URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DRAFT LKPJ 2013 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
4.1.3
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
4.1.3.1
KONDISI UMUM
Urusan pekerjaan Umum dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerinatahan
daerah karena berfungsi strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baik
regional maupun lintas wilayah pemerintahan.
Pekerjaan Umum erat kaitannya
dengan pembangunan Infrstruktur baik menyediakan sistem transportasi, pengairan,
drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan
untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg,
1988).
Pelaksanaan urusan ini di Pemerintah Kota Semarang secara teknis dilakukan
oleh Dinas Bina Marga Kota Semarang, Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang dan
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang.
4.1.3.2
KEBIJAKAN PROGRAM
Pelaksanaan Kebijakan Program pada tahun ini masih mengacu pada pada
perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah yang lebih
diakselerasikan melalui (1) pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki
dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar
pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan
kapasitas jalan; (2) pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan
sistemik ; (3) penyelesaian DAM jatibarang beserta komponennya, pembangunan
sistem drainase wilayah dan kawasan, dan (4) penyempurnaan wajah kota (5)
pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas
sumber daya air.
Wujud pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum ini diimpelemntasikan dalam
RKPD dan APBD Kota Semarang Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Program-program penunjang, yang meliputi :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
hal | 103
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Program-Program Spesifik sebagai Pelaksanaan Teknis Urusan Pekerjaan Umum,
yang meliputi :
1.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan mobilisasi arus lalu lintas
penumpang, barang dan jasa.
2.
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelancaran debit air.
3.
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk mempertahankan dan optimalisasi fungsi jalan dan
jembatan.
4.
Program Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi Kondisi Jalan dan
Pemanfaatan jalan
5.
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi bidang jalan dan
jembatan sebagai bahan perhitungan teknis.
6.
Program Penerangan Jalan Umum
Program ini diarahkan menambah estetika wajah kota dengan menambah lampu
penerangan.
7.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Program ini diarahkan untuk dapat menangani sebagian area genangan banjir
dan optimalisasi fungsi jaringan yang ada.
8.
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Program ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan air baku di Kota
Semarang.
9.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Program ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum yang sehat serta
peningkatan kualitas lingkungan.
10.
Program pengendalian banjir
Program ini diarahkan untuk menangani sebagian areal genangan rob.
11.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
hal | 104
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan
berat bina marga.
12.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan berat
drainase.
13.
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang
memiliki potensi dikembangkan.
14.
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan
Tujuan Program : Perencanaan Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah
Barat, Timur, Utara dan Selatan.
4.1.3.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.3.3.1
PENDANAAN
Jumlah Dana yang dialokasikan pada untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam
Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2014 mencapai Rp. 803.634.320.700 dengan
realisasi sebagai berikut :
Anggaran Program Penunjang Urusan Pekerjaan Umum
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
luar daerah
Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke
dalam daerah
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
4.280.000
282.000.000
4.157.240
231.449.089
97,13
82,07
15.000.000
70.000.000
110.000.000
15.000.000
70.000.000
110.000.000
100
100
100
30.000.000
29.748.750
99,16
20.000.000
8.307.250
41,54
50.000.000
200.000.000
29.507.300
199.772.590
59,01
99,89
15.000.000
12.862.250
85,75
20.000.000
9.410.000
47,05
hal | 105
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
12.
KEGIATAN
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan
Biaya Pengganti Transport
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
136.620.000
86.086.400
PERSEN
TASE
(%)
63,01
952.900.000
806.300.869
84,62
316.003.000
267.799.979
84,75
303.003.000
78.000.000
42.804.000
169.807.600
59.799.900
19.911.950
56,04
76,67
46,52
25.960.000
17.250.900
66,45
61.838.000
250.000.000
25.211.900
168.328.400
40,77
67,33
40.250.000
5.500.000
222.195.000
29.251.000
2.825.000
162.483.000
72,67
51,36
73,13
1.345.553.000
2.298.453.000
922.669.629
1.728.970.498
68,57
75,22
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang / berat mebeluer
JUMLAH SKPD
SKPD : DINAS PSDA & ESDM
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Peningkatan Gedung Kantor
Operasionalisasi Website PSDA & ESDM
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
1.286.000.000
347.027.000
106.250.000
400.000.000
1.231.785.000
319.467.850
103.755.000
391.584.150
95,78
92,06
97,65
97,9
851.461.000
709.329.115
83,31
50.000.000
40.970.000
81,94
15.000.000
3.070.738.000
4.424.000
2.814.126.890
29,49
91,64
633.683.500
89.208.000
240.000.000
521.424.300
24.363.000
220.904.000
82,28
27,31
92,04
581.352.000
431.786.005
74,27
47.310.000
35.926.000
75,94
6.000.000
2.485.000.000
30.000.000
4.112.553.500
7.183.291.500
5.830.000
2.325.762.775
22.226.500
3.588.222.580
6.402.349.470
97,17
93,59
74,09
87,25
89,13
ANGGARAN
(Rp.)
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
hal | 106
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
SKPD : Dinas Bina Marga
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
Penyusunan lakip
Penyusunan lkpj skpd
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
JUMLAH SKPD
SKPD : DINAS PSDA & ESDM
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah)
Penyusunan Laporan Renja (Rencana
Kerja)
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
Penyusunan RKA dan DPA
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
8.000.000,00
7.850.450,00
98,13
30.000.000,00
8.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
10.000.000,00
29.902.275,00
7.864.000,00
27.834.200,00
29.753.880,00
9.605.500,00
99,67
98,3
92,78
99,18
96,06
116.000.000
112.810.305
97,25
20.496.000
19.965.020
97,41
19.212.500
19.215.500
19.109.890
19.159.230
99,47
99,71
23.610.500
23.321.460
98,78
81.305.000
81.075.000
99,72
20.083.000
183.922.500
299.922.500
19.812.710
182.443.310
295.253.615
98,65
99,20
98,94
Anggaran Program Pelaksana UrusanPekerjaan Umum
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Perencanaan program jalan &
jembatan
Survey dan pengukuran
Perancangan teknik
DED jalan mangkang - arteri utara
Perencanaan pedestrian, jalan dan
jembatan
Peningkatan jembatan amposari
Peningkatan jembatan mpu sendok
tahap II
Peningkatan jalan & jembatan bringin
raya (krt wongsonegoro)
Pembangunan jalan tembus kartini gajah
Peningkatan jalan kedungmundu tentara pelajar tahap II
Peningkatan jalan rowosari
Peningkatan jalan sumberejo rowosari (kp. Batik)
Peningkatan jalan untung suropati
tahap III
Peningkatan jalan wr supratman &
jalan suratmo
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(Rp.)
280.000.000
250.644.875
89,52
150.000.000
125.000.000
700.000.000
1.450.000.000
134.588.575
107.344.950
608.418.700
1.386.242.700
89,73
85,88
86,92
95,6
5.000.000.000
2.100.000.000
4.781.610.450
1.988.548.700
95,63
94,69
2.600.000.000
2.366.500.000
91,02
14.000.000.000
12.792.239.000
91,37
5.000.000.000
4.110.106.500
82,2
7.000.000.000
500.000.000
6.608.696.000
409.683.000
94,41
81,94
4.950.000.000
4.726.981.400
95,49
6.000.000.000
5.529.615.000
92,16
hal | 107
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
15
16
Peningkatan jalan r. soekanto
Peningkatan jalan kudu - nangeng
tahap II
Peningkatan jalan jamus - kyai
morang tahap II
Peningkatan jalan menuju desa wisata
Peningkatan jalan gebang anom
Peningkatan jalan podorejo
Pembangunan jalan seloh kretek ireng
& jalan podorejo darupono
Peningkatan jalan mangunharjo &
jalan menuju tpi mangunharjo
Peningkatan jalan simpang ps jrakah
Peningkatan jalan kokrosono tahap III
Peningkatan jalan menoreh raya
Peningkatan jalan durian raya
Peningkatan pedestrian jalan mgr
soegijapranata
Peningkatan jalan DI panjaitan,
sutoyo siswomiharjo, pekunden raya
Peningkatan jalan fatmawati ketileng & jalan klipang tulus
Peningkatan jalan kudu
Peningkatan jl. Sedayu - tugu & jalan
bangetayu wetan (alas tuwo)
Peningkatan jalan madukoro tahap III
Peningkatan jalan diponegoro
Gerbang kota semarang sisi barat
tahap II
Peningkatan pedestrian jalan thamrin
Peningkatan jalan palir - mijen
Peningkatan jalan gondoriyo - mijen
Peningkatan jalan kalimas - cangkiran
tahap II
Peningkatan jalan medoho I Raya
Peningkatan jalan padi raya tahap III
Peningkatan jembatan kedungsari meteseh
Peningkatan jalan suhada raya tahap
II
Peningkatan jalan bojong salaman
Pelebaran jembatan sungai bringin
kel. Wates tahap II
Peningkatan jalan plalangan II
Peningkatan jalan blancir tahap II
Peningkatan jalan prof hamka
Peningkatan pedestrian jalan menteri
soepeno & pandanaran II
Peningkatan jalan woltermonginsidi
Peningkatan jalan manyaran gunungpati
Peningkatan jl. Grafika raya tahap II
Peningkatan jalan prof. soedarto
tahap III
Peningkatan jalan wonorejo wates
Peningkatan jalan kalikangkung
gondoriyo
Peningkatan jalan kol. Hadiyanto unes tahap II
Peningkatan akses jalan terminal
mangkang
JUMLAH PROGRAM
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
4.450.000.000
3.000.000.000
3.980.443.000
2.141.571.700
PERSEN
TASE
(%)
89,45
71,39
4.300.000.000
3.484.467.200
81,03
3.000.000.000
7.000.000.000
3.700.000.000
2.000.000.000
2.912.153.440
6.651.365.950
2.602.843.700
1.923.040.500
97,07
95,02
70,35
96,15
1.500.000.000
1.188.623.000
79,24
1.658.311.000
3.000.000.000
2.000.000.000
4.000.000.000
3.300.000.000
1.546.822.100
2.492.853.700
1.911.579.220
3.437.945.300
3.054.156.450
93,28
83,1
95,58
85,95
92,55
5.000.000.000
4.126.558.750
82,53
4.000.000.000
3.365.583.500
84,14
4.500.000.000
5.000.000.000
4.221.650.000
4.621.915.700
93,81
92,44
3.000.000.000
3.000.000.000
1.500.000.000
2.631.710.900
1.349.900
1.408.787.000
87,72
0,04
93,92
3.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
3.000.000.000
2.796.574.850
938.186.900
887.504.300
2.601.340.500
93,22
93,82
88,75
86,71
500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
420.168.000
1.557.465.700
1.344.578.900
84,03
77,87
89,64
2.000.000.000
1.538.944.000
76,95
1.000.000.000
500.000.000
855.889.000
431.273.600
85,59
86,25
500.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
2.500.000.000
464.950.350
755.572.000
870.253.500
2.313.824.800
92,99
75,56
87,03
92,55
7.000.000.000
5.950.000.000
6.406.698.950
5.023.136.650
91,52
84,42
500.000.000
1.500.000.000
420.132.700
1.415.551.500
84,03
94,37
500.000.000
500.000.000
479.083.700
415.044.600
95,82
83,01
1.000.000.000
815.006.000
81,5
825.000.000
-
157.038.311.000
136.257.821.360
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
86,77
hal | 108
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Peningkatan Sistem Drainase Kaw.
Banyumanik Tahap I
Pembangunan Saluran Drainase
Kawasan Sigarbencah Tahap I
Pembangunan Talud Saluran RT 01
RW IX Kel. Sambiroto Kec.
Tembalang
Penanganan Saluran Drainase
Kecamatan Tembalang, Ngaliyan,
Gunungpati, Candisari dan Tugu
JUMLAH PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(Rp.)
13.913.114.000
12.345.174.260
88,73
5.900.000.000
5.675.133.375
96,19
5.950.000.000
5.235.909.100
88
152.105.000
150.080.000
98,67
2.010.000.000
1.900.958.650
94,58
27.925.219.000
25.307.255.385
90,63
3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Pemeliharaan jalan & jembatan kota
semarang
Pengadaan material pemeliharaan
jalan
Operasional tenaga pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan ruang manfaat jalan
Rehabilitasi infrastruktur jalan &
jembatan di Kecamatan Se - Kota
Semarang
Rehabilitasi Jalan/Talud Jalan di
Kecamatan-Kecamatan Sekota
Semarang
Bantuan Sarana Prasarana
Perbaikan Talud Pengaman Jalan di
Kota Semarang
Pelapisan Ulang Hotmix
JUMLAH PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(Rp.)
