Renstra adhi BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

(1)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

BAB I I

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba adalah: Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan. Dalam melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi berdasarkan struktur organisasi secara terperinci sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas adalah membantu

Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Kebudayaan dan


(2)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan perumusan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata.

b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan kebudayaan dan kepariwisataan

daerah agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan Pemerintah Daerah

c. Mengendalikan penyelenggaraan kebudayaan dan kepariwisataan di daerah

d. Melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan pegawai lingkup

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

e. Mengendalikan pengelolaan sumber daya keuangan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

f. Menyelenggarakan urusan umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

g. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan

Pemerintah Daerah lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

h. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan

Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a

i. Mendistribusikan tugas memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan


(3)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan kesekretraiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

b. Melaksanakan pelayanan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

c. Merumuskan pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan

penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata penyelenggaraan urusan kesekretariaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan

kesekretariatan

e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan

f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan


(4)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

2.1. Sub Bagian Program

Sub bagian program dipimpin oleh sorang kepala sub bagian program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun Program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sub bagian program mempunyai fungsi:

a. Menyusun program dan kegiatan sub bagian program

b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

c. Melaksanakan pengelolaan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada

bawahan

e. Memantau, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan kegiatan program Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai


(5)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Untuk melaksanakan tugas sbagaiaman yang diinginkan maka sub bagian program mempunyai kegiatan sebagai berikut:

a) Mengumpulkan data dan informasi, tabulasi, pengolahan, analisa serta

penyajian data dan statistik kebudayaan dan pariwisata.

b) Menyusun kebijakan perencanaan, anggaran dan kegiatan.

c) Menyusun pedoman umum (Pedum) dan petunjuk pelaksanaan (Juklat)

bidang umum meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan internal.

d) Menerapkan sistem perstatist ikan dan informasi kebudayaan dan pariwisata

kabupaten.

e) Membimbing penerapan perstatistist ikan kebudayaan dan pariwisata

kabupaten.

f) Membimbing penerapan sistem informasi kebudayaan dan pariwisata

kabupaten.

g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerj a pembangunan pariwisata dan

kebudayaan.

h) Menyusun laporan tahunan dinas dan laporan akuntabilitas kinerja instasi

pemerintah.

i) Mengembangkan prosedur organisasi dan sistem informasi pariwisata dan

kebudayaan kabupaten.


(6)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

k) Menghimpun semua usulan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata.

l) Menyusun laporan hasil kegiatan.

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas tersebut sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Menyusun program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian

b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan

umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

c. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian

d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada

bawahan

e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan ketatatausahaan,

pengelolaan barang inventaris dan administrasi kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


(7)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas tersebut sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai kegiatan sebagai berikut:

a) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan dinas.

b) Menyusun analisa kebutuhan pegawai dan tenaga teknis kebudayaan dan

pariwisata

c) Menyusun analisa jabatan, beban kerja, datar urut kepangkatan (DUK) dan

kenaikan gaji berkala KGB)

d) Melaksanakan bimbingan administarasi kepagawaian

e) Menyusun administrasi pengadaan, penyimpanan, penditribusian,

pemeliharaan dan penghapusan barang.

f) Melaksanakan penerapan kebijakan administrasi kepegawaian.

g) Melaksanakan bimbingan surat menyurat dan kearsipan

h) Melaksanakan penerapan administrasi surat menyurat dan kearsipan.

i) Melaksanakan inventarisasi asset dan perlengkapan, pemutakhiran data

asset dan pelaporan sesuai kebutuhan


(8)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

k) Melaksanakan stock opname barang melalui aplikasi I nformasi dan Teknologi (I T)

l) Mengelola administrasi perj alanan dinas baik dalam daerah maupun luar

daerah/ antar provinsi

m) Melaksanakan pengaturan kendaraan dan penggunaan sopir dinas

n) Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamnan serta urusan rumah

tangga dinas.

o) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

2.3. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun Program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas tersebut sub bagian keuangan mempunyai fungsi:

a. Menyusun program dan kegiatan sub bagian keuangan

b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan keuangan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata.


(9)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada

bawahan

e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan keuangan Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas tersebut sub bagian keuangan mempunyai kegiatan sebagai berikut:

a) Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data dan informasi sebagai

bahan acuan melaksanakan tugas dan kegiatan.

b) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli

daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

c) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan pendapatan asli daerah (PAD) Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata.

d) Mensosialisikan dan melaksanakan bimbingan kebijakan sistem administrasi

keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

e) Melaksanakan sistem pengeluaran keuangan dan gaji pegawai sesuai dengan

peraturan yang berlaku.


(10)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

g) Meneliti dan memverifikasi pengajuan permintan SPP-SPMU dan SP2D Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata.

h) Menyusun realisasi perhitungan anggaran.

i) Mengklarifikasi dan menindak lanjuti laporan pemeriksaan fungsional (LPF)

j) Menghimpun dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata.

k) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

3. Bidang Kebudayaan

Bidang kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala bidang kebudayaan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan

penyusunan Program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang kebudayaan mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan kebudayaan

b. Melaksanakan pengelolaan di bidang kebudayaan

c. Merumuskan pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan

penyelenggaraan kebudayaan

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan

kebudayaan


(11)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan.

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya

3.1. Seksi Sejarah dan Purbakala

Seksi sejarah dan purbakala dipimpin oleh seorang kepala seksi sejarah dan purbakala mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun

program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi

penyelenggaraan urusan sejarah dan kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi sejarah dan purbakala mempunyai fungsi:

a. Menyusun program dan kegiatan seksi sejarah dan purbakala

b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi

sejarah dan purbakala

c. Melaksanakan pengelolaan sejarah dan purbakala

d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada

bawahan

e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sejarah dan purbakala


(12)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi sejarah dan purbakala mempunyai kegiatan sebagai berikut:

a) Mengumpulkan, mengelola dan menyaj ikan data teknis sarana dan

prasarana, peninggalan sejarah dan purbakala

b) Mempersiapkan bahan pengurusan, pengendala dan evalusi pelaksanaan

kegiatan sejarah dan purbakala.

c) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

3.2. Seksi Museum, Monumen dan Galery

Seksi museum monumen dan galery dipimpin oleh seorang kepala seksi museum monumen dan galery mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan museum, monumen dan galery Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi museum monumen dan galery mempunyai fungsi:

a. Menyusun program dan kegiatan seksi museum, monumen dan galeri

b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi


(13)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

c. Melaksanakan pengelolaan museum, monumen dan galeri

d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada

bawahan

e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan museum, monumen

dan galeri

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi museum dan galeri mempunyai kegiatan sebagai berikut:

a) Menyusun rencana umum pembinaan dan pengembangan museum,

monumen dan galeri.

b) Melaksanakan penyusunan kegiatan museum, monumen dan galeri

c) Memfasilitasi dan membina pelaksanaan kegiatan museum, monumen dan

galeri

d) Mencatat, meneliti dan mendokumentasikan hasil kegiatan museum,

monumen dan galeri

e) Mendorong, membimbing dan mengarahkan peningkatan apresiasi

masyarakat terhadap museum, monumen dan galeri.


