RANCANGAN PERDA RPJMD OKU TIMUR 2016 2021 BAB 9

(1)

(2)

(3)

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A URUSAN WAJIB 1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

1 APM PAUD 65.90 65.93 65.95 65.97 65.98 65.99 65.99

2 APK PAUD 66.00 66.12 66.15 66.17 66.20 66.25 66.25

3 Jumlah Lembaga PAUD 397 Unit 399 Unit 400 Unit 403 Unit 406 Unit 408 Unit 408 Unit

4 Rasio Guru/Siswa PAUD 6.07 6.10 6.25 6.30 6.50 6.67 6.67

5 Rasio Siswa/Ruang Kelas PAUD 3.33 3.65 3.85 4.50 4.75 5.00 5.00

6 APM SD 99.08 99.10 99.12 99.14 99.16 99.18 99.18

7 APK SD 107.54 107.56 107.58 107.61 107.65 107.67 107.67

8 Rasio Guru/Siswa SD 2.85 3.00 3.05 3.07 3.10 3.12 3.12

9 Rasio Siswa/Ruang Kelas SD 1.27 1.86 2.35 2.68 2.88 3.12 3.12

10 APM SMP 84.50 84.58 84.65 84.70 84.77 84.84 84.84

11 APK SMP 94.52 99.60 99.74 99.74 99.81 99.89 99.89

12 Rasio Guru/Siswa SMP 2.58 2.60 2.71 2.71 2.75 2.78 2.78

13 Rasio Siswa/Ruang Kelas SMP 3.02 3.05 3.07 3.09 3.11 3.13 3.13

14 Angka Kelulusan SD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 Angka Kelulusan SMP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Nilai Rata-Rata UN SD 76.00 76.00 76.20 76.34 76.40 76.45 76.45

17 Nilai Rata-Rata UN SMP 45.45 45.60 46.44 46.50 46.60 46.82 46.82

18 Angka Putus Sekolah SD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Angka Putus Sekolah SMP 0.74 0.65 0.40 0.35 0.15 0.10 0.10

20 Jumlah Pendaftaran Murid Baru PAUD (siswa) 6.374 Siswa 6.400 Siswa 6.499 Siswa 6.520 Siswa 6.520 Siswa 6.591 Siswa 6.591 Siswa

21 Jumlah Pendaftaran Murid Baru SD (Siswa) 11.695 Siswa 12.300 Siswa 12.905 Siswa 13.575 Siswa 14.180 Ssiwa 14.830 Siswa 14.830 Siswa 22 Jumlah Pendaftaran Murid Baru SMP (Siswa) 12.021 Siswa 13.530 Siswa 13.621 Siswa 13.742 Siswa 13.862 Siswa 13.976 Siswa 13.976 Siswa

23 Angka Mengulang SD 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00

No

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

23 Angka Mengulang SD 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00

24 Angka Mengulang SMP 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.00 0.00

25 Persentase Guru Berkualifikasi S1 Jenjang PAUD

28% 28% 29% 29% 30% 30% 30%

26 Persentase Guru Berkualifikasi S1 Jenjang SD 68% 73% 80% 86% 89% 90% 90%

27 Persentase Guru Berkualifikasi S1 Jenjang SMP 79% 81% 84% 88% 90% 94% 94%

28 Angka Melek Huruf 94.94 94.96 94.97 94.99 95.10 95.25 95.25

29 Angka Lama Sekolah SD (tahun) 6.05 Tahun 6.04 Tahun 6.03 Tahun 6.02 Tahun 6.01 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 30 Angka Lama Sekolah SMP (tahun) 3.07 Tahun 3.06 Tahun 3.04 Tahun 3.03 Tahun 3.02 Tahun 3 Tahun 3 Tahun

2 URUSAN WAJIB KESEHATAN DINAS KESEHATAN

1 Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 95.87% 95% 96% 96% 97% 97% 97%

2 Presentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten (PN)

92.07% 90% 91% 92% 93% 94% 94%

3 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80.10% 80% 81% 81% 82% 82% 82%

4 Cakupan pelayanan nifas 87.92% 87% 88% 89% 90% 90% 90%

5 Cakupan komplikasi neonatus dengan komplikasi yang ditangani

34.39% 35% 37% 38% 39% 40% 40%

6 Cakupan kunjungan Neonatal pertama (KN1) 86.76% 86% 87% 88% 89% 90% 90%

7 Cakupan kunjungan bayi 75.78% 75% 76% 77% 78% 79% 79%

8 Cakupan pelayanan anak balita 66.62% 66% 67% 68% 69% 70% 70%

9 Presentase puskesmas yang melaksanakan PKPR

18.10% 20% 25% 30% 35% 40% 40%

10 Presentase puskesmas yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai

0 28% 40% 60% 80% 100% 100%

11 Jumlah puskesmas terakreditasi 0 6 Unit 10 Unit 15 Unit 20 Unit 22 Unit 22 Unit

12 Jumlah puskesmas yang siap akreditasi faskes primer

0 6 Unit 10 Unit 15 Unit 20 Unit 22 Unit 22 Unit

13 Presentase kecamatan yang melaksanakan program bebas pasung bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa

75% 75% 76% 77% 78% 80% 80%

14 Cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada UKP

22,7% 50% 70% 80% 90% 100% 100%

15 Presentase kecamatan yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan Haji standar


(4)

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

16 Presentase puskesmas yang melaksanakan yankes intelegensia anak dan lansia

45.45% 45% 50% 60% 70% 75% 75%

17 Cakupan SD/MI sederajat yang dilakukan penjaringan siswa kelas 1

63.26% 65% 68% 70% 73% 75% 75%

18 Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut 72.27% 72% 75% 76% 78% 80% 80%

19 Jumlah puskesmas santun usila 0 2 Unit 7 Unit 12 Unit 17 Unit 22 Unit 22 Unit

20 Presentase desa yang mencapai UCI 76.30% 76% 77% 78% 79% 80% 80%

21 Presentase penemuan dan penatalaksanaan kasus HIV/AIDS sesuai pedoman

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22 Presentase penemuan dan penatalaksanaan kasus Malaria sesuai pedoman

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

23 Presentase penemuan penderita pneumonia balita

˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1%

24 Jumlah kel/desa yang melaksanakan Posbindu terpadu penyakit tidak menular

11 11 12 15 18 20 20

25 Presentase penemuan dan penatalaksanaan kasus Campak sesuai pedoman

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26 Presentase perempuan usia 30-50 Th di deteksi dini Ca.Cervik dan payudara

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

27 Annual Paracit Insidence (API) ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% 28 Presentase kesembuhan penyakit TB Paru BTA

+

90% 91% 92% 93% 94% 95% 95%

29 Prevalensi HIV/AIDS ˂ 0,5 ˂ 0,5 ˂ 0,5 ˂ 0,5 ˂ 0,5 ˂ 0,5 ˂ 0,5

30 Presentase penemuan dan penanganan penderita DBD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

31 Presentase desa yang terkena KLB yang ditangani˂ 24 jam

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

32 Jumlah kematian jemaah Haji 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang

33 Jumlah kematian ibu maternal 11 10 8 5 4 ˂ 2 ˂ 2

34 Jumlah kematian neonatal 76 75 70 65 60 50 50

35 Jumlah kematian bayi 27 25 20 15 13 10 10

36 Jumlah kematian balita 6 5 4 3 2 ˂ 1 ˂ 1

37 Angka Harapan Hidup 70 Tahun 70 Tahun 70 Tahun 70 Tahun 70 Tahun 70 Tahun 70 Tahun

38 Jumlah balita gizi buruk 76 70 75 70 65 60 60

39 Jumlah balita gizi kurang 92 90 80 70 60 50 50

40 Presentase bumil yang mendapatkan tablet Fe 91.79% 91% 92% 93% 94% 95% 95%

41 Presentase remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD)

0.00% 75% 78% 80% 82% 85% 85%

42 Presentase bayi yang mendapatkan ASI ekslusif 49,1% 50% 52% 55% 57% 60% 60%

43 Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

44 Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S)

81,83% 82% 85% 87% 88% 89% 90%

45 Presentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan 91% 91% 92% 93% 94% 95% 95%

46 Presentase pengadaan obat essensial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

47 Presentase pengadaan obat generik 91% 91% 92% 93% 94% 95% 95%

48 Presentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar

13.50% 15% 40% 60% 80% 100% 100%

49 Industri pangan rumah tangga (IRTP) yang memiliki izin edar sesuai persyaratan

9,1% 20% 40% 50% 60% 75% 75%

50 Presentase laboratorium kesehatan aktif yang melaksanakan pelayanan sesuai standar

40,9% 50% 60% 70% 80% 100% 100%

51 Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu PONED

6 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit

52 Presentase Rumah Sakit yang mampu PONEK 20% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

53 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

54 Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

55 Presentase penduduk yang mendapat Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

56 Presentase kasus yang mendapatkan pelayanan rujukan melalui Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta


(5)

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

57 Presentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Keseshatan Nasional

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

58 Presentase Rumah sehat 60% 60% 61% 62% 63% 64% 65%

59 Presentase TTU sehat 60% 60% 61% 62% 63% 64% 65%

60 Presentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih

60% 60% 61% 62% 63% 64% 65%

61 Presentase TPM sehat 60% 60% 61% 62% 63% 64% 65%

62 Presentase desa Stop BABS 60% 60% 61% 62% 63% 64% 65%

63 Presentase rumah tangga berprilaku Hidup Bersih & Sehat

60% 60% 61% 62% 63% 64% 65%

64 Cakupan desa siaga aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

65 Presentase posyandu purnama & mandiri 90% 91% 92% 93% 94% 95% 95%

66 Presentase kecamatan yang memiliki peraturan KTR

0 2 Kec 5 Kec 10 Kec 15 Kec 20 Kec 20 Kec

67 Presentase puskesmas yang memiliki Dokter sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

68 Presentase puskesmas yang memiliki Dokter gigi sesuai standar

18.20% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

69 Presentase desa yang memiliki Bidan sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR

1 Persentase Tenaga Medis dan non Medis yang mengikuti Pelatihan

20% 40% 60% 70% 80% 90% 100%

2 Jumlah Kunjungan Pasien pertahun 23.664 orang 24.847 Orang 26.090 Orang 27.394 Orang 28.764 Orang 30.202 Orang 31.712 Orang

