Tersusunnya ROPK

6. Tersusunnya ROPK

7. Tersusunnya RENSTRA BAPPEDA

1.06.1.06.01.06.019 Monitoring dan

Rp. 0,00 Badan Sedang Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Akuntabilitas Badan

Prosentase

Tersusunnya Laporan

1 laporan

Data Progres

Rp.

Perencanaan Berjalan Program Kegiatan

Birokrasi

pengelolaan

Perencanaan

terlaksananya

Monitoring dan

Pelaksanaan

Pembangunan SKPD

dan Tata

keuangan

Pembangunan pelaporan

Evaluasi (Monev)

Program/Kegiatan

Kelola

daerah

Daerah

Capaian Kinerja

BAPPEDA

BAPPEDA

Daerah

meningkat

dan Keuangan

1.06.1.06.01.15 Program

Rp.

Pengembangan

Data/Informasi

1.06.1.06.01.15.029 Pengembangan

Rp. Badan Sedang Sistem Informasi

Reformasi Akuntabilitas Badan

Persentase data

1. Sistem Informasi

1 sistem

Dukungan terhadap

Rp.

165.000.000,00 Perencanaan Berjalan Profile Daerah

Birokrasi

kinerja

Perencanaan

perencanaan

Profil Daerah 2.

tercapainya Data

dan Tata

pemerintah

Pembangunan pembangunan

Blueprint Satu Data

Perencanaan

Pembangunan

Kelola

daerah

Daerah

yang dapat

Pembangunan

Pembangunan yang

Daerah

meningkat

diakses

dapat diakses

Urusan Nomor

Pemerintahan

Prakiraan SKPD Jenis Daerah dan

Prioritas

Sasaran

Kegiatan Program/Kegiatan

Daerah

Daerah

Lokasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

1.06.1.06.01.15.033 Ekspose Perencanaan

Rp. 0,00 Badan Sedang Pembangunan

Reformasi Akuntabilitas Badan

Persentase data

Keikutsertaan

1 Kali

Dukungan terhadap

Rp.

Perencanaan Berjalan Daerah

Birokrasi

kinerja

Perencanaan

perencanaan

Bappeda DIY dalam

tercapainya Data

dan Tata

pemerintah

Pembangunan pembangunan

pameran di Jakarta

Perencanaan

Pembangunan

Kelola

daerah

Daerah

yang dapat

Pembangunan yang

Daerah

meningkat

diakses

dapat diakses

1.06.1.06.01.15.034 Pengembangan

Rp. 0,00 Badan Baru - Sistem Jaringan

Reformasi Akuntabilitas Badan

Persentase data

Sistem Jaringan

1 Paket

Dukungan terhadap

Rp.

Perencanaan Mempercepat Internet

Birokrasi

kinerja

Perencanaan

perencanaan

Internet

tercapainya Data

dan Tata

pemerintah

Pembangunan pembangunan

Perencanaan

Pembangunan Capaian

Kelola

daerah

Daerah

yang dapat

Pembangunan yang

Daerah Target

meningkat

diakses

dapat diakses

1.06.1.06.01.15.035 Pengelolaan Website

Reformasi Akuntabilitas Lainnya :

Persentase data

Terpenuhinya

1 sistem

Dukungan 3%

Rp.

Rp. Badan Baru -

Birokrasi

kinerja

DIY

perencanaan

pengelolaan Website

terhadap tercapainya

30.000.000,00 Perencanaan Mempercepat

dan Tata

pemerintah

pembangunan

Bappeda

Data Perencanaan

Pembangunan Capaian

Kelola

daerah

yang dapat

Pembangunan yang

Daerah Target

meningkat

diakses

dapat diakses

1.06.1.06.01.21 Program

Rp.

Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.21.008 Penyusunan RKPD

Reformasi Akuntabilitas Lcbts :

Persentase

1. Dokumen RKPD

2 1 buah

Tersedianya acuan

Rp.

