LKPJ PERHUBUNGAN 2014 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

4.1.7

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

4.1.7.1

KONDISI UMUM
Tujuan utama penyelenggaraan urusan perhubungan adalah terjaminnya

penumpang atau barang yang diangkut, akan sampai ke tempat tujuan dalam keadaan
baik seperti pada saat awal diangkut. Perhubungan berfungsi sebagai penggerak,
pendorong dan penunjang pembangunan. Faktor penentu kelancaran perhubungan
antara lain kondisi penumpang dan barang, kondisi sarana dan prasarana, serta
manajemennya itu sendiri.
Keberhasilan penyelenggaraan urusan perhubungan akan memberikan
dampak positif bagi masyarakat. Terutama pada pertumbuhan ekonomi, oleh karena
itu pemerintah secara khusus mengatur penyelenggaran urusan perhubungan dengan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sebagai


bentuk

komitmen

Pemerintah

Kota

Semarang

dalam

penyelenggaraan urusan perhubungan ini maka telah dibentuk satuan kerja perangkat
daerah yang secara khusus berfungsi sebagai penyelenggara urusan yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 28 Tahun 2008 serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota
Semarang.


4.1.7.2

KEBIJAKAN PROGRAM
Program yang ada pada Urusan Perhubungan di Tahun Anggaran 2014

beserta tujuannya adalah sebagai berikut :
1.

Program-program Penunjang, yang meliputi:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

2.

Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi:

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

hal | 182

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sarana
prasarana dan

fasilitas

Perhubungan yang difokuskan pada ketersediaan

aturan bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas perhubungan
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada peningkatan
jumlah penumpang di terminal
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang

difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT), penurunan
pelanggaran angkutan umum di jalan, penurunan titik parkir on street serta
peningkatan titik parkir off street
d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan
yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan prasarana penunjang BRT.
e. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas.
f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelaikan pengoperasian
kenndaraan bermotor yang difokuskan pada peningkatan kendaraan lulus uji
laik jalan
g. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD Terminal
Mangkang terutama pelayanan BRT.

4.1.7.3

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN


4.1.7.3.1

PENDANAAN

Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam
Urusan

Perhubungan

pada

Tahun

Anggaran

2014

adalah


sebesar

Rp. 63.620.037.000
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan
adalah sebagai berikut:

hal | 183

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

NO

1
2

PROGRAM
SKPD: DISHUBKOMINFO
Program Penunjang
Program Pelaksanaan Urusan
JUMLAH ANGGARAN


ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

7.247.919.000
56.372.118.000
63.620.037.000

6.844.095.575
53.663.460.966
60.507.556.541

94,43

95,34
95,11



Anggaran Program Penunjang Urusan Perhubungan

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

2.

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Penyediaan Stiker Masa Uji
Penyediaan Plat Uji
Penyediaan Buku Uji
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH PROGRAM

REALISASI
(Rp.)

PERSEN
TASE

(%)

9.560.000
1.049.200.000

2.000.000
1.012.394.853

20,92
96,49

32.121.000

12.660.900

39,42

250.000.000
58.250.000
477.000.000

250.000.000
57.600.000
477.000.000

100,00
98,88
100,00

20.000.000

19.800.000

99,00

19.250.000
41.500.000
310.000.000

19.200.000
16.739.000
266.211.822

99,74
40,33
85,87

801.000.000
670.000.000
183.908.000
367.785.000

701.276.000
572.297.500
183.631.000
313.726.000

87,55
85,42
99,85
85,30

4.289.574.000

3.904.537.075

91,02

ANGGARAN
(Rp.)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

KEGIATAN

1
2

SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3
4
5
6
7

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
JUMLAH PROGRAM

3.

ANGGARAN
(Rp.)
645.000.000
272.900.000

REALISASI
(Rp.)
642.017.000

PERSEN
TASE
(%)
99,54
98,75

380.000.000
212.045.000

269.500.000
379.150.000
206.777.500

99,78
97,52

607.082.000

606.371.000

99,88

36.000.000

36.000.000

100,00

222.500.000

220.550.000

99,12

2.375.527.000

2.360.365.500

99,36

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

hal | 184

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO

1

4.