3 Persentase Bor pertahun 38.05% 50% 55% 60% 64% 68% 70%

4 Persentase Dokter Spesialist untuk Pelayanan Dasar dan Pelayanan Penunjang Rumah Sakit Sesuai Kelas

54.50% 72.70% 81.10% 100% 100% 100% 100%

5 Persentase Alat Kesehatan Sesuai dengan standar Rumah Sakit

30% 40% 50% 60% 70% 75% 80%

6 Persentase Persediaan Obat Sesuai dengan Standar FORNAS

75% 78% 81% 83% 85% 88% 90%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA

1 Persentase Kematian di IGD dan Ruang Perawatan Kurang dari 24 Jam berkurang

30% 30% 27% 25% 20% 15% 10%

2 Persentase Tenaga Medis dan non Medis yang mengikuti Pelatihan

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

3 Jumlah Kunjungan Pasien pertahun 17.000 orang 20.000 Orang 22.000 Orang 24.000 Orang 26.000 Orang 28.000 Orang 30.000 Orang

4 Persentase Bor pertahun 60.36% 65.00% 68.50% 69.08% 70.05% 72.08% 75.05%

5 Persentase Ambulan yang Berfungsi dengan Baik

20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

6 Persentase Ruang Perawatan yang Berfungsi dengan Baik

40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

7 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kualitas Pengelolaan SJSN Kesehatan

40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

8 Persentase Daya Tanggap (responsiveness) dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Resiko Sosial dan Finansial di Bidang Kesehatan

35.00% 40.00% 55.00% 60.00% 70.00% 85.00% 100.00%

9 Persentase Dokter Spesialist untuk Pelayanan Dasar dan Pelayanan Penunjang Rumah Sakit Sesuai Kelas

34.00% 45.00% 50.00% 55% 60% 70% 80%

10 Persentase Pemberian Kegawatdaruratan yang Bersertifikat yang masih Berlaku (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD)

0.00% 20.00% 35.00% 45% 60% 70% 80%

11 Persentase Alat Kesehatan Sesuai dengan standar Rumah Sakit

10% 15% 30% 45% 50% 60% 80%

12 Persentase Persediaan Obat Sesuai dengan Standar FORNAS

50% 55% 58% 60% 62% 65% 68%

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN

1 masyarakat yang mendapat penyuluhan bebas dari penyalahgunaan narkoba

200 Orang 400 Orang 600 Orang 700 Orang 800 Orang 900 Orang 1.000 Orang

2 Pelajar dan mahasiswa yang bebas dari penyalahgunaan narkoba

600 Orang 800 Orang 1.000 Orang 1.500 Orang 2.000 Orang 2.500 Orang 3.000 Orang

3 korban pecandu narkotika sembuh dari pengaruh narkoba


(6)

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4 kawasan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba

85% 85% 90% 92% 96% 97% 98%

3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

1 Panjang Jalan yang

dibangun/direhab/ditingkatkan dengan kondisi yang baik

334, 28 Km 454,28 Km 574,28 Km 694,28 Km 814,28 Km 932,28 Km 932,57 Km

2 Jumlah jembatan yang dibangun/diperbaiki 32 Buah 40 Buah 48 Buah 56 Buah 62 Buah 72 Buah 72 Buah

DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

1 Luas lahan Irigasi Teknis 38.109 Ha 38.109 Ha 38.109 Ha 38.109 Ha 38.109 Ha 38.109 Ha 38.109 Ha 2 Panjang jaringan irigasi yang dibangun/direhab 77.5 Km 81.5 Km 86.5 km 91.5 Km 97.5 Km 103,5 Km 103,5 Km

3 Panjang Jalan Inspeksi yang dibangun/direhab 150 Km 150 Km 152 Km 155 Km 158 Km 162 Km 162 Km

4 Panjang Sungai yang di Normalisasi 150 Km 167 Km 187 Km 202 Km 234 Km 264 Km 264 Km

5 Jumlah Tepi Sungai yang diperkuat 0 Titik 0 Titik 2 Titik 4 Titik 5 Titik 8 Titik 10 Titik

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

1 Persentase SKPD yang telah memiliki kantor sendiri

83% 86.40% 89.80% 93.20% 96.60% 100.00% 100%

2 Jumlah kantor/Fasilitas Pemerintah yang dibangun

49 Unit 51 Unit 53 Unit 55 Unit 57 Unit 59 Unit 59 Unit

3 Jumlah Kantor Kelurahan/Desa yang di Bangun 150 Unit 181 Unit 212 Unit 243 Unit 274 Unit 305 Unit 305 Unit

4 Jumlah bangunan/Luas bangunan instansi vertikal yang dibangun

5 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit

5 Jumlah sarana prasarana olahraga yang di bangun

2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit

bangun

6 PDRB Sektor Kontruksi 1.776.818,3 Rp 2,195,097.68 Rp 2,420,420.88 Rp 2,645,744.08 Rp 2,871,067.28 Rp 3,096,390.48 Rp 3,321,713.68

4 URUSAN WAJIB PERUMAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

1 Cakupan Layanan Air Bersih 69.16% 71.63% 72.62% 73.50% 74.29% 75% 75.65%

2 Cakupan Layanan Sanitasi Layak 61.20% 66.70% 68.72% 70.49% 72.08% 73.51% 74.82%

3 Panjang Drainase Yang Dibangun 35.000 m 13.000 m 13.000 m 13.000 m 13.000 m 13.000 m 100.000 m 4 Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang

dibangun

100.000 m 20.000 m 20.000 m 20.000 m 20.000 m 20.000 m 200.000 m

5 URUSAN WAJIB TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki Perda RDTR

0 0 1 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan

2 Jumlah Kawasan/Kecamatan yang memiliki Perda RDTR

0 0 1 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan

3 Jumlah kawasan yang memiliki Perbup RTBL 0 0 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan

6 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Persentase Program RPJMD yang diakomodasi dalam RKPD

50% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

2 Persentase SKPD yang menetapkan Renstra SKPD

75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Persentase SKPD yang menyusun Renja SKPD 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Persentase Program RKPD yang terakomodasi dalam APBD

90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Frekuensi Koordinasi Kerjasama Pembangunan 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

7 Persentase kesesuaian antara rencana dan Pelaksanaan pembangunan


(7)

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

8 Persentase kegiatan/Program SKPD yang termonitoring

0% 25% 50% 75% 100% 100% 100%

9 Persentase SKPD yang menyampaikan laporan Triwulan

75% 75% 80% 90% 100% 100% 100%

10 Jumlah Kawasan Perbatasan yang Menjadi Prioritas Pengembangan Ekonomi

0 Kawasan 0 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan 3 Kawasan 4 Kawasan 5 Kawasan

11 Jumlah Kawasan Tertinggal yang Menjadi Prioritas Pengembangan Ekonomi

0 Kawasan 0 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan

12 Jumlah Kawasan Techno Park yang di rencanakan/di bangun

0 Kawasan 0 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan

13 Jumlah Implementasi IPTEK yang tergali 0 Buah 1 Buah 3 Buah 5 Buah 7 Buah 10 Buah 10 Buah

7 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 562 Unit 50 Unit 100 Unit 150 Unit 200 unit 250 Unit 821 Unit

2 Pembuatan ZOSS 1 tempat 0 6 tempat 0 6 tempat 0 13 tempat

3 Pengadaa marka jalan 36.500 m' 6.000 m' 12.000 m' 18.000 m' 30.000 m' 48.000 m' 84.500 m'

4 Pengadaan RPPJ 34 unit 2 unit 4 unit 6 unit 8 unit 10 unit 64 unit

5 Pengadaan Guard Raill 2 unit 0 2 unit 0 0 6 unit 10 unit

6 Pengadaan Halte 11 unit 0 2 unit 2 unit 0 4 unit 19 unit

7 Jumlah Penghargaan AKUT 80 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 180 orang

8 Jumlah pelajar pelopor 250 orang 50 orang 100 orang 150 orang 50 orang 50 orang 500 orang 9 Jumlah kendaraan wajib uji 4.204 unit 4.000 unit 4.000 unit 4.000 unit 4.000 unit 4.000 unit 20.000 unit 10 PDRB Sektor Pergudangan /Transportasi Rp 104,881.74 Rp 126,465.58 Rp 137,257.50 Rp 148,049.42 Rp 158,841.34 Rp 169,633.26 Rp 180,425.18

8 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP BADAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

1 Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100%)

0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

2 Persentase pengaduan masyarakat yang 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

2 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

3 Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan

0% 40% 50% 60% 70% 80% 80%

4 Persentase sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegaiatan meningkat tiap tahun

0% 40% 50% 60% 70% 80% 80%

5 Persentase beban pencemaran air turun melalui pembinaan sumber pencemar

0% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

6 Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada DAS prioritas secara kontinyu

0 1 sungai 2 sungai 2 sungai 3 sungai 3 sungai 3 sungai

7 Jumlah sungai pada DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku

0 1 sungai 2 sungai 2 sungai 3 sungai 3 sungai 3 sungai

8 Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya

0 1 sungai 2 sungai 2 sungai 3 sungai 3 sungai 3 sungai

9 Jumlah sekolah berwawasan lingkungan 10 sekolah 2 sekolah 2 sekolah 2 sekolah 2 sekolah 2 sekolah 10 sekolah 10 Pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh

dan sehat

1 piala 1 piala 1 piala 1 piala 1 piala 1 piala 5 piala

11 Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup

0 30 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 170 orang

12 Jumlah peraturan daerah bidang lingkungan hidup yang diterbitkan

0 1 1 1 1 1 5

13 Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tersedia setiap tahun

0 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan

14 Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional setiap tahun diperbaharui

0 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan

15 Persentase capaian sasaran strategis LH 0 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan 16 Jumlah penurunan laju emisi GRK di 6 sektor

(Pertanian, kehutanan dan lahan Gambut, Energi, Transportasi, industri dan sampah/Limbah)

0 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok

17 Tersedianya data emisi dan polusi air 0 1 laporan 1 laporan 3 laporan 4 laporan 5 laporan 5 laporan

DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN PASAR

1 Jumlah Kecamatan yang Terlayani Pelayanan Persampahan


(8)

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2 Jumlah Retribusi Persampahan/kebersiha Rp 303,718,300 Rp 303,800,000 Rp 304,000,000 Rp 306,000,000 Rp 310,000,000 Rp 315,000,000 Rp 320,000,000 3 Jumlah Volume sampah yang Terangkut 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 4 Jumlah Volume Sampah yang tidak Terangkut 73.39 Ton/Hari 73.39 Ton/Hari 74 Ton/Hari 75 Ton/Hari 77 Ton/Hari 80 Ton/Hari 80 Ton/Hari

