LPPD 2012 Baru

(1)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR... i

DAFTAR ISI………... 1

BAB I : PENDAHULUAN... 2

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI... 2

1. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi... 2

2. Sarana dan Prasarana... 3

BAB II : TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM... 6

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN... 6

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN SKPD ... 6

BAB III : URUSAN DESENTRALISASI... 7

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN... 7

1. PROGRAM DAN KEGIATAN... 7

2. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN... 8

3. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN , PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL... 9

4. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN... 12

5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI... 27

LAMPIRAN II.1... 29


(2)

KEPALA KANTOR

M. GUNTUR HARAHAP, SSTP. MSi

Plt. KASSUBBAG TATA USAHA HABELKI T. SINAGA, SAP KELOMPOK

JAFUNG

KASI PEMBINAAN PENGEMBANGAN KAPASITAS ( P2K ) MARLAN

KASI PEMBINAAN OPERASIONAL AHMAD ARIFIN HARAHAP

BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Adapun Gambaran Umum Organisasi dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Kantor, 1 (satu) orang Kepala sub bagian Tata Usaha dan 2 (dua) orang Kepala Seksi yakni Kepala Seksi Pembinaan Operasional dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas. Dijelaskan dengan Bagan Berikut ini:

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEBING TINGGI

Adapun yang menjadi Tugas pokoknya adalah sebagai berikut: a) Uraian Tugas Subbag Tata Usaha

1) Mempersiapkan administrasi keuangan meliputi SPD (Surat Penyediaan Dana), SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) ke Bagian Keuangan.

2) Mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kedalam buku kas Umum SKPD.

3) Mempersiapkan Administrasi pertanggung Jawaban keuangan (SPJ Bulanan).

4) Melaksanakan urusan surat menyurat (Distribusi surat Menyurat). 5) Membuat SPT Bulanan dan SPT Rutin.


(3)

b) Uraian Tugas Seksi Pembinaan Operasional

1) Melaksanakan tugas patroli guna mencegah adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Gangguan Ketertiban Umum.

2) Melakukan tindakan secara preventif dan represif jika diperlukan apabila adanya gangguan yang dapat menggangu ketertiban umum

3) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c) Uraian Tugas Seksi Pembinaan dan pengembangan Kapasitas

1) Menyusun Pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan Ketertiban

2) Melakukan penyuluhan masyarakat dibidang ketertiban umum dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota

.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas administrasi perkantoran dan operasional Satuan Polisi Pamong Praja memiliki gedung kantor di jalan Tuanku Imam Bonjol no. 2A Tebing Tinggi dengan jarak tempuh dari kantor Walikota Tebing Tinggi + 2 km, serta memiliki alat dan perlengkapan sebagai berikut :

NO JENIS ALAT

PERLENGKAPAN

JLH KEADAAN

BAIK KURANG BAIK

RUSAK A. TRANSPORT

1. Kendaraan Patroli Roda 4 2 Unit 1 1

-2. Kendaraan Dinas Roda 4 1 Unit 1 -

-3. Kendaraan Patroli Roda 2 4 Unit 4 -

-4. Kendaraan Dinas Roda 2 4 Unit 4 -

-5. Kendaraan Operasi Tuck Roda 6 1 Unit 1 - -B ALAT-ALAT KANTOR

1. Gordyn kantor 1 Set - -

-2. Bendera Hias Panjang 100 m - -

-3. Bendera Merah Putih 12 Buah - -

-4. Umbul-Umbul 80 Buah - -

-5. Rak Buku 1 Buah - 1

-6. Kursi Kayu 11 Buah - - 11

7. Lemari Besi 1 Buah - 1

-8. Lemari Kayu 11 Buah 9 2

-9. Lemari Kayu Gantung 3 Buah 3 -

-10. Lemari 3 Pintu 1 Buah - -

-11. Meja Kayu 16 Buah 12 2 2

12. Meja Rapat 2 Set 1 - 1


(4)

-14. Meja Kayu + Kursi Kerja 7 Set 7 -

-15. Meja Komputer 2 unit 2 -

-16. Kursi Putar 6 Buah 1 - 5

17. Kursi Besi 10 Buah 6 2 2

18. Kursi Rapat 50 Buah 30 - 20

19. Kursi Tamu 4 Buah - - 4

20. Kursi Plastik 40 Buah 40 -

-21. Sofa 1 Set 1 -

-22. Filling Cabinet 6 Buah 4 1 1

23. Mesin Pompa Air 2 Buah 2 -

-24. Mesin Tik 10 Buah 4 1 5

25. Wireless 2 Buah 1 1

-26. Mice Mobil 1 Buah - - 1

27. Megaphone 5 Buah 3 - 2

28. Kipas Angin Gantung 5 Buah 5 -

-29. Rak Besi 1 Buah - - 1

30. Jam Dinding 6 Buah 6 - 1

31. Televisi (TV) 5 Unit 5 -

-32. papan Data 3 Buah 3 -

-33. Air Conditioner ( AC ) 3 Buah 3 -

-34. Komputer 4 Set 4 -

-35. CPU 2 unit 2 -

-36. Monitor LCD 2 Buah - -

-37. Laptop 5 Buah 5 -

-38. Printer 11 Buah 6 5

-39. Stabilizer / UPS 6 Buah 4 - 2

40. Fashdisk 1 Buah 1 -

-41. Racun Api 3 Buah 3 -

-42. Brankas 1 Buah 1 -

-43. White Board / Papan DUK 1 Buah 1 -

-44. Tempat Tidur Pos 5 set 5 -

-45. Senter Kejut 18 Buah 18 -

-C ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR

1. Camera 1 Buah - - 1

2. Handy Talky ( HT ) 50 Buah 45 - 5

3. Camera Digital 1 Buah - - 1

4. Hancycam 2 Buah 1 - 1

5. Faximili 1 Buah 1 -

-6. Repeater dan Tower 1 Ls 1 -

-7. Radio Panggil 8 Buah 8 -

-D ALAT PERSENJATAAN / KEAMANAN

1. Sangkur 95 Buah 60 95

-2. Helm Standart 75 Buah 75 -


(5)

-4. Jas Hujan Standart 54 Buah 30 - 24

5. Draghrim 60 Buah 60 -

-6. Pentungan Plastik Kejut Panjang 30 Buah 30 -

-7. Borgol 60 Buah 60 -

-8. Kopel 30 Buah 30 -

-9. Linggis 3 Set 3 -

-10. Palu Gagang Rotan 10 kg 3 Buah - - 3

11. Senter 3 Baterai 5 Buah - - 5

12. Tangga Tarik Alumanium 1 Buah - - 1

13. Tang Besar 5 Buah 5 -

-14. Lampu Serine 1 Buah 1 -

-15. Tameng 60 Set 60 -

-16. Tenda Pos Pengamanan 1 Buah 1 -

-17. Pentungan/Tongkat Rotan 150 buah 150 -

-18. Senter 10 buah 10 -

-19. Tongkat Lampu 10 buah 10 -

-E PERLENGKAPAN OLAH RAGA BELA DIRI

1. Body Protector 5 buah 5 -

-2. Gum Sheeld 5 buah 5 -

-3. Hand Protector 5 buah 5 -

-4. Hand Guard 5 buah 5 -

-5. Samsak 2 buah 2 -

-BAB II

RENCANA STRATEGI ORGANISASI A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi, strategi dan kebijakan yang disusun selaras dengan pokok-pokok kebijakan pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012, diimplementasikan kedalam program kerja kemudian dirinci kedalam uraian kegiatan / aktivitas.

Strategi dan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

a. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama terhadap dengan TNI/Polri, Aparat Penegak Hukum, dan Dinas atau Instansi terkait lainnya dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, serta penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.


(6)

b. Mengoptimalkan kesempatan personil meningkatkan wawasan dan pengetahuan dari segi kuantitas dan kualitas guna mengingkatkan mutu aparatur.

c. sanksi hukum bagi pelanggar peraturan dan kebijaksanaan daerah.

d. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja instansi.

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN SKPD

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2012 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi menitik beratkan pada :

1. Membina koordinasi dan kerjasama terhadap dengan TNI/Polri, Aparat Penegak Hukum, dan Dinas atau Instansi terkait lainnya dalam penertiban dan penegakkan Peraturan Daerah khususnya Penertiban Pedagang Kaki Lima, Penertiban Izin Retribusi dan Pajak Daerah, serta Penertiban Gelandangan, Pengemis dan Oran Gila. 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) personil melalui pendidikan dan latihan kesamaptaan dan olah raga bela diri guna terwujudnya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional, handal dan bermoral.