PROGRAM
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
JUMLAH ANGGARAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

195.000.000

194.000.000

99,49

195.000.000

194.000.000

99,49

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1

5.

PROGRAM
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pelatihan Peningkatan Mutu SDM
JUMLAH ANGGARAN

ANGGARAN
(Rp.)
40.000.000
40.000.000

REALISASI
(Rp.)
40.000.000
40.000.000

PERSEN
TASE
(%)
100
100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
Penyusuan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan
Fungsional PKB
Penyusunan LKPJ SKPD
Penyusunan Renja SKPD
Penyusunan RKA dan DPA
Penyusunan Buku Penjagaan Kepegawaian
Dishub dan Kominfo
Pemantauan / Pengendalian dan Pelaporan
Program / Kegiatan Dinas
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
Pemantauan dan Pengendalian Laporan
Penerimaan Pendapatan
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

2.745.000

2.745.000

100,00

6.332.000

6.332.000

100,00

25.818.000
21.720.000
143.625.000

25.818.000
21.720.000
141.000.000

100,00
100,00
98,17

10.500.000

10.500.000

100,00

20.000.000

20.000.000

100,00

5.400.000
5.000.000
5.000.000
15.500.000

5.400.000
5.000.000
5.000.000
15.500.000

100,00
100,00
100,00
100,00

12.500.000

12.500.000

100,00

6.840.000

6.840.000

100,00

45.118.000

45.118.000

100,00

21.720.000

21.720.000

100,00

347.818.000

345.193.000

99,25

Anggaran Program Pelaksana Urusan Perhubungan
1.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

hal | 185

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

NO

1
2
3

4
5

6
7
8

2.

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pemantauan Traffic Light
Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas dan
Penumpang Kapal / Pesawat
Survey Inventarisasi Kapal ( GT < 7 ) dan
Survey Lokasi Kebutuhan Navigasi
Pelayaran / Penerbangan
Pendataan, Sosialisasi dan Pengawasan
Perijinan Bangunan Wajib Andalalin
Pemantauan dan Pengawasan Pelayanan
Angkutan Penumpang Umum dan
Updating Data Transport
Kajian Jaringan Lintas dan Simpul
Angkutan Barang
FS Mass Rapid Transit ( MRT )
Kajian Potensi Titik Parkir
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

35.900.000
30.000.000

35.820.000
30.000.000

99,78
100,00

30.000.000

28.350.000

94,50

110.000.000

110.000.000

100,00

50.000.000

49.660.000

99,32

50.000.000

49.299.500

98,60

850.000.000
200.000.000
1.355.900.000

791.820.000
163.405.950
1.258.355.450

93,16
81,70
92,81

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2
3
4

3.

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
Terboyo
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
Penggaron
Perawatan dan Pemeliharaan Terminal
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

115.000.000

114.204.800

99,31

200.000.000

197.500.000

98,75

100.000.000

97.500.000

97,50

975.000.000
1.390.000.000

885.046.125
1.294.250.925

90,77
93,11

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1

2

3

4

5
6

7

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana
Transportasi guna Keselamatan
Penumpang di Terminal
Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan
Umum dan Penyuluhan Ketertiban Lalu
Lintas / Angkutan
Pemilihan Awak Kendaraan Umum
Teladan (AKUT ) dan Lomba Tertib Lalu
lIntas dan Angkutan
Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
di Wilayah Kota Semarang dalam rangka
Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang
Umum
Pengawasan / Patroli Parkir Umum Se
Wilayah Kota Semarang di Luar Jam
Dinas
Pengoperasian Bus Rapid Transit

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

83.180.000

82.800.000

99,54

625.600.000

614.685.000

98,26

140.000.000

140.000.000

100,00

326.700.000

326.700.000

100,00

200.000.000

193.090.300

96,55

1.268.480.000

1.265.330.600

99,75

16.935.224.000

16.540.949.115

97,67

hal | 186

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

NO

KEGIATAN

8

Operasi Penertiban Bus di Lingkungan
Terminal Terboyo
Updating dan Evaluasi Data Parkir
Operasi Penertiban Bus di Terminal
Mangkang
Pembuatan Tanda Identitas Awak
Angkutan Umum
Operasi Penertiban Bus di Lingkungan
Terminal Penggaron
Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan
Retribusi Parkir
Pengumpulan Retribusi Parkir di Luar Jam
Dinas
Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan
Pelayaran / Ketinggian Bangunan
Fasilitasi Shuttle Bus
JUMLAH PROGRAM

9
10
11
12
13
14
15
16

4.