Rp. Badan Sedang

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

Tahun 2015 2.

dokumen, penyusunan KUA &

655.901.620,00 Perencanaan Berjalan

dan Tata

pemerintah

pencapaian

Terselenggarakannya

1 buah

PPAS Tahun 2015

Pembangunan

Kelola

daerah

sasaran rencana

Musrenbang RKPD

buku

Daerah

meningkat

jangka menengah

Tahun 2014

dengan realisasi tahunan

1.06.1.06.01.21.030 Penyusunan KUA

Rp. Badan Baru - dan PPAS

Reformasi Akuntabilitas Lcbts :

Persentase

1. Dokumen KUA

2 1 buah

Tersedianya dasar

Rp.

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

Tahun 2015 2.

dokumen, penyusunan APBD

228.767.000,00 Perencanaan Kebijakan

dan Tata

pemerintah

pencapaian

Dokumen PPAS Tahun

1 buah

Tahun 2015

Pembangunan Pemerintah

Kelola

daerah

sasaran rencana

buku

Daerah

meningkat

jangka menengah dengan realisasi tahunan

1.06.1.06.01.21.031 Penyusunan KUA

Rp. Badan Baru - DAN PPAS

Reformasi Akuntabilitas Lcbts :

Persentase

1. Dokumen KUA

2 1 buah

Tersedianya dasar

Rp.

175.207.395,00 Perencanaan Kebijakan Perubahan

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

Perubahan Tahun 2014 dokumen, penyusunan

dan Tata

pemerintah

pencapaian

2. Dokumen PPAS

1 buah

perubahan APBD

Pembangunan Pemerintah

Kelola

daerah

sasaran rencana

Perubahan Tahun 2014 buku

Tahun 2014

Daerah

meningkat

jangka menengah dengan realisasi tahunan

Urusan Nomor

Prakiraan SKPD Jenis Daerah dan

Prioritas

Sasaran

Kegiatan Program/Kegiatan

Pemerintahan

Daerah

Daerah

Lokasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

1.06.1.06.01.21.033 Sinkronisasi Dan

Rp. Badan Sedang Koordinasi Program

Reformasi Akuntabilitas Lcbts :

Persentase

1. Dokumen Hasil

2 2 buah

Tersedianya acuan

Rp.

360.115.910,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

Musrenbang Regional

dokumen, dalam penyelarasan

dan Tata

pemerintah

pencapaian

2. Dokumen Hasil

2 penganggaran dan

Pembangunan

Kelola

daerah

sasaran rencana

Musrenbang Nasional

kegiatan

pelaksanaan

Daerah

meningkat

jangka menengah

3. Workshop

Pembangunan

dengan realisasi

Perencanaan Urusan

Daerah

tahunan

Keistimewaan DIY 4. Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Keistimewaan DIY

1.06.1.06.01.21.062 Penyusunan

Rp. Badan Sedang Rancangan RKPD

Reformasi Akuntabilitas Lcbts :

Persentase

1. Dokumen Rencana

1 Tersedianya acuan

Rp.

273.811.120,00 Perencanaan Berjalan Perubahan

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

Kerja Pembangunan

dokumen

penyusunan KUA

dan Tata

pemerintah

pencapaian

Daerah Perubahan

dan PPAS

Pembangunan

Kelola

daerah

sasaran rencana

Tahun 2014

Perubahan Tahun

Daerah

meningkat

jangka menengah

dengan realisasi tahunan

1.06.1.06.01.21.064 Pengembangan

Rp. Badan Sedang Sistem Informasi

Reformasi Akuntabilitas Badan

Persentase

Sistem Informasi

2 Dukungan terhadap

Rp.

200.000.000,00 Perencanaan Berjalan Perencanaan

Birokrasi

kinerja

Perencanaan

kesenjangan

Perencanaan dan

kegiatan

Pengurangan

Pembangunan Pembangunan

dan Tata

pemerintah

Pembangunan pencapaian

pelatihan

Kesenjangan

Daerah Daerah

Kelola

daerah

Daerah

sasaran rencana

Pencapaian Sasaran

meningkat

jangka menengah

Rencana Jangka

dengan realisasi

Menengah dengan

tahunan

Realisasi Sasaran Tahunan

1.06.1.06.01.22 Program

Rp.

