LPPD 2012 Baru
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR... i
DAFTAR ISI………... 1
BAB I : PENDAHULUAN... 2
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI... 2
1. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi... 2
2. Sarana dan Prasarana... 3
BAB II : TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM... 6
A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN... 6
B. PRIORITAS PEMBANGUNAN SKPD ... 6
BAB III : URUSAN DESENTRALISASI... 7
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN... 7
1. PROGRAM DAN KEGIATAN... 7
2. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN... 8
3. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN , PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL... 9
4. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN... 12
5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI... 27
LAMPIRAN II.1... 29
(2)
KEPALA KANTOR
M. GUNTUR HARAHAP, SSTP. MSi
Plt. KASSUBBAG TATA USAHA HABELKI T. SINAGA, SAP KELOMPOK
JAFUNG
KASI PEMBINAAN PENGEMBANGAN KAPASITAS ( P2K ) MARLAN
KASI PEMBINAAN OPERASIONAL AHMAD ARIFIN HARAHAP
BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Adapun Gambaran Umum Organisasi dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Kantor, 1 (satu) orang Kepala sub bagian Tata Usaha dan 2 (dua) orang Kepala Seksi yakni Kepala Seksi Pembinaan Operasional dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas. Dijelaskan dengan Bagan Berikut ini:
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEBING TINGGI
Adapun yang menjadi Tugas pokoknya adalah sebagai berikut: a) Uraian Tugas Subbag Tata Usaha
1) Mempersiapkan administrasi keuangan meliputi SPD (Surat Penyediaan Dana), SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) ke Bagian Keuangan.
2) Mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kedalam buku kas Umum SKPD.
3) Mempersiapkan Administrasi pertanggung Jawaban keuangan (SPJ Bulanan).
4) Melaksanakan urusan surat menyurat (Distribusi surat Menyurat). 5) Membuat SPT Bulanan dan SPT Rutin.
(3)
b) Uraian Tugas Seksi Pembinaan Operasional
1) Melaksanakan tugas patroli guna mencegah adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Gangguan Ketertiban Umum.
2) Melakukan tindakan secara preventif dan represif jika diperlukan apabila adanya gangguan yang dapat menggangu ketertiban umum
3) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
c) Uraian Tugas Seksi Pembinaan dan pengembangan Kapasitas
1) Menyusun Pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan Ketertiban
2) Melakukan penyuluhan masyarakat dibidang ketertiban umum dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota
.
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas administrasi perkantoran dan operasional Satuan Polisi Pamong Praja memiliki gedung kantor di jalan Tuanku Imam Bonjol no. 2A Tebing Tinggi dengan jarak tempuh dari kantor Walikota Tebing Tinggi + 2 km, serta memiliki alat dan perlengkapan sebagai berikut :
NO JENIS ALAT
PERLENGKAPAN
JLH KEADAAN
BAIK KURANG BAIK
RUSAK A. TRANSPORT
1. Kendaraan Patroli Roda 4 2 Unit 1 1
-2. Kendaraan Dinas Roda 4 1 Unit 1 -
-3. Kendaraan Patroli Roda 2 4 Unit 4 -
-4. Kendaraan Dinas Roda 2 4 Unit 4 -
-5. Kendaraan Operasi Tuck Roda 6 1 Unit 1 - -B ALAT-ALAT KANTOR
1. Gordyn kantor 1 Set - -
-2. Bendera Hias Panjang 100 m - -
-3. Bendera Merah Putih 12 Buah - -
-4. Umbul-Umbul 80 Buah - -
-5. Rak Buku 1 Buah - 1
-6. Kursi Kayu 11 Buah - - 11
7. Lemari Besi 1 Buah - 1
-8. Lemari Kayu 11 Buah 9 2
-9. Lemari Kayu Gantung 3 Buah 3 -
-10. Lemari 3 Pintu 1 Buah - -
-11. Meja Kayu 16 Buah 12 2 2
12. Meja Rapat 2 Set 1 - 1
(4)
-14. Meja Kayu + Kursi Kerja 7 Set 7 -
-15. Meja Komputer 2 unit 2 -
-16. Kursi Putar 6 Buah 1 - 5
17. Kursi Besi 10 Buah 6 2 2
18. Kursi Rapat 50 Buah 30 - 20
19. Kursi Tamu 4 Buah - - 4
20. Kursi Plastik 40 Buah 40 -
-21. Sofa 1 Set 1 -
-22. Filling Cabinet 6 Buah 4 1 1
23. Mesin Pompa Air 2 Buah 2 -
-24. Mesin Tik 10 Buah 4 1 5
25. Wireless 2 Buah 1 1
-26. Mice Mobil 1 Buah - - 1
27. Megaphone 5 Buah 3 - 2
28. Kipas Angin Gantung 5 Buah 5 -
-29. Rak Besi 1 Buah - - 1
30. Jam Dinding 6 Buah 6 - 1
31. Televisi (TV) 5 Unit 5 -
-32. papan Data 3 Buah 3 -
-33. Air Conditioner ( AC ) 3 Buah 3 -
-34. Komputer 4 Set 4 -
-35. CPU 2 unit 2 -
-36. Monitor LCD 2 Buah - -
-37. Laptop 5 Buah 5 -
-38. Printer 11 Buah 6 5
-39. Stabilizer / UPS 6 Buah 4 - 2
40. Fashdisk 1 Buah 1 -
-41. Racun Api 3 Buah 3 -
-42. Brankas 1 Buah 1 -
-43. White Board / Papan DUK 1 Buah 1 -
-44. Tempat Tidur Pos 5 set 5 -
-45. Senter Kejut 18 Buah 18 -
-C ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR
1. Camera 1 Buah - - 1
2. Handy Talky ( HT ) 50 Buah 45 - 5
3. Camera Digital 1 Buah - - 1
4. Hancycam 2 Buah 1 - 1
5. Faximili 1 Buah 1 -
-6. Repeater dan Tower 1 Ls 1 -
-7. Radio Panggil 8 Buah 8 -
-D ALAT PERSENJATAAN / KEAMANAN
1. Sangkur 95 Buah 60 95
-2. Helm Standart 75 Buah 75 -
(5)
-4. Jas Hujan Standart 54 Buah 30 - 24
5. Draghrim 60 Buah 60 -
-6. Pentungan Plastik Kejut Panjang 30 Buah 30 -
-7. Borgol 60 Buah 60 -
-8. Kopel 30 Buah 30 -
-9. Linggis 3 Set 3 -
-10. Palu Gagang Rotan 10 kg 3 Buah - - 3
11. Senter 3 Baterai 5 Buah - - 5
12. Tangga Tarik Alumanium 1 Buah - - 1
13. Tang Besar 5 Buah 5 -
-14. Lampu Serine 1 Buah 1 -
-15. Tameng 60 Set 60 -
-16. Tenda Pos Pengamanan 1 Buah 1 -
-17. Pentungan/Tongkat Rotan 150 buah 150 -
-18. Senter 10 buah 10 -
-19. Tongkat Lampu 10 buah 10 -
-E PERLENGKAPAN OLAH RAGA BELA DIRI
1. Body Protector 5 buah 5 -
-2. Gum Sheeld 5 buah 5 -
-3. Hand Protector 5 buah 5 -
-4. Hand Guard 5 buah 5 -
-5. Samsak 2 buah 2 -
-BAB II
RENCANA STRATEGI ORGANISASI A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi, strategi dan kebijakan yang disusun selaras dengan pokok-pokok kebijakan pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012, diimplementasikan kedalam program kerja kemudian dirinci kedalam uraian kegiatan / aktivitas.
Strategi dan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut adalah :
a. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama terhadap dengan TNI/Polri, Aparat Penegak Hukum, dan Dinas atau Instansi terkait lainnya dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, serta penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
(6)
b. Mengoptimalkan kesempatan personil meningkatkan wawasan dan pengetahuan dari segi kuantitas dan kualitas guna mengingkatkan mutu aparatur.
c. sanksi hukum bagi pelanggar peraturan dan kebijaksanaan daerah.
d. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja instansi.