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana kerja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi guna meningkatkan motivasi dan kinerja personil.

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi Tahun 2012, program dan kegiatan tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut :

NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM URAIAN


(7)

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Terpenuhinya

kebuturahn sarana dan prasarana

A. Penyediaan jasa surat menyurat. B. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

C. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

D. Penyediaan jasa kebersihan kantor

E. Penyediaan alat tulis kantor. F. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

G. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

H. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Terpenuhinya sarana

dan prasarana aparatur A. Pengadaan Kendaraan DinasOperasional B. Pengadaan perlengkapan gedung

kantor.

C. Pengadaan peralatan gedung kantor.

D. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor.

E. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.

F. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

G. Pembuatan pos piket/pos penjagaan dan pembuatan pavin block halaman kantor.

3. Peningkatan Disiplin Aparat.

Meningkatnya disiplin aparatur

A. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

B. Pengadaan pakaian kerja lapangan

4. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Terciptanya keamanan

lingkungan. A. Pengendalianlingkungan. keamanan B. Operasi penertiban dan

penegakkan perda. 5. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menurunnya tindak kriminal

A. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI. B. Pembinaan mental dan fisik

Personil Aparat Satpol PP melalui olah raga bela diri


(8)

2. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM URAIAN PROGRAM / KEGIATAN FISIK/ NON

FISIK

REALISASI SUMBER

DANA

1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran. Terpenuhinyasarana dan prasaranakebuturahan a.b. Penyediaan jasa surat menyurat.Penyediaan jasa komunikasi, sumber NON FISIK 100% APBD daya air dan listrik

NON FISIK 100% APBD

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

NON FISIK 100% APBD

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor NON FISIK 100% APBD e. Penyediaan alat tulis kantor. NON FISIK 100% APBD f. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan NON FISIK 100% APBD

g. Penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor. NON FISIK 100% APBD

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah. NON FISIK 100% APBD

2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur. Terpenuhinya sarana danprasarana aparatur a.b. Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalPengadaan perlengkapan gedung kantor. FISIKFISIK 100%100% APBDAPBD c. Pengadaan peralatan gedung kantor. FISIK 100% APBD d. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor. FISIK 100% APBD e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan

gedung kantor. FISIK 100% APBD

f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. FISIK 100% APBD g. Pembuatan pos piket/pos penjagaan dan

pembuatan pavin block halaman kantor. FISIK 100% APBD 3. Peningkatan Disiplin Aparat. Meningkatnya disiplin aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya. FISIK 100% APBD

b. Pengadaan pakaian kerja lapangan FISIK 100% APBD 4. Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan. Terciptanyalingkungan. keamanan a.b. Pengendalian keamanan lingkungan.Operasi penertiban dan penegakkan perda. NON FISIKNON FISIK 100%100% APBDAPBD 5. Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menurunnya

a. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI.


(9)

Kriminal. tindak kriminal b. Pembinaan mental dan fisik Personil Aparat

Satpol PP melalui olah raga bela diri NON FISIK 100% APBD 3. DATA KEPEGAWAIAN

NO NAMA NIP PANGKAT/

GOL

PENDIDIKAN JABATAN

1. M. Guntur Harahap, SSTP, MSi 19761012 199612 1 001 IV a STRATA II KEPALA KANTOR 2. Habelki Taherawan Sinaga, SAP 19850527 200502 1 002 III a STRATA I Plt. KASUBBAG TATA USAHA

3. Marlan 19621020 198403 1 007 III d SMA KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENGEMBANGANKAPASITAS 4. Ahmad Arifin Harahap 19571103 198512 1 001 III c SMA KEPALA SEKSI PEMBINAAN OPERASIONAL

5. Akhiruddin Nasution 19800103 199912 1 001 III c DIPLOMA IV STAF

6. Idawati Siregar, SH 19720420 199303 2 004 III b STRATA I STAF

7. Eslina Simanjuntak 19711216 199303 2 004 III a SMA STAF

8. Talenta Siagian, S. Sos 19820930 201001 2 024 III a STRATA I STAF

9. Budi Wibowo 19700914 199303 1 004 III a STM STAF

10. Jalendra 19580131 198111 1 001 III a SMA STAF

11. Octrina Elizabet. M, SE 19761028 201101 2 001 III a STRATA I STAF

12. Sariaman Purba 19780613 199803 1 003 II d SMA STAF

13. Meriati Sipayung, Amd 19870512 201001 2 023 II c DIPLOMA III STAF

14. Abdi Suhardi 19790306 200604 1 013 II b SMA STAF

15. Pariman 19600303 200604 1 003 II b SMK STAF

16. Hendri Syah Putra Lbs 19740216 200604 1 005 II b SMK STAF

17. Suriono 19690319 200604 1 003 II b SMK STAF

18. Janos Evana Malau 19740722 200604 1 006 II b SMK STAF

19. Aidil Syahputra 19770615 200604 1 015 II b SMK STAF

20. Surya Wirawan 19780909 200604 1 013 II b SMA STAF


(10)

22. Iskandar Zulkarnain Nasution 19810718 200801 1 006 II a SMK STAF

23. Ramlan KL 19630413 198303 1 006 II a SD STAF

24. Zulkifli Lubis 19570206 198602 1 003 II a SD STAF

25. Budi Hartono 19810821 200801 1 002 II a SMK STAF

26. Ramesdin Saragih 19760706 200701 1 009 II a SMK STAF

27. Binsar Sirait 19780416 201001 1 014 II a SMK STAF

28. Dian Ade Putra Harahap 19890904 201001 1 001 II a SMA STAF

29. Syah Putra 19890921 201001 1 001 II a SMK STAF

30. Marlindo Sinaga 19770303 201001 1 016 II a SMK STAF

31. Fahrul Wahyudi Harahap 19850408 201001 1 024 II a SMA STAF

32. Suria Budi 19770301 200701 1 004 II a SMA STAF

33. Duwi Duri 19840702 200901 1 004 I c SMP STAF

34. Safri Lubis 19770712 200801 1 003 I b SMP STAF


(11)

NO FORMASI ESELON TERISI LOWONG JUMLAH II III IV II III IV II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Jabatan Struktur - 1 3 - 1 3 - - - 4

b) DATA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN BERDASARKAN JENIS

PENDIDIKAN PNS

NO JUMLAH

PNS

JENIS PENDIDIKAN

KET

S2 S1 D IV D3 SLTA SLTP SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 35 Orang 1 org 5 org 1 org 1 org 22 org 2 org 3 org

-c) DATA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN JENIS DIKLAT PENJENJANGAN PNS

NO JUMLAH PNS JENIS PENDIDIKAN / LATIHAN KETERANGAN

PIM II PIM III PIM IV

1 2 3 4 5 6

1 35 Orang - 1 Orang 3 Orang 4 Orang

d) DATA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN JENIS PANGKAT / GOLONGAN

NO JUMLAHPNS JENIS PANGKAT / GOLONGAN KETERANGAN

IV III II I

1 2 3 4 5 6 7

1 35 Orang 1 Orang 10 Orang 21 Orang 3 Orang 35 Orang

e) FORMASI THL ( TENAGA HARIAN LEPAS )

NO FORMASI THL JENIS PENDIDIKAN KETERANGAN

SLTA SLTP SD

1 2 3 4 5 6

1 11 Orang 7 Orang 3 Orang 1 Orang 11 orang

f) FORMASI TENAGA KONTRAK

NO FORMASI

KONTRAK

JENIS PENDIDIKAN KETERANGA

N

SLTA SLTP SD

1 2 3 4 5 6


(12)

4. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

g) h) PROGRAM

i) /KEGIATAN

j) RINCIAN KEGIATAN k) A

N G G A R A N

l) REALISASI

q)

F

r)

%

s) KEUANGAN

y) JUML AH

z) (Rp)

aa)

%

bb) cc)Program : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.

a. Penyediaan jasa surat menyurat.

1) Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

ee) Rp.

ff) 7 9 . 2 0 0 . 0 0 0

gg)

1 hh)Rp. ii)77. jj)9

2) Belanja Jasa Pelayanan

Keamanan mm)Rp.

nn) 2 4 4 . 8 0 0 . 0 0 0

oo)

1 pp)Rp. qq)237 rr)9

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

tt)

1) Belanja Telepon uu) vv) 2

. 4 0 0

ww) 1

xx) yy)

1.4

zz) 6


(13)

. 0 0 0

2) Belanja Listrik bbb)

ccc) 7.20 0 . 0 0 0

ddd)

1 eee) fff)5.4 ggg)7

3) Belanja Surat Kabar Majalah iii)

jjj) 1 . 6 8 0 . 0 0 0

kkk)

1 lll) mmm)1.6 nnn)1

4) Belanja Kawat/Faximili/Internet ppp)

qqq) 3.00 0 . 0 0 0

rrr)

1 sss) ttt)2.6 uuu)8

5) Belanja Modal Pengadaan Buku

Peraturan Perundang-Undangan www)

xxx) 2.00 0 . 0 0 0

yyy)

1 zzz) aaaa)1.7 bbbb)8

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perpanjangan STNK dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dddd) eeee) 7

7 . 9 2

ffff)


(14)

0 . 0 0 0

2) Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

kkkk) llll) 5 . 2 5 0 . 0 0 0

mmmm) 1

nnnn) oooo)5.2 pppp)1

3) Belanja Jasa Service Kendaraan

rrrr) ssss)

2 8 . 5 0 0 . 0 0 0

tttt) 1

uuuu) vvvv)27. wwww)9

4) Belanja Penggantian Suku Cadang yyyy) zzzz) 9

4 . 3 0 0 . 0 0 0

aaaaa)


(15)

5) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

fffff) ggggg) 12.8

0 0 . 0 0 0

hhhhh) 1

iiiii) jjjjj)12. kkkkk)9

a. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor mmmmm) Belanja Peralatan

Kebersihan dan Bahan Pembersih nnnnn) ooooo)15.0 2 1 . 5 0 0

ppppp)

1 qqqqq) rrrrr)12. sssss)8

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor. uuuuu)

Belanja Alat Tulis Kantor vvvvv)Rp. wwwww)15.0 2 9 . 5 0 0

xxxxx)

1 yyyyy) zzzzz)15. aaaaaa)1

c. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan cccccc) Belanja Cetak dddddd)Rp. eeeeee) 1 2 . 6 0 0 . 0 0 0 ffffff)

gggggg)

1 hhhhhh)Rp. iiiiii) jjjjjj)

kkkkkk) 9 llllll)


(16)

d. Penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor. nnnnnn)Listrik dan ElektronikBelanja Alat oooooo)Rp. pppppp) 5 . 8 3 5 . 0 0 0 qqqqqq)

rrrrrr)

1 ssssss)Rp. tttttt) uuuuuu)

vvvvvv) 4

wwwwww)

e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah. 1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yyyyyy)Rp. zzzzzz)5.00 0 . 0 0 0

aaaaaaa)

1 bbbbbbb)Rp. ccccccc) ddddddd)1

2) Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah ggggggg)Rp. hhhhhhh)100.

0 0 0 . 0 0 0

iiiiiii)

1 jjjjjjj)Rp. kkkkkkk) lllllll)8

mmmmmmm)nnnnnnn) Program : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR. a. Pengadaan Kendaraan Dinas dan

Operasional ppppppp)Pengadaan Alat-alatBelanja Modal Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

qqqqqqq)

Rp. rrrrrrr) 1 0 0 . 0

sssssss)


(17)

0 0 . 0 0 0 b. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor 1) Belanja Bahan Busana xxxxxxx)Rp. yyyyyyy)1.80

0 . 0 0 0

zzzzzzz)

1 aaaaaaaa)Rp. bbbbbbbb)1.7 cccccccc)9

2) Belanja Modal Pengadaan

Tempat Tidur ffffffff)Rp. gggggggg)12.5 0 0 . 0 0 0

hhhhhhhh)

1 iiiiiiii)Rp. jjjjjjjj)12. kkkkkkkk)1

3) Belanja Modal Pengadaan Handycam

nnnnnnnn) Rp.

oooooooo) 5.00

0 . 0 0 0

pppppppp) 1

qqqqqqqq) Rp.

rrrrrrrr) 4.9

ssssssss) 9

4) Belanja Modal Pengadaan

Faximili vvvvvvvv)Rp. wwwwwwww)2.00 0

. 0 0 0

xxxxxxxx)


(18)

5) Belanja Modal Pengadaan Radio

SSB ddddddddd)Rp. eeeeeeeee)30.0

0 0 . 0 0 0

fffffffff)

1 ggggggggg)Rp. hhhhhhhhh)29. iiiiiiiii)9

6) Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)

lllllllll) Rp.

mmmmmmmmm) 80.0

0 0 . 0 0 0

nnnnnnnnn) 1

ooooooooo) Rp.

ppppppppp) 79.

qqqqqqqqq) 9

7) Belanja Modal Pengadaan

Radio/Televisi UHF ttttttttt)Rp. uuuuuuuuu)10.0 0 0 . 0 0 0

vvvvvvvvv)

1 wwwwwwwww)Rp. xxxxxxxxx)9.9 yyyyyyyyy)9

8) Belanja Modal Pengadaan Borgol bbbbbbbbbb)

Rp. cccccccccc)4.50 0 . 0 0 0

dddddddddd)

1 eeeeeeeeee)Rp. ffffffffff)4.2 gggggggggg)9

9) Belanja Modal Pengadaan


(19)

0 0 . 0 0 0 10) Belanja Modal Pengadaan

Perisai/Tameng rrrrrrrrrr)Rp. ssssssssss)20.0 0 0 . 0 0 0

tttttttttt)

1 uuuuuuuuuu)Rp. vvvvvvvvvv)19. wwwwwwwwww)9

11) Belanja Modal Pengadaan

Pentungan zzzzzzzzzz)Rp. aaaaaaaaaaa)9.00 0

. 0 0 0

bbbbbbbbbbb)

1 ccccccccccc)Rp. ddddddddddd)8.2 eeeeeeeeeee)9

12) Belanja Modal Pengadaan Helm hhhhhhhhhhh) Rp.

iiiiiiiiiii) 6.00

0 . 0 0 0

jjjjjjjjjjj) 1

kkkkkkkkkkk) Rp.

lllllllllll) 5.8

mmmmmmmmmmm) 9

13) Belanja Modal Pengadaan

Sentelop/Senter ppppppppppp)Rp. qqqqqqqqqqq)2.75 0

. 0 0 0

rrrrrrrrrrr)


(20)

c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1) Belanja Modal Almari

wwwwwwwwwww) Rp.

xxxxxxxxxxx) 6.00

0 . 0 0 0

yyyyyyyyyyy) 1

zzzzzzzzzzz) aaaaaaaaaaaa) 5.7

bbbbbbbbbbbb) 9

2) Belanja Modal Filling Kabinet

eeeeeeeeeeee) Rp. ffffffffffff)6.00

0 . 0 0 0

gggggggggggg)

1 hhhhhhhhhhhh)iiiiiiiiiiii)6.0 jjjjjjjjjjjj)1

3) Belanja Modal White Board

mmmmmmmmmmmm) Rp.

nnnnnnnnnnnn) 2.00

0 . 0 0 0

oooooooooooo) 1

pppppppppppp)qqqqqqqqqqqq) 1.9

rrrrrrrrrrrr) 9

4) Belanja Modal Tenda

uuuuuuuuuuuu)

Rp. vvvvvvvvvvvv)11.0 0

0 . 0 0 0

wwwwwwwwwwww)

1 xxxxxxxxxxxx) yyyyyyyyyyyy)11. zzzzzzzzzzzz)1

5) Belanja Modal Pintu ccccccccccccc) Rp.

ddddddddddddd) 4.00

0 .

eeeeeeeeeeeee) 1

fffffffffffff) ggggggggggggg) 4.0

hhhhhhhhhhhhh) 1


(21)

0 0 0

6) Belanja Modal Komputer/PC

kkkkkkkkkkkkk) Rp.

lllllllllllll) 14.0

0 0 . 0 0 0

mmmmmmmmmmmmm) 1

nnnnnnnnnnnnn)ooooooooooooo) 13.