65.000.000

64.800.000

PERSEN
TASE
(%)
99,69

54.500.000
299.760.000

54.500.000
296.840.000

100,00
99,03

50.000.000

46.580.000

93,16

30.240.000

30.000.000

99,21

86.320.000

82.075.000

95,08

276.000.000

276.000.000

100,00

40.000.000

40.000.000

100,00

1.600.000.000
22.081.004.000

1.517.345.000
21.571.695.015

94,83
97,69

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
(Rp.)

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2
3

5.

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pembangunan Pos Pemantauan Pelayaran
Fasilitasi BRT ( Bus Rapid Transit )
Pembangunan Shelter BRT Koridor III
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)
99.000.000
5.678.338.500
1.200.000.000
6.977.338.500

REALISASI
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

97.600.000
4.799.727.734
1.179.998.000
6.077.325.734

98,59
84,53
98,33
87,10

Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas
Pengadaan Marka Jalan
Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan
Pengadaan Traffic Cone
Pemeliharaan Lampu Flashing
Penggantian dan Pemasangan Controller
Microprossecor 12 phase
Perbaikan / Penyempurnaan Traffic Light
Perawatan Fungsi Controller dan Jaringan
Traffic Light
Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
Pengadaan dan Pemasangan APILL
Pengamanan Pejabat Negara dan
Peringatan Hari Besar
Penggantian Papan Nama Jalan
Pengadaan dan Pemasangan Lampu
Flashing
Pengadaan Cone Down Timer
Pendampingan dan Pengelolaan Dana
Bantuan Pemerintah Pusat (DAK)
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Fasilitasi Car Free Day

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

330.760.000
370.000.000
85.000.000
182.325.000
50.000.000
50.000.000

328.810.600
369.420.500
84.460.000
181.651.800
49.524.000
49.750.000

99,41
99,84
99,36
99,63
99,05
99,50

266.500.000
330.000.000

265.790.000
325.010.000

99,73
98,49

50.000.000
253.500.000
360.000.000
225.650.000

49.147.500
252.872.000
357.927.000
225.504.000

98,30
99,75
99,42
99,94

50.000.000
350.000.000

49.895.000
348.437.000

99,79
99,55

198.350.000
617.804.500

197.470.800
605.993.500

99,56
98,09

400.000.000

389.746.000

97,44

hal | 187

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

NO

KEGIATAN

18
19
20

Pengoperasian ATCS
Pengadaan Display Monitor ATCS
Pengadaan / Pemasangan Tiang dan Kabel
FO
Pengadaan CCTV ATCS
JUMLAH PROGRAM

21

6.

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
(Rp.)

355.000.000
200.000.000
200.000.000

353.725.500
199.580.000
197.509.600

200.000.000
5.124.889.500

199.992.000
5.082.216.800

PERSEN
TASE
(%)
99,64
99,79
98,75
100,00
99,17

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1

7.

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

359.465.000

353.566.000

98,36

359.465.000

353.566.000

98,36

Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO
1

2
3
4

8.

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pembinaan jaringan komunikasi dan
informatika (pemyuluhan wartel, warnet
dan jastip)
Kajian dan pengembangan sistem
informasi
Sosialisasi perda tower bersama
Pengendalian tower bersama
JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

227.300.000

193.983.100

85,34

75.000.000

66.401.310

88,54

52.800.000
100.000.000
455.100.000

0
92.992.945
353.377.355

0,00
92,99
77,65

Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO

1
2

KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Peningkatan Pelayanan UPTD Terminal
Mangkang BLU
Peningkatan Pendukung Pelayanan UPTD
Terminal Mangkang BLU
JUMLAH PROGRAM

REALISASI
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

16.572.102.000

15.921.404.183

96,07

2.056.319.000

1.751.269.504

85,17

18.628.421.000

17.672.673.687

94,87

ANGGARAN
(Rp.)

hal | 188

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

4.1.7.3.2

HASIL YANG DICAPAI

Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam Urusan Perhubungan
Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat dari pelaksanaan program sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pelaksanaan kualitas manajemen transportasi melalui
a.