50.350.000.000
48.996.321.775
97,31
29.000.000.000
24.692.638.100
85,15
5.000.000.000
3.740.918.200
74,82
1.600.000.000
2.030.000.000
1.393.021.600
1.992.385.000
87,06
98,15
2.540.000.000
2.501.859.000
98,5
5.865.000.000
2.025.000.000
5.802.182.000
1.970.747.800
98,93
97,32
17.675.000.000
116.085.000.000
10.024.671.900
101.114.745.375
56,72
87,1
4. Program Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Inspeksi Kondisi Jalan
Monitoring Perijinan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
300.000.000
50.000.000
350.000.000
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(Rp.)
295.867.300
43.156.700
339.024.000
98,62
86,31
96,86
hal | 109
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
5. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Leger Jalan
Survey kondisi jembatan
Visualisasi hasil pembangunan & up
datting data jalan / jembatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
JUMLAH PROGRAM
1
2
3
4
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
100.000.000
100.000.000
95.229.000
95.803.500
95,23
95,8
75.000.000
59.910.750
79,88
75.000.000
350.000.000
58.424.000
309.367.250
77,9
88,39
6. ProgramPenerangan Jalan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
1
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Genuk
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Pedurungan
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Gayamsari
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Semarang Utara
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Semarang Timur
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Semarang Barat
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Semarang Selatan
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Banyumanik
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Tembalang
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Tugu
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Gunungpati
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Mijen
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Candisari
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Gajahmungkur
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Ngaliyan
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Semarang Tengah
Pemeliharaan PJU
Pemasangan Lampu Tenaga Surya ( Solar
Cell )
Optimalisasi Lampu PJU dan Pemasangan
PJU Baru Koridor Selatan ( Lanjutan )
Pendataan Survey Lapangan Pemasangan
PJU dan Tambah Daya + KWH Meter
Baru
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.043.000.000
90.339.200
PERSEN
TASE
(%)
87,18
388.000.000
372.312.000
95,96
299.000.000
283.676.000
94,87
1.151.000.000
1.101.031.500
95,66
522.000.000
503.500.900
96,46
503.000.000
484.560.000
96,33
6.040.000.000
536.254.500
88,78
350.000.000
332.297.900
94,94
973.976.700
890.979.200
91,48
169.000.000
160.275.700
94,84
1.135.000.000
1.052.054.425
92,69
1.228.000.000
1.141.147.400
92,93
662.000.000
641.160.500
96,85
681.000.000
655.566.900
96,27
663.000.000
638.479.500
96,3
695.000.000
651.012.500
93,67
3.113.000.000
300.000.000
2.814.648.875
.273.718.700
90,42
91,24
700.000.000
604.754.000
86,39
350.000.000
276.083.750
78,88
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
hal | 110
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
21
Pemasangan Lampu High Mast di
pertigaan Ngaliyan ( Pasar Jrakah )
Pemasangan Lampu High Mast di U-Torn
Jl. Perintis Kemerdekaan
Pemasangan Lampu Solar Cell di Wilayah
Kota Semarang
Pengadaan truck lift pju
JUMLAH PROGRAM
22
23
24
190.000.000
183.625.000
PERSEN
TASE
(%)
96,64
410.000.000
358.152.400
87,35
1.314.000.000
1.173.885.000
89,34
1.100.000.000
18.543.976.700
996.759.000
17.035.274.850
90,61
91,86
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Perencanaan normalisasi saluran sungai
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
O & P Drainase Kota
Perencanaan Tehnis
Survey dan Pengukuran
Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah
kerja UPTD
Konsultan Analisa Survey Inventory
Saluran & Gorong-Gorong
Penyusunan Peraturan Walikota Penataan
Drainase
JUMLAH PROGRAM
1
2
3
4
5
6
7
8
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
2.000.000.000
1.480.460.000
32.355.340.000
69.000.000
101.000.000
1.400.000.000
1.913.400.700
1.369.021.700
30.393.330.900
42.036.900
69.142.100
1.392.731.650
95,67
92,47
93,94
60,92
68,46
99,48
200.000.000
182.998.700
91,5
65.000.000
52.417.950
80,64
37.670.800.000
35.415.080.600
94,01
ANGGARAN
(Rp.)
8. Program penyediaan dan pengolahan air baku
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Pembangunan sumur-sumur air tanah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pendampingan Pembangunan SumurSumur Air Tanah
JUMLAH PROGRAM
1
2
3
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
3.001.368.000
100.000.000
366.286.000
2.877.265.273
53.860.550
301.772.227
95,87
53,86
82,39
3.467.654.000
3.232.898.050
93,23
ANGGARAN
(Rp.)
9. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Peningkatan Sumur-sumur Dalam
Replikasi / Pendampingan PAMSIMAS
Pembangunan Instalasi Pengolahan air
Minum Sederhana
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
10.720.255.000
25.000.000
400.000.000
10.269.467.200
2.344.700
385.354.000
95,79
9,38
96,34
hal | 111
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
4
Operasional Project Implementation Unit
(PIU) Pengelolaan & Pengmbangan Hibah
Air Minum
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
150.000.000
60.231.650
11.295.255.000
10.717.397.550
PERSEN
TASE
(%)
40,15
94,88
10. Program Pengendalian banjir
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendali banjir
Pembebasan Tanah Kali Tenggang
Tahap II
O & P Pintu Air dan Polder
Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali
Semarang
Pembebasan Tanah Embung Hulu Kali
Bringin
Peningkatan Saluran Drainase K.
Tenggang (R. Arteri s/d Kaligawe)
Perbengkelan Peralatan Berat & Pompa
Pembangunan Sistem Polder Kali
Banger
O & P Pompa banjir
Belanja Sewa Lahan Kolam Retensi
Kali Banger
Pembebasan Tanah K. Bringin Tahap
III
Pembebasan Tanah Saluran Sekunder
Tenggang (Tol Seksi C)
Peningkatan Saluran Drainase K.
Tenggang Hulu (Sub Sistem Tol Seksi
C)
Operasional Sistem Polder Kali
Semarang
Pembangunan Kolam Retensi
Muktiharjo Kidul
Operasional dan Pemeliharaan Sistem
polder Kali Banger
Rehabilitasi Sungai Bringin & Plumbon
Pembebasan Lahan Paket C Kali
Semarang dan Kali Asin
Pembebasan Tanah Sistem Drainase
Kawasan Masjid MAJT
Pembangunan talud saluran tlogosari
kota semarang
Talud sungai rw 5 kel. gajah mungkur
kec. gajahmungkur kota semarang
Talud sungai rw 9 kel. tandang kec.
tembalang kota semarang
Pembangunan talud kali tenggang kel.
kaligawe kec. kaligawe kota semarang
Sewa Lahan Kolam Retensi Polder
Tawang
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(Rp.)
11.473.930.000
9.473.752.900
82,57
8.000.000.000
4.139.734.632
51,75
2.046.904.000
20.887.529.000
1.706.917.600
0
83,39
0
5.000.000.000
0
8.000.000.000
6.847.215.100
85,59
2.910.000.000
663.082.000
2.687.109.300
379.788.000
92,34
57,28
8.677.244.000
2.090.000.000
8.471.409.334
1.939.769.075
97,63
92,81
22.000.000.000
10.934.241.805
49,7
1.465.000.000
187.000
0,01
3.500.000.000
3.321.528.100
94,9
5.163.128.000
4.040.146.100
78,25
36.200.000.000
33.183.093.040
91,67
1.971.069.000
0
1.300.000.000
4.000.000.000
1.075.121.950
0
16.000.000.000
0
805.320.000
585.244.000
72,67
152.105.000
141.048.000
92,73
102.105.000
94.594.000
92,64
202.105.000
199.693.000
98,81
1.500.000.000
1.486.653.000
99,11
164.109.521.000
90.707.245.936
55,27
0
0
82,7
0
0
hal | 112
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
11. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Pengadaan lahan untuk under pass
jatingaleh
Pengadaan lahan untuk outer ring roads
Pengadaan lahan untuk jalan undip jangli - mrican
Amdal jalan mangkang - mijen
Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi jrakah
Pengadaan lahan untuk jalan tembus
Kartini - Gajah (jolotundo)
Pengadaan lahan untuk Jalan Urip
Sumoharjo
JUMLAH PROGRAM
1
2
3
4
5
6
7
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
92.000.000.000
39.606.962.352
43,05
20.000.000.000
82.980.838.000
37.885.000
0,05
300.000.000
16.000.000.000
285.866.000
2.090.416.489
95,29
13,07
14.000.000.000
4.994.241.953
35,67
2.500.000.000
-
ANGGARAN
(Rp.)
227.780.838.000
47.015.371.794
20,64
12. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Pengadaan alat-alat berat
Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat
Pengadaan kelengkapan operasional
pemeliharaan jalan
Pengadaan Peralatan Quality Control
JUMLAH PROGRAM
1
2
3
4
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
2.780.000.000
2.770.000.000
200.000.000
2.129.726.400
2.625.610.860
179.998.000
76,61
94,79
90
60.000.000
5.810.000.000
58.542.900
4.993.878.160
97,57
85,95
ANGGARAN
(Rp.)
13. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Drainase
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
KEGIATAN
O & P Peralatan Pengairan
Pengadaan Dump Truck dan Kendaraan
Operasional
Pengadaan Sarana Alat (Jack Hamer)
JUMLAH PROGRAM
3
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
5.274.931.000
17.301.148.000
4.752.741.500
16.341.115.960
PERSEN
TASE
(%)
83,02
94,45
250.000.000
22.826.079.000
199.327.500
21.293.184.960
79,73
93,28
14. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
600.000.000
600.000.000
REALISASI
(Rp.)
554.225.950
554.225.950
PERSEN
TASE
(%)
92,37
92,37
hal | 113
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
4.1.3.3.2
HASIL YANG DICAPAI
Hasil pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum yang dilakukan
Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :
a.
Program
pembangunan/pemeliharaan
jalan
dan
jembatan
yang
dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2014 dilakukan sebagai
kelanjutan tahun 2013 di antaranya, Peningkatan Pedestrian Di Pusat Perkotaan,
peningkatan jalan tersebar di wilayah pinggiran, Peningkatan Jembatan Amposari,
Jembatan Mpu Sendok, Peningkatan jalan & jembatan bringin raya (krt
wongsonegoro), Pembangunan jalan tembus kartini – gajah, Peningkatan jalan
kedungmundu - tentara pelajar tahap II, Peningkatan jalan rowosari, Peningkatan
jalan sumberejo - rowosari (kp. Batik), Peningkatan jalan untung suropati tahap III,
Peningkatan jalan wr supratman & jalan suratmo, Peningkatan jalan r.
Soekanto,Peningkatan jalan kudu - nangeng tahap II,Peningkatan jalan jamus - kyai
morang tahap II, Peningkatan jalan menuju desa wisata, Peningkatan jalan gebang
anom, Peningkatan jalan podorejo, Pembangunan jalan seloh kretek ireng & jalan
podorejo darupono, Peningkatan jalan mangunharjo & jalan menuju tpi
mangunharjo,Peningkatan jalan simpang ps jrakah,Peningkatan jalan kokrosono tahap
III, Peningkatan jalan menoreh raya, Peningkatan jalan durian raya,Peningkatan
pedestrian jalan mgr soegijapranata,Peningkatan jalan DI panjaitan, sutoyo
siswomiharjo, pekunden raya, Peningkatan jalan fatmawati - ketileng & jalan klipang
tulus, Peningkatan jalan kudu, Peningkatan jl. Sedayu - tugu & jalan bangetayu wetan
(alas tuwo), Peningkatan jalan madukoro tahap III, Peningkatan jalan diponegoro,
Gerbang kota semarang sisi barat tahap II, Peningkatan pedestrian jalan thamrin,
Peningkatan jalan palir – mijen, Peningkatan jalan gondoriyo – mijen, Peningkatan
jalan kalimas - cangkiran tahap II, Peningkatan jalan medoho I Raya, Peningkatan
jalan padi raya tahap III,,Peningkatan jembatan kedungsari – meteseh, Peningkatan
jalan suhada raya tahap II, Peningkatan jalan bojong salaman, Pelebaran jembatan
sungai bringin kel. Wates tahap II, Peningkatan jalan plalangan II, Peningkatan jalan
blancir tahap II, Peningkatan jalan prof hamka, Peningkatan pedestrian jalan menteri
soepeno & pandanaran II, Peningkatan jalan woltermonginsidi, Peningkatan jalan
manyaran – gunungpati, Peningkatan jl. Grafika raya tahap II,Peningkatan jalan prof.
soedarto tahap III, Peningkatan jalan wonorejo wates, Peningkatan jalan
kalikangkung gondoriyo, Peningkatan jalan kol. Hadiyanto - unes tahap II.
hal | 114
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Untuk menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kota
Semarang dalam pengelolaan infrastruktur bidang jalan dapat dilihat dalam tabeltabel berikut ini. Dari total panjang jalan 2.689,636 km di wilayah Kota Semarang,
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang terjadi peningkatan kondisi
jalan dan peningkatan jenis perkerasan jalan dari tahun sebelumnya hal tersebut dapat
dilihat pada profil sebagai berikut:
PROFIL KONDISI JALANKOTA SEMARANG
TAHUN 2013
NO
KECAMATAN
1.
