LKPJ PERHUBUNGAN 2014 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
4.1.7
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
4.1.7.1
KONDISI UMUM
Tujuan utama penyelenggaraan urusan perhubungan adalah terjaminnya
penumpang atau barang yang diangkut, akan sampai ke tempat tujuan dalam keadaan
baik seperti pada saat awal diangkut. Perhubungan berfungsi sebagai penggerak,
pendorong dan penunjang pembangunan. Faktor penentu kelancaran perhubungan
antara lain kondisi penumpang dan barang, kondisi sarana dan prasarana, serta
manajemennya itu sendiri.
Keberhasilan penyelenggaraan urusan perhubungan akan memberikan
dampak positif bagi masyarakat. Terutama pada pertumbuhan ekonomi, oleh karena
itu pemerintah secara khusus mengatur penyelenggaran urusan perhubungan dengan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sebagai
bentuk
komitmen
Pemerintah
Kota
Semarang
dalam
penyelenggaraan urusan perhubungan ini maka telah dibentuk satuan kerja perangkat
daerah yang secara khusus berfungsi sebagai penyelenggara urusan yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 28 Tahun 2008 serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota
Semarang.
4.1.7.2
KEBIJAKAN PROGRAM
Program yang ada pada Urusan Perhubungan di Tahun Anggaran 2014
beserta tujuannya adalah sebagai berikut :
1.
Program-program Penunjang, yang meliputi:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2.
Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi:
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
hal | 182
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sarana
prasarana dan
fasilitas
Perhubungan yang difokuskan pada ketersediaan
aturan bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas perhubungan
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada peningkatan
jumlah penumpang di terminal
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang
difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT), penurunan
pelanggaran angkutan umum di jalan, penurunan titik parkir on street serta
peningkatan titik parkir off street
d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan
yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan prasarana penunjang BRT.
e. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas.
f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelaikan pengoperasian
kenndaraan bermotor yang difokuskan pada peningkatan kendaraan lulus uji
laik jalan
g. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD Terminal
Mangkang terutama pelayanan BRT.
4.1.7.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.7.3.1
PENDANAAN
Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam
Urusan
Perhubungan
pada
Tahun
Anggaran
2014
adalah
sebesar
Rp. 63.620.037.000
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan
adalah sebagai berikut:
hal | 183
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
1
2
PROGRAM
SKPD: DISHUBKOMINFO
Program Penunjang
Program Pelaksanaan Urusan
JUMLAH ANGGARAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
7.247.919.000
56.372.118.000
63.620.037.000
6.844.095.575
53.663.460.966
60.507.556.541
94,43
95,34
95,11
•
Anggaran Program Penunjang Urusan Perhubungan
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Penyediaan Stiker Masa Uji
Penyediaan Plat Uji
Penyediaan Buku Uji
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
9.560.000
1.049.200.000
2.000.000
1.012.394.853
20,92
96,49
32.121.000
12.660.900
39,42
250.000.000
58.250.000
477.000.000
250.000.000
57.600.000
477.000.000
100,00
98,88
100,00
20.000.000
19.800.000
99,00
19.250.000
41.500.000
310.000.000
19.200.000
16.739.000
266.211.822
99,74
40,33
85,87
801.000.000
670.000.000
183.908.000
367.785.000
701.276.000
572.297.500
183.631.000
313.726.000
87,55
85,42
99,85
85,30
4.289.574.000
3.904.537.075
91,02
ANGGARAN
(Rp.)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
KEGIATAN
1
2
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3
4
5
6
7
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
JUMLAH PROGRAM
3.
ANGGARAN
(Rp.)
645.000.000
272.900.000
REALISASI
(Rp.)
642.017.000
PERSEN
TASE
(%)
99,54
98,75
380.000.000
212.045.000
269.500.000
379.150.000
206.777.500
99,78
97,52
607.082.000
606.371.000
99,88
36.000.000
36.000.000
100,00
222.500.000
220.550.000
99,12
2.375.527.000
2.360.365.500
99,36
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
hal | 184
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
4.
PROGRAM
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
JUMLAH ANGGARAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
195.000.000
194.000.000
99,49
195.000.000
194.000.000
99,49
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
5.
PROGRAM
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pelatihan Peningkatan Mutu SDM
JUMLAH ANGGARAN
ANGGARAN
(Rp.)
40.000.000
40.000.000
REALISASI
(Rp.)