ppppppppppppp) 9

7) Belanja Modal Komputer Notebook/Laptop

sssssssssssss)

Rp. ttttttttttttt)20.0 0 0 . 0 0 0

uuuuuuuuuuuuu)

1 vvvvvvvvvvvvv)wwwwwwwwwwwww)19. xxxxxxxxxxxxx)1

8) Belanja Modal Printer

aaaaaaaaaaaaaa)

Rp. bbbbbbbbbbbbbb)4.50 0

. 0 0 0

cccccccccccccc)

1 dddddddddddddd)eeeeeeeeeeeeee)4.4 ffffffffffffff)1

9) Belanja Modal CPU iiiiiiiiiiiiii) Rp.

jjjjjjjjjjjjjj) 8.00

0 . 0 0 0

kkkkkkkkkkkkkk) 1

llllllllllllll) mmmmmmmmmmmmmm) 7.9

nnnnnnnnnnnnnn) 9


(22)

10) Belanja Modal UPS/Stabilizer

qqqqqqqqqqqqqq)

Rp. rrrrrrrrrrrrrr)2.20 0 . 0 0 0

ssssssssssssss)

1 tttttttttttttt) uuuuuuuuuuuuuu)2.1 vvvvvvvvvvvvvv)9

11) Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

yyyyyyyyyyyyyy) Rp.

zzzzzzzzzzzzzz) 10.0

0 0 . 0 0 0

aaaaaaaaaaaaaaa) 1

bbbbbbbbbbbbbbb)ccccccccccccccc) 9.9

ddddddddddddddd) 9

12) Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

ggggggggggggggg)

Rp. hhhhhhhhhhhhhhh)30.0 0

0 . 0 0 0

iiiiiiiiiiiiiii)

1 jjjjjjjjjjjjjjj) kkkkkkkkkkkkkkk)29. lllllllllllllll)9

13) Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

ooooooooooooooo)

Rp. ppppppppppppppp)4.00 0

. 0 0 0

qqqqqqqqqqqqqqq)

1 rrrrrrrrrrrrrrr) sssssssssssssss)4.0 ttttttttttttttt)1

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor 1) Belanja Pemeliharaan Gedung vvvvvvvvvvvvvvv)Rp. wwwwwwwwwwwwwww)65.0 0

0 .

xxxxxxxxxxxxxxx)


(23)

0 0 0 2) Belanja Pengadaan Taman dddddddddddddddd)

Rp. eeeeeeeeeeeeeeee)40.0 0

0 . 0 0 0

ffffffffffffffff)

1 gggggggggggggggg)Rp. hhhhhhhhhhhhhhhh)39. iiiiiiiiiiiiiiii)9

3) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung kantor

llllllllllllllll)

Rp. mmmmmmmmmmmmmmmm)131. 0

0 0 . 0 0 0

nnnnnnnnnnnnnnnn)

1 oooooooooooooooo)Rp. pppppppppppppppp)129 qqqqqqqqqqqqqqqq)9

e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

ssssssssssssssss)

tttttttttttttttt) Belanja Jasa Service Peralatan Kantor

uuuuuuuuuuuuuuuu)

Rp. vvvvvvvvvvvvvvvv)33.5 0

0 . 0 0 0

wwwwwwwwwwwwwwww)

1 xxxxxxxxxxxxxxxx)Rp. yyyyyyyyyyyyyyyy)33. zzzzzzzzzzzzzzzz)9

f. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

bbbbbbbbbbbbbbbbb)

ccccccccccccccccc) Belanj a Bahan Baku

Bangunan

ddddddddddddddddd) Rp.

eeeeeeeeeeeeeeeee) 8.50

0 . 0 0 0

fffffffffffffffff) 1

ggggggggggggggggg) Rp.

hhhhhhhhhhhhhhhhh) 8.3

iiiiiiiiiiiiiiiii) 9


(24)

lllllllllllllllll) Belanja

Pemeliharaan Gedung mmmmmmmmmmmmmmmmm)Rp. nnnnnnnnnnnnnnnnn)30.0 0

0 . 0 0 0

ooooooooooooooooo)

1 ppppppppppppppppp)Rp. qqqqqqqqqqqqqqqqq)29. rrrrrrrrrrrrrrrrr)9

uuuuuuuuuuuuuuuuu) Belanja Modal

Pengadaan

Konstruksi/ Pembelian Gedung kantor

vvvvvvvvvvvvvvvvv)

Rp. wwwwwwwwwwwwwwwww)241. 0

0 0 . 0 0 0

xxxxxxxxxxxxxxxxx)

1 yyyyyyyyyyyyyyyyy)Rp. zzzzzzzzzzzzzzzzz)239 aaaaaaaaaaaaaaaaaa)9

dddddddddddddddddd) Belanja Modal

Pengadaan

Konstruksi/ Pembelian Gedung Gudang

eeeeeeeeeeeeeeeeee) Rp. ffffffffffffffffff)98.0

0 0 . 0 0 0

gggggggggggggggggg)

1 hhhhhhhhhhhhhhhhhh)Rp. iiiiiiiiiiiiiiiiii)97. jjjjjjjjjjjjjjjjjj)9

g. Pembuatan Pos Piket/Pos Penjagaan dan Pembuatan Pavin Blok Halaman Kantor

llllllllllllllllll) Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/

Pembelian*) Gedung kantor

mmmmmmmmmmmmmmmmmm) Rp. nnnnnnnnnnnnnnnnnn)85.0

0 0 . 0 0 0

oooooooooooooooooo)

pppppppppppppppppp)


(25)

tttttttttttttttttt)

uuuuuuuuuuuuuuuuuu)

vvvvvvvvvvvvvvvvvv) Program : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR a. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya. xxxxxxxxxxxxxxxxxx)Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

yyyyyyyyyyyyyyyyyy)

Rp. zzzzzzzzzzzzzzzzzz)19.6 9

7 . 5 0 0

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa) 1

bbbbbbbbbbbbbbbbbbb)

Rp. ccccccccccccccccccc)19. ddddddddddddddddddd)9

b. Belanja Pakaian Kerja Lapangan fffffffffffffffffff)

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

ggggggggggggggggggg)

Rp. hhhhhhhhhhhhhhhhhhh)132. 7

7 0 . 0 0 0

iiiiiiiiiiiiiiiiiii) 1

jjjjjjjjjjjjjjjjjjj)

Rp. kkkkkkkkkkkkkkkkkkk)125 lllllllllllllllllll)9

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm)nnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Program : PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN a. Pengendalian Keamanan Lingkungan ppppppppppppppppppp)

Uang Lembur PNS

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Rp.

rrrrrrrrrrrrrrrrrrr) 100.

0 0 0 . 0 0 0

sssssssssssssssssss)

1 ttttttttttttttttttt)Rp.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuu) 159

vvvvvvvvvvvvvvvvvvv) 1

b. Operasi Penertiban dan Penegakan

Perda 1) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)Rp. yyyyyyyyyyyyyyyyyyy)45.5 0

0 . 0 0 0

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz)

1

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)

Rp.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)


(26)

2) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

ffffffffffffffffffff)

Rp.

gggggggggggggggggggg) 9.50

0 . 0 0 0

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)

1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii)Rp.

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)

9.5 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk)1

llllllllllllllllllll)

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Program : PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL a. Kerjasama Pengembangan

Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dgn TNI/POLRI dan Kejaksaan.

1) Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber pppppppppppppppppppp)Rp. qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)29.6 0

0 . 0 0 0

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)

0

ssssssssssssssssssss)tttttttttttttttttttt)

-uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) 0

2) Belanja Alat Tulis Kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Rp. yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)500. 0

0 0

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)

0

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)

-ccccccccccccccccccccc)

0

3) Belanja Material Pelatihan fffffffffffffffffffff)

Rp. ggggggggggggggggggggg)7.00 0

. 0 0 0

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)

0

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)

-kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk)

0

4) Belanja Cetak nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)

Rp. ooooooooooooooooooooo)1.16 0

.

ppppppppppppppppppppp)

0

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)

-sssssssssssssssssssss)


(27)

0 0 0 5) Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Rp.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) 10.5

0 0 . 0 0 0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

0

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)

0

6) Belanja Pakaian Kerja Lapangan dddddddddddddddddddddd)

Rp. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)17.5 0

0 . 0 0 0

ffffffffffffffffffffff)

0

gggggggggggggggggggggg)hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)

-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)

0

7) Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber llllllllllllllllllllll)Rp. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)29.6 0

0 . 0 0 0

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)

0

oooooooooooooooooooooo)pppppppppppppppppppppp)

-qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)

0

8) Belanja Alat Tulis Kantor tttttttttttttttttttttt)

Rp. uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)500. 0

0 0

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv)

0

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

-yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)

0


(28)

Rp. 7.00 0 . 0 0 0

0 - 0

10) Belanja Cetak jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)

Rp. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk)1.16 0

. 0 0 0

lllllllllllllllllllllll)

0

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)

-ooooooooooooooooooooooo)

0

11) Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)Rp. sssssssssssssssssssssss)10.5 0

0 . 0 0 0

ttttttttttttttttttttttt)

0

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv)

-wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

0

12) Belanja Pakaian Kerja Lapangan zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Rp.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) 17.5

0 0 . 0 0 0

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)

0

cccccccccccccccccccccccc)dddddddddddddddddddddddd)

-eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)

0

b. Pembinaan Mental dan Fisik Personil Aparat Satpol PP melalui Olahraga Beladiri

1) Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber gggggggggggggggggggggggg)Rp. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)48.0 0

0 . 0

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)

1

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)


(29)

0 0 2) Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan oooooooooooooooooooooooo)Rp. pppppppppppppppppppppppp)19.2 0

0 . 0 0 0

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)

1

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)

Rp. ssssssssssssssssssssssss)17. tttttttttttttttttttttttt)9

3) Belanja Pakaian Olahraga wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Rp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)6.00

0 . 0 0 0

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)

1

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)

Rp. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)5.5 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)9

4) Belanja Modal Plank Kantor eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Rp. fffffffffffffffffffffffff)1.50

0 . 0 0 0

ggggggggggggggggggggggggg)

1

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)

Rp. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)- jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)0

5) Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Olahraga Beladiri mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)Rp. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)6.27 5

. 0 0 0

ooooooooooooooooooooooooo)

1

ppppppppppppppppppppppppp)

Rp. qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)5.0 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)8

6) Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)Rp. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv)48.0 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)


(30)

0 0 . 0 0 0

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) TOTAL bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)cccccccccccccccccccccccccc) 2.4

1 6 . 4 8 8 . 5 0 0

dddddddddddddddddddddddddd)eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)ffffffffffffffffffffffffff) 2.2

gggggggggggggggggggggggggg) 9

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)


(31)

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program yang bertujuan untuk memenuhi secara keseluruhan kebutuhan di kantor khususnya dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi dan semua faktor pendukungnya demi lancarnya urusan administrasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan terpenuhinya kebutuhan administrasi ini dapat menciptakan kinerja yang baik dari setiap personil sehinga seluruh kegiatan administrasi dapat dilakukan dengan baik dan diharapkan memberikan hasil yang maksimal.

llllllllllllllllllllllllll) Dalam pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tidak ada masalah yang dihadapi karena itu semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dibutuhkan pegawai honorer/tidak tetap dan tenaga kontrak dalam kegiatan pelayanan dan keamanan di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi. Untuk itu di dalam kegiatan ini dituangkan alokasi dana untuk membayar honorarium untuk pegawai honorer dan tenaga kontrak tersebut dan belanja jasa pelayanan keamanan dalam 1 (satu) tahun. Jumlah personil untuk pegawai honorer/tenaga harian lepas yaitu 11 orang dan tenaga kontrak yaitu 34 orang.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Alokasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu sebesar Rp. 324.000.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 315.200.000 ,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 97%.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

oooooooooooooooooooooooooo) Dalam penyelenggaraan administrasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dibutuhkan kegiatan jasa komunikasi yaitu belanja telepon, belanja listrik, belanja surat kabar/majalah, belanja buku-buku peraturan dan perundang-undangan serta belanja internet. Untuk belanja telepon, belanja listrik, belanja internet dan belanja surat kabar/majalah direalisasikan setiap bulannya dalam 1 (satu) tahun.

pppppppppppppppppppppppppp) Alokasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yaitu sebesar Rp.12.860.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Telepon Rp.

2.400.000,-- Belanja Listrik Rp.

7.200.000,-- Belanja Surat Kabar/Majalah Rp.

3.710.000,-- Belanja Kawat/Faximile/internet Rp.

3.000.000,-- Belanja Modal Buku Peraturan Perundang-Undangan Rp. 2.000.000,-qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)


(32)

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Realisasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yaitu sebesar Rp 16.280.000,- , sedangkan persentase realisasinya yaitu 80 % dengan rincian sebagai berikut :

 ssssssssssssssssssssssssss) Belanja Telepon tttttttttttttttttttttttttt)uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) 1.49

3 . 5 2 6

 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Belanja Listrik wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 5.44

9 . 3 6 0  yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Belanja Surat

Kabar/Majalah

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) 1.68

0 . 0 0 0  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Belanja

Kawat/Faximile/internet

ccccccccccccccccccccccccccc)ddddddddddddddddddddddddddd) 2.64

3 . 0 0 0  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Belanja

Modal Buku Peraturan Perundang-Undangan

fffffffffffffffffffffffffff)ggggggggggggggggggggggggggg) 1.75

7 . 0 0 0 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perpanjangan STNK dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perpanjangan STNK & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ini bertujuan supaya semua kendaraan dinas/operasional yaitu kendaraan dinas roda 6 (enam), roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dapat terpelihara dengan baik, yang meliputi belanja bahan bakar minyak/gas, belanja jasa service kendaraan, belanja penggantian suku cadang dan belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Alokasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perpanjangan STNK & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yaitu sebesar Rp. 154.358.000,- dengan rincian sebagai berikut :


(33)

2 0 . 0 0 0  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Belanja

Premi Asuransi Barang Milik Daerah ooooooooooooooooooooooooooo)ppppppppppppppppppppppppppp)5.25 0

. 0 0 0  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Belanja

Jasa Service Kendaraan rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)sssssssssssssssssssssssssss)28.5 0

0 . 0 0 0  ttttttttttttttttttttttttttt) Belanja Penggantian

Suku Cadang

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) 94.3

0 0 . 0 0 0

 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)12.8 0

0 . 0 0 0 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Realisasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perpanjangan STNK & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yaitu sebesar Rp. 218.770.000,- , sedangkan persentase realisasinya yaitu 97 % dengan rincian sebagai berikut:

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) Belanja

Bahan Bakar Minyak/Gas bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)cccccccccccccccccccccccccccc)77.6 7

0 . 0 0 0  dddddddddddddddddddddddddddd) Belanja

Premi Asuransi Barang Milik Daerah

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)ffffffffffffffffffffffffffff) 5.24

7 . 8 0 0


(34)

 gggggggggggggggggggggggggggg) Belanja

Jasa Service Kendaraan hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)27.3 8

0 . 0 0 0  jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Belanja Penggantian Suku

Cadang

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk)llllllllllllllllllllllllllll) 90.8

6 6 . 0 0 0

 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)oooooooooooooooooooooooooooo) 12.0

4 5 . 5 0 0 d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

pppppppppppppppppppppppppppp) Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan bersih di dalam lingkungan kantor yang menunjang jalannya kegiatan administrasi yang baik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang meliputi belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Alokasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yaitu sebesar Rp. 15.021.500,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 12.330.500,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 82 %.

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Dalam penyelenggaraan administrasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebagai faktor penunjang utama sehingga semua urusan administrasi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

ssssssssssssssssssssssssssss) Alokasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu sebesar Rp. 15.029.500,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 15.028.000,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 100 %.

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

tttttttttttttttttttttttttttt) Dalam penyelenggaraan administrasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga dibutuhkan kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebagai faktor penunjang sehingga semua urusan administrasi


(35)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yaitu sebesar Rp. 12.600.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 11.986.000,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 95 %.

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Tujuan dilaksanakannya kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tersedianya dengan baik alat penerangan untuk bangunan kantor yang meliputi belanja alat listrik dan elektronik.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Alokasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu sebesar Rp. 13.120.500,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 2.815.000,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 48 %.

h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Tujuan dilaksanakannya kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah untuk terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dengan instansi-instansi atau dinas-dinas yang berkaitan dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Tebing Tinggi, sehingga dapat menjalin kerjasama yang baik dengan instansi atau dinas tersebut, dan bagi pegawai yang mengikuti rapat diharapkan dapat ditingkatkan pengetahuan dan wawasannya untuk memajukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Tebing Tinggi.