Pengoperasian

ATCS

(Area

Traffic

Control

System)

yang

dikendalikan dari CC Room ATCS sebanyak 13 persimpangan
meningkat dari sebelumnya sebanyak 6 persimpangan pada tahun
2013;
b.

Perencanaan manajemen transportasi di tahun-tahun mendatang, pada
tahun 2014 telah disusun :

2.

1.

Kajian Jaringan Lintas dan Simpul Angkutan Barang;

2.

FS Mass Rapid Transit (MRT);

3.

Tataran Transportasi Lokal (Tatralok);

4.

DED Revitalisasi Terminal Penggaron;

5.

Kajian Manajemen Rekayasa Jl. Merak;

6.

Redesign DED Terminal Terboyo;

7.

Kajian Potensi Titik Parkir.

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ,
ditunjukkan dengan indikator pelayanan angkutan di terminal Terboyo,
Mangkang dan Penggaron, dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami peningkatan rit
sebesar 25.682 rit (17%) yang mana pada tahun 2013 sebesar 150.174 rit
menjadi 175.856 rit pada tahun 2014. Jumlah penumpang juga
mengalami peningkatan sebesar 333.008 orang (33%) dari 995.924
orang pada tahun 2013 menjadi 1.328.942 orang pada tahun 2014.
b. Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan
sebesar 26.617 rit (22%) yang mana pada tahun 2013 sebesar 122.810 rit
menjadi 149.427 rit pada tahun 2014. Jumlah penumpang mengalami
penurunan sebesar 924.568 orang (31%) dimana pada tahun 2013
sebesar 3.004.032 orang menjadi 2.079.464 orang pada tahun 2014.
c. Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami penurunan rit
sebesar 1.548 rit (4%) dimana pada tahun 2013 sebesar 35.313 rit
menjadi 33.765 rit pada tahun 2014. Jumlah penumpang juga
mengalami penurunan sebesar 91.024 orang (12%) dimana pada tahun
2013 sebanyak 767.813 orang menjadi 676.789 orang pada tahun 2014.

hal | 189

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

Data moda transportasi di Kota Semarang tahun 2014 yang dipakai sebagai
sarana angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:
TABEL JENIS DAN JUMLAH ANGKUTAN UMUM DI KOTA SEMARANG
NO
1

JENIS ANGKUTAN
Bus Rappid Transport (BRT)
a. Jumlah trayek
b. Jumlah armada
c. Jumlah halte
2
Taxi
a. Jumlah perusahaan
b. Jumlah armada
3
Angkutan Umum dalam trayek
a. Jumlah trayek
Utama
Cabang
Ranting
b. Jumlah armada
Utama
Cabang
Ranting
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014

TAHUN 2013

TAHUN 2014

3
46
140

4
79
186

8
1352

8
1654

33
13
31

38
13
32

731
1458
860

783
1485
888

3. Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan kegiatan antara lain;
a. Pengoperasian Shuttle Bus sejumlah 4 armada untuk pengunjung yang
akan berbelanja di pusat oleh-oleh Jl. Pandanaran. Shuttle bus ini
beroperasi dari jam 07.00 sampai dengan 21.00 dengan rute Pekunden Jl. Thamrin - Jl. Pandanaran - Tugu Muda - Jl. Pandanaran – Pekunden.
Terobosan ini telah dapat menghilangkan kemacetan di sepanjang
Jl. Pandanaran dengan disertai kebijakan larangan parkir di sepanjang
jalan tersebut.
b.

Pengelolaan Parkir dengan kegiatan antara lain;
1.

Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di
luar jam dinas sebanyak 252 kegiatan sepanjang tahun 2014.

2.

Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Parkir untuk
mewujudkan ketertiban dan akurasi data pendataan parkir tepi
jalan umum.

3.

Pengumpulan Retribusi Parkir di Luar Jam Dinas

4.