B. PRIORITAS PEMBANGUNAN SKPD
Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2012 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi menitik beratkan pada :
1. Membina koordinasi dan kerjasama terhadap dengan TNI/Polri, Aparat Penegak Hukum, dan Dinas atau Instansi terkait lainnya dalam penertiban dan penegakkan Peraturan Daerah khususnya Penertiban Pedagang Kaki Lima, Penertiban Izin Retribusi dan Pajak Daerah, serta Penertiban Gelandangan, Pengemis dan Oran Gila. 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) personil melalui pendidikan dan latihan kesamaptaan dan olah raga bela diri guna terwujudnya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional, handal dan bermoral.
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana kerja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi guna meningkatkan motivasi dan kinerja personil.
BAB III
URUSAN DESENTRALISASI A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi Tahun 2012, program dan kegiatan tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut :
NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM URAIAN
(7)
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Terpenuhinya
kebuturahn sarana dan prasarana
A. Penyediaan jasa surat menyurat. B. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
C. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
D. Penyediaan jasa kebersihan kantor
E. Penyediaan alat tulis kantor. F. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
G. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
H. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Terpenuhinya sarana
dan prasarana aparatur A. Pengadaan Kendaraan DinasOperasional B. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor.
C. Pengadaan peralatan gedung kantor.
D. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor.
E. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.
F. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
G. Pembuatan pos piket/pos penjagaan dan pembuatan pavin block halaman kantor.
3. Peningkatan Disiplin Aparat.
Meningkatnya disiplin aparatur
A. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
B. Pengadaan pakaian kerja lapangan
4. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Terciptanya keamanan
lingkungan. A. Pengendalianlingkungan. keamanan B. Operasi penertiban dan
penegakkan perda. 5. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menurunnya tindak kriminal
A. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI. B. Pembinaan mental dan fisik
Personil Aparat Satpol PP melalui olah raga bela diri
(8)
2. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM URAIAN PROGRAM / KEGIATAN FISIK/ NON
FISIK
REALISASI SUMBER
DANA
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran. Terpenuhinyasarana dan prasaranakebuturahan a.b. Penyediaan jasa surat menyurat.Penyediaan jasa komunikasi, sumber NON FISIK 100% APBD daya air dan listrik
NON FISIK 100% APBD
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
NON FISIK 100% APBD
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor NON FISIK 100% APBD e. Penyediaan alat tulis kantor. NON FISIK 100% APBD f. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan NON FISIK 100% APBD
g. Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor. NON FISIK 100% APBD
h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah. NON FISIK 100% APBD
2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur. Terpenuhinya sarana danprasarana aparatur a.b. Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalPengadaan perlengkapan gedung kantor. FISIKFISIK 100%100% APBDAPBD c. Pengadaan peralatan gedung kantor. FISIK 100% APBD d. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor. FISIK 100% APBD e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan
gedung kantor. FISIK 100% APBD
f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. FISIK 100% APBD g. Pembuatan pos piket/pos penjagaan dan
pembuatan pavin block halaman kantor. FISIK 100% APBD 3. Peningkatan Disiplin Aparat. Meningkatnya disiplin aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya. FISIK 100% APBD
b. Pengadaan pakaian kerja lapangan FISIK 100% APBD 4. Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan. Terciptanyalingkungan. keamanan a.b. Pengendalian keamanan lingkungan.Operasi penertiban dan penegakkan perda. NON FISIKNON FISIK 100%100% APBDAPBD 5. Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menurunnya
a. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI.
(9)
Kriminal. tindak kriminal b. Pembinaan mental dan fisik Personil Aparat
Satpol PP melalui olah raga bela diri NON FISIK 100% APBD 3. DATA KEPEGAWAIAN
NO NAMA NIP PANGKAT/
GOL
PENDIDIKAN JABATAN
1. M. Guntur Harahap, SSTP, MSi 19761012 199612 1 001 IV a STRATA II KEPALA KANTOR 2. Habelki Taherawan Sinaga, SAP 19850527 200502 1 002 III a STRATA I Plt. KASUBBAG TATA USAHA
3. Marlan 19621020 198403 1 007 III d SMA KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENGEMBANGANKAPASITAS 4. Ahmad Arifin Harahap 19571103 198512 1 001 III c SMA KEPALA SEKSI PEMBINAAN OPERASIONAL
5. Akhiruddin Nasution 19800103 199912 1 001 III c DIPLOMA IV STAF
6. Idawati Siregar, SH 19720420 199303 2 004 III b STRATA I STAF
7. Eslina Simanjuntak 19711216 199303 2 004 III a SMA STAF
8. Talenta Siagian, S. Sos 19820930 201001 2 024 III a STRATA I STAF
9. Budi Wibowo 19700914 199303 1 004 III a STM STAF
10. Jalendra 19580131 198111 1 001 III a SMA STAF
11. Octrina Elizabet. M, SE 19761028 201101 2 001 III a STRATA I STAF
12. Sariaman Purba 19780613 199803 1 003 II d SMA STAF
13. Meriati Sipayung, Amd 19870512 201001 2 023 II c DIPLOMA III STAF
14. Abdi Suhardi 19790306 200604 1 013 II b SMA STAF
15. Pariman 19600303 200604 1 003 II b SMK STAF
16. Hendri Syah Putra Lbs 19740216 200604 1 005 II b SMK STAF
17. Suriono 19690319 200604 1 003 II b SMK STAF
18. Janos Evana Malau 19740722 200604 1 006 II b SMK STAF
19. Aidil Syahputra 19770615 200604 1 015 II b SMK STAF
20. Surya Wirawan 19780909 200604 1 013 II b SMA STAF
(10)
22. Iskandar Zulkarnain Nasution 19810718 200801 1 006 II a SMK STAF
23. Ramlan KL 19630413 198303 1 006 II a SD STAF
24. Zulkifli Lubis 19570206 198602 1 003 II a SD STAF
25. Budi Hartono 19810821 200801 1 002 II a SMK STAF
26. Ramesdin Saragih 19760706 200701 1 009 II a SMK STAF
27. Binsar Sirait 19780416 201001 1 014 II a SMK STAF
28. Dian Ade Putra Harahap 19890904 201001 1 001 II a SMA STAF
29. Syah Putra 19890921 201001 1 001 II a SMK STAF
30. Marlindo Sinaga 19770303 201001 1 016 II a SMK STAF
31. Fahrul Wahyudi Harahap 19850408 201001 1 024 II a SMA STAF
32. Suria Budi 19770301 200701 1 004 II a SMA STAF
33. Duwi Duri 19840702 200901 1 004 I c SMP STAF
34. Safri Lubis 19770712 200801 1 003 I b SMP STAF
(11)
NO FORMASI ESELON TERISI LOWONG JUMLAH II III IV II III IV II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jabatan Struktur - 1 3 - 1 3 - - - 4
b) DATA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN BERDASARKAN JENIS
PENDIDIKAN PNS
NO JUMLAH
PNS
JENIS PENDIDIKAN
KET
S2 S1 D IV D3 SLTA SLTP SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 35 Orang 1 org 5 org 1 org 1 org 22 org 2 org 3 org
-c) DATA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN JENIS DIKLAT PENJENJANGAN PNS
NO JUMLAH PNS JENIS PENDIDIKAN / LATIHAN KETERANGAN
PIM II PIM III PIM IV
1 2 3 4 5 6
1 35 Orang - 1 Orang 3 Orang 4 Orang
d) DATA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN JENIS PANGKAT / GOLONGAN
NO JUMLAHPNS JENIS PANGKAT / GOLONGAN KETERANGAN
IV III II I
1 2 3 4 5 6 7
1 35 Orang 1 Orang 10 Orang 21 Orang 3 Orang 35 Orang
e) FORMASI THL ( TENAGA HARIAN LEPAS )
NO FORMASI THL JENIS PENDIDIKAN KETERANGAN
SLTA SLTP SD
1 2 3 4 5 6
1 11 Orang 7 Orang 3 Orang 1 Orang 11 orang
f) FORMASI TENAGA KONTRAK
NO FORMASI
KONTRAK
JENIS PENDIDIKAN KETERANGA
N
SLTA SLTP SD
1 2 3 4 5 6
(12)
4. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
g) h) PROGRAM
i) /KEGIATAN
j) RINCIAN KEGIATAN k) A
N G G A R A N
l) REALISASI
q)
F
r)
%
s) KEUANGAN
y) JUML AH
z) (Rp)
aa)
%
bb) cc)Program : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.
a. Penyediaan jasa surat menyurat.
1) Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
ee) Rp.
ff) 7 9 . 2 0 0 . 0 0 0
gg)
1 hh)Rp. ii)77. jj)9
2) Belanja Jasa Pelayanan
Keamanan mm)Rp.
nn) 2 4 4 . 8 0 0 . 0 0 0
oo)
1 pp)Rp. qq)237 rr)9
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
tt)
1) Belanja Telepon uu) vv) 2
. 4 0 0
ww) 1
xx) yy)
1.4
zz) 6
(13)
. 0 0 0
2) Belanja Listrik bbb)
ccc) 7.20 0 . 0 0 0
ddd)
1 eee) fff)5.4 ggg)7
3) Belanja Surat Kabar Majalah iii)
jjj) 1 . 6 8 0 . 0 0 0
kkk)
1 lll) mmm)1.6 nnn)1
4) Belanja Kawat/Faximili/Internet ppp)
qqq) 3.00 0 . 0 0 0
rrr)
1 sss) ttt)2.6 uuu)8
5) Belanja Modal Pengadaan Buku
Peraturan Perundang-Undangan www)
xxx) 2.00 0 . 0 0 0
yyy)
1 zzz) aaaa)1.7 bbbb)8
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perpanjangan STNK dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dddd) eeee) 7
7 . 9 2
ffff)
(14)
0 . 0 0 0
2) Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
kkkk) llll) 5 . 2 5 0 . 0 0 0
mmmm) 1
nnnn) oooo)5.2 pppp)1
3) Belanja Jasa Service Kendaraan
rrrr) ssss)
2 8 . 5 0 0 . 0 0 0
tttt) 1
uuuu) vvvv)27. wwww)9
4) Belanja Penggantian Suku Cadang yyyy) zzzz) 9
4 . 3 0 0 . 0 0 0
aaaaa)
(15)
5) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
fffff) ggggg) 12.8
0 0 . 0 0 0
hhhhh) 1
iiiii) jjjjj)12. kkkkk)9
a. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor mmmmm) Belanja Peralatan
Kebersihan dan Bahan Pembersih nnnnn) ooooo)15.0 2 1 . 5 0 0
ppppp)
1 qqqqq) rrrrr)12. sssss)8
b. Penyediaan Alat Tulis Kantor. uuuuu)
Belanja Alat Tulis Kantor vvvvv)Rp. wwwww)15.0 2 9 . 5 0 0
xxxxx)
1 yyyyy) zzzzz)15. aaaaaa)1
c. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan cccccc) Belanja Cetak dddddd)Rp. eeeeee) 1 2 . 6 0 0 . 0 0 0 ffffff)
gggggg)
1 hhhhhh)Rp. iiiiii) jjjjjj)
kkkkkk) 9 llllll)
(16)
d. Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor. nnnnnn)Listrik dan ElektronikBelanja Alat oooooo)Rp. pppppp) 5 . 8 3 5 . 0 0 0 qqqqqq)
rrrrrr)
1 ssssss)Rp. tttttt) uuuuuu)
vvvvvv) 4
wwwwww)
e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah. 1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yyyyyy)Rp. zzzzzz)5.00 0 . 0 0 0
aaaaaaa)
1 bbbbbbb)Rp. ccccccc) ddddddd)1
2) Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah ggggggg)Rp. hhhhhhh)100.
0 0 0 . 0 0 0
iiiiiii)
1 jjjjjjj)Rp. kkkkkkk) lllllll)8
mmmmmmm)nnnnnnn) Program : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR. a. Pengadaan Kendaraan Dinas dan
Operasional ppppppp)Pengadaan Alat-alatBelanja Modal Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
qqqqqqq)
Rp. rrrrrrr) 1 0 0 . 0
sssssss)
(17)
0 0 . 0 0 0 b. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor 1) Belanja Bahan Busana xxxxxxx)Rp. yyyyyyy)1.80
0 . 0 0 0
zzzzzzz)
1 aaaaaaaa)Rp. bbbbbbbb)1.7 cccccccc)9
2) Belanja Modal Pengadaan
Tempat Tidur ffffffff)Rp. gggggggg)12.5 0 0 . 0 0 0
hhhhhhhh)
1 iiiiiiii)Rp. jjjjjjjj)12. kkkkkkkk)1
3) Belanja Modal Pengadaan Handycam
nnnnnnnn) Rp.
oooooooo) 5.00
0 . 0 0 0
pppppppp) 1
qqqqqqqq) Rp.
rrrrrrrr) 4.9
ssssssss) 9
4) Belanja Modal Pengadaan
Faximili vvvvvvvv)Rp. wwwwwwww)2.00 0
. 0 0 0
xxxxxxxx)
(18)
5) Belanja Modal Pengadaan Radio
SSB ddddddddd)Rp. eeeeeeeee)30.0
0 0 . 0 0 0
fffffffff)
1 ggggggggg)Rp. hhhhhhhhh)29. iiiiiiiii)9
6) Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
lllllllll) Rp.
mmmmmmmmm) 80.0
0 0 . 0 0 0
nnnnnnnnn) 1
ooooooooo) Rp.
ppppppppp) 79.
qqqqqqqqq) 9
7) Belanja Modal Pengadaan
Radio/Televisi UHF ttttttttt)Rp. uuuuuuuuu)10.0 0 0 . 0 0 0
vvvvvvvvv)
1 wwwwwwwww)Rp. xxxxxxxxx)9.9 yyyyyyyyy)9
8) Belanja Modal Pengadaan Borgol bbbbbbbbbb)
Rp. cccccccccc)4.50 0 . 0 0 0
dddddddddd)
1 eeeeeeeeee)Rp. ffffffffff)4.2 gggggggggg)9
9) Belanja Modal Pengadaan
(19)
0 0 . 0 0 0 10) Belanja Modal Pengadaan
Perisai/Tameng rrrrrrrrrr)Rp. ssssssssss)20.0 0 0 . 0 0 0
tttttttttt)
1 uuuuuuuuuu)Rp. vvvvvvvvvv)19. wwwwwwwwww)9
11) Belanja Modal Pengadaan
Pentungan zzzzzzzzzz)Rp. aaaaaaaaaaa)9.00 0
. 0 0 0
bbbbbbbbbbb)
1 ccccccccccc)Rp. ddddddddddd)8.2 eeeeeeeeeee)9
12) Belanja Modal Pengadaan Helm hhhhhhhhhhh) Rp.
iiiiiiiiiii) 6.00
0 . 0 0 0
jjjjjjjjjjj) 1
kkkkkkkkkkk) Rp.
lllllllllll) 5.8
mmmmmmmmmmm) 9
13) Belanja Modal Pengadaan
Sentelop/Senter ppppppppppp)Rp. qqqqqqqqqqq)2.75 0
. 0 0 0
rrrrrrrrrrr)
(20)
c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1) Belanja Modal Almari
wwwwwwwwwww) Rp.
xxxxxxxxxxx) 6.00
0 . 0 0 0
yyyyyyyyyyy) 1
zzzzzzzzzzz) aaaaaaaaaaaa) 5.7
bbbbbbbbbbbb) 9
2) Belanja Modal Filling Kabinet
eeeeeeeeeeee) Rp. ffffffffffff)6.00
0 . 0 0 0
gggggggggggg)
1 hhhhhhhhhhhh)iiiiiiiiiiii)6.0 jjjjjjjjjjjj)1
3) Belanja Modal White Board
mmmmmmmmmmmm) Rp.
nnnnnnnnnnnn) 2.00
0 . 0 0 0
oooooooooooo) 1
pppppppppppp)qqqqqqqqqqqq) 1.9
rrrrrrrrrrrr) 9
4) Belanja Modal Tenda
uuuuuuuuuuuu)
Rp. vvvvvvvvvvvv)11.0 0
0 . 0 0 0
wwwwwwwwwwww)
1 xxxxxxxxxxxx) yyyyyyyyyyyy)11. zzzzzzzzzzzz)1
5) Belanja Modal Pintu ccccccccccccc) Rp.
ddddddddddddd) 4.00
0 .
eeeeeeeeeeeee) 1
fffffffffffff) ggggggggggggg) 4.0
hhhhhhhhhhhhh) 1
(21)
0 0 0
6) Belanja Modal Komputer/PC
kkkkkkkkkkkkk) Rp.
lllllllllllll) 14.0
0 0 . 0 0 0
mmmmmmmmmmmmm) 1
nnnnnnnnnnnnn)ooooooooooooo) 13.