Perencanaan

Pembangunan Perekonomian

1.06.1.06.01.22.059 Perencanaan

Rp. Badan Sedang Pembangunan Sub

Reformasi Akuntabilitas Lainnya :

Persentase

Tersusunnya Dokumen 1 Dukungan 4,91%

Rp.

390.500.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang Pertanian dan

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

Perencanaan Subbid

dokumen

terhadap

Pembangunan Kelautan

dan Tata

pemerintah

pencapaian

Pertanian dan

Pengurangan

Kelola

daerah

rencana jangka

Kelautan

Kesenjangan

Daerah

meningkat

menengah dg

Pencapaian Sasaran

realisasi tahunan

Rencana Jangka

di bid ekonomi

Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan

1.06.1.06.01.22.060 Perencanaan

Rp. Badan Sedang Pembangunan Sub

Reformasi Akuntabilitas Lainnya :

Persentase

Tersusunnya Dokumen 1 Dukungan 4,49%

Rp.

400.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang Dunia Usaha

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

Perencanaan Subbid

dokumen

terhadap

dan Tata

pemerintah

pencapaian

Dunia Usaha

Pengurangan

Pembangunan

Kelola

daerah

rencana jangka

Kesenjangan

Daerah

Urusan Nomor

Pemerintahan

Prakiraan Daerah dan

Prioritas

Sasaran

Lokasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

SKPD Jenis Kegiatan

Daerah

Daerah

Maju

Program/Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

meningkat

menengah dg

Pencapaian Sasaran

realisasi tahunan

Rencana Jangka

di bid ekonomi

Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan

1.06.1.06.01.22.061 Koordinasi Sub

Rp. Badan Sedang Bidang Pertanian dan

Reformasi Akuntabilitas Lainnya :

Persentase

Laporan Koordinasi

1 Dukungan 3,11%

Rp.

247.500.000,00 Perencanaan Berjalan Kelautan

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

dan Sinkronisasi

dokumen

terhadap

dan Tata

pemerintah

pencapaian

Perencanaan

Pengurangan

Pembangunan

Kelola

daerah

rencana jangka

Pembangunan Subbid

Kesenjangan

Daerah

meningkat

menengah dg

Pertanian dan

Pencapaian Sasaran

realisasi tahunan

Kelautan

Rencana Jangka

di bid ekonomi

Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan

1.06.1.06.01.22.062 Koordinasi Sub

Rp. Badan Sedang Bidang Dunia Usaha

Reformasi Akuntabilitas Lainnya :

Persentase

Laporan Koordinasi

1 Dukungan 2,76%

Rp.

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

dan Sinkronisasi

dokumen

terhadap

220.000.000,00 Perencanaan Berjalan

dan Tata

pemerintah

pencapaian

Perencanaan

Pengurangan

Pembangunan

Kelola

daerah

rencana jangka

Pembangunan Subbid

Kesenjangan

Daerah

meningkat

menengah dg

Dunia Usaha

Pencapaian Sasaran

realisasi tahunan

Rencana Jangka

di bid ekonomi

Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan

1.06.1.06.01.22.064 Koordinasi Rencana

Rp. Badan Sedang Aksi Daerah Pangan

Reformasi Akuntabilitas Lainnya :

Persentase

Dokumen Rencana

1 Dukungan 0,76%

Rp.

60.500.000,00 Perencanaan Berjalan dan Gizi (RAD-PG)

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

Aksi Daerah Pangan

dokumen

terhadap

dan Tata

pemerintah

pencapaian

dan Gizi (RAD-PG)

Pengurangan

Pembangunan

Kelola

daerah

rencana jangka

Kesenjangan

Daerah

meningkat

menengah dg

Pencapaian Sasaran

realisasi tahunan

Rencana Jangka

di bid ekonomi

Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan

1.06.1.06.01.23 Program

Rp.

Perencanaan

Pembangunan Sosial Budaya

1.06.1.06.01.23.015 Koordinasi

Rp. Badan Sedang Perencanaan Program Birokrasi

Reformasi Akuntabilitas Lainnya :

Persentase

1. Dokumen Strategi

3 Dukungan 4,25 %

Rp.