5 Ketersesuain Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)

73.39% 73.39% 74% 75% 77% 80% 80%

6 Jumlah Pasar yang sesuai Kriteria Adipura 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 3 Pasar 3 Pasar

7 Luas RTH Perkotaan 4,42 Ha 4,8 Ha 5 Ha 6 Ha 8 Ha 9 Ha 10 Ha

9 URUSAN WAJIB PERTANAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1 Panjang Garis Batas Daerah yang Disyahkan 620 Km 806 Km 1.047,8 Km 1.362,14 Km 1.770,79 Km 2.302,03 Km 2.302,03 Km

2 Persentase Penyelesaian sengketa Batas Kecamatan/Desa

30% 40% 50% 60% 70% 75% 75%

3 Persentase Tanah Milik Pemerintah yang Bersertifikat

90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Persentase Penyelesaian konflik Pertanahan 99,44% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

10 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 Persentase Penduduk yang Memiliki KTP 75% 77.50% 80% 82.50% 85% 87.50% 87.50%

2 Persentase Penduduk yang Memiliki KK 75% 77.50% 80% 82.50% 85% 87.50% 87.50%

3 Persentase Penduduk yang Memiliki KIA 0% 4% 8% 12% 16% 20% 20%

4 Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 75% 77.50% 80% 82.50% 85% 87.50% 87.50%

5 Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan 50% 53% 56% 59% 62% 65% 65%

6 Persentase Kepemilikan Akte Perceraian 15% 16.50% 18% 19.50% 21% 22.50% 22.50%

7 Persentase Kepemilikan Akte Kematian 30% 31% 32% 33% 34% 35% 35%

11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 Jumlah peserta sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

250 org 250 org 500 org 750 org 1000 org 1250 org 1500 org

2 Peserta fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

250 org 250 org 500 org 750 org 1000 org 1250 org 1500 org

3 Peserta peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

250 org 250 org 500 org 750 org 1000 org 1250 org 1500 org

4 Peserta Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

250 org 250 org 500 org 750 org 1000 org 1250 org 1500 org

5 Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

250 org 250 org 500 org 750 org 1000 org 1250 org 1500 org

6 Jumlah peserta Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera

250 org 250 org 500 org 750 org 1000 org 1250 org 1500 org

7 Jumlah peserta Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha (UP2K)

250 org 250 org 500 org 750 org 1000 org 1250 org 1500 org

12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1 Persentase PUS peserta KB baru (PB) 70% 74% 78% 82% 86% 90% 90%

2 Persentase PUS KB aktif (PA) 70% 70.50% 71% 72% 72% 72.50% 73%

3 Persentase Unmetneed pada PUS 8% 8.30% 8.2% 8.1% 8.0% 7.9% 7.9%

4 Persentase pernikahan dibawah umur 0.27% 0.26% 0.25% 0.24% 0.23% 0.22% 0.22%

5 Persentase kelahiran pada remaja (ASFR) usia 15-19 tahun

40 Per 1.000 kelahiran

39 Per 1.000 kelahiran

38 Per 1.000 kelahiran

37 Per 1.000 kelahiran

36 Per 1.000 kelahiran

35 Per 1.000 kelahiran

35 Per 1.000 kelahiran 6 Jumlah PUS yang menjadi peserta KB 94.410 orang 95.345 orang 96.307 org 97.270 org 98.243 org 99.225 org 99.225 org 7 Jumlah peserta KB non MKJP 22.997 org 23.227 org 23.459 org 23.694 org 23.930 org 24.170 org 24.170 org


(9)

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

9 Jumlah akseptor MOW dan MOP yang terlayani 32 org 50 org 100 org 150 org 200 org 250 org 250 org

10 Jumlah kelompok UPPKS yang ada di desa 89 klp 132 klp 161 klp 203 klp 238 klp 274 klp 274 klp 11 Jumlah kelompok BKB yang ada di setiap desa 140 klp 171 klp 198 klp 227 klp 254 klp 282 klp 282 klp

12 Persentase pembinaan pada kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)

70% 73,5% 77,17% 81,03% 85% 89,33% 89,33%

13 Jumlah kelompok PIK KRR yang sudah di bentuk

72 klp 116 klp 155 klp 194 klp 231 klp 272 klp 310 klp

14 Persentase pengetahuan remaja tentang generasi berencana

50% 54% 58% 62% 66% 70% 70%

15 Jumlah tenaga pendamping untuk semua kelompok bina keluarga

240 Orang 360 Orang 480 Orang 600 Orang 720 Orang 840 Orang 840 Orang

13 URUSAN WAJIB SOSIAL DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

1 Jumlah penduduk miskin yang diberi bantuan (KK)

30.237 KK 30.237 KK 27.000 KK 24.000 KK 20.000 KK 10.000 KK 10.000 KK

2 Jumlah anak yang memperoleh bantuan pendidikan (Orang)

17.130 Orang 17.130 Orang 16.500 Orang 15.000 Orang 13.000 Orang 10.000 Orang 10.000 Orang

3 Jumlah penduduk miskin yang diberi pelayanan kesehatan ( Ibu Hamil,Bayi dan Balita) (Orang)

4.138 Orang 4.138 Orang 8.000 Orang 6.000 Orang 3.000 Orang 2.000 Orang 2.000 Orang

4 Jumlah penyandang disabilitas yang diberi bantuan Alat Bantu Cacat (Orang)

2.413 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang

5 Jumlah anak penghuni panti yang dibantu (Orang)

100 Orang 250 Orang 300 Orang 350 Orang 400 Orang 450 Orang 450 Orang

6 Jumlah Lansia Sangat Miskin yang dibantu (Orang)

65 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 250 Orang 200 Orang 200 Orang

7 Jumlah Orang Gila yang mendapatkan bantuan (Orang)

90 Orang 100 Orang 150 Orang 90 Orang 80 Orang 70 Orang 70 Orang

8 Jumlah Wanita Rawan Sosial yang memperoleh 15 Orang 60 Orang 50 Orang 30 Orang 20 Orang 0 Orang 0 Orang 8 Jumlah Wanita Rawan Sosial yang memperoleh

bantuan Ketrampilan Peralatan (Orang)

15 Orang 60 Orang 50 Orang 30 Orang 20 Orang 0 Orang 0 Orang

9 Jumlah rumah tidak layak huni yang dibedah (Unit)

0 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit

10 Jumlah Waria yang memperoleh keterampilan dan bantuan peralatan (Orang)

20 Orang 20 Orang 10 Orang 10 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang

11 Jumlah korban penyalahgunaan narkotika yang direhab (Orang)

150 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 0 Orang 0 Orang

12 Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dibantu (KK)

1.000 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK

13 Jumlah anak terlantar yang diberi Pelatihan Keterampilan (Orang)

20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 0 Orang 0 Orang

14 Jumlah lembaga Karang Taruna yang memperoleh bantuan (Kelompok)

312 Klp 80 Klp 70 Klp 65 Klp 60 Klp 37 Klp 37 Klp

15 Jumlah Warakauri dan Veteran yang memperoleh bantuan (Orang)

200 Orang 200 Orang 195 Orang 200 Orang 200 Orang 195 Orang 195 Orang

14 URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1 Jumlah Penduduk yang bekerja 294.632 Orang 294.682 Orang 294.732 Orang 294.782 )rang 294.832 Orang 294.882 Orang 294.882 Orang 2 Jumlah penduduk yang menganggur 13.310 Orang 13.260 Orang 13.210 Orang 13.160 Orang 13.110 Orang 13.060 Orang 13.060 Orang 3 Angkatan kerja 307.942 Orang 307.992 Orang 308.042 Orang 308.092 Orang 308.142 Orang 308.192 Orang 308.192 Orang 4 Tingkat pengangguran terbuka 4. 320 Orang 4.270 Orang 4.220 Orang 4.170 Orang 4.120 Orang 4.070 Orang 4.070 Orang

5 Tingkat pertisipasi angkatan kerja 66.45% 66.50% 66.55% 66.60% 66.65% 66.70% 66.70%

6 Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi

0 Orang 5 Orang 10 Orang 10 Orang 12 Orang 14 Orang 15 Orang

7 Jumlah TKI yang dikirim secara legal 1 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 3 Orang 8 Upah Minimum Regional (UMR) Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 Rp 1,900,000 Rp 1,900,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 9 Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran hak

pekerja

0 0 0 0 0 0 0

15 URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL

1 Jumlah peningkatan Badan Usaha koperasi 418 Koperasi 423 Koperasi 428 Koperasi 433 Koperasi 438 Koperasi 443 Koperasi 443 Unit 2 Jumlah koperasi yang aktif 105 Koperasi 110 Koperasi 120 Koperasi 140 Koperasi 180 Koperasi 200 Koperasi 222 Unit 3 Jumlah koperasi yang sehat 63 Koperasi 70 Koperasi 80 Koperasi 90 Koperasi 100 Koperasi 120 Koperasi 133 Unit


(10)

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4 Jumlah pola kemitraan pelaku UKM, IKM 5.000 Unit 5.050 Unit 5.100 Unit 5.150 Unit 5.200 Unit 5.250 Unit 5.250 Unit 5 Jumlah nilai produk unggulan Koperasi, UKM 7 Unit 10 Unit 12 Unit 14 Unit 16 Unit 18 Unit 20 Unit

6 Nilai Modal Koperasi 300 milyar 360 Milyar 420 Milyar 480 Milyar 560 Milyar 600 Milyar 600 milyar 7 Nilai Modal Usaha Koperasi 500 milyar 600 milyar 700 milyar 800 milyar 900 milyar 1 trilyun 1 trilyun

8 Nilai Modal UMKM 500 juta 510 juta 520 juta 530 juta 540 juta 550 juta 550 juta

9 Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM 5.000 org 5.050 org 5.100 org 5.150 org 5.200 org 5.250 org 5.250 org

16 URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL

1 Jumlah investor penanaman modal 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1050

2 Jumlah Total investasi 100 Milyar 100, 2 milyar 100,4 milyar 100,6 milyar 100, 8 milay 101 milyar 101 milyar

KANTOR PELAYANAN TERPADU

1 Jumlah investor penanaman modal 0 0 200 400 600 800 1000

2 Jumlah Total investasi 0 0 1 milyar 2 milyar 3 milyar 4 milyar 5 milyar

17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN BADAN PARIWISATA DAN SENI BUDAYA