ppppppppppppp) 9
7) Belanja Modal Komputer Notebook/Laptop
sssssssssssss)
Rp. ttttttttttttt)20.0 0 0 . 0 0 0
uuuuuuuuuuuuu)
1 vvvvvvvvvvvvv)wwwwwwwwwwwww)19. xxxxxxxxxxxxx)1
8) Belanja Modal Printer
aaaaaaaaaaaaaa)
Rp. bbbbbbbbbbbbbb)4.50 0
. 0 0 0
cccccccccccccc)
1 dddddddddddddd)eeeeeeeeeeeeee)4.4 ffffffffffffff)1
9) Belanja Modal CPU iiiiiiiiiiiiii) Rp.
jjjjjjjjjjjjjj) 8.00
0 . 0 0 0
kkkkkkkkkkkkkk) 1
llllllllllllll) mmmmmmmmmmmmmm) 7.9
nnnnnnnnnnnnnn) 9
(22)
10) Belanja Modal UPS/Stabilizer
qqqqqqqqqqqqqq)
Rp. rrrrrrrrrrrrrr)2.20 0 . 0 0 0
ssssssssssssss)
1 tttttttttttttt) uuuuuuuuuuuuuu)2.1 vvvvvvvvvvvvvv)9
11) Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
yyyyyyyyyyyyyy) Rp.
zzzzzzzzzzzzzz) 10.0
0 0 . 0 0 0
aaaaaaaaaaaaaaa) 1
bbbbbbbbbbbbbbb)ccccccccccccccc) 9.9
ddddddddddddddd) 9
12) Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
ggggggggggggggg)
Rp. hhhhhhhhhhhhhhh)30.0 0
0 . 0 0 0
iiiiiiiiiiiiiii)
1 jjjjjjjjjjjjjjj) kkkkkkkkkkkkkkk)29. lllllllllllllll)9
13) Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
ooooooooooooooo)
Rp. ppppppppppppppp)4.00 0
. 0 0 0
qqqqqqqqqqqqqqq)
1 rrrrrrrrrrrrrrr) sssssssssssssss)4.0 ttttttttttttttt)1
d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor 1) Belanja Pemeliharaan Gedung vvvvvvvvvvvvvvv)Rp. wwwwwwwwwwwwwww)65.0 0
0 .
xxxxxxxxxxxxxxx)
(23)
0 0 0 2) Belanja Pengadaan Taman dddddddddddddddd)
Rp. eeeeeeeeeeeeeeee)40.0 0
0 . 0 0 0
ffffffffffffffff)
1 gggggggggggggggg)Rp. hhhhhhhhhhhhhhhh)39. iiiiiiiiiiiiiiii)9
3) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung kantor
llllllllllllllll)
Rp. mmmmmmmmmmmmmmmm)131. 0
0 0 . 0 0 0
nnnnnnnnnnnnnnnn)
1 oooooooooooooooo)Rp. pppppppppppppppp)129 qqqqqqqqqqqqqqqq)9
e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
ssssssssssssssss)
tttttttttttttttt) Belanja Jasa Service Peralatan Kantor
uuuuuuuuuuuuuuuu)
Rp. vvvvvvvvvvvvvvvv)33.5 0
0 . 0 0 0
wwwwwwwwwwwwwwww)
1 xxxxxxxxxxxxxxxx)Rp. yyyyyyyyyyyyyyyy)33. zzzzzzzzzzzzzzzz)9
f. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
bbbbbbbbbbbbbbbbb)
ccccccccccccccccc) Belanj a Bahan Baku
Bangunan
ddddddddddddddddd) Rp.
eeeeeeeeeeeeeeeee) 8.50
0 . 0 0 0
fffffffffffffffff) 1
ggggggggggggggggg) Rp.
hhhhhhhhhhhhhhhhh) 8.3
iiiiiiiiiiiiiiiii) 9
(24)
lllllllllllllllll) Belanja
Pemeliharaan Gedung mmmmmmmmmmmmmmmmm)Rp. nnnnnnnnnnnnnnnnn)30.0 0
0 . 0 0 0
ooooooooooooooooo)
1 ppppppppppppppppp)Rp. qqqqqqqqqqqqqqqqq)29. rrrrrrrrrrrrrrrrr)9
uuuuuuuuuuuuuuuuu) Belanja Modal
Pengadaan
Konstruksi/ Pembelian Gedung kantor
vvvvvvvvvvvvvvvvv)
Rp. wwwwwwwwwwwwwwwww)241. 0
0 0 . 0 0 0
xxxxxxxxxxxxxxxxx)
1 yyyyyyyyyyyyyyyyy)Rp. zzzzzzzzzzzzzzzzz)239 aaaaaaaaaaaaaaaaaa)9
dddddddddddddddddd) Belanja Modal
Pengadaan
Konstruksi/ Pembelian Gedung Gudang
eeeeeeeeeeeeeeeeee) Rp. ffffffffffffffffff)98.0
0 0 . 0 0 0
gggggggggggggggggg)
1 hhhhhhhhhhhhhhhhhh)Rp. iiiiiiiiiiiiiiiiii)97. jjjjjjjjjjjjjjjjjj)9
g. Pembuatan Pos Piket/Pos Penjagaan dan Pembuatan Pavin Blok Halaman Kantor
llllllllllllllllll) Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/
Pembelian*) Gedung kantor
mmmmmmmmmmmmmmmmmm) Rp. nnnnnnnnnnnnnnnnnn)85.0
0 0 . 0 0 0
oooooooooooooooooo)
pppppppppppppppppp)
(25)
tttttttttttttttttt)
uuuuuuuuuuuuuuuuuu)
vvvvvvvvvvvvvvvvvv) Program : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR a. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya. xxxxxxxxxxxxxxxxxx)Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
yyyyyyyyyyyyyyyyyy)
Rp. zzzzzzzzzzzzzzzzzz)19.6 9
7 . 5 0 0
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa) 1
bbbbbbbbbbbbbbbbbbb)
Rp. ccccccccccccccccccc)19. ddddddddddddddddddd)9
b. Belanja Pakaian Kerja Lapangan fffffffffffffffffff)
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
ggggggggggggggggggg)
Rp. hhhhhhhhhhhhhhhhhhh)132. 7
7 0 . 0 0 0
iiiiiiiiiiiiiiiiiii) 1
jjjjjjjjjjjjjjjjjjj)
Rp. kkkkkkkkkkkkkkkkkkk)125 lllllllllllllllllll)9
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm)nnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Program : PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN a. Pengendalian Keamanan Lingkungan ppppppppppppppppppp)
Uang Lembur PNS
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Rp.
rrrrrrrrrrrrrrrrrrr) 100.
0 0 0 . 0 0 0
sssssssssssssssssss)
1 ttttttttttttttttttt)Rp.
uuuuuuuuuuuuuuuuuuu) 159
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv) 1
b. Operasi Penertiban dan Penegakan
Perda 1) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)Rp. yyyyyyyyyyyyyyyyyyy)45.5 0
0 . 0 0 0
zzzzzzzzzzzzzzzzzzz)
1
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)
Rp.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)
(26)
2) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
ffffffffffffffffffff)
Rp.
gggggggggggggggggggg) 9.50
0 . 0 0 0
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)
1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii)Rp.
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)
9.5 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk)1
llllllllllllllllllll)
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Program : PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL a. Kerjasama Pengembangan
Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dgn TNI/POLRI dan Kejaksaan.
1) Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber pppppppppppppppppppp)Rp. qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)29.6 0
0 . 0 0 0
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)
0
ssssssssssssssssssss)tttttttttttttttttttt)
-uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) 0
2) Belanja Alat Tulis Kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Rp. yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)500. 0
0 0
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)
0
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)
-ccccccccccccccccccccc)
0
3) Belanja Material Pelatihan fffffffffffffffffffff)
Rp. ggggggggggggggggggggg)7.00 0
. 0 0 0
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)
0
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)
-kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk)
0
4) Belanja Cetak nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)
Rp. ooooooooooooooooooooo)1.16 0
.
ppppppppppppppppppppp)
0
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)
-sssssssssssssssssssss)
(27)
0 0 0 5) Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Rp.