350.000.000,00 Perencanaan Berjalan Penanggulangan

kinerja

DIY

kesenjangan

Penanggulangan

dokumen

terhadap

Pembangunan Kemiskinan

dan Tata

pemerintah

pencapaian

Kemiskinan Daerah

Pengurangan

Kelola

daerah

rencana jangka

Provinsi DIY 2.

Kesenjangan

Daerah

meningkat

menengah dg

Dokumen LP2KD 3.

Pencapaian Sasaran

realisasi tahunan

Dokumen Koordinasi

Rencana Jangka

di bid sobud

dan Sinkronisasi

Menengah dengan

Urusan Nomor

Kegiatan Program/Kegiatan

Pemerintahan

Prakiraan SKPD Jenis Daerah dan

Prioritas

Sasaran

Daerah

Daerah

Lokasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Penanggulangan

Realisasi Sasaran

Kemiskinan 1

Tahunan

dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1.06.1.06.01.23.041 Perencanaan

Rp. Badan Sedang Pembangunan Sub

Reformasi Akuntabilitas Lainnya :

Persentase

Tersusunnya Dokumen 1 Dukungan 5,67%

Rp.

450.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

Perencanaan Subbid

dokumen

terhadap

Pembangunan Pengembangan SDM

dan Tata

pemerintah

pencapaian

Pengembangan SDM

Pengurangan

Kelola

daerah

rencana jangka

Kesenjangan

Daerah

meningkat

menengah dg

Pencapaian Sasaran

realisasi tahunan

Rencana Jangka

di bid sobud

Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan

1.06.1.06.01.23.042 Perencanaan

Rp. Badan Sedang Pembangunan Sub

Reformasi Akuntabilitas Lainnya :

Persentase

Tersusunnya Dokumen 1 Dukungan 6,38%

Rp.

550.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

Perencanaan Subbid

dokumen

terhadap

Pembangunan Pengembangan Kesra

dan Tata

pemerintah

pencapaian

Pengembangan Kesra

Pengurangan

Kelola

daerah

rencana jangka

Kesenjangan

Daerah

meningkat

menengah dg

Pencapaian Sasaran

realisasi tahunan

Rencana Jangka

di bid sobud

Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan

1.06.1.06.01.23.043 Koordinasi dan

Rp. Badan Sedang Singkronisasi Sub

Reformasi Akuntabilitas Lainnya :

Persentase

Laporan Koordinasi

1 Dukungan 2,13%

Rp.

200.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

dan Sinkronisasi

dokumen

terhadap

Pembangunan Pengembangan SDM

dan Tata

pemerintah

pencapaian

Perencanaan

Pengurangan

Kelola

daerah

rencana jangka

Pembangunan Subbid

Kesenjangan

Daerah

meningkat

menengah dg

Pengembangan SDM

Pencapaian Sasaran

realisasi tahunan

Rencana Jangka

di bid sobud

Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan

1.06.1.06.01.23.044 Koordinasi dan

Rp. Badan Sedang Singkronisasi Sub

Reformasi Akuntabilitas Lainnya :

Persentase

Laporan Koordinasi

1 Dukungan 2,13%

Rp.

200.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

dan Sinkronisasi

dokumen

terhadap

Pembangunan Pengembangan Kesra

dan Tata

pemerintah

pencapaian

Perencanaan

Pengurangan

Kelola

daerah

rencana jangka

Pembangunan Subbid

Kesenjangan

Daerah

meningkat

menengah dg

Pengembangan Kesra

Pencapaian Sasaran

realisasi tahunan

Rencana Jangka

di bid sobud

Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan

1.06.1.06.01.23.046 Koordinasi

Rp. Badan Sedang Percepatan

Reformasi Akuntabilitas Lainnya :

Persentase

Dokumen Perencanaan 1 Dukungan 1,42%

Rp.

150.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pencapaian Target

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

Percepatan Pencapaian dokumen

terhadap

dan Tata

pemerintah

pencapaian

MDGs

Pengurangan

Pembangunan

Urusan Nomor

Pemerintahan

Prakiraan SKPD Jenis Daerah dan

Prioritas

Sasaran

Kegiatan Program/Kegiatan

Daerah

Daerah

Lokasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

MDGs

Kelola

daerah

rencana jangka

Kesenjangan

Daerah

meningkat

menengah dg

Pencapaian Sasaran

realisasi tahunan

Rencana Jangka

di bid sobud

Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan

1.06.1.06.01.26 Program

Rp.