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Alokasi anggaran dalam kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Perjalanan Dinas Dalam Daerah

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) 45.0

0 0 . 0 0 0  ccccccccccccccccccccccccccccc) Perjalanan

Dinas Luar Daerah ddddddddddddddddddddddddddddd)eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)100. 0

0 0 . 0 0 0 fffffffffffffffffffffffffffff) Realisasi anggaran dalam kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yaitu sebesar Rp. 79.904.100,- dengan rincian sebagai berikut :


(36)

Dinas Dalam Daerah 44.9 3 5 . 0 0 0

 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Perjalanan Dinas Luar Daerah kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk)lllllllllllllllllllllllllllll) 81.0

4 9 . 7 0 1 . mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) Sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 87 %.

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas guna meningkatkan kinerja aparatur atau personil yang bekerja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan juga menciptakan suasana kerja yang baik dan nyaman.

ooooooooooooooooooooooooooooo) Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ditemukan permasalahan khususnya dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa karena tidak ada personil yang lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut kantor Satuan Polisi Pamong Praja mengambil kebijaksanaan meminta bantuan personil kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk diperbantukan sebagai Panitia Pengadaan Barang/jasa (PPBJ).

ppppppppppppppppppppppppppppp) Dengan adanya keadaan ini,sedikit menghambat proses pengadaan barang/jasa di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ini, diharapkan adanya penambahan personil yang lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sehingga tidak perlu lagi meminta bantuan pada dinas lain dalam setiap pengadaan barang/jasa.

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

a) Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional meliputi kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat


(37)

kebutuhan personil akan kendaraan Roda 2 (dua) yang akan difungsikan sebagai kendaraan Patroli dan Pengawalan bagi aktifitas pejabat negara maupun daerah ke lokasi lokasi yang tidak dapat terjangkau oleh kendaraan roda 4 (empat). Disamping itu, kendaraan ini juga dapat difungsikan guna melakukan patroli rutin di dalam kota. sssssssssssssssssssssssssssss) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 97.326.000,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 97 %.

b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

ttttttttttttttttttttttttttttt) Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sehingga personil dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Adapun pengadaan perlengkapan gedung kantor ini berupa peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan prasarana di ruang kantor yang dapat menciptakan suasana ruang kerja yang nyaman bagi personilnya.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yaitu sebesar Rp. 195.550.000,- dengan rincian sebagai berikut :

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv)Belanja Bahan Busana wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 100.

000 .00 0  yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)Belanja Modal

Pengadaan Tempat Tidur

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) 1.800.

000  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Belanja Modal

Pengadaan Handycam

cccccccccccccccccccccccccccccc)

Rp. dddddddddddddddddddddddddddddd)12.500 .00

0  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Belanja Modal

Pengadaan Faximili

ffffffffffffffffffffffffffffff)

Rp. gggggggggggggggggggggggggggggg)5.000. 000

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) Belanja Modal Pengadaan Radio SSB

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)

Rp. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)2.000. 000

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)

llllllllllllllllllllllllllllll)

Rp. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)30.000

.00 0  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Belanja Modal

Pengadaan Radio/Televisi UHF

oooooooooooooooooooooooooooooo)

Rp. pppppppppppppppppppppppppppppp)80.000 .00

0  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Belanja Modal

Pengadaan Borgol

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)


(38)

.00 0  tttttttttttttttttttttttttttttt) Belanja Modal Pengadaan

Sangkur/Bayonet

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)

Rp. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv)4.500. 000

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Bel

anja Modal Pengadaan Perisai/Tameng

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Rp. yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)12.000 .00

0  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Belanja Modal

Pengadaan Pentungan

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)

Rp. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)20.000 .00

0  ccccccccccccccccccccccccccccccc) Belanja Modal

Pengadaan Helm

ddddddddddddddddddddddddddddddd)

Rp. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)9.000. 000

fffffffffffffffffffffffffffffff) Belanja Modal Pengadaan Sentelop/Senter

ggggggggggggggggggggggggggggggg)

Rp. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)6.000. 000

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Adapun realisasi dari kegiatan ini yakni sebesar 99% dengan rincian sebagai berikut:

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Belanja Bahan Busana kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk)lllllllllllllllllllllllllllllll) 1.750.

000

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)

Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)ooooooooooooooooooooooooooooooo) 12.450

.00 0  ppppppppppppppppppppppppppppppp) Belanja Modal

Pengadaan Handycam

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Rp. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)4.950.

000  sssssssssssssssssssssssssssssss) Belanja Modal

Pengadaan Faximili

ttttttttttttttttttttttttttttttt)

Rp. uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)1.958. 000

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Belanja Modal Pengadaan Radio SSB

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Rp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)29.650

.00 0  yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Belanja Modal

Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)

Rp. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)79.550 .00

0  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Belanja

Modal Pengadaan Radio/Televisi UHF

cccccccccccccccccccccccccccccccc)

Rp. dddddddddddddddddddddddddddddddd)9.900. 000

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Belanja Modal Pengadaan Borgol

ffffffffffffffffffffffffffffffff)

Rp. gggggggggggggggggggggggggggggggg)4.200. 000

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) Belanja Modal Pengadaan Sangkur/Bayonet

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)

Rp. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)12.000 .00

0  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Belanja Modal llllllllllllllllllllllllllllllll)


(39)

.00 0  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Belanja

Modal Pengadaan Pentungan

oooooooooooooooooooooooooooooooo)

Rp. pppppppppppppppppppppppppppppppp)8.250. 000

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Belanja Modal Pengadaan Helm

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)

Rp. ssssssssssssssssssssssssssssssss)5.800. 000

tttttttttttttttttttttttttttttttt) Belanja Modal Pengadaan Sentelop/Senter

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)

Rp. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv)2.640. 000

c) Pengadaan Peralatan Gedung

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2011 bertujuan untuk menambah peralatan kantor yang dibutuhkan sehingga untuk melancarkan tugas-tugas yang dilaksanakan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu sebesar Rp. 121.700.000,- dengan rincian sebagai berikut :

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Belanja

Modal Almari zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)6.000. 000

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Bel anja Modal Filling Kabinet

ccccccccccccccccccccccccccccccccc)ddddddddddddddddddddddddddddddddd) 6.000.

000  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Bel

anja Modal White Board

fffffffffffffffffffffffffffffffff)ggggggggggggggggggggggggggggggggg) 2.000.

000  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) Bel

anja Modal Tenda

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) 11.000

.00 0  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Bel

anja Modal Pintu lllllllllllllllllllllllllllllllll)mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)4.000. 000

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Bel anja Modal Komputer/PC

ooooooooooooooooooooooooooooooooo)ppppppppppppppppppppppppppppppppp) 14.000

.00 0  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Bel

anja Modal Komputer Notebook/Laptop rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)sssssssssssssssssssssssssssssssss)20.000 .00

0

ttttttttttttttttttttttttttttttttt) Belanja Modal Printer uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) 4.500.

000

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

Belanja Modal CPU xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)8.000. 000

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Bel anja Modal UPS/Stabilizer

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) 2.200.


(40)

cccccccccccccccccccccccccccccccccc) Bel anja Modal Pengadaan Meja Kerja

dddddddddddddddddddddddddddddddddd)eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) 10.000

.00 0  ffffffffffffffffffffffffffffffffff) Belanja Modal

Pengadaan Meja Rapat gggggggggggggggggggggggggggggggggg)hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)30.000 .00

0  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Belanja Modal

Pengadaan Kursi Kerja

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) 4.000.

000 llllllllllllllllllllllllllllllllll) Realisasi anggaran dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu sebesar Rp. 120.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)

Belanja Modal Almari nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)oooooooooooooooooooooooooooooooooo)5.775. 000

pppppppppppppppppppppppppppppppppp) Bel anja Modal Filling Kabinet

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) 6.000.

