.153.656.025 3.407.525.335
11.253.935.058 12.159.876.830
564.231.732.011 568.637.933.662
32.898.830.011 37.305.031.662
464.663.502.000 464.663.502.000
66.669.400.000 66.669.400.000
80.908.287.728 92.018.284.726
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD T
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIA
1.3.1 Hibah
5.511.377.788 1.3.3
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
15.608.784.000 1.3.5
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
61.378.065.000 1.3.7
Pendapatan lainnya 69.719.049.056
Sumber : Buku APBD Kabupaten Padang Pariaman data d
Catatan : target peningkatan PAD dihutung berdasark
Tahun 2014
III-85 IAMAN
- 3,62
- -
10,23 10,25
15.608.784.000 17.205.514.902
18.965.586.496 -
40,32 193.200.000
193.200.000 193.200.000
15,00 45,80
39.325.638.000 45.224.483.700
52.008.156.255
ata diolah, Tahun 2013
berdasarkan pertumbuhan pendapatan tahun 2006-2010
- -
20.905.708.035 23.044.298.078
193.200.000 193.200.000
59.809.379.693 68.780.786.647
3.2.3. Kebijakan Belanja Daerah