2.
BANYUMANIK
CANDISARI
GAJAH
MUNGKUR
3.
4.
GAYAMSARI
5.
GENUK
6.
GUNUNGPATI
7.
MIJEN
8.
NGALIYAN
9.
PEDURUNGAN
10.
SMG BARAT
11.
SMG SELATAN
12.
SMG TENGAH
13.
SMG TIMUR
14.
SMG UTARA
15.
TEMBALANG
16.
TUGU
TOTAL
(m)
PANJANG
(km)
PANJANG
JALAN
(m)
TAHUN 2014
KONDISI JALAN
326.732
109.790
83.902
BAIK
(m)
124.957
77.770
41.777
SEDANG
(m)
128.670
31.873
27.218
RUSAK
(m)
58.942
147
9.976
82.840
163.110
233.065
172.021
213.978
224.107
326.860
80.033
119.158
92.023
143.062
274.948
44.713
2.690.342
2.690
63.192
74.439
87.393
82.141
94.087
135.163
185.183
54.987
88.697
50.147
106.997
127.523
38.658
1.433.111
1.433
13.120
61.940
76.805
31.887
55.538
61.721
110.056
12.770
16.979
33.545
30.803
72.485
1.798
767.208
767
4.288
20.237
39.314
47.277
39.861
12.646
26.311
9.287
7.625
4.615
2.915
63.949
3.580
350.970
351
PANJAN
G JALAN
(m)
KONDISI JALAN
326.732
109.790
83.902
BAIK
(m)
126.957
78.575
43.777
SEDANG
(m)
185.612
31.215
35.194
RUSAK
(m)
14.163
4.931
82.840
163.110
233.065
172.021
213.978
224.107
326.860
80.033
119.158
92.023
143.062
274.948
44.713
2.690.342
2.690
64.092
79.439
88.893
88.141
99.087
142.163
188.183
57.987
92.697
51.747
108.997
132.023
39.658
1.482.416
1.483
16.708
79.177
115.119
74.164
91.399
68.867
134.367
19.057
20.604
36.960
32.718
132.434
4.378
1.077.973
1.078
2.040
4.494
29.053
9.716
23.492
13.077
4.310
2.989
5.857
3.316
1.347
10.491
677
129.953
130
Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2014
Data Kondisi jalan dilakukan terus menerus monitoring hal ini merupakan
wujud keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pengelolaan
infrastruktur jalan dan jembatan. Dari data diatas telah terjadi peningkatan kualitas
jalan baik dalam baik dari jenis konstruksi jalan maupun kondisi fisiknya dengan
pengurangan mencapai 63 % dari kondisi Jalan Rusak tahun sebelumnya
b.
Program Pembangunan/ Pemeliharaan Drainase
Selain pengelolaan jalan dan jembatan, permasalahan utama yang perlu diatasi
dalam urusan wajib pekerjaan umum adalah terjadinya rob dan banjir di wilayah Kota
Semarang. Salah satu upaya penanggulangan banjir dan Rob telah menampakan hasil,
terbukti dengan beroperasinya Polder Kali Semarang telah mampu menangani
genangan banjir akibat rob di Kecamatan Semarang Utara khususnya seluas kurang
lebih 775 ha.
Selain itu upaya pengendalian banjir dilakukan dengan optimalisasi rumah
pompa, pengerukkan polder, pengerukan saluran-saluran air, serta pembersihan
hal | 115
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
saluran melalui karya bhakti terpadu yang melibatkan semua unsur masyarakat
dibantu TNI.
Pelaksanaan tahun 2014 penanganan rob dan banjir juga dilakukan dengan
dukungan kelanjutan pembangunan Sistem Polder Kalibanger secara berkelanjutan
dan bertahap bekerjasama pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan beberapa
proyek yang lain. Penanganan rob dan banjir merupakan permasalahan yang sangat
kompleks. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesabaran, keuletan, kesinambungan
dan koordinasi serta kerjasama yang solid di antara seluruh pemangku kepentingan
dalam jangka waktu yang tidak sebentar.
Kegiatan yang dilakukan dalam penanganan rob dan banjir diantaranya
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di 12 Ruas Saluran dalam Upaya
memperlancar Genangan Banjir antara lain di Saluran Banget Ayu Wetan,
Normalisasi Saluran Sriwijaya Tegalsari, Peningkatan Saluran Drainase Jl. RM Hadi
Soebeno, Peningkatan Crossing Saluran Jl. Pahlawan (Ace Hardware), Peningkatan
Saluran Jl. Mpu Tantular, Pembangunan Saluran dan Talud Jl. Woltermonginsidi,
Peningkatan Saluran Kedungmundu – Mangunharjo, Peningkatan Saluran Drainase
Kali Es, Peningkatan Sal. Drainase K. Silandak, Peningkatan Saluran Jalan
Petudungan, Peningkatan Crossing Saluran Jl. Ronggowarsito, Peningkatan Talud
Perum Bukit Manyaran Permai (lanjutan), dan Pemeliharaan Saluran Drainase yang
tersebar dan secara Periodik pelaksanaannya.
Disamping itu pula dilakukan Penambahan Titik Pompa Baru di Pompa Kel
Muktiharjo Kidul dengan Pemasangan Pompa Kapasitas 1500 Lt/ dt, Peningkatan
Rumah Pompa Kartini dan, Upaya Optimalisasi dan Operasionalisasi Pompa Banjir
yang tersebar di 40 titik Pompa Banjir dengan Pengadaan Pompa Portable.
Untuk menggambarkan kondisi pengelolaan infrastruktur bidang sumber daya
air dapat dilihat dalam tabel berikut :
POTRET SUNGAI & DRAINASE 2014
No
I
II
A
B
C
D
Sistem Sungai/ Drainase
Jml
Panjang (M)
Pengendali banjir
3
40.586
Drainase Kota
Kawasan Barat
11
31.229
Kawasan Tengah
3
21.316
Kawasan Timur
2
27.270
Kawasan Selatan
46
86.105
Jumlah
65
206.506
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2014
Tangkapan (Ha)
5.687
4.518
1.977,16
3.740,15
21.378,69
37.301,00
Kondisi Sungai sebagai pengendali banjir dengan panjang 40.586 m dengan
tangkapan 5.687 Ha yang berfungsi sebagai pengendali banjir, cenderung bekurang
hal | 116
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
kapasitas karena tingginya Sedimentasi pada DAS Sungai karena kiriman dari
Kabupaten Semarang.
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB
TAHUN 2013
Pompa Pengendali Banjir
Areal
No
Sistem Drainase
Layanan
Jumlah Titik Kapasitas
Lt/dt
(ha)
Pompa/Polder
1
Kawasan Semarang Barat
5
1.575
250
2
Kawasan Semarang Tengah
18
23.210
1250
3
Kawasan Semarang Timur
5
2.185
50,45
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Luas
Genangan
977
1.225
1.012
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB
TAHUN 2014
Pompa Pengendali Banjir
No.
Sistem Drainase
Jumlah
Titik Pompa /
Polder
4
31
1
2
1.325
24.755
Areal
Layanan
(ha)
250
1.204,97
Areal
Genangan
Banjir &
Rob
(Ha)
977
1.308
1.775
71
1.115
Kapasitas
Lt / dt
Kawasan Semarang Barat
Kawasan Semarang Tengah
(Penambahan Oprs Pompa K
Semarang)
3
Kawasan Semarang Timur
4
(Penambahan Oprs Pompa
Muktiharjo Kidul)
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2014
Dari fungsi Drainase Kota Semarang daerah tangkapan seluas 37.300 hektar
dengan kondisi area genangan banjir 8.773 ha dan kawasan Rob seluas 3.237 ha telah
dilayani dengan pompa pengendali banjir seluas 1.625 ha dengan luas genangan rob
yang telah berkurang seluas 775 ha di tengah pengaruh Cuaca yang ekstrim global
ditambah penurunan tanah di daerah semarang bagian bawah.
c.
Program Penerangan Jalan Umum dilaksanakan melalui Pemasangan
Penerangan Jalan Umum di seluruh Kecamatan, Lanjutan Koridor Selatan, dan
beberapa wilayah pinggiran. Pelaksanaan ini disinkronkan dengan program penataan
wajah kota di 2 lokasi yaitu Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Ngaliyan
Pemasangan lampu high mast di Jl Perintis Kemerdekaan, dan Pemasangan Lampu
bertenaga Surya (Solar Cell) sebagai upaya penggunaan energi alternatif.
Peningkatan
yang
lain
ditunjukkan
dengan
meningkatnya
kuantitas
penerangan jalan pada tahun 2013 dengan jumlah titik lampu yang terpasang dan
terpelihara sebanyak 66.75 titik, sedangkan pada tahun 2014 bertambah 68.140 titik
serta pemasangan lampu high mast sebanyak 3 titik dengan 14 lampu. Hal ini lebih
hal | 117
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pemakai jalan di Kota
Semarang.
NO
1
1
2
3
4
5
6
INDIKATOR KINERJA
2
Persentase cakupan jalan yang
diterangi oleh lampu penerangan
jalan umum (dirinci jenis jalan)
Jumlah titik LPJU baru yang
terpasang
Jumlah seluruh LPJU yang
terpasang dan terpelihara sampai
tahun berjalan
Persentase lampu penerangan jalan
umum yang dalam kondisi baik
SATUAN
TARGET
TAHUN
2014
CAPAIAN
TAHUN
2013
kondisi
awal
REALISASI
TAHUN
2014
kondisi akhir
6
3
%
4
75
5
80
titik
1.266
1.266
1.425
titik
68.721
66.715
68.140
85
%
Jumlah lampu penerangan jalan
umum yang dalam kondisi baik dan
rusak
Jumlah lampu penerangan jalan
umum di wilayah Kota Semarang
Lampu
65.289
62.180
65.000
Lampu
68.721
65.449
68.500
Fasilitasi penyelesaian rekomendasi
atas permintaan PJU Swadaya
Masyarakat
Kegiatan pemasangan LPJU di
daerah pinggiran dan permukiman
%
100
100
100
kegiatan
60
52
60
Sumber Data : Dinas PJPR Kota Semarang Tahun 2014
d.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Upaya pelayanan irigasi pertanian, wilayah Kota Semarang memiliki total
areal pertanian seluas 3.649 Ha yang tersebar di 4 kecamatan dengan peningkatan tipe
irigasi teknis dari non teknis.
POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG
PENYEBARAN DAERAH IRIGASI
TAHUN 2013
Areal
Daerah
Areal
(ha)
(ha)
No
Kecamatan
Irigasi
Non
Teknis
1
Gunungpati
7
721
71
1611
2
Mijen
30
686
3
Tugu
6
270
5
229
4
Ngaliyan
1
20
2
82
5
Tembalang
1
25
6
Banyumanik
2
118
Jumlah
1.011
2.751
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2014
Daerah
Irigasi
Teknis
TAHUN 2014
Areal Daerah
(ha)
Irigasi
Non
Teknis
78
2.362
30
686
11
499
3
102
3.649
-
Daerah
Irigasi
Teknis
Are
al
(ha)
-
hal | 118
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
e.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Pada tahun 2014 aspek pelayanan air bersih telah mencakup target 38.580
dengan realisasi 24.552 KK, meningkat dari tahun 2013 sebesar 30 %. Pelaksanaan
Program Penyediaan Air Baku dilakukan pembangunan 57 titik Sumur Dalam dan
3 Lokasi Sistem Instalisasi Pengelolaan Air Sederhana.
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2013
Lokasi
No
I
Jenis
Infrastruktur
Deep
Well/Sumur
Dalam
Kel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Kuningan
Tanjung Mas
Bandarharjo
Siwalan
Kaligawe
Muktiharjo
Lor
Bangetayu
Kulon
Genuksari
Sembungharjo
Plamongansari
Pedurungan
Lor
Pedurungan
Kidul
Tlogosari
Wetan
Tlogosari
Kulon
Mangunharjo
Rowosari
Sendangguwo
Sambiroto
Jangli
Tandang
Sendangmulyo
Tembalang
Pudak Payung
Gedawang
Banyumanik
Jabungan
Srondol Kulon
Padangsari
Wonoplumbon
Wonolopo
Purwosari
Mijen
Purwoyoso
Kalipancur
Wonosari
Beringin
Gondoriyo
Bambankerep
Wates
Tambak aji
Ngaliyan
Karanganyar
Randugarut
Tugurejo
Mangkang
Kulon
Debit/
(lt/dt)
2-3
2-3
1-2
2-3
1-3
2-3
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
1500
1500
200
1500
100
1500
Genuk
4-5
1800
300
240
Genuk
Genuk
Pedurungan
Pedurungan
3–4
1–2
2-3
3-4
1500
324
1500
1662
200
230
200
300
220
100
110
210
Pedurungan
1–3
100
150
30
Pedurungan
1–3
300
200
80
Pedurungan
1–3
200
150
90
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngalian
Ngaliyan
Tugu
Tugu
Tugu
Tugu
3-4
2-3
2-3
3-4
6-7
3-4
2-3
2-3
9 - 11
2-3
2-4
2-3
1–2
3-6
2-3
4–5
2-4
3-6
3–4
3-5
9 - 12
5-8
6–7
1-2
3–4
7–9
2–4
3–4
3-4
5-7
4–5
1500
1500
1500
1795
2500
1787
176
136
2537
1500
246
1500
100
659
1500
1900
828
1282
2154
2702
5208
2276
1732
296
558
2060
1375
1600
1500
2611
1600
350
200
200
400
550
350
250
300
570
200
220
200
100
270
200
450
300
530
720
650
880
725
900
150
300
1060
500
250
200
650
350
211
227
236
228
452
262
130
125
577
98
173
122
90
130
90
208
150
300
770
556
905
470
510
50
210
780
370
210
110
440
180
Kec.