40.000.000
40.000.000
PERSEN
TASE
(%)
100
100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
Penyusuan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan
Fungsional PKB
Penyusunan LKPJ SKPD
Penyusunan Renja SKPD
Penyusunan RKA dan DPA
Penyusunan Buku Penjagaan Kepegawaian
Dishub dan Kominfo
Pemantauan / Pengendalian dan Pelaporan
Program / Kegiatan Dinas
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
Pemantauan dan Pengendalian Laporan
Penerimaan Pendapatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
2.745.000
2.745.000
100,00
6.332.000
6.332.000
100,00
25.818.000
21.720.000
143.625.000
25.818.000
21.720.000
141.000.000
100,00
100,00
98,17
10.500.000
10.500.000
100,00
20.000.000
20.000.000
100,00
5.400.000
5.000.000
5.000.000
15.500.000
5.400.000
5.000.000
5.000.000
15.500.000
100,00
100,00
100,00
100,00
12.500.000
12.500.000
100,00
6.840.000
6.840.000
100,00
45.118.000
45.118.000
100,00
21.720.000
21.720.000
100,00
347.818.000
345.193.000
99,25
Anggaran Program Pelaksana Urusan Perhubungan
1.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
hal | 185
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
2.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pemantauan Traffic Light
Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas dan
Penumpang Kapal / Pesawat
Survey Inventarisasi Kapal ( GT < 7 ) dan
Survey Lokasi Kebutuhan Navigasi
Pelayaran / Penerbangan
Pendataan, Sosialisasi dan Pengawasan
Perijinan Bangunan Wajib Andalalin
Pemantauan dan Pengawasan Pelayanan
Angkutan Penumpang Umum dan
Updating Data Transport
Kajian Jaringan Lintas dan Simpul
Angkutan Barang
FS Mass Rapid Transit ( MRT )
Kajian Potensi Titik Parkir
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
35.900.000
30.000.000
35.820.000
30.000.000
99,78
100,00
30.000.000
28.350.000
94,50
110.000.000
110.000.000
100,00
50.000.000
49.660.000
99,32
50.000.000
49.299.500
98,60
850.000.000
200.000.000
1.355.900.000
791.820.000
163.405.950
1.258.355.450
93,16
81,70
92,81
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
3.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
Terboyo
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
Penggaron
Perawatan dan Pemeliharaan Terminal
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
115.000.000
114.204.800
99,31
200.000.000
197.500.000
98,75
100.000.000
97.500.000
97,50
975.000.000
1.390.000.000
885.046.125
1.294.250.925
90,77
93,11
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana
Transportasi guna Keselamatan
Penumpang di Terminal
Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan
Umum dan Penyuluhan Ketertiban Lalu
Lintas / Angkutan
Pemilihan Awak Kendaraan Umum
Teladan (AKUT ) dan Lomba Tertib Lalu
lIntas dan Angkutan
Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
di Wilayah Kota Semarang dalam rangka
Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang
Umum
Pengawasan / Patroli Parkir Umum Se
Wilayah Kota Semarang di Luar Jam
Dinas
Pengoperasian Bus Rapid Transit
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
83.180.000
82.800.000
99,54
625.600.000
614.685.000
98,26
140.000.000
140.000.000
100,00
326.700.000
326.700.000
100,00
200.000.000
193.090.300
96,55
1.268.480.000
1.265.330.600
99,75
16.935.224.000
16.540.949.115
97,67
hal | 186
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
8
Operasi Penertiban Bus di Lingkungan
Terminal Terboyo
Updating dan Evaluasi Data Parkir
Operasi Penertiban Bus di Terminal
Mangkang
Pembuatan Tanda Identitas Awak
Angkutan Umum
Operasi Penertiban Bus di Lingkungan
Terminal Penggaron
Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan
Retribusi Parkir
Pengumpulan Retribusi Parkir di Luar Jam
Dinas
Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan
Pelayaran / Ketinggian Bangunan
Fasilitasi Shuttle Bus
JUMLAH PROGRAM
9
10
11
12
13
14
15
16
4.
65.000.000
64.800.000
PERSEN
TASE
(%)
99,69
54.500.000
299.760.000
54.500.000
296.840.000
100,00
99,03
50.000.000
46.580.000
93,16
30.240.000
30.000.000
99,21
86.320.000
82.075.000
95,08
276.000.000
276.000.000
100,00
40.000.000
40.000.000
100,00
1.600.000.000
22.081.004.000
1.517.345.000
21.571.695.015
94,83
97,69
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
5.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pembangunan Pos Pemantauan Pelayaran
Fasilitasi BRT ( Bus Rapid Transit )
Pembangunan Shelter BRT Koridor III
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
99.000.000
5.678.338.500
1.200.000.000
6.977.338.500
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
97.600.000
4.799.727.734
1.179.998.000
6.077.325.734
98,59
84,53
98,33
87,10
Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas
Pengadaan Marka Jalan
Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan
Pengadaan Traffic Cone
Pemeliharaan Lampu Flashing
Penggantian dan Pemasangan Controller
Microprossecor 12 phase
Perbaikan / Penyempurnaan Traffic Light
Perawatan Fungsi Controller dan Jaringan
Traffic Light
Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
Pengadaan dan Pemasangan APILL
Pengamanan Pejabat Negara dan
Peringatan Hari Besar
Penggantian Papan Nama Jalan
Pengadaan dan Pemasangan Lampu
Flashing
Pengadaan Cone Down Timer
Pendampingan dan Pengelolaan Dana
Bantuan Pemerintah Pusat (DAK)
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Fasilitasi Car Free Day
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
330.760.000
370.000.000
85.000.000
182.325.000
50.000.000
50.000.000
328.810.600
369.420.500
84.460.000
181.651.800
49.524.000
49.750.000
99,41
99,84
99,36
99,63
99,05
99,50
266.500.000
330.000.000
265.790.000
325.010.000
99,73
98,49
50.000.000
253.500.000
360.000.000
225.650.000
49.147.500
252.872.000
357.927.000
225.504.000
98,30
99,75
99,42
99,94
50.000.000
350.000.000
49.895.000
348.437.000
99,79
99,55
198.350.000
617.804.500
197.470.800
605.993.500
99,56
98,09
400.000.000
389.746.000
97,44
hal | 187
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
18
19
20
Pengoperasian ATCS
Pengadaan Display Monitor ATCS
Pengadaan / Pemasangan Tiang dan Kabel
FO
Pengadaan CCTV ATCS
JUMLAH PROGRAM
21
6.
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
355.000.000
200.000.000
200.000.000
353.725.500
199.580.000
197.509.600
200.000.000
5.124.889.500
199.992.000
5.082.216.800
PERSEN
TASE
(%)
99,64
99,79
98,75
100,00
99,17
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
7.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
359.465.000
353.566.000
98,36
359.465.000
353.566.000
98,36
Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
8.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pembinaan jaringan komunikasi dan
informatika (pemyuluhan wartel, warnet
dan jastip)
Kajian dan pengembangan sistem
informasi
Sosialisasi perda tower bersama
Pengendalian tower bersama
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
227.300.000
193.983.100
85,34
75.000.000
66.401.310
88,54
52.800.000
100.000.000
455.100.000
0
92.992.945
353.377.355
0,00
92,99
77,65
Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Peningkatan Pelayanan UPTD Terminal
Mangkang BLU
Peningkatan Pendukung Pelayanan UPTD
Terminal Mangkang BLU
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
16.572.102.000
15.921.404.183
96,07
2.056.319.000
1.751.269.504
85,17
18.628.421.000
17.672.673.687
94,87
ANGGARAN
(Rp.)
hal | 188
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
4.1.7.3.2
HASIL YANG DICAPAI
Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam Urusan Perhubungan
Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat dari pelaksanaan program sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pelaksanaan kualitas manajemen transportasi melalui
a.
