Kebijakan Penda Arah Kebijakan Keu

Rencana Kerja Pembanguna PEMERINTAH KABUP 2 2011 754.291.3 3 2012 789.590.2 4 2013 789.571.1 Sumber : LKPD Kabupaten Padang Par Realisasi Pengelolaan Ke N o Uraian 1 Pendapatan 580.8 2 Belanja Langsung 173.1 3 Penerimaan Pembiayaan 150.3 4 Pengeluaran Pembiayaan 9 Sumber : DPPKD Kabupaten Pad

3.2.2. Kebijakan Penda

Pendapatan daerah Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kapasitas k pemerintah Daerah dalam kemampuan Pemerintah selama 5 tahun terakhir dari tahun ketahun. Berdasarkan tabel rata selama 5 tahun ter kontribusi pertumbuhan pendapatan daerah dom persentase sebesar 77,46 alokasi DAK Tahun 2013 lain pendapatan yang sah nan Daerah RKPD Tahun 2014 UPATEN PADANG PARIAMAN 91.316.171,00 750.863.302.961,57 99,55 3 90.270.146,00 789.376.633.488,00 99,97 71.174.289 , 00 g Pariaman, 2012 Tabel 3.5 an Keuangan Kabupaten Padang Pariaman tahun 20 Realiasasi tahun Rp 2008 2009 2010 2011 0.878.997.545 676.072.458.210 750.863.302.061 789.162.64 3.115.558.725 186.859.103.081 738.004.664.023 267.272.80 0.323.325.126 97.593.292.021 51.698.158.169 66.924.72 952.770.814 488.189.000 4.268.00 n Padang Pariaman, 2013 ndapatan Daerah rah dilakukan terhadap obyek pendapatan ah PAD, dana perimbangan dan Lain-la keuangan Daerah akan menentukan lam menjalankan fungsi pelayanan masya tah dapat diukur dari penerimaan penda hir 2007 – 2012 yang terus menunjukka bel rata-rata realisasi pertumbuhan dan k terakhir 2007-2012 sebesar 16,67 p han rata-rata per-obyek pendapatan t ominasi paling besar adalah dana perimb ,46 dari Total Pendapatan belum terma 13 dan 2014, sedangkan PAD sebesar 4,6 sah sebesar 17,84. III-98 3.428.013.210,00 213.636.658,00 n 2006-2010 11 2012 .646.710 789.162.646.710 .800.906 267.272.800.906 .726.607 66.924.726.607 .000.000 4.268.000.000 tan daerah yaitu lain pendapatan an kemampuan syarakat. Analisis ndapatan daerah kan peningkatan kontribusi rata- per tahun dan terhadap total mbangan dengan masuk perkiraan 4,69 dan Lain- Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD T PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIA Rata-rata Pertumbuhan dan No. Uraian 2010 Rp 1 PENDAPATAN 676.072.458. 1.1. Pendapatan Asli Daerah 27.429.380.0 1.1.1. Pajak daerah 8.290.000.0 1.1.2. Retribusi daerah 4.525.040.0 1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 2.500.000.0 1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 12.114.340.0 1.2. Dana Perimbangan 496.425.802. 1.2.1. Dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak 26.354.112.3 1.2.2. Dana alokasi umum 417.865.290 1.2.3. Dana alokasi khusus 52.206.400.0 1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 152.217.275. 1.3.1 Hibah 5.511.377.7 Tahun 2014 III-82 IAMAN Tabel 3.6 n dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2014 10 2011 2012 PROYEKSI 2013 P p Rp Rp Rp 58.210,00 754.291.316.171,00 789.162.646.710,00 730.559.141.710,00 730 0.000,00 30.307.412.705,00 34.761.661.791,00 40.075.356.791,00 40 0.000,00 11.668.923.319,00 14.360.000.000,00 15.060.000.000,00 1 0.000,00 4.659.000.000,00 6.120.000.000,00 10.733.695.000,00 1 0.000,00 4.313.033.886,00 4.028.675.465,00 4.028.675.465,00 0.000,00 9.666.455.500,00 10.252.986.326,00 10.252.986.326,00 1 02.366,00 550.123.698.366,00 644.160.837.916,00 580.243.637.916,00 580 2.366,00 19.063.425.366,00 22.009.061.916,00 