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) 10.5
0 0 . 0 0 0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
0
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)
0
6) Belanja Pakaian Kerja Lapangan dddddddddddddddddddddd)
Rp. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)17.5 0
0 . 0 0 0
ffffffffffffffffffffff)
0
gggggggggggggggggggggg)hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
0
7) Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber llllllllllllllllllllll)Rp. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)29.6 0
0 . 0 0 0
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)
0
oooooooooooooooooooooo)pppppppppppppppppppppp)
-qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)
0
8) Belanja Alat Tulis Kantor tttttttttttttttttttttt)
Rp. uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)500. 0
0 0
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv)
0
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
-yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)
0
(28)
Rp. 7.00 0 . 0 0 0
0 - 0
10) Belanja Cetak jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)
Rp. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk)1.16 0
. 0 0 0
lllllllllllllllllllllll)
0
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)
-ooooooooooooooooooooooo)
0
11) Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)Rp. sssssssssssssssssssssss)10.5 0
0 . 0 0 0
ttttttttttttttttttttttt)
0
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv)
-wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)
0
12) Belanja Pakaian Kerja Lapangan zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Rp.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) 17.5
0 0 . 0 0 0
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)
0
cccccccccccccccccccccccc)dddddddddddddddddddddddd)
-eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)
0
b. Pembinaan Mental dan Fisik Personil Aparat Satpol PP melalui Olahraga Beladiri
1) Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber gggggggggggggggggggggggg)Rp. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)48.0 0
0 . 0
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
1
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)
(29)
0 0 2) Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan oooooooooooooooooooooooo)Rp. pppppppppppppppppppppppp)19.2 0
0 . 0 0 0
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)
1
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)
Rp. ssssssssssssssssssssssss)17. tttttttttttttttttttttttt)9
3) Belanja Pakaian Olahraga wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Rp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)6.00
0 . 0 0 0
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)
1
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)
Rp. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)5.5 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)9
4) Belanja Modal Plank Kantor eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Rp. fffffffffffffffffffffffff)1.50
0 . 0 0 0
ggggggggggggggggggggggggg)
1
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)
Rp. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)- jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)0
5) Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Olahraga Beladiri mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)Rp. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)6.27 5
. 0 0 0
ooooooooooooooooooooooooo)
1
ppppppppppppppppppppppppp)
Rp. qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)5.0 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)8
6) Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)Rp. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv)48.0 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
(30)
0 0 . 0 0 0
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) TOTAL bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)cccccccccccccccccccccccccc) 2.4
1 6 . 4 8 8 . 5 0 0
dddddddddddddddddddddddddd)eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)ffffffffffffffffffffffffff) 2.2
gggggggggggggggggggggggggg) 9
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
(31)
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program yang bertujuan untuk memenuhi secara keseluruhan kebutuhan di kantor khususnya dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi dan semua faktor pendukungnya demi lancarnya urusan administrasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan terpenuhinya kebutuhan administrasi ini dapat menciptakan kinerja yang baik dari setiap personil sehinga seluruh kegiatan administrasi dapat dilakukan dengan baik dan diharapkan memberikan hasil yang maksimal.
llllllllllllllllllllllllll) Dalam pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tidak ada masalah yang dihadapi karena itu semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yaitu :
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dibutuhkan pegawai honorer/tidak tetap dan tenaga kontrak dalam kegiatan pelayanan dan keamanan di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi. Untuk itu di dalam kegiatan ini dituangkan alokasi dana untuk membayar honorarium untuk pegawai honorer dan tenaga kontrak tersebut dan belanja jasa pelayanan keamanan dalam 1 (satu) tahun. Jumlah personil untuk pegawai honorer/tenaga harian lepas yaitu 11 orang dan tenaga kontrak yaitu 34 orang.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Alokasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu sebesar Rp. 324.000.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 315.200.000 ,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 97%.
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
oooooooooooooooooooooooooo) Dalam penyelenggaraan administrasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dibutuhkan kegiatan jasa komunikasi yaitu belanja telepon, belanja listrik, belanja surat kabar/majalah, belanja buku-buku peraturan dan perundang-undangan serta belanja internet. Untuk belanja telepon, belanja listrik, belanja internet dan belanja surat kabar/majalah direalisasikan setiap bulannya dalam 1 (satu) tahun.
pppppppppppppppppppppppppp) Alokasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yaitu sebesar Rp.12.860.000,- dengan rincian sebagai berikut:
- Belanja Telepon Rp.
2.400.000,-- Belanja Listrik Rp.
7.200.000,-- Belanja Surat Kabar/Majalah Rp.
3.710.000,-- Belanja Kawat/Faximile/internet Rp.
3.000.000,-- Belanja Modal Buku Peraturan Perundang-Undangan Rp. 2.000.000,-qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)
(32)
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Realisasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yaitu sebesar Rp 16.280.000,- , sedangkan persentase realisasinya yaitu 80 % dengan rincian sebagai berikut :
ssssssssssssssssssssssssss) Belanja Telepon tttttttttttttttttttttttttt)uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) 1.49
3 . 5 2 6
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Belanja Listrik wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 5.44
9 . 3 6 0 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Belanja Surat
Kabar/Majalah
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) 1.68
0 . 0 0 0 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Belanja
Kawat/Faximile/internet
ccccccccccccccccccccccccccc)ddddddddddddddddddddddddddd) 2.64
3 . 0 0 0 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Belanja
Modal Buku Peraturan Perundang-Undangan
fffffffffffffffffffffffffff)ggggggggggggggggggggggggggg) 1.75
7 . 0 0 0 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perpanjangan STNK dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perpanjangan STNK & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ini bertujuan supaya semua kendaraan dinas/operasional yaitu kendaraan dinas roda 6 (enam), roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dapat terpelihara dengan baik, yang meliputi belanja bahan bakar minyak/gas, belanja jasa service kendaraan, belanja penggantian suku cadang dan belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Alokasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perpanjangan STNK & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yaitu sebesar Rp. 154.358.000,- dengan rincian sebagai berikut :
(33)
2 0 . 0 0 0 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Belanja
Premi Asuransi Barang Milik Daerah ooooooooooooooooooooooooooo)ppppppppppppppppppppppppppp)5.25 0
. 0 0 0 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Belanja
Jasa Service Kendaraan rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)sssssssssssssssssssssssssss)28.5 0
0 . 0 0 0 ttttttttttttttttttttttttttt) Belanja Penggantian
Suku Cadang
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) 94.3
0 0 . 0 0 0
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)12.8 0
0 . 0 0 0 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Realisasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perpanjangan STNK & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yaitu sebesar Rp. 218.770.000,- , sedangkan persentase realisasinya yaitu 97 % dengan rincian sebagai berikut:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) Belanja
Bahan Bakar Minyak/Gas bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)cccccccccccccccccccccccccccc)77.6 7
0 . 0 0 0 dddddddddddddddddddddddddddd) Belanja
Premi Asuransi Barang Milik Daerah
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)ffffffffffffffffffffffffffff) 5.24
7 . 8 0 0
(34)
gggggggggggggggggggggggggggg) Belanja
Jasa Service Kendaraan hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)27.3 8
0 . 0 0 0 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Belanja Penggantian Suku
Cadang
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk)llllllllllllllllllllllllllll) 90.8
6 6 . 0 0 0
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)oooooooooooooooooooooooooooo) 12.0
4 5 . 5 0 0 d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
pppppppppppppppppppppppppppp) Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan bersih di dalam lingkungan kantor yang menunjang jalannya kegiatan administrasi yang baik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang meliputi belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih.
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Alokasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yaitu sebesar Rp. 15.021.500,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 12.330.500,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 82 %.
e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Dalam penyelenggaraan administrasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebagai faktor penunjang utama sehingga semua urusan administrasi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
ssssssssssssssssssssssssssss) Alokasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu sebesar Rp. 15.029.500,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 15.028.000,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 100 %.
f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
tttttttttttttttttttttttttttt) Dalam penyelenggaraan administrasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga dibutuhkan kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebagai faktor penunjang sehingga semua urusan administrasi
(35)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yaitu sebesar Rp. 12.600.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 11.986.000,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 95 %.
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Tujuan dilaksanakannya kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tersedianya dengan baik alat penerangan untuk bangunan kantor yang meliputi belanja alat listrik dan elektronik.