Pengoperasian
ATCS
(Area
Traffic
Control
System)
yang
dikendalikan dari CC Room ATCS sebanyak 13 persimpangan
meningkat dari sebelumnya sebanyak 6 persimpangan pada tahun
2013;
b.
Perencanaan manajemen transportasi di tahun-tahun mendatang, pada
tahun 2014 telah disusun :
2.
1.
Kajian Jaringan Lintas dan Simpul Angkutan Barang;
2.
FS Mass Rapid Transit (MRT);
3.
Tataran Transportasi Lokal (Tatralok);
4.
DED Revitalisasi Terminal Penggaron;
5.
Kajian Manajemen Rekayasa Jl. Merak;
6.
Redesign DED Terminal Terboyo;
7.
Kajian Potensi Titik Parkir.
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ,
ditunjukkan dengan indikator pelayanan angkutan di terminal Terboyo,
Mangkang dan Penggaron, dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami peningkatan rit
sebesar 25.682 rit (17%) yang mana pada tahun 2013 sebesar 150.174 rit
menjadi 175.856 rit pada tahun 2014. Jumlah penumpang juga
mengalami peningkatan sebesar 333.008 orang (33%) dari 995.924
orang pada tahun 2013 menjadi 1.328.942 orang pada tahun 2014.
b. Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan
sebesar 26.617 rit (22%) yang mana pada tahun 2013 sebesar 122.810 rit
menjadi 149.427 rit pada tahun 2014. Jumlah penumpang mengalami
penurunan sebesar 924.568 orang (31%) dimana pada tahun 2013
sebesar 3.004.032 orang menjadi 2.079.464 orang pada tahun 2014.
c. Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami penurunan rit
sebesar 1.548 rit (4%) dimana pada tahun 2013 sebesar 35.313 rit
menjadi 33.765 rit pada tahun 2014. Jumlah penumpang juga
mengalami penurunan sebesar 91.024 orang (12%) dimana pada tahun
2013 sebanyak 767.813 orang menjadi 676.789 orang pada tahun 2014.
hal | 189
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Data moda transportasi di Kota Semarang tahun 2014 yang dipakai sebagai
sarana angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:
TABEL JENIS DAN JUMLAH ANGKUTAN UMUM DI KOTA SEMARANG
NO
1
JENIS ANGKUTAN
Bus Rappid Transport (BRT)
a. Jumlah trayek
b. Jumlah armada
c. Jumlah halte
2
Taxi
a. Jumlah perusahaan
b. Jumlah armada
3
Angkutan Umum dalam trayek
a. Jumlah trayek
Utama
Cabang
Ranting
b. Jumlah armada
Utama
Cabang
Ranting
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014
TAHUN 2013
TAHUN 2014
3
46
140
4
79
186
8
1352
8
1654
33
13
31
38
13
32
731
1458
860
783
1485
888
3. Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan kegiatan antara lain;
a. Pengoperasian Shuttle Bus sejumlah 4 armada untuk pengunjung yang
akan berbelanja di pusat oleh-oleh Jl. Pandanaran. Shuttle bus ini
beroperasi dari jam 07.00 sampai dengan 21.00 dengan rute Pekunden Jl. Thamrin - Jl. Pandanaran - Tugu Muda - Jl. Pandanaran – Pekunden.
Terobosan ini telah dapat menghilangkan kemacetan di sepanjang
Jl. Pandanaran dengan disertai kebijakan larangan parkir di sepanjang
jalan tersebut.
b.
Pengelolaan Parkir dengan kegiatan antara lain;
1.
Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di
luar jam dinas sebanyak 252 kegiatan sepanjang tahun 2014.
2.
Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Parkir untuk
mewujudkan ketertiban dan akurasi data pendataan parkir tepi
jalan umum.
3.
Pengumpulan Retribusi Parkir di Luar Jam Dinas
4.
Updating dan Evaluasi Data Parkir, data titik parkir pada Tahun
2014 sebagai berikut;
DATA TITIK PARKIR TAHUN 2014
SAT
Tahun
2013
Tahun
2014
Jumlah titik lokasi parkir
- Parkir tepi jalan umum (on street)
titik
- Parkir khusus (off street)
titik
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014
1.127
183
1089
203
NO
URAIAN
hal | 190
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Dari data tahun 2014 parkir tepi jalan umum (on street) mengalami
penurunan sebanyak 38 titik (3%) dimana pada tahun 2013 sebanyak
1.127 titik menjadi 1.089 titik pada tahun 2014, sedangkan untuk parkir
di tempat parkir (off street) tahun 2014 mengalami peningkatan
sebanyak 20 titik (11%) dimana pada tahun 2013 sebanyak 183 titik
menjadi 203 titik pada tahun 2014. Hal ini sudah sesuai dengan yang
apa diharapkan dimana parkir on street semakin berkurang sedangkan
parkir off street makin bertambah. Kebijakan ini ditempuh guna
meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan.
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan
kegiatan antara lain;
a. Pembangunan Pos Pemantauan Pelayaran dengan tujuan untuk
memantau kapal nelayan;
b. Pembangunan Sarana BRT antara lain;
1. Peningkatan fasilitas BRT Koridor I, II dan IV berupa perbaikan
shelter sebanyak 6 unit, perawatan ticketing sebanyak 46 unit dan
penambahan shelter sebanyak 25 unit.
2. Pembangunan shelter BRT Koridor III sebanyak 25 unit.
3. Pengoperasian Bus Rapit Transit (BRT) sampai dengan tahun
2014 sebanyak 4 koridor, dengan koridor antara lain ;
a. Koridor I
: Mangkang – Penggaron
b. Koridor II
: Terboyo – Sisemut
c. Koridor III
: Taman Diponegoro – Pelabuhan Tanjung Mas
d. Koridor IV
: Cangkiran – Bandara A. Yani – Sta.Tawang
Pada Tahun 2014 telah dioperasikan Koridor III jurusan Taman
Diponegoro – Pelabuhan Tanjung Mas, melayani rute Pelabuhan
Tanjung Mas - Jl. Sultan Agung - Jl. Imam Bonjol - Pelabuhan
Tanjung Mas, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat serta mengurangi kepadatan lalu lintas. Pengoperasian
BRT sebanyak 4 koridor telah melebihi target RPJMD 2010 –
2015 dengan target sebanyak 3 koridor.
Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum dapat digambarkan
pada tabel berikut:
hal | 191
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
TABEL JUMLAH PENUMPANG ANGKUTAN UMUM
DI KOTA SEMARANG
NO
1
JENIS PENUMPANG
Jumlah penumpang di terminal dan sub terminal (Bis
dan Angkot)
2
Jumlah penumpang moda transportasi massal (BRT)
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014
5.
TAHUN 2013
4.767.769
TAHUN 2014
4.085.195
3.821.144
5.821.623
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas. Peningkatan dan
pengamanan lalu lintas, berupa pemasangan rambu–rambu, marka serta
fasilitas lainnya sebagai berikut :
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas tahun 2014 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini;
TABEL SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI TAHUN 2014
Ketersediaan sarana dan prasarana lalu
Satuan
lintas
- Jumlah rambu lalu lintas terpasang
bh
- Panjang marka jalan
m
- Pemasangan Down counter
bh
- Lampu flashing
unit
- Jumlah penunjuk jalan (RPPJ)
unit
- Pagar Pengaman Jalan
m
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014
Tahun 2013
Tahun 2014
2.718
30.767
113
45
110
198
2.996
31.936
129
60
147
270
Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;
a. Rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2013 terpasang sebanyak
2.718 buah menjadi 2.996 buah pada tahun 2014, atau mengalami
peningkatan sebesar 278 buah (10,2%).
b. Pembuatan Marka Jalan, sampai dengan tahun 2013 terpasang
sebanyak
30.767 m2 menjadi 31.936 m2 pada tahun 2013 atau
mengalami peningkatan 1.169 m2 (5%).
c. Pemasangan down counter sampai dengan 2013 sebanyak 113 buah
menjadi 129 buah pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 16 unit
(14%).
d. Pengadaan lampu flashing sampai dengan tahun 2013 sebanyak 45 unit
menjadi 60 unit pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 15 unit
(33%).
e. Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sampai dengan
tahun 2013 sebanyak 110 unit menjadi 147 unit pada tahun 2014 atau
meningkat sebesar 37 buah (33%).
f. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan sampai pada tahun 2013 sebanyak
198 m menjadi 270 m pada tahun 2014 atau meningkat 72 m (36%).
hal | 192
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Dalam hal kondisi jalan kaitannya dengan kemacetan lalu lintas, tabel
dibawah ini menjelaskan titik lokasi rawan kemacetan di Kota Semarang
Tabel Titik lokasi yang rawan kemacetan pada saat jam-jam sibuk
(06.20-07.30 dan 15.15-17.45)
NO
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
L
LOKASI
Kalibanteng
Jatingaleh
Majapahit
Karyadi – Kaligarang
Gajahmada – Kampungkali
Siliwangi-Tol
Undip – Tembalang
Jalan Pemuda
Sukun-Banyumanik
Pudak payung / Pasar Buah
Banyumanik
Pertigaan Jrakah
Gatot Subroto – Siliwangi
Panjang Antrian
2013
50 m
+ 200 m
+ 200 m
+ 250 m
+ 100 m
+ 100 m
+ 100 m
+ 100 m
+ 125 m
+ 50 m
+ 300 m
+ 300 m
Panjang Antrian
2014
50 m
+ 200 m
+ 200 m
+ 150 m
+ 50 m
+ 0m
+ 100 m
+ 50 m
+ 125 m
+ 50 m
+ 0m
+0m
Ket
Berkurang
Berkurang
Lancar
Berkurang
Lancar
Lancar
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014
6.
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2014 mengalami
peningkatan jumlah kendaraan yang diuji 12.778 kendaraan (16%), dimana
pada tahun 2013 kendaraan yang diuji sebesar sebesar 78.793 kendaraan
menjadi 91.573 kendaraan pada tahun 2014.
7.
Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Pengelolaan BRT koridor I, II, III dan IV telah mengalami peningkatan
dapat digambarkan pada tabel berikut;
Tabel Pengelolaan BRT Tahun 2014
SATUAN
TAHUN 2013
- Jumlah penumpang BRT
Orang
3.821.144
- Jumlah pendapatan BRT
Rp
12.320.327.000
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014
TAHUN 2014
5.821.623
16.404.018.000
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BRT pada tahun
2014 telah mengalami peningkatan jumlah penumpang sebesar 2.000.623
orang (52%) dimana pada tahun 2013 jumlah penumpang sebesar
3.821.144 orang menjadi 5.821.623 orang tahun 2014. Untuk jumlah
pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.083.691.000,. (33%)
dimana pada tahun 2013 sebesar Rp. 12.320.321.500,. menjadi Rp.
16.404.018.000,. pada tahun 2014.
hal | 193
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
4.1.7.4
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Perhubungan yaitu:
a.
Target pendapatan parkir tepi jalan umum tidak dapat terpenuhi.
b.
Kondisi Terminal Terboyo yang kurang layak untuk melakukan pelayanan
kepada masyarakat.
c.
Terdapat beberapa unit kerja di lingkungan Dishubkominfo yang terpisah di
beberapa tempat karena kondisi kantor Dishubkominfo yang sudah tidak
mencukupi.
4.1.7.5
RENCANA TINDAK LANJUT
Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan Urusan Perhubungan
yaitu:
a.
Melaksanakan pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap juru parkir
liar dan titik parkir larangan.
b.
Dilakukan revitalisasi Tahap I bangunan Terminal Terboyo pada Tahun
2015.
c.
4.1.7.6
Dilakukan pembangunan gedung kantor Dishubkominfo pada Tahun 2015.
