Renstra adhi BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
BAB I I
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. TUGAS DAN FUNGSI
Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba adalah: Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan. Dalam melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas dan Fungsi berdasarkan struktur organisasi secara terperinci sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas adalah membantu
Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Kebudayaan dan
(2)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi:
a. Mengkoordinasikan perumusan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.
b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan kebudayaan dan kepariwisataan
daerah agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan Pemerintah Daerah
c. Mengendalikan penyelenggaraan kebudayaan dan kepariwisataan di daerah
d. Melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan pegawai lingkup
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
e. Mengendalikan pengelolaan sumber daya keuangan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
f. Menyelenggarakan urusan umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan
Pemerintah Daerah lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
h. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan
Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a
i. Mendistribusikan tugas memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan
(3)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan kesekretraiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi:
a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
b. Melaksanakan pelayanan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
c. Merumuskan pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan
penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata penyelenggaraan urusan kesekretariaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan
kesekretariatan
e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan
f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan
(4)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.
2.1. Sub Bagian Program
Sub bagian program dipimpin oleh sorang kepala sub bagian program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun Program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Untuk melaksanakan tugas tersebut sub bagian program mempunyai fungsi:
a. Menyusun program dan kegiatan sub bagian program
b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
c. Melaksanakan pengelolaan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan
e. Memantau, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan kegiatan program Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
(5)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Untuk melaksanakan tugas sbagaiaman yang diinginkan maka sub bagian program mempunyai kegiatan sebagai berikut:
a) Mengumpulkan data dan informasi, tabulasi, pengolahan, analisa serta
penyajian data dan statistik kebudayaan dan pariwisata.
b) Menyusun kebijakan perencanaan, anggaran dan kegiatan.
c) Menyusun pedoman umum (Pedum) dan petunjuk pelaksanaan (Juklat)
bidang umum meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan internal.
d) Menerapkan sistem perstatist ikan dan informasi kebudayaan dan pariwisata
kabupaten.
e) Membimbing penerapan perstatistist ikan kebudayaan dan pariwisata
kabupaten.
f) Membimbing penerapan sistem informasi kebudayaan dan pariwisata
kabupaten.
g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerj a pembangunan pariwisata dan
kebudayaan.
h) Menyusun laporan tahunan dinas dan laporan akuntabilitas kinerja instasi
pemerintah.
i) Mengembangkan prosedur organisasi dan sistem informasi pariwisata dan
kebudayaan kabupaten.
(6)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
k) Menghimpun semua usulan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.
l) Menyusun laporan hasil kegiatan.
2.2. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian
Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk melaksanakan tugas tersebut sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Menyusun program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan
umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
c. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan
e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan ketatatausahaan,
pengelolaan barang inventaris dan administrasi kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(7)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya
Untuk melaksanakan tugas tersebut sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai kegiatan sebagai berikut:
a) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan dinas.
b) Menyusun analisa kebutuhan pegawai dan tenaga teknis kebudayaan dan
pariwisata
c) Menyusun analisa jabatan, beban kerja, datar urut kepangkatan (DUK) dan
kenaikan gaji berkala KGB)
d) Melaksanakan bimbingan administarasi kepagawaian
e) Menyusun administrasi pengadaan, penyimpanan, penditribusian,
pemeliharaan dan penghapusan barang.
f) Melaksanakan penerapan kebijakan administrasi kepegawaian.
g) Melaksanakan bimbingan surat menyurat dan kearsipan
h) Melaksanakan penerapan administrasi surat menyurat dan kearsipan.
i) Melaksanakan inventarisasi asset dan perlengkapan, pemutakhiran data
asset dan pelaporan sesuai kebutuhan
(8)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
k) Melaksanakan stock opname barang melalui aplikasi I nformasi dan Teknologi (I T)
l) Mengelola administrasi perj alanan dinas baik dalam daerah maupun luar
daerah/ antar provinsi
m) Melaksanakan pengaturan kendaraan dan penggunaan sopir dinas
n) Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamnan serta urusan rumah
tangga dinas.
o) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
2.3. Sub Bagian Keuangan
Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun Program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk melaksanakan tugas tersebut sub bagian keuangan mempunyai fungsi:
a. Menyusun program dan kegiatan sub bagian keuangan
b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan keuangan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.
(9)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan
e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan keuangan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya
Untuk melaksanakan tugas tersebut sub bagian keuangan mempunyai kegiatan sebagai berikut:
a) Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data dan informasi sebagai
bahan acuan melaksanakan tugas dan kegiatan.
b) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli
daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
c) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan pendapatan asli daerah (PAD) Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.
d) Mensosialisikan dan melaksanakan bimbingan kebijakan sistem administrasi
keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
e) Melaksanakan sistem pengeluaran keuangan dan gaji pegawai sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
(10)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
g) Meneliti dan memverifikasi pengajuan permintan SPP-SPMU dan SP2D Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.
h) Menyusun realisasi perhitungan anggaran.
i) Mengklarifikasi dan menindak lanjuti laporan pemeriksaan fungsional (LPF)
j) Menghimpun dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.
k) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
3. Bidang Kebudayaan
Bidang kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala bidang kebudayaan
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan
penyusunan Program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang kebudayaan mempunyai fungsi:
a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan kebudayaan
b. Melaksanakan pengelolaan di bidang kebudayaan
c. Merumuskan pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan
penyelenggaraan kebudayaan
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan
kebudayaan
(11)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan.
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya
3.1. Seksi Sejarah dan Purbakala
Seksi sejarah dan purbakala dipimpin oleh seorang kepala seksi sejarah dan purbakala mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun
program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi
penyelenggaraan urusan sejarah dan kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi sejarah dan purbakala mempunyai fungsi:
a. Menyusun program dan kegiatan seksi sejarah dan purbakala
b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi
sejarah dan purbakala
c. Melaksanakan pengelolaan sejarah dan purbakala
d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan
e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sejarah dan purbakala
(12)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi sejarah dan purbakala mempunyai kegiatan sebagai berikut:
a) Mengumpulkan, mengelola dan menyaj ikan data teknis sarana dan
prasarana, peninggalan sejarah dan purbakala
b) Mempersiapkan bahan pengurusan, pengendala dan evalusi pelaksanaan
kegiatan sejarah dan purbakala.
c) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
3.2. Seksi Museum, Monumen dan Galery
Seksi museum monumen dan galery dipimpin oleh seorang kepala seksi museum monumen dan galery mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan museum, monumen dan galery Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi museum monumen dan galery mempunyai fungsi:
a. Menyusun program dan kegiatan seksi museum, monumen dan galeri
b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi
(13)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
c. Melaksanakan pengelolaan museum, monumen dan galeri
d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan
e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan museum, monumen
dan galeri
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi museum dan galeri mempunyai kegiatan sebagai berikut:
a) Menyusun rencana umum pembinaan dan pengembangan museum,
monumen dan galeri.
b) Melaksanakan penyusunan kegiatan museum, monumen dan galeri
c) Memfasilitasi dan membina pelaksanaan kegiatan museum, monumen dan
galeri
d) Mencatat, meneliti dan mendokumentasikan hasil kegiatan museum,
monumen dan galeri
e) Mendorong, membimbing dan mengarahkan peningkatan apresiasi
masyarakat terhadap museum, monumen dan galeri.