22.009.061.916,00 2 90.000,00 464.407.373.000,00 558.234.576.000,00 558.234.576.000,00 55 0.000,00 66.652.900.000,00 63.917.200.000,00 - 75.844,00 173.860.205.100,00 110.240.147.003,00 110.240.147.003,00 110 7.788,00 - 914.175.000,00 914.175.000,00 014 PROYEKSI 2014 Rata-rata Pertumb uhan Proporsi Rata- rata Rp 730.559.141.710,00 2,19 40.075.356.791,00 10,12 4,69 15.060.000.000,00 10.733.695.000,00 4.028.675.465,00 10.252.986.326,00 580.243.637.916,00 4,50 77,46 22.009.061.916,00 558.234.576.000,00 - 110.240.147.003,00 5,59 17,84 914.175.000,00 Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD T PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIA 1.3.2 Dana darurat 1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 15.608.784.0 1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus - 1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya 61.378.065.0 1.3.6. Pendapatan lainnya 69.719.049.0 Sumber : DPPKD Kabupaten Padang Pariaman, Tahun 20 Catatan : Proyeksi pendapatan tahun 2013 diasumsikan sama deng DAK tahun 2013 tidak dicantumkan sebagaimana amana Tahun 2014 III-83 IAMAN 4.000,00 23.535.051.860,00 21.452.888.621,00 21.452.888.621,00 2 - 87.367.036.000,00 87.367.036.000,00 8 5.000,00 2.829.200.000,00 506.047.382,00 506.047.382,00 9.056,00 147.495.953.240,00 - - un 2013 dengan proyeksi pendapatan tahun 2014 manat Permendagri nomor 37 tahun 2012 tentang Penyusunan APBD Tahun 2 21.452.888.621,00 87.367.036.000,00 506.047.382,00 - hun 2013 Rencana Kerja Pembang PEMERINTAH KAB Pencapaian ta Kabupaten Padang Pa pendapatan asli daera dalam upaya meningk sumber-sumber PAD sumber-sumber penda daerah yang sudah membebani masyarak Namun demiki pendapatan daerah m Padang Pariaman ter Kontribusi penerimaa sebesar 4,69, dan l 17,84, hal tersebu Kabupaten Padang penyelenggaraan pem Pemerintah Pusat mau Kebijakan Pem Menengah Daerah diarahkan pada pen kebutuhan penyeleng intensifikasi dan ekt kekayaan pemerintah prinsip-prinsip; 1 Po atau jenis pungutan y merusak lingkungan; pendapatan baik meng Berdasarkan ki rata selama 5 tahun pertahun yang bersum Dana Perimbangan di penerimaan pendapa sebagaimana tabel dib ngunan Daerah RKPD Tahun 2014 ABUPATEN PADANG PARIAMAN target tersebut merupakan wujud ke Pariaman dalam menggali dan mengoptim erah PAD. Kebijakan pemerintah Kabup gkatkan PAD dilakukan melalui intensifik AD yaitu dengan melakukan langkah ndapatan potensial maupun penyesuaian h tidak relevan dengan perkembangan akat. ikian jika dilihat dari kontribusi PAD masih relatif kecil, ketergantungan P terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi aan yang berasal dari dana perimbangan n lain-lain penerimaan pendapatan daera but dapat diartikan bahwa kemandiria g Pariaman dalam memenuhi keb pemerintahan dan pembangunan mas aupun Pemerintah Provinsi. emerintah Kabupaten dalam Rencana P RPJMD Kabupaten Padang Pariama eningkatan kemandirian keuangan daer enggaraan pemerintahan dan pembang ektensifikasi pendapatan asli daerah, o ah daerah termasuk mengembangkan BU Potensial, lebih menitikberatkan pada po n yang banyak; 2 Tidak memberatkan m n; 4 Mudah diterapkan dan dilaksanakan engenai tarif maupun materinya. kinerja pertumbuhan dan kontribusi pen un terakhir dan asumsi target rata-rata sumber dari Pendapatan Asli Daerah PAD diasumsikan Tetap tidak terjadi pening apatan daerah