(14)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

3.3. Seksi Pengembangan Budaya dan Kesenian

Seksi pengembangan budaya dan kesenian dipimpin oleh seorang kepala seksi pengembangan budaya dan kesenian mempunyai tugas pokok membant u Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengembangan budaya dan kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pengembangan budaya dan kesenian mempunyai fungsi:

a. Menyusun program dan kegiatan seksi pengembangan budaya dan kesenian

b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi

pengembangan budaya dan kesenian

c. Melaksanakan pengelolaan pengembangan budaya dan kesenian

d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada

bawahan

e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan

budaya dan kesenian

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai


(15)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pengembangan budaya dan kesenian mempunyai kegiatan sebagai berikut:

a) Menyusun rencana umum pengembangan budaya dan kesenian.

b) Menggali, membina serta memajukan dan melestarikan kebudayaan dan

kesenian

c) Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kesenian daerah.

d) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat dan melestarikan kebudayaan dan kesenian daerah.

e) Mengusahakan lomba budaya dan kesenian daerah.

f) Memberi bantuan teknis dan sarana kepada usaha-usaha dalam memajukan

kebudayaan dan kesenian daerah.

g) Menginventarisasi jenis/ sarana kebudayaan dan kesenian daerah

h) Melakukan pembinaan terhadap seniman, kesenian tradisional dan kesenian

modern/ kontemporer

i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

4. Bidang Pengembangan Usaha Wisata

Bidang pengembangan usaha wisata dipimpin oleh seorang kepala bidang pengembangan usaha wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan Program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan,


(16)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan usaha pariwisat a Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pengembangan usaha wisata mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang

Pengembangan Pariwisata

b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata

c. Merumuskan pedoman dan/ atau petunjuk teknis penyelenggaraan

Pengembangan Usaha Pariwisata

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan

Pengembangan Usaha Pariwisata

e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan

f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya. 4.1. Seksi Objek Wisata

Seksi objek wisata dipimpin oleh seorang kepala seksi objek wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun Program,


(17)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan objek wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi objek wisata mempunyai fungsi:

a. Menyusun program dan kegiatan seksi obyek wisata

b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi

obyek wisata

c. Melaksanakan pengelolaan obyek wisata

d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada

bawahan

e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan obyek wisata

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi objek wisata mempunyai kegiatan sebagai berikut:

a) Menyusun bahan pembinaan teknis pengembangan usaha objek wisata.

b) Menyediakan pengembangan fasilitas pelayanan objek wisata.

c) Menyusun bahan penilaian, pemantauan dan evaluasi pengembangan objek


(18)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

d) Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penempatan objek

wisata.

e) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

4.2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Seksi pengembangan sumber daya manusia dipimpin oleh seorang kepala seksi pengembangan sumber daya manusia tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun Program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pengembangan sumber daya manusia mempunyai fungsi:

a. Menyusun program dan kegiatan seksi pengembangan sumber daya manusia

b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi

pengembangan sumber daya manusia

c. Melaksanakan pengelolaan pengembangan sumber daya manusia Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata.

d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada

bawahan

e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan


(19)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pengembangan sumber daya manusia mempunyai kegiatan sebagai berikut :

a) Melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan kepariwisataan.

b) Menyusun bahan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan

c) Melakuakan kejasama dalam rangka pembinaan dan pengendalian sumber

daya manusia kepariwisataan

d) Menyusun bahan evaluasi dan polaporan pengembangan sumber adaya

manusia.

e) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

4.3. Seksi Sarana Pariwisata

Seksi sarana wisata dipimpin oleh seorang kepala seksi sarana wisata tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun Program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan sarana wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi sarana pariwisata mempunyai fungsi:


(20)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi

sarana pariwisata

c. Melaksanakan pengelolaan sarana pariwisata

d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada

bawahan

e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sarana pariwisata

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi sarana pariwisata mempunyai kegiatan sebagai berikut:

a) Menyusun bahan pembinaan teknis pelayanan bidang sarana pariwisata.

b) Melakukan koordinasi pelaksanaan standarisasi normal sarana

kepariwisataan.

c) Melakukan pengawasan dan pemantauan serta evaluasi terhadap mutu

pelayanan sarana pariwisata.

d) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

5. Bidang Pemasaran dan Promosi

Bidang pemasaran dan promosi dipimpin oleh seorang kepala bidang pemasaran dan promosi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas


(21)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

mengkoordinasikan penyusunan Program, kegiaatan, penyelenggaraan

pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemasaran dan promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pemasaran dan promosi mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemasaran

dan Promosi

b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Pemasaran dan promosi

c. Merumuskan pedoman dan/ atau petunjuk teknis penyelenggaraan

Pemasaran dan promosi

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan

Pemasaran dan promosi

e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan

f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

5.1. Seksi Promosi

Seksi promosi dipimpin oleh seorang kepala seksi promosi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun Program, kegiatan, petunjuk


(22)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan promosi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi promosi mempunyai fungsi:

a. Menyusun program dan kegiatan seksi Promosi

b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi

promosi

c. Melaksanakan pengelolaan promosi

d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada

bawahan

e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan promosi

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi promosi mempunyai kegiatan sebagai berikut:

a) Melaksanakan promosi dan publikasi kepariwisataan melalui iklan, media

cetak dan elektronik

b) Menyediakan dan mendistribusikan bahan promosi ke dalam dan ke luar

negeri.


