Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah RKPD_BAB V
BAB 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong
Tahun
2016
merupakan
tahun
kedua
pelaksanaan
RPJMD
Kabupaten Tabalong tahun 2015-2019. Pembangunan daerah tahun
2016lebih ditekankan pada peningkatan pelayanan dasar sebagai
lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban
atas
permasalahan
yang
berkembang
saat
ini,
dengan
memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan
memperhatikan
prioritas
dan
sasaran
pembangunan
dalam
Kabupaten Tabalong tahun 2016 dan mempertimbangkan kapasitas
riil keuangan daerah Kabupaten Tabalong tahun 2016, maka
rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya
pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan.
5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan, ditetapkan
rencana program dan kegiatan tahun 2016 beserta pagu indikatif
pendanaannya.
Program
dan
kegiatan
prioritas
tersebut
dilaksanakan melalui belanja tidak langsung maupun belanja
langsung yang dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rencana program pembangunan prioritas Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 mengacu pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2015
– 2019 adalah sebagai berikut :
1. Penguatan, peningkatan dan pembangunan bidang pendidikan
dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kualitas
dan
kemandirian
pengelolaan
masyarakat,
sistem
keamanan
sumberdaya
lingkungan
aparatur,
dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
dan
penguatan
V-1
kelembagaan masyarakat. Prioritas ini dilaksanakan dengan
program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Luar Biasa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Peningkatan Wawasan Pendidikan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak
dan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
Program pengembangan pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
Program Keluarga Berencana
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang mandiri
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program pembinaan anak terlantar
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-2
30) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
31) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
32) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
33) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
34) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
35) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
36) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang
kondusif
37) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
38) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
39) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
40) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
41) Program peningkatan peran serta kepemudaan
42) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan
dan kecakapan hidup pemuda
43) Program pembinaan dan pengembangan kepegawaian
44) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
45) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
46) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
47) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
48) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(Urusan)
49) Program pendidikan kedinasan
50) Program pendidikan kedinasan
51) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
52) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
53) Program pengembangan wawasan kebangsaan
54) Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan
55) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
(pekat)
56) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam
57) Program peningkatan penataan kelembagaan sosial
kemasyarakatan dan keagamaan
58) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
59) Program Pengembangan Nilai Budaya
60) Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
61) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-3
62) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya
63) Program Pengembangan Kekayaan Budaya
2. Penguatan, peningkatan dan pembangunan bidang kesehatan
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas dan
rumah sakit. Prioritas ini dilaksanakan dengan program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
Program pembinaan dan pengembangan UKS
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
3. Penguatan, peningkatan dan pembangunan bidang infrastruktur
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, kualitas
infrastruktur dan prasarana wilayah, kualitas daya dukung
lingkungan hidup dan terbangunnya sentra-sentra agrobisnis
dan agro industri. Prioritas ini dilaksanakan dengan program :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-4
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan
dan jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Program Pengembangan, pengelolaan dan Konservasi
sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah
Program pengendalian banjir
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program Pengawasan Jasa Konstruksi
Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
Program pengelolaan areal pemakaman
Program Kerjasama Pembangunan
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah
dan Besar
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan
Bencana
Program Pengkajian dan Penelitan Perencanaan
Pembangunan
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-5
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
dan pemanfaatan tanah
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Desa
Program peningkatan dan pengembangan pendapatan asli
daerah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan
prasarana daerah
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(Urusan)
Program pembinaan dan pengembangan kepegawaian
Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Program Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Program peningkatan pelayanan angkutan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Program Peningkatan Operasional Pemeliharaan Prasarna
dan Sarana Pasar
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan
Informasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-6
66) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
67) Program Kerjasama Informsi dan Media Massa
68) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
69) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
70) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
71) Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
72) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
73) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
lapangan
74) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
75) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
76) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
77) Program pengembangan agribisnis
78) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
79) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
80) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
81) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
82) Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Perairan
83) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
84) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
85) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
86) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
87) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
88) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
89) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
90) Program Penataan Struktur Industri
91) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
92) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang
kondusif
93) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
94) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
95) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5.2. Program Prioritas Berdasarkan Urusan
Berdasarkan urusan, program prioritas Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 dapat dikelompokkan sebagai berikut :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-7
1. Urusan Wajib
1)
Pendidikan
a. Program Pendidikan anak usia dini
b. Program Wajib belajar sembilan tahun
c. Program Pendidikan menengah
d. Program
Peningkatan
mutu
pendidik
dan
tenaga
kependidikan
e. Program Manajemen pelayanan pendidikan
f. Program Pendidikan non formal
g. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
2)
Kesehatan
a. Program Obat dan perbekalan kesehatan
b. Program Upaya kesehatan masyarakat
c. Program Pengembangan obat asli Indonesia
d. Program
Promosi
kesehatan
dan
pemberdayaan
masyarakat
e. Program Perbaikan gizi masyarakat
f. Program Pengembangan lingkungan sehat
g. Program
Pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
h. Program Standarisasi pelayanan kesehatan
i. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
j. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
k. Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
l. Program Pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
rumah
sakit/rumah
sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
m. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
n. Program Pengawasan obat dan makanan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-8
o. Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
anak
3)
Pekerjaan Umum
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
e. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan
dan Jembatan
f. Program
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
h. Program Pengendalian Banjir
i. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
j. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
k. Program Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
4)
Perumahan
a. Program Pengembangan Perumahan
b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
c. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
5)
Penataan Ruang
a. Program Perencanaan Tata Ruang
b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6)
Perencanaan Pembangunan
a. Program Kerjasama Pembangunan
b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-9
c. Program
Perencanaan
Pengembangan
Kota-kota
Menengah dan Besar
d. Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
g. Program Perencanaan Sosial Budaya
h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
7)
Perhubungan
a. Program
Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas
Perhubungan
b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
d. Program
Peningkatan
Kelayakan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
8)
Lingkungan Hidup
a. Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
b. Program
Pengendalian
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam
e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
9)
Pertanahan
a. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-10
10) Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
b. Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
d. Program
Peningkatan
Peran
Serta
dan
Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
12) KB dan Keluarga Sejahtera
a. Program Keluarga Berencana
b. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR yang Mandiri
c. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
13) Sosial
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
c. Program Pembinaan Anak Terlantar
d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
e. Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
f. Program
Penataan
Peningkatan
Kelembagaan
Sosial