1 jumlah sanggar seni yang di bina oleh Badan Pariwisata dan Seni Budaya

5 sanggar 5 sanggar 5 sanggar 5 sanggar 5 sanggar 5 sanggar 25 Sanggar

2 Jumlah etnik yang di himpun di Kabupaten OKU TIMUR untuk ditampilkan di kegiatan karnaval budaya

2 etnik 2 etnik 2 etnik 2 etnik 2 etnik 2 etnik 10 Etnik

3 Jumlah keikutsertaan seniman OKU TIMUR dalam kegiatan seni dan budaya

3 event 3 event 3 event 3 event 3 event 3 event 15 event

4 Jumlah buku kamus bahasa komering yang dicetak

200 Buah 200 Buah 200 Buah 200 Buah 200 Buah 200 Buah 200 Buah

5 Jumlah applikasi / software yang dibuat 0 0 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 Buah

6 Jumlah seniman dan seniwati yang dilatih 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 250 Orang 6 Jumlah seniman dan seniwati yang dilatih 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 250 Orang 7 jumlah lagu pop daerah yang di ciptakan 3 lagu 3 lagu 3 lagu 3 lagu 3 lagu 3 lagu 15 Lagu 8 Jumlah tarian daerah yang ditampilkan di festival

Sriwijaya

5 tarian 5 tarian 5 tarian 5 tarian 5 tarian 5 tarian 25 Tarian

9 Target juara yang di capai pada Perlombaan Festival Antar Kabupaten

Juara Harapan 2 Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1

10 Target juara yang di capai pada Perlombaan Festival Randik

Juara Harapan 2 Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1

11 Jumlah Tarian Kreasi baru dan lagu daerah serta vokalis sastra tutur

2 tarian 2 tarian 2 tarian 2 tarian 2 tarian 2 tarian 10 Tarian

18 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina 20 Organisasi 20 Organisasi 20 Organisasi 20 Organisasi 25 Organisasi 25 Organisasi 25 Organisasi

2 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi (mendapat dana hibah)

13 Organisasi 13 Organisasi 15 Organisasi 15 Organisasi 17 Organisasi 17 Organisasi 17 Organisasi

3 Jumlah Sarana Prasarana Kepemudaan 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit 5 Unit

4 Jumlah Pengiriman Perkemahan Saka Pramuka 3 regu 3 regu 3 regu 4 Regu 4 Regu 4 Regu 4 Regu

5 Kursus Pamong Saka Kepramukaan 2 Kali 2 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 4 Kali 4 Kali

6 Jumlah Kepeloporan Pemuda 16 Orang 16 Orang 18 Orang 18 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang

7 Jumlah Kewirausahaan Pemuda 8 Orang 8 Orang 10 Orang 10 Orang 12 Orang 16 Orang 16 Orang

8 Jumlah Pelopor Sarjana Penggerak Desa (PSP3)

0 Orang 0 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 25 Orang 25 Orang

9 Jumlah Peserta yang dikirim Jambore Pemuda Tingkat Provinsi

20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang

10 Jumlah Cabang Olahraga yang digalakan 17 Cabor 17 Cabor 18 Cabor 18 Cabor 20 Cabor 20 Cabor 20 Cabor 11 Jumlah Cabang Olahraga Yang dibina 9 Cabor 12 Cabor 14 Cabor 14 Cabor 17 Cabor 17 Cabor 17 Cabor 12 Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi 9 Cabor 12 Cabor 12 Cabor 12 Cabor 15 Cabor 15 Cabor 15 Cabor

13 Peringkat POPDA Provinsi Peringkat 4 Peringkat 3 Peringkat 3 Peringkat 3

14 Peringkat Porprov Peringkat 11 Peringkat 7 Peringkat 5 Peringkat 5

15 Jumlah Sarana Prasarana Olahraga 6 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Unit

19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


(11)

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2 Jumlah Tim Penanganan Konflik Sosial Kecamatan

0 Kecamatan 5 Kecamatan 10 Kecamatan 15 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan

3 Jumlah Konflik Sosial yang berlatar agama 2 Kejadian 2 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 4 Jumlah Konflik Sosial yang berlatar suku 2 Kejadian 2 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 5 Jumlah FKDM Kecamatan 0 Kecamatan 5 Kecamatan 10 Kecamatan 15 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan 6 Persentase Ormas yang aktif dan Menjalin

kerjasama dengan pemerintah

11.50% 13% 15% 17% 20% 25% 25%

7 Tingkat Partisipasi pemilih dalam Pileg, Pilkada dan Pilpres

67% 75% 75% 75% 80% 80%

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1 Jumlah desa yang terdata tentang bencana alam 10 Desa 15 Desa 30 Desa 40 Desa 50 Desa 70 Desa 215 Desa

2 Jumlah Petugas Kesiapan dan Peralatan dalam Penanggulangan Bencana

100 Orang 150 Orang 200 Orang 250 Orang 300 Orang 400 Orang 1.400 Orang

3 Jumlah SDM dalam Penanggulangan Bencana 100 Orang 150 Orang 200 Orang 250 Orang 300 Orang 400 Orang 1.400 Orang

4 Jumlah Kerjasama dalam Mengatasi Bencana Alam

150 Orang 200 Orang 250 Orang 300 Orang 350 Orang 400 Orang 1.600 Orang

5 Persentase Masyarakat Siaga Bencana 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6 Persentase Desa Tangguh 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

7 Persentase Penurunan Kebakaran Permukiman 10% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

8 Persentase Penurunan Kebakaran Hutan (Hotspot)

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

20 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

SEKRETARIAT DPRD

1 Jumlah Perda yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD

221 Perda 229 Perda 237 Perda 247 Perda 259 Perda 274 Perda 274 Perda

2 Jumlah Ranperda inisiatif/usulan DPRD 0 Perda 2 Ranperda 4 Ranperda 6 Ranperda 8 Ranperda 10 Ranperda 10 Ranperda

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

1 Jumlah Desa yang di lakukan Verifikasi dan Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

11 Desa 30 Desa 0 Desa 20 Desa 100 Desa 0 Desa 185 Desa

2 Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

11 Desa 30 Desa 0 Desa 20 Desa 100 Desa 0 Desa 185 Desa

3 Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi Pelantikan Kepala Desa

71 Desa 30 Desa 0 Desa 20 Desa 100 Desa 0 Desa 185 Desa

4 Jumlah Desa yang Mengikuti Pelantikan Majelis Permusyawaratan Desa

0 Desa 289 Desa 0 Desa 0 Desa 31 Desa 0 Desa 0 Desa

5 Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi Pelantikan Anggota BPD

0 Desa 0 Desa 8 Desa 198 Desa 0 Desa 95 Desa 24 Desa

BAGIAN ORTALA

1 Persentase Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang sesuai dengan Standar

80% 80% 90% 100% 100% 100% 100%

2 Persentase Kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah

85% 85% 90% 100% 100% 100% 100%

3 Persentase Jumlah SKPD yang Memiliki Tupoksi Sesuai dengan Peraturan Perundangan

85% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

BAGIAN HUKUM

1 Jumlah Aparatur Pemerintah (Pejabat esselon) yang Meemahami Peraturan Perundangan

85% 85% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Jumlah Ranperda yang Menjadi Perda 8 Ranperda 8 Ranperda 8 Ranperda 8 Ranperda 8 Ranperda 8 Ranperda 8 Ranperda 3 Jumlah Peraturan Perundangan yang

Tersosialisasi 8 Peraturan Perundangan 8 Peraturan Perundangan 8 Peraturan Perundangan 8 Peraturan Perundangan 8 Peraturan Perundangan 8 Peraturan Perundangan 8 Peraturan Perundangan 4 Jumlah Permasalahan Hukum yang

Diselesaikan

4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus


(12)

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Jumlah Unsur Muspida yang Mengikuti Rapat Koordinasi Unsur Muspida

8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida

2 Jumlah Unsur Muspida/Muspika dalam Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

48 Unsur Muspida /Muspika

48 Unsur Muspida /Muspika

48 Unsur Muspida /Muspika

48 Unsur Muspida /Muspika

48 Unsur Muspida /Muspika

48 Unsur Muspida /Muspika

48 Unsur Muspida /Muspika

3 Tingkat Persentase Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BAGIAN PEREKONOMIAN

1 Jumlah Masyarakat yang Mempunyai SHAT 0 Orang 10 Orang 15 Orang 20 Orang 25 Orang 30 Orang 30 Orang 2 Jumlah Rapat Koordinasi antar Instansi

Pemerintah Daerah untuk Pengendalian Inflasi

0 Rakor 2 Rakor 2 Rakor 3 Rakor 3 Rakor 4 Rakor 4 Rakor

3 Jumlah Produk Ungglan Daerah yang Terdata 15 Produk 20 Produk 25 Produk 30 Prodk 35 Produk 40 Produk 40 Produk

4 Jumlah Masyarakat dan UKM yang Memiliki Izin Gannguan HO

700 UKM 750 UKM 780 UKM 820 UKM 850 UKM 900 UKM 900 UKM

BAGIAN RUMAH TANGGA

1 Jumlah Rumah Jabatan yang di lakukan pemeliharaan rutin baik rumah, peralatan maupun perlengkapannya

4 Rumah 4 Rumah 4 Rumah 4 Rumah 4 Rumah 4 Rumah 4 Rumah

2 Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan pemelihraan rutin

4 Mobil 4 Mobil 4 Mobil 4 Mobil 4 Mobil 4 Mobil 4 Mobil

3 Jumlah Pakaian Dinas yang difasilitasi 40 Stell 40 Stell 40 Stell 40 Stell 40 Stell 40 Stell 40 Stell 4 Jumlah Dialog/Audiensi yang dilaksanakan

dengan Tokoh-Tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1 Jumlah Jemah Haji yang Pemberangkatannya di Fasilitasi

546 Jemaah 500 Jemaah 500 Jemaah 500 Jemaah 600 Jemaah 600 Jemaah 600 Jemaah

2 Persentase Bantuan Operasional Bupati kepada Ponpes, TKA/TPQ dan Sekolah Mingguan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Jumlah Peserta Rebana yang mengikuti Festival Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup

4 Jumlah Peserta yang Mengikuti Musabaqoh Tilawatil qur'an

250 Orang 250 Orang 250 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1 Tingkat Ketersediaan Honorarium Tim ULP dan LPSE

98.42% 98,5% 98,6% 98,7% 98,8% 98,9% 99%

INSPEKTORAT DAERAH

1 Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat 16 Orang 12 Orang 11 Orang 12 Orang 16 Orang 11 Orang 12 Orang

2

Jumlah hasil Reviu laporan keuangan

pemerintah Daerah (LKPD) 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

3

Jumlah laporan hasil evaluasi laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 60 Laporan 59 Laporan 59 Laporan 59 Laporan 59 Laporan 59 Laporan 59 Laporan