SMG Utara
SMG Utara
SMG Utara
Gayamsari
Gayamsari
Genuk
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK)
200
200
100
200
150
200
(KK)
84
78
150
163
120
180
hal | 119
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Lokasi
No
Jenis
Infrastruktur
Kel.
46
II
Sistem
Penyediaan
(SIPAS)
III
Sumur
Dangkal/Gali
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
Pembangunan
Terminal
Air/Hidran
Umum
(TA/HU)
(lt/dt)
3-4
Tugu
Smg Barat
Smg Barat
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Candisari
Candisari
Candisari
2-5
3-5
1–3
3-5
6–7
8-9
1–2
1–2
1–2
3-4
1–2
2
1236
1678
66
653
921
986
150
596
846
1059
300
72
350
350
150
450
830
680
100
220
300
500
150
200
270
310
100
235
600
450
60
190
180
462
90
210
2
2
2
1-2
3
2
2
2
1-2
2
2
2
2
1
100
100
100
150
700
100
200
100
150
100
100
100
800
-
400
200
200
100
500
200
150
200
100
200
200
200
110
40
310
210
90
60
265
115
70
98
75
72
89
128
50
35
1
1
1
-
40
40
40
38
20
25
1
1
-
40
40
35
20
300
100
40
30
300
100
40
28
300
100
40
26
300
100
40
26
300
100
40
34
23.815
16.651
Tembalang
Tembalang
Banyumanik
Banyumanik
Gunungpati
Gunungpati
Gunungpati
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Ngaliyan
Ngaliyan
SMG
Tengah
Tembalang
Tembalang
SMG
Selatan
Banyumanik
Pedurungan
Bulusan
Meteseh
Lamper
Tengah
Padangsari
Plamongan
Sari
Bendan
Gajah
Ngisor (TA)
Mungkur
Genuk Sari
Genuk
(TA)
Muktiharjo
Genuk
Lor (HU)
Gedawang
Banyumanik
(HU)
Rowosari
Tembalang
(HU)
Jumlah
5
6
IV
Tugu
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
2731
Kec.
Mangkang
Wetan
Mangunharjo
Kembangarum
Manyaran
Pakintelan
Patemon
Gunungpati
Mangunsari
Cepoko
Nongkosawit
Candi
Tegalsari
Karanganyar
gunung
Jangli
Tandang
Srondol Kulon
Padangsari
Sekaran
Mangunsari
Gunungpati
Wonoplumbon
Mijen
Pesantren
Cangkiran
Beringin
Podorejo
Bangunharjo
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1
Debit/
1
2
3
4
5
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK)
580
(KK)
320
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2014
Lokasi
No
I
Jenis
Infrastruktur
Deep
Well/Sumur
Dalam
1
2
3
4
5
6
7
Kel.
Kuningan
Tanjung Mas
Bandarharjo
Siwalan
Kaligawe
Muktiharjo
Lor
Bangetayu
Kulon
Kec.
SMG Utara
SMG Utara
SMG Utara
Gayamsari
Gayamsari
Genuk
Genuk
Debit/
Kapasit
as
(lt/dt)
2-3
2-3
1-2
2-3
2-5
2-3
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
1500
1500
200
1500
210
1500
4-5
1800
Rencana
(KK)
200
200
100
200
300
200
Realisasi
Pelayana
n
(KK)
84
78
150
163
165
180
300
240
Pelayanan
hal | 120
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Lokasi
No
Debit/
Kapasit
as
(lt/dt)
3-5
1–2
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
1668
324
(KK)
350
230
Realisasi
Pelayana
n
(KK)
300
100
Genuk
Genuk
Pedurungan
Pedurungan
2-3
3-3
2-3
3-4
177
12
1610
1662
130
250
350
300
60
60
165
210
Pedurungan
1–3
316
300
130
Pedurungan
1–3
300
200
80
Pedurungan
1–3
200
150
90
Pedurungan
Tembalang
Tembalang
Tembalang
1-2
3-4
3-4
3-4
118
1500
1592
1730
150
350
350
400
100
211
252
326
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
4-5
7-9
7-8
2-3
2176
2870
3205
176
585
900
1350
250
298
608
807
130
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Banyumanik
2-3
2-4
1-2
10 - 11
136
802
169
2972
300
500
150
720
125
245
60
667
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
2-3
2-4
2-3
1–2
1500
246
1500
100
200
220
200
100
98
173
122
90
Banyumanik
Mijen
4-6
2-3
875
1500
520
200
250
90
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
5–6
2-4
3-6
1-2
1-2
1-2
7-9
3-5
10 - 12
5-8
7–8
1-2
3206
828
1942
100
223
250
2900
2874
6431
2719
2143
296
950
300
730
150
150
200
1420
850
1880
925
1400
150
483
150
400
100
85
130
1215
636
1334
555
700
50
Ngaliyan
Ngalian
Ngaliyan
Ngaliyan
Tugu
Tugu
Tugu
Tugu
4–5
9 – 10
2–4
1-2
3–4
2-3
5-7
4–5
726
3274
1475
321
1600
1500
2611
1600
500
1560
650
150
250
200
650
350
300
1065
430
80
210
110
440
180
Tugu
4-5
2976
880
495
Tugu
Smg Barat
2-5
3-5
1467
1678
500
350
350
310
Smg Barat
1–3
66
150
100
Jenis
Infrastruktur
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Kel.
Genuksari
Sembungharj
o
Banjardowo
Gebangsari
Banjardowo
Pedurungan
Lor
Pedurungan
Kidul
Tlogosari
Wetan
Tlogosari
Kulon
Tlogomulyo
Mangunharjo
Rowosari
Sendangguw
o
Sambiroto
Jangli
Tandang
Sendangmul
yo
Tembalang
Kramas
Bulusan
Pudak
Payung
Gedawang
Banyumanik
Jabungan
Srondol
Kulon
Padangsari
Wonoplumb
on
Wonolopo
Purwosari
Mijen
Cangkiran
Jatisari
Kedungpane
Purwoyoso
Kalipancur
Wonosari
Beringin
Gondoriyo
Bambankere
p
Wates
Tambak aji
Ngaliyan
Podorejo
Karanganyar
Randugarut
Tugurejo
Mangkang
Kulon
Mangkang
Wetan
Mangunharjo
Kembangaru
m
Manyaran
Kec.
Genuk
Genuk
Rencana
Pelayanan
hal | 121
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Lokasi
No
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
II
Sistem
Penyediaan
(SIPAS)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III
Sumur
Dangkal/Gali
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
IV
Kel.
Gisikdrono
Ngemplak
Simongan
Pakintelan
Patemon
Gunungpati
Mangunsari
Cepoko
Nongkosawit
Sekaran
Ngijo
Kalisegoro
Jatingaleh
Wonotingal
Candi
Tegalsari
Kaliwiru
Kec.
Smg Barat
Smg Barat
Debit/
Kapasit
as
(lt/dt)
1–2
1–2
(KK)
150
150
Realisasi
Pelayana
n
(KK)
100
90
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Candisari
Candisari
Candisari
Candisari
Candisari
3-5
6–7
8-9
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1-2
1-2
3-4
3–5
1-2
977
921
986
150
596
846
500
400
243
448
501
1134
1244
591
650
830
680
100
220
300
150
150
200
150
150
650
450
150
331
600
450
60
190
180
100
100
80
90
90
477
280
125
Karanganyar
gunung
Jangli
Tandang
Srondol
Kulon
Padangsari
Sekaran
Mangunsari
Gunungpati
Wonoplumb
on
Mijen
Pesantren
Cangkiran
Kedungpane
Beringin
Podorejo
Bangunharjo
Bulusan
Meteseh
Lamper
Tengah
Padangsari
Plamongan
Sari
Bendan
Ngisor (TA)
Genuk Sari
(TA)
Muktiharjo
Lor (HU)
Gedawang
(HU)
Rowosari
(HU)
Candisari
2
144
400
420
Tembalang
Tembalang
Banyumanik
2
2
2
200
200
200
800
400
400
620
420
180
Banyumanik
Gunungpati
Gunungpati
Gunungpati
Mijen
2-4
3
2
2
2
300
1400
200
400
200
200
1000
400
300
400
120
530
230
140
196
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Ngaliyan
Ngaliyan
SMG Tengah
Tembalang
Tembalang
SMG Selatan
1-2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
300
200
200
463
200
1600
0
0
0
0
200
400
400
150
400
220
80
80
80
80
150
144
178
76
256
100
70
76
40
50
Banyumanik
Pedurungan
1
1
0
0
80
80
70
40
Gajah
Mungkur
Genuk
300
200
80
60
300
200
80
56
Genuk
300
200
80
52
Banyumanik
300
200
80
52
Tembalang
300
200
80
68
Jenis
Infrastruktur
Pembangunan
Terminal
Air/Hidran
Umum
(TA/HU)
1
2
3
4
5
Jumlah
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
407
407
98.410
Rencana
Pelayanan
38.580
24.552
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2014
hal | 122
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Secara ringkas, hasil yang dicapai Pemerintah Kota Semarang dalam urusan
Pekerjaan Umum pada tahun 2014 dapat dilihat pada beberapa indikator kinerja
sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
INDIKATOR KINERJA
Lama maksimal penanganan Kerusakan Jalan
setelah pengaduan kerusakan
Jumlah Prasarana Jalan dan Jembatan secara
mantap dan berfungsi (Kondisi Jalan baik dan
sedang)
Rasio Panjang kerusakan Jalan dibanding
Jumlah Panjang jalan yang ada
Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan
Kualitasnya
Lama maksimal genangan banjir dan rob
setelah hujan
Panjang Sungai dan saluran drainase
Kapasitas/fungsi darinase (luas areal
tangkapan)
Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan
polder
Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir
dan rob
Presentase jangkauan pelayanan air bersih
TAHUN 2014
15 hari s/d 6 bln
81,78
82,6
18,62
%
4,8
%
99
km
311
km
120
menit
120
menit
171.645
37.300
M
Ha
201.506
37.300
M
Ha
28.500
Ltr/detik
39.765
Ltr/detik
Proyek untuk penyediaan air bersih
Pelayanan dan persebaran fasilitas pemenuhan
air bersih dan sanitasi
● Deep well/Sumur dalam
● Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana
(SIPAS)
Panjang Saluran daerah Irigasi
Luas areal pelayanan irigasi
4.1.3.4
TAHUN 2013
15 hari s/d 6 bln
276
60,4
Proyek
276
%
80,4
Proyek
%
57
Proyek
60
Proyek
98
Titik
155
Titik
6
Titik
3
Titik
2.265
3.762
Km
Ha
2.265
3.649
Km
Ha
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Pada tahun 2014 secara umum dihadapi permasalahan sebagai berikut :
1.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Adanya beberapa kegiatan fisik yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu
a. Peningkatan Jalan Podorejo tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini
dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak .
b. Kegiatan Peningkatan Jalan Diponegoro dikarenakan gagal lelang dan
waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan proses
penunjukkan langsung.
c. Peningkatan akses jalan terminal mangkang dikarenakan gagal lelang dan
waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan proses
penunjukkan langsung
hal | 123
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
2.
Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan Jembatan
Pelaksananaan fisik belum dapat dilaksanakn dengan baik yaitu:
a. Pelapisan Ulang HOTMIX Paket II (Pemeliharaan Jalan Thamrin,
Pemeliharaan Jalan Ki Mangunsarkoro, Pemeliharaan Jalan Menteri
Supeno) dikarenakan gagal lelang dan waktu yang tersedia sampai akhir
tahun tidak mencukupi pelaksanaan fisik untuk melakukan proses
penunjukkan langsung
3.
Program Program Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh
Pekerjaan pengadaaan lahan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun
anggaran yaitu :
a. Pengadaan lahan untu
4.1.3
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
4.1.3.1
KONDISI UMUM
Urusan pekerjaan Umum dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerinatahan
daerah karena berfungsi strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baik
regional maupun lintas wilayah pemerintahan.
Pekerjaan Umum erat kaitannya
dengan pembangunan Infrstruktur baik menyediakan sistem transportasi, pengairan,
drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan
untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg,
1988).
Pelaksanaan urusan ini di Pemerintah Kota Semarang secara teknis dilakukan
oleh Dinas Bina Marga Kota Semarang, Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang dan
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang.
4.1.3.2
KEBIJAKAN PROGRAM
Pelaksanaan Kebijakan Program pada tahun ini masih mengacu pada pada
perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah yang lebih
diakselerasikan melalui (1) pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki
dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar
pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan
kapasitas jalan; (2) pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan
sistemik ; (3) penyelesaian DAM jatibarang beserta komponennya, pembangunan
sistem drainase wilayah dan kawasan, dan (4) penyempurnaan wajah kota (5)
pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas
sumber daya air.
Wujud pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum ini diimpelemntasikan dalam
RKPD dan APBD Kota Semarang Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Program-program penunjang, yang meliputi :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
hal | 103
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Program-Program Spesifik sebagai Pelaksanaan Teknis Urusan Pekerjaan Umum,
yang meliputi :
1.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan mobilisasi arus lalu lintas
penumpang, barang dan jasa.
2.
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelancaran debit air.
3.
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk mempertahankan dan optimalisasi fungsi jalan dan
jembatan.
4.
Program Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi Kondisi Jalan dan
Pemanfaatan jalan
5.
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi bidang jalan dan
jembatan sebagai bahan perhitungan teknis.
6.
Program Penerangan Jalan Umum
Program ini diarahkan menambah estetika wajah kota dengan menambah lampu
penerangan.
7.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Program ini diarahkan untuk dapat menangani sebagian area genangan banjir
dan optimalisasi fungsi jaringan yang ada.
8.
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Program ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan air baku di Kota
Semarang.
9.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Program ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum yang sehat serta
peningkatan kualitas lingkungan.
10.
Program pengendalian banjir
Program ini diarahkan untuk menangani sebagian areal genangan rob.
11.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
hal | 104
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan
berat bina marga.
12.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan berat
drainase.
13.
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan
Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang
memiliki potensi dikembangkan.
14.
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan
Tujuan Program : Perencanaan Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah
Barat, Timur, Utara dan Selatan.
4.1.3.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.3.3.1
PENDANAAN
Jumlah Dana yang dialokasikan pada untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam
Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2014 mencapai Rp. 803.634.320.700 dengan
realisasi sebagai berikut :
Anggaran Program Penunjang Urusan Pekerjaan Umum
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
luar daerah
Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke
dalam daerah
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
4.280.000
282.000.000
4.157.240
231.449.089
97,13
82,07
15.000.000
70.000.000
110.000.000
15.000.000
70.000.000
110.000.000
100
100
100
30.000.000
29.748.750
99,16
20.000.000
8.307.250
41,54
50.000.000
200.000.000
29.507.300
199.772.590
59,01
99,89
15.000.000
12.862.250
85,75
20.000.000
9.410.000
47,05
hal | 105
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
12.
KEGIATAN
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan
Biaya Pengganti Transport
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
136.620.000
86.086.400
PERSEN
TASE
(%)
63,01
952.900.000
806.300.869
84,62
316.003.000
267.799.979
84,75
303.003.000
78.000.000
42.804.000
169.807.600
59.799.900
19.911.950
56,04
76,67
46,52
25.960.000
17.250.900
66,45
61.838.000
250.000.000
25.211.900
168.328.400
40,77
67,33
40.250.000
5.500.000
222.195.000
29.251.000
2.825.000
162.483.000
72,67
51,36
73,13
1.345.553.000
2.298.453.000
922.669.629
1.728.970.498
68,57
75,22
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang / berat mebeluer
JUMLAH SKPD
SKPD : DINAS PSDA & ESDM
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Peningkatan Gedung Kantor
Operasionalisasi Website PSDA & ESDM
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
1.286.000.000
347.027.000
106.250.000
400.000.000
1.231.785.000
319.467.850
103.755.000
391.584.150
95,78
92,06
97,65
97,9
851.461.000
709.329.115
83,31
50.000.000
40.970.000
81,94
15.000.000
3.070.738.000
4.424.000
2.814.126.890
29,49
91,64
633.683.500
89.208.000
240.000.000
521.424.300
24.363.000
220.904.000
82,28
27,31
92,04
581.352.000
431.786.005
74,27
47.310.000
35.926.000
75,94
6.000.000
2.485.000.000
30.000.000
4.112.553.500
7.183.291.500
5.830.000
2.325.762.775
22.226.500
3.588.222.580
6.402.349.470
97,17
93,59
74,09
87,25
89,13
ANGGARAN
(Rp.)
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
hal | 106
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
SKPD : Dinas Bina Marga
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
Penyusunan lakip
Penyusunan lkpj skpd
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
JUMLAH SKPD
SKPD : DINAS PSDA & ESDM
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah)
Penyusunan Laporan Renja (Rencana
Kerja)
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
Penyusunan RKA dan DPA
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
8.000.000,00
7.850.450,00
98,13
30.000.000,00
8.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
10.000.000,00
29.902.275,00
7.864.000,00
27.834.200,00
29.753.880,00
9.605.500,00
99,67
98,3
92,78
99,18
96,06
116.000.000
112.810.305
97,25
20.496.000
19.965.020
97,41
19.212.500
19.215.500
19.109.890
19.159.230
99,47
99,71
23.610.500
23.321.460
98,78
81.305.000
81.075.000
99,72
20.083.000
183.922.500
299.922.500
19.812.710
182.443.310
295.253.615
98,65
99,20
98,94
Anggaran Program Pelaksana UrusanPekerjaan Umum
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Perencanaan program jalan &
jembatan
Survey dan pengukuran
Perancangan teknik
DED jalan mangkang - arteri utara
Perencanaan pedestrian, jalan dan
jembatan
Peningkatan jembatan amposari
Peningkatan jembatan mpu sendok
tahap II
Peningkatan jalan & jembatan bringin
raya (krt wongsonegoro)
Pembangunan jalan tembus kartini gajah
Peningkatan jalan kedungmundu tentara pelajar tahap II
Peningkatan jalan rowosari
Peningkatan jalan sumberejo rowosari (kp. Batik)
Peningkatan jalan untung suropati
tahap III
Peningkatan jalan wr supratman &
jalan suratmo
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(Rp.)
280.000.000
250.644.875
89,52
150.000.000
125.000.000
700.000.000
1.450.000.000
134.588.575
107.344.950
608.418.700
1.386.242.700
89,73
85,88
86,92
95,6
5.000.000.000
2.100.000.000
4.781.610.450
1.988.548.700
95,63
94,69
2.600.000.000
2.366.500.000
91,02
14.000.000.000
12.792.239.000
91,37
5.000.000.000
4.110.106.500
82,2
7.000.000.000
500.000.000
6.608.696.000
409.683.000
94,41
81,94
4.950.000.000
4.726.981.400
95,49
6.000.000.000
5.529.615.000
92,16
hal | 107
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
15
16
Peningkatan jalan r. soekanto
Peningkatan jalan kudu - nangeng
tahap II
Peningkatan jalan jamus - kyai
morang tahap II
Peningkatan jalan menuju desa wisata
Peningkatan jalan gebang anom
Peningkatan jalan podorejo
Pembangunan jalan seloh kretek ireng
& jalan podorejo darupono
Peningkatan jalan mangunharjo &
jalan menuju tpi mangunharjo
Peningkatan jalan simpang ps jrakah
Peningkatan jalan kokrosono tahap III
Peningkatan jalan menoreh raya
Peningkatan jalan durian raya
Peningkatan pedestrian jalan mgr
soegijapranata
Peningkatan jalan DI panjaitan,
sutoyo siswomiharjo, pekunden raya
Peningkatan jalan fatmawati ketileng & jalan klipang tulus
Peningkatan jalan kudu
Peningkatan jl. Sedayu - tugu & jalan
bangetayu wetan (alas tuwo)
Peningkatan jalan madukoro tahap III
Peningkatan jalan diponegoro
Gerbang kota semarang sisi barat
tahap II
Peningkatan pedestrian jalan thamrin
Peningkatan jalan palir - mijen
Peningkatan jalan gondoriyo - mijen
Peningkatan jalan kalimas - cangkiran
tahap II
Peningkatan jalan medoho I Raya
Peningkatan jalan padi raya tahap III
Peningkatan jembatan kedungsari meteseh
Peningkatan jalan suhada raya tahap
II
Peningkatan jalan bojong salaman
Pelebaran jembatan sungai bringin
kel. Wates tahap II
Peningkatan jalan plalangan II
Peningkatan jalan blancir tahap II
Peningkatan jalan prof hamka
Peningkatan pedestrian jalan menteri
soepeno & pandanaran II
Peningkatan jalan woltermonginsidi
Peningkatan jalan manyaran gunungpati
Peningkatan jl. Grafika raya tahap II
Peningkatan jalan prof. soedarto
tahap III
Peningkatan jalan wonorejo wates
Peningkatan jalan kalikangkung
gondoriyo
Peningkatan jalan kol. Hadiyanto unes tahap II
Peningkatan akses jalan terminal
mangkang
JUMLAH PROGRAM
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
4.450.000.000
3.000.000.000
3.980.443.000
2.141.571.700
PERSEN
TASE
(%)
89,45
71,39
4.300.000.000
3.484.467.200
81,03
3.000.000.000
7.000.000.000
3.700.000.000
2.000.000.000
2.912.153.440
6.651.365.950
2.602.843.700
1.923.040.500
97,07
95,02
70,35
96,15
1.500.000.000
1.188.623.000
79,24
1.658.311.000
3.000.000.000
2.000.000.000
4.000.000.000
3.300.000.000
1.546.822.100
2.492.853.700
1.911.579.220
3.437.945.300
3.054.156.450
93,28
83,1
95,58
85,95
92,55
5.000.000.000
4.126.558.750
82,53
4.000.000.000
3.365.583.500
84,14
4.500.000.000
5.000.000.000
4.221.650.000
4.621.915.700
93,81
92,44
3.000.000.000
3.000.000.000
1.500.000.000
2.631.710.900
1.349.900
1.408.787.000
87,72
0,04
93,92
3.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
3.000.000.000
2.796.574.850
938.186.900
887.504.300
2.601.340.500
93,22
93,82
88,75
86,71
500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
420.168.000
1.557.465.700
1.344.578.900
84,03
77,87
89,64
2.000.000.000
1.538.944.000
76,95
1.000.000.000
500.000.000
855.889.000
431.273.600
85,59
86,25
500.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
2.500.000.000
464.950.350
755.572.000
870.253.500
2.313.824.800
92,99
75,56
87,03
92,55
7.000.000.000
5.950.000.000
6.406.698.950
5.023.136.650
91,52
84,42
500.000.000
1.500.000.000
420.132.700
1.415.551.500
84,03
94,37
500.000.000
500.000.000
479.083.700
415.044.600
95,82
83,01
1.000.000.000
815.006.000
81,5
825.000.000
-
157.038.311.000
136.257.821.360
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
86,77
hal | 108
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Peningkatan Sistem Drainase Kaw.
Banyumanik Tahap I
Pembangunan Saluran Drainase
Kawasan Sigarbencah Tahap I
Pembangunan Talud Saluran RT 01
RW IX Kel. Sambiroto Kec.
Tembalang
Penanganan Saluran Drainase
Kecamatan Tembalang, Ngaliyan,
Gunungpati, Candisari dan Tugu
JUMLAH PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(Rp.)
13.913.114.000
12.345.174.260
88,73
5.900.000.000
5.675.133.375
96,19
5.950.000.000
5.235.909.100
88
152.105.000
150.080.000
98,67
2.010.000.000
1.900.958.650
94,58
27.925.219.000
25.307.255.385
90,63
3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Pemeliharaan jalan & jembatan kota
semarang
Pengadaan material pemeliharaan
jalan
Operasional tenaga pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan ruang manfaat jalan
Rehabilitasi infrastruktur jalan &
jembatan di Kecamatan Se - Kota
Semarang
Rehabilitasi Jalan/Talud Jalan di
Kecamatan-Kecamatan Sekota
Semarang
Bantuan Sarana Prasarana
Perbaikan Talud Pengaman Jalan di
Kota Semarang
Pelapisan Ulang Hotmix
JUMLAH PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(Rp.)
50.350.000.000
48.996.321.775
97,31
29.000.000.000
24.692.638.100
85,15
5.000.000.000
3.740.918.200
74,82
1.600.000.000
2.030.000.000
1.393.021.600
1.992.385.000
87,06
98,15
2.540.000.000
2.501.859.000
98,5
5.865.000.000
2.025.000.000
5.802.182.000
1.970.747.800
98,93
97,32
17.675.000.000
116.085.000.000
10.024.671.900
101.114.745.375
56,72
87,1
4. Program Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Inspeksi Kondisi Jalan
Monitoring Perijinan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
300.000.000
50.000.000
350.000.000
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(Rp.)