Updating dan Evaluasi Data Parkir, data titik parkir pada Tahun
2014 sebagai berikut;
DATA TITIK PARKIR TAHUN 2014
SAT

Tahun
2013

Tahun
2014

Jumlah titik lokasi parkir
- Parkir tepi jalan umum (on street)
titik
- Parkir khusus (off street)
titik
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014

1.127
183

1089
203

NO

URAIAN

hal | 190

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

Dari data tahun 2014 parkir tepi jalan umum (on street) mengalami
penurunan sebanyak 38 titik (3%) dimana pada tahun 2013 sebanyak
1.127 titik menjadi 1.089 titik pada tahun 2014, sedangkan untuk parkir
di tempat parkir (off street) tahun 2014 mengalami peningkatan
sebanyak 20 titik (11%) dimana pada tahun 2013 sebanyak 183 titik
menjadi 203 titik pada tahun 2014. Hal ini sudah sesuai dengan yang
apa diharapkan dimana parkir on street semakin berkurang sedangkan
parkir off street makin bertambah. Kebijakan ini ditempuh guna
meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan.

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan
kegiatan antara lain;
a. Pembangunan Pos Pemantauan Pelayaran dengan tujuan untuk
memantau kapal nelayan;
b. Pembangunan Sarana BRT antara lain;
1. Peningkatan fasilitas BRT Koridor I, II dan IV berupa perbaikan
shelter sebanyak 6 unit, perawatan ticketing sebanyak 46 unit dan
penambahan shelter sebanyak 25 unit.
2. Pembangunan shelter BRT Koridor III sebanyak 25 unit.
3. Pengoperasian Bus Rapit Transit (BRT) sampai dengan tahun
2014 sebanyak 4 koridor, dengan koridor antara lain ;
a. Koridor I

: Mangkang – Penggaron

b. Koridor II

: Terboyo – Sisemut

c. Koridor III

: Taman Diponegoro – Pelabuhan Tanjung Mas

d. Koridor IV

: Cangkiran – Bandara A. Yani – Sta.Tawang

Pada Tahun 2014 telah dioperasikan Koridor III jurusan Taman
Diponegoro – Pelabuhan Tanjung Mas, melayani rute Pelabuhan
Tanjung Mas - Jl. Sultan Agung - Jl. Imam Bonjol - Pelabuhan
Tanjung Mas, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat serta mengurangi kepadatan lalu lintas. Pengoperasian
BRT sebanyak 4 koridor telah melebihi target RPJMD 2010 –
2015 dengan target sebanyak 3 koridor.

Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum dapat digambarkan
pada tabel berikut:

hal | 191

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

TABEL JUMLAH PENUMPANG ANGKUTAN UMUM
DI KOTA SEMARANG
NO
1

JENIS PENUMPANG
Jumlah penumpang di terminal dan sub terminal (Bis
dan Angkot)
2
Jumlah penumpang moda transportasi massal (BRT)
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014

5.

TAHUN 2013
4.767.769

TAHUN 2014
4.085.195

3.821.144

5.821.623

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas. Peningkatan dan
pengamanan lalu lintas, berupa pemasangan rambu–rambu, marka serta
fasilitas lainnya sebagai berikut :
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas tahun 2014 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini;

TABEL SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI TAHUN 2014
Ketersediaan sarana dan prasarana lalu
Satuan
lintas
- Jumlah rambu lalu lintas terpasang
bh
- Panjang marka jalan
m
- Pemasangan Down counter
bh
- Lampu flashing
unit
- Jumlah penunjuk jalan (RPPJ)
unit
- Pagar Pengaman Jalan
m
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014

Tahun 2013

Tahun 2014

2.718
30.767
113
45
110
198

2.996
31.936
129
60
147
270

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;
a. Rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2013 terpasang sebanyak
2.718 buah menjadi 2.996 buah pada tahun 2014, atau mengalami
peningkatan sebesar 278 buah (10,2%).
b. Pembuatan Marka Jalan, sampai dengan tahun 2013 terpasang
sebanyak