PRESTASI DAN PENGHARGAAN
Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha tahun 2014 dari Kementrian
Perhubungan Republik Indonesia di bidang angkutan umum dan lalu lintas kategori
Kota Metropolitan bersama Kota Palembang dan Bandung
hal | 194
4.1.7
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
4.1.7.1
KONDISI UMUM
Tujuan utama penyelenggaraan urusan perhubungan adalah terjaminnya
penumpang atau barang yang diangkut, akan sampai ke tempat tujuan dalam keadaan
baik seperti pada saat awal diangkut. Perhubungan berfungsi sebagai penggerak,
pendorong dan penunjang pembangunan. Faktor penentu kelancaran perhubungan
antara lain kondisi penumpang dan barang, kondisi sarana dan prasarana, serta
manajemennya itu sendiri.
Keberhasilan penyelenggaraan urusan perhubungan akan memberikan
dampak positif bagi masyarakat. Terutama pada pertumbuhan ekonomi, oleh karena
itu pemerintah secara khusus mengatur penyelenggaran urusan perhubungan dengan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sebagai
bentuk
komitmen
Pemerintah
Kota
Semarang
dalam
penyelenggaraan urusan perhubungan ini maka telah dibentuk satuan kerja perangkat
daerah yang secara khusus berfungsi sebagai penyelenggara urusan yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 28 Tahun 2008 serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota
Semarang.
4.1.7.2
KEBIJAKAN PROGRAM
Program yang ada pada Urusan Perhubungan di Tahun Anggaran 2014
beserta tujuannya adalah sebagai berikut :
1.
Program-program Penunjang, yang meliputi:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2.
Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi:
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
hal | 182
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sarana
prasarana dan
fasilitas
Perhubungan yang difokuskan pada ketersediaan
aturan bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas perhubungan
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada peningkatan
jumlah penumpang di terminal
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang
difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT), penurunan
pelanggaran angkutan umum di jalan, penurunan titik parkir on street serta
peningkatan titik parkir off street
d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan
yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan prasarana penunjang BRT.
e. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas.
f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelaikan pengoperasian
kenndaraan bermotor yang difokuskan pada peningkatan kendaraan lulus uji
laik jalan
g. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD Terminal
Mangkang terutama pelayanan BRT.
4.1.7.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.7.3.1
PENDANAAN
Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam
Urusan
Perhubungan
pada
Tahun
Anggaran
2014
adalah
sebesar
Rp. 63.620.037.000
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan
adalah sebagai berikut:
hal | 183
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
1
2
PROGRAM
SKPD: DISHUBKOMINFO
Program Penunjang
Program Pelaksanaan Urusan
JUMLAH ANGGARAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
7.247.919.000
56.372.118.000
63.620.037.000
6.844.095.575
53.663.460.966
60.507.556.541
94,43
95,34
95,11
•
Anggaran Program Penunjang Urusan Perhubungan
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Penyediaan Stiker Masa Uji
Penyediaan Plat Uji
Penyediaan Buku Uji
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
9.560.000
1.049.200.000
2.000.000
1.012.394.853
20,92
96,49
32.121.000
12.660.900
39,42
250.000.000
58.250.000
477.000.000
250.000.000
57.600.000
477.000.000
100,00
98,88
100,00
20.000.000
19.800.000
99,00
19.250.000
41.500.000
310.000.000
19.200.000
16.739.000
266.211.822
99,74
40,33
85,87
801.000.000
670.000.000
183.908.000
367.785.000
701.276.000
572.297.500
183.631.000
313.726.000
87,55
85,42
99,85
85,30
4.289.574.000
3.904.537.075
91,02
ANGGARAN
(Rp.)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
KEGIATAN
1
2
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3
4
5
6
7
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
JUMLAH PROGRAM
3.
ANGGARAN
(Rp.)
645.000.000
272.900.000
REALISASI
(Rp.)
642.017.000
PERSEN
TASE
(%)
99,54
98,75
380.000.000
212.045.000
269.500.000
379.150.000
206.777.500
99,78
97,52
607.082.000
606.371.000
99,88
36.000.000
36.000.000
100,00
222.500.000
220.550.000
99,12
2.375.527.000
2.360.365.500
99,36
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
hal | 184
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
4.
PROGRAM
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
JUMLAH ANGGARAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
195.000.000
194.000.000
99,49
195.000.000
194.000.000
99,49
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
5.
PROGRAM
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pelatihan Peningkatan Mutu SDM
JUMLAH ANGGARAN
ANGGARAN
(Rp.)
40.000.000
40.000.000
REALISASI
(Rp.)