295.867.300
43.156.700
339.024.000
98,62
86,31
96,86
hal | 109
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
5. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Leger Jalan
Survey kondisi jembatan
Visualisasi hasil pembangunan & up
datting data jalan / jembatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
JUMLAH PROGRAM
1
2
3
4
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
100.000.000
100.000.000
95.229.000
95.803.500
95,23
95,8
75.000.000
59.910.750
79,88
75.000.000
350.000.000
58.424.000
309.367.250
77,9
88,39
6. ProgramPenerangan Jalan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
1
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Genuk
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Pedurungan
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Gayamsari
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Semarang Utara
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Semarang Timur
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Semarang Barat
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Semarang Selatan
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Banyumanik
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Tembalang
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Tugu
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Gunungpati
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Mijen
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Candisari
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Gajahmungkur
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Ngaliyan
Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.
Semarang Tengah
Pemeliharaan PJU
Pemasangan Lampu Tenaga Surya ( Solar
Cell )
Optimalisasi Lampu PJU dan Pemasangan
PJU Baru Koridor Selatan ( Lanjutan )
Pendataan Survey Lapangan Pemasangan
PJU dan Tambah Daya + KWH Meter
Baru
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.043.000.000
90.339.200
PERSEN
TASE
(%)
87,18
388.000.000
372.312.000
95,96
299.000.000
283.676.000
94,87
1.151.000.000
1.101.031.500
95,66
522.000.000
503.500.900
96,46
503.000.000
484.560.000
96,33
6.040.000.000
536.254.500
88,78
350.000.000
332.297.900
94,94
973.976.700
890.979.200
91,48
169.000.000
160.275.700
94,84
1.135.000.000
1.052.054.425
92,69
1.228.000.000
1.141.147.400
92,93
662.000.000
641.160.500
96,85
681.000.000
655.566.900
96,27
663.000.000
638.479.500
96,3
695.000.000
651.012.500
93,67
3.113.000.000
300.000.000
2.814.648.875
.273.718.700
90,42
91,24
700.000.000
604.754.000
86,39
350.000.000
276.083.750
78,88
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
hal | 110
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
21
Pemasangan Lampu High Mast di
pertigaan Ngaliyan ( Pasar Jrakah )
Pemasangan Lampu High Mast di U-Torn
Jl. Perintis Kemerdekaan
Pemasangan Lampu Solar Cell di Wilayah
Kota Semarang
Pengadaan truck lift pju
JUMLAH PROGRAM
22
23
24
190.000.000
183.625.000
PERSEN
TASE
(%)
96,64
410.000.000
358.152.400
87,35
1.314.000.000
1.173.885.000
89,34
1.100.000.000
18.543.976.700
996.759.000
17.035.274.850
90,61
91,86
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Perencanaan normalisasi saluran sungai
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
O & P Drainase Kota
Perencanaan Tehnis
Survey dan Pengukuran
Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah
kerja UPTD
Konsultan Analisa Survey Inventory
Saluran & Gorong-Gorong
Penyusunan Peraturan Walikota Penataan
Drainase
JUMLAH PROGRAM
1
2
3
4
5
6
7
8
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
2.000.000.000
1.480.460.000
32.355.340.000
69.000.000
101.000.000
1.400.000.000
1.913.400.700
1.369.021.700
30.393.330.900
42.036.900
69.142.100
1.392.731.650
95,67
92,47
93,94
60,92
68,46
99,48
200.000.000
182.998.700
91,5
65.000.000
52.417.950
80,64
37.670.800.000
35.415.080.600
94,01
ANGGARAN
(Rp.)
8. Program penyediaan dan pengolahan air baku
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Pembangunan sumur-sumur air tanah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pendampingan Pembangunan SumurSumur Air Tanah
JUMLAH PROGRAM
1
2
3
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
3.001.368.000
100.000.000
366.286.000
2.877.265.273
53.860.550
301.772.227
95,87
53,86
82,39
3.467.654.000
3.232.898.050
93,23
ANGGARAN
(Rp.)
9. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Peningkatan Sumur-sumur Dalam
Replikasi / Pendampingan PAMSIMAS
Pembangunan Instalasi Pengolahan air
Minum Sederhana
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
10.720.255.000
25.000.000
400.000.000
10.269.467.200
2.344.700
385.354.000
95,79
9,38
96,34
hal | 111
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
4
Operasional Project Implementation Unit
(PIU) Pengelolaan & Pengmbangan Hibah
Air Minum
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
150.000.000
60.231.650
11.295.255.000
10.717.397.550
PERSEN
TASE
(%)
40,15
94,88
10. Program Pengendalian banjir
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KEGIATAN
SKPD : Dinas PSDA & ESDM
Peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendali banjir
Pembebasan Tanah Kali Tenggang
Tahap II
O & P Pintu Air dan Polder
Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali
Semarang
Pembebasan Tanah Embung Hulu Kali
Bringin
Peningkatan Saluran Drainase K.
Tenggang (R. Arteri s/d Kaligawe)
Perbengkelan Peralatan Berat & Pompa
Pembangunan Sistem Polder Kali
Banger
O & P Pompa banjir
Belanja Sewa Lahan Kolam Retensi
Kali Banger
Pembebasan Tanah K. Bringin Tahap
III
Pembebasan Tanah Saluran Sekunder
Tenggang (Tol Seksi C)
Peningkatan Saluran Drainase K.
Tenggang Hulu (Sub Sistem Tol Seksi
C)
Operasional Sistem Polder Kali
Semarang
Pembangunan Kolam Retensi
Muktiharjo Kidul
Operasional dan Pemeliharaan Sistem
polder Kali Banger
Rehabilitasi Sungai Bringin & Plumbon
Pembebasan Lahan Paket C Kali
Semarang dan Kali Asin
Pembebasan Tanah Sistem Drainase
Kawasan Masjid MAJT
Pembangunan talud saluran tlogosari
kota semarang
Talud sungai rw 5 kel. gajah mungkur
kec. gajahmungkur kota semarang
Talud sungai rw 9 kel. tandang kec.
tembalang kota semarang
Pembangunan talud kali tenggang kel.
kaligawe kec. kaligawe kota semarang
Sewa Lahan Kolam Retensi Polder
Tawang
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(Rp.)
11.473.930.000
9.473.752.900
82,57
8.000.000.000
4.139.734.632
51,75
2.046.904.000
20.887.529.000
1.706.917.600
0
83,39
0
5.000.000.000
0
8.000.000.000
6.847.215.100
85,59
2.910.000.000
663.082.000
2.687.109.300
379.788.000
92,34
57,28
8.677.244.000
2.090.000.000
8.471.409.334
1.939.769.075
97,63
92,81
22.000.000.000
10.934.241.805
49,7
1.465.000.000
187.000
0,01
3.500.000.000
3.321.528.100
94,9
5.163.128.000
4.040.146.100
78,25
36.200.000.000
33.183.093.040
91,67
1.971.069.000
0
1.300.000.000
4.000.000.000
1.075.121.950
0
16.000.000.000
0
805.320.000
585.244.000
72,67
152.105.000
141.048.000
92,73
102.105.000
94.594.000
92,64
202.105.000
199.693.000
98,81
1.500.000.000
1.486.653.000
99,11
164.109.521.000
90.707.245.936
55,27
0
0
82,7
0
0
hal | 112
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
11. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Pengadaan lahan untuk under pass
jatingaleh
Pengadaan lahan untuk outer ring roads
Pengadaan lahan untuk jalan undip jangli - mrican
Amdal jalan mangkang - mijen
Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi jrakah
Pengadaan lahan untuk jalan tembus
Kartini - Gajah (jolotundo)
Pengadaan lahan untuk Jalan Urip
Sumoharjo
JUMLAH PROGRAM
1
2
3
4
5
6
7
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
92.000.000.000
39.606.962.352
43,05
20.000.000.000
82.980.838.000
37.885.000
0,05
300.000.000
16.000.000.000
285.866.000
2.090.416.489
95,29
13,07
14.000.000.000
4.994.241.953
35,67
2.500.000.000
-
ANGGARAN
(Rp.)
227.780.838.000
47.015.371.794
20,64
12. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Pengadaan alat-alat berat
Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat
Pengadaan kelengkapan operasional
pemeliharaan jalan
Pengadaan Peralatan Quality Control
JUMLAH PROGRAM
1
2
3
4
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
2.780.000.000
2.770.000.000
200.000.000
2.129.726.400
2.625.610.860
179.998.000
76,61
94,79
90
60.000.000
5.810.000.000
58.542.900
4.993.878.160
97,57
85,95
ANGGARAN
(Rp.)
13. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Drainase
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
KEGIATAN
O & P Peralatan Pengairan
Pengadaan Dump Truck dan Kendaraan
Operasional
Pengadaan Sarana Alat (Jack Hamer)
JUMLAH PROGRAM
3
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
5.274.931.000
17.301.148.000
4.752.741.500
16.341.115.960
PERSEN
TASE
(%)
83,02
94,45
250.000.000
22.826.079.000
199.327.500
21.293.184.960
79,73
93,28
14. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
KEGIATAN
SKPD : Dinas Bina Marga
Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
600.000.000
600.000.000
REALISASI
(Rp.)
554.225.950
554.225.950
PERSEN
TASE
(%)
92,37
92,37
hal | 113
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
4.1.3.3.2
HASIL YANG DICAPAI
Hasil pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum yang dilakukan
Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :
a.
Program
pembangunan/pemeliharaan
jalan
dan
jembatan
yang
dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2014 dilakukan sebagai
kelanjutan tahun 2013 di antaranya, Peningkatan Pedestrian Di Pusat Perkotaan,
peningkatan jalan tersebar di wilayah pinggiran, Peningkatan Jembatan Amposari,
Jembatan Mpu Sendok, Peningkatan jalan & jembatan bringin raya (krt
wongsonegoro), Pembangunan jalan tembus kartini – gajah, Peningkatan jalan
kedungmundu - tentara pelajar tahap II, Peningkatan jalan rowosari, Peningkatan
jalan sumberejo - rowosari (kp. Batik), Peningkatan jalan untung suropati tahap III,
Peningkatan jalan wr supratman & jalan suratmo, Peningkatan jalan r.
Soekanto,Peningkatan jalan kudu - nangeng tahap II,Peningkatan jalan jamus - kyai
morang tahap II, Peningkatan jalan menuju desa wisata, Peningkatan jalan gebang
anom, Peningkatan jalan podorejo, Pembangunan jalan seloh kretek ireng & jalan
podorejo darupono, Peningkatan jalan mangunharjo & jalan menuju tpi
mangunharjo,Peningkatan jalan simpang ps jrakah,Peningkatan jalan kokrosono tahap
III, Peningkatan jalan menoreh raya, Peningkatan jalan durian raya,Peningkatan
pedestrian jalan mgr soegijapranata,Peningkatan jalan DI panjaitan, sutoyo
siswomiharjo, pekunden raya, Peningkatan jalan fatmawati - ketileng & jalan klipang
tulus, Peningkatan jalan kudu, Peningkatan jl. Sedayu - tugu & jalan bangetayu wetan
(alas tuwo), Peningkatan jalan madukoro tahap III, Peningkatan jalan diponegoro,
Gerbang kota semarang sisi barat tahap II, Peningkatan pedestrian jalan thamrin,
Peningkatan jalan palir – mijen, Peningkatan jalan gondoriyo – mijen, Peningkatan
jalan kalimas - cangkiran tahap II, Peningkatan jalan medoho I Raya, Peningkatan
jalan padi raya tahap III,,Peningkatan jembatan kedungsari – meteseh, Peningkatan
jalan suhada raya tahap II, Peningkatan jalan bojong salaman, Pelebaran jembatan
sungai bringin kel. Wates tahap II, Peningkatan jalan plalangan II, Peningkatan jalan
blancir tahap II, Peningkatan jalan prof hamka, Peningkatan pedestrian jalan menteri
soepeno & pandanaran II, Peningkatan jalan woltermonginsidi, Peningkatan jalan
manyaran – gunungpati, Peningkatan jl. Grafika raya tahap II,Peningkatan jalan prof.
soedarto tahap III, Peningkatan jalan wonorejo wates, Peningkatan jalan
kalikangkung gondoriyo, Peningkatan jalan kol. Hadiyanto - unes tahap II.
hal | 114
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Untuk menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kota
Semarang dalam pengelolaan infrastruktur bidang jalan dapat dilihat dalam tabeltabel berikut ini. Dari total panjang jalan 2.689,636 km di wilayah Kota Semarang,
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang terjadi peningkatan kondisi
jalan dan peningkatan jenis perkerasan jalan dari tahun sebelumnya hal tersebut dapat
dilihat pada profil sebagai berikut:
PROFIL KONDISI JALANKOTA SEMARANG
TAHUN 2013
NO
KECAMATAN
1.