Perencanaan

Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana

1.06.1.06.01.26.001 Perencanaan

Rp. Badan Sedang Pembangunan Sub

Reformasi Akuntabilitas Lainnya :

Persentase

1. Terfasilitasinya

1 Dukungan 38,85%

Rp.

800.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang Perhubungan,

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

Kegiatan Pokja PPSP

dokumen

terhadap

Pembangunan Tata Ruang,

dan Tata

pemerintah

pencapaian

2. Tersusunnya

Pengurangan

Daerah Permukiman dan

Kelola

daerah

rencana jangka

Dokumen Perencanaan

Kesenjangan

meningkat

menengah dg

Subbid Perhubungan,

Pencapaian Sasaran

ESDM

realisasi tahunan

Tata Ruang,

Rencana Jangka

di bid sarpras

Permukiman dan

Menengah dengan

ESDM 3. Updating

Realisasi Sasaran

data sistem informasi

Tahunan

penataan ruang 4. Dokumen Perencanaan Sektor ESDM 5. Dokumen Perencanaan Sektor Transportasi 6

1.06.1.06.01.26.002 Perencanaan

Rp. 0,00 Badan Sedang Pembangunan Sub

Reformasi Akuntabilitas Lcbts :

Persentase

1. Tersusunnya

2 Dukungan 7,20%

Rp.

Perencanaan Berjalan Bidang Sumber Daya

Birokrasi

kinerja

DIY

kesenjangan

Dokumen Perencanaan dokumen

terhadap

Pembangunan Air dan Lingkungan

dan Tata

pemerintah

pencapaian

Subbidang

Pengurangan

Daerah Hidup

Kelola

daerah

rencana jangka

Sumberdaya Air dan

Kesenjangan

meningkat

menengah dg

Lingkungan Hidup 2.

Pencapaian Sasaran

realisasi tahunan

Tersusunnya Dokumen

Rencana Jangka

di bid sarpras

Rencana Pengelolaan

Menengah dengan

dan Pengendalian

Realisasi Sasaran

Lingkungan Hidup

Tahunan

Dokumen yang terkait

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN MALANG KOTA LAYAK ANAK (MAKOLA) MELALUI PENYEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN

73 431 39

KEBIJAKAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA) KOTA JAMBI DALAM UPAYA PENERTIBAN PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK KARET

110 657 2

KONSTRUKSI MEDIA TENTANG KETERLIBATAN POLITISI PARTAI DEMOKRAT ANAS URBANINGRUM PADA KASUS KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN KOMPLEK OLAHRAGA DI BUKIT HAMBALANG (Analisis Wacana Koran Harian Pagi Surya edisi 9-12, 16, 18 dan 23 Februari 2013 )

64 565 20

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2012 DI KOTA BATU (Studi Kasus Tim Pemenangan Pemilu Eddy Rumpoko-Punjul Santoso)

119 459 25

ANALISIS PROSES PENYUSUNAN PLAN OF ACTION (POA) PADA TINGKAT PUSKESMAS DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2007

6 120 23

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH OKNUM POLISI DALAM PUTUSAN NOMOR 136/PID.B/2012/PN.MR (PUTUSAN NOMOR 136/PID.B/2012/PN.MR)

3 64 17

ERBANDINGAN PREDIKSI LEEWAY SPACE DENGAN MENGGUNAKAN TABEL MOYERS DAN TABEL SITEPU PADA PASIEN USIA 8-10 TAHUN YANG DIRAWAT DI KLINIK ORTODONSIA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS JEMBER

2 124 18

HUBUNGAN ANTARA KONDISI EKONOMI WARGA BELAJAR KEJAR PAKET C DENGAN AKTIVITAS BELAJAR DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2010/2011

1 100 15

INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( DI KABUPATEN BANYUWANGI

16 118 18

INTENSI ORANG TUA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH USIA 20 TAHUN DI KECAMATAN PAKEM KABUPATEN BONDOWOSO

10 104 107