(14)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
3.3. Seksi Pengembangan Budaya dan Kesenian
Seksi pengembangan budaya dan kesenian dipimpin oleh seorang kepala seksi pengembangan budaya dan kesenian mempunyai tugas pokok membant u Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengembangan budaya dan kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pengembangan budaya dan kesenian mempunyai fungsi:
a. Menyusun program dan kegiatan seksi pengembangan budaya dan kesenian
b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi
pengembangan budaya dan kesenian
c. Melaksanakan pengelolaan pengembangan budaya dan kesenian
d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan
e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan
budaya dan kesenian
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
(15)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pengembangan budaya dan kesenian mempunyai kegiatan sebagai berikut:
a) Menyusun rencana umum pengembangan budaya dan kesenian.
b) Menggali, membina serta memajukan dan melestarikan kebudayaan dan
kesenian
c) Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kesenian daerah.
d) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat dan melestarikan kebudayaan dan kesenian daerah.
e) Mengusahakan lomba budaya dan kesenian daerah.
f) Memberi bantuan teknis dan sarana kepada usaha-usaha dalam memajukan
kebudayaan dan kesenian daerah.
g) Menginventarisasi jenis/ sarana kebudayaan dan kesenian daerah
h) Melakukan pembinaan terhadap seniman, kesenian tradisional dan kesenian
modern/ kontemporer
i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
4. Bidang Pengembangan Usaha Wisata
Bidang pengembangan usaha wisata dipimpin oleh seorang kepala bidang pengembangan usaha wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan Program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan,
(16)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan usaha pariwisat a Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pengembangan usaha wisata mempunyai fungsi:
a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang
Pengembangan Pariwisata
b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata
c. Merumuskan pedoman dan/ atau petunjuk teknis penyelenggaraan
Pengembangan Usaha Pariwisata
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan
Pengembangan Usaha Pariwisata
e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan
f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya. 4.1. Seksi Objek Wisata
Seksi objek wisata dipimpin oleh seorang kepala seksi objek wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun Program,
(17)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan objek wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi objek wisata mempunyai fungsi:
a. Menyusun program dan kegiatan seksi obyek wisata
b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi
obyek wisata
c. Melaksanakan pengelolaan obyek wisata
d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan
e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan obyek wisata
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi objek wisata mempunyai kegiatan sebagai berikut:
a) Menyusun bahan pembinaan teknis pengembangan usaha objek wisata.
b) Menyediakan pengembangan fasilitas pelayanan objek wisata.
c) Menyusun bahan penilaian, pemantauan dan evaluasi pengembangan objek
(18)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
d) Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penempatan objek
wisata.
e) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
4.2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Seksi pengembangan sumber daya manusia dipimpin oleh seorang kepala seksi pengembangan sumber daya manusia tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun Program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pengembangan sumber daya manusia mempunyai fungsi:
a. Menyusun program dan kegiatan seksi pengembangan sumber daya manusia
b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi
pengembangan sumber daya manusia
c. Melaksanakan pengelolaan pengembangan sumber daya manusia Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.
d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan
e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan
(19)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pengembangan sumber daya manusia mempunyai kegiatan sebagai berikut :
a) Melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan kepariwisataan.
b) Menyusun bahan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan
c) Melakuakan kejasama dalam rangka pembinaan dan pengendalian sumber
daya manusia kepariwisataan
d) Menyusun bahan evaluasi dan polaporan pengembangan sumber adaya
manusia.
e) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
4.3. Seksi Sarana Pariwisata
Seksi sarana wisata dipimpin oleh seorang kepala seksi sarana wisata tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun Program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan sarana wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi sarana pariwisata mempunyai fungsi:
(20)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi
sarana pariwisata
c. Melaksanakan pengelolaan sarana pariwisata
d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan
e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sarana pariwisata
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi sarana pariwisata mempunyai kegiatan sebagai berikut:
a) Menyusun bahan pembinaan teknis pelayanan bidang sarana pariwisata.
b) Melakukan koordinasi pelaksanaan standarisasi normal sarana
kepariwisataan.
c) Melakukan pengawasan dan pemantauan serta evaluasi terhadap mutu
pelayanan sarana pariwisata.
d) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
5. Bidang Pemasaran dan Promosi
Bidang pemasaran dan promosi dipimpin oleh seorang kepala bidang pemasaran dan promosi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
(21)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
mengkoordinasikan penyusunan Program, kegiaatan, penyelenggaraan
pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemasaran dan promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pemasaran dan promosi mempunyai fungsi:
a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemasaran
dan Promosi
b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Pemasaran dan promosi
c. Merumuskan pedoman dan/ atau petunjuk teknis penyelenggaraan
Pemasaran dan promosi
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan
Pemasaran dan promosi
e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan
f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.
5.1. Seksi Promosi
Seksi promosi dipimpin oleh seorang kepala seksi promosi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun Program, kegiatan, petunjuk
(22)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan promosi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi promosi mempunyai fungsi:
a. Menyusun program dan kegiatan seksi Promosi
b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi
promosi
c. Melaksanakan pengelolaan promosi
d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan
e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan promosi
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi promosi mempunyai kegiatan sebagai berikut:
a) Melaksanakan promosi dan publikasi kepariwisataan melalui iklan, media
cetak dan elektronik
b) Menyediakan dan mendistribusikan bahan promosi ke dalam dan ke luar
negeri.