2.
BANYUMANIK
CANDISARI
GAJAH
MUNGKUR
3.
4.
GAYAMSARI
5.
GENUK
6.
GUNUNGPATI
7.
MIJEN
8.
NGALIYAN
9.
PEDURUNGAN
10.
SMG BARAT
11.
SMG SELATAN
12.
SMG TENGAH
13.
SMG TIMUR
14.
SMG UTARA
15.
TEMBALANG
16.
TUGU
TOTAL
(m)
PANJANG
(km)
PANJANG
JALAN
(m)
TAHUN 2014
KONDISI JALAN
326.732
109.790
83.902
BAIK
(m)
124.957
77.770
41.777
SEDANG
(m)
128.670
31.873
27.218
RUSAK
(m)
58.942
147
9.976
82.840
163.110
233.065
172.021
213.978
224.107
326.860
80.033
119.158
92.023
143.062
274.948
44.713
2.690.342
2.690
63.192
74.439
87.393
82.141
94.087
135.163
185.183
54.987
88.697
50.147
106.997
127.523
38.658
1.433.111
1.433
13.120
61.940
76.805
31.887
55.538
61.721
110.056
12.770
16.979
33.545
30.803
72.485
1.798
767.208
767
4.288
20.237
39.314
47.277
39.861
12.646
26.311
9.287
7.625
4.615
2.915
63.949
3.580
350.970
351
PANJAN
G JALAN
(m)
KONDISI JALAN
326.732
109.790
83.902
BAIK
(m)
126.957
78.575
43.777
SEDANG
(m)
185.612
31.215
35.194
RUSAK
(m)
14.163
4.931
82.840
163.110
233.065
172.021
213.978
224.107
326.860
80.033
119.158
92.023
143.062
274.948
44.713
2.690.342
2.690
64.092
79.439
88.893
88.141
99.087
142.163
188.183
57.987
92.697
51.747
108.997
132.023
39.658
1.482.416
1.483
16.708
79.177
115.119
74.164
91.399
68.867
134.367
19.057
20.604
36.960
32.718
132.434
4.378
1.077.973
1.078
2.040
4.494
29.053
9.716
23.492
13.077
4.310
2.989
5.857
3.316
1.347
10.491
677
129.953
130
Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2014
Data Kondisi jalan dilakukan terus menerus monitoring hal ini merupakan
wujud keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pengelolaan
infrastruktur jalan dan jembatan. Dari data diatas telah terjadi peningkatan kualitas
jalan baik dalam baik dari jenis konstruksi jalan maupun kondisi fisiknya dengan
pengurangan mencapai 63 % dari kondisi Jalan Rusak tahun sebelumnya
b.
Program Pembangunan/ Pemeliharaan Drainase
Selain pengelolaan jalan dan jembatan, permasalahan utama yang perlu diatasi
dalam urusan wajib pekerjaan umum adalah terjadinya rob dan banjir di wilayah Kota
Semarang. Salah satu upaya penanggulangan banjir dan Rob telah menampakan hasil,
terbukti dengan beroperasinya Polder Kali Semarang telah mampu menangani
genangan banjir akibat rob di Kecamatan Semarang Utara khususnya seluas kurang
lebih 775 ha.
Selain itu upaya pengendalian banjir dilakukan dengan optimalisasi rumah
pompa, pengerukkan polder, pengerukan saluran-saluran air, serta pembersihan
hal | 115
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
saluran melalui karya bhakti terpadu yang melibatkan semua unsur masyarakat
dibantu TNI.
Pelaksanaan tahun 2014 penanganan rob dan banjir juga dilakukan dengan
dukungan kelanjutan pembangunan Sistem Polder Kalibanger secara berkelanjutan
dan bertahap bekerjasama pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan beberapa
proyek yang lain. Penanganan rob dan banjir merupakan permasalahan yang sangat
kompleks. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesabaran, keuletan, kesinambungan
dan koordinasi serta kerjasama yang solid di antara seluruh pemangku kepentingan
dalam jangka waktu yang tidak sebentar.
Kegiatan yang dilakukan dalam penanganan rob dan banjir diantaranya
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di 12 Ruas Saluran dalam Upaya
memperlancar Genangan Banjir antara lain di Saluran Banget Ayu Wetan,
Normalisasi Saluran Sriwijaya Tegalsari, Peningkatan Saluran Drainase Jl. RM Hadi
Soebeno, Peningkatan Crossing Saluran Jl. Pahlawan (Ace Hardware), Peningkatan
Saluran Jl. Mpu Tantular, Pembangunan Saluran dan Talud Jl. Woltermonginsidi,
Peningkatan Saluran Kedungmundu – Mangunharjo, Peningkatan Saluran Drainase
Kali Es, Peningkatan Sal. Drainase K. Silandak, Peningkatan Saluran Jalan
Petudungan, Peningkatan Crossing Saluran Jl. Ronggowarsito, Peningkatan Talud
Perum Bukit Manyaran Permai (lanjutan), dan Pemeliharaan Saluran Drainase yang
tersebar dan secara Periodik pelaksanaannya.
Disamping itu pula dilakukan Penambahan Titik Pompa Baru di Pompa Kel
Muktiharjo Kidul dengan Pemasangan Pompa Kapasitas 1500 Lt/ dt, Peningkatan
Rumah Pompa Kartini dan, Upaya Optimalisasi dan Operasionalisasi Pompa Banjir
yang tersebar di 40 titik Pompa Banjir dengan Pengadaan Pompa Portable.
Untuk menggambarkan kondisi pengelolaan infrastruktur bidang sumber daya
air dapat dilihat dalam tabel berikut :
POTRET SUNGAI & DRAINASE 2014
No
I
II
A
B
C
D
Sistem Sungai/ Drainase
Jml
Panjang (M)
Pengendali banjir
3
40.586
Drainase Kota
Kawasan Barat
11
31.229
Kawasan Tengah
3
21.316
Kawasan Timur
2
27.270
Kawasan Selatan
46
86.105
Jumlah
65
206.506
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2014
Tangkapan (Ha)
5.687
4.518
1.977,16
3.740,15
21.378,69
37.301,00
Kondisi Sungai sebagai pengendali banjir dengan panjang 40.586 m dengan
tangkapan 5.687 Ha yang berfungsi sebagai pengendali banjir, cenderung bekurang
hal | 116
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
kapasitas karena tingginya Sedimentasi pada DAS Sungai karena kiriman dari
Kabupaten Semarang.
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB
TAHUN 2013
Pompa Pengendali Banjir
Areal
No
Sistem Drainase
Layanan
Jumlah Titik Kapasitas
Lt/dt
(ha)
Pompa/Polder
1
Kawasan Semarang Barat
5
1.575
250
2
Kawasan Semarang Tengah
18
23.210
1250
3
Kawasan Semarang Timur
5
2.185
50,45
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Luas
Genangan
977
1.225
1.012
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB
TAHUN 2014
Pompa Pengendali Banjir
No.
Sistem Drainase
Jumlah
Titik Pompa /
Polder
4
31
1
2
1.325
24.755
Areal
Layanan
(ha)
250
1.204,97
Areal
Genangan
Banjir &
Rob
(Ha)
977
1.308
1.775
71
1.115
Kapasitas
Lt / dt
Kawasan Semarang Barat
Kawasan Semarang Tengah
(Penambahan Oprs Pompa K
Semarang)
3
Kawasan Semarang Timur
4
(Penambahan Oprs Pompa
Muktiharjo Kidul)
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2014
Dari fungsi Drainase Kota Semarang daerah tangkapan seluas 37.300 hektar
dengan kondisi area genangan banjir 8.773 ha dan kawasan Rob seluas 3.237 ha telah
dilayani dengan pompa pengendali banjir seluas 1.625 ha dengan luas genangan rob
yang telah berkurang seluas 775 ha di tengah pengaruh Cuaca yang ekstrim global
ditambah penurunan tanah di daerah semarang bagian bawah.
c.
Program Penerangan Jalan Umum dilaksanakan melalui Pemasangan
Penerangan Jalan Umum di seluruh Kecamatan, Lanjutan Koridor Selatan, dan
beberapa wilayah pinggiran. Pelaksanaan ini disinkronkan dengan program penataan
wajah kota di 2 lokasi yaitu Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Ngaliyan
Pemasangan lampu high mast di Jl Perintis Kemerdekaan, dan Pemasangan Lampu
bertenaga Surya (Solar Cell) sebagai upaya penggunaan energi alternatif.
Peningkatan
yang
lain
ditunjukkan
dengan
meningkatnya
kuantitas
penerangan jalan pada tahun 2013 dengan jumlah titik lampu yang terpasang dan
terpelihara sebanyak 66.75 titik, sedangkan pada tahun 2014 bertambah 68.140 titik
serta pemasangan lampu high mast sebanyak 3 titik dengan 14 lampu. Hal ini lebih
hal | 117
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pemakai jalan di Kota
Semarang.
NO
1
1
2
3
4
5
6
INDIKATOR KINERJA
2
Persentase cakupan jalan yang
diterangi oleh lampu penerangan
jalan umum (dirinci jenis jalan)
Jumlah titik LPJU baru yang
terpasang
Jumlah seluruh LPJU yang
terpasang dan terpelihara sampai
tahun berjalan
Persentase lampu penerangan jalan
umum yang dalam kondisi baik
SATUAN
TARGET
TAHUN
2014
CAPAIAN
TAHUN
2013
kondisi
awal
REALISASI
TAHUN
2014
kondisi akhir
6
3
%
4
75
5
80
titik
1.266
1.266
1.425
titik
68.721
66.715
68.140
85
%
Jumlah lampu penerangan jalan
umum yang dalam kondisi baik dan
rusak
Jumlah lampu penerangan jalan
umum di wilayah Kota Semarang
Lampu
65.289
62.180
65.000
Lampu
68.721
65.449
68.500
Fasilitasi penyelesaian rekomendasi
atas permintaan PJU Swadaya
Masyarakat
Kegiatan pemasangan LPJU di
daerah pinggiran dan permukiman
%
100
100
100
kegiatan
60
52
60
Sumber Data : Dinas PJPR Kota Semarang Tahun 2014
d.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Upaya pelayanan irigasi pertanian, wilayah Kota Semarang memiliki total
areal pertanian seluas 3.649 Ha yang tersebar di 4 kecamatan dengan peningkatan tipe
irigasi teknis dari non teknis.
POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG
PENYEBARAN DAERAH IRIGASI
TAHUN 2013
Areal
Daerah
Areal
(ha)
(ha)
No
Kecamatan
Irigasi
Non
Teknis
1
Gunungpati
7
721
71
1611
2
Mijen
30
686
3
Tugu
6
270
5
229
4
Ngaliyan
1
20
2
82
5
Tembalang
1
25
6
Banyumanik
2
118
Jumlah
1.011
2.751
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2014
Daerah
Irigasi
Teknis
TAHUN 2014
Areal Daerah
(ha)
Irigasi
Non
Teknis
78
2.362
30
686
11
499
3
102
3.649
-
Daerah
Irigasi
Teknis
Are
al
(ha)
-
hal | 118
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
e.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Pada tahun 2014 aspek pelayanan air bersih telah mencakup target 38.580
dengan realisasi 24.552 KK, meningkat dari tahun 2013 sebesar 30 %. Pelaksanaan
Program Penyediaan Air Baku dilakukan pembangunan 57 titik Sumur Dalam dan
3 Lokasi Sistem Instalisasi Pengelolaan Air Sederhana.
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2013
Lokasi
No
I
Jenis
Infrastruktur
Deep
Well/Sumur
Dalam
Kel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Kuningan
Tanjung Mas
Bandarharjo
Siwalan
Kaligawe
Muktiharjo
Lor
Bangetayu
Kulon
Genuksari
Sembungharjo
Plamongansari
Pedurungan
Lor
Pedurungan
Kidul
Tlogosari
Wetan
Tlogosari
Kulon
Mangunharjo
Rowosari
Sendangguwo
Sambiroto
Jangli
Tandang
Sendangmulyo
Tembalang
Pudak Payung
Gedawang
Banyumanik
Jabungan
Srondol Kulon
Padangsari
Wonoplumbon
Wonolopo
Purwosari
Mijen
Purwoyoso
Kalipancur
Wonosari
Beringin
Gondoriyo
Bambankerep
Wates
Tambak aji
Ngaliyan
Karanganyar
Randugarut
Tugurejo
Mangkang
Kulon
Debit/
(lt/dt)
2-3
2-3
1-2
2-3
1-3
2-3
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
1500
1500
200
1500
100
1500
Genuk
4-5
1800
300
240
Genuk
Genuk
Pedurungan
Pedurungan
3–4
1–2
2-3
3-4
1500
324
1500
1662
200
230
200
300
220
100
110
210
Pedurungan
1–3
100
150
30
Pedurungan
1–3
300
200
80
Pedurungan
1–3
200
150
90
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngalian
Ngaliyan
Tugu
Tugu
Tugu
Tugu
3-4
2-3
2-3
3-4
6-7
3-4
2-3
2-3
9 - 11
2-3
2-4
2-3
1–2
3-6
2-3
4–5
2-4
3-6
3–4
3-5
9 - 12
5-8
6–7
1-2
3–4
7–9
2–4
3–4
3-4
5-7
4–5
1500
1500
1500
1795
2500
1787
176
136
2537
1500
246
1500
100
659
1500
1900
828
1282
2154
2702
5208
2276
1732
296
558
2060
1375
1600
1500
2611
1600
350
200
200
400
550
350
250
300
570
200
220
200
100
270
200
450
300
530
720
650
880
725
900
150
300
1060
500
250
200
650
350
211
227
236
228
452
262
130
125
577
98
173
122
90
130
90
208
150
300
770
556
905
470
510
50
210
780
370
210
110
440
180
Kec.
