Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014
12 Hasil
: Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan.
i. Kegiatan
: Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Jumlah Anggaran : Rp.748.300,00
Realisasi : Rp.748.300,00
Kinerja Anggaran : 100
Rencana Keluaran : Terlaksananya komponen instalasi listrikpenerangan
selama satu tahun. Realisasi Keluaran
: Terlaksana penyediaan
komponen instalasi
listrikpenerangan selama satu tahun. Capaian Kinerja
: 100 Hasil
: Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor.
j. Kegiatan
: Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Jumlah Anggaran : Rp.19.765.000,00
Realisasi : Rp.19.404.545,00
Kinerja Anggaran : 98,18
Rencana Keluaran : Terlaksananya pelayanan perkantoran dan lapangan selama
satu tahun Realisasi Keluaran
: Terlaksana pelayanan perkantoran dan lapangan selama \ Satu tahun.
Capaian Kinerja : 100
Hasil : Meningkatnya sarana peralatan dan perlengkapan kantor.
k. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.
Jumlah Anggaran : Rp.6.470.000,00
Realisasi : Rp.6.187.500,00
Kinerja Anggaran : 95,63
Rencana Keluaran : Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan
perundang – undangan selama satu tahun. Realisasi Keluaran
: Terlaksana pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan selama satu tahun.
Capaian Kinerja : 100
Hasil : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang –
undangan untuk pegawai.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014
13
l. Kegiatan
: Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Anggaran : Rp.8.400.000,00
Realisasi : Rp.8.398.800,00
Kinerja Anggaran : 99,99
Rencana Keluaran : Terlaksananya kebutuhan makan dan minum
Realisasi Keluaran : Terlaksana kebutuhan makan dan minum
Capaian Kinerja : 100
Hasil : Tersedianya makan dan minum rapat, harian dan tamu.
m. Kegiatan : Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
Jumlah Anggaran : Rp.178.260.000,00
Realisasi : Rp.178.060.500,00
Kinerja Anggaran : 99.89
Rencana Keluaran : Terselenggaranya rapat – rapat koordinasikonsultasi
kedalam dan ke luar daerah selama satu tahun Realisasi Keluaran
: Terselenggaranya rapat – rapat koordinasikonsultasi selama satu tahun
Capaian Kinerja : 100
Hasil : Tersusunnya rencana tahunan rapat – rapat Koordinasi
konsultasi dalam rangka kegiatan pengawasan tahunan ke dalam dan keluar propinsi.
2. Program :
Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur a. Kegiatan
: Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional.
Jumlah Anggaran : Rp. 118.470.250,00
Realisasi : Rp. 101.498.927,00
Kinerja Anggaran : 85,67
Rencana Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan
dinasoperasional selama 1 tahun Realisasi Keluaran
: Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional selama 1 tahun Capaian Kinerja
: 100 Hasil
: Meningkatnya pelayanan kegiatan operasional.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014
14
3. Program :
Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan
: Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Anggaran : Rp. 16.515.000,00
Realisasi : Rp. 16.392.600,00
Kinerja Anggaran : 99,26
Rencana Keluaran : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk
36 orang PNS Realisasi Keluaran
: Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk 36 orang PNS
Capaian Kinerja : 100
Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur
4. Program :
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kegiatan
: Bimtek Implementasi peraturan perundang – undangan
Jumlah Anggaran : Rp. 197.080.000,00
Realisasi : Rp. 165.039.600,00
Kinerja Anggaran : 83,74
Rencana Keluaran : Terlaksananya pengiriman aparat pengawasan untuk
mengikuti diklat selama satu tahun Realisasi Keluaran
: Terlaksana pengiriman aparat pengawasan untuk mengikuti diklat selama 1 tahun
Capaian Kinerja : 100
Hasil : Meningkatnya pengetahuan aparat pengawasan
5. Program :
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
a. Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala