Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah RKPD_BAB V

BAB 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong
Tahun

2016

merupakan

tahun

kedua

pelaksanaan

RPJMD

Kabupaten Tabalong tahun 2015-2019. Pembangunan daerah tahun
2016lebih ditekankan pada peningkatan pelayanan dasar sebagai
lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban

atas

permasalahan

yang

berkembang

saat

ini,

dengan

memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan
memperhatikan

prioritas

dan


sasaran

pembangunan

dalam

Kabupaten Tabalong tahun 2016 dan mempertimbangkan kapasitas
riil keuangan daerah Kabupaten Tabalong tahun 2016, maka
rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya
pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan.
5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan, ditetapkan
rencana program dan kegiatan tahun 2016 beserta pagu indikatif
pendanaannya.

Program

dan


kegiatan

prioritas

tersebut

dilaksanakan melalui belanja tidak langsung maupun belanja
langsung yang dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rencana program pembangunan prioritas Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 mengacu pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2015
– 2019 adalah sebagai berikut :
1. Penguatan, peningkatan dan pembangunan bidang pendidikan
dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kualitas
dan

kemandirian

pengelolaan


masyarakat,

sistem

keamanan

sumberdaya
lingkungan

aparatur,
dan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

dan

penguatan

V-1


kelembagaan masyarakat. Prioritas ini dilaksanakan dengan
program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Luar Biasa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Peningkatan Wawasan Pendidikan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak
dan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
Program pengembangan pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan

Program Keluarga Berencana
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang mandiri
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program pembinaan anak terlantar
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-2


30) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
31) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
32) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
33) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
34) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
35) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
36) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang
kondusif
37) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
38) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
39) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
40) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
41) Program peningkatan peran serta kepemudaan
42) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan
dan kecakapan hidup pemuda

43) Program pembinaan dan pengembangan kepegawaian
44) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
45) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
46) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
47) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
48) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(Urusan)
49) Program pendidikan kedinasan
50) Program pendidikan kedinasan
51) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
52) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
53) Program pengembangan wawasan kebangsaan
54) Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan
55) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
(pekat)
56) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam
57) Program peningkatan penataan kelembagaan sosial

kemasyarakatan dan keagamaan
58) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
59) Program Pengembangan Nilai Budaya
60) Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
61) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-3

62) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya
63) Program Pengembangan Kekayaan Budaya
2. Penguatan, peningkatan dan pembangunan bidang kesehatan
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas dan
rumah sakit. Prioritas ini dilaksanakan dengan program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Program pembinaan dan pengembangan UKS
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

3. Penguatan, peningkatan dan pembangunan bidang infrastruktur
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, kualitas
infrastruktur dan prasarana wilayah, kualitas daya dukung
lingkungan hidup dan terbangunnya sentra-sentra agrobisnis
dan agro industri. Prioritas ini dilaksanakan dengan program :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-4

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan
dan jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Program Pengembangan, pengelolaan dan Konservasi
sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah
Program pengendalian banjir
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program Pengawasan Jasa Konstruksi
Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
Program pengelolaan areal pemakaman
Program Kerjasama Pembangunan
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah
dan Besar
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan
Bencana
Program Pengkajian dan Penelitan Perencanaan
Pembangunan
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-5

35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)

dan pemanfaatan tanah
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Desa
Program peningkatan dan pengembangan pendapatan asli
daerah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan
prasarana daerah
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(Urusan)
Program pembinaan dan pengembangan kepegawaian
Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Program Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Program peningkatan pelayanan angkutan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Program Peningkatan Operasional Pemeliharaan Prasarna
dan Sarana Pasar
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan
Informasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-6

66) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
67) Program Kerjasama Informsi dan Media Massa
68) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
69) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
70) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
71) Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
72) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
73) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
lapangan
74) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
75) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
76) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
77) Program pengembangan agribisnis
78) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
79) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
80) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
81) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
82) Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Perairan
83) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
84) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
85) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
86) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
87) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
88) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
89) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
90) Program Penataan Struktur Industri
91) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
92) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang
kondusif
93) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
94) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
95) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5.2. Program Prioritas Berdasarkan Urusan
Berdasarkan urusan, program prioritas Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 dapat dikelompokkan sebagai berikut :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-7

1. Urusan Wajib
1)

Pendidikan
a. Program Pendidikan anak usia dini
b. Program Wajib belajar sembilan tahun
c. Program Pendidikan menengah
d. Program

Peningkatan

mutu

pendidik

dan

tenaga

kependidikan
e. Program Manajemen pelayanan pendidikan
f. Program Pendidikan non formal
g. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
2)

Kesehatan
a. Program Obat dan perbekalan kesehatan
b. Program Upaya kesehatan masyarakat
c. Program Pengembangan obat asli Indonesia
d. Program

Promosi

kesehatan

dan

pemberdayaan

masyarakat
e. Program Perbaikan gizi masyarakat
f. Program Pengembangan lingkungan sehat
g. Program

Pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular
h. Program Standarisasi pelayanan kesehatan
i. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
j. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
k. Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
l. Program Pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan
sarana

dan

prasarana

rumah

sakit/rumah

sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
m. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
n. Program Pengawasan obat dan makanan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-8

o. Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
anak
3)

Pekerjaan Umum
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
e. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan
dan Jembatan
f. Program

Pengembangan

dan

Pengelolaan

Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
h. Program Pengendalian Banjir
i. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
j. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
k. Program Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
4)

Perumahan
a. Program Pengembangan Perumahan
b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
c. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

5)

Penataan Ruang
a. Program Perencanaan Tata Ruang
b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

6)

Perencanaan Pembangunan
a. Program Kerjasama Pembangunan
b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-9

c. Program

Perencanaan

Pengembangan

Kota-kota

Menengah dan Besar
d. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah
e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
g. Program Perencanaan Sosial Budaya
h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
7)

Perhubungan
a. Program

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan
b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
d. Program

Peningkatan

Kelayakan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor
8)

Lingkungan Hidup
a. Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan
b. Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam
e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
9)

Pertanahan
a. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-10

10) Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
b. Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak
c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
d. Program

Peningkatan

Peran

Serta

dan

Kesetaraan

Gender dalam Pembangunan
12) KB dan Keluarga Sejahtera
a. Program Keluarga Berencana
b. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR yang Mandiri
c. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
13) Sosial
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
c. Program Pembinaan Anak Terlantar
d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
e. Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial
f. Program

Penataan

Peningkatan

Kelembagaan

Sosial

Kemasyarakatan, Keagamaan dan Kenegaraan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-11

14) Ketenagakerjaan
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a. Program Penciptaan Iklim Usha Kecil Menengah yang
Kondusif
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM
c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
UMKM
d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
16) Penanaman Modal Daerah
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
b. Program

Peningkatan

Iklim

Investasi

dan

Realisasi

Investasi
17) Kebudayaan
a. Program Pengembangan Nilai Budaya
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
18) Pemuda dan Olahraga
a. Program

Pengembangan

dan

Keserasian

Kebijakan

Pemuda
b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
c. Program

Peningkatan

Upaya

Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-12

d. Program

Pengembangan

Kebijakan

dan

Manajemen

Olahraga
e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan
b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
e. Program

Peningkatan

Pemberantasan

Penyakit

Masyarakat (PEKAT)
f. Program Pendidikan Politik Masyarakat
g. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
20) Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah
a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
b. Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
d. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-13

h. Program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat
i. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
j. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
k. Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Kinerja

Aparatur
l. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan
Asli Daerah
m. Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan
Pemerintah Daerah
n. Program

Pembinaan

dan

Fasilitasi

Pemerintahan

Kelurahan
o. Program Pendidikan Kedinasan
p. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
21) Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
c. Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa
d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
e. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Desa
22) Statistik
a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
23) Kearsipan
a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-14

c. Program

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

dan

Prasarana Kearsipan
d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
24) Komunikasi dan Informatika
a. Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi

dan

Media Massa
b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi
dan Informasi
c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
d. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
2. Urusan Pilihan
1)

Pertanian
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
g. ProgramPencegahan

dan

Penanggulangan

Penyakit

Ternak
h. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
i. Program Pengembangan Agribisnis
2)

Kehutanan
a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan
d. Program Pembinaan dan Penertiban Industri hasil Hutan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-15

3)

Energi dan Sumberdaya Mineral
a. Program

Pembinaan

dan

Pengawasan

Bidang

Pertambangan
b. Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Bidang

Ketenagalistrikan
4)

Pariwisata
a. Program Pengembangajn Pemasaran Pariwisata
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
c. Program Pengembangan Kemitraan

5)

Kelauatan dan Perikanan
a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
c. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
d. Program

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi Perikanan
e. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Perairan
6)

Perdagangan
a. Program

Perlindungan

Konsumen

dan

Pengamanan

Perdagangan
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
c. Program

Peningkatan

Efisiensi

Perdagangan

Dalam

Negeri
d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
e. Program Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pasar
7)

Perindustrian
a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-16

d. Program Penataan Struktur Industri
5.3. Program Prioritas dan Indikator Kinerja
Penetapan

prioritas

program

pembangunan

daerah

dan

indikator kinerja yang ingin dicapai tahun 2016 mengacu pada
program

pembangunan

yang

teruang

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel 5.1
Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Tahun 2016
N
o

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan

A

URUSAN WAJIB

1

PENDIDIKAN
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
(PAUD)

Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

Indikator
Kinerja
(Outcome)

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

APK pendidikan
anak usia dini
(PAUD/TK)
APM pendidikan
anak usia dini
(PAUD/TK)
Angka
Partisipasi Kasar
(APK) :

62,49%

385.000

Dinas
Pendidikan

48,46%

342.020

Dinas
Pendidikan

APK SD/MI/Paket
A
APK
SMP/MTs/Paket
B
Angka
Partisipasi Murni
(APM) :
APM
SD/MI/Paket A
APM
SMP/MTs/Paket
B
Angka putus
sekolah
maksimal :
a. Jenjang SD
b. Jenjang SMP
Persentase
kelulusan:
a. Jenjang SD
b. Jenjang SMP

114,07%

850.000

97,39%

870.000

99,38%

500.000

81,09%

500.000

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan
0,10%
0,25%

400.000
500.000
Dinas
Pendidikan

100%
99,87%

600.000
475.000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-17

N
o

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan

Indikator
Kinerja
(Outcome)
Angka
Melanjutkan
dari SD/MI ke
SMP/MTs
Peningkatan
sarana
prasarana
pendidikan:
a. Ruang kelas
SD baik
b. Ruang kelas
SMP baik
c. Ketersediaan
ruang
perpustakaan
SD
d. Ketersediaan
laboratorium
IPA lengkap SMP

Program Pendidikan
Menengah

Satuan
pendidikan
telah
terakreditasi
(%) :
- Jenjang
SD/SDLB
- Jenjang
SMP/SMPLB
Rasio murid per
kelas rata-rata
SD/MI
Rasio murid per
kelas rata-rata
SMP/MTs
Angka
Partisipasi Kasar
(APK)
SMA/SMK/MA/Pa
ket C
Angka
Partisipasi Murni
(APM)
SMA/SMK/MA/Pa
ket C
Persentase
kelulusan
jenjang
SMA/SMK/MA
Angka
Melanjutkan
dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
Angka Putus
Sekolah
SMA/MA/SMK
Ruang kelas
SMA/SMK/MA
baik

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target
96,26%

Rp. (000)
1.200.000

SKPD
Penanggun
g Jawab
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

88,15%

8.000.000

88,93%

1.200.000

57,21%

670.000

82,79%

2.036.000

Dinas
Pendidikan

73,34%

85.000

91,95%

85.000

22

500.000

24

551.250

88,13%

2.646.000

Dinas
Pendidikan

76,86%

1.500.000

Dinas
Pendidikan

99,65%

950.000

Dinas
Pendidikan

107,90%

7.950.000

Dinas
Pendidikan

0,17%

1.318.000

Dinas
Pendidikan

95,43%

1.922.500

Dinas
Pendidikan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-18

N
o

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan

Program Pendidikan
Non Formal
Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan

Indikator
Kinerja
(Outcome)
SMK yang telah
memiliki
standar ISO
9001:2008 (%)
Rasio murid per
kelas rata-rata
SMA/K/MA
Angka Melek
Huruf

Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

32,20%

150.000

Dinas
Pendidikan

30

157.500

Dinas
Pendidikan

99,04%

280.000

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

- SD/MI

78,54%

800.000

- SMP/MTs

90,02%

800.000

- SMA/K/MA

95,64%

800.000

Guru yang telah
lulus sertifikasi
untuk jenjang
pendidikan (%) :
- SD/MI

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

63,35%

720.000

- SMP/MTs

67,64%

730.000

- SMA/K/MA

60,26%

730.000

95

1.000.000

111,36

1.000.000

96,22

1.000.000

30.000
Orang

1.467.000

Kantor
Perpustakaa
n dan Arsip
Daerah

60555
Eks

418.000

Kantor
Perpustakaa
n dan Arsip
Daerah

91%

4.080.000

Guru yang
memenuhi
kualifikasi S1/D-IV
(%):

Rasio guru per
murid SD/MI
Rasio guru per
murid SMP/MTs
Rasio guru per
murid
SMA/K/MA
Jumlah
pengunjung
perpustakaan
per tahun
Koleksi buku
yang tersedia di
perpustakaan
daerah

Program Manajemen
Pelayanan
Pendidikan

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan

Ketersediaan
kurikulum
nasional dan
lokal (%)
Satuan
pendidikan
dengan nilai
akreditasi
minimal (%) :
- Jenjang
SD/SDLB
- Jenjang
SMP/SMPLB
- Jenjang
SMA/SMK/SMAL

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

73,34%

85.000

91,95%

85.000

81,25%

95.000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-19

N
o

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan

Indikator
Kinerja
(Outcome)

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

B
2

KESEHATAN
Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan

Jumlah item
obat, Vaksin
dan perbekalan
kesehatan
sesuai
kebutuhan

Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Cakupan
Pelayanan Gawat
Darurat Level 1
yang harus
diberikan sarana
kesehatan
(Puskesmas + RS)
di Kabupaten/Kota

Cakupan
Puskesmas
dengan
program
kesehatan jiwa
dan NAPZA
menjadi 100%
pada tahun
2019
Rasio Dokter
Per-Satuan
Penduduk
Cakupan
puskesmas
BLUD
Jumlah
Puskesmas
Terakreditasi
Cakupan
komplikasi
kebidanan yang
ditangani
Cakupan
kelurahan
Universal Child
Immunization
(UCI)
Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
dasar pasien
masyarakat
miskin
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan pasien
masyarakat
miskin
Cakupan
kunjungan ibu
hamil K4*

382 item

3.678.000

Dinas
kesehatan

50%

2.265.000

Dinas
kesehatan

93,75%

500.000

Dinas
kesehatan

1 : 4.800

1.500.000

62,50%

500.000

10 buah

500.000

Dinas
kesehatan

100%

500.000

Dinas
kesehatan

94,0%

750.000

Dinas
kesehatan

100%

8.500.000

Dinas
kesehatan

11,5

36.150.000

Dinas
kesehatan

95%

330.000

Dinas
kesehatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

Badan
Kepegawaia
n Daerah
dan Dinas
Kesehatan
Dinas
kesehatan

V-20

N
o

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan

Indikator
Kinerja
(Outcome)
Cakupan
pelayanan
nifas*
Cakupan
neonatus
dengan
komplikasi yang
ditangani *
Cakupan
penjaringan
kesehatan siswa
SD dan
setingkat*
Cakupan desa
siaga aktif*
Tingkat
pelayanan
kefarmasian
Peningkatan
Pelayanan
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular (PTM)

Program
Pengawasan Obat
dan Makanan
Program
Pengembangan Obat
Asli Indonesia
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular

Tingkat
pengawasan
obat dan
makanan/minu
man
Tingkat
pengembangan
obat tradisional
yang
berstandarisasi
Persentase
rumah tangga
yang
berperilaku
hidup bersih
dan sehat
Jumlah
posyandu
mandiri
Prevalensi gizi
buruk
Cakupan rumah
memiliki
sanitasi dasar
Penemuan dan
Penanganan
Penyakit
Menular
Langsung (HIV
AIDS, TB Paru,
Kusta, Diare
dan Pnemonia)

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

100%

330.000

Dinas
kesehatan

67%

330.000

Dinas
kesehatan

100%
164.000

Dinas
kesehatan

82,3%

455.670

100%

210.000

40%

165.700

Dinas
kesehatan

100%

235.000

Dinas
kesehatan

60%

130.000

Dinas
kesehatan

63,12%

210.490

Dinas
kesehatan

179 buah

220.000

Dinas
kesehatan

0%

150.000

49,73%

1.617.750

Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan

100%

749.493

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

V-21

N
o

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan

Program Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas/Puskesm
as Pembantu dan
Jaringannya

Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Rumah Sakit /Rumah
Sakit Jiwa/Rumah
Sakit ParuParu/Rumah Sakit
Mata

Indikator
Kinerja
(Outcome)

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

Cakupan
desa/kelurahan
mengalami KLB
yang dilakukan
penyelidikan
epidemiologi <
24 jam* (%)
Tingkat sistem
informasi
kesehatan yang
handal
Meningkatnya
kualitas
prasarana dan
sarana
kesehatan di
puskesmas/
puskesmas
pembantu dan
jaringannya :
a. Puskesmas
dengan kondisi
baik
b. Puskesmas
pembantu
dengan kondisi
baik
c. Cakupan
poskesdes
d. Cakupan
Puskesmas
e. Cakupan
puskesmas
pembantu
Peningkatan
kualitas
pelayanan
RSUD
Badaruddin

100%

203.000

Dinas
kesehatan

100%

538.600

Dinas
kesehatan

4.701.234

Dinas
kesehatan

a. Persentase
penduduk
memanfaatkan
RSUD
b. Jumlah
kunjungan
rawat jalan
b. Jumlah
kunjungan
rawat inap
c. BOR (Bed
Occupancy
Rate)
d. TOI (Turn
Over Internal)

17,2%

RSUD H.
Badaruddin

32.489

RSUD H.
Badaruddin

11.890

RSUD H.
Badaruddin

70,43%

RSUD H.
Badaruddin

1,85

RSUD H.
Badaruddin

85%

Dinas
kesehatan

60%

Dinas
kesehatan

100%

Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan

100%
100%
35.500.000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

RSUD H.
Badaruddin

V-22

N
o

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan

Program Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Anak
Balita

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Lansia
Program
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak

Indikator
Kinerja
(Outcome)
e. ALOS
(Average
Length Of Stay)
f. NDR (Net
Death Rate)
g. Prosentase
penduduk
miskin yang
terlayani RSUD
h. Rasio tempat
tidur pasien per
jumlah
penduduk
(standart 1 bed
untuk 1000
orang)
i. Rasio
kecukupan
tenaga medis
j. Indeks
kepuasan
masyarakat
Cakupan
kerjasama
pelayanan
kesehatan
Cakupan
kunjungan bayi*

Cakupan
pelayanan anak
balita*
Cakupan balita
gizi buruk
mendapat
perawatan*
Persentase gizi
kurang pada
anak balita
Cakupan
pemberian
makanan
pendamping ASI
anak usia 6-24
bulan keluarga
miskin*
Cakupan
pelayanan
kesehatan
lansia
Angka kematian
ibu per 1000
kelahiran hidup
Angka kematian
bayi per 1000
kelahiran hidup

3

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

4,56

RSUD H.
Badaruddin

13,79

RSUD H.
Badaruddin
RSUD H.
Badaruddin

70%

94

RSUD H.
Badaruddin

22/94

RSUD H.
Badaruddin

65%

40.000

RSUD H.
Badaruddin

87,5%

8.550.000

Dinas
kesehatan /
RSUD

94%

200.000

Dinas
kesehatan

81%

250.000

Dinas
kesehatan

100%

384.567

Dinas
kesehatan

4%

205.000

Dinas
kesehatan

30%

350.000

Dinas
kesehatan

70%

200.000

Dinas
kesehatan

120/100.0
00

300.000

Dinas
kesehatan

10/1000

476.522

Dinas
kesehatan

PEKERJAAN UMUM

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-23

N
o

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Program
Pembangunan
Saluran
Drainase/GorongGorong

Program
Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
Program
Rehabilitasi/Pemeliha
raan Jalan dan
Jembatan
Program
Pembangunan
Sistem
Informasi/Database
Jalan dan Jembatan
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya

Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air
Limbah

Indikator
Kinerja
(Outcome)
Tingkat
aksesibilitas
wilayah
Persentase jalan
lingkungan
(kota/desa)
dalam kondisi
baik
Panjang jalan
yang memiliki
drainase/salura
n pembuangan
air (minimal 1,5
M) (Km)
Persentase jalan
kabupaten
dengan kondisi
baik
Persentase
jembatan
kabupaten
dengan kondisi
baik
Tingkat akses
data jalan dan
jembatan

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

65%

68.900.000

69,09%

8.900.000

5063,88
M

1.700.000

Dinas
Pekerjaan
Umum

65%

16.000.000

Dinas
Pekerjaan
Umum

68%

11.800.000

Dinas
Pekerjaan
Umum

100%

50.000

Dinas
Pekerjaan
Umum

Persentase
jaringan irigasi
dalam kondisi
baik

75%

9.000.000

Dinas
Pekerjaan
Umum

Cakupan
jaringan irigasi

70%

16.000.000

Tersedianya air
irigasi untuk
pertanian
rakyat pada
sistem irigasi
yang sudah
ada*
Tersedianya
sistem air
limbah
setempat yang
memadai*
Tersedianya
akses air
minum yang
aman melalui
sistem
penyediaan air
minum dengan
jaringan
perpipaan
terlindungi
dengan

60%

7.110.345

Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum

88,19%

1.500.000

Dinas
Pekerjaan
Umum

46,16%

17.000.000

Dinas
Pekerjaan
Umum

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum

V-24

N
o

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan

Indikator
Kinerja
(Outcome)

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

kebutuhan
pokok minimal
60
liter/orang/hari*
(%)
Program
Pengendalian Banjir
Program
Pengembangan
Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh

Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
Program Pengaturan
dan Pengawasan
Jasa Konstruksi

4

Cakupan
pengelolaan
wilayah banjir
Cakupan
penerangan
jalan perkotaan

62,5%

4.250.445

Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas Tata
kota dan
Kebersihan

74%

12.400.000

Pengembangan
prasarana bisnis
perkotaan
Cakupan
pembangunan
infrastruktur
perkantoran
Tingkat
Fasilitasi PNPM

1 buah

2.000.000

20%

20.000.000

100%

430.000

Dinas
Pekerjaan
Umum

Pedoman harga
standar
bangunan
gedung negara
Sistem
informasi jasa
konstruksi
Penerbitan IUJK
dalam waktu 10
(sepuluh) hari

100%

240.000

Dinas
Pekerjaan
Umum

100%

125.000

100%

170.590

Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum

91%

250.000

29,8%

250.000

2%

250.000

Dinas Tata
kota dan
Kebersihan
Dinas
Pekerjaan
Umum

PERUMAHAN
Program
Pengembangan
Perumahan

Cakupan
ketersediaan
rumah layak
huni*

Cakupan
layanan rumah
layak huni yang
terjangkau*

Berkurangnya
luasan
permukiman
kumuh
dikawasan
perkotaan* (%)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

Dinas
Pekerjaan
Umum/Dinas
Tata Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
Dinas
Pekerjaan
Umum/Dinas
Tata Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
Dinas
Pekerjaan
Umun/Dinas
Tata Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar

V-25

N
o

5

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program Lingkungan
Sehat Perumahan

Persentase luas
pemukiman
yang tertata

Program Pengelolaan
Areal Pemakaman

PENATAAN RUANG
Program
Perencanaan Tata
Ruang

Program
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

6

Indikator
Kinerja
(Outcome)

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

19,87%

845.000

Tingkat
ketersediaan
prasarana dan
sarana
pemakaman

100%

170.000

Tingkat
ketersediaan
dokumen
perencanaan
tata ruang
Tingkat
implementasi
dokumen
perencanaan
tata ruang
Cakupan
rencana tata
ruang
perkotaan

62,5%

700.000

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah

90%

350.000

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah

60%

900.000

100%

350.000

Dinas Tata
Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
Kantor
Satuan Polisi
Pamomg
Praja

1 sektor

110.000

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah

85%

500.000

Sekretariat
Daerah/Bagi
an Tata
Pemerintaha
n

35%

1.150.000

Sekretariat
Daerah/Bagi
an Tata
Pemerintaha
n

Tingkat
pengendalian
pemanfaatan
ruang sebagai
acuan
minimalisir alih
fungsi lahan
yang tidak
sesuai
peruntukannya

Dinas Tata
Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar
Dinas Tata
Kota,
Kebersihan
dan
Pengelola
Pasar

PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Kerjasama
Pembangunan

Program
Pengembangan
Wilayah Perbatasan

Tercapainya
kerjasama
pembangunan
lintas sektor
antar
Kabupaten
Persentase
jumlah
penyelesaian
tata batas antar
kabupaten/provi
nsi
Persentase
jumlah
penyelesaian
tata batas antar
desa/ kelurahan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-26

N
o

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan

Indikator
Kinerja
(Outcome)

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

Program
Perencanaan
Pengembangan KotaKota Menengah dan
Besar

Cakupan bahan
kebijakan
perencanaan
pembangunan
dan
pengembangan
kota-kota
menengah dan
besar

100%

255.789

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah

Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Peningkatan
kapasitas
aparatur
perencana

100%

170.000

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah

Tersusunnya
Laporan
Pertanggung
Jawaban
Penyelenggaraa
n Pemerintah
Daerah
Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJPD yang
telah ditetapkan
dengan Perda
Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJMD yang
telah ditetapkan
dengan Perda
Tersedianya
dokumen
perencanaan
RKPD yang
telah ditetapkan
dengan Perkada
Pencapaian
target MDG'S

100%

290.000

Sekretariat
Daerah/Bagi
an Tata
Pemerintaha
n

Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi

1
Dokumen

-

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah

1
dokumen

300.000

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah

1
Dokumen

750.000

50%

50.000

Tersusunnya
Program
Gerbang Emas

100%

885.530

Tingkat evaluasi
pelaksanaan
pembangunan
daerah
Terkendalinya
inflasi daerah

100%

150.000

6%

150.000

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah/
SKPD
Kecamatan
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Sekretariat
Daerah/Bagi
an Ekonomi
Pembanguna
n

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-27

N
o

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan

Program
Perencanaan Sosial
dan Budaya

Program
Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya
Alam

7

Indikator
Kinerja
(Outcome)

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

Tingkat
ketersediaan
dokumen
perencanaan
pembangunan
ekonomi
Tingkat
implementasi
dokumen
perencanaan
pembangunan
ekonomi
(moneva)
Pencapaian
program PNPM
Kabupaten

100%

200.000

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah

100%

200.000

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah

100%

700.000

Pencapaian
program
penanggulanga
n kemiskinan

77,5%

80.000

Tingkat
ketersediaan
dokumen
perencanaan
pembangunan
sosial budaya

100%

200.000

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah

Tingkat
implementasi
dokumen
perencanaan
pembangunan
sosial budaya
(evaluasi)
Tingkat
ketersediaan
dokumen
perencanaan
prasarana
wilayah, tata
ruang dan
lingkungan
hidup (%)
Tingkat
implementasi
dokumen
perencanaan
prasarana
wilayah, tata
ruang dan
lingkungan
hidup (moneva)
Pencapaian
program
Pamsimas

100%

200.000

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah

100%

200.000

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah

100%

200.000

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah

100%

147.800

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah

PERHUBUNGAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-28

N
o

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan

Program
Peningkatan
Pelayanan Angkutan

Program
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas

Indikator
Kinerja
(Outcome)

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

Jumlah terminal
yang
dioperasikan

3 buah

920.000

Jumlah bengkel
umum yang
berstandar

25 buah

30.000

Cakupan
pelayanan
perparkiran

85%

200.000

Peningkatan
tipe pelabuhan
udara

51%

10.000.000

3 unit

2.000.000

5 buah

1.635.000

Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika

300 buah

650.000

Cakupan marka
jalan dan zebra
cross

3.353 M2

720.000

Jumlah pagar
pengaman jalan

50 buah

88.000

Jumlah Perda
dan Perbup
tentang
penyelenggaraa
n perhubungan
Jumlah unit
satuan
pengawasan

2
dokumen

50.000

2 unit

300.000

Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika

Jumlah
angkutan umum
yang melayani
wilayah yang
telah tersedia
jaringan jalan
kabupaten
Jumlah standar
keselamatan
bagi angkutan
umum yang
melayani trayek
di dalam
kabupaten
Jumlah rambu
yang terpasang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika

V-29

N
o

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program
Peningkatan
Kelayakan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor

8

Indikator
Kinerja
(Outcome)
Rasio jumlah
kendaraan
bermotor layak
jalan terhadap
kendaraan
bermotor wajib
uji

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

3200/340
0

300.000

Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan
Informatika

100%

10.510.524

70%

570.000

100%

110.000

Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah

100%

510.000

100%

110.000

100%

30.000

Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah

LINGKUNGAN HIDUP
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan

Cakupan
pelayanan
persampahan

Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup

Prosentase
usaha dan/atau
kegiatan
sumber tidak
bergerak yang
memenuhi
persyaratan
administrasi
dan teknis
pengendalian
pencemaran
udara*
Prosentase
jumlah
pengaduan
masyarakat
akibat adanya
dugaan
pencemaran
dan/atau
perusakan
lingkungan
hidup yang
ditindaklanjuti*
Cakupan
pengawasan
pelaksanaan
AMDAL
Penegakan
hukum
lingkungan

Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam

Prosentase
jumlah usaha
dan/atau
kegiatan yang
mentaati
persyaratan
administrasi
dan teknis
pencegahan
pencemaran
air*

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

Dinas Tata
Kota,
Kebersihan
dan
Pengelolaan
Pasar
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah

V-30

N
o

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Program Rehabilitasi
dan Pemulihan
Cadangan Sumber
Daya Alam

Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)

Program
Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan
Hidup

9

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

Prosentase
luasan lahan
yang telah
ditetapkan
status
kerusakan lahan
dan/atau tanah
untuk produksi
biomassa yang
di informasikan*
Tersedianya
luasan RTH
publik sebesar
50 % dari luas
wilayah
kota/kawasan
perkotaan*
Ketersediaan
informasi
pelanggaran
dan perusakan
sumber daya
alam dan
lingkungan
hidup

100%

175.649

Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah

20

11.450.000

Dinas Tata
Kota dan
Kebersihan

100%

222.987

Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah

Luas lahan yang
di bebaskan

50 Ha

PERTANAHAN
Program Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Program
Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan

1
0

Indikator
Kinerja
(Outcome)

Fasilitasi
penyelesaian
konflik
pertanahan

3
3.548.791

87,50%
1.400.000

Sekretariat
Daerah/Bagi
an Tata
Pemerintaha
n
Sekretariat
Daerah/Bagi
an Tata
Pemerintaha
n

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan

Rasio penduduk
berKTP per
satuan
penduduk
Rasio bayi
berakte
kelahiran

0,577

367.000

0,96

80.000

Rasio pasangan
berakte nikah

0,78

565.000

500

250.000

Kepemilikan
akta kelahiran

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil

V-31

N
o

1
1

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan

Indikator
Kinerja
(Outcome)

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

Penerapan KTP
Nasional
berbasis NIK

86%

400.000

Masyarakat
yang memiliki
Kartu Keluarga

75.145
jiwa

225.000

Cakupan
pelayanan
administrasi
kependudukan

70%

150.000

SKPD
Penanggun
g Jawab
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Keserasian
Kebijakan
Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan

Cakupan
fasilitasi kota
layak anak

Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak

Pemetaan
Potensi
Organisasi dan
Lembaga
masyarakat
yang berperan
dalam
pemberdayaan
perempuan dan
anak
Fasilitasi
pengembangan
pusat
pelayanan
terpadu
pemberdayaan
perempuan
Penyelesaian
pengaduan
perlindungan
perempuan dan
anak dari
tindakan
kekerasan
Rasio KDRT

Program
Peningkatan Kualitas
Hidup dan
Perlindungan
Perempuan

Persentase
tenaga kerja
dibawah umur

40%

380.000

Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB

1
organisasi

100.000

Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB

2 unit

100.000

Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB

85%

250.000

Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB

0,005

100.000

0%

25.000

Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-32

N
o

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan

Program
Peningkatan Peran
Serta dan
Kesetaraan Gender
Dalam
Pembangunan

Indikator
Kinerja
(Outcome)
Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan
pengaduan oleh
petugas terlatih
didalam unit
pelayanan
terpadu *
Cakupan
layanan
bimbingan
rohani yang
diberikan
petugas
bimbingan
rohani terlatih
bagi perempuan
dan anak
korban
kekerasan
didalam unit
pelayanan
terpadu*
Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
layanan
bantuan hukum
*
Cakupan
layanan
reintegrasi
sosial bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan*
Jumlah
organisasi/lemb
aga wanita
yang dibina
(buah)
Partisipasi
Angkatan Kerja
Perempuan

PKK aktif

1
2

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

70%

125.000

Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB

100%

100.000

Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB

100%

250.000

Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB

100%

300.000

Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB

25 buah

100.000

65,5%

100.000

100%

200.000

Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

V-33

N
o

1
3

Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan

Indikator
Kinerja
(Outcome)

Capaian Kinerja
Program dan
Kerangka Pendanaan
Target

Rp. (000)

SKPD
Penanggun
g Jawab

Program Keluarga
Berencana

Rata-rata
jumlah anak per
keluarga

2,5 anak

630.000

Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan KB

Program Pembinaan
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR
Yang Mandiri

Cakupan
peserta KB aktif
(terhadap
jumlah PUS)

81,26%

480.977

Program Penyiapan
Tenaga Pendamping
Kelompok Bina
Keluarga

Rasio Keluarga
pra sejahtera
dan keluarga
sejahtera 1

11,87%

500.345

Jumlah
penerima beras
miskin

8.040
Jiwa

900.000

Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja/SKPD
Kecamatan

Prosentase
PMKS terhadap
jumlah
penduduk
Cakupan
pelayanan
tanggap darurat

0,55%

2.000.000

Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja

100%

700.000

Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja

Cakupan anak