(23)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
d) Mensinergikan upaya-upaya promosi dengan lembaga terkait
e) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
5.2. Seksi Pembinaan Event dan Daya Tarik Wisata
Seksi pembinaan event dan daya tarik wisata dipimpin oleh seorang kepala seksi pembinaan event dan daya tarik wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun Program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pembinaan event dan daya tarik wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pembinaan event dan daya tarik wisata mempunyai fungsi:
a. Menyusun program dan kegiatan seksi pembinaan event dan daya tarik
wisata
b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
pembinaan event dan daya tarik wisata
c. Melaksanakan pengelolaan pembinaan event dan daya tarik wisata
d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan
e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pembinaan event dan daya
tarik wisata
(24)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi even dan daya tarik wisata mempunyai kegiatan sebagai berikut:
a) Menyusun bahan pembinaan peningkatan even daya tarik wisata
b) Menyiapkan bahan kerjasama dalam rangka kegiatan even dan daya tarik
wisata.
c) Memamfaatkan sumber daya kepariwisataan dalam rangka peningkatan daya
tarik wisata untuk mendorong kemandirian wisata
d) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
5.3. Seksi Pengembangan Kerjasama Pemasaran
Seksi pengembangan kerjasama pemasaran dipimpin oleh seorang kepala seksi pengembangan kerjasama pemasaran mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Bidang dalam menyusun Program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan kerjasama pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pengembangan kerjasama pemasaran mempunyai fungsi:
(25)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
pengembangan kerjasama pemasaran
c. Melaksanakan pengelolaan pengembangan kerjasama pemasaran
d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan
e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kerjasama
pemasaran
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pengembangan kerjasama pemasaran mempunyai kegiatan sebagai berikut:
a) Menyiapkan bahan evaluasi dan menganalisa perkembangan pasar wisata
b) Menganalisa pola perjalanan/ kunjungan wisatawan secara individual atau
kelompok, jenis kelamin, umur dan lama tinggal.
c) Menyiapkan demografi dan inventarisasi kepariwisataan daerah.
d) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
2.2. Sumber Daya SKPD
2.2.1. Pendidikan Penjejangan
Tabel Jumlah dan persentase pegawai berdasarkan pendidikan penjejangan
No Pendidikan Penjenjangan Jumlah (Orang) Persentase (% )
1 SPAMA 3
2 Diklatpim I I I 1
3 Diklatpim I V 10
(26)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
2.2.2. Pangkat / Golongan
Tabel Jumlah dan persentase pegawai berdasarkan jenjang kepangkatan
No Pangkat / Golongan Jumlah (Orang) Persentase (% )
Golongan I V 4 9,75
1 Golongan I V/ c 1
2 Golongan I V/ b 1
3 Golongan I V/ a 2
Golongan I I I 22 53,66
1 Golongan I I I / d 5
2 Golongan I I I / c 8
3 Golongan I I I / b 4
4 Golongan I I I / a 5
Golongan I I 14 34,15
1 Golongan I I / d 1
2 Golongan I I / c 4
3 Golongan I I / b 4
4 Golongan I I / a 5
Golongan I 1 2,43
1 Golongan I / d -
2 Golongan I / c -
3 Golongan I / b 1
4 Golongan I / a -
Jumlah
41Dari 41 orang staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba terbanyak golongan I I I (53,66 % ) dan diikuti golongan I V dan I I (34,15 % ). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepangkatan/ golongan yang ada telah sebanding dan memadai untuk satuan kerja perangkat daerah.
3. 2. PERLENGKAPAN
Sarana dan prasana penunjang yang dimiliki untuk mendukung optimalisasi pelayanan dan peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba disajikan pada tabel berikut ini :
(27)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Tabel Sarana dan prasarana penunjang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba
No
Spesifikasi Bar ang Keadaan Jumlah
Nama/ Jenis M er k/ Tahun Bar ang
Bar ang
Bar ang Type Per olehan (B/ KB/ RB)
1 2 3 6 8 9
A TANAH
B GED UNG/ BANGUNAN
Gedung W isma Panr ita Lopi I 3- Sep- 93 RB 1 Buah Gedung W isma Panr ita Lopi II 3- Sep- 93 B 1 Buah
M ess 10 Bir a B
10 Buah
Gedung Pos PAN 1993 KB 1 Buah
Gedung Guest House Kajang 1993 B
Gedung Kesenian Bir a 1993 RB
Pintu Ger bang Bar a 1993 RB
Bangunan Gedung Per manen (Kantor ) 1995 B 1 Buah
Gedung M ess Pemda Tanete B
Gedung Guest House Ujung Bara RB
Gedung Guest House Lolisang B
Gedung Guest House Bara RB
Gedung Loket Kaw .Pantai Tanjung Bir a B
Bar uga Bir a B
Gazebo Pantai Bir a RB
Gazebo Lolisang B
Tr ibun Lap. Tenis B
Tempat Ganti Pakaian di Pantai RB
Pintu Ger bang Pantai Lolisang B
Rumah Adat Lolisang 2004 B
Pembetonan Jalan Samping Lap. Tenis Bar a 2005 B 1 Paket Penataan Per mandian Hila- hila 2005 B 1 Paket Pembangunan W C M ess Pemda Bir a 2005 B 1 Paket Pembangunan tangga Tur un Pantai di Bir a 2005 B 1 Paket Penambahan Ruang Shalat & Pagar Ktr 2005 B 1 Paket
(28)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Pagar Pengaman Kembang 2005 B 1 Paket
Pembangunan Rumah Adat Lolisang 2005 B 1 Paket
Pembetonan Jalan Tahap II Samping Lap. Tenis
Bar a 2006 B 1 Paket
Pembangunan Pagar Penghalang (Por tal) 2006 B 1 Paket Penatausahaan Keindahan dan Keber sihan 2006 B 1 Paket
Kawasan Obyek W isata Bir a
Revitalisasi Bola Saorajae di Ponr e 2006 B 1 Paket
M akam Kar aeng Ambibia 2007 B 1 Paket
Benteng Somba Opu di M akassar 2007 B 1 Paket
Rehabilitasi Rumah Adat Lolisang 2007 B 1 Paket Pembetonan Jalan Kaw . Utama Bir a 2007 B 1 Paket Pembetonan Jalan M ar lbor o & Per b. Drainase 2007 B 1 Paket Pemb. Jalan ke Pantai utk angkt Sampah di Bir a 2007 B 1 Paket Pemb. Jalan Pusat Pelayanan Infor masi di Bir a 2007 B 1 Paket Pengadaan konstr uksi jar ingan air 2007 B 1 Paket Belanja M odal Penga.Lampu Hias Taman di Bir a 2007 B 1 Paket Pemelihar aan M ess Pemda Tanete 2007 B 1 Paket
Kec. Bulukumpa
Rehabilitasi Pintu Ger bang Kaw asan 2007 B 1 Paket
Adat Amma Toa
Pemelihar aan Keindahan dan 2007 B 1 Paket
Keber sihan W isata Bir a
Rehabilitasi Pusat Pelayanan di Bir a 2007 B 1 Paket
Rehabilitasi M ess Pemda 2007 B 1 Paket
Pemelihar aan Per mandian Hila- hila 2007 B 1 Paket
Gedung M akam Dato Tir o 2008 B 2 Paket
M akam Petta M atinr oe Ripunr anga 2008 B 1 Paket Tempat Ber main Anak- Anak Bir a 2008 RB 1 Paket
Tempat Par kir Bir a 2008 B 1 Paket
Toilet W anita dan Pr ia Per mandian Hila- hila 2008 B 1 Paket Tugu Rambu- r ambu Par iw isata 2008 B 1 Paket Lapangan Volly & Sepak Takr aw 2008 RB 1 Paket Pembetonan jalan samp. Anda Bungalow 2008 B 1 Paket Pembetonan jar ingan jalan menuju Bir a 2008 B 1 Paket Pembetonan jar ingan jalan M ess Pemda 2008 B 1 Paket
Pelebar an jalan menuju pantai 2008 B 1 Paket
(29)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Penambahan Ruangan dan Rehab Bar uga Bir a 2008 B 1 Paket Per baikan & Pengecetan M ess Pemda dan 2008 B 1 Paket
Pembangunan Kantin
Pembangunan Jar ingan air ber sih di Kaw . 2009 B 1 Paket
Ammatoa
Rehab Pos pintu Ger bang par iw isata 2009 B 1 Paket Pengecetan dan Pemelihar aan Gedung 2010 B 1 Paket
Pemb. Tangga menuju Toilet Per mandian
Hila-hila 2010 B 1 Paket
Penggantian Atap pada M ess Pemda Bir a 2010 B 1 Paket Pengadaan Por tal pintu masuk Kaw . Bir a 2010 B 1 Paket Pembetonan Jalan menuju Sapolohe 2010 B 1 Paket
Sumur Bor 2010 B 1 Paket
Jar ingan Air Ber sih dan Tow er 2010 B 1 Paket Pintu Ger bang Kaw . Pantai Samboang 2011 B 1 Paket Gedung Loket Kaw .Pantai Samboang 2011 B 1 Paket
C KEND ARAAN BERM OBIL/ M OTOR
1 Sepeda M otor Suzuki 1997 B 1 Buah
Tor nado
2 Sepeda M otor Suzuki 1999 B 1 Buah
Shogun
3 Sepeda M otor Suzuki 2002 B 1 Buah
Shogun
4 M obil Toyota 2007 B 1 Buah
Innova G
XW 42
5 Sepeda M otor Suzuki 2010 B 1 Buah
FL 125
RCD
6 Sepeda M otor Suzuki 2010 B 1 Buah
FL 125
RCD
7 Sepeda M otor 2011 B 1 Buah
Angkutan Sampah
8 Sepeda M otor 2011 B 1 Buah
Angkutan Sampah
D ALAT- ALAT KANTOR
(30)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Kur si Tangan 1979 KB 2 Buah
M eja 1/ 2 Bir o 1979 KB 6 Buah
M eja Bir o 1979 KB 1 Buah
M esin Ketik M anual Longew agen (18… ) 1985 RB 1 Buah
P. C, Unit 1992 RB 1 Buah
Pr inter 1992 RB 1 Buah
M eja Komputer 1993 RB 1 Buah
Kur si lipat 1994 RB 2 Buah
Kur si lipat 1994 RB 5 Buah
Kur si lipat 1994 RB 2 Buah
Kur si lipat 1994 RB 4 Buah
Kur si lipat 1994 RB 6 Buah
Kur si Tamu 1995 RB 5 Buah
Kur si Tamu 1995 RB 4 Buah
M eja Bir o 1995 RB 1 Buah
M eja Tamu 1995 RB 1 Buah
M esin Ketik M anual Por table (11- 13) 1995 RB 1 Buah
Lemar i Ar sip 1995 B 1 Buah
Lemar i Kayu 1995 B 1 Buah
Kur si Tamu 1995 RB 1 Buah
Lemar i Kayu 1995 B 1 Buah
Rak Kayu/ Plastik 1995 RB 1 Buah
Kur si Tangan 1995 RB 1 Buah
M eja Bir o 1996 KB 1 Buah
M eja Tulis 1996 B 2 Buah
Kur si Lipat 1996 RB 3 Buah
Tempat Sampah 1996 RB 2 Buah
M eja Tulis 1996 B 1 Buah
M eja Tulis 1996 RB 7 Buah
Kur si Putar 1997 RB 4 Buah
Kur si Putar 1997 RB 1 Buah
Jam Dinding 1997 RB 1 Buah
Kur si Kayu/ Rotan/ Bambu 1997 RB 3 Buah
Bak Sampah 1997 RB 4 Buah
Kur si Putar 1997 RB 2 Buah
Tir ai/ Hor den 1997 RB 3 Buah
(31)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Kur si Kayu/ Rotan/ Bambu 1997 RB 1 Buah
Kur si Kayu/ Rotan/ Bambu 1997 RB 4 Buah
Kur si Tangan 1997 RB 1 Buah
Kur si Putar 1997 RB 2 Buah
Tir ai/ Hor den 1997 RB 5 Buah
Kur si Putar 1999 KB 1 Buah
Tustel 1999 RB 1 Buah
Telephone 1999 RB 1 Buah
Foto Bupati 2000 RB 1 Buah
Gambar Pr esiden/ W akil Pr esiden 2000 RB 1 Buah
Asbak 2000 RB 2 Buah
Telephone 2000 RB 1 Buah
Papan Pengumuman 2001 B 1 Buah
Kur si Tamu 2001 RB 1 Set
Dispenser 2001 RB 1 Buah
Filling Besi/ M etal 2001 B 1 Buah
Kar dek Kayu 2001 B 1 Buah
Bak Sampah 2001 RB 1 Buah
Jam Dinding 2001 RB 1 Buah
Zice 2001 RB 1 Buah
Kur si Tamu 2001 RB 1 Set
Piala 2001 RB 3 Buah
Filling Besi/ M etal 2001 B 2 Buah
Skap 2001 RB 1 Buah
Bak Sampah 2001 RB 1 Buah
Tir ai/ Hor den 2001 RB 1 Buah
Asbak 2001 RB 1 Buah
Rak Kayu/ Plastik 2001 RB 1 Buah
Filling Besi/ M etal 2001 B 1 Buah
M eja Kayu/ Rotan 2002 RB 1 Buah
M eja 1/ 2 Bir o 2002 RB 1 Buah
M esin Ketik M anual Por table (11- 13) 2002 RB 1 Buah
Br and Kas 2002 B 1 Buah
M eja Tulis 2002 B 9 Buah
M eja 1/ 2 Bir o 2002 RB 3 Buah
Tir ai/ Hor den 2002 RB
5 M eter
(32)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Telephone 2002 RB 1 Buah
M eja 1/ 2 Bir o 2002 RB 2 Buah
Lap Top 2002 RB 1 Buah
M eja Tulis 2002 RB 8 Buah
Tustel 2002 RB 1 Buah
Jam Dinding 2002 RB 1 Buah
Papan Str uktur 2003 B 1 Buah
Jam Dinding 2003 RB 1 Buah
Rak Kayu/ Aluminium 2003 KB 1 Buah
Kur si Tangan 2003 RB 1 Buah
Sepr ei/ Taplak M eja 2003 RB 3 Buah
Tempat Sampah 2003 RB 1 Buah
Kaca Hias 2003 RB 1 Buah
Tir ai/ Hor den 2003 RB
3 M eter
Kur si Lipat 2003 RB 1 Buah
Kur si Lipat 2003 RB 1 Buah
M eja Bir o 2003 KB 1 Buah
Kur si Tangan 2003 KB 1 Buah
Kur si Tangan 2003 KB 1 Buah
Kur si Tangan 2003 KB 1 Buah
Kur si Lipat 2003 RB 2 Buah
Papan Nama Kadis Gantung 2003 RB 1 Buah
Papan Nama Kadis Duduk 2003 RB 1 Buah
Papan Nama Kasubdin 2003 RB 3 Buah
Papan Nama KTU 2003 RB 1 Buah
A C Panasonic 2004 B 1 Buah
Tong Sampah 2004 B
35 Buah
Pakaian Kajang 2004 RB 20 Psg
Baju Hitam 2004 RB 20 Lbr
Passapu 2004 RB 10 Lbr
Besi Pengaman Jendela 2004 B
41 Buah
Tir ai/ Hor den 2004 B
38 Buah
Shir Gor den 2004 RB
43 Btng
M eja Panjang 2004 B 2 Buah
(33)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Key Boar d 2004 RB 1 Buah
M ouse 2004 RB 1 Buah
M esin Ketik Br other 2004 KB 1 Buah
VCD Vitr on 2004 KB 1 Buah
Televisi 14 Inc Panasonic 2004 B 2 Buah
Kur si Tamu 2004 B 2 Psng
Lemar i Ar sip 2004 B 1 Buah
Lemar i Buku 2004 B 1 Buah
Kipas Angin Panasonic 2004 RB 8 Buah
Peta Kawasan Bir a 2004 B 1 Buah
Belanja M odal M eja dan Kur si : 2006
- Kur si Lipat Chitose 2006 B
30 Buah
- Lemar i Arsip 2006 B 2 Buah
- M eja Bir o 2006 B 3 Buah
Pembuatan Papan Potensi 2006 RB
Belanja M odal Komputer 2006 B 3 Unit
Handy Camera Sony 2006 B 1 Buah
Tustel Sony 2006 RB 1 Buah
TV 20 Inc 2006 B 1 Buah
Sound Sistem 2006 KB 1 Buah
VCD 2006 B 1 Buah
M ic 2006 B 1 Buah
Alat Pemipil Jagung 2006 B 1 Buah
Pengadaan M esin Ketik 2007 B 2 Buah
Pengadaan M esin Hitung 2007 B
10 Buah
Pengadaan Komputer note Book 2007 RB 1 Buah
Pengadaan Pr inter D/ F Epson Lq 21 80 2007 RB 1 Buah
Pengadaan Kelengkapan Komputer :
- Scanner DU646 2007 B 2 Buah
- Flash Disk 256 M B 2007 RB 4 Buah
- UPS 600 VA 2007 RB 3 Buah
- M ouse 2007 RB 6 Buah
- Speaker Komputer 2007 B 1 Buah
Flash Disk 2007 RB 7 Buah
Har disk 2007 RB 1 Buah
Buku Sejarah Phinisi 2007 B
640 Buah
(34)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Spektr um Sejarah Bulukumba 2007 B
600 Buah Buku Per atur an per undang- undangan 2007 B 6 Buah
M esin Ketik 2008 B 1 Buah
Komputer M ainfr ame/ Ser ver 2008 B 1 unit
Pengadaan M esin Bor dir & Peralatan 2008 B 1 unit
Per tukangan
Camer a Digital 2008 B 1 Buah
M esin Pompa Air 2009 B 1 Buah
Sumur Bor 2009 B 1 Paket
Kalkulator 2010 B 6 Unit
AC 2010 B 2 Buah
Komputer PC 2010 B 1 Unit
Laptop 2010 B 1 Unit
Laptop 2010 B 1 Unit
Pr inter Pita 2010 B 1 Unit
Pr inter Tinta 2010 B 1 Unit
Pr inter Tinta 2010 B 1 Unit
Flash Disk 2 GB 2010 B 3 Buah
Keyboar d 2010 B 1 Buah
Keyboar d 2010 B 1 Buah
Keyboar d 2010 B 1 Buah
Faximile 2010 B 1 Buah
Alat Kesenian 2010 B 1 Set
Neon Box 2010 B 1 Paket
Leaflet/ Br osur 2010 B 1 Paket
W ebsite dan Inter net 2010 B 1 Paket
Sumur Bor 2010 B 1 Paket
Hor den 2011 B
60 M eter
Air Conditioner 2 PK 2011 B 1 Unit
Air Conditioner 1 PK 2011 B 1 Unit
Pr inter + Infus 2011 B 4 Unit
D Link (Inter net W ir eless) 2011 B 1 Buah
LCD Projector 2011 B 1 Buah
E POS JAGA
(35)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Dispenser 2003 B 1 Buah
Kipas Angin 2003 B 1 Buah
Kursi Kayu RB 1 Buah
Kursi Plast ik RB 2 Buah
M eja Kecil RB 1 Buah
TV 14 Inc B 1 Buah
Lam pu Charge 2006 RB 1 Buah
F GEDUNG POS PAM
Tem pat Tidur 2001 RB 1 Buah
M eja Rias 2001 RB 1 Buah
Kursi Plast ik RB 1 Buah
Seprey 2003 RB 2 Psg
G GEDUNG W ISM A PANRITA LOPI I
Tem pat Tidur 2001 RB 3 Buah
Kursi Kecil 2001 RB
12 Buah
M eja Kecil 2001 B 3 Buah
M eja Rias 2001 B 3 Set
Seprey 2001 RB 3 Buah
Gorden 2002 RB 6 Lbr
Tem pat Sam pah 2003 RB 4 Buah
Kipas Angin 2004 RB 3 Buah
Gant ungan Baju 2004 RB 3 Buah
Lam pu Charge 2006 RB 4 Buah
TV 21 Inc 2007 B 1 Buah
Rak TV 2007 B 1 Buah
Kulkas 2007 RB 1 Buah
Tem pat Tidur 2010 B 4 Buah
Kursi Sofa 2010 B 2 Set
H GEDUNG W ISM A PANRITA LOPI II
M eja Teras 2001 RB 1 Buah
Kursi Teras 2001 RB 6 Buah
M eja Tam u 2001 RB 1 Buah
M eja Rias 2001 KB 5 Buah
(36)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Tem pat Tidur 2001 RB 7 Buah
Gorden 2002 RB 10 Lbr
Seprei 2003 RB 14 Psg
Gant ungan Baju WC 2004 RB 2 Buah
Lam pu Charge 2006 RB 6 Buah