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Alokasi anggaran dalam kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu sebesar Rp. 13.120.500,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 2.815.000,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 48 %.
h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Tujuan dilaksanakannya kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah untuk terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dengan instansi-instansi atau dinas-dinas yang berkaitan dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Tebing Tinggi, sehingga dapat menjalin kerjasama yang baik dengan instansi atau dinas tersebut, dan bagi pegawai yang mengikuti rapat diharapkan dapat ditingkatkan pengetahuan dan wawasannya untuk memajukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Tebing Tinggi.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Alokasi anggaran dalam kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Perjalanan Dinas Dalam Daerah
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) 45.0
0 0 . 0 0 0 ccccccccccccccccccccccccccccc) Perjalanan
Dinas Luar Daerah ddddddddddddddddddddddddddddd)eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)100. 0
0 0 . 0 0 0 fffffffffffffffffffffffffffff) Realisasi anggaran dalam kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yaitu sebesar Rp. 79.904.100,- dengan rincian sebagai berikut :
(36)
Dinas Dalam Daerah 44.9 3 5 . 0 0 0
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Perjalanan Dinas Luar Daerah kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk)lllllllllllllllllllllllllllll) 81.0
4 9 . 7 0 1 . mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) Sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 87 %.
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas guna meningkatkan kinerja aparatur atau personil yang bekerja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan juga menciptakan suasana kerja yang baik dan nyaman.
ooooooooooooooooooooooooooooo) Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ditemukan permasalahan khususnya dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa karena tidak ada personil yang lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut kantor Satuan Polisi Pamong Praja mengambil kebijaksanaan meminta bantuan personil kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk diperbantukan sebagai Panitia Pengadaan Barang/jasa (PPBJ).
ppppppppppppppppppppppppppppp) Dengan adanya keadaan ini,sedikit menghambat proses pengadaan barang/jasa di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ini, diharapkan adanya penambahan personil yang lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sehingga tidak perlu lagi meminta bantuan pada dinas lain dalam setiap pengadaan barang/jasa.
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu :
a) Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional meliputi kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
(37)
kebutuhan personil akan kendaraan Roda 2 (dua) yang akan difungsikan sebagai kendaraan Patroli dan Pengawalan bagi aktifitas pejabat negara maupun daerah ke lokasi lokasi yang tidak dapat terjangkau oleh kendaraan roda 4 (empat). Disamping itu, kendaraan ini juga dapat difungsikan guna melakukan patroli rutin di dalam kota. sssssssssssssssssssssssssssss) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 97.326.000,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 97 %.
b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
ttttttttttttttttttttttttttttt) Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sehingga personil dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Adapun pengadaan perlengkapan gedung kantor ini berupa peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan prasarana di ruang kantor yang dapat menciptakan suasana ruang kerja yang nyaman bagi personilnya.
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yaitu sebesar Rp. 195.550.000,- dengan rincian sebagai berikut :
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv)Belanja Bahan Busana wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 100.
000 .00 0 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)Belanja Modal
Pengadaan Tempat Tidur
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) 1.800.
000 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Belanja Modal
Pengadaan Handycam
cccccccccccccccccccccccccccccc)
Rp. dddddddddddddddddddddddddddddd)12.500 .00
0 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Belanja Modal
Pengadaan Faximili
ffffffffffffffffffffffffffffff)
Rp. gggggggggggggggggggggggggggggg)5.000. 000
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) Belanja Modal Pengadaan Radio SSB
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
Rp. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)2.000. 000
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
llllllllllllllllllllllllllllll)
Rp. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)30.000
.00 0 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Belanja Modal
Pengadaan Radio/Televisi UHF
oooooooooooooooooooooooooooooo)
Rp. pppppppppppppppppppppppppppppp)80.000 .00
0 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Belanja Modal
Pengadaan Borgol
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)
(38)
.00 0 tttttttttttttttttttttttttttttt) Belanja Modal Pengadaan
Sangkur/Bayonet
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)
Rp. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv)4.500. 000
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Bel
anja Modal Pengadaan Perisai/Tameng
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Rp. yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)12.000 .00
0 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Belanja Modal
Pengadaan Pentungan
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)
Rp. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)20.000 .00
0 ccccccccccccccccccccccccccccccc) Belanja Modal
Pengadaan Helm
ddddddddddddddddddddddddddddddd)
Rp. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)9.000. 000
fffffffffffffffffffffffffffffff) Belanja Modal Pengadaan Sentelop/Senter
ggggggggggggggggggggggggggggggg)
Rp. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)6.000. 000
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Adapun realisasi dari kegiatan ini yakni sebesar 99% dengan rincian sebagai berikut:
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Belanja Bahan Busana kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk)lllllllllllllllllllllllllllllll) 1.750.
000
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)ooooooooooooooooooooooooooooooo) 12.450
.00 0 ppppppppppppppppppppppppppppppp) Belanja Modal
Pengadaan Handycam
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Rp. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)4.950.
000 sssssssssssssssssssssssssssssss) Belanja Modal
Pengadaan Faximili
ttttttttttttttttttttttttttttttt)
Rp. uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)1.958. 000
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Belanja Modal Pengadaan Radio SSB
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Rp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)29.650
.00 0 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Belanja Modal
Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)
Rp. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)79.550 .00
0 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Belanja
Modal Pengadaan Radio/Televisi UHF
cccccccccccccccccccccccccccccccc)
Rp. dddddddddddddddddddddddddddddddd)9.900. 000
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Belanja Modal Pengadaan Borgol
ffffffffffffffffffffffffffffffff)
Rp. gggggggggggggggggggggggggggggggg)4.200. 000
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) Belanja Modal Pengadaan Sangkur/Bayonet
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
Rp. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)12.000 .00
0 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Belanja Modal llllllllllllllllllllllllllllllll)
(39)
.00 0 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Belanja
Modal Pengadaan Pentungan
oooooooooooooooooooooooooooooooo)
Rp. pppppppppppppppppppppppppppppppp)8.250. 000
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Belanja Modal Pengadaan Helm
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)
Rp. ssssssssssssssssssssssssssssssss)5.800. 000
tttttttttttttttttttttttttttttttt) Belanja Modal Pengadaan Sentelop/Senter
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)
Rp. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv)2.640. 000
c) Pengadaan Peralatan Gedung
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2011 bertujuan untuk menambah peralatan kantor yang dibutuhkan sehingga untuk melancarkan tugas-tugas yang dilaksanakan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu sebesar Rp. 121.700.000,- dengan rincian sebagai berikut :
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Belanja
Modal Almari zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)6.000. 000
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Bel anja Modal Filling Kabinet
ccccccccccccccccccccccccccccccccc)ddddddddddddddddddddddddddddddddd) 6.000.
000 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Bel
anja Modal White Board
fffffffffffffffffffffffffffffffff)ggggggggggggggggggggggggggggggggg) 2.000.
000 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) Bel
anja Modal Tenda
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) 11.000
.00 0 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Bel
anja Modal Pintu lllllllllllllllllllllllllllllllll)mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)4.000. 000
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Bel anja Modal Komputer/PC
ooooooooooooooooooooooooooooooooo)ppppppppppppppppppppppppppppppppp) 14.000
.00 0 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Bel
anja Modal Komputer Notebook/Laptop rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)sssssssssssssssssssssssssssssssss)20.000 .00
0
ttttttttttttttttttttttttttttttttt) Belanja Modal Printer uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) 4.500.
000
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)
Belanja Modal CPU xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)8.000. 000
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Bel anja Modal UPS/Stabilizer
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) 2.200.
(40)
cccccccccccccccccccccccccccccccccc) Bel anja Modal Pengadaan Meja Kerja
dddddddddddddddddddddddddddddddddd)eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) 10.000
.00 0 ffffffffffffffffffffffffffffffffff) Belanja Modal
Pengadaan Meja Rapat gggggggggggggggggggggggggggggggggg)hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)30.000 .00
0 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Belanja Modal
Pengadaan Kursi Kerja
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) 4.000.
000 llllllllllllllllllllllllllllllllll) Realisasi anggaran dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu sebesar Rp. 120.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)
Belanja Modal Almari nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)oooooooooooooooooooooooooooooooooo)5.775. 000
pppppppppppppppppppppppppppppppppp) Bel anja Modal Filling Kabinet
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) 6.000.
000 ssssssssssssssssssssssssssssssssss) Bel
anja Modal White Board tttttttttttttttttttttttttttttttttt)uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)1.950. 000
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Bel anja Modal Tenda
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 11.000
.00 0 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Bel
anja Modal Pintu zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)4.000. 000
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Belanja Modal Komputer/PC
ccccccccccccccccccccccccccccccccccc)ddddddddddddddddddddddddddddddddddd) 13.860
.00 0 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)
Belanja Modal Komputer Notebook/Laptop fffffffffffffffffffffffffffffffffff)ggggggggggggggggggggggggggggggggggg)19.905 .00
0 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)
Belanja Modal Printer
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) 4.488.