SMG Utara
SMG Utara
SMG Utara
Gayamsari
Gayamsari
Genuk
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK)
200
200
100
200
150
200
(KK)
84
78
150
163
120
180
hal | 119
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Lokasi
No
Jenis
Infrastruktur
Kel.
46
II
Sistem
Penyediaan
(SIPAS)
III
Sumur
Dangkal/Gali
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
Pembangunan
Terminal
Air/Hidran
Umum
(TA/HU)
(lt/dt)
3-4
Tugu
Smg Barat
Smg Barat
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Candisari
Candisari
Candisari
2-5
3-5
1–3
3-5
6–7
8-9
1–2
1–2
1–2
3-4
1–2
2
1236
1678
66
653
921
986
150
596
846
1059
300
72
350
350
150
450
830
680
100
220
300
500
150
200
270
310
100
235
600
450
60
190
180
462
90
210
2
2
2
1-2
3
2
2
2
1-2
2
2
2
2
1
100
100
100
150
700
100
200
100
150
100
100
100
800
-
400
200
200
100
500
200
150
200
100
200
200
200
110
40
310
210
90
60
265
115
70
98
75
72
89
128
50
35
1
1
1
-
40
40
40
38
20
25
1
1
-
40
40
35
20
300
100
40
30
300
100
40
28
300
100
40
26
300
100
40
26
300
100
40
34
23.815
16.651
Tembalang
Tembalang
Banyumanik
Banyumanik
Gunungpati
Gunungpati
Gunungpati
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Ngaliyan
Ngaliyan
SMG
Tengah
Tembalang
Tembalang
SMG
Selatan
Banyumanik
Pedurungan
Bulusan
Meteseh
Lamper
Tengah
Padangsari
Plamongan
Sari
Bendan
Gajah
Ngisor (TA)
Mungkur
Genuk Sari
Genuk
(TA)
Muktiharjo
Genuk
Lor (HU)
Gedawang
Banyumanik
(HU)
Rowosari
Tembalang
(HU)
Jumlah
5
6
IV
Tugu
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
2731
Kec.
Mangkang
Wetan
Mangunharjo
Kembangarum
Manyaran
Pakintelan
Patemon
Gunungpati
Mangunsari
Cepoko
Nongkosawit
Candi
Tegalsari
Karanganyar
gunung
Jangli
Tandang
Srondol Kulon
Padangsari
Sekaran
Mangunsari
Gunungpati
Wonoplumbon
Mijen
Pesantren
Cangkiran
Beringin
Podorejo
Bangunharjo
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1
Debit/
1
2
3
4
5
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK)
580
(KK)
320
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2014
Lokasi
No
I
Jenis
Infrastruktur
Deep
Well/Sumur
Dalam
1
2
3
4
5
6
7
Kel.
Kuningan
Tanjung Mas
Bandarharjo
Siwalan
Kaligawe
Muktiharjo
Lor
Bangetayu
Kulon
Kec.
SMG Utara
SMG Utara
SMG Utara
Gayamsari
Gayamsari
Genuk
Genuk
Debit/
Kapasit
as
(lt/dt)
2-3
2-3
1-2
2-3
2-5
2-3
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
1500
1500
200
1500
210
1500
4-5
1800
Rencana
(KK)
200
200
100
200
300
200
Realisasi
Pelayana
n
(KK)
84
78
150
163
165
180
300
240
Pelayanan
hal | 120
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Lokasi
No
Debit/
Kapasit
as
(lt/dt)
3-5
1–2
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
1668
324
(KK)
350
230
Realisasi
Pelayana
n
(KK)
300
100
Genuk
Genuk
Pedurungan
Pedurungan
2-3
3-3
2-3
3-4
177
12
1610
1662
130
250
350
300
60
60
165
210
Pedurungan
1–3
316
300
130
Pedurungan
1–3
300
200
80
Pedurungan
1–3
200
150
90
Pedurungan
Tembalang
Tembalang
Tembalang
1-2
3-4
3-4
3-4
118
1500
1592
1730
150
350
350
400
100
211
252
326
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Tembalang
4-5
7-9
7-8
2-3
2176
2870
3205
176
585
900
1350
250
298
608
807
130
Tembalang
Tembalang
Tembalang
Banyumanik
2-3
2-4
1-2
10 - 11
136
802
169
2972
300
500
150
720
125
245
60
667
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
2-3
2-4
2-3
1–2
1500
246
1500
100
200
220
200
100
98
173
122
90
Banyumanik
Mijen
4-6
2-3
875
1500
520
200
250
90
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
Ngaliyan
5–6
2-4
3-6
1-2
1-2
1-2
7-9
3-5
10 - 12
5-8
7–8
1-2
3206
828
1942
100
223
250
2900
2874
6431
2719
2143
296
950
300
730
150
150
200
1420
850
1880
925
1400
150
483
150
400
100
85
130
1215
636
1334
555
700
50
Ngaliyan
Ngalian
Ngaliyan
Ngaliyan
Tugu
Tugu
Tugu
Tugu
4–5
9 – 10
2–4
1-2
3–4
2-3
5-7
4–5
726
3274
1475
321
1600
1500
2611
1600
500
1560
650
150
250
200
650
350
300
1065
430
80
210
110
440
180
Tugu
4-5
2976
880
495
Tugu
Smg Barat
2-5
3-5
1467
1678
500
350
350
310
Smg Barat
1–3
66
150
100
Jenis
Infrastruktur
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Kel.
Genuksari
Sembungharj
o
Banjardowo
Gebangsari
Banjardowo
Pedurungan
Lor
Pedurungan
Kidul
Tlogosari
Wetan
Tlogosari
Kulon
Tlogomulyo
Mangunharjo
Rowosari
Sendangguw
o
Sambiroto
Jangli
Tandang
Sendangmul
yo
Tembalang
Kramas
Bulusan
Pudak
Payung
Gedawang
Banyumanik
Jabungan
Srondol
Kulon
Padangsari
Wonoplumb
on
Wonolopo
Purwosari
Mijen
Cangkiran
Jatisari
Kedungpane
Purwoyoso
Kalipancur
Wonosari
Beringin
Gondoriyo
Bambankere
p
Wates
Tambak aji
Ngaliyan
Podorejo
Karanganyar
Randugarut
Tugurejo
Mangkang
Kulon
Mangkang
Wetan
Mangunharjo
Kembangaru
m
Manyaran
Kec.
Genuk
Genuk
Rencana
Pelayanan
hal | 121
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Lokasi
No
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
II
Sistem
Penyediaan
(SIPAS)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III
Sumur
Dangkal/Gali
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
IV
Kel.
Gisikdrono
Ngemplak
Simongan
Pakintelan
Patemon
Gunungpati
Mangunsari
Cepoko
Nongkosawit
Sekaran
Ngijo
Kalisegoro
Jatingaleh
Wonotingal
Candi
Tegalsari
Kaliwiru
Kec.
Smg Barat
Smg Barat
Debit/
Kapasit
as
(lt/dt)
1–2
1–2
(KK)
150
150
Realisasi
Pelayana
n
(KK)
100
90
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Gn Pati
Candisari
Candisari
Candisari
Candisari
Candisari
3-5
6–7
8-9
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1-2
1-2
3-4
3–5
1-2
977
921
986
150
596
846
500
400
243
448
501
1134
1244
591
650
830
680
100
220
300
150
150
200
150
150
650
450
150
331
600
450
60
190
180
100
100
80
90
90
477
280
125
Karanganyar
gunung
Jangli
Tandang
Srondol
Kulon
Padangsari
Sekaran
Mangunsari
Gunungpati
Wonoplumb
on
Mijen
Pesantren
Cangkiran
Kedungpane
Beringin
Podorejo
Bangunharjo
Bulusan
Meteseh
Lamper
Tengah
Padangsari
Plamongan
Sari
Bendan
Ngisor (TA)
Genuk Sari
(TA)
Muktiharjo
Lor (HU)
Gedawang
(HU)
Rowosari
(HU)
Candisari
2
144
400
420
Tembalang
Tembalang
Banyumanik
2
2
2
200
200
200
800
400
400
620
420
180
Banyumanik
Gunungpati
Gunungpati
Gunungpati
Mijen
2-4
3
2
2
2
300
1400
200
400
200
200
1000
400
300
400
120
530
230
140
196
Mijen
Mijen
Mijen
Mijen
Ngaliyan
Ngaliyan
SMG Tengah
Tembalang
Tembalang
SMG Selatan
1-2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
300
200
200
463
200
1600
0
0
0
0
200
400
400
150
400
220
80
80
80
80
150
144
178
76
256
100
70
76
40
50
Banyumanik
Pedurungan
1
1
0
0
80
80
70
40
Gajah
Mungkur
Genuk
300
200
80
60
300
200
80
56
Genuk
300
200
80
52
Banyumanik
300
200
80
52
Tembalang
300
200
80
68
Jenis
Infrastruktur
Pembangunan
Terminal
Air/Hidran
Umum
(TA/HU)
1
2
3
4
5
Jumlah
Instalasi
(Pipa
Distribusi)
(m)
407
407
98.410
Rencana
Pelayanan
38.580
24.552
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2014
hal | 122
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Secara ringkas, hasil yang dicapai Pemerintah Kota Semarang dalam urusan
Pekerjaan Umum pada tahun 2014 dapat dilihat pada beberapa indikator kinerja
sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
INDIKATOR KINERJA
Lama maksimal penanganan Kerusakan Jalan
setelah pengaduan kerusakan
Jumlah Prasarana Jalan dan Jembatan secara
mantap dan berfungsi (Kondisi Jalan baik dan
sedang)
Rasio Panjang kerusakan Jalan dibanding
Jumlah Panjang jalan yang ada
Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan
Kualitasnya
Lama maksimal genangan banjir dan rob
setelah hujan
Panjang Sungai dan saluran drainase
Kapasitas/fungsi darinase (luas areal
tangkapan)
Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan
polder
Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir
dan rob
Presentase jangkauan pelayanan air bersih
TAHUN 2014
15 hari s/d 6 bln
81,78
82,6
18,62
%
4,8
%
99
km
311
km
120
menit
120
menit
171.645
37.300
M
Ha
201.506
37.300
M
Ha
28.500
Ltr/detik
39.765
Ltr/detik
Proyek untuk penyediaan air bersih
Pelayanan dan persebaran fasilitas pemenuhan
air bersih dan sanitasi
● Deep well/Sumur dalam
● Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana
(SIPAS)
Panjang Saluran daerah Irigasi
Luas areal pelayanan irigasi
4.1.3.4
TAHUN 2013
15 hari s/d 6 bln
276
60,4
Proyek
276
%
80,4
Proyek
%
57
Proyek
60
Proyek
98
Titik
155
Titik
6
Titik
3
Titik
2.265
3.762
Km
Ha
2.265
3.649
Km
Ha
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Pada tahun 2014 secara umum dihadapi permasalahan sebagai berikut :
1.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Adanya beberapa kegiatan fisik yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu
a. Peningkatan Jalan Podorejo tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini
dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak .
b. Kegiatan Peningkatan Jalan Diponegoro dikarenakan gagal lelang dan
waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan proses
penunjukkan langsung.
c. Peningkatan akses jalan terminal mangkang dikarenakan gagal lelang dan
waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan proses
penunjukkan langsung
hal | 123
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
2.
Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan Jembatan
Pelaksananaan fisik belum dapat dilaksanakn dengan baik yaitu:
a. Pelapisan Ulang HOTMIX Paket II (Pemeliharaan Jalan Thamrin,
Pemeliharaan Jalan Ki Mangunsarkoro, Pemeliharaan Jalan Menteri
Supeno) dikarenakan gagal lelang dan waktu yang tersedia sampai akhir
tahun tidak mencukupi pelaksanaan fisik untuk melakukan proses
penunjukkan langsung
3.
Program Program Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh
Pekerjaan pengadaaan lahan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun
anggaran yaitu :
a. Pengadaan lahan untu