Lem ari Pakaian 2007 KB 1 Buah
AC 2007 B 3 Buah
TV 21 Inc 2007 RB 1 Buah
M eja Rias 2007 B 1 Buah
Kursi Rapat 2007 KB
20 Buah
Tem pat Tidur 2007 B 2 Buah
Rak TV 2007 B 1 Buah
Kulkas 2007 B 1 Buah
Kursi Sofa 2010 B 1 Set
Tem pat Tidur 2010 B 4 Buah
I GUEST HOUSE TANAH TOA
Bangunan Guest Hause 1999 B 1 Buah
Tem pat Tidur Friengly 2001 B 2 Buah
M eja Rias Fira 2001 B 2 Buah
Kursi Teras/ M eja Cikindo 2001 B 2 Psg
J POS PELAYANAN INFORM ASI
Tem pat Tidur 2007 B 1 Buah
M eja Rias 2007 B 1 Buah
M eja Biro 2007 B 1 Buah
TV 21 Inc 2007 B 1 Buah
Rak TV 2007 B 1 Buah
Dispenser 2007 B 1 Buah
Kursi Plast ik 2007 B 4 Buah
M eja Plast ik 2007 B 1 Buah
Kulkas 2007 B 1 Buah
Kipas Angin 2007 B 1 Buah
Rak Piring 2007 B 1 Buah
Lem ari Pakaian 2007 B 1 Buah
Kom por Gas 2007 B 1 Buah
(37)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
VCD 2007 B 1 Buah
Jam Dinding 2007 B 1 Buah
K M ESS 10
Lem ari Pakaian 2007 B 1 Buah
AC 2007 B
10 Buah
Kipas Angin 2007 B 7 Buah
TV 21 Inc 2007 B 1 Buah
TV 14 Inc 2007 B 9 Buah
VCD 2007 B 1 Unit
M eja Rias 2007 B
10 Buah
M eja M akan 2007 B 1 Paket
Tem pat Tidur 2007 B 9 Buah
Tem pat Tidur 2007 B 1 Buah
Rak TV 2007 B
10 Buah
Kursi Teras 2007 B 9 Paket
Kursi Teras 2007 B 1 Paket
Kulkas 2007 B 1 Buah
Jaringan Air 2010 B 1 Paket
L KERAJAAN BULUKUM BA TOA
Duplikat Tombak Besi Kerajaan 2007 B 4 Buah
Talang dan Bossar a Unnyi 2007 B
12 Buah
Lemar i Ukir M odel Jepara 2007 B 5 Buah
Cer ek Gellang Unnyi 2007 B 2 Buah
Bingkai Photo Ker ajaan/ bingkai
Lontar a
- Ukur an 35 x 43 cm 2007 B
10 Buah
- Ukur an 50 x 60 cm 2007 B 5 Buah
- Ukur an 100 x 150 cm 2007 B 1 Buah
- Ukur an 50 x 100 cm 2007 B 1 Buah
Papan Pfrofil M useum 2007 B 1 Buah
(38)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Am plifiler 2008 B 1 Unit
Salon 2008 B 2 Unit
M ike 2008 B 2 Unit
St and M ike 2008 B 2 Unit
M eja Kerja 2008 B 1 Buah
M eja Rapat 2008 B 1 Buah
Kursi Kerja 2008 B 1 Buah
Kursi Put ar 2008 B 7 Buah
Kursi Lipat 2008 B 100 Bh
Kursi Tam u 2008 B 2 Psg
Kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagian besar masih berfungsi baik. Namun sarana dan prasarana tersebut perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi sekarang dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian dapat mendukung tuntutan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Tingkat capaian Kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dan dianalisa berdasarkan sasaran/ target renstra SKPD periode sebelumnya menurut SPM urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah seperti terurai dalam tabel berikut:
(39)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
KABUPATEN BULUKUMBA (Tab e l C.1 )
NO Indikato r Kine rja s e suai Tugas dan Fungsi SKPD * * * ) Targe t S PM Targe t
IKK
Targe t Indikato r
Lainnya
Targe t Re ns tra SKPD Tahun ke -
Re alis asi Cap aian Tahun ke -
Ra sio Capaian pad a Tahun ke -
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 )
SPM
A. KEBUDAYAAN
1. 1. I nventarisasi situs-situs bersej arah 90 % 30 60 30 60 30 60
2. I nventarisasi benda-benda purbakala 90 % 30 60 30 60 30 60
3. I nventarisasi makam-makam bersej arah 90 % 30 60 30 60 30 60
4. I nventarisasi kelompok kesenian dan sanggar 90 % 30 60 30 60 30 60
5. Pembinaan kesenian dan kebudayaan daerah 70 % 10 10 10 20 20 10 10 10 20 20 10 10 10 20 20
6. Pengadaan alat musik tradisional 50 % 50 50 50
7. Pelestarian tari tradicional 90 % 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20
8. Rehabilitasi makam-m akam bersej arah 40 % 20 20 20 20 20 20
9. I nventarisasi rumah adat 90 % 30 60 30 60 30 60
10. Rehabilitasi rumah adat 60 % 30 30 30 30 30 30
11. Pengadaan buku sej arah Dato Tiro 90 % 90 90 90
12. Pembelian bangunan bersejarah 90 % 90 90 90
13. Pengadaan Buku spketrum sejarah Bulukumba 90 % 90 90 90
14. Kem ah Budaya dan Arkeologi 100 % 100 100 100
15. Pengadaan dioram a 90 % 90 90 90
16. Penelitian sej arah ammatoa 90 % 90 90 90
2 PARI WI SATA
1. Rehabilitasi mess pem da 70 % 10 20 20 20 10 20 20 20 10 20 20 20
. 2. Pembetonan j alan dalam kaw asan wisata Bira 60 % 10 10 10 10 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10 20
3. Pemeliharaan tam an dalam kawasan wisata Bira 90 % 30 60 30 60 30 60
4. Pemasangan j aringan air untuk pem eliharaan t aman 90 % 30 60 30 60 30 60
5. Pemasangan j aringan air bersih di kawasan wisata adat Kaj ang 90 % 30 60 30 60 30 60
(40)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
NO Indikato r Kine rja s e suai Tugas dan Fungsi SKPD * * * ) Targe t S PM Targe t
IKK
Targe t Indikato r
Lainnya
Tahun ke - ke - Tahun ke -
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 )
7. Rehabilitasi gerbang wisata Bira 90 % 90 90 90
8. Pembetonan j alan ke perm andian limbua 90 % 90 90 90
9. Rehabilitasi perm andian Hila-Hila 80 % 40 40 40 40 40 40
10. Pembangunan tangga m enuj u pant ai Bira 90 % 90 90 90
11. Pembangunan tam an berm ain anak-anak di Bira 90 % 90 90 90
