58.80 40.31 Dana Perimbangan 411.15 3.58 Jumlah Pendapatan 488.07

57 ekonomi dan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gorontalo lebih didominasi oleh penggunaan dana-dana yang berasal dari pusat dengan pangsa sebesar 8 6,10 terhadap total target pendapatan. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dimana pangsa dana pusat hanya sebesar 89,94 . Tabel IV.2 Anggaran Induk dan Realisasi Pendapatan Provinsi Gorontalo M illiar Rp Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov.Gorontalo Realisasi pendapatan dalam APBD Provinsi Gorontalo sd triw ulan II-200 8 telah mencapai Rp232 ,297 miliar dengan prosentase pencapaian sebesar 4 7,59 dari target yang telah ditetapkan pada aw al tahun. Cakupan pen dapatan daerah tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah PAD sebesar Rp22 ,526 milliar dan dana perimbangan sebesar Rp95 ,301 . Berdasarkan komponen pembentuknya, pencapaian komponen utama dana perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum DAU sebesar Rp184 ,318 miliar dengan prosentase pencapaian hingga Q2 -2008 sebesar 50 , Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp.4,018 miliar dengan prosentase pencapaian 24,62 dan Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam sebesar Rp.70,086 juta dengan prosentase pencapaian 8,59 . Sementara itu Dana Alokasi Khusus hingga akhir triw ulan II-2008 belum ada nilai pencapaian.

2.2. Belanja Daerah

Realisasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo s.d. triw ulan II-2008 sudah mencapai Rp 227,862 milliar dengan prosentase pencapaian sebesar 3 6,94 . Berdasarkan komponen pembentuknya, belanja daerah ini meliputi belanja peg aw aipersonalia, barang dan jasa, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja tak terduga, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja modal. Nominal Pencapaian Persen Nominal Pencapaian Persen Pendapatan Asli Daerah PAD 50.50

29.69 58.80

67.98 40.31

59.30 Dana Perimbangan

397.19 234.96

59.16 411.15

188.41 45.82 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 5.80 - - 16.32 4.02 24.62 Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam - - 0.82 0.07 8.59 Dana Alokasi Umum 291.39 169.98 58.33 368.64 184.32 50.00 Dana Alokasi Khusus 100.00 64.98 64.98 25.37 - 0.00 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2.60 - -

8.94 3.58

40.00 Jumlah Pendapatan

450.29 264.66

58.77 488.07

232.30 47.59 APBD 2007 Pendapatan Daerah APBD 2008 Realisasi Q2 - 2007 Realisasi Q2 - 2008 58 Tabel IV.3 Anggaran Induk dan Realisasi Belanja Provinsi Gorontalo M illiar Rp Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. Gorontalo M enurut pangsanya, komponen terbesar adalah belanja pegaw aipersonalia yang pada triw ulan laporan tercatat sebesar Rp.70,517 miliar dengan pencapaian prosentase 44,95 dari rencana yang ditetapkan pada aw al tahun. Berikutnya adalah belanja modal yang mencapai Rp68,511 milliar dengan prosentase pencapaian sebesar 33,96 . Selanjutnya adalah belanja barang dan jasa sebesar Rp59 ,321milliar dengan prosentase pencapaian 32,37 , belanja bagi hasil dan bantuan keuang an sebesar Rp16,706 milliar prosentase realisasi 34 ,91 , belanja hibah sebesar Rp8,513 miliar prosentase realisasi 53,01 , belanja bantuan sosial sebesar Rp2,479 milliar prosentase realisasi 38 ,60 , dan belanja Subsidi sebesar Rp.1,762 milliar prosentase realisasi 66,46 , sementara belanja tak terduga hingga akhir triw ulan II-2008 belum ada nilai pencapaian. Relatif rendahnya pencapaian belanja pemerintah provinsi Gorontalo disebabkan proses pengadaan barang dan jasa serta pembelian barang -barang modal sering kali membutuhkan w aktu proses khususnya yang berkaitan dengan belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sementara itu, kegiatan investasi pemerintah daerah hingga triw ulan I-2007 yang tercermin dari realisasi belanja modal baru mencapai Rp68,511 miliar atau 36,96 dari total realisasi belanja daerah provinsi.

2.3. Kontribusi Realisasi APBD Gorontalo Terhadap Sektor Riil dan Uang Beredar