000 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Bel
anja Modal CPU
lllllllllllllllllllllllllllllllllll)mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 7.950.
000 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)
Belanja Modal UPS/Stabilizer
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo)ppppppppppppppppppppppppppppppppppp) 2.156.
000 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq)
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)sssssssssssssssssssssssssssssssssss)9.916. 000
ttttttttttttttttttttttttttttttttttt) Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) 29.500
(41)
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) 4.000.
000 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 99 %.
d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk memelihara sarana kerja yang berada dalam lingkungan kantor yaitu belanja service peralatan kantor.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yaitu sebesar Rp. 33.500.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 33.305.000,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 99 %.
e) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk terwujudnya gedung kantor yang lebih baik dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif.
dddddddddddddddddddddddddddddddddddd) Alokasi anggaran dalam kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yaitu sebesar Rp. 377.500.000,-, dengan rincian sebagai berikut:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)
Belanja Bahan Baku Bangunan ffffffffffffffffffffffffffffffffffff)gggggggggggggggggggggggggggggggggggg) 8.5
00. 000 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)
Belanja Pemeliharaan Gedung
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)
30. 000 .00 0 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Bel
anja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung kantor
llllllllllllllllllllllllllllllllllll)mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2
41. 000 .00 0 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Gudang
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo)pppppppppppppppppppppppppppppppppppp)
98. 000 .00 0
(42)
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Adapun realisasi dari kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 374.480.000,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 99 %, dengan rincian sebagai berikut:
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Belanja Bahan Baku Bangunan
ssssssssssssssssssssssssssssssssssss)tttttttttttttttttttttttttttttttttttt) 8.360.
000 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)
Belanja Pemeliharaan Gedung
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv)wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) 29.470
.00 0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Bel
anja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung kantor
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy)zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) 239.15
0.0 00 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Gudang
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc) 97.500
.00 0 f) Pembuatan Pos Piket/Pos Penjagaan dan Pembuatan Pavin Blok Halaman
Kantor
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd) Kegiatan Pembuatan Pos Piket/Pos Penjagaan dan Pembuatan Pavin Blok Halaman Kantor bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengamanan kantor serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan personil dalam menjalankan tugasnya pada Kantor Satpol PP Kota Tebing Tinggi,
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pos Piket/Pos Penjagaan dan Pembuatan Pavin Blok Halaman Kantor yaitu sebesar Rp. 85.000.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 73.722.500,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 87 %.
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff)
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggg) hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)
III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Program Peningkatan Disiplin Aparatur merupakan program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas bagi personil yang bekerja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sehingga menciptakan kedisiplinan dalam berpakaian dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan disiplin aparatur ini, tidak ditemukan permasalahan yang dapat menghambat proses berjalannya program dan kegiatan-kegiatan yang tercakup di dalamnya.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :
a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
lllllllllllllllllllllllllllllllllllll) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah bertujuan untuk
(43)
menciptakan disiplin dan kerapian dalam berpakaian dinas.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) Alok
asi anggaran dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yaitu sebesar Rp. 19.697.500,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 19.505.000,-sehingga persentase realisasinya yaitu sebesar 99 %.
b) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas lapangan (PDL) bagi personil di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dapat menciptakan disiplin dan kerapian dalam berpakaian dinas.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan yaitu sebesar Rp. 132.770.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 125.482.500,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 95 %.
IV. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppp) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan merupakan program pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di seluruh wilayah kota Tebing Tinggi dengan menurunkan tingkat gangguan akan keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Disamping itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk melakukan penertiban dan penegakkan peraturan daerah khususnya izin retribusi dan pajak daerah guna membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi dan pajak daerah
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Dalam pelaksanaan Program terutama dalam kegiatan penertiban perizinan bangunan, pajak reklame dan retribusi izin gangguan usaha. Dalam kegiatan ini, data yang dimiliki oleh tim tidak lengkap dan akurat khususya mengenai pihak perorangan/badan usaha yang telah memiliki izin-izin dimaksud. Hal ini menyebabkan tim kesulitan untuk mengidentifikasi objek di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Kondisi ini terjadi akibat kurangnya koordinasi di antara SKPD yang membidangi perizinan terkait untuk menyampaikan data data mengenai perkembangan perizinan di lapangan. Dengan demikian, kinerja personil untuk melakukan pengawasan terhadap objek retribusi dan pajak daerah menjadi kurang efektif. Untuk kedepannya, diharapkan agar setiap data perkembangan perizinan yang terjadi dilapangan disampaikan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi sehingga personil dapat melakukan pengawasan lebih ketat dan efektif.
sssssssssssssssssssssssssssssssssssss) Selain itu, Permasalahan lain yang timbul selain pada kegiatan di atas, yaitu masih terbatasnya SDM personil dalam
(44)
menjalankan tugas rutin di bagian operasional yakni tidak adanya Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan tersebut
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt) Dalam kegiatan Operasi Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila (Gepeng), dimana setelah dilaksanakan operasi, tidak ada tempat maupun sistem pembinaan yang dapat digunakan untuk menimbulkan efek jera terhadap Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila (Gepeng). Selain itu, jika dikirim ke luar daerah, proses administrasinya sangat birokratis. Dengan demikian maka setelah dilepas, para Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila (Gepeng) yang telah terjaring tersebut akan kembali ke tempatnya semula. Solusi yang ditempuh dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu perlu dibangun tempat penampungan khusus bagi gelandangan, pengemis dan orang gila di wilayah kota Tebing Tinggi.
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) Dalam kegiatan operasi penertiban PKL khususnya di wilayah pasar gambir dan Jalan MT Haryono, penertiban juga tidak dapat berlangsung secara efektif. Hal ini disebabkan karena tidak adanya “garis batas/markah” yang diperkenankan bagi para pedagang untuk menjajakan dagangannya. Para pedagang yang telah ditertibkan akan kembali menjajakan dagangannya kembali di badan jalan apabila personil telah meninggalkan lokasi. Tindakan yang telah diambil sampai saat ini hanya berupa tindakan persuasif, karena tidak adanya PPNS yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri dari :
a) Pengendalian Keamanan Lingkungan
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)
Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di seluruh kota Tebing Tinggi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan berupa lembur PNS yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 159.995.400,- sedangkan persentase realisasinya yaitu 100 sebesar %.
b) Operasi Penertiban dan Penegakan Perda
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Pelaksanaan kegiatan Operasi Penertiban dan Penegakan Perda dilakukan guna melakukan pengawasan dan penegakkan terhadap peraturan daerah khususnya Perda Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penataan Lingkungan dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II-Tebing Tinggi, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah serta Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
(45)
kegiatan ini yang dilaksanakan sebanyak 10 kali kegiatan yaitu sebesar Rp. 55.000.000,-. Adapun rincian kegiatan nya yakni sebagai berikut:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc) 45.500
.00 0 dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff) 9.500.
000 gggggggggggggggggggggggggggggggggggggg) Seluruh dana yang telah dialokasikan di atas dapat terserap seluruhnya yakni Rp. 55.000.000. sehingga, realisasi kegiatan ini mencapai 100%.
V. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal merupakan salah satu program pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk menciptakan suasanan yang aman, tertib dan terkendali di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Dalam program ini terdapat satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yakni Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dgn TNI/POLRI dan Kejaksaan. Hal ini disebabkan karena terhambat oleh Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, dimana setiap penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) harus dilaksanakan oleh Institusi Diklat yang telah terakreditasi. Dengan demikian, maka SKPD terkait tidak dapat melaksanakannya secara langsung.
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
a) Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dgn TNI/POLRI dan Kejaksaan
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dgn TNI/POLRI dan Kejaksaan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan personil Satpol PP khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll) Adapun alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan ini yakni Rp. 66.260.000. namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena terhambat oleh Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Dengan demikian realisasi dari kegiatan ini adalah 0%
(1)
memenuhi pakaian dinas harian (PDH) bagi personil administrasi yang dapat menciptakan disiplin dan kerapian dalam berpakaian dinas.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) Alok
asi anggaran dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yaitu sebesar Rp. 19.697.500,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 19.505.000,-sehingga persentase realisasinya yaitu sebesar 99 %.
b) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas lapangan (PDL) bagi personil di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dapat menciptakan disiplin dan kerapian dalam berpakaian dinas.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan yaitu sebesar Rp. 132.770.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 125.482.500,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 95 %.