4

Jumlah hasil pengawasan internal secara

berkala 388 Buah 460 Buah 460 Buah 460 Buah 460 Buah 460 Buah 460 Buah

5 Jumlah kasus yang ditindak lanjuti 25 Kasus 32 Kasus 32 Kasus 32 Kasus 32 Kasus 32 Kasus 32 Kasus

6

Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil temuan

pemeriksaan 413 Kasus 168 Kasus 168 Kasus 168 Kasus 168 Kasus 168 Kasus 168 Kasus

7

Jumlah hasil Reviu Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

8 Jumlah hasil Reviu LAKIP Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 9 Jumlah pegawai yang dievaluasi kinerjanya 9 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang

10

Jumlah hasil evaluasi penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (EPPD) 0 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah

BADAN PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

1 Kualitas Pelaporan Keuangan 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%

2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan


(13)

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 Peningkatan Sistem Akuntansi Pengelola Keuangan Daerah

73% 80% 85% 90% 95% 100% 100%

4 Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 80% 88% 90% 95% 100% 100% 100%

5 Jumlah SKPD yang menyampaikan RKA 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100%

6 Jumlah SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan

94% 95% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Peningkatan Jumlah SDM Pengelola Keuangan 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BADAN PENGELOLA ASET DAERAH

1 Persentase tanah Aset yang Bersertifikat 25 25 40 50 80 100 100

2 Persentase Kendaraan Dinas/ Operasional yang

Terdata 30 30 50 70 90 100 100

3

Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 100 100 100 100 100 100

4 Terciptanya sinkronisasi dan fasilitasi dalam

Pengelolaan aset antar SKPD 100 100 100 100 100 100 100

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 Jumlah Operasi Pengendalian Keamanan Lingkungan pertahun

96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 480 Operasi

2 Jumlah Anggota Linmas 2.511 Orang 2.511 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang

3 Jumlah Penegakan Perda 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 30 Kasus

4 Jumlah Operasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perbup

48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 240 Operasi

5 Jumlah Peserta Pol PP yang dilatih peningkatan SDM

100 Orang 100 Orang 100 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 300 Orang

SEKRETARIAT DEWAN PEMBINA KORPRI

1 Pengadaan Pakaian Seragam KORPRI 0 3.000 Buah 3.500 Buah 4.000 Buah 4.500 Buah 5.000 Buah 5.000 buah 1 Pengadaan Pakaian Seragam KORPRI 0 3.000 Buah 3.500 Buah 4.000 Buah 4.500 Buah 5.000 Buah 5.000 buah 2 Senam Kesegaran Jasmani 1000 Peserta 500 Peserta 600 Peserta 700 Peserta 850 Peserta 1.000 Peserta 1.000 Pesera 3 Pertandingan Olahraga Antar SKPD 0 100 Peserta 150 Peserta 175 Peserta 200 Peserta 250 Peserta 250 Peserta 4 Pengiriman Kontingen pada Kompetisi Olahraga

KORPRI TK. Provinsi 0 50 Peserta 75 Peserta 85 Peserta 100 Peserta 125 Peserta 125 Peserta

5

Pemberian Penghargaan dan Santunan Kepada PNS/Anggota KORPRI yang Pensiun/Purna Bhakti

0 100 Orang 125 Orang 150 Orang 175 Orang 200 Orang 200 Orang

6 Penyelenggaraan Pelatihan Regu PemakamanBagi PNS 0 35 Peserta 40 Peserta 50 Peserta 60 Peserta 65 Peserta 65 Peserta

7 Penyelenggaraan pengajian dan Ceramah

Agama Islam 500 Peserta 500 Peserta 650 Peserta 750 Peserta 850 Peserta 1000 Peserta 1.000 Pesera 8 Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Anggota KORPRI

TK Kabupaten 0 100 Peserta 150 Peserta 175 Peserta 200 Peserta 250 Peserta 250 Peserta

9 Pemberangkatan Kafilah MTQ KORPRI di

Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional 0 35 Peserta 50 Peserta 65 Peserta 75 Peserta 90 Peserta 90 Peserta 10 Pelatihan Paduan Suara Mars KORRPI 0 25 Peserta 30 Peserta 35 Peserta 40 Peserta 50 Peserta 50 Peserta 11 Pelatihan Kewirausahaan Anggota KORPRI

yang akan Memasuki Masa Pensiun 0 50 Peserta 75 Peserta 100 Peserta 125 Peserta 150 Peserta 150 Peserta

KANTOR PELAYANAN TERPADU

1 Indeks kepuasan masayrakat 68.78% 70% 72% 74% 76% 78% 80%

2 Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan

810 ijin 1.000 ijin 1.200 ijin 1.400 ijin 1.600 ijin 1.800 ijin 2.000 ijin

3 Jangka waktu perizinan yang sesuai SOP 7 hari 7 hari 6 hari 5 hari 4 hari 3 hari 3 hari

4 Jumlah SDM yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang PTSP

1 org 4 org 8 org 12 org 16 org 20 org 20 org

DINAS PENDAPATAN DAERAH

1 Tingkat Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah

94.64% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2

Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan daerah dari Tahun Sebelumnya

4.94% 10% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

3 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah 9.14% 15.36% 12,23% 12,85% 13,46% 14,07% 14,67%

4 Tingkat Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

120.28% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

5

Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun Sebelumnya


(14)

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

11.09% 10,00% 12,50% 13,00% 13,50% 14,00% 14,50%

21 URUSAN WAJIB KEPEGAWAIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

1

Persentase jumlah pegawai berpendidikan S1 45% 47% 49% 51% 53% 55% 55%

2

Persentase jumlah pegawai berpendidikan S2 3% 4% 5% 7% 9% 10% 10%

3 Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural

40% 48%

56% 62% 70% 80% 80%

4 Jumlah/Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat fungsional

443 Orang 480 Orang

560 Orang 620 Orang 700 Orang 800 Orang 800 Orang 5 Jumlah pejabat yang mendduki jabatan melalui

seleksi terbuka

0 Orang 15 Orang

30 Orang 45 Orang 60 Orang 70 Orang 70 Orang 6 Jumlah Pegawai Baru 123 Orang 200 Orang 300 Orang 400 Orang 600 Orang 800 Orang 800 Orang

22 URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

1 Ketersediaan energi (Kkal/Kap/Hari) 1.977 2.197 2.219 2.241 2.263 2.286 3.309

2 Ketersediaan protein (Gram/Kap/Hari) 55,59 55,81 56,03 56,26 56,48 56,71 56,94

3

Persentase penanganan kerawanan pangan (%) 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

4 Jumlah komoditi yang dapat didistribusikan dengan Lancar

12 12 12 12 12 12 12

5 Skor Pola Pangan Harapan 83,4 83,57 83,73 83,90 84,07 84,24 84,40

6 Jumlah pangan segar yang aman di Konsumsi (Jenis)

23 25 27 29 31 33 35

7 Jumlah lumbung pangan masyarakat pada Poktan/Gapoktan (Unit)

63 68 73 78 83 88 93

Poktan/Gapoktan (Unit)

8 Nilai Persepsi IKM Unit Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan

3 3 3 3 3 3 4

23 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 Jumlah Desa yang menjadi desa Sasaran TMMD

16 Desa 16 Desa 18 Desa 20 Desa 22 Desa 24 Desa 24 Desa

2 Persentase Desa yang melaksanakan Musyawarah Desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Persentase Mayarakat Desa yang Mengikuti Musyawarah Desa

20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

4 Jumlah anggota BP SPAMS yang mendapat pelatihan

40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang

5 Jumlah Arapatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan Manajemen Pemerintahah Desa

70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 350 Orang

6 Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten

Rp. 20,042 Milyar Rp. 20,042 Milyar

7 Jumlah ADD Rutin Rp. 35,83 Milyar Rp. 35,83 Milyar 8 Jumlah Dana Desa (DD) dari APBN Rp. 81,68 Milyar Rp. 183,223 Milyar

24 URUSAN WAJIB STATISTIK BADAN PERENCAAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Persentase Data Pembangunan/Profil OKU TIMUR yang terupdate/terkumpul dalam SIPD

30% 50% 70% 80% 100% 100% 100%

2 Jumlah/Jenis Data Statistik Daerah yang disusun/tersedia

2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis

25 URUSAN WAJIB KEARSIPAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

1 Jumlah SKPD yang Berpartisipasi dalam Pengumpulan Arsip Inaktif

5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD

2 Jumlah Peserta yang Ikut Sosialisasi/Penyluhan Kearsipan


(15)

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 Jumlah Arsip statis dan Inaktif yang ditata 0 Arsip 3 Arsip 3 Arsip 4 Arsip 5 Arsip 5 Arsip 5 Arsip

26 URUSAN WAJIB INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1 Daya Jangkau Radio Pemda 45 Km Udara 60 Km Udara 80 Km Udara 90 Km Udara 100 Km Udara 100 Km Udara 100 Km Udara

2 Penambahan Alat studio 1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit

3 Pemasangan Kerangka dan Screen Baleho 9 Buah 11 Buah 14 Buah 14 Buah 14 Buah 14 Buah 14 Buah 4 Siaran Langsung Kegiatan Eksekutif dan

Legistaif 20 Kali 20 Kali 20 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali

5 Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat(KIM) 0 Kelompok 0 Kelompok 0 Kelompok 20 Kelompok 32 Kelompok 48 Kelompok 55 Kelompok

6 Siaran langsung Relay Radio KegiatanPercakapan dan Wacana 18 Kali 20 Kali 20 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali

7 Sosialisasi dan Pendataan Menara

Telekomunikasi 0 Buah 0 Buah 20 Buah 30 Buah 40 Buah 50 Buah 60 Buah

8 Terselenggaranya Kegiatan PPID dan Website

OKU Timur 25 Pengunjung 30 Pengunjung 50 Pengunjung 60 Pengunjung 70 Pengunjung 80 Pengunjung 85 Pengunjung 9 PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi Rp 87,112.00 Rp 109,481.78 Rp 120,598.04 Rp 131,714.30 Rp 142,830.56 Rp 153,946.82 Rp 165,063.08

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

1 Jumlah Informasi/Liputan Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak (Adventorial/Iklan)

190 Publikasi 212 Publikasi 338 Publikasi 338 Publikasi 338 Publikasi 338 Publikasi 338 Publikasi

2 Jumlah Informasi/Liputan Pembangunan Daerah Melalui Radio

15 Publikasi 15 Publikasi 15 Publikasi 15 Publikasi 15 Publikasi 15 Publikasi 15 Publikasi

3 Jumlah Informasi/Liputan Pembangunan Daerah Melalui Televisi

20 Publikasi 13 Publikasi 24 Publikasi 24 Publikasi 24 Publikasi 24 Publikasi 24 Publikasi

27 URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

1 Jumlah Pengunjung Ke Perpustakaan Umum Daerah

3.432 Orang 3.500 Orang 3.500 Orang 3.500 Orang 3.500 Orang 3.500 Orang 3.500 Orang

2 Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling dan Mobil Pintar dalam Wilayah Kabupaten OKU TIMUR

75 Orang 200 Orang 230 Orang 250 Orang 270 Orang 290 Orang 300 Orang

3 Jumlah Sekolah yang di Bina Perpustakaan 0 Sekolah 50 Sekolah 50 Sekolah 50 Sekolah 50 Sekolah 50 Sekolah 50 Sekolah 4 Jumlah Penambahan Koleksi Buku yang

Tersedia di Perpustakaan Umum Daerah

14.817 Buku 15.817 Buku 16.817 Buku 17.817 Buku 18.817 Buku 19.817 Buku 20.817 Buku

5 Jumlah Pengelola Perpustakaan yang Mengikuti Bintek

15 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang

B URUSAN PILIHAN 1 URUSAN PILIHAN PERTANIAN

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1 Produksi Padi (GKG) 864,437.00 1,000,000.00 1,050,000.00 1,102,500.00 1,157,625.00 1,215,506.00 1,276,282.00 2 Produksi Jagung (PPK) 44,510.00 102,085.00 105,148.00 108,302.00 111,551.00 114,898.00 118,344.00 3 Produksi Kedelai (BK) 607.00 1,331.00 1,371.00 1,412.00 1,454.00 1,498.00 1,543.00 4 Produksi Kacang Tanah (PK) 299.00 516.00 531.00 547.00 564.00 581.00 598.00 5 Produksi Kacang Hijau (BK) 78.00 87.00 90.00 92.00 95.00 98.00 101.00 6 Produksi Ubi Kayu (UB) 30,774.00 21,431.00 22,074.00 22,736.00 23,418.00 24,121.00 24,844.00 7 Produksi Ubi Jalar 1,686.00 1,041.00 1,072.00 1,104.00 1,138.00 1,172.00 1,207.00 8 Produksi Pepaya 7,054.80 7,266.44 7,485.00 7,710.00 7,942.00 8,181.00 8,427.00 9 Produksi Duku 14,420.90 14,853.53 15,300.00 15,759.00 16,232.00 16,719.00 17,221.00 10 Produksi Durian 4,312.40 4,441.77 4,576.00 4,714.00 4,856.00 5,002.00 5,152.00 11 Produksi Kacang Panjang 1,772.30 1,825.47 1,881.00 1,938.00 1,997.00 2,057.00 2,119.00 12 Produksi Cabe 2,078.80 2,141.12 2,207.00 2,274.00 2,343.00 2,414.00 2,487.00 13 Produksi Pisang 117,587.20 121,114.82 124,748.26 128,490.71 132,345.43 136,315.79 140,405.27 14 Produksi Jambu Biji 175.90 181.18 186.61 192.21 197.98 203.92 210.03 15 Produksi Jeruk Manis 537.50 553.63 570.23 587.34 604.96 623.11 641.80 16 Produksi Mangga 1,275.90 1,314.18 1,353.60 1,394.21 1,436.04 1,479.12 1,523.49 17 Produksi Manggis 282.50 290.98 299.70 308.70 317.96 327.49 337.32 18 PDRB Sektor Pertanian Rp 4,015,464.70 Rp 4,654,119.71 Rp 4,936,817.71 Rp 5,219,515.71 Rp 5,502,213.71 Rp 5,784,911.71 Rp 6,067,609.71

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1 Produksi karet 37.456,83 ton 38.753,72 ton 39.856,97 ton 41.643,10 ton 43.643,10 ton 45.556,13 ton 45.556,13 ton 2 Produksi kelapa sawit 10.886,22 ton 10.906,34 ton 11.226,87 ton 11.822,16 ton 12.003,00 ton 12.226,11 ton 12.226,11 ton 3 Produksi kelapa 3.245,45 ton 3.405,22 ton 3.645,11 ton 3.823,12 ton 4.131,00 ton 4.523,00 ton 4.523,00 ton 4 Produksi Kopi 2.169,67 ton 2.269,44 ton 2.830,45 ton 3.195,66 ton 3.890,50 ton 4.189,60 ton 4.189,60 ton


(16)

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5 Produksi Lada 2.889,65 ton 2.922,78 ton 3.180,44 ton 3.329,65 ton 3.789,05 ton 3.922,30 ton 3.922,30 ton 6 Produksi Kakao 426,87 ton 432,89 ton 502,18 ton 555,17 ton 605,68 ton 665,17 ton 665,17 ton

7 Produksi Tebu 323,74 ton 324,60 ton 325,20 ton 330,06 ton 335,00 ton 345,00 ton 345,00 ton

8 Produksi Tembakau 19,60 ton 19,70 ton 20,00 ton 20,50 ton 21,00 ton 21,60 ton 21,60 ton

9 Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti penyuluhan

70 kelompok 70 kelompok 70 kelompok 80 kelompok 90 kelompok 100 kelompok 100 kelompok

10 Jumlah UMKM sektor Perkebunan 0 UMKM 0 UMKM 0 UMKM 1 UMKM 2 UMKM 3 UMKM 3 UMKM

2 URUSAN PILIHAN KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1 Meningkatkan Luas Hutan Kota 5 Ha 5 Ha 5 Ha 10 Ha 15 Ha 15 Ha 15 Ha

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1 Produksi Daging (Ton) 4.434 Ton 4.500 Ton 4.725 Ton 4.961 Ton 5.206 Ton 5.470 Ton 5.743 Ton

2 Produksi Telor (ton) 292,74 Ton 294 Ton 309 Ton 324 Ton 340 Ton 357 Ton 375 Ton

3

Tingkat Konsumsi Daging (Kg/Kapita/Tahun) 11 8 10 11 12 13 14

3 URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1 Prosentase Penerimaan Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD

4,5 % 4,7% 5% 5,2% 5,4% 5,5% 5,5%

2 Prosentase Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah terhadap PAD

0,1 % 0,12 % 0,14% 0,16 % 0,18 % 0,2 % 0,2 %

3 Jumlah Lampu Jalan Terpasang 355 Unit 400 Unit 450 Unit 500 Unit 550 Unit 600 Unit 600 Unit 4 PDRB Sektor Pertambangan dan penggalian Rp 290,108.20 Rp 345,649.36 Rp 375,700.17 Rp 405,750.98 Rp 435,801.79 Rp 465,852.60 Rp 495,903.41

4 URUSAN PILIHANPARIWISATA BADAN PARIWISATA DAN SENI BUDAYA

1 Jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke

OKU TIMUR 3.570 Orang 3.596 Orang 3.632 Orang 3.668 Orang 3.705 Orang 3.742 Orang 18.343 Orang 2 Target juara yang di capai pada Perlombaan

Perahu Hias Festival Sriwijaya 0 Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1 Perahu Hias Festival Sriwijaya 0 Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1 3

Target juara yang di capai pada Perlombaan

Mobil Hias Peringatan Bulan Muharam 0 Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1 4

Target Juara yang dicapai pada perlombaan

stand pameran didalam dan diluar oku timur 0 Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1 5 Jumlah Putra Putri Oku Timur yang terpilih

menjadi Duta Wisata OKU TIMUR 120 Orang 144 Orang 168 Orang 192 Orang 216 Orang 240 Orang 960 Orang 6

Target Juara pada pemilihan Putra-Putri Sumsel 0 Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1 7

Jumlah tempat pemasangan papan informasi

Objek Wisata yang dianggap strategis 0 1 Lokasi 2 Lokasi 0 0 0 3 Lokasi

8 Jumlah Jenis Permainan di taman tani merdeka

martapura 0 4 Permainan 4 Permainan 4 Permainan 4 Permainan 4 Permainan 20 Permainan

9 Jumlah rumah limas / makam kuno yang

dibangunkan gapura 0 6 Buah 6 Buah 6 Buah 6 Buah 6 Buah 30 Buah

10 jumlah kegiatan pendataan ulang usaha

pariwisata 0 0 0 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 2 Kegiatan

11 Jumlah karyawan hotel yang tersertfikasi 0 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 250 Orang 12 jumlah pramuwisata yang dilatih dan

tersertifikasi 0 50 Orang 50 Orang 50 Orang 0 0 150 Orang

13 jumlah pengrajin yang dilatih badan Pariwisata

dan Seni Budaya 0 0 30 Orang 30 Orang 0 0 60 Orang

14 jumlah pemandu wisata yang dilatih

keterampilan bahasa asing dan daerah 0 0 0 20 Orang 0 0 20 Orang

15 jumlah usaha pariwisata yang di terbitkan izin

usahanya 0 44 Izin 44 Izin 44 Izin 44 Izin 44 Izin 220

16 jumlah Forum komunikasi antar pelaku industri

dan Pelaku seni yang dibentuk 0 Forum 1 Forum 1 Forum 1 Forum 1 Forum 1 Forum 5 Forum

17 jumlah sertifikasi yang diterbitkan bagi usaha

kepariwisataan 0 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 5 Sertifikat

5 URUSAN PILIHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 477.43 494.30 505.00 530.00 557.00 585.00 614.00 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 41.940.37 43,250.00 44,240.00 45,240.00 48,015.00 50,416.00 52,937.00 Produksi Benih Ikan (Ekor) 149,510,500 307,713.60 369,256.32 443,107.58 516,958.66 603,118.66 703,638.43


(17)

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) 37.5 37.80 38.00 38.50 39.00 39.50 40.00

6 URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1 jumlah pasar yang mendapat pengawasan distribusi barang dan jasa

3 pasar harian 6 Pasar Harian 9 Pasar harian 12 pasar harian 15 pasar harian 18 pasar harian 18 pasar harian

2 jumlah kecamatan yang di tera ulang (timbangan/alat ukur)

5 kecamatan 7 Kecamatan 12 kecamatan 15 kecamatan 18 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan

3 Jumlah kegiatan monitoring sistem dan informasi perdagangan

1 laporan 1 laporan 2 laporan 3 laporan 4 laporan 2 laporan 2 laporan

4 jumlah pasar yang dibangun /direhap 3 pasar 6 Pasar 9 pasar 12 pasar 15 pasar 18 pasar 18 pasar 5 Jumlah distribusi barang melalui promosi produk

unggulan daerah

2 pameran 4 Pameran 6 pameran 8 pameran 10 pameran 12 pameran 12 pameran

6 Jumlah barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau

9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok

7 Jumlah pedagang kakilima yang mendapat pengawasan mutu dagangan

0 0 100 pedagang 200 pedagang 300 pedagang 400 pedagang 400 pedagang

8 PDRB Sektor Perdagangan Rp 1,189,493.70 Rp 1,373,442.80 Rp 1,473,865.42 Rp 1,574,288.04 Rp 1,674,710.66 Rp 1,775,133.48 Rp 1,875,555.90