12. Rehabilitasi pos pelayanan informasi 90 % 90 90 90
13. pengadaan meubeleir m ess pemda dan baruga Bira 90 % 90 90 90
14. Pembangunan sarana kamar mandi/ WC m ess pemda Bira 90 % 90 90 90
15. Pembangunan port al dalam kawasan wisata Bira 90 % 90 90 90
16. Pengadaaan cont ainer sam pah 90 % 90 90 90
17. Penat aan keindahan dan kebersihan dalam kaw asan wisata Bira 90 % 90 90 90
18. Rehabilitasi talud dalam kawasan wisata Bira 90 % 90 90 90
19. Pengadaan lampu hias 100 % 100 100 100
20. Rehabilitasi rumah kaca dan baruga 90 % 90 90 90
21. Pembangunan tempat parkir di Bira 80 % 80 80 80
22. Pembangunan toilet pria dan wanita di permandian Hila-Hila 90 % 90 90 90
23. Pembuat an t ugu/ rambu wisat a 90 % 90 90 90
24. Pembangunan lapangan volley & t akraw 100 % 100 100 100
25. Pembangunan tempat parkir di depan kawasan adat ammatoa Kajang 90 % 90 90 90
26. Pengadaan neon box 100 % 100 100 100
27. Pengadaan leaflet dan booklet 90 % 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20
28. Pengadaan websit e 90 % 90 90 90
29. Pengadaan j aringan int ernet 90 % 90 90 90
30. Festival Pinisi 90 % 90 90 90
31. Promosi m elalui pam eran didalam dan luar provinsi 90 % 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20
. 32. Penyuluhan sadar wisata 90 % 90 90 90
(41)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Dari tabel C.1 diatas, dapat kita analisa bahwa tidak ada kesenjangan dalam pelayanan. Sebagian pelayanan bidang kebudayaan dan pariwisata telah tercapai sesuai target yang direncanakan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kinerja SKPD. Dan sebagian lagi belum t ercapai karena faktor keterbatasan anggaran dan hal-hal yang lebih urgen. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut :
(42)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
KABUPATEN BULUKUMBA
Uraian * * * ) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio ant ara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rat a-rata Pert umbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PENDAPATAN DAERAH Pendapat an Asli Daerah
- Hasil pajak daerah 231 241 245 245 186 189 235 285 80,24 78,23 96,09 116,2 35,45 34,69
- Hasil retribusi daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan
- Bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak - Dana alokasi umum
- Dana alokasi khusus
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapat an hibah
- Dana darurat
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus - Bantuan keuangan dari provinsi at au
pemerintah daerah lainnya
BELANJA DAERAH 2.414 3.936 3.969 2.609 2.191 3.900 3.933 2.569 90,75 99,51 98,98 97,78 54,90 59,89
Belanj a tidak langsung
- Belanja pegawai 1.091 1.293 1.475 1.069 1.293 1.475 97.98 100 100 100
- Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah - Belanja bantuan sosial
- Belanja bagi hasil kepada
provinsi/ kabupaten/ kot a dan pem erint ahan desa
(43)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Uraian * * * ) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Tahun ke- Pert umbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Belanj a langsung
- Belanja pegawai 343 245 149 340 235 139 99,22 99,67 93,09
- Belanja barang dan jasa 1.478 1.375 786 1.469 1.349 756 99,36 98,07 96,26
- Belanja modal 1.022 1.056 199 1.020 1.056 199 99,82 100 100
PEMBI AYAAN
Penerimaan pembiayaan
- Sisa lebih perhitungan anggaran t ahun anggaran sebelumnya
- Pencairan dana cadangan
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Penerimaan pinjaman daerah
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman - Penerimaan piut ang daerah
Pengeluaran pembiayaan - Pembentukan dana cadangan
- Penyertaan modal (investasi) pemerint ah daerah
- Pembayaran pokok ut ang - Pemberian pinjaman daerah
(44)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Dari tabel C.2 diatas dapat kita analisa bahwa rasio anggaran dan realisasi yang baik terdapat pada tahun 2009 dan rasio yang kurang baik terjadi pada tahun 2006. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD adalah ketersediaan anggaran, kualitas SDM, mekanisme pengelolaan, dan progres pelaksanaan program kegiatan. Hal-hal tersebut adalah satu rangkaian yang saling mengikat satu sama lain untuk mencapai rasio kinerja yang baik.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Renstra Kementerian dan Renstra SKPD provinsi menit ikberatkan pada pelestarian kebudayaan, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, serta promosi yang efektif, efisien, dan inovatif. Hal ini sangat sesuai dengan Renstra SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba 2011-2015 yang menjadi peluang yang sangat baik untuk untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun karena didukung oleh sumber daya alam yang baik. Dan tantangan pengembangan pelayanan SKPD adalah kualitas sumber daya manusia, kesadaran pihak terkait, dan segi finansial.