Kemasyarakatan, Keagamaan dan Kenegaraan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-11
14) Ketenagakerjaan
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a. Program Penciptaan Iklim Usha Kecil Menengah yang
Kondusif
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM
c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
UMKM
d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
16) Penanaman Modal Daerah
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
b. Program
Peningkatan
Iklim
Investasi
dan
Realisasi
Investasi
17) Kebudayaan
a. Program Pengembangan Nilai Budaya
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
18) Pemuda dan Olahraga
a. Program
Pengembangan
dan
Keserasian
Kebijakan
Pemuda
b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
c. Program
Peningkatan
Upaya
Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-12
d. Program
Pengembangan
Kebijakan
dan
Manajemen
Olahraga
e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Program
Peningkatan
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan
b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
e. Program
Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
f. Program Pendidikan Politik Masyarakat
g. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
20) Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah
a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
b. Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
d. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-13
h. Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
i. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
j. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
k. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Kinerja
Aparatur
l. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan
Asli Daerah
m. Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan
Pemerintah Daerah
n. Program
Pembinaan
dan
Fasilitasi
Pemerintahan
Kelurahan
o. Program Pendidikan Kedinasan
p. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
21) Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
c. Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun Desa
d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
e. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Desa
22) Statistik
a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
23) Kearsipan
a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-14
c. Program
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Sarana
dan
Prasarana Kearsipan
d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
24) Komunikasi dan Informatika
a. Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi
dan
Media Massa
b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi
dan Informasi
c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
d. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
2. Urusan Pilihan
1)
Pertanian
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
g. ProgramPencegahan
dan
Penanggulangan
Penyakit
Ternak
h. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
i. Program Pengembangan Agribisnis
2)
Kehutanan
a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan
d. Program Pembinaan dan Penertiban Industri hasil Hutan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-15
3)
Energi dan Sumberdaya Mineral
a. Program
Pembinaan
dan
Pengawasan
Bidang
Pertambangan
b. Program
Pembinaan
dan
Pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikan
4)
Pariwisata
a. Program Pengembangajn Pemasaran Pariwisata
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
c. Program Pengembangan Kemitraan
5)
Kelauatan dan Perikanan
a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
c. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
d. Program
Optimalisasi
Pengelolaan
dan
Pemasaran
Produksi Perikanan
e. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Perairan
6)
Perdagangan
a. Program
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
c. Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam
Negeri
d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
e. Program Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pasar
7)
Perindustrian
a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-16
d. Program Penataan Struktur Industri
5.3. Program Prioritas dan Indikator Kinerja
Penetapan
prioritas
program
pembangunan
daerah
dan
indikator kinerja yang ingin dicapai tahun 2016 mengacu pada
program
pembangunan
yang
teruang
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel 5.1
Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Tahun 2016
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
A
URUSAN WAJIB
1
PENDIDIKAN
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
(PAUD)
Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
APK pendidikan
anak usia dini
(PAUD/TK)
APM pendidikan
anak usia dini
(PAUD/TK)
Angka
Partisipasi Kasar
(APK) :
62,49%
385.000
Dinas
Pendidikan
48,46%
342.020
Dinas
Pendidikan
APK SD/MI/Paket
A
APK
SMP/MTs/Paket
B
Angka
Partisipasi Murni
(APM) :
APM
SD/MI/Paket A
APM
SMP/MTs/Paket
B
Angka putus
sekolah
maksimal :
a. Jenjang SD
b. Jenjang SMP
Persentase
kelulusan:
a. Jenjang SD
b. Jenjang SMP
114,07%
850.000
97,39%
870.000
99,38%
500.000
81,09%
500.000
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
0,10%
0,25%
400.000
500.000
Dinas
Pendidikan
100%
99,87%
600.000
475.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-17
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Angka
Melanjutkan
dari SD/MI ke
SMP/MTs
Peningkatan
sarana
prasarana
pendidikan:
a. Ruang kelas
SD baik
b. Ruang kelas
SMP baik
c. Ketersediaan
ruang
perpustakaan
SD
d. Ketersediaan
laboratorium
IPA lengkap SMP
Program Pendidikan
Menengah
Satuan
pendidikan
telah
terakreditasi
(%) :
- Jenjang
SD/SDLB
- Jenjang
SMP/SMPLB
Rasio murid per
kelas rata-rata
SD/MI
Rasio murid per
kelas rata-rata
SMP/MTs
Angka
Partisipasi Kasar
(APK)
SMA/SMK/MA/Pa
ket C
Angka
Partisipasi Murni
(APM)
SMA/SMK/MA/Pa
ket C
Persentase
kelulusan
jenjang
SMA/SMK/MA
Angka
Melanjutkan
dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
Angka Putus
Sekolah
SMA/MA/SMK
Ruang kelas
SMA/SMK/MA
baik
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
96,26%
Rp. (000)
1.200.000
SKPD
Penanggun
g Jawab
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
88,15%
8.000.000
88,93%
1.200.000
57,21%
670.000
82,79%
2.036.000
Dinas
Pendidikan
73,34%
85.000
91,95%
85.000
22
500.000
24
551.250
88,13%
2.646.000
Dinas
Pendidikan
76,86%
1.500.000
Dinas
Pendidikan
99,65%
950.000
Dinas
Pendidikan
107,90%
7.950.000
Dinas
Pendidikan
0,17%
1.318.000
Dinas
Pendidikan
95,43%
1.922.500
Dinas
Pendidikan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-18
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program Pendidikan
Non Formal
Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
SMK yang telah
memiliki
standar ISO
9001:2008 (%)
Rasio murid per
kelas rata-rata
SMA/K/MA
Angka Melek
Huruf
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
32,20%
150.000
Dinas
Pendidikan
30
157.500
Dinas
Pendidikan
99,04%
280.000
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
- SD/MI
78,54%
800.000
- SMP/MTs
90,02%
800.000
- SMA/K/MA
95,64%
800.000
Guru yang telah
lulus sertifikasi
untuk jenjang
pendidikan (%) :
- SD/MI
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
63,35%
720.000
- SMP/MTs
67,64%
730.000
- SMA/K/MA
60,26%
730.000
95
1.000.000
111,36
1.000.000
96,22
1.000.000
30.000
Orang
1.467.000
Kantor
Perpustakaa
n dan Arsip
Daerah
60555
Eks
418.000
Kantor
Perpustakaa
n dan Arsip
Daerah
91%
4.080.000
Guru yang
memenuhi
kualifikasi S1/D-IV
(%):
Rasio guru per
murid SD/MI
Rasio guru per
murid SMP/MTs
Rasio guru per
murid
SMA/K/MA
Jumlah
pengunjung
perpustakaan
per tahun
Koleksi buku
yang tersedia di
perpustakaan
daerah
Program Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Ketersediaan
kurikulum
nasional dan
lokal (%)
Satuan
pendidikan
dengan nilai
akreditasi
minimal (%) :
- Jenjang
SD/SDLB
- Jenjang
SMP/SMPLB
- Jenjang
SMA/SMK/SMAL
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
73,34%
85.000
91,95%
85.000
81,25%
95.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-19
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
B
2
KESEHATAN
Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Jumlah item
obat, Vaksin
dan perbekalan
kesehatan
sesuai
kebutuhan
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Cakupan
Pelayanan Gawat
Darurat Level 1
yang harus
diberikan sarana
kesehatan
(Puskesmas + RS)
di Kabupaten/Kota
Cakupan
Puskesmas
dengan
program
kesehatan jiwa
dan NAPZA
menjadi 100%
pada tahun
2019
Rasio Dokter
Per-Satuan
Penduduk
Cakupan
puskesmas
BLUD
Jumlah
Puskesmas
Terakreditasi
Cakupan
komplikasi
kebidanan yang
ditangani
Cakupan
kelurahan
Universal Child
Immunization
(UCI)
Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
dasar pasien
masyarakat
miskin
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan pasien
masyarakat
miskin
Cakupan
kunjungan ibu
hamil K4*
382 item
3.678.000
Dinas
kesehatan
50%
2.265.000
Dinas
kesehatan
93,75%
500.000
Dinas
kesehatan
1 : 4.800
1.500.000
62,50%
500.000
10 buah
500.000
Dinas
kesehatan
100%
500.000
Dinas
kesehatan
94,0%
750.000
Dinas
kesehatan
100%
8.500.000
Dinas
kesehatan
11,5
36.150.000
Dinas
kesehatan
95%
330.000
Dinas
kesehatan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
Badan
Kepegawaia
n Daerah
dan Dinas
Kesehatan
Dinas
kesehatan
V-20
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Cakupan
pelayanan
nifas*
Cakupan
neonatus
dengan
komplikasi yang
ditangani *
Cakupan
penjaringan
kesehatan siswa
SD dan
setingkat*
Cakupan desa
siaga aktif*
Tingkat
pelayanan
kefarmasian
Peningkatan
Pelayanan
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular (PTM)
Program
Pengawasan Obat
dan Makanan
Program
Pengembangan Obat
Asli Indonesia
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Tingkat
pengawasan
obat dan
makanan/minu
man
Tingkat
pengembangan
obat tradisional
yang
berstandarisasi
Persentase
rumah tangga
yang
berperilaku
hidup bersih
dan sehat
Jumlah
posyandu
mandiri
Prevalensi gizi
buruk
Cakupan rumah
memiliki
sanitasi dasar
Penemuan dan
Penanganan
Penyakit
Menular
Langsung (HIV
AIDS, TB Paru,
Kusta, Diare
dan Pnemonia)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
100%
330.000
Dinas
kesehatan
67%
330.000
Dinas
kesehatan
100%
164.000
Dinas
kesehatan
82,3%
455.670
100%
210.000
40%
165.700
Dinas
kesehatan
100%
235.000
Dinas
kesehatan
60%
130.000
Dinas
kesehatan
63,12%
210.490
Dinas
kesehatan
179 buah
220.000
Dinas
kesehatan
0%
150.000
49,73%
1.617.750
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
100%
749.493
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
V-21
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas/Puskesm
as Pembantu dan
Jaringannya
Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Rumah Sakit /Rumah
Sakit Jiwa/Rumah
Sakit ParuParu/Rumah Sakit
Mata
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
Cakupan
desa/kelurahan
mengalami KLB
yang dilakukan
penyelidikan
epidemiologi <
24 jam* (%)
Tingkat sistem
informasi
kesehatan yang
handal
Meningkatnya
kualitas
prasarana dan
sarana
kesehatan di
puskesmas/
puskesmas
pembantu dan
jaringannya :
a. Puskesmas
dengan kondisi
baik
b. Puskesmas
pembantu
dengan kondisi
baik
c. Cakupan
poskesdes
d. Cakupan
Puskesmas
e. Cakupan
puskesmas
pembantu
Peningkatan
kualitas
pelayanan
RSUD
Badaruddin
100%
203.000
Dinas
kesehatan
100%
538.600
Dinas
kesehatan
4.701.234
Dinas
kesehatan
a. Persentase
penduduk
memanfaatkan
RSUD
b. Jumlah
kunjungan
rawat jalan
b. Jumlah
kunjungan
rawat inap
c. BOR (Bed
Occupancy
Rate)
d. TOI (Turn
Over Internal)
17,2%
RSUD H.
Badaruddin
32.489
RSUD H.
Badaruddin
11.890
RSUD H.
Badaruddin
70,43%
RSUD H.
Badaruddin
1,85
RSUD H.
Badaruddin
85%
Dinas
kesehatan
60%
Dinas
kesehatan
100%
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
100%
100%
35.500.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
RSUD H.
Badaruddin
V-22
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Anak
Balita
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Lansia
Program
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Indikator
Kinerja
(Outcome)
e. ALOS
(Average
Length Of Stay)
f. NDR (Net
Death Rate)
g. Prosentase
penduduk
miskin yang
terlayani RSUD
h. Rasio tempat
tidur pasien per
jumlah
penduduk
(standart 1 bed
untuk 1000
orang)
i. Rasio
kecukupan
tenaga medis
j. Indeks
kepuasan
masyarakat
Cakupan
kerjasama
pelayanan
kesehatan
Cakupan
kunjungan bayi*
Cakupan
pelayanan anak
balita*
Cakupan balita
gizi buruk
mendapat
perawatan*
Persentase gizi
kurang pada
anak balita
Cakupan
pemberian
makanan
pendamping ASI
anak usia 6-24
bulan keluarga
miskin*
Cakupan
pelayanan
kesehatan
lansia
Angka kematian
ibu per 1000
kelahiran hidup
Angka kematian
bayi per 1000
kelahiran hidup
3
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
4,56
RSUD H.
Badaruddin
13,79
RSUD H.
Badaruddin
RSUD H.
Badaruddin
70%
94
RSUD H.
Badaruddin
22/94
RSUD H.
Badaruddin
65%
40.000
RSUD H.
Badaruddin
87,5%
8.550.000
Dinas
kesehatan /
RSUD
94%
200.000
Dinas
kesehatan
81%
250.000
Dinas
kesehatan
100%
384.567
Dinas
kesehatan
4%
205.000
Dinas
kesehatan
30%
350.000
Dinas
kesehatan
70%
200.000
Dinas
kesehatan
120/100.0
00
300.000
Dinas
kesehatan
10/1000
476.522
Dinas
kesehatan
PEKERJAAN UMUM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-23
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Program
Pembangunan
Saluran
Drainase/GorongGorong
Program
Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
Program
Rehabilitasi/Pemeliha
raan Jalan dan
Jembatan
Program
Pembangunan
Sistem
Informasi/Database
Jalan dan Jembatan
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air
Limbah
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Tingkat
aksesibilitas
wilayah
Persentase jalan
lingkungan
(kota/desa)
dalam kondisi
baik
Panjang jalan
yang memiliki
drainase/salura
n pembuangan
air (minimal 1,5
M) (Km)
Persentase jalan
kabupaten
dengan kondisi
baik
Persentase
jembatan
kabupaten
dengan kondisi
baik
Tingkat akses
data jalan dan
jembatan
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
65%
68.900.000
69,09%
8.900.000
5063,88
M
1.700.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
65%
16.000.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
68%
11.800.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
100%
50.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
Persentase
jaringan irigasi
dalam kondisi
baik
75%
9.000.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
Cakupan
jaringan irigasi
70%
16.000.000
Tersedianya air
irigasi untuk
pertanian
rakyat pada
sistem irigasi
yang sudah
ada*
Tersedianya
sistem air
limbah
setempat yang
memadai*
Tersedianya
akses air
minum yang
aman melalui
sistem
penyediaan air
minum dengan
jaringan
perpipaan
terlindungi
dengan
60%
7.110.345
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
88,19%
1.500.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
46,16%
17.000.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
V-24
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
kebutuhan
pokok minimal
60
liter/orang/hari*
(%)
Program
Pengendalian Banjir
Program
Pengembangan
Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
Program Pengaturan
dan Pengawasan
Jasa Konstruksi
4
Cakupan
pengelolaan
wilayah banjir
Cakupan
penerangan
jalan perkotaan
62,5%
4.250.445
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas Tata
kota dan
Kebersihan
74%
12.400.000
Pengembangan
prasarana bisnis
perkotaan
Cakupan
pembangunan
infrastruktur
perkantoran
Tingkat
Fasilitasi PNPM
1 buah
2.000.000
20%
20.000.000
100%
430.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pedoman harga
standar
bangunan
gedung negara
Sistem
informasi jasa
konstruksi
Penerbitan IUJK
dalam waktu 10
(sepuluh) hari
100%
240.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
100%
125.000
100%
170.590
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
91%
250.000
29,8%
250.000
2%
250.000
Dinas Tata
kota dan
Kebersihan
Dinas
Pekerjaan
Umum
PERUMAHAN
Program
Pengembangan
Perumahan
Cakupan
ketersediaan
rumah layak
huni*
Cakupan
layanan rumah
layak huni yang
terjangkau*
Berkurangnya
luasan
permukiman
kumuh
dikawasan
perkotaan* (%)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
Dinas
Pekerjaan
Umum/Dinas
Tata Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
Dinas
Pekerjaan
Umum/Dinas
Tata Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
Dinas
Pekerjaan
Umun/Dinas
Tata Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
V-25
N
o
5
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program Lingkungan
Sehat Perumahan
Persentase luas
pemukiman
yang tertata
Program Pengelolaan
Areal Pemakaman
PENATAAN RUANG
Program
Perencanaan Tata
Ruang
Program
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
6
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
19,87%
845.000
Tingkat
ketersediaan
prasarana dan
sarana
pemakaman
100%
170.000
Tingkat
ketersediaan
dokumen
perencanaan
tata ruang
Tingkat
implementasi
dokumen
perencanaan
tata ruang
Cakupan
rencana tata
ruang
perkotaan
62,5%
700.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
90%
350.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
60%
900.000
100%
350.000
Dinas Tata
Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
Kantor
Satuan Polisi
Pamomg
Praja
1 sektor
110.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
85%
500.000
Sekretariat
Daerah/Bagi
an Tata
Pemerintaha
n
35%
1.150.000
Sekretariat
Daerah/Bagi
an Tata
Pemerintaha
n
Tingkat
pengendalian
pemanfaatan
ruang sebagai
acuan
minimalisir alih
fungsi lahan
yang tidak
sesuai
peruntukannya
Dinas Tata
Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
Dinas Tata
Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Kerjasama
Pembangunan
Program
Pengembangan
Wilayah Perbatasan
Tercapainya
kerjasama
pembangunan
lintas sektor
antar
Kabupaten
Persentase
jumlah
penyelesaian
tata batas antar
kabupaten/provi
nsi
Persentase
jumlah
penyelesaian
tata batas antar
desa/ kelurahan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-26
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
Program
Perencanaan
Pengembangan KotaKota Menengah dan
Besar
Cakupan bahan
kebijakan
perencanaan
pembangunan
dan
pengembangan
kota-kota
menengah dan
besar
100%
255.789
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Peningkatan
kapasitas
aparatur
perencana
100%
170.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Tersusunnya
Laporan
Pertanggung
Jawaban
Penyelenggaraa
n Pemerintah
Daerah
Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJPD yang
telah ditetapkan
dengan Perda
Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJMD yang
telah ditetapkan
dengan Perda
Tersedianya
dokumen
perencanaan
RKPD yang
telah ditetapkan
dengan Perkada
Pencapaian
target MDG'S
100%
290.000
Sekretariat
Daerah/Bagi
an Tata
Pemerintaha
n
Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
1
Dokumen
-
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1
dokumen
300.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1
Dokumen
750.000
50%
50.000
Tersusunnya
Program
Gerbang Emas
100%
885.530
Tingkat evaluasi
pelaksanaan
pembangunan
daerah
Terkendalinya
inflasi daerah
100%
150.000
6%
150.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah/
SKPD
Kecamatan
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Sekretariat
Daerah/Bagi
an Ekonomi
Pembanguna
n
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-27
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program
Perencanaan Sosial
dan Budaya
Program
Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya
Alam
7
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
Tingkat
ketersediaan
dokumen
perencanaan
pembangunan
ekonomi
Tingkat
implementasi
dokumen
perencanaan
pembangunan
ekonomi
(moneva)
Pencapaian
program PNPM
Kabupaten
100%
200.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
100%
200.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
100%
700.000
Pencapaian
program
penanggulanga
n kemiskinan
77,5%
80.000
Tingkat
ketersediaan
dokumen
perencanaan
pembangunan
sosial budaya
100%
200.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Tingkat
implementasi
dokumen
perencanaan
pembangunan
sosial budaya
(evaluasi)
Tingkat
ketersediaan
dokumen
perencanaan
prasarana
wilayah, tata
ruang dan
lingkungan
hidup (%)
Tingkat
implementasi
dokumen
perencanaan
prasarana
wilayah, tata
ruang dan
lingkungan
hidup (moneva)
Pencapaian
program
Pamsimas
100%
200.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
100%
200.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
100%
200.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
100%
147.800
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
PERHUBUNGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-28
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Program
Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Program
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
Jumlah terminal
yang
dioperasikan
3 buah
920.000
Jumlah bengkel
umum yang
berstandar
25 buah
30.000
Cakupan
pelayanan
perparkiran
85%
200.000
Peningkatan
tipe pelabuhan
udara
51%
10.000.000
3 unit
2.000.000
5 buah
1.635.000
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
300 buah
650.000
Cakupan marka
jalan dan zebra
cross
3.353 M2
720.000
Jumlah pagar
pengaman jalan
50 buah
88.000
Jumlah Perda
dan Perbup
tentang
penyelenggaraa
n perhubungan
Jumlah unit
satuan
pengawasan
2
dokumen
50.000
2 unit
300.000
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Jumlah
angkutan umum
yang melayani
wilayah yang
telah tersedia
jaringan jalan
kabupaten
Jumlah standar
keselamatan
bagi angkutan
umum yang
melayani trayek
di dalam
kabupaten
Jumlah rambu
yang terpasang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
V-29
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program
Peningkatan
Kelayakan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
8
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Rasio jumlah
kendaraan
bermotor layak
jalan terhadap
kendaraan
bermotor wajib
uji
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
3200/340
0
300.000
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
100%
10.510.524
70%
570.000
100%
110.000
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
100%
510.000
100%
110.000
100%
30.000
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
LINGKUNGAN HIDUP
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Cakupan
pelayanan
persampahan
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Prosentase
usaha dan/atau
kegiatan
sumber tidak
bergerak yang
memenuhi
persyaratan
administrasi
dan teknis
pengendalian
pencemaran
udara*
Prosentase
jumlah
pengaduan
masyarakat
akibat adanya
dugaan
pencemaran
dan/atau
perusakan
lingkungan
hidup yang
ditindaklanjuti*
Cakupan
pengawasan
pelaksanaan
AMDAL
Penegakan
hukum
lingkungan
Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam
Prosentase
jumlah usaha
dan/atau
kegiatan yang
mentaati
persyaratan
administrasi
dan teknis
pencegahan
pencemaran
air*
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
Dinas Tata
Kota,
Kebersihan
dan
Pengelolaan
Pasar
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
V-30
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program Rehabilitasi
dan Pemulihan
Cadangan Sumber
Daya Alam
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Program
Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan
Hidup
9
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
Prosentase
luasan lahan
yang telah
ditetapkan
status
kerusakan lahan
dan/atau tanah
untuk produksi
biomassa yang
di informasikan*
Tersedianya
luasan RTH
publik sebesar
50 % dari luas
wilayah
kota/kawasan
perkotaan*
Ketersediaan
informasi
pelanggaran
dan perusakan
sumber daya
alam dan
lingkungan
hidup
100%
175.649
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
20
11.450.000
Dinas Tata
Kota dan
Kebersihan
100%
222.987
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
Luas lahan yang
di bebaskan
50 Ha
PERTANAHAN
Program Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Program
Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan
1
0
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Fasilitasi
penyelesaian
konflik
pertanahan
3
3.548.791
87,50%
1.400.000
Sekretariat
Daerah/Bagi
an Tata
Pemerintaha
n
Sekretariat
Daerah/Bagi
an Tata
Pemerintaha
n
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Rasio penduduk
berKTP per
satuan
penduduk
Rasio bayi
berakte
kelahiran
0,577
367.000
0,96
80.000
Rasio pasangan
berakte nikah
0,78
565.000
500
250.000
Kepemilikan
akta kelahiran
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
V-31
N
o
1
1
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
Penerapan KTP
Nasional
berbasis NIK
86%
400.000
Masyarakat
yang memiliki
Kartu Keluarga
75.145
jiwa
225.000
Cakupan
pelayanan
administrasi
kependudukan
70%
150.000
SKPD
Penanggun
g Jawab
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Keserasian
Kebijakan
Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
Cakupan
fasilitasi kota
layak anak
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Pemetaan
Potensi
Organisasi dan
Lembaga
masyarakat
yang berperan
dalam
pemberdayaan
perempuan dan
anak
Fasilitasi
pengembangan
pusat
pelayanan
terpadu
pemberdayaan
perempuan
Penyelesaian
pengaduan
perlindungan
perempuan dan
anak dari
tindakan
kekerasan
Rasio KDRT
Program
Peningkatan Kualitas
Hidup dan
Perlindungan
Perempuan
Persentase
tenaga kerja
dibawah umur
40%
380.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
1
organisasi
100.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
2 unit
100.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
85%
250.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
0,005
100.000
0%
25.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-32
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program
Peningkatan Peran
Serta dan
Kesetaraan Gender
Dalam
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan
pengaduan oleh
petugas terlatih
didalam unit
pelayanan
terpadu *
Cakupan
layanan
bimbingan
rohani yang
diberikan
petugas
bimbingan
rohani terlatih
bagi perempuan
dan anak
korban
kekerasan
didalam unit
pelayanan
terpadu*
Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
layanan
bantuan hukum
*
Cakupan
layanan
reintegrasi
sosial bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan*
Jumlah
organisasi/lemb
aga wanita
yang dibina
(buah)
Partisipasi
Angkatan Kerja
Perempuan
PKK aktif
1
2
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
70%
125.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
100%
100.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
100%
250.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
100%
300.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
25 buah
100.000
65,5%
100.000
100%
200.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-33
N
o
1
3
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
Program Keluarga
Berencana
Rata-rata
jumlah anak per
keluarga
2,5 anak
630.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Program Pembinaan
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR
Yang Mandiri
Cakupan
peserta KB aktif
(terhadap
jumlah PUS)
81,26%
480.977
Program Penyiapan
Tenaga Pendamping
Kelompok Bina
Keluarga
Rasio Keluarga
pra sejahtera
dan keluarga
sejahtera 1
11,87%
500.345
Jumlah
penerima beras
miskin
8.040
Jiwa
900.000
Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja/SKPD
Kecamatan
Prosentase
PMKS terhadap
jumlah
penduduk
Cakupan
pelayanan
tanggap darurat
0,55%
2.000.000
Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja
100%
700.000
Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja
Cakupan anak
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong
Tahun
2016
merupakan
tahun
kedua
pelaksanaan
RPJMD
Kabupaten Tabalong tahun 2015-2019. Pembangunan daerah tahun
2016lebih ditekankan pada peningkatan pelayanan dasar sebagai
lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban
atas
permasalahan
yang
berkembang
saat
ini,
dengan
memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan
memperhatikan
prioritas
dan
sasaran
pembangunan
dalam
Kabupaten Tabalong tahun 2016 dan mempertimbangkan kapasitas
riil keuangan daerah Kabupaten Tabalong tahun 2016, maka
rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya
pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan.
5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan, ditetapkan
rencana program dan kegiatan tahun 2016 beserta pagu indikatif
pendanaannya.
Program
dan
kegiatan
prioritas
tersebut
dilaksanakan melalui belanja tidak langsung maupun belanja
langsung yang dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rencana program pembangunan prioritas Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 mengacu pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2015
– 2019 adalah sebagai berikut :
1. Penguatan, peningkatan dan pembangunan bidang pendidikan
dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kualitas
dan
kemandirian
pengelolaan
masyarakat,
sistem
keamanan
sumberdaya
lingkungan
aparatur,
dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
dan
penguatan
V-1
kelembagaan masyarakat. Prioritas ini dilaksanakan dengan
program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Luar Biasa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Peningkatan Wawasan Pendidikan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak
dan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
Program pengembangan pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
Program Keluarga Berencana
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang mandiri
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program pembinaan anak terlantar
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-2
30) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
31) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
32) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
33) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
34) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
35) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
36) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang
kondusif
37) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
38) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
39) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
40) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
41) Program peningkatan peran serta kepemudaan
42) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan
dan kecakapan hidup pemuda
43) Program pembinaan dan pengembangan kepegawaian
44) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
45) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
46) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
47) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
48) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(Urusan)
49) Program pendidikan kedinasan
50) Program pendidikan kedinasan
51) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
52) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
53) Program pengembangan wawasan kebangsaan
54) Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan
55) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
(pekat)
56) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam
57) Program peningkatan penataan kelembagaan sosial
kemasyarakatan dan keagamaan
58) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
59) Program Pengembangan Nilai Budaya
60) Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
61) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-3
62) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya
63) Program Pengembangan Kekayaan Budaya
2. Penguatan, peningkatan dan pembangunan bidang kesehatan
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas dan
rumah sakit. Prioritas ini dilaksanakan dengan program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
Program pembinaan dan pengembangan UKS
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
3. Penguatan, peningkatan dan pembangunan bidang infrastruktur
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, kualitas
infrastruktur dan prasarana wilayah, kualitas daya dukung
lingkungan hidup dan terbangunnya sentra-sentra agrobisnis
dan agro industri. Prioritas ini dilaksanakan dengan program :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-4
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan
dan jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Program Pengembangan, pengelolaan dan Konservasi
sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah
Program pengendalian banjir
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program Pengawasan Jasa Konstruksi
Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
Program pengelolaan areal pemakaman
Program Kerjasama Pembangunan
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah
dan Besar
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan
Bencana
Program Pengkajian dan Penelitan Perencanaan
Pembangunan
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-5
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
dan pemanfaatan tanah
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Desa
Program peningkatan dan pengembangan pendapatan asli
daerah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan
prasarana daerah
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(Urusan)
Program pembinaan dan pengembangan kepegawaian
Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Program Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Program peningkatan pelayanan angkutan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Program Peningkatan Operasional Pemeliharaan Prasarna
dan Sarana Pasar
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan
Informasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-6
66) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
67) Program Kerjasama Informsi dan Media Massa
68) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
69) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
70) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
71) Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
72) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
73) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
lapangan
74) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
75) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
76) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
77) Program pengembangan agribisnis
78) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
79) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
80) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
81) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
82) Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Perairan
83) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
84) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
85) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
86) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
87) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
88) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
89) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
90) Program Penataan Struktur Industri
91) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
92) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang
kondusif
93) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
94) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
95) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5.2. Program Prioritas Berdasarkan Urusan
Berdasarkan urusan, program prioritas Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 dapat dikelompokkan sebagai berikut :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-7
1. Urusan Wajib
1)
Pendidikan
a. Program Pendidikan anak usia dini
b. Program Wajib belajar sembilan tahun
c. Program Pendidikan menengah
d. Program
Peningkatan
mutu
pendidik
dan
tenaga
kependidikan
e. Program Manajemen pelayanan pendidikan
f. Program Pendidikan non formal
g. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
2)
Kesehatan
a. Program Obat dan perbekalan kesehatan
b. Program Upaya kesehatan masyarakat
c. Program Pengembangan obat asli Indonesia
d. Program
Promosi
kesehatan
dan
pemberdayaan
masyarakat
e. Program Perbaikan gizi masyarakat
f. Program Pengembangan lingkungan sehat
g. Program
Pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
h. Program Standarisasi pelayanan kesehatan
i. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
j. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
k. Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
l. Program Pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
rumah
sakit/rumah
sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
m. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
n. Program Pengawasan obat dan makanan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-8
o. Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
anak
3)
Pekerjaan Umum
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
e. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan
dan Jembatan
f. Program
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
h. Program Pengendalian Banjir
i. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
j. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
k. Program Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
4)
Perumahan
a. Program Pengembangan Perumahan
b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
c. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
5)
Penataan Ruang
a. Program Perencanaan Tata Ruang
b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6)
Perencanaan Pembangunan
a. Program Kerjasama Pembangunan
b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-9
c. Program
Perencanaan
Pengembangan
Kota-kota
Menengah dan Besar
d. Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
g. Program Perencanaan Sosial Budaya
h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
7)
Perhubungan
a. Program
Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas
Perhubungan
b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
d. Program
Peningkatan
Kelayakan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
8)
Lingkungan Hidup
a. Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
b. Program
Pengendalian
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam
e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
9)
Pertanahan
a. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-10
10) Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
b. Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
d. Program
Peningkatan
Peran
Serta
dan
Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
12) KB dan Keluarga Sejahtera
a. Program Keluarga Berencana
b. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR yang Mandiri
c. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
13) Sosial
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
c. Program Pembinaan Anak Terlantar
d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
e. Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
f. Program
Penataan
Peningkatan
Kelembagaan
Sosial
Kemasyarakatan, Keagamaan dan Kenegaraan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-11
14) Ketenagakerjaan
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a. Program Penciptaan Iklim Usha Kecil Menengah yang
Kondusif
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM
c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
UMKM
d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
16) Penanaman Modal Daerah
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
b. Program
Peningkatan
Iklim
Investasi
dan
Realisasi
Investasi
17) Kebudayaan
a. Program Pengembangan Nilai Budaya
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
18) Pemuda dan Olahraga
a. Program
Pengembangan
dan
Keserasian
Kebijakan
Pemuda
b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
c. Program
Peningkatan
Upaya
Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-12
d. Program
Pengembangan
Kebijakan
dan
Manajemen
Olahraga
e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Program
Peningkatan
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan
b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
e. Program
Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
f. Program Pendidikan Politik Masyarakat
g. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
20) Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah
a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
b. Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
d. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-13
h. Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
i. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
j. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
k. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Kinerja
Aparatur
l. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan
Asli Daerah
m. Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan
Pemerintah Daerah
n. Program
Pembinaan
dan
Fasilitasi
Pemerintahan
Kelurahan
o. Program Pendidikan Kedinasan
p. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
21) Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
c. Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun Desa
d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
e. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Desa
22) Statistik
a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
23) Kearsipan
a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-14
c. Program
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Sarana
dan
Prasarana Kearsipan
d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
24) Komunikasi dan Informatika
a. Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi
dan
Media Massa
b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi
dan Informasi
c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
d. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
2. Urusan Pilihan
1)
Pertanian
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
g. ProgramPencegahan
dan
Penanggulangan
Penyakit
Ternak
h. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
i. Program Pengembangan Agribisnis
2)
Kehutanan
a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan
d. Program Pembinaan dan Penertiban Industri hasil Hutan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-15
3)
Energi dan Sumberdaya Mineral
a. Program
Pembinaan
dan
Pengawasan
Bidang
Pertambangan
b. Program
Pembinaan
dan
Pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikan
4)
Pariwisata
a. Program Pengembangajn Pemasaran Pariwisata
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
c. Program Pengembangan Kemitraan
5)
Kelauatan dan Perikanan
a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
c. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
d. Program
Optimalisasi
Pengelolaan
dan
Pemasaran
Produksi Perikanan
e. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Perairan
6)
Perdagangan
a. Program
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
c. Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam
Negeri
d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
e. Program Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pasar
7)
Perindustrian
a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-16
d. Program Penataan Struktur Industri
5.3. Program Prioritas dan Indikator Kinerja
Penetapan
prioritas
program
pembangunan
daerah
dan
indikator kinerja yang ingin dicapai tahun 2016 mengacu pada
program
pembangunan
yang
teruang
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel 5.1
Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Tahun 2016
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
A
URUSAN WAJIB
1
PENDIDIKAN
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
(PAUD)
Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
APK pendidikan
anak usia dini
(PAUD/TK)
APM pendidikan
anak usia dini
(PAUD/TK)
Angka
Partisipasi Kasar
(APK) :
62,49%
385.000
Dinas
Pendidikan
48,46%
342.020
Dinas
Pendidikan
APK SD/MI/Paket
A
APK
SMP/MTs/Paket
B
Angka
Partisipasi Murni
(APM) :
APM
SD/MI/Paket A
APM
SMP/MTs/Paket
B
Angka putus
sekolah
maksimal :
a. Jenjang SD
b. Jenjang SMP
Persentase
kelulusan:
a. Jenjang SD
b. Jenjang SMP
114,07%
850.000
97,39%
870.000
99,38%
500.000
81,09%
500.000
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
0,10%
0,25%
400.000
500.000
Dinas
Pendidikan
100%
99,87%
600.000
475.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-17
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Angka
Melanjutkan
dari SD/MI ke
SMP/MTs
Peningkatan
sarana
prasarana
pendidikan:
a. Ruang kelas
SD baik
b. Ruang kelas
SMP baik
c. Ketersediaan
ruang
perpustakaan
SD
d. Ketersediaan
laboratorium
IPA lengkap SMP
Program Pendidikan
Menengah
Satuan
pendidikan
telah
terakreditasi
(%) :
- Jenjang
SD/SDLB
- Jenjang
SMP/SMPLB
Rasio murid per
kelas rata-rata
SD/MI
Rasio murid per
kelas rata-rata
SMP/MTs
Angka
Partisipasi Kasar
(APK)
SMA/SMK/MA/Pa
ket C
Angka
Partisipasi Murni
(APM)
SMA/SMK/MA/Pa
ket C
Persentase
kelulusan
jenjang
SMA/SMK/MA
Angka
Melanjutkan
dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
Angka Putus
Sekolah
SMA/MA/SMK
Ruang kelas
SMA/SMK/MA
baik
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
96,26%
Rp. (000)
1.200.000
SKPD
Penanggun
g Jawab
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
88,15%
8.000.000
88,93%
1.200.000
57,21%
670.000
82,79%
2.036.000
Dinas
Pendidikan
73,34%
85.000
91,95%
85.000
22
500.000
24
551.250
88,13%
2.646.000
Dinas
Pendidikan
76,86%
1.500.000
Dinas
Pendidikan
99,65%
950.000
Dinas
Pendidikan
107,90%
7.950.000
Dinas
Pendidikan
0,17%
1.318.000
Dinas
Pendidikan
95,43%
1.922.500
Dinas
Pendidikan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-18
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program Pendidikan
Non Formal
Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
SMK yang telah
memiliki
standar ISO
9001:2008 (%)
Rasio murid per
kelas rata-rata
SMA/K/MA
Angka Melek
Huruf
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
32,20%
150.000
Dinas
Pendidikan
30
157.500
Dinas
Pendidikan
99,04%
280.000
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
- SD/MI
78,54%
800.000
- SMP/MTs
90,02%
800.000
- SMA/K/MA
95,64%
800.000
Guru yang telah
lulus sertifikasi
untuk jenjang
pendidikan (%) :
- SD/MI
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
63,35%
720.000
- SMP/MTs
67,64%
730.000
- SMA/K/MA
60,26%
730.000
95
1.000.000
111,36
1.000.000
96,22
1.000.000
30.000
Orang
1.467.000
Kantor
Perpustakaa
n dan Arsip
Daerah
60555
Eks
418.000
Kantor
Perpustakaa
n dan Arsip
Daerah
91%
4.080.000
Guru yang
memenuhi
kualifikasi S1/D-IV
(%):
Rasio guru per
murid SD/MI
Rasio guru per
murid SMP/MTs
Rasio guru per
murid
SMA/K/MA
Jumlah
pengunjung
perpustakaan
per tahun
Koleksi buku
yang tersedia di
perpustakaan
daerah
Program Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Ketersediaan
kurikulum
nasional dan
lokal (%)
Satuan
pendidikan
dengan nilai
akreditasi
minimal (%) :
- Jenjang
SD/SDLB
- Jenjang
SMP/SMPLB
- Jenjang
SMA/SMK/SMAL
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
73,34%
85.000
91,95%
85.000
81,25%
95.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-19
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
B
2
KESEHATAN
Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Jumlah item
obat, Vaksin
dan perbekalan
kesehatan
sesuai
kebutuhan
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Cakupan
Pelayanan Gawat
Darurat Level 1
yang harus
diberikan sarana
kesehatan
(Puskesmas + RS)
di Kabupaten/Kota
Cakupan
Puskesmas
dengan
program
kesehatan jiwa
dan NAPZA
menjadi 100%
pada tahun
2019
Rasio Dokter
Per-Satuan
Penduduk
Cakupan
puskesmas
BLUD
Jumlah
Puskesmas
Terakreditasi
Cakupan
komplikasi
kebidanan yang
ditangani
Cakupan
kelurahan
Universal Child
Immunization
(UCI)
Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
dasar pasien
masyarakat
miskin
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan pasien
masyarakat
miskin
Cakupan
kunjungan ibu
hamil K4*
382 item
3.678.000
Dinas
kesehatan
50%
2.265.000
Dinas
kesehatan
93,75%
500.000
Dinas
kesehatan
1 : 4.800
1.500.000
62,50%
500.000
10 buah
500.000
Dinas
kesehatan
100%
500.000
Dinas
kesehatan
94,0%
750.000
Dinas
kesehatan
100%
8.500.000
Dinas
kesehatan
11,5
36.150.000
Dinas
kesehatan
95%
330.000
Dinas
kesehatan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
Badan
Kepegawaia
n Daerah
dan Dinas
Kesehatan
Dinas
kesehatan
V-20
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Cakupan
pelayanan
nifas*
Cakupan
neonatus
dengan
komplikasi yang
ditangani *
Cakupan
penjaringan
kesehatan siswa
SD dan
setingkat*
Cakupan desa
siaga aktif*
Tingkat
pelayanan
kefarmasian
Peningkatan
Pelayanan
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular (PTM)
Program
Pengawasan Obat
dan Makanan
Program
Pengembangan Obat
Asli Indonesia
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Tingkat
pengawasan
obat dan
makanan/minu
man
Tingkat
pengembangan
obat tradisional
yang
berstandarisasi
Persentase
rumah tangga
yang
berperilaku
hidup bersih
dan sehat
Jumlah
posyandu
mandiri
Prevalensi gizi
buruk
Cakupan rumah
memiliki
sanitasi dasar
Penemuan dan
Penanganan
Penyakit
Menular
Langsung (HIV
AIDS, TB Paru,
Kusta, Diare
dan Pnemonia)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
100%
330.000
Dinas
kesehatan
67%
330.000
Dinas
kesehatan
100%
164.000
Dinas
kesehatan
82,3%
455.670
100%
210.000
40%
165.700
Dinas
kesehatan
100%
235.000
Dinas
kesehatan
60%
130.000
Dinas
kesehatan
63,12%
210.490
Dinas
kesehatan
179 buah
220.000
Dinas
kesehatan
0%
150.000
49,73%
1.617.750
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
100%
749.493
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
V-21
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas/Puskesm
as Pembantu dan
Jaringannya
Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Rumah Sakit /Rumah
Sakit Jiwa/Rumah
Sakit ParuParu/Rumah Sakit
Mata
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
Cakupan
desa/kelurahan
mengalami KLB
yang dilakukan
penyelidikan
epidemiologi <
24 jam* (%)
Tingkat sistem
informasi
kesehatan yang
handal
Meningkatnya
kualitas
prasarana dan
sarana
kesehatan di
puskesmas/
puskesmas
pembantu dan
jaringannya :
a. Puskesmas
dengan kondisi
baik
b. Puskesmas
pembantu
dengan kondisi
baik
c. Cakupan
poskesdes
d. Cakupan
Puskesmas
e. Cakupan
puskesmas
pembantu
Peningkatan
kualitas
pelayanan
RSUD
Badaruddin
100%
203.000
Dinas
kesehatan
100%
538.600
Dinas
kesehatan
4.701.234
Dinas
kesehatan
a. Persentase
penduduk
memanfaatkan
RSUD
b. Jumlah
kunjungan
rawat jalan
b. Jumlah
kunjungan
rawat inap
c. BOR (Bed
Occupancy
Rate)
d. TOI (Turn
Over Internal)
17,2%
RSUD H.
Badaruddin
32.489
RSUD H.
Badaruddin
11.890
RSUD H.
Badaruddin
70,43%
RSUD H.
Badaruddin
1,85
RSUD H.
Badaruddin
85%
Dinas
kesehatan
60%
Dinas
kesehatan
100%
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
100%
100%
35.500.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
RSUD H.
Badaruddin
V-22
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Anak
Balita
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Lansia
Program
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Indikator
Kinerja
(Outcome)
e. ALOS
(Average
Length Of Stay)
f. NDR (Net
Death Rate)
g. Prosentase
penduduk
miskin yang
terlayani RSUD
h. Rasio tempat
tidur pasien per
jumlah
penduduk
(standart 1 bed
untuk 1000
orang)
i. Rasio
kecukupan
tenaga medis
j. Indeks
kepuasan
masyarakat
Cakupan
kerjasama
pelayanan
kesehatan
Cakupan
kunjungan bayi*
Cakupan
pelayanan anak
balita*
Cakupan balita
gizi buruk
mendapat
perawatan*
Persentase gizi
kurang pada
anak balita
Cakupan
pemberian
makanan
pendamping ASI
anak usia 6-24
bulan keluarga
miskin*
Cakupan
pelayanan
kesehatan
lansia
Angka kematian
ibu per 1000
kelahiran hidup
Angka kematian
bayi per 1000
kelahiran hidup
3
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
4,56
RSUD H.
Badaruddin
13,79
RSUD H.
Badaruddin
RSUD H.
Badaruddin
70%
94
RSUD H.
Badaruddin
22/94
RSUD H.
Badaruddin
65%
40.000
RSUD H.
Badaruddin
87,5%
8.550.000
Dinas
kesehatan /
RSUD
94%
200.000
Dinas
kesehatan
81%
250.000
Dinas
kesehatan
100%
384.567
Dinas
kesehatan
4%
205.000
Dinas
kesehatan
30%
350.000
Dinas
kesehatan
70%
200.000
Dinas
kesehatan
120/100.0
00
300.000
Dinas
kesehatan
10/1000
476.522
Dinas
kesehatan
PEKERJAAN UMUM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-23
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Program
Pembangunan
Saluran
Drainase/GorongGorong
Program
Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
Program
Rehabilitasi/Pemeliha
raan Jalan dan
Jembatan
Program
Pembangunan
Sistem
Informasi/Database
Jalan dan Jembatan
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air
Limbah
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Tingkat
aksesibilitas
wilayah
Persentase jalan
lingkungan
(kota/desa)
dalam kondisi
baik
Panjang jalan
yang memiliki
drainase/salura
n pembuangan
air (minimal 1,5
M) (Km)
Persentase jalan
kabupaten
dengan kondisi
baik
Persentase
jembatan
kabupaten
dengan kondisi
baik
Tingkat akses
data jalan dan
jembatan
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
65%
68.900.000
69,09%
8.900.000
5063,88
M
1.700.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
65%
16.000.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
68%
11.800.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
100%
50.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
Persentase
jaringan irigasi
dalam kondisi
baik
75%
9.000.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
Cakupan
jaringan irigasi
70%
16.000.000
Tersedianya air
irigasi untuk
pertanian
rakyat pada
sistem irigasi
yang sudah
ada*
Tersedianya
sistem air
limbah
setempat yang
memadai*
Tersedianya
akses air
minum yang
aman melalui
sistem
penyediaan air
minum dengan
jaringan
perpipaan
terlindungi
dengan
60%
7.110.345
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
88,19%
1.500.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
46,16%
17.000.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
V-24
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
kebutuhan
pokok minimal
60
liter/orang/hari*
(%)
Program
Pengendalian Banjir
Program
Pengembangan
Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
Program Pengaturan
dan Pengawasan
Jasa Konstruksi
4
Cakupan
pengelolaan
wilayah banjir
Cakupan
penerangan
jalan perkotaan
62,5%
4.250.445
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas Tata
kota dan
Kebersihan
74%
12.400.000
Pengembangan
prasarana bisnis
perkotaan
Cakupan
pembangunan
infrastruktur
perkantoran
Tingkat
Fasilitasi PNPM
1 buah
2.000.000
20%
20.000.000
100%
430.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pedoman harga
standar
bangunan
gedung negara
Sistem
informasi jasa
konstruksi
Penerbitan IUJK
dalam waktu 10
(sepuluh) hari
100%
240.000
Dinas
Pekerjaan
Umum
100%
125.000
100%
170.590
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
91%
250.000
29,8%
250.000
2%
250.000
Dinas Tata
kota dan
Kebersihan
Dinas
Pekerjaan
Umum
PERUMAHAN
Program
Pengembangan
Perumahan
Cakupan
ketersediaan
rumah layak
huni*
Cakupan
layanan rumah
layak huni yang
terjangkau*
Berkurangnya
luasan
permukiman
kumuh
dikawasan
perkotaan* (%)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
Dinas
Pekerjaan
Umum/Dinas
Tata Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
Dinas
Pekerjaan
Umum/Dinas
Tata Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
Dinas
Pekerjaan
Umun/Dinas
Tata Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
V-25
N
o
5
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program Lingkungan
Sehat Perumahan
Persentase luas
pemukiman
yang tertata
Program Pengelolaan
Areal Pemakaman
PENATAAN RUANG
Program
Perencanaan Tata
Ruang
Program
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
6
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
19,87%
845.000
Tingkat
ketersediaan
prasarana dan
sarana
pemakaman
100%
170.000
Tingkat
ketersediaan
dokumen
perencanaan
tata ruang
Tingkat
implementasi
dokumen
perencanaan
tata ruang
Cakupan
rencana tata
ruang
perkotaan
62,5%
700.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
90%
350.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
60%
900.000
100%
350.000
Dinas Tata
Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
Kantor
Satuan Polisi
Pamomg
Praja
1 sektor
110.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
85%
500.000
Sekretariat
Daerah/Bagi
an Tata
Pemerintaha
n
35%
1.150.000
Sekretariat
Daerah/Bagi
an Tata
Pemerintaha
n
Tingkat
pengendalian
pemanfaatan
ruang sebagai
acuan
minimalisir alih
fungsi lahan
yang tidak
sesuai
peruntukannya
Dinas Tata
Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
Dinas Tata
Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Kerjasama
Pembangunan
Program
Pengembangan
Wilayah Perbatasan
Tercapainya
kerjasama
pembangunan
lintas sektor
antar
Kabupaten
Persentase
jumlah
penyelesaian
tata batas antar
kabupaten/provi
nsi
Persentase
jumlah
penyelesaian
tata batas antar
desa/ kelurahan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-26
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
Program
Perencanaan
Pengembangan KotaKota Menengah dan
Besar
Cakupan bahan
kebijakan
perencanaan
pembangunan
dan
pengembangan
kota-kota
menengah dan
besar
100%
255.789
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Peningkatan
kapasitas
aparatur
perencana
100%
170.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Tersusunnya
Laporan
Pertanggung
Jawaban
Penyelenggaraa
n Pemerintah
Daerah
Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJPD yang
telah ditetapkan
dengan Perda
Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJMD yang
telah ditetapkan
dengan Perda
Tersedianya
dokumen
perencanaan
RKPD yang
telah ditetapkan
dengan Perkada
Pencapaian
target MDG'S
100%
290.000
Sekretariat
Daerah/Bagi
an Tata
Pemerintaha
n
Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
1
Dokumen
-
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1
dokumen
300.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1
Dokumen
750.000
50%
50.000
Tersusunnya
Program
Gerbang Emas
100%
885.530
Tingkat evaluasi
pelaksanaan
pembangunan
daerah
Terkendalinya
inflasi daerah
100%
150.000
6%
150.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah/
SKPD
Kecamatan
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Sekretariat
Daerah/Bagi
an Ekonomi
Pembanguna
n
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-27
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program
Perencanaan Sosial
dan Budaya
Program
Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya
Alam
7
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
Tingkat
ketersediaan
dokumen
perencanaan