7 URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1 Jumlah Unit Usaha 0 IKM 0 IKM 90 IKM 180 IKM 270 IKM 360 IKM 360 IKM

2 Penyerapan Tenaga Kerja pada industri kecil 0 Org 0 Org 180 orang 360 orang 540 orang 720 orang 720 orang

3 Jumlah Unit Usaha pada aneka industri 0 Klp 0 Klp 3 klp 6 klp 9 klp 12 klp 12 klp

4 Jumlah Unit Usaha pada aneka industri 0 Kube 0 Kube 2 kube 4 kube 6 kube 8 kube 8 kube

5 Jumlah Unit Usaha pada aneka industri o ovop o ovop 2 ovop 4 ovop 6 ovop 8 ovop 8 ovop

6 jumlah pedagang 0 Pedagang 0 Pedagang 100 pedagang 200 pedagang 300 pedagang 400 pedagang 400 pedagang 7 PDRB Sektor Industri Perindustrian Rp 732,723.40 Rp 875,295.88 Rp 956,819.04 Rp 1,038,342.20 Rp 1,119,865.36 Rp 1,201,388.60 Rp 1,282,911.68

DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN PASAR

1 Jumlah Pasar yang dibangun/direhab 0 Unit 2 Unit 4 Unit 6 Unit 8 Unit 10 Unit 11 Unit

2 Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran Rp 115,086,000 Rp 116,000,000 Rp 118,000,000 Rp 120,000,000 Rp 122,000,000 Rp 125,000,000 Rp 130,000,000

3 Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Los Rp 322,179,600 Rp 325,000,000 Rp 330,000,000 Rp 340,000,000 Rp 350,000,000 Rp 355,000,000 Rp 360,000,000 4 Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Kios Rp 301,748,000 Rp 302,000,000 Rp 302,000,000 Rp 305,000,000 Rp 308,000,000 Rp 310,000,000 Rp 315,000,000 5 Jumlah Retribusi Pelayanan Keamanan Pasar Rp 166,894,000 Rp 166,900,000 Rp 167,000,000 Rp 170,000,000 Rp 170,000,000 Rp 175,000,000 Rp 175,000,000

8 URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1 Jumlah sarana prasarana penunjang KTM yang dibangun


(18)

48779

337000 14.47448

1094.75

337000 0.324852

6328

337000 1.877745


(19)

(20)

9.1.

INDIKATOR KINERJA

Penetapan in

tujuan dan sasaran pem

juga sebagai bahan untu

kurun waktu 2010 – 201

9.1.1.

INDIKATOR MAKRO

Indikator ekon

merupakan indikator ek

di Kabupaten Ogan Kom

ini.

Indikator

NO

INDIKATOR KINERJA

1

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

2

PDRB Harga Berlaku Menurut

Lapangan Usaha

Pertanian, kehutanan

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air, Pengolahan

Sampah, Limbah dan Daur Ula

Kontruksi

Perdagangan Besar dan Ecera

BAB I X

A DAERAH

enetapan indikator kinerja daerah diperlukan agar dapat mengu

pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

untuk mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang

2015.

O DAERAH

ekonomi makro Kabupaten Ogan Komering Ulu

Ti

ekonomi dan sosial budaya yang ingin dicapai oleh seti

omering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada

Tabel 9.1

Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Tahun 2016 – 2021

SAT

CAPAIAN KINER

2016

2017

2018

%

6.65

6.72

6.80

u

Rp.

12,494,607.77

14,174,275.32

16,110,889.40

t

12,494,607.77

14,174,275.32

16,110,889.40

Rp.

4,710,186.83

5,101,399.01

5,525,103.96

lian

Rp.

379,302.12

433,708.46

495,918.75

Rp.

995,112.75

1,159,680.63

1,351,464.12

Rp.

4,123.88

4,360.90

4,611.53

Ulang

Rp.

1,606.38

1,812.86

2,045.88

Rp.

2,566,485.54

3,084,513.85

3,707,102.77

eran,

Rp.

engukur tolak ukur capaian dari

Tahun 2016 – 2021. Selain itu

yang akan dilaksanakan dalam

Timur

tahun 2016 – 2021

etiap SKPD atau stakeholders

hat pada

Tabel 9.1

berikut dibawah

lu Timur

ERJA

2019

2020

6.87

6.95

.40

18,347,767.43

20,936,006.79

.40

18,347,767.43

20,936,006.79

.96

5,984,000.41

6,481,011.25

.75

567,052.36

648,389.23

.12

1,574,964.01

1,835,425.44

.53

4,876.57

5,156.85

.88

2,308.85

2,605.62


(21)

NO

INDIKATOR KINERJA

Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor

Pergudangan/Transportasi

Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi

Real Estate

Jasa Perusahaan

Administasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosi

Wajib

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial

Jasa Lainnya

3

PDRB Harga Konstan

4

Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita harga kons

tahun 2000 dengan migas

Pendapatan Perkapita harga kons

tahun 2000 tanpa migas

Pendapatan Perkapita Harga Berla

Dengan Migas

Pendapatan Perkapita Harga Berla

Tanpa Migas

5

Inflasi

6

Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Lain-Lain Pendapatan Daerah yan

Sah

7

Sosial Budaya

Jumlah Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk

8

Indeks Pembangunan Manusia

9

Persentase Penduduk Miskin

Sumber : Pengolahan Data Tim Penyu

9.1.2.

INDIKATOR KINERJ

Indikator kiner

SKPD dalam mewujudk

berbagai program dan k

SAT

CAPAIAN KINER

2016

2017

2018

1,470,906.71

1,635,673.52

1,818,897.03

Rp.

139,871.86

158,865.65

180,438.68

Rp.

161,651.47

193,452.81

231,510.36

Rp.

126,029.99

150,217.89

179,047.96

si

Rp.

120,819.79

136,685.81

154,635.35

Rp

313,582.13

348,746.39

387,853.86

Rp

6,344.44

7,554.88

8,996.25

osial

Rp

1,003,981.23

1,198,840.17

1,431,518.55

Rp

270,205.47

308,326.54

351,825.81

an

Rp

131,709.44

151,785.92

174,922.65

Rp

92,687.73

98,650.04

104,995.89

Rp.

8,891,442,28

9,489,368,54

10,134,364,54

nstan

Rp.

13,493,331.36

14,216,574.02

14,988,729.58

nstan

Rp.

13,493,331.36

14,216,574.02

14,988,729.58

erlaku

Rp.

18,961,365.03

21,235,304.90

23,828,012.45

erlaku

Rp.

18,961,365.03

21,235,304.90

23,828,012.45

%

6.39

6.56

6.43

Rp. M

65,566

66,877

68,215

Rp. M

941,371

960,198

979,402

ang

Rp. M

258,370

263,538

268,808

Jiwa

658,951

667,486

676,132

%

0.01

0.01

0.01

ia

68.50

69.39

70.30

9.54

9.26

8.99

nyusun RPJMD

RJA DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN MISI

inerja dan capaian kinerja merupakan tolak ukur kemajuan

udkan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Ogan K

dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu rencana (2

ERJA

2019

2020

.03

2,022,644.72

2,249,215.65

.68

204,941.21

232,771.04

.36

277,054.88

331,559.27

.96

213,411.15

254,369.38

.35

174,942.01

197,915.34

.86

431,346.75

479,716.81

.25

10,712.62

12,756.45

.55

1,709,356.60

2,041,119.20

.81

401,462.02

458,101.00

.65

201,586.12

232,313.90

.89

111,749.94

118,938.46

,54

10,830,757,87

11,583,341,93

.58

15,813,857.25

16,696,425.70

.58

15,813,857.25

16,696,425.70

.45

26,789,351.08

30,177,515.59

.45

26,789,351.08

30,177,515.59

6.30

6.13

15

69,579

70,971

02

998,990

1,018,970

08

274,185

279,6685

684,890

693,762

0.01

0.01

71.22

72.15

8.72

8.47

ajuan yang akan di capai oleh

Komering Ulu Timur melalui

ana (2016 – 2021).


(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

9.2.

PENTAHAPAN PEMBA

Dalam upaya

Komering Ulu Timur lebi

adanya pentahapan pem

1.

Tahap Konsolida

Tahap

sebelumnya y

perekonomian daer

kesehatan bag

mendukung ter

1.

Meningk

Kabupaten

usaha tani

2.

Meningk

perkebu

3.

Meningk

pelayanan

4.

Menduk

meneru

OKU TIM

5.

Menduk

indikator

2.

Tahap Penguat

Tahapan

pembangunan

pengembangan

manusia bidang

mendukung ter

1.

Meningk

perikanan

kelapa s

2.

Mengem

kerjasam

BANGUNAN

paya mewujudkan visi Kabupaten OKU TIMUR tahun 201

lebih baik, aman, nyaman tanpa jalan berlubang” sebagai

pembangunan yaitu dalam 5 tahap, yaitu:

onsolidasi :Perbaikan Infrastruktur (Tahun 2016)

Tahap pembangunan 2016 merupakan tahapan menjaga

a yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur

an daerah. Selain itu juga memprioritaskan peningkatan pel

bagi penduduk miskin. Tahap pembangunan tahun 2011

ung tercapainya hal-hal sebagi berikut:

ngkatkan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan

abupaten OKU TIMUR baik jaringan jalan kabupaten maupun

aha tani.

ngkatkan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung us

ebunan, peternakan dan perikanan.

ngkatkan infrastruktur sarana prasarana pemerintahan

anan kepada masyarakat yang lebih optimal.

endukung program sekolah dan berobat gratis bagi penduduk

eneruskan program dana sharing antara Provinsi Sumater

TIMUR di bidang pendidikan dan kesehatan.

endukung program penanggulangan kemiskinan dan perc

ator kinerja Milenium Developmen Goal’s (MDG’s).

enguatan : Pertanian yang di dukung Agroindustri (Tahun 2012

Tahapan pembangunan tahun 2012 merupakan tahap

gunan menuju Kabupaten dengan dukungan agroindustri. Taha

bangan industri yang mengolah hasil pertanian dan penge

dang industri pertanian. Tahapan pembangunan tahun

ung tercapainya hal-hal sebagai berikut:

ngkatkan dan mengoptimalkan pengolahan hasil per

anan dan terutama hasil perkebunan yaitu industri pengol

apa sawit dan tebu.

engembangkan industri pengolahan berbasis sumber daya

asama dan kemitraan regional dan global.