40.000.000
40.000.000
PERSEN
TASE
(%)
100
100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
Penyusuan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan
Fungsional PKB
Penyusunan LKPJ SKPD
Penyusunan Renja SKPD
Penyusunan RKA dan DPA
Penyusunan Buku Penjagaan Kepegawaian
Dishub dan Kominfo
Pemantauan / Pengendalian dan Pelaporan
Program / Kegiatan Dinas
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
Pemantauan dan Pengendalian Laporan
Penerimaan Pendapatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
2.745.000
2.745.000
100,00
6.332.000
6.332.000
100,00
25.818.000
21.720.000
143.625.000
25.818.000
21.720.000
141.000.000
100,00
100,00
98,17
10.500.000
10.500.000
100,00
20.000.000
20.000.000
100,00
5.400.000
5.000.000
5.000.000
15.500.000
5.400.000
5.000.000
5.000.000
15.500.000
100,00
100,00
100,00
100,00
12.500.000
12.500.000
100,00
6.840.000
6.840.000
100,00
45.118.000
45.118.000
100,00
21.720.000
21.720.000
100,00
347.818.000
345.193.000
99,25
Anggaran Program Pelaksana Urusan Perhubungan
1.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
hal | 185
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
2.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pemantauan Traffic Light
Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas dan
Penumpang Kapal / Pesawat
Survey Inventarisasi Kapal ( GT < 7 ) dan
Survey Lokasi Kebutuhan Navigasi
Pelayaran / Penerbangan
Pendataan, Sosialisasi dan Pengawasan
Perijinan Bangunan Wajib Andalalin
Pemantauan dan Pengawasan Pelayanan
Angkutan Penumpang Umum dan
Updating Data Transport
Kajian Jaringan Lintas dan Simpul
Angkutan Barang
FS Mass Rapid Transit ( MRT )
Kajian Potensi Titik Parkir
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
35.900.000
30.000.000
35.820.000
30.000.000
99,78
100,00
30.000.000
28.350.000
94,50
110.000.000
110.000.000
100,00
50.000.000
49.660.000
99,32
50.000.000
49.299.500
98,60
850.000.000
200.000.000
1.355.900.000
791.820.000
163.405.950
1.258.355.450
93,16
81,70
92,81
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
3.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
Terboyo
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
Penggaron
Perawatan dan Pemeliharaan Terminal
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
115.000.000
114.204.800
99,31
200.000.000
197.500.000
98,75
100.000.000
97.500.000
97,50
975.000.000
1.390.000.000
885.046.125
1.294.250.925
90,77
93,11
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana
Transportasi guna Keselamatan
Penumpang di Terminal
Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan
Umum dan Penyuluhan Ketertiban Lalu
Lintas / Angkutan
Pemilihan Awak Kendaraan Umum
Teladan (AKUT ) dan Lomba Tertib Lalu
lIntas dan Angkutan
Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
di Wilayah Kota Semarang dalam rangka
Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang
Umum
Pengawasan / Patroli Parkir Umum Se
Wilayah Kota Semarang di Luar Jam
Dinas
Pengoperasian Bus Rapid Transit
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
83.180.000
82.800.000
99,54
625.600.000
614.685.000
98,26
140.000.000
140.000.000
100,00
326.700.000
326.700.000
100,00
200.000.000
193.090.300
96,55
1.268.480.000
1.265.330.600
99,75
16.935.224.000
16.540.949.115
97,67
hal | 186
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
8
Operasi Penertiban Bus di Lingkungan
Terminal Terboyo
Updating dan Evaluasi Data Parkir
Operasi Penertiban Bus di Terminal
Mangkang
Pembuatan Tanda Identitas Awak
Angkutan Umum
Operasi Penertiban Bus di Lingkungan
Terminal Penggaron
Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan
Retribusi Parkir
Pengumpulan Retribusi Parkir di Luar Jam
Dinas
Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan
Pelayaran / Ketinggian Bangunan
Fasilitasi Shuttle Bus
JUMLAH PROGRAM
9
10
11
12
13
14
15
16
4.
65.000.000
64.800.000
PERSEN
TASE
(%)
99,69
54.500.000
299.760.000
54.500.000
296.840.000
100,00
99,03
50.000.000
46.580.000
93,16
30.240.000
30.000.000
99,21
86.320.000
82.075.000
95,08
276.000.000
276.000.000
100,00
40.000.000
40.000.000
100,00
1.600.000.000
22.081.004.000
1.517.345.000
21.571.695.015
94,83
97,69
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
5.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pembangunan Pos Pemantauan Pelayaran
Fasilitasi BRT ( Bus Rapid Transit )
Pembangunan Shelter BRT Koridor III
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
99.000.000
5.678.338.500
1.200.000.000
6.977.338.500
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
97.600.000
4.799.727.734
1.179.998.000
6.077.325.734
98,59
84,53
98,33
87,10
Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas
Pengadaan Marka Jalan
Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan
Pengadaan Traffic Cone
Pemeliharaan Lampu Flashing
Penggantian dan Pemasangan Controller
Microprossecor 12 phase
Perbaikan / Penyempurnaan Traffic Light
Perawatan Fungsi Controller dan Jaringan
Traffic Light
Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
Pengadaan dan Pemasangan APILL
Pengamanan Pejabat Negara dan
Peringatan Hari Besar
Penggantian Papan Nama Jalan
Pengadaan dan Pemasangan Lampu
Flashing
Pengadaan Cone Down Timer
Pendampingan dan Pengelolaan Dana
Bantuan Pemerintah Pusat (DAK)
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Fasilitasi Car Free Day
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
330.760.000
370.000.000
85.000.000
182.325.000
50.000.000
50.000.000
328.810.600
369.420.500
84.460.000
181.651.800
49.524.000
49.750.000
99,41
99,84
99,36
99,63
99,05
99,50
266.500.000
330.000.000
265.790.000
325.010.000
99,73
98,49
50.000.000
253.500.000
360.000.000
225.650.000
49.147.500
252.872.000
357.927.000
225.504.000
98,30
99,75
99,42
99,94
50.000.000
350.000.000
49.895.000
348.437.000
99,79
99,55
198.350.000
617.804.500
197.470.800
605.993.500
99,56
98,09
400.000.000
389.746.000
97,44
hal | 187
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
18
19
20
Pengoperasian ATCS
Pengadaan Display Monitor ATCS
Pengadaan / Pemasangan Tiang dan Kabel
FO
Pengadaan CCTV ATCS
JUMLAH PROGRAM
21
6.
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
355.000.000
200.000.000
200.000.000
353.725.500
199.580.000
197.509.600
200.000.000
5.124.889.500
199.992.000
5.082.216.800
PERSEN
TASE
(%)
99,64
99,79
98,75
100,00
99,17
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
7.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
359.465.000
353.566.000
98,36
359.465.000
353.566.000
98,36
Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
8.
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Pembinaan jaringan komunikasi dan
informatika (pemyuluhan wartel, warnet
dan jastip)
Kajian dan pengembangan sistem
informasi
Sosialisasi perda tower bersama
Pengendalian tower bersama
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
227.300.000
193.983.100
85,34
75.000.000
66.401.310
88,54
52.800.000
100.000.000
455.100.000
0
92.992.945
353.377.355
0,00
92,99
77,65
Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO
1
2
KEGIATAN
SKPD: DISHUBKOMINFO
Peningkatan Pelayanan UPTD Terminal
Mangkang BLU
Peningkatan Pendukung Pelayanan UPTD
Terminal Mangkang BLU
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
16.572.102.000
15.921.404.183
96,07
2.056.319.000
1.751.269.504
85,17
18.628.421.000
17.672.673.687
94,87
ANGGARAN
(Rp.)
hal | 188
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
4.1.7.3.2
HASIL YANG DICAPAI
Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam Urusan Perhubungan
Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat dari pelaksanaan program sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pelaksanaan kualitas manajemen transportasi melalui
a.