000  ssssssssssssssssssssssssssssssssss) Bel

anja Modal White Board tttttttttttttttttttttttttttttttttt)uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)1.950. 000

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Bel anja Modal Tenda

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 11.000

.00 0  yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Bel

anja Modal Pintu zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)4.000. 000

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Belanja Modal Komputer/PC

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc)ddddddddddddddddddddddddddddddddddd) 13.860

.00 0  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)

Belanja Modal Komputer Notebook/Laptop fffffffffffffffffffffffffffffffffff)ggggggggggggggggggggggggggggggggggg)19.905 .00

0  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)

Belanja Modal Printer

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) 4.488.

000  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Bel

anja Modal CPU

lllllllllllllllllllllllllllllllllll)mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 7.950.

000  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)

Belanja Modal UPS/Stabilizer

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo)ppppppppppppppppppppppppppppppppppp) 2.156.

000  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)sssssssssssssssssssssssssssssssssss)9.916. 000

ttttttttttttttttttttttttttttttttttt) Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) 29.500


(41)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) 4.000.

000 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 99 %.

d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk memelihara sarana kerja yang berada dalam lingkungan kantor yaitu belanja service peralatan kantor.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yaitu sebesar Rp. 33.500.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 33.305.000,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 99 %.

e) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

cccccccccccccccccccccccccccccccccccc) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk terwujudnya gedung kantor yang lebih baik dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif.

dddddddddddddddddddddddddddddddddddd) Alokasi anggaran dalam kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yaitu sebesar Rp. 377.500.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)

Belanja Bahan Baku Bangunan ffffffffffffffffffffffffffffffffffff)gggggggggggggggggggggggggggggggggggg) 8.5

00. 000  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)

Belanja Pemeliharaan Gedung

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)

30. 000 .00 0  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Bel

anja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung kantor

llllllllllllllllllllllllllllllllllll)mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2

41. 000 .00 0  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Gudang

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo)pppppppppppppppppppppppppppppppppppp)

98. 000 .00 0


(42)

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Adapun realisasi dari kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 374.480.000,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 99 %, dengan rincian sebagai berikut:

 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Belanja Bahan Baku Bangunan

ssssssssssssssssssssssssssssssssssss)tttttttttttttttttttttttttttttttttttt) 8.360.

000  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)

Belanja Pemeliharaan Gedung

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv)wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) 29.470

.00 0  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Bel

anja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung kantor

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) 239.15

0.0 00  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Gudang

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc) 97.500

.00 0 f) Pembuatan Pos Piket/Pos Penjagaan dan Pembuatan Pavin Blok Halaman

Kantor

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd) Kegiatan Pembuatan Pos Piket/Pos Penjagaan dan Pembuatan Pavin Blok Halaman Kantor bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengamanan kantor serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan personil dalam menjalankan tugasnya pada Kantor Satpol PP Kota Tebing Tinggi,

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pos Piket/Pos Penjagaan dan Pembuatan Pavin Blok Halaman Kantor yaitu sebesar Rp. 85.000.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 73.722.500,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 87 %.

fffffffffffffffffffffffffffffffffffff)

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggg) hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Program Peningkatan Disiplin Aparatur merupakan program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas bagi personil yang bekerja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sehingga menciptakan kedisiplinan dalam berpakaian dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan disiplin aparatur ini, tidak ditemukan permasalahan yang dapat menghambat proses berjalannya program dan kegiatan-kegiatan yang tercakup di dalamnya.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah bertujuan untuk


(43)

menciptakan disiplin dan kerapian dalam berpakaian dinas.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) Alok

asi anggaran dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yaitu sebesar Rp. 19.697.500,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 19.505.000,-sehingga persentase realisasinya yaitu sebesar 99 %.

b) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas lapangan (PDL) bagi personil di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dapat menciptakan disiplin dan kerapian dalam berpakaian dinas.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan yaitu sebesar Rp. 132.770.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 125.482.500,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 95 %.

IV. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppp) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan merupakan program pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di seluruh wilayah kota Tebing Tinggi dengan menurunkan tingkat gangguan akan keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Disamping itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk melakukan penertiban dan penegakkan peraturan daerah khususnya izin retribusi dan pajak daerah guna membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi dan pajak daerah

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Dalam pelaksanaan Program terutama dalam kegiatan penertiban perizinan bangunan, pajak reklame dan retribusi izin gangguan usaha. Dalam kegiatan ini, data yang dimiliki oleh tim tidak lengkap dan akurat khususya mengenai pihak perorangan/badan usaha yang telah memiliki izin-izin dimaksud. Hal ini menyebabkan tim kesulitan untuk mengidentifikasi objek di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Kondisi ini terjadi akibat kurangnya koordinasi di antara SKPD yang membidangi perizinan terkait untuk menyampaikan data data mengenai perkembangan perizinan di lapangan. Dengan demikian, kinerja personil untuk melakukan pengawasan terhadap objek retribusi dan pajak daerah menjadi kurang efektif. Untuk kedepannya, diharapkan agar setiap data perkembangan perizinan yang terjadi dilapangan disampaikan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi sehingga personil dapat melakukan pengawasan lebih ketat dan efektif.

sssssssssssssssssssssssssssssssssssss) Selain itu, Permasalahan lain yang timbul selain pada kegiatan di atas, yaitu masih terbatasnya SDM personil dalam


(44)

menjalankan tugas rutin di bagian operasional yakni tidak adanya Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan tersebut

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt) Dalam kegiatan Operasi Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila (Gepeng), dimana setelah dilaksanakan operasi, tidak ada tempat maupun sistem pembinaan yang dapat digunakan untuk menimbulkan efek jera terhadap Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila (Gepeng). Selain itu, jika dikirim ke luar daerah, proses administrasinya sangat birokratis. Dengan demikian maka setelah dilepas, para Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila (Gepeng) yang telah terjaring tersebut akan kembali ke tempatnya semula. Solusi yang ditempuh dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu perlu dibangun tempat penampungan khusus bagi gelandangan, pengemis dan orang gila di wilayah kota Tebing Tinggi.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) Dalam kegiatan operasi penertiban PKL khususnya di wilayah pasar gambir dan Jalan MT Haryono, penertiban juga tidak dapat berlangsung secara efektif. Hal ini disebabkan karena tidak adanya “garis batas/markah” yang diperkenankan bagi para pedagang untuk menjajakan dagangannya. Para pedagang yang telah ditertibkan akan kembali menjajakan dagangannya kembali di badan jalan apabila personil telah meninggalkan lokasi. Tindakan yang telah diambil sampai saat ini hanya berupa tindakan persuasif, karena tidak adanya PPNS yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri dari :

a) Pengendalian Keamanan Lingkungan

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di seluruh kota Tebing Tinggi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan berupa lembur PNS yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 159.995.400,- sedangkan persentase realisasinya yaitu 100 sebesar %.

b) Operasi Penertiban dan Penegakan Perda

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Pelaksanaan kegiatan Operasi Penertiban dan Penegakan Perda dilakukan guna melakukan pengawasan dan penegakkan terhadap peraturan daerah khususnya Perda Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penataan Lingkungan dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II-Tebing Tinggi, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah serta Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.


(45)

kegiatan ini yang dilaksanakan sebanyak 10 kali kegiatan yaitu sebesar Rp. 55.000.000,-. Adapun rincian kegiatan nya yakni sebagai berikut:

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc) 45.500

.00 0  dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff) 9.500.

000 gggggggggggggggggggggggggggggggggggggg) Seluruh dana yang telah dialokasikan di atas dapat terserap seluruhnya yakni Rp. 55.000.000. sehingga, realisasi kegiatan ini mencapai 100%.

V. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal merupakan salah satu program pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk menciptakan suasanan yang aman, tertib dan terkendali di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Dalam program ini terdapat satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yakni Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dgn TNI/POLRI dan Kejaksaan. Hal ini disebabkan karena terhambat oleh Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, dimana setiap penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) harus dilaksanakan oleh Institusi Diklat yang telah terakreditasi. Dengan demikian, maka SKPD terkait tidak dapat melaksanakannya secara langsung.

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a) Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dgn TNI/POLRI dan Kejaksaan

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dgn TNI/POLRI dan Kejaksaan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan personil Satpol PP khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll) Adapun alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan ini yakni Rp. 66.260.000. namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena terhambat oleh Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Dengan demikian realisasi dari kegiatan ini adalah 0%


(1)

memenuhi pakaian dinas harian (PDH) bagi personil administrasi yang dapat menciptakan disiplin dan kerapian dalam berpakaian dinas.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) Alok

asi anggaran dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yaitu sebesar Rp. 19.697.500,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 19.505.000,-sehingga persentase realisasinya yaitu sebesar 99 %.

b) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas lapangan (PDL) bagi personil di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dapat menciptakan disiplin dan kerapian dalam berpakaian dinas.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan yaitu sebesar Rp. 132.770.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 125.482.500,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 95 %.