untuk 5 tahun me dibawah ini : III-83 keseriusan Pemerintah timalkan sumber-sumber upaten Padang Pariaman ifikasi dan ekstensifikasi kah-langkah identifikasi ian tarif retribusi pajak n kondisi dengan tidak D terhadap penerimaan Pemerintah Kabupaten nsi masih cukup tinggi. an sebesar 77,46, PAD erah yang sah sebesar irian Keuangan Daerah ebutuhan pembiayaan asih bergantung pada a Pembangunan Jangka man Tahun 2010-2015 aerah untuk memenuhi ngunan melalui upaya , optimalisasi aset dan BUMD dengan menganut potensi daripada jumlah n masyarakat; 3 Tidak kan; dan 5 Penyesuaian pendapatan daerah rata- ta kenaikan penerimaan AD sebesar 8,05 serta ingkatan, maka prediksi mendatang 2010-2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD T PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIA Proyeksi Perkiraan Pend NO URAIAN TAHUN DASA 2010 1 PENDAPATAN 676.072.458.210 1.1. Pendapatan Asli Daerah 27.429.380.000 1.1.1. Pajak daerah 8.290.000.000 1.1.2. Retribusi daerah 4.525.040.000 1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 2.500.000.000 1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 12.114.340.000 1.2. Dana Perimbangan 496.425.802.366 1.2.1. Dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak 26.354.112.366 1.2.2. Dana alokasi umum 417.865.290.000 1.2.3. Dana alokasi khusus 52.206.400.000 1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 152.217.275.844 Tahun 2014 III-84 IAMAN Tabel 3.7 Pendapatan Daerah Selama 5 tahun Mendatang Tahun 2010 -201 DASAR 2010 PROPORSI 2011 PROYEKSI PERTUMBUHAN 2011 2012 2013 15,86 637.722.476.366 650.550.286.400 665.016.983.223 681 8,05 100,00 28.697.771.383 31.007.941.979 33.504.081.309 36. 8,05 30,22 13.149.931.383 14.208.500.859 15.352.285.179 8,05 16,50 4.126.500.000 4.458.683.250 4.817.607.252 8,05 9,11 2.500.000.000 2.701.250.000 2.918.700.625 8,05 44,17 8.921.340.000 9.639.507.870 10.415.488.254 8,17 100,00 553.897.082.983 556.919.145.818 560.345.959.164 564 13,39 5,31 22.564.180.983 25.586.243.818 29.013.057.164 7,01 84,17 464.663.502.000 464.663.502.000 464.663.502.000 464 20,94 10,52 66.669.400.000 66.669.400.000 66.669.400.000 223,04 100,00 55.127.622.000 62.623.198.602 71.166.942.751 80. 2015 2014 2015 681.341.179.593 699.771.571.610 36.201.159.854 39.115.353.222 16.588.144.135 17.923.489.738 5.205.424.635 5.624.461.319 3.153.656.025 3.407.525.335 11.253.935.058 12.159.876.830 564.231.732.011 568.637.933.662 32.898.830.011 37.305.031.662 464.663.502.000 464.663.502.000 66.669.400.000 66.669.400.000 80.908.287.728 92.018.284.726 Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD T PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIA 1.3.1 Hibah 5.511.377.788 1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 15.608.784.000 1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya 61.378.065.000 1.3.7 Pendapatan lainnya 69.719.049.056 Sumber : Buku APBD Kabupaten Padang Pariaman data d Catatan : target peningkatan PAD dihutung berdasark Tahun 2014 III-85 IAMAN - 3,62 - - 10,23 10,25 15.608.784.000 17.205.514.902 18.965.586.496 - 40,32 193.200.000 193.200.000 193.200.000 15,00 45,80 39.325.638.000 45.224.483.700 52.008.156.255 ata diolah, Tahun 2013 berdasarkan pertumbuhan pendapatan tahun 2006-2010 - - 20.905.708.035 23.044.298.078 193.200.000 193.200.000 59.809.379.693 68.780.786.647

3.2.3. Kebijakan Belanja Daerah