Pengoperasian
ATCS
(Area
Traffic
Control
System)
yang
dikendalikan dari CC Room ATCS sebanyak 13 persimpangan
meningkat dari sebelumnya sebanyak 6 persimpangan pada tahun
2013;
b.
Perencanaan manajemen transportasi di tahun-tahun mendatang, pada
tahun 2014 telah disusun :
2.
1.
Kajian Jaringan Lintas dan Simpul Angkutan Barang;
2.
FS Mass Rapid Transit (MRT);
3.
Tataran Transportasi Lokal (Tatralok);
4.
DED Revitalisasi Terminal Penggaron;
5.
Kajian Manajemen Rekayasa Jl. Merak;
6.
Redesign DED Terminal Terboyo;
7.
Kajian Potensi Titik Parkir.
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ,
ditunjukkan dengan indikator pelayanan angkutan di terminal Terboyo,
Mangkang dan Penggaron, dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami peningkatan rit
sebesar 25.682 rit (17%) yang mana pada tahun 2013 sebesar 150.174 rit
menjadi 175.856 rit pada tahun 2014. Jumlah penumpang juga
mengalami peningkatan sebesar 333.008 orang (33%) dari 995.924
orang pada tahun 2013 menjadi 1.328.942 orang pada tahun 2014.
b. Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan
sebesar 26.617 rit (22%) yang mana pada tahun 2013 sebesar 122.810 rit
menjadi 149.427 rit pada tahun 2014. Jumlah penumpang mengalami
penurunan sebesar 924.568 orang (31%) dimana pada tahun 2013
sebesar 3.004.032 orang menjadi 2.079.464 orang pada tahun 2014.
c. Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami penurunan rit
sebesar 1.548 rit (4%) dimana pada tahun 2013 sebesar 35.313 rit
menjadi 33.765 rit pada tahun 2014. Jumlah penumpang juga
mengalami penurunan sebesar 91.024 orang (12%) dimana pada tahun
2013 sebanyak 767.813 orang menjadi 676.789 orang pada tahun 2014.
hal | 189
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Data moda transportasi di Kota Semarang tahun 2014 yang dipakai sebagai
sarana angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:
TABEL JENIS DAN JUMLAH ANGKUTAN UMUM DI KOTA SEMARANG
NO
1
JENIS ANGKUTAN
Bus Rappid Transport (BRT)
a. Jumlah trayek
b. Jumlah armada
c. Jumlah halte
2
Taxi
a. Jumlah perusahaan
b. Jumlah armada
3
Angkutan Umum dalam trayek
a. Jumlah trayek
Utama
Cabang
Ranting
b. Jumlah armada
Utama
Cabang
Ranting
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014
TAHUN 2013
TAHUN 2014
3
46
140
4
79
186
8
1352
8
1654
33
13
31
38
13
32
731
1458
860
783
1485
888
3. Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan kegiatan antara lain;
a. Pengoperasian Shuttle Bus sejumlah 4 armada untuk pengunjung yang
akan berbelanja di pusat oleh-oleh Jl. Pandanaran. Shuttle bus ini
beroperasi dari jam 07.00 sampai dengan 21.00 dengan rute Pekunden Jl. Thamrin - Jl. Pandanaran - Tugu Muda - Jl. Pandanaran – Pekunden.
Terobosan ini telah dapat menghilangkan kemacetan di sepanjang
Jl. Pandanaran dengan disertai kebijakan larangan parkir di sepanjang
jalan tersebut.
b.
Pengelolaan Parkir dengan kegiatan antara lain;
1.
Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di
luar jam dinas sebanyak 252 kegiatan sepanjang tahun 2014.
2.
Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Parkir untuk
mewujudkan ketertiban dan akurasi data pendataan parkir tepi
jalan umum.
3.
Pengumpulan Retribusi Parkir di Luar Jam Dinas
4.
Updating dan Evaluasi Data Parkir, data titik parkir pada Tahun
2014 sebagai berikut;
DATA TITIK PARKIR TAHUN 2014
SAT
Tahun
2013
Tahun
2014
Jumlah titik lokasi parkir
- Parkir tepi jalan umum (on street)
titik
- Parkir khusus (off street)
titik
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014
1.127
183
1089
203
NO
URAIAN
hal | 190
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Dari data tahun 2014 parkir tepi jalan umum (on street) mengalami
penurunan sebanyak 38 titik (3%) dimana pada tahun 2013 sebanyak
1.127 titik menjadi 1.089 titik pada tahun 2014, sedangkan untuk parkir
di tempat parkir (off street) tahun 2014 mengalami peningkatan
sebanyak 20 titik (11%) dimana pada tahun 2013 sebanyak 183 titik
menjadi 203 titik pada tahun 2014. Hal ini sudah sesuai dengan yang
apa diharapkan dimana parkir on street semakin berkurang sedangkan
parkir off street makin bertambah. Kebijakan ini ditempuh guna
meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan.
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan
kegiatan antara lain;
a. Pembangunan Pos Pemantauan Pelayaran dengan tujuan untuk
memantau kapal nelayan;
b. Pembangunan Sarana BRT antara lain;
1. Peningkatan fasilitas BRT Koridor I, II dan IV berupa perbaikan
shelter sebanyak 6 unit, perawatan ticketing sebanyak 46 unit dan
penambahan shelter sebanyak 25 unit.
2. Pembangunan shelter BRT Koridor III sebanyak 25 unit.
3. Pengoperasian Bus Rapit Transit (BRT) sampai dengan tahun
2014 sebanyak 4 koridor, dengan koridor antara lain ;
a. Koridor I
: Mangkang – Penggaron
b. Koridor II
: Terboyo – Sisemut
c. Koridor III
: Taman Diponegoro – Pelabuhan Tanjung Mas
d. Koridor IV
: Cangkiran – Bandara A. Yani – Sta.Tawang
Pada Tahun 2014 telah dioperasikan Koridor III jurusan Taman
Diponegoro – Pelabuhan Tanjung Mas, melayani rute Pelabuhan
Tanjung Mas - Jl. Sultan Agung - Jl. Imam Bonjol - Pelabuhan
Tanjung Mas, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat serta mengurangi kepadatan lalu lintas. Pengoperasian
BRT sebanyak 4 koridor telah melebihi target RPJMD 2010 –
2015 dengan target sebanyak 3 koridor.
Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum dapat digambarkan
pada tabel berikut:
hal | 191
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
TABEL JUMLAH PENUMPANG ANGKUTAN UMUM
DI KOTA SEMARANG
NO
1
JENIS PENUMPANG
Jumlah penumpang di terminal dan sub terminal (Bis
dan Angkot)
2
Jumlah penumpang moda transportasi massal (BRT)
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014
5.
TAHUN 2013
4.767.769
TAHUN 2014
4.085.195
3.821.144
5.821.623
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas. Peningkatan dan
pengamanan lalu lintas, berupa pemasangan rambu–rambu, marka serta
fasilitas lainnya sebagai berikut :
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas tahun 2014 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini;
TABEL SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI TAHUN 2014
Ketersediaan sarana dan prasarana lalu
Satuan
lintas
- Jumlah rambu lalu lintas terpasang
bh
- Panjang marka jalan
m
- Pemasangan Down counter
bh
- Lampu flashing
unit
- Jumlah penunjuk jalan (RPPJ)
unit
- Pagar Pengaman Jalan
m
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014
Tahun 2013
Tahun 2014
2.718
30.767
113
45
110
198
2.996
31.936
129
60
147
270
Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;
a. Rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2013 terpasang sebanyak
2.718 buah menjadi 2.996 buah pada tahun 2014, atau mengalami
peningkatan sebesar 278 buah (10,2%).
b. Pembuatan Marka Jalan, sampai dengan tahun 2013 terpasang
sebanyak
30.767 m2 menjadi 31.936 m2 pada tahun 2013 atau
mengalami peningkatan 1.169 m2 (5%).
c. Pemasangan down counter sampai dengan 2013 sebanyak 113 buah
menjadi 129 buah pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 16 unit
(14%).
d. Pengadaan lampu flashing sampai dengan tahun 2013 sebanyak 45 unit
menjadi 60 unit pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 15 unit
(33%).
e. Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sampai dengan
tahun 2013 sebanyak 110 unit menjadi 147 unit pada tahun 2014 atau
meningkat sebesar 37 buah (33%).
f. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan sampai pada tahun 2013 sebanyak
198 m menjadi 270 m pada tahun 2014 atau meningkat 72 m (36%).
hal | 192
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Dalam hal kondisi jalan kaitannya dengan kemacetan lalu lintas, tabel
dibawah ini menjelaskan titik lokasi rawan kemacetan di Kota Semarang
Tabel Titik lokasi yang rawan kemacetan pada saat jam-jam sibuk
(06.20-07.30 dan 15.15-17.45)
NO
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
L
LOKASI
Kalibanteng
Jatingaleh
Majapahit
Karyadi – Kaligarang
Gajahmada – Kampungkali
Siliwangi-Tol
Undip – Tembalang
Jalan Pemuda
Sukun-Banyumanik
Pudak payung / Pasar Buah
Banyumanik
Pertigaan Jrakah
Gatot Subroto – Siliwangi
Panjang Antrian
2013
50 m
+ 200 m
+ 200 m
+ 250 m
+ 100 m
+ 100 m
+ 100 m
+ 100 m
+ 125 m
+ 50 m
+ 300 m
+ 300 m
Panjang Antrian
2014
50 m
+ 200 m
+ 200 m
+ 150 m
+ 50 m
+ 0m
+ 100 m
+ 50 m
+ 125 m
+ 50 m
+ 0m
+0m
Ket
Berkurang
Berkurang
Lancar
Berkurang
Lancar
Lancar
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014
6.
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2014 mengalami
peningkatan jumlah kendaraan yang diuji 12.778 kendaraan (16%), dimana
pada tahun 2013 kendaraan yang diuji sebesar sebesar 78.793 kendaraan
menjadi 91.573 kendaraan pada tahun 2014.
7.
Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Pengelolaan BRT koridor I, II, III dan IV telah mengalami peningkatan
dapat digambarkan pada tabel berikut;
Tabel Pengelolaan BRT Tahun 2014
SATUAN
TAHUN 2013
- Jumlah penumpang BRT
Orang
3.821.144
- Jumlah pendapatan BRT
Rp
12.320.327.000
Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014
TAHUN 2014
5.821.623
16.404.018.000
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BRT pada tahun
2014 telah mengalami peningkatan jumlah penumpang sebesar 2.000.623
orang (52%) dimana pada tahun 2013 jumlah penumpang sebesar
3.821.144 orang menjadi 5.821.623 orang tahun 2014. Untuk jumlah
pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.083.691.000,. (33%)
dimana pada tahun 2013 sebesar Rp. 12.320.321.500,. menjadi Rp.
16.404.018.000,. pada tahun 2014.
hal | 193
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
4.1.7.4
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Perhubungan yaitu:
a.
Target pendapatan parkir tepi jalan umum tidak dapat terpenuhi.
b.
Kondisi Terminal Terboyo yang kurang layak untuk melakukan pelayanan
kepada masyarakat.
c.
Terdapat beberapa unit kerja di lingkungan Dishubkominfo yang terpisah di
beberapa tempat karena kondisi kantor Dishubkominfo yang sudah tidak
mencukupi.
4.1.7.5
RENCANA TINDAK LANJUT
Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan Urusan Perhubungan
yaitu:
a.
Melaksanakan pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap juru parkir
liar dan titik parkir larangan.
b.
Dilakukan revitalisasi Tahap I bangunan Terminal Terboyo pada Tahun
2015.
c.
4.1.7.6
Dilakukan pembangunan gedung kantor Dishubkominfo pada Tahun 2015.
PRESTASI DAN PENGHARGAAN
Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha tahun 2014 dari Kementrian
Perhubungan Republik Indonesia di bidang angkutan umum dan lalu lintas kategori
Kota Metropolitan bersama Kota Palembang dan Bandung
hal | 194