30.767 m2 menjadi 31.936 m2 pada tahun 2013 atau

mengalami peningkatan 1.169 m2 (5%).
c. Pemasangan down counter sampai dengan 2013 sebanyak 113 buah
menjadi 129 buah pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 16 unit
(14%).
d. Pengadaan lampu flashing sampai dengan tahun 2013 sebanyak 45 unit
menjadi 60 unit pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 15 unit
(33%).
e. Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sampai dengan
tahun 2013 sebanyak 110 unit menjadi 147 unit pada tahun 2014 atau
meningkat sebesar 37 buah (33%).
f. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan sampai pada tahun 2013 sebanyak
198 m menjadi 270 m pada tahun 2014 atau meningkat 72 m (36%).

hal | 192

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

Dalam hal kondisi jalan kaitannya dengan kemacetan lalu lintas, tabel
dibawah ini menjelaskan titik lokasi rawan kemacetan di Kota Semarang
Tabel Titik lokasi yang rawan kemacetan pada saat jam-jam sibuk
(06.20-07.30 dan 15.15-17.45)
NO
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
L

LOKASI
Kalibanteng
Jatingaleh
Majapahit
Karyadi – Kaligarang
Gajahmada – Kampungkali
Siliwangi-Tol
Undip – Tembalang
Jalan Pemuda
Sukun-Banyumanik
Pudak payung / Pasar Buah
Banyumanik
Pertigaan Jrakah
Gatot Subroto – Siliwangi

Panjang Antrian
2013
50 m
+ 200 m
+ 200 m
+ 250 m
+ 100 m
+ 100 m
+ 100 m
+ 100 m
+ 125 m
+ 50 m
+ 300 m
+ 300 m

Panjang Antrian
2014
50 m
+ 200 m
+ 200 m
+ 150 m
+ 50 m
+ 0m
+ 100 m
+ 50 m
+ 125 m
+ 50 m
+ 0m
+0m

Ket

Berkurang
Berkurang
Lancar
Berkurang

Lancar
Lancar

Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014

6.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2014 mengalami
peningkatan jumlah kendaraan yang diuji 12.778 kendaraan (16%), dimana
pada tahun 2013 kendaraan yang diuji sebesar sebesar 78.793 kendaraan
menjadi 91.573 kendaraan pada tahun 2014.

7.

Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Pengelolaan BRT koridor I, II, III dan IV telah mengalami peningkatan
dapat digambarkan pada tabel berikut;
Tabel Pengelolaan BRT Tahun 2014
SATUAN
TAHUN 2013
- Jumlah penumpang BRT
Orang
3.821.144
- Jumlah pendapatan BRT
Rp
12.320.327.000
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014

TAHUN 2014
5.821.623
16.404.018.000

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BRT pada tahun
2014 telah mengalami peningkatan jumlah penumpang sebesar 2.000.623
orang (52%) dimana pada tahun 2013 jumlah penumpang sebesar
3.821.144 orang menjadi 5.821.623 orang tahun 2014. Untuk jumlah
pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.083.691.000,. (33%)
dimana pada tahun 2013 sebesar Rp. 12.320.321.500,. menjadi Rp.
16.404.018.000,. pada tahun 2014.

hal | 193

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

4.1.7.4

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Perhubungan yaitu:

a.

Target pendapatan parkir tepi jalan umum tidak dapat terpenuhi.

b.

Kondisi Terminal Terboyo yang kurang layak untuk melakukan pelayanan
kepada masyarakat.

c.

Terdapat beberapa unit kerja di lingkungan Dishubkominfo yang terpisah di
beberapa tempat karena kondisi kantor Dishubkominfo yang sudah tidak
mencukupi.

4.1.7.5

RENCANA TINDAK LANJUT
Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan Urusan Perhubungan

yaitu:
a.

Melaksanakan pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap juru parkir
liar dan titik parkir larangan.

b.

Dilakukan revitalisasi Tahap I bangunan Terminal Terboyo pada Tahun
2015.

c.

4.1.7.6

Dilakukan pembangunan gedung kantor Dishubkominfo pada Tahun 2015.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN
Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha tahun 2014 dari Kementrian

Perhubungan Republik Indonesia di bidang angkutan umum dan lalu lintas kategori
Kota Metropolitan bersama Kota Palembang dan Bandung

hal | 194