IV. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppp) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan merupakan program pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di seluruh wilayah kota Tebing Tinggi dengan menurunkan tingkat gangguan akan keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Disamping itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk melakukan penertiban dan penegakkan peraturan daerah khususnya izin retribusi dan pajak daerah guna membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi dan pajak daerah
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Dalam pelaksanaan Program terutama dalam kegiatan penertiban perizinan bangunan, pajak reklame dan retribusi izin gangguan usaha. Dalam kegiatan ini, data yang dimiliki oleh tim tidak lengkap dan akurat khususya mengenai pihak perorangan/badan usaha yang telah memiliki izin-izin dimaksud. Hal ini menyebabkan tim kesulitan untuk mengidentifikasi objek di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Kondisi ini terjadi akibat kurangnya koordinasi di antara SKPD yang membidangi perizinan terkait untuk menyampaikan data data mengenai perkembangan perizinan di lapangan. Dengan demikian, kinerja personil untuk melakukan pengawasan terhadap objek retribusi dan pajak daerah menjadi kurang efektif. Untuk kedepannya, diharapkan agar setiap data perkembangan perizinan yang terjadi dilapangan disampaikan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi sehingga personil dapat melakukan pengawasan lebih ketat dan efektif.
(2)
menjalankan tugas rutin di bagian operasional yakni tidak adanya Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan tersebut
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt) Dalam kegiatan Operasi Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila (Gepeng), dimana setelah dilaksanakan operasi, tidak ada tempat maupun sistem pembinaan yang dapat digunakan untuk menimbulkan efek jera terhadap Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila (Gepeng). Selain itu, jika dikirim ke luar daerah, proses administrasinya sangat birokratis. Dengan demikian maka setelah dilepas, para Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila (Gepeng) yang telah terjaring tersebut akan kembali ke tempatnya semula. Solusi yang ditempuh dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu perlu dibangun tempat penampungan khusus bagi gelandangan, pengemis dan orang gila di wilayah kota Tebing Tinggi.
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) Dalam kegiatan operasi penertiban PKL khususnya di wilayah pasar gambir dan Jalan MT Haryono, penertiban juga tidak dapat berlangsung secara efektif. Hal ini disebabkan karena tidak adanya “garis batas/markah” yang diperkenankan bagi para pedagang untuk menjajakan dagangannya. Para pedagang yang telah ditertibkan akan kembali menjajakan dagangannya kembali di badan jalan apabila personil telah meninggalkan lokasi. Tindakan yang telah diambil sampai saat ini hanya berupa tindakan persuasif, karena tidak adanya PPNS yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri dari : a) Pengendalian Keamanan Lingkungan
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)
Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di seluruh kota Tebing Tinggi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan berupa lembur PNS yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 159.995.400,- sedangkan persentase realisasinya yaitu 100 sebesar %.
b) Operasi Penertiban dan Penegakan Perda
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Pelaksanaan kegiatan Operasi Penertiban dan Penegakan Perda dilakukan guna melakukan pengawasan dan penegakkan terhadap peraturan daerah khususnya Perda Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penataan Lingkungan dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II-Tebing Tinggi, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah serta Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
(3)
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yang dilaksanakan sebanyak 10 kali kegiatan yaitu sebesar Rp. 55.000.000,-. Adapun rincian kegiatan nya yakni sebagai berikut:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc) 45.500
.00 0
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff) 9.500.
000 gggggggggggggggggggggggggggggggggggggg) Seluruh dana yang telah dialokasikan di atas dapat terserap seluruhnya yakni Rp. 55.000.000. sehingga, realisasi kegiatan ini mencapai 100%.
V. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal merupakan salah satu program pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk menciptakan suasanan yang aman, tertib dan terkendali di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Dalam program ini terdapat satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yakni Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dgn TNI/POLRI dan Kejaksaan. Hal ini disebabkan karena terhambat oleh Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, dimana setiap penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) harus dilaksanakan oleh Institusi Diklat yang telah terakreditasi. Dengan demikian, maka SKPD terkait tidak dapat melaksanakannya secara langsung.
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
a) Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dgn TNI/POLRI dan Kejaksaan
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dgn TNI/POLRI dan Kejaksaan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan personil Satpol PP khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll) Adapun alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan ini yakni Rp. 66.260.000. namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena terhambat oleh Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Dengan demikian realisasi dari kegiatan ini adalah 0%
(4)
b) Pembinaan Mental dan Fisik Personil Aparat Satpol PP melalui Olahraga Beladiri
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Kegiatan Pelatihan Seni Bela Diri pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah bertujuan untuk meningkatkan semangat, mental dan fisik personil khususnya di lapangan sehingga personil tampil lebih sehat jasmani guna bekerja dengan lebih prima.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo) Alokasi anggaran dalam kegiatan Pelatihan Seni Bela Diri yaitu sebesar Rp. 80.975.000,- dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 75.787.000,- sedangkan persentase realisasinya yaitu sebesar 94 %.
5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppp) Adapun permasalahan utama yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Keterbatasan SDM Aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Keterbatasan jumlah aparatur khususnya pada regu operasional, mengakibatkan terhambatnya kinerja satpol PP dalam operasi-operasi penegakkan peraturan daerah maupun menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Jadwal kegiatan operasi yang seringkali berbenturan dengan jadwal kegiatan pengawalan dan pengamanan kegiatan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah lainnya, menyebabkan distribusi personil tidak dapat dilakukan secara proporsional.
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Disamping itu, keterbatasan kualitas SDM aparatur khususnya yang memiliki sertifikat PPNS menyebabkan penanganan pelanggaran Peratura Daerah dan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) lainnya tidak dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss) Tidak efektifnya pengawasan dan penertiban terhadap izin gangguan usaha,mendirikan bangunan maupun pajak reklame utamanya diakibatkan oleh kurangnya koordinasi dengan instansi yang membidangi urusan terkait. Salah satu faktor yang paling menentukan yakni tidak lengkap dan akuratnya data yang disampaikan oleh instansi yang membidangi perizinan terkait mengenai pihak perorangan/badan usaha yang telah memiliki izin dimaksud. Dalam hal ini, upaya pengawasan dan penertiban objek retribusi dan pajak daerah yang tidak memiliki izin maupun memiliki izin yang telah kadaluarsa tidak berjalan optimal.
(5)
c. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang telah di atur di dalam Peraturan dan Kebijakan Daerah yang berlaku.
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt) Ketertiban dan ketentraman umum dapat terselenggara dengan baik apabila turut didukung oleh kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Rendahnya kualitas penanganan hukum akibat keterbatasan kualitas SDM yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Tebing Tinggi, tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar peraturan.
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) Disamping itu, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku, juga menjadi faktor utama penyebab masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap Peraturan dan Kebijakan Daerah yang berlaku.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Bergerak dari permasalahan di atas, untuk kedepannya perlu diambil solusi penanganan masalah berupa:
a. Permasalahan SDM aparatur pada Kantor Satpol PP Kota Tebing Tinggi dapat diatasi dengan adanya penambahan jumlah aparatur. Disamping itu, juga diperlukan adanya peningkatan anggaran khususnya untuk memberikan kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dasar Satpol PP maupun Diklat PPNS.
b. Guna meningkatkan efektifitas pengawasan dan penertiban Peraturan Daerah khususnya mengenai Retribusi dan Pajak Daerah, diperlukan adanya peningkatan kualitas koordinasi terhadap Instansi terkait. Khususnya distribusi data mengenai pihak perorangan/badan yang telah memiliki izin retribusi maupun pajak daerah. Hal ini berguna khususnya dalam mengawasi berbagai objek retribusi/pajak daerah yang izin nya telah kadaluarsa, belum memiliki izin, maupun yang menyalahi ketentuan dalam izin tertulis.
c. Guna memahamkan peraturan dan ketentuan yang berlaku kepada masyarakat, diperlukan adanya kegiatan sosialisasi baik secara lisan, maupun melaui media sosialisasi yang efektif. Disamping itu, juga diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak agar penegakkan peraturan dapat berjalan adil, tegas dan tidak diskriminatif.
(6)