2016-2021 yaitu : ”Yakin Ogan

bagai tujuan akhir, maka perlu

aga dan meneruskan RPJMD

tur yang dapat mendukung

atan pelayanan pendidikan dan

2011 terutama diarahkan untuk

batan di seluruh wilayah

aupun jalan desa dan jalan

ung usaha di bidang pertanian,

intahan untuk mendukung

bagi penduduk miskin dengan

atera Selatan dan Kabupaten

percepatan dalam pencapaian

Tahun 2012)

apan untuk memantapkan

. Tahapan ini mengutamakan

pengembangan sumber daya

tahun 2012 diarahkan untuk

pertanian, peternakan dan

pengolahan hasil perkebunan


(39)

3.

Meningk

dan agr

4.

Meningk

pertania

5.

Menajam

6.

Meneru

miskin.

3.

Tahap Percepat

Tahapan

perkembangan

Usaha Kecil, M

mendukung ter

1.

Member

terutam

dan pem

2.

Menajam

sinergi antar

3.

Meningk

4.

Lebih m

4.

Tahap Pemant

Tahapan

Kabupaten OK

pembangunan t

1.

Mengad

pelayanan p

2.

Mengem

3.

Meningk

5.

Tahap Perwujud

Tahap

Kabupaten OK

sehat dan se

tercapainya hal

1.

Kabupaten

mensupl

ngkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah dari per

dan agroindustri.

ngkatkan sumber daya manusia bidang pertanian dan

tanian.

enajamkan program dan kegiatan dalam penanggulangan m

eneruskan dan memperkuat program sekolah dan berobat

in.

cepatan : Usaha Kecil Menengah (Tahun 2013)

Tahapan pembangunan tahun 2013 merupakan tahap

bangan pembangunan dan ekonomi Kabupaten OKU TIMU

il, Menengah dan Koperasi. Tahapan pembangunan tahu

ung tercapainya hal-hal sebagai berikut:

berdayakan dan menguatkan usaha mikro, kecil menengah

utama dari akses permodalan, manajeman usaha, teknologi

dan pemasaran.

enajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemisk

gi antar SKPD dan antara pemerintah dan Masyarakat.

ngkatkan sumber daya manusia di bidang Usaha Kecil M

h meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada s

emantapan : Dukungan IT (Tahun 2014)

Tahapan pembangunan tahun 2014 merupakan taha

OKU TIMUR dengan perekonomian yang didukung IT

gunan tahun 2014 diarahkan untuk mendukung tercapainya hal

engadopsi dan menerapkan sistem dan teknologi informas

anan publik.

engembangkan sumber daya manusia di bidang industri per

ngkatkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi

ujudan : OKU TIMUR Mandiri sebagai Lumbung Pangan

Tahap pembangunan tahun 2015 merupakan tahapan

OKU TIMUR Tahun 2010-2015 menuju Kabupaten O

sejahtera. Tahapan pembangunan tahun 2015 diar

a hal-hal sebagai berikut:

abupaten OKU TIMUR menjadi pusat pangan di Sumater

uplai pangan untuk daerah-daerah sekitarnya.

i pertanian menuju agribisnis

dan bidang pengolahan hasil

ngan masalah kemiskinan.

berobat gratis bagi penduduk

tahapan untuk mempercepat

UR dengan pengembangan

tahun 2013 diarahkan untuk

nengah dan koperasi (UKM)

nologi produksi , dan infromasi

iskinan dengan memperkuat

at.

l Menengah dan Koperasi.

kepada seluruh masyarakat.

tahapan untuk mewujudkan

IT yang optimal. Tahapan

nya hal-hal sebagai berikut:

masi dan komunikasi dalam

pertanian.

nologi dan informasi.

angan (Tahun 2015)

apan terakhir dari RPJMD

aten OKU TIMUR yang Mandiri,

diarahkan untuk mendukung


(40)

2.

Kabupaten

perkebu

3.

Meningk

menduk

4.

Memper

Kabupaten

abupaten OKU TIMUR menjadi pusat agroindustri

ebunan.

ngkatnya investasi dan kemandirian masyarakat dan

endukung pelaksanaan program pembangunan.

perkuat akses pelayanan pendidikan dan kesehatan

abupaten OKU TIMUR.

i dengan dukungan hasil

dan pihak swasta dalam


(1)

(2)

(3)

(4)

9.2. PENTAHAPAN PEMBA

Dalam upaya Komering Ulu Timur lebi adanya pentahapan pem

1. Tahap Konsolida Tahap sebelumnya y perekonomian daer kesehatan bag mendukung ter 1. Meningk Kabupaten usaha tani 2. Meningk perkebu 3. Meningk pelayanan 4. Menduk meneru OKU TIM 5. Menduk indikator

2. Tahap Penguat Tahapan pembangunan pengembangan manusia bidang mendukung ter 1. Meningk perikanan kelapa s 2. Mengem kerjasam BANGUNAN

paya mewujudkan visi Kabupaten OKU TIMUR tahun 201 lebih baik, aman, nyaman tanpa jalan berlubang” sebagai pembangunan yaitu dalam 5 tahap, yaitu:

onsolidasi :Perbaikan Infrastruktur (Tahun 2016) Tahap pembangunan 2016 merupakan tahapan menjaga

a yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur an daerah. Selain itu juga memprioritaskan peningkatan pel bagi penduduk miskin. Tahap pembangunan tahun 2011 ung tercapainya hal-hal sebagi berikut:

ngkatkan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan abupaten OKU TIMUR baik jaringan jalan kabupaten maupun

aha tani.

ngkatkan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung us ebunan, peternakan dan perikanan.

ngkatkan infrastruktur sarana prasarana pemerintahan anan kepada masyarakat yang lebih optimal.

endukung program sekolah dan berobat gratis bagi penduduk eneruskan program dana sharing antara Provinsi Sumater

TIMUR di bidang pendidikan dan kesehatan.

endukung program penanggulangan kemiskinan dan perc ator kinerja Milenium Developmen Goal’s (MDG’s).

enguatan : Pertanian yang di dukung Agroindustri (Tahun 2012 Tahapan pembangunan tahun 2012 merupakan tahap gunan menuju Kabupaten dengan dukungan agroindustri. Taha bangan industri yang mengolah hasil pertanian dan penge

dang industri pertanian. Tahapan pembangunan tahun ung tercapainya hal-hal sebagai berikut:

ngkatkan dan mengoptimalkan pengolahan hasil per anan dan terutama hasil perkebunan yaitu industri pengol apa sawit dan tebu.

engembangkan industri pengolahan berbasis sumber daya asama dan kemitraan regional dan global.

2016-2021 yaitu : ”Yakin Ogan bagai tujuan akhir, maka perlu

aga dan meneruskan RPJMD tur yang dapat mendukung atan pelayanan pendidikan dan 2011 terutama diarahkan untuk

batan di seluruh wilayah aupun jalan desa dan jalan

ung usaha di bidang pertanian,

intahan untuk mendukung

bagi penduduk miskin dengan atera Selatan dan Kabupaten

percepatan dalam pencapaian

Tahun 2012)

apan untuk memantapkan . Tahapan ini mengutamakan pengembangan sumber daya tahun 2012 diarahkan untuk

pertanian, peternakan dan pengolahan hasil perkebunan


(5)

dan agr 4. Meningk pertania 5. Menajam 6. Meneru miskin.

3. Tahap Percepat Tahapan perkembangan Usaha Kecil, M mendukung ter 1. Member terutam dan pem 2. Menajam sinergi antar 3. Meningk 4. Lebih m

4. Tahap Pemant Tahapan Kabupaten OK pembangunan t 1. Mengad

pelayanan p 2. Mengem 3. Meningk

5. Tahap Perwujud Tahap Kabupaten OK sehat dan se tercapainya hal 1. Kabupaten

mensupl dan agroindustri.

ngkatkan sumber daya manusia bidang pertanian dan tanian.

enajamkan program dan kegiatan dalam penanggulangan m eneruskan dan memperkuat program sekolah dan berobat

in.

cepatan : Usaha Kecil Menengah (Tahun 2013)

Tahapan pembangunan tahun 2013 merupakan tahap bangan pembangunan dan ekonomi Kabupaten OKU TIMU

il, Menengah dan Koperasi. Tahapan pembangunan tahu ung tercapainya hal-hal sebagai berikut:

berdayakan dan menguatkan usaha mikro, kecil menengah utama dari akses permodalan, manajeman usaha, teknologi dan pemasaran.

enajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemisk gi antar SKPD dan antara pemerintah dan Masyarakat. ngkatkan sumber daya manusia di bidang Usaha Kecil M h meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada s

emantapan : Dukungan IT (Tahun 2014)

Tahapan pembangunan tahun 2014 merupakan taha OKU TIMUR dengan perekonomian yang didukung IT gunan tahun 2014 diarahkan untuk mendukung tercapainya hal

engadopsi dan menerapkan sistem dan teknologi informas anan publik.

engembangkan sumber daya manusia di bidang industri per ngkatkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi

ujudan : OKU TIMUR Mandiri sebagai Lumbung Pangan Tahap pembangunan tahun 2015 merupakan tahapan

OKU TIMUR Tahun 2010-2015 menuju Kabupaten O sejahtera. Tahapan pembangunan tahun 2015 diar a hal-hal sebagai berikut:

abupaten OKU TIMUR menjadi pusat pangan di Sumater uplai pangan untuk daerah-daerah sekitarnya.

dan bidang pengolahan hasil

ngan masalah kemiskinan. berobat gratis bagi penduduk

tahapan untuk mempercepat UR dengan pengembangan tahun 2013 diarahkan untuk

nengah dan koperasi (UKM) nologi produksi , dan infromasi

iskinan dengan memperkuat at.

l Menengah dan Koperasi. kepada seluruh masyarakat.

tahapan untuk mewujudkan IT yang optimal. Tahapan nya hal-hal sebagai berikut:

masi dan komunikasi dalam

pertanian.

nologi dan informasi.

angan (Tahun 2015) apan terakhir dari RPJMD aten OKU TIMUR yang Mandiri, diarahkan untuk mendukung


(6)

2. Kabupaten perkebu 3. Meningk menduk 4. Memper

Kabupaten

abupaten OKU TIMUR menjadi pusat agroindustri ebunan.

ngkatnya investasi dan kemandirian masyarakat dan endukung pelaksanaan program pembangunan.

perkuat akses pelayanan pendidikan dan kesehatan abupaten OKU TIMUR.

i dengan dukungan hasil

dan pihak swasta dalam