pembangunan
ekonomi
Tingkat
implementasi
dokumen
perencanaan
pembangunan
ekonomi
(moneva)
Pencapaian
program PNPM
Kabupaten
100%
200.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
100%
200.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
100%
700.000
Pencapaian
program
penanggulanga
n kemiskinan
77,5%
80.000
Tingkat
ketersediaan
dokumen
perencanaan
pembangunan
sosial budaya
100%
200.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Tingkat
implementasi
dokumen
perencanaan
pembangunan
sosial budaya
(evaluasi)
Tingkat
ketersediaan
dokumen
perencanaan
prasarana
wilayah, tata
ruang dan
lingkungan
hidup (%)
Tingkat
implementasi
dokumen
perencanaan
prasarana
wilayah, tata
ruang dan
lingkungan
hidup (moneva)
Pencapaian
program
Pamsimas
100%
200.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
100%
200.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
100%
200.000
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
100%
147.800
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
PERHUBUNGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-28
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Program
Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Program
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
Jumlah terminal
yang
dioperasikan
3 buah
920.000
Jumlah bengkel
umum yang
berstandar
25 buah
30.000
Cakupan
pelayanan
perparkiran
85%
200.000
Peningkatan
tipe pelabuhan
udara
51%
10.000.000
3 unit
2.000.000
5 buah
1.635.000
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
300 buah
650.000
Cakupan marka
jalan dan zebra
cross
3.353 M2
720.000
Jumlah pagar
pengaman jalan
50 buah
88.000
Jumlah Perda
dan Perbup
tentang
penyelenggaraa
n perhubungan
Jumlah unit
satuan
pengawasan
2
dokumen
50.000
2 unit
300.000
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Jumlah
angkutan umum
yang melayani
wilayah yang
telah tersedia
jaringan jalan
kabupaten
Jumlah standar
keselamatan
bagi angkutan
umum yang
melayani trayek
di dalam
kabupaten
Jumlah rambu
yang terpasang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
V-29
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program
Peningkatan
Kelayakan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
8
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Rasio jumlah
kendaraan
bermotor layak
jalan terhadap
kendaraan
bermotor wajib
uji
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
3200/340
0
300.000
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
100%
10.510.524
70%
570.000
100%
110.000
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
100%
510.000
100%
110.000
100%
30.000
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
LINGKUNGAN HIDUP
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Cakupan
pelayanan
persampahan
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Prosentase
usaha dan/atau
kegiatan
sumber tidak
bergerak yang
memenuhi
persyaratan
administrasi
dan teknis
pengendalian
pencemaran
udara*
Prosentase
jumlah
pengaduan
masyarakat
akibat adanya
dugaan
pencemaran
dan/atau
perusakan
lingkungan
hidup yang
ditindaklanjuti*
Cakupan
pengawasan
pelaksanaan
AMDAL
Penegakan
hukum
lingkungan
Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam
Prosentase
jumlah usaha
dan/atau
kegiatan yang
mentaati
persyaratan
administrasi
dan teknis
pencegahan
pencemaran
air*
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
Dinas Tata
Kota,
Kebersihan
dan
Pengelolaan
Pasar
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
V-30
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program Rehabilitasi
dan Pemulihan
Cadangan Sumber
Daya Alam
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Program
Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan
Hidup
9
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
Prosentase
luasan lahan
yang telah
ditetapkan
status
kerusakan lahan
dan/atau tanah
untuk produksi
biomassa yang
di informasikan*
Tersedianya
luasan RTH
publik sebesar
50 % dari luas
wilayah
kota/kawasan
perkotaan*
Ketersediaan
informasi
pelanggaran
dan perusakan
sumber daya
alam dan
lingkungan
hidup
100%
175.649
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
20
11.450.000
Dinas Tata
Kota dan
Kebersihan
100%
222.987
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
Luas lahan yang
di bebaskan
50 Ha
PERTANAHAN
Program Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Program
Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan
1
0
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Fasilitasi
penyelesaian
konflik
pertanahan
3
3.548.791
87,50%
1.400.000
Sekretariat
Daerah/Bagi
an Tata
Pemerintaha
n
Sekretariat
Daerah/Bagi
an Tata
Pemerintaha
n
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Rasio penduduk
berKTP per
satuan
penduduk
Rasio bayi
berakte
kelahiran
0,577
367.000
0,96
80.000
Rasio pasangan
berakte nikah
0,78
565.000
500
250.000
Kepemilikan
akta kelahiran
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
V-31
N
o
1
1
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
Penerapan KTP
Nasional
berbasis NIK
86%
400.000
Masyarakat
yang memiliki
Kartu Keluarga
75.145
jiwa
225.000
Cakupan
pelayanan
administrasi
kependudukan
70%
150.000
SKPD
Penanggun
g Jawab
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Keserasian
Kebijakan
Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
Cakupan
fasilitasi kota
layak anak
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Pemetaan
Potensi
Organisasi dan
Lembaga
masyarakat
yang berperan
dalam
pemberdayaan
perempuan dan
anak
Fasilitasi
pengembangan
pusat
pelayanan
terpadu
pemberdayaan
perempuan
Penyelesaian
pengaduan
perlindungan
perempuan dan
anak dari
tindakan
kekerasan
Rasio KDRT
Program
Peningkatan Kualitas
Hidup dan
Perlindungan
Perempuan
Persentase
tenaga kerja
dibawah umur
40%
380.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
1
organisasi
100.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
2 unit
100.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
85%
250.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
0,005
100.000
0%
25.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-32
N
o
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program
Peningkatan Peran
Serta dan
Kesetaraan Gender
Dalam
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan
pengaduan oleh
petugas terlatih
didalam unit
pelayanan
terpadu *
Cakupan
layanan
bimbingan
rohani yang
diberikan
petugas
bimbingan
rohani terlatih
bagi perempuan
dan anak
korban
kekerasan
didalam unit
pelayanan
terpadu*
Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
layanan
bantuan hukum
*
Cakupan
layanan
reintegrasi
sosial bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan*
Jumlah
organisasi/lemb
aga wanita
yang dibina
(buah)
Partisipasi
Angkatan Kerja
Perempuan
PKK aktif
1
2
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
70%
125.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
100%
100.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
100%
250.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
100%
300.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
25 buah
100.000
65,5%
100.000
100%
200.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016
V-33
N
o
1
3
Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (000)
SKPD
Penanggun
g Jawab
Program Keluarga
Berencana
Rata-rata
jumlah anak per
keluarga
2,5 anak
630.000
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Program Pembinaan
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR
Yang Mandiri
Cakupan
peserta KB aktif
(terhadap
jumlah PUS)
81,26%
480.977
Program Penyiapan
Tenaga Pendamping
Kelompok Bina
Keluarga
Rasio Keluarga
pra sejahtera
dan keluarga
sejahtera 1
11,87%
500.345
Jumlah
penerima beras
miskin
8.040
Jiwa
900.000
Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja/SKPD
Kecamatan
Prosentase
PMKS terhadap
jumlah
penduduk
Cakupan
pelayanan
tanggap darurat
0,55%
2.000.000
Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja
100%
700.000
Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja
Cakupan anak