(23)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

d) Mensinergikan upaya-upaya promosi dengan lembaga terkait

e) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

5.2. Seksi Pembinaan Event dan Daya Tarik Wisata

Seksi pembinaan event dan daya tarik wisata dipimpin oleh seorang kepala seksi pembinaan event dan daya tarik wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun Program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pembinaan event dan daya tarik wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pembinaan event dan daya tarik wisata mempunyai fungsi:

a. Menyusun program dan kegiatan seksi pembinaan event dan daya tarik

wisata

b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan

pembinaan event dan daya tarik wisata

c. Melaksanakan pengelolaan pembinaan event dan daya tarik wisata

d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada

bawahan

e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pembinaan event dan daya

tarik wisata


(24)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi even dan daya tarik wisata mempunyai kegiatan sebagai berikut:

a) Menyusun bahan pembinaan peningkatan even daya tarik wisata

b) Menyiapkan bahan kerjasama dalam rangka kegiatan even dan daya tarik

wisata.

c) Memamfaatkan sumber daya kepariwisataan dalam rangka peningkatan daya

tarik wisata untuk mendorong kemandirian wisata

d) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

5.3. Seksi Pengembangan Kerjasama Pemasaran

Seksi pengembangan kerjasama pemasaran dipimpin oleh seorang kepala seksi pengembangan kerjasama pemasaran mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Bidang dalam menyusun Program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan kerjasama pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pengembangan kerjasama pemasaran mempunyai fungsi:


(25)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

b. Menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan

pengembangan kerjasama pemasaran

c. Melaksanakan pengelolaan pengembangan kerjasama pemasaran

d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada

bawahan

e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kerjasama

pemasaran

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pengembangan kerjasama pemasaran mempunyai kegiatan sebagai berikut:

a) Menyiapkan bahan evaluasi dan menganalisa perkembangan pasar wisata

b) Menganalisa pola perjalanan/ kunjungan wisatawan secara individual atau

kelompok, jenis kelamin, umur dan lama tinggal.

c) Menyiapkan demografi dan inventarisasi kepariwisataan daerah.

d) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Pendidikan Penjejangan

Tabel Jumlah dan persentase pegawai berdasarkan pendidikan penjejangan

No Pendidikan Penjenjangan Jumlah (Orang) Persentase (% )

1 SPAMA 3

2 Diklatpim I I I 1

3 Diklatpim I V 10


(26)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

2.2.2. Pangkat / Golongan

Tabel Jumlah dan persentase pegawai berdasarkan jenjang kepangkatan

No Pangkat / Golongan Jumlah (Orang) Persentase (% )

Golongan I V 4 9,75

1 Golongan I V/ c 1

2 Golongan I V/ b 1

3 Golongan I V/ a 2

Golongan I I I 22 53,66

1 Golongan I I I / d 5

2 Golongan I I I / c 8

3 Golongan I I I / b 4

4 Golongan I I I / a 5

Golongan I I 14 34,15

1 Golongan I I / d 1

2 Golongan I I / c 4

3 Golongan I I / b 4

4 Golongan I I / a 5

Golongan I 1 2,43

1 Golongan I / d -

2 Golongan I / c -

3 Golongan I / b 1

4 Golongan I / a -

Jumlah

41

Dari 41 orang staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba terbanyak golongan I I I (53,66 % ) dan diikuti golongan I V dan I I (34,15 % ). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepangkatan/ golongan yang ada telah sebanding dan memadai untuk satuan kerja perangkat daerah.

3. 2. PERLENGKAPAN

Sarana dan prasana penunjang yang dimiliki untuk mendukung optimalisasi pelayanan dan peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba disajikan pada tabel berikut ini :


(27)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Tabel Sarana dan prasarana penunjang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba

No

Spesifikasi Bar ang Keadaan Jumlah

Nama/ Jenis M er k/ Tahun Bar ang

Bar ang

Bar ang Type Per olehan (B/ KB/ RB)

1 2 3 6 8 9

A TANAH

B GED UNG/ BANGUNAN

Gedung W isma Panr ita Lopi I 3- Sep- 93 RB 1 Buah Gedung W isma Panr ita Lopi II 3- Sep- 93 B 1 Buah

M ess 10 Bir a B

10 Buah

Gedung Pos PAN 1993 KB 1 Buah

Gedung Guest House Kajang 1993 B

Gedung Kesenian Bir a 1993 RB

Pintu Ger bang Bar a 1993 RB

Bangunan Gedung Per manen (Kantor ) 1995 B 1 Buah

Gedung M ess Pemda Tanete B

Gedung Guest House Ujung Bara RB

Gedung Guest House Lolisang B

Gedung Guest House Bara RB

Gedung Loket Kaw .Pantai Tanjung Bir a B

Bar uga Bir a B

Gazebo Pantai Bir a RB

Gazebo Lolisang B

Tr ibun Lap. Tenis B

Tempat Ganti Pakaian di Pantai RB

Pintu Ger bang Pantai Lolisang B

Rumah Adat Lolisang 2004 B

Pembetonan Jalan Samping Lap. Tenis Bar a 2005 B 1 Paket Penataan Per mandian Hila- hila 2005 B 1 Paket Pembangunan W C M ess Pemda Bir a 2005 B 1 Paket Pembangunan tangga Tur un Pantai di Bir a 2005 B 1 Paket Penambahan Ruang Shalat & Pagar Ktr 2005 B 1 Paket


(28)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Pagar Pengaman Kembang 2005 B 1 Paket

Pembangunan Rumah Adat Lolisang 2005 B 1 Paket

Pembetonan Jalan Tahap II Samping Lap. Tenis

Bar a 2006 B 1 Paket

Pembangunan Pagar Penghalang (Por tal) 2006 B 1 Paket Penatausahaan Keindahan dan Keber sihan 2006 B 1 Paket

Kawasan Obyek W isata Bir a

Revitalisasi Bola Saorajae di Ponr e 2006 B 1 Paket

M akam Kar aeng Ambibia 2007 B 1 Paket

Benteng Somba Opu di M akassar 2007 B 1 Paket

Rehabilitasi Rumah Adat Lolisang 2007 B 1 Paket Pembetonan Jalan Kaw . Utama Bir a 2007 B 1 Paket Pembetonan Jalan M ar lbor o & Per b. Drainase 2007 B 1 Paket Pemb. Jalan ke Pantai utk angkt Sampah di Bir a 2007 B 1 Paket Pemb. Jalan Pusat Pelayanan Infor masi di Bir a 2007 B 1 Paket Pengadaan konstr uksi jar ingan air 2007 B 1 Paket Belanja M odal Penga.Lampu Hias Taman di Bir a 2007 B 1 Paket Pemelihar aan M ess Pemda Tanete 2007 B 1 Paket

Kec. Bulukumpa

Rehabilitasi Pintu Ger bang Kaw asan 2007 B 1 Paket

Adat Amma Toa

Pemelihar aan Keindahan dan 2007 B 1 Paket

Keber sihan W isata Bir a

Rehabilitasi Pusat Pelayanan di Bir a 2007 B 1 Paket

Rehabilitasi M ess Pemda 2007 B 1 Paket

Pemelihar aan Per mandian Hila- hila 2007 B 1 Paket

Gedung M akam Dato Tir o 2008 B 2 Paket

M akam Petta M atinr oe Ripunr anga 2008 B 1 Paket Tempat Ber main Anak- Anak Bir a 2008 RB 1 Paket

Tempat Par kir Bir a 2008 B 1 Paket

Toilet W anita dan Pr ia Per mandian Hila- hila 2008 B 1 Paket Tugu Rambu- r ambu Par iw isata 2008 B 1 Paket Lapangan Volly & Sepak Takr aw 2008 RB 1 Paket Pembetonan jalan samp. Anda Bungalow 2008 B 1 Paket Pembetonan jar ingan jalan menuju Bir a 2008 B 1 Paket Pembetonan jar ingan jalan M ess Pemda 2008 B 1 Paket

Pelebar an jalan menuju pantai 2008 B 1 Paket


(29)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Penambahan Ruangan dan Rehab Bar uga Bir a 2008 B 1 Paket Per baikan & Pengecetan M ess Pemda dan 2008 B 1 Paket

Pembangunan Kantin

Pembangunan Jar ingan air ber sih di Kaw . 2009 B 1 Paket

Ammatoa

Rehab Pos pintu Ger bang par iw isata 2009 B 1 Paket Pengecetan dan Pemelihar aan Gedung 2010 B 1 Paket

Pemb. Tangga menuju Toilet Per mandian

Hila-hila 2010 B 1 Paket

Penggantian Atap pada M ess Pemda Bir a 2010 B 1 Paket Pengadaan Por tal pintu masuk Kaw . Bir a 2010 B 1 Paket Pembetonan Jalan menuju Sapolohe 2010 B 1 Paket

Sumur Bor 2010 B 1 Paket

Jar ingan Air Ber sih dan Tow er 2010 B 1 Paket Pintu Ger bang Kaw . Pantai Samboang 2011 B 1 Paket Gedung Loket Kaw .Pantai Samboang 2011 B 1 Paket

C KEND ARAAN BERM OBIL/ M OTOR

1 Sepeda M otor Suzuki 1997 B 1 Buah

Tor nado

2 Sepeda M otor Suzuki 1999 B 1 Buah

Shogun

3 Sepeda M otor Suzuki 2002 B 1 Buah

Shogun

4 M obil Toyota 2007 B 1 Buah

Innova G

XW 42

5 Sepeda M otor Suzuki 2010 B 1 Buah

FL 125

RCD

6 Sepeda M otor Suzuki 2010 B 1 Buah

FL 125

RCD

7 Sepeda M otor 2011 B 1 Buah

Angkutan Sampah

8 Sepeda M otor 2011 B 1 Buah

Angkutan Sampah

D ALAT- ALAT KANTOR


(30)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Kur si Tangan 1979 KB 2 Buah

M eja 1/ 2 Bir o 1979 KB 6 Buah

M eja Bir o 1979 KB 1 Buah

M esin Ketik M anual Longew agen (18… ) 1985 RB 1 Buah

P. C, Unit 1992 RB 1 Buah

Pr inter 1992 RB 1 Buah

M eja Komputer 1993 RB 1 Buah

Kur si lipat 1994 RB 2 Buah

Kur si lipat 1994 RB 5 Buah

Kur si lipat 1994 RB 2 Buah

Kur si lipat 1994 RB 4 Buah

Kur si lipat 1994 RB 6 Buah

Kur si Tamu 1995 RB 5 Buah

Kur si Tamu 1995 RB 4 Buah

M eja Bir o 1995 RB 1 Buah

M eja Tamu 1995 RB 1 Buah

M esin Ketik M anual Por table (11- 13) 1995 RB 1 Buah

Lemar i Ar sip 1995 B 1 Buah

Lemar i Kayu 1995 B 1 Buah

Kur si Tamu 1995 RB 1 Buah

Lemar i Kayu 1995 B 1 Buah

Rak Kayu/ Plastik 1995 RB 1 Buah

Kur si Tangan 1995 RB 1 Buah

M eja Bir o 1996 KB 1 Buah

M eja Tulis 1996 B 2 Buah

Kur si Lipat 1996 RB 3 Buah

Tempat Sampah 1996 RB 2 Buah

M eja Tulis 1996 B 1 Buah

M eja Tulis 1996 RB 7 Buah

Kur si Putar 1997 RB 4 Buah

Kur si Putar 1997 RB 1 Buah

Jam Dinding 1997 RB 1 Buah

Kur si Kayu/ Rotan/ Bambu 1997 RB 3 Buah

Bak Sampah 1997 RB 4 Buah

Kur si Putar 1997 RB 2 Buah

Tir ai/ Hor den 1997 RB 3 Buah


(31)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Kur si Kayu/ Rotan/ Bambu 1997 RB 1 Buah

Kur si Kayu/ Rotan/ Bambu 1997 RB 4 Buah

Kur si Tangan 1997 RB 1 Buah

Kur si Putar 1997 RB 2 Buah

Tir ai/ Hor den 1997 RB 5 Buah

Kur si Putar 1999 KB 1 Buah

Tustel 1999 RB 1 Buah

Telephone 1999 RB 1 Buah

Foto Bupati 2000 RB 1 Buah

Gambar Pr esiden/ W akil Pr esiden 2000 RB 1 Buah

Asbak 2000 RB 2 Buah

Telephone 2000 RB 1 Buah

Papan Pengumuman 2001 B 1 Buah

Kur si Tamu 2001 RB 1 Set

Dispenser 2001 RB 1 Buah

Filling Besi/ M etal 2001 B 1 Buah

Kar dek Kayu 2001 B 1 Buah

Bak Sampah 2001 RB 1 Buah

Jam Dinding 2001 RB 1 Buah

Zice 2001 RB 1 Buah

Kur si Tamu 2001 RB 1 Set

Piala 2001 RB 3 Buah

Filling Besi/ M etal 2001 B 2 Buah

Skap 2001 RB 1 Buah

Bak Sampah 2001 RB 1 Buah

Tir ai/ Hor den 2001 RB 1 Buah

Asbak 2001 RB 1 Buah

Rak Kayu/ Plastik 2001 RB 1 Buah

Filling Besi/ M etal 2001 B 1 Buah

M eja Kayu/ Rotan 2002 RB 1 Buah

M eja 1/ 2 Bir o 2002 RB 1 Buah

M esin Ketik M anual Por table (11- 13) 2002 RB 1 Buah

Br and Kas 2002 B 1 Buah

M eja Tulis 2002 B 9 Buah

M eja 1/ 2 Bir o 2002 RB 3 Buah

Tir ai/ Hor den 2002 RB

5 M eter


(32)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Telephone 2002 RB 1 Buah

M eja 1/ 2 Bir o 2002 RB 2 Buah

Lap Top 2002 RB 1 Buah

M eja Tulis 2002 RB 8 Buah

Tustel 2002 RB 1 Buah

Jam Dinding 2002 RB 1 Buah

Papan Str uktur 2003 B 1 Buah

Jam Dinding 2003 RB 1 Buah

Rak Kayu/ Aluminium 2003 KB 1 Buah

Kur si Tangan 2003 RB 1 Buah

Sepr ei/ Taplak M eja 2003 RB 3 Buah

Tempat Sampah 2003 RB 1 Buah

Kaca Hias 2003 RB 1 Buah

Tir ai/ Hor den 2003 RB

3 M eter

Kur si Lipat 2003 RB 1 Buah

Kur si Lipat 2003 RB 1 Buah

M eja Bir o 2003 KB 1 Buah

Kur si Tangan 2003 KB 1 Buah

Kur si Tangan 2003 KB 1 Buah

Kur si Tangan 2003 KB 1 Buah

Kur si Lipat 2003 RB 2 Buah

Papan Nama Kadis Gantung 2003 RB 1 Buah

Papan Nama Kadis Duduk 2003 RB 1 Buah

Papan Nama Kasubdin 2003 RB 3 Buah

Papan Nama KTU 2003 RB 1 Buah

A C Panasonic 2004 B 1 Buah

Tong Sampah 2004 B

35 Buah

Pakaian Kajang 2004 RB 20 Psg

Baju Hitam 2004 RB 20 Lbr

Passapu 2004 RB 10 Lbr

Besi Pengaman Jendela 2004 B

41 Buah

Tir ai/ Hor den 2004 B

38 Buah

Shir Gor den 2004 RB

43 Btng

M eja Panjang 2004 B 2 Buah


(33)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Key Boar d 2004 RB 1 Buah

M ouse 2004 RB 1 Buah

M esin Ketik Br other 2004 KB 1 Buah

VCD Vitr on 2004 KB 1 Buah

Televisi 14 Inc Panasonic 2004 B 2 Buah

Kur si Tamu 2004 B 2 Psng

Lemar i Ar sip 2004 B 1 Buah

Lemar i Buku 2004 B 1 Buah

Kipas Angin Panasonic 2004 RB 8 Buah

Peta Kawasan Bir a 2004 B 1 Buah

Belanja M odal M eja dan Kur si : 2006

- Kur si Lipat Chitose 2006 B

30 Buah

- Lemar i Arsip 2006 B 2 Buah

- M eja Bir o 2006 B 3 Buah

Pembuatan Papan Potensi 2006 RB

Belanja M odal Komputer 2006 B 3 Unit

Handy Camera Sony 2006 B 1 Buah

Tustel Sony 2006 RB 1 Buah

TV 20 Inc 2006 B 1 Buah

Sound Sistem 2006 KB 1 Buah

VCD 2006 B 1 Buah

M ic 2006 B 1 Buah

Alat Pemipil Jagung 2006 B 1 Buah

Pengadaan M esin Ketik 2007 B 2 Buah

Pengadaan M esin Hitung 2007 B

10 Buah

Pengadaan Komputer note Book 2007 RB 1 Buah

Pengadaan Pr inter D/ F Epson Lq 21 80 2007 RB 1 Buah

Pengadaan Kelengkapan Komputer :

- Scanner DU646 2007 B 2 Buah

- Flash Disk 256 M B 2007 RB 4 Buah

- UPS 600 VA 2007 RB 3 Buah

- M ouse 2007 RB 6 Buah

- Speaker Komputer 2007 B 1 Buah

Flash Disk 2007 RB 7 Buah

Har disk 2007 RB 1 Buah

Buku Sejarah Phinisi 2007 B

640 Buah


(34)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Spektr um Sejarah Bulukumba 2007 B

600 Buah Buku Per atur an per undang- undangan 2007 B 6 Buah

M esin Ketik 2008 B 1 Buah

Komputer M ainfr ame/ Ser ver 2008 B 1 unit

Pengadaan M esin Bor dir & Peralatan 2008 B 1 unit

Per tukangan

Camer a Digital 2008 B 1 Buah

M esin Pompa Air 2009 B 1 Buah

Sumur Bor 2009 B 1 Paket

Kalkulator 2010 B 6 Unit

AC 2010 B 2 Buah

Komputer PC 2010 B 1 Unit

Laptop 2010 B 1 Unit

Laptop 2010 B 1 Unit

Pr inter Pita 2010 B 1 Unit

Pr inter Tinta 2010 B 1 Unit

Pr inter Tinta 2010 B 1 Unit

Flash Disk 2 GB 2010 B 3 Buah

Keyboar d 2010 B 1 Buah

Keyboar d 2010 B 1 Buah

Keyboar d 2010 B 1 Buah

Faximile 2010 B 1 Buah

Alat Kesenian 2010 B 1 Set

Neon Box 2010 B 1 Paket

Leaflet/ Br osur 2010 B 1 Paket

W ebsite dan Inter net 2010 B 1 Paket

Sumur Bor 2010 B 1 Paket

Hor den 2011 B

60 M eter

Air Conditioner 2 PK 2011 B 1 Unit

Air Conditioner 1 PK 2011 B 1 Unit

Pr inter + Infus 2011 B 4 Unit

D Link (Inter net W ir eless) 2011 B 1 Buah

LCD Projector 2011 B 1 Buah

E POS JAGA


(35)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Dispenser 2003 B 1 Buah

Kipas Angin 2003 B 1 Buah

Kursi Kayu RB 1 Buah

Kursi Plast ik RB 2 Buah

M eja Kecil RB 1 Buah

TV 14 Inc B 1 Buah

Lam pu Charge 2006 RB 1 Buah

F GEDUNG POS PAM

Tem pat Tidur 2001 RB 1 Buah

M eja Rias 2001 RB 1 Buah

Kursi Plast ik RB 1 Buah

Seprey 2003 RB 2 Psg

G GEDUNG W ISM A PANRITA LOPI I

Tem pat Tidur 2001 RB 3 Buah

Kursi Kecil 2001 RB

12 Buah

M eja Kecil 2001 B 3 Buah

M eja Rias 2001 B 3 Set

Seprey 2001 RB 3 Buah

Gorden 2002 RB 6 Lbr

Tem pat Sam pah 2003 RB 4 Buah

Kipas Angin 2004 RB 3 Buah

Gant ungan Baju 2004 RB 3 Buah

Lam pu Charge 2006 RB 4 Buah

TV 21 Inc 2007 B 1 Buah

Rak TV 2007 B 1 Buah

Kulkas 2007 RB 1 Buah

Tem pat Tidur 2010 B 4 Buah

Kursi Sofa 2010 B 2 Set

H GEDUNG W ISM A PANRITA LOPI II

M eja Teras 2001 RB 1 Buah

Kursi Teras 2001 RB 6 Buah

M eja Tam u 2001 RB 1 Buah

M eja Rias 2001 KB 5 Buah


(36)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Tem pat Tidur 2001 RB 7 Buah

Gorden 2002 RB 10 Lbr

Seprei 2003 RB 14 Psg

Gant ungan Baju WC 2004 RB 2 Buah

Lam pu Charge 2006 RB 6 Buah

Lem ari Pakaian 2007 KB 1 Buah

AC 2007 B 3 Buah

TV 21 Inc 2007 RB 1 Buah

M eja Rias 2007 B 1 Buah

Kursi Rapat 2007 KB

20 Buah

Tem pat Tidur 2007 B 2 Buah

Rak TV 2007 B 1 Buah

Kulkas 2007 B 1 Buah

Kursi Sofa 2010 B 1 Set

Tem pat Tidur 2010 B 4 Buah

I GUEST HOUSE TANAH TOA

Bangunan Guest Hause 1999 B 1 Buah

Tem pat Tidur Friengly 2001 B 2 Buah

M eja Rias Fira 2001 B 2 Buah

Kursi Teras/ M eja Cikindo 2001 B 2 Psg

J POS PELAYANAN INFORM ASI

Tem pat Tidur 2007 B 1 Buah

M eja Rias 2007 B 1 Buah

M eja Biro 2007 B 1 Buah

TV 21 Inc 2007 B 1 Buah

Rak TV 2007 B 1 Buah

Dispenser 2007 B 1 Buah

Kursi Plast ik 2007 B 4 Buah

M eja Plast ik 2007 B 1 Buah

Kulkas 2007 B 1 Buah

Kipas Angin 2007 B 1 Buah

Rak Piring 2007 B 1 Buah

Lem ari Pakaian 2007 B 1 Buah

Kom por Gas 2007 B 1 Buah


(37)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

VCD 2007 B 1 Buah

Jam Dinding 2007 B 1 Buah

K M ESS 10

Lem ari Pakaian 2007 B 1 Buah

AC 2007 B

10 Buah

Kipas Angin 2007 B 7 Buah

TV 21 Inc 2007 B 1 Buah

TV 14 Inc 2007 B 9 Buah

VCD 2007 B 1 Unit

M eja Rias 2007 B

10 Buah

M eja M akan 2007 B 1 Paket

Tem pat Tidur 2007 B 9 Buah

Tem pat Tidur 2007 B 1 Buah

Rak TV 2007 B

10 Buah

Kursi Teras 2007 B 9 Paket

Kursi Teras 2007 B 1 Paket

Kulkas 2007 B 1 Buah

Jaringan Air 2010 B 1 Paket

L KERAJAAN BULUKUM BA TOA

Duplikat Tombak Besi Kerajaan 2007 B 4 Buah

Talang dan Bossar a Unnyi 2007 B

12 Buah

Lemar i Ukir M odel Jepara 2007 B 5 Buah

Cer ek Gellang Unnyi 2007 B 2 Buah

Bingkai Photo Ker ajaan/ bingkai

Lontar a

- Ukur an 35 x 43 cm 2007 B

10 Buah

- Ukur an 50 x 60 cm 2007 B 5 Buah

- Ukur an 100 x 150 cm 2007 B 1 Buah

- Ukur an 50 x 100 cm 2007 B 1 Buah

Papan Pfrofil M useum 2007 B 1 Buah


(38)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Am plifiler 2008 B 1 Unit

Salon 2008 B 2 Unit

M ike 2008 B 2 Unit

St and M ike 2008 B 2 Unit

M eja Kerja 2008 B 1 Buah

M eja Rapat 2008 B 1 Buah

Kursi Kerja 2008 B 1 Buah

Kursi Put ar 2008 B 7 Buah

Kursi Lipat 2008 B 100 Bh

Kursi Tam u 2008 B 2 Psg

Kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagian besar masih berfungsi baik. Namun sarana dan prasarana tersebut perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi sekarang dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian dapat mendukung tuntutan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian Kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dan dianalisa berdasarkan sasaran/ target renstra SKPD periode sebelumnya menurut SPM urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah seperti terurai dalam tabel berikut:


(39)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

KABUPATEN BULUKUMBA (Tab e l C.1 )

NO Indikato r Kine rja s e suai Tugas dan Fungsi SKPD * * * ) Targe t S PM Targe t

IKK

Targe t Indikato r

Lainnya

Targe t Re ns tra SKPD Tahun ke -

Re alis asi Cap aian Tahun ke -

Ra sio Capaian pad a Tahun ke -

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 )

SPM

A. KEBUDAYAAN

1. 1. I nventarisasi situs-situs bersej arah 90 % 30 60 30 60 30 60

2. I nventarisasi benda-benda purbakala 90 % 30 60 30 60 30 60

3. I nventarisasi makam-makam bersej arah 90 % 30 60 30 60 30 60

4. I nventarisasi kelompok kesenian dan sanggar 90 % 30 60 30 60 30 60

5. Pembinaan kesenian dan kebudayaan daerah 70 % 10 10 10 20 20 10 10 10 20 20 10 10 10 20 20

6. Pengadaan alat musik tradisional 50 % 50 50 50

7. Pelestarian tari tradicional 90 % 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20

8. Rehabilitasi makam-m akam bersej arah 40 % 20 20 20 20 20 20

9. I nventarisasi rumah adat 90 % 30 60 30 60 30 60

10. Rehabilitasi rumah adat 60 % 30 30 30 30 30 30

11. Pengadaan buku sej arah Dato Tiro 90 % 90 90 90

12. Pembelian bangunan bersejarah 90 % 90 90 90

13. Pengadaan Buku spketrum sejarah Bulukumba 90 % 90 90 90

14. Kem ah Budaya dan Arkeologi 100 % 100 100 100

15. Pengadaan dioram a 90 % 90 90 90

16. Penelitian sej arah ammatoa 90 % 90 90 90

2 PARI WI SATA

1. Rehabilitasi mess pem da 70 % 10 20 20 20 10 20 20 20 10 20 20 20

. 2. Pembetonan j alan dalam kaw asan wisata Bira 60 % 10 10 10 10 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10 20

3. Pemeliharaan tam an dalam kawasan wisata Bira 90 % 30 60 30 60 30 60

4. Pemasangan j aringan air untuk pem eliharaan t aman 90 % 30 60 30 60 30 60

5. Pemasangan j aringan air bersih di kawasan wisata adat Kaj ang 90 % 30 60 30 60 30 60


(40)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

NO Indikato r Kine rja s e suai Tugas dan Fungsi SKPD * * * ) Targe t S PM Targe t

IKK

Targe t Indikato r

Lainnya

Tahun ke - ke - Tahun ke -

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 )