IV. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppp) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan merupakan program pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di seluruh wilayah kota Tebing Tinggi dengan menurunkan tingkat gangguan akan keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Disamping itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk melakukan penertiban dan penegakkan peraturan daerah khususnya izin retribusi dan pajak daerah guna membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi dan pajak daerah

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Dalam pelaksanaan Program terutama dalam kegiatan penertiban perizinan bangunan, pajak reklame dan retribusi izin gangguan usaha. Dalam kegiatan ini, data yang dimiliki oleh tim tidak lengkap dan akurat khususya mengenai pihak perorangan/badan usaha yang telah memiliki izin-izin dimaksud. Hal ini menyebabkan tim kesulitan untuk mengidentifikasi objek di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Kondisi ini terjadi akibat kurangnya koordinasi di antara SKPD yang membidangi perizinan terkait untuk menyampaikan data data mengenai perkembangan perizinan di lapangan. Dengan demikian, kinerja personil untuk melakukan pengawasan terhadap objek retribusi dan pajak daerah menjadi kurang efektif. Untuk kedepannya, diharapkan agar setiap data perkembangan perizinan yang terjadi dilapangan disampaikan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi sehingga personil dapat melakukan pengawasan lebih ketat dan efektif.


(2)

menjalankan tugas rutin di bagian operasional yakni tidak adanya Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan tersebut

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt) Dalam kegiatan Operasi Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila (Gepeng), dimana setelah dilaksanakan operasi, tidak ada tempat maupun sistem pembinaan yang dapat digunakan untuk menimbulkan efek jera terhadap Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila (Gepeng). Selain itu, jika dikirim ke luar daerah, proses administrasinya sangat birokratis. Dengan demikian maka setelah dilepas, para Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila (Gepeng) yang telah terjaring tersebut akan kembali ke tempatnya semula. Solusi yang ditempuh dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu perlu dibangun tempat penampungan khusus bagi gelandangan, pengemis dan orang gila di wilayah kota Tebing Tinggi.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) Dalam kegiatan operasi penertiban PKL khususnya di wilayah pasar gambir dan Jalan MT Haryono, penertiban juga tidak dapat berlangsung secara efektif. Hal ini disebabkan karena tidak adanya “garis batas/markah” yang diperkenankan bagi para pedagang untuk menjajakan dagangannya. Para pedagang yang telah ditertibkan akan kembali menjajakan dagangannya kembali di badan jalan apabila personil telah meninggalkan lokasi. Tindakan yang telah diambil sampai saat ini hanya berupa tindakan persuasif, karena tidak adanya PPNS yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri dari : a) Pengendalian Keamanan Lingkungan

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di seluruh kota Tebing Tinggi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan berupa lembur PNS yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 159.995.400,- sedangkan persentase realisasinya yaitu 100 sebesar %.

b) Operasi Penertiban dan Penegakan Perda

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Pelaksanaan kegiatan Operasi Penertiban dan Penegakan Perda dilakukan guna melakukan pengawasan dan penegakkan terhadap peraturan daerah khususnya Perda Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penataan Lingkungan dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II-Tebing Tinggi, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah serta Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.


(3)

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yang dilaksanakan sebanyak 10 kali kegiatan yaitu sebesar Rp. 55.000.000,-. Adapun rincian kegiatan nya yakni sebagai berikut:

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc) 45.500

.00 0

 dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff) 9.500.

000 gggggggggggggggggggggggggggggggggggggg) Seluruh dana yang telah dialokasikan di atas dapat terserap seluruhnya yakni Rp. 55.000.000. sehingga, realisasi kegiatan ini mencapai 100%.

V. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal merupakan salah satu program pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk menciptakan suasanan yang aman, tertib dan terkendali di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Dalam program ini terdapat satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yakni Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dgn TNI/POLRI dan Kejaksaan. Hal ini disebabkan karena terhambat oleh Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, dimana setiap penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) harus dilaksanakan oleh Institusi Diklat yang telah terakreditasi. Dengan demikian, maka SKPD terkait tidak dapat melaksanakannya secara langsung.

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a) Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dgn TNI/POLRI dan Kejaksaan

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dgn TNI/POLRI dan Kejaksaan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan personil Satpol PP khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll) Adapun alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan ini yakni Rp. 66.260.000. namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena terhambat oleh Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Dengan demikian realisasi dari kegiatan ini adalah 0%


(4)

b) Pembinaan Mental dan Fisik Personil Aparat Satpol PP melalui Olahraga Beladiri

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Kegiatan Pelatihan Seni Bela Diri pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah bertujuan untuk meningkatkan semangat, mental dan fisik personil khususnya di lapangan sehingga personil tampil lebih sehat jasmani guna bekerja dengan lebih prima.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pelatihan Seni Bela Diri yaitu sebesar Rp. 80.975.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 75.787.000,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 94 %.

5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppp) Adapun permasalahan utama yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Keterbatasan SDM Aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Keterbatasan jumlah aparatur khususnya pada regu operasional, mengakibatkan terhambatnya kinerja satpol PP dalam operasi-operasi penegakkan peraturan daerah maupun menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Jadwal kegiatan operasi yang seringkali berbenturan dengan jadwal kegiatan pengawalan dan pengamanan kegiatan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah lainnya, menyebabkan distribusi personil tidak dapat dilakukan secara proporsional.

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Disamping itu, keterbatasan kualitas SDM aparatur khususnya yang memiliki sertifikat PPNS menyebabkan penanganan pelanggaran Peratura Daerah dan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) lainnya tidak dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss) Tidak efektifnya pengawasan dan penertiban terhadap izin gangguan usaha,mendirikan bangunan maupun pajak reklame utamanya diakibatkan oleh kurangnya koordinasi dengan instansi yang membidangi urusan terkait. Salah satu faktor yang paling menentukan yakni tidak lengkap dan akuratnya data yang disampaikan oleh instansi yang membidangi perizinan terkait mengenai pihak perorangan/badan usaha yang telah memiliki izin dimaksud. Dalam hal ini, upaya pengawasan dan penertiban objek retribusi dan pajak daerah yang tidak memiliki izin maupun memiliki izin yang telah kadaluarsa tidak berjalan optimal.


(5)

c. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang telah di atur di dalam Peraturan dan Kebijakan Daerah yang berlaku.

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt) Ketertiban dan ketentraman umum dapat terselenggara dengan baik apabila turut didukung oleh kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Rendahnya kualitas penanganan hukum akibat keterbatasan kualitas SDM yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Tebing Tinggi, tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar peraturan.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) Disamping itu, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku, juga menjadi faktor utama penyebab masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap Peraturan dan Kebijakan Daerah yang berlaku.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Bergerak dari permasalahan di atas, untuk kedepannya perlu diambil solusi penanganan masalah berupa:

a. Permasalahan SDM aparatur pada Kantor Satpol PP Kota Tebing Tinggi dapat diatasi dengan adanya penambahan jumlah aparatur. Disamping itu, juga diperlukan adanya peningkatan anggaran khususnya untuk memberikan kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dasar Satpol PP maupun Diklat PPNS.

b. Guna meningkatkan efektifitas pengawasan dan penertiban Peraturan Daerah khususnya mengenai Retribusi dan Pajak Daerah, diperlukan adanya peningkatan kualitas koordinasi terhadap Instansi terkait. Khususnya distribusi data mengenai pihak perorangan/badan yang telah memiliki izin retribusi maupun pajak daerah. Hal ini berguna khususnya dalam mengawasi berbagai objek retribusi/pajak daerah yang izin nya telah kadaluarsa, belum memiliki izin, maupun yang menyalahi ketentuan dalam izin tertulis.

c. Guna memahamkan peraturan dan ketentuan yang berlaku kepada masyarakat, diperlukan adanya kegiatan sosialisasi baik secara lisan, maupun melaui media sosialisasi yang efektif. Disamping itu, juga diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak agar penegakkan peraturan dapat berjalan adil, tegas dan tidak diskriminatif.


(6)