(1)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Re vie w Pe nc apaian Kine rja Pe layanan SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA (Tab e l C.1 )
NO Indikato r Kine rja s e suai Tugas dan Fungsi SKPD * * * ) Targe t S PM Targe t IKK
Targe t Indikato r
Lainnya
Targe t Re ns tra SKPD Tahun ke -
Re alis asi Cap aian Tahun ke -
Ra sio Capaian pad a Tahun ke - 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 )
SPM
A. KEBUDAYAAN
1. 1. I nventarisasi situs-situs bersej arah 90 % 30 60 30 60 30 60
2. I nventarisasi benda-benda purbakala 90 % 30 60 30 60 30 60
3. I nventarisasi makam-makam bersej arah 90 % 30 60 30 60 30 60
4. I nventarisasi kelompok kesenian dan sanggar 90 % 30 60 30 60 30 60
5. Pembinaan kesenian dan kebudayaan daerah 70 % 10 10 10 20 20 10 10 10 20 20 10 10 10 20 20
6. Pengadaan alat musik tradisional 50 % 50 50 50
7. Pelestarian tari tradicional 90 % 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20
8. Rehabilitasi makam-m akam bersej arah 40 % 20 20 20 20 20 20
9. I nventarisasi rumah adat 90 % 30 60 30 60 30 60
10. Rehabilitasi rumah adat 60 % 30 30 30 30 30 30
11. Pengadaan buku sej arah Dato Tiro 90 % 90 90 90
12. Pembelian bangunan bersejarah 90 % 90 90 90
13. Pengadaan Buku spketrum sejarah Bulukumba 90 % 90 90 90
14. Kem ah Budaya dan Arkeologi 100 % 100 100 100
15. Pengadaan dioram a 90 % 90 90 90
16. Penelitian sej arah ammatoa 90 % 90 90 90
2 PARI WI SATA
1. Rehabilitasi mess pem da 70 % 10 20 20 20 10 20 20 20 10 20 20 20
. 2. Pembetonan j alan dalam kaw asan wisata Bira 60 % 10 10 10 10 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10 20
3. Pemeliharaan tam an dalam kawasan wisata Bira 90 % 30 60 30 60 30 60
4. Pemasangan j aringan air untuk pem eliharaan t aman 90 % 30 60 30 60 30 60
5. Pemasangan j aringan air bersih di kawasan wisata adat Kaj ang 90 % 30 60 30 60 30 60
(2)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
NO Indikato r Kine rja s e suai Tugas dan Fungsi SKPD * * * ) Targe t S PM Targe t IKK
Targe t Indikato r
Lainnya
Targe t Re ns tra SKPD Tahun ke -
Re alis asi Cap aian Tahun ke -
Ra sio Capaian pad a Tahun ke - 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 )
7. Rehabilitasi gerbang wisata Bira 90 % 90 90 90
8. Pembetonan j alan ke perm andian limbua 90 % 90 90 90
9. Rehabilitasi perm andian Hila-Hila 80 % 40 40 40 40 40 40
10. Pembangunan tangga m enuj u pant ai Bira 90 % 90 90 90
11. Pembangunan tam an berm ain anak-anak di Bira 90 % 90 90 90
12. Rehabilitasi pos pelayanan informasi 90 % 90 90 90
13. pengadaan meubeleir m ess pemda dan baruga Bira 90 % 90 90 90
14. Pembangunan sarana kamar mandi/ WC m ess pemda Bira 90 % 90 90 90
15. Pembangunan port al dalam kawasan wisata Bira 90 % 90 90 90
16. Pengadaaan cont ainer sam pah 90 % 90 90 90
17. Penat aan keindahan dan kebersihan dalam kaw asan wisata Bira 90 % 90 90 90
18. Rehabilitasi talud dalam kawasan wisata Bira 90 % 90 90 90
19. Pengadaan lampu hias 100 % 100 100 100
20. Rehabilitasi rumah kaca dan baruga 90 % 90 90 90
21. Pembangunan tempat parkir di Bira 80 % 80 80 80
22. Pembangunan toilet pria dan wanita di permandian Hila-Hila 90 % 90 90 90
23. Pembuat an t ugu/ rambu wisat a 90 % 90 90 90
24. Pembangunan lapangan volley & t akraw 100 % 100 100 100
25. Pembangunan tempat parkir di depan kawasan adat ammatoa Kajang 90 % 90 90 90
26. Pengadaan neon box 100 % 100 100 100
27. Pengadaan leaflet dan booklet 90 % 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20
28. Pengadaan websit e 90 % 90 90 90
29. Pengadaan j aringan int ernet 90 % 90 90 90
30. Festival Pinisi 90 % 90 90 90
31. Promosi m elalui pam eran didalam dan luar provinsi 90 % 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20
. 32. Penyuluhan sadar wisata 90 % 90 90 90
(3)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Dari tabel C.1 diatas, dapat kita analisa bahwa tidak ada kesenjangan dalam
pelayanan. Sebagian pelayanan bidang kebudayaan dan pariwisata telah tercapai
sesuai target yang direncanakan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
dan kinerja SKPD. Dan sebagian lagi belum t ercapai karena faktor keterbatasan
anggaran dan hal-hal yang lebih urgen. Anggaran dan realisasi pendanaan
pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba dapat
(4)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 0 0 6 -2 0 0 9 KABUPATEN BULUKUMBA
Uraian * * * ) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio ant ara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rat a-rata Pert umbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PENDAPATAN DAERAH Pendapat an Asli Daerah
- Hasil pajak daerah 231 241 245 245 186 189 235 285 80,24 78,23 96,09 116,2 35,45 34,69
- Hasil retribusi daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan
- Bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak - Dana alokasi umum
- Dana alokasi khusus
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapat an hibah
- Dana darurat
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus - Bantuan keuangan dari provinsi at au
pemerintah daerah lainnya
BELANJA DAERAH 2.414 3.936 3.969 2.609 2.191 3.900 3.933 2.569 90,75 99,51 98,98 97,78 54,90 59,89
Belanj a tidak langsung
- Belanja pegawai 1.091 1.293 1.475 1.069 1.293 1.475 97.98 100 100 100
- Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah - Belanja bantuan sosial
- Belanja bagi hasil kepada
provinsi/ kabupaten/ kot a dan pem erint ahan desa
(5)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Uraian * * * ) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio ant ara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rat a-rata Pert umbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Belanj a langsung
- Belanja pegawai 343 245 149 340 235 139 99,22 99,67 93,09
- Belanja barang dan jasa 1.478 1.375 786 1.469 1.349 756 99,36 98,07 96,26
- Belanja modal 1.022 1.056 199 1.020 1.056 199 99,82 100 100
PEMBI AYAAN
Penerimaan pembiayaan
- Sisa lebih perhitungan anggaran t ahun anggaran sebelumnya
- Pencairan dana cadangan
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Penerimaan pinjaman daerah
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman - Penerimaan piut ang daerah
Pengeluaran pembiayaan - Pembentukan dana cadangan
- Penyertaan modal (investasi) pemerint ah daerah
- Pembayaran pokok ut ang - Pemberian pinjaman daerah
(6)
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015