7. Rehabilitasi gerbang wisata Bira 90 % 90 90 90

8. Pembetonan j alan ke perm andian limbua 90 % 90 90 90

9. Rehabilitasi perm andian Hila-Hila 80 % 40 40 40 40 40 40

10. Pembangunan tangga m enuj u pant ai Bira 90 % 90 90 90

11. Pembangunan tam an berm ain anak-anak di Bira 90 % 90 90 90

12. Rehabilitasi pos pelayanan informasi 90 % 90 90 90

13. pengadaan meubeleir m ess pemda dan baruga Bira 90 % 90 90 90

14. Pembangunan sarana kamar mandi/ WC m ess pemda Bira 90 % 90 90 90

15. Pembangunan port al dalam kawasan wisata Bira 90 % 90 90 90

16. Pengadaaan cont ainer sam pah 90 % 90 90 90

17. Penat aan keindahan dan kebersihan dalam kaw asan wisata Bira 90 % 90 90 90

18. Rehabilitasi talud dalam kawasan wisata Bira 90 % 90 90 90

19. Pengadaan lampu hias 100 % 100 100 100

20. Rehabilitasi rumah kaca dan baruga 90 % 90 90 90

21. Pembangunan tempat parkir di Bira 80 % 80 80 80

22. Pembangunan toilet pria dan wanita di permandian Hila-Hila 90 % 90 90 90

23. Pembuat an t ugu/ rambu wisat a 90 % 90 90 90

24. Pembangunan lapangan volley & t akraw 100 % 100 100 100

25. Pembangunan tempat parkir di depan kawasan adat ammatoa Kajang 90 % 90 90 90

26. Pengadaan neon box 100 % 100 100 100

27. Pengadaan leaflet dan booklet 90 % 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20

28. Pengadaan websit e 90 % 90 90 90

29. Pengadaan j aringan int ernet 90 % 90 90 90

30. Festival Pinisi 90 % 90 90 90

31. Promosi m elalui pam eran didalam dan luar provinsi 90 % 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20

. 32. Penyuluhan sadar wisata 90 % 90 90 90


(41)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Dari tabel C.1 diatas, dapat kita analisa bahwa tidak ada kesenjangan dalam pelayanan. Sebagian pelayanan bidang kebudayaan dan pariwisata telah tercapai sesuai target yang direncanakan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kinerja SKPD. Dan sebagian lagi belum t ercapai karena faktor keterbatasan anggaran dan hal-hal yang lebih urgen. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut :


(42)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

KABUPATEN BULUKUMBA

Uraian * * * ) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio ant ara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rat a-rata Pert umbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PENDAPATAN DAERAH Pendapat an Asli Daerah

- Hasil pajak daerah 231 241 245 245 186 189 235 285 80,24 78,23 96,09 116,2 35,45 34,69

- Hasil retribusi daerah

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan

- Bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak - Dana alokasi umum

- Dana alokasi khusus

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapat an hibah

- Dana darurat

- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

- Dana penyesuaian dan otonomi khusus - Bantuan keuangan dari provinsi at au

pemerintah daerah lainnya

BELANJA DAERAH 2.414 3.936 3.969 2.609 2.191 3.900 3.933 2.569 90,75 99,51 98,98 97,78 54,90 59,89

Belanj a tidak langsung

- Belanja pegawai 1.091 1.293 1.475 1.069 1.293 1.475 97.98 100 100 100

- Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah - Belanja bantuan sosial

- Belanja bagi hasil kepada

provinsi/ kabupaten/ kot a dan pem erint ahan desa


(43)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Uraian * * * ) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Tahun ke- Pert umbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Belanj a langsung

- Belanja pegawai 343 245 149 340 235 139 99,22 99,67 93,09

- Belanja barang dan jasa 1.478 1.375 786 1.469 1.349 756 99,36 98,07 96,26

- Belanja modal 1.022 1.056 199 1.020 1.056 199 99,82 100 100

PEMBI AYAAN

Penerimaan pembiayaan

- Sisa lebih perhitungan anggaran t ahun anggaran sebelumnya

- Pencairan dana cadangan

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- Penerimaan pinjaman daerah

- Penerimaan kembali pemberian pinjaman - Penerimaan piut ang daerah

Pengeluaran pembiayaan - Pembentukan dana cadangan

- Penyertaan modal (investasi) pemerint ah daerah

- Pembayaran pokok ut ang - Pemberian pinjaman daerah


(44)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Dari tabel C.2 diatas dapat kita analisa bahwa rasio anggaran dan realisasi yang baik terdapat pada tahun 2009 dan rasio yang kurang baik terjadi pada tahun 2006. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD adalah ketersediaan anggaran, kualitas SDM, mekanisme pengelolaan, dan progres pelaksanaan program kegiatan. Hal-hal tersebut adalah satu rangkaian yang saling mengikat satu sama lain untuk mencapai rasio kinerja yang baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Renstra Kementerian dan Renstra SKPD provinsi menit ikberatkan pada pelestarian kebudayaan, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, serta promosi yang efektif, efisien, dan inovatif. Hal ini sangat sesuai dengan Renstra SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba 2011-2015 yang menjadi peluang yang sangat baik untuk untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun karena didukung oleh sumber daya alam yang baik. Dan tantangan pengembangan pelayanan SKPD adalah kualitas sumber daya manusia, kesadaran pihak terkait, dan segi finansial.


(1)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Re vie w Pe nc apaian Kine rja Pe layanan SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA (Tab e l C.1 )

NO Indikato r Kine rja s e suai Tugas dan Fungsi SKPD * * * ) Targe t S PM Targe t IKK

Targe t Indikato r

Lainnya

Targe t Re ns tra SKPD Tahun ke -

Re alis asi Cap aian Tahun ke -

Ra sio Capaian pad a Tahun ke - 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 )

SPM

A. KEBUDAYAAN

1. 1. I nventarisasi situs-situs bersej arah 90 % 30 60 30 60 30 60

2. I nventarisasi benda-benda purbakala 90 % 30 60 30 60 30 60

3. I nventarisasi makam-makam bersej arah 90 % 30 60 30 60 30 60

4. I nventarisasi kelompok kesenian dan sanggar 90 % 30 60 30 60 30 60

5. Pembinaan kesenian dan kebudayaan daerah 70 % 10 10 10 20 20 10 10 10 20 20 10 10 10 20 20

6. Pengadaan alat musik tradisional 50 % 50 50 50

7. Pelestarian tari tradicional 90 % 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20

8. Rehabilitasi makam-m akam bersej arah 40 % 20 20 20 20 20 20

9. I nventarisasi rumah adat 90 % 30 60 30 60 30 60

10. Rehabilitasi rumah adat 60 % 30 30 30 30 30 30

11. Pengadaan buku sej arah Dato Tiro 90 % 90 90 90

12. Pembelian bangunan bersejarah 90 % 90 90 90

13. Pengadaan Buku spketrum sejarah Bulukumba 90 % 90 90 90

14. Kem ah Budaya dan Arkeologi 100 % 100 100 100

15. Pengadaan dioram a 90 % 90 90 90

16. Penelitian sej arah ammatoa 90 % 90 90 90

2 PARI WI SATA

1. Rehabilitasi mess pem da 70 % 10 20 20 20 10 20 20 20 10 20 20 20

. 2. Pembetonan j alan dalam kaw asan wisata Bira 60 % 10 10 10 10 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10 20

3. Pemeliharaan tam an dalam kawasan wisata Bira 90 % 30 60 30 60 30 60

4. Pemasangan j aringan air untuk pem eliharaan t aman 90 % 30 60 30 60 30 60

5. Pemasangan j aringan air bersih di kawasan wisata adat Kaj ang 90 % 30 60 30 60 30 60


(2)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

NO Indikato r Kine rja s e suai Tugas dan Fungsi SKPD * * * ) Targe t S PM Targe t IKK

Targe t Indikato r

Lainnya

Targe t Re ns tra SKPD Tahun ke -

Re alis asi Cap aian Tahun ke -

Ra sio Capaian pad a Tahun ke - 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 )

7. Rehabilitasi gerbang wisata Bira 90 % 90 90 90

8. Pembetonan j alan ke perm andian limbua 90 % 90 90 90

9. Rehabilitasi perm andian Hila-Hila 80 % 40 40 40 40 40 40

10. Pembangunan tangga m enuj u pant ai Bira 90 % 90 90 90

11. Pembangunan tam an berm ain anak-anak di Bira 90 % 90 90 90

12. Rehabilitasi pos pelayanan informasi 90 % 90 90 90

13. pengadaan meubeleir m ess pemda dan baruga Bira 90 % 90 90 90

14. Pembangunan sarana kamar mandi/ WC m ess pemda Bira 90 % 90 90 90

15. Pembangunan port al dalam kawasan wisata Bira 90 % 90 90 90

16. Pengadaaan cont ainer sam pah 90 % 90 90 90

17. Penat aan keindahan dan kebersihan dalam kaw asan wisata Bira 90 % 90 90 90

18. Rehabilitasi talud dalam kawasan wisata Bira 90 % 90 90 90

19. Pengadaan lampu hias 100 % 100 100 100

20. Rehabilitasi rumah kaca dan baruga 90 % 90 90 90

21. Pembangunan tempat parkir di Bira 80 % 80 80 80

22. Pembangunan toilet pria dan wanita di permandian Hila-Hila 90 % 90 90 90

23. Pembuat an t ugu/ rambu wisat a 90 % 90 90 90

24. Pembangunan lapangan volley & t akraw 100 % 100 100 100

25. Pembangunan tempat parkir di depan kawasan adat ammatoa Kajang 90 % 90 90 90

26. Pengadaan neon box 100 % 100 100 100

27. Pengadaan leaflet dan booklet 90 % 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20

28. Pengadaan websit e 90 % 90 90 90

29. Pengadaan j aringan int ernet 90 % 90 90 90

30. Festival Pinisi 90 % 90 90 90

31. Promosi m elalui pam eran didalam dan luar provinsi 90 % 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20

. 32. Penyuluhan sadar wisata 90 % 90 90 90


(3)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Dari tabel C.1 diatas, dapat kita analisa bahwa tidak ada kesenjangan dalam

pelayanan. Sebagian pelayanan bidang kebudayaan dan pariwisata telah tercapai

sesuai target yang direncanakan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

dan kinerja SKPD. Dan sebagian lagi belum t ercapai karena faktor keterbatasan

anggaran dan hal-hal yang lebih urgen. Anggaran dan realisasi pendanaan

pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba dapat


(4)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 0 0 6 -2 0 0 9 KABUPATEN BULUKUMBA

Uraian * * * ) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio ant ara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rat a-rata Pert umbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PENDAPATAN DAERAH Pendapat an Asli Daerah

- Hasil pajak daerah 231 241 245 245 186 189 235 285 80,24 78,23 96,09 116,2 35,45 34,69

- Hasil retribusi daerah

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan

- Bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak - Dana alokasi umum

- Dana alokasi khusus

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapat an hibah

- Dana darurat

- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

- Dana penyesuaian dan otonomi khusus - Bantuan keuangan dari provinsi at au

pemerintah daerah lainnya

BELANJA DAERAH 2.414 3.936 3.969 2.609 2.191 3.900 3.933 2.569 90,75 99,51 98,98 97,78 54,90 59,89

Belanj a tidak langsung

- Belanja pegawai 1.091 1.293 1.475 1.069 1.293 1.475 97.98 100 100 100

- Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah - Belanja bantuan sosial

- Belanja bagi hasil kepada

provinsi/ kabupaten/ kot a dan pem erint ahan desa


(5)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Uraian * * * ) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio ant ara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rat a-rata Pert umbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Belanj a langsung

- Belanja pegawai 343 245 149 340 235 139 99,22 99,67 93,09

- Belanja barang dan jasa 1.478 1.375 786 1.469 1.349 756 99,36 98,07 96,26

- Belanja modal 1.022 1.056 199 1.020 1.056 199 99,82 100 100

PEMBI AYAAN

Penerimaan pembiayaan

- Sisa lebih perhitungan anggaran t ahun anggaran sebelumnya

- Pencairan dana cadangan

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- Penerimaan pinjaman daerah

- Penerimaan kembali pemberian pinjaman - Penerimaan piut ang daerah

Pengeluaran pembiayaan - Pembentukan dana cadangan

- Penyertaan modal (investasi) pemerint ah daerah

- Pembayaran pokok ut ang - Pemberian pinjaman daerah


(6)

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015

Dari tabel C.2 diatas dapat kita analisa bahwa rasio anggaran dan realisasi yang

baik terdapat pada tahun 2009 dan rasio yang kurang baik terjadi pada tahun

2006. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan

SKPD adalah ketersediaan anggaran, kualitas SDM, mekanisme pengelolaan, dan

progres pelaksanaan program kegiatan. Hal-hal tersebut adalah satu rangkaian

yang saling mengikat satu sama lain untuk mencapai rasio kinerja yang baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Renstra Kementerian dan Renstra SKPD provinsi menit ikberatkan pada

pelestarian kebudayaan, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, serta

promosi yang efektif, efisien, dan inovatif. Hal ini sangat sesuai dengan Renstra

SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba 2011-2015 yang

menjadi peluang yang sangat baik untuk untuk meningkatkan arus kunjungan

wisatawan dari tahun ke tahun karena didukung oleh sumber daya alam yang

baik. Dan tantangan pengembangan pelayanan SKPD adalah kualitas sumber