Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015

SKRIPSI

PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, RETURN ON ASSET DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2011-2015

OLEH

MUHAMMAD ADLI HANDOKO
140522141

PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI
DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016

Universitas Sumatera Utara


PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa skripsisaya yang berjudul “PengaruhDebt to Equity Ratio, Return On
Asset dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan
Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015”
adalah benar hasil karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai tugas akademik
guna menyelesaikan beban akademik pada Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari perusahaan atau lembaga,
dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah mendapatizin, dan/ dituliskan
sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.
Apabila kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dan plagiat dalam
skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan,

2016

Yang membuat pernyataan


Muhammad Adli Handoko
Nim. 140522141

i

Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK
PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, RETURN ON ASSET DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2011-2015
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti mengenai Pengaruh Debt
to Equity Ratio, Return On Asset dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay
Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 20112015.
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode
asosiatif kausal. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang menghubungkan dua
variabel atau lebih, dengan hubungan yang bersifat kasual yaitu hubungan sebab

akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Pada penelitian ini
data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan
cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen perusahaan sesuai
dengan data yang diperlukan. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari media
internet dengan mengunduh pada situs Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id.
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio
dan Return On Asset berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Audit
Delay.

Sedangkan

signifikanterhadap

Ukuran
Audit

Perusahaan

Delay.


Dan

berpegaruh
hasil

positif

penelitian

dan

secara

tidak

simultan

menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio, Return On Asset, dan Ukuran
Perusahaan secara bersama-sama atau secara simultan tidak berpengaruh

signifikan terhadap Audit Delay.

Kata kunci: debt to equity ratio, return on asset, ukuran perusahaan, dan audit
delay.

ii

Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT
EFFECT OF DEBT TO EQUITY RATIO, RETURN ON ASSET AND SIZE
OF CORPORATE BANKING AUDIT DELAY IN LISTED
COMPANIES IN INDONESIA STOCK EXCHANGE
YEAR 2011-2015
This study aimed to obtain evidence on the Effect of Debt to Equity Ratio,
Return on Assets and Company Size Of Audit Delay The Banking Companies
Listed in Indonesia Stock Exchange Year 2011-2015.
In this study, the type of study is a causal associative method. Associative
research is research that connects two or more variables, with a relationship that is
casual is a causal relationship between the dependent and independent variables.

In this study, the data used is secondary data. Data collection method used is the
method of documentation, namely data collection is done by studying the records
or documents of the company in accordance with the necessary data. The
collection of secondary data obtained from the Internet by downloading media on
the Indonesia Stock Exchange website, www.idx.co.id.
The results show that partial Debt to Equity Ratio and Return On Asset
negatively and significantly to the Audit Delay. While the size of the Company
having an positive and not significant to the Audit Delay. And simultaneous
research shows that Debt to Equity Ratio, Return on Assets, and the size of the
Company together simultaneously or no significant effect on Audit Delay.

Keywords: debt to equity ratio, return on assets, the size of the company, and
audit delay.

iii

Universitas Sumatera Utara

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas karuniaNya yang

penulis rasakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
ini.Skripsi ini berjudul ”Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan
Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015”. Penulis telah
banyak menerima bimbingan, saran, motivasi, dan doa dari berbagai pihak selama
penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan
terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan,
yaitu kepada:
1. BapakProf.

Dr.

Ramli,

SE,

MS,

selakuDekanFakultasEkonomidanBisnisUniversitas Sumatera Utara.
2. BapakDr. Syafruddin Ginting S. MAFIS, Ak, selakuKetuaDepartemen S-1

Akuntansidan BapakDrs.Syahrul Rambe,MM,selaku Sekretaris Departemen S1 AkuntansiFakultasEkonomidanBisnisUniversitas Sumatera Utara.
3. BapakDrs. FirmanSyarif, M.Si,Ak,selakuKetua Program Studi S-1Akuntansi
dan Dra. Mutia Ismail, M.Si, Sekretaris Program Studi S-1 Akuntansi
FakultasEkonomidanBisnisUniversitas Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Sucipto, M.M, Ak, selakuDosenPembimbing yang telah banyak
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi
ini.Bapak Drs. Rustam, M.Si,Ak, selaku Dosen Pengujidan Ibu Yeti Meliany
Lubis,

SE,

M.Si,

Ak,

selakuDosenPembanding

saya

yang


jugatelahmemberikanbanyakmasukandalampenulisanskripsiini.

iv

Universitas Sumatera Utara

5. Keluarga penulis terkhusus Orang tua Penulis AyahIr. Adi Sukanto dan
IbuNurlinda dan Adik-adik saya Haritsa Adli Putri, Widari Adli Suci, S.Farm
dan Takbira Adli Syaira yangtelahmemberikanbanyakDoa, semangatdan
dukungan sehinggaPenulisdapatmenyelesaikanpenulisanskripsiini.
6. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Ekstensi Stambuk 2014, Teman-teman
No Bacot Skill Pro (NBSP) dan Teman-teman Jalan-jalanmenkrik yang telah
memberikan doa, semangat, dukungan dan kebersamaan dalam penulisan
skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum sempurna dan masih banyak
kekurangan.Untuk itu penulis memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan
yang terdapat di dalamnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada
pembacanya.


Medan,

2016

Yang membuat pernyataan

Muhammad Adli Handoko
Nim. 140522141

v

Universitas Sumatera Utara

DAFTAR ISI
Halaman
PERNYATAAN ..................................................................................................... i
ABSTRAK ............................................................................................................ ii
KATA PENGANTAR ......................................................................................... iv
DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi
DAFTAR TABEL ............................................................................................. viii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... ix
DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................................x
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................1
1.1 Latar Belakang Masalah .........................................................1
1.2 Rumusan Masalah ............................................................... 10
1.3 Tujuan Penelitian .................................................................10
1.4 Manfaat Penelitian ...............................................................11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .........................................................................12
2.1 Tinjauan Pustaka ..................................................................12
2.1.1 Laporan Keuangan ..........................................................12
2.1.2 Auditing ...........................................................................16
2.1.3 Audit Delay ......................................................................22
2.1.4 Debt To Equity Ratio .......................................................22
2.1.5 Return On Asset ...............................................................23
2.1.6 Ukuran Perusahaan ..........................................................24
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu .............................................24
2.3 Kerangka Konseptual ...........................................................26
2.4 Hipotesis Penelitian ..............................................................28
BAB III METODE PENELITIAN ....................................................................29
3.1 Jenis Penelitian .....................................................................29
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian ...........................................29
3.3 Jenis dan Sumber Data .........................................................31
3.4 Metode Pengumpulan Data ..................................................32
3.5 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel ..................32
3.5.1 Variabel Dependen ..........................................................33
3.5.2 Variabel Independen .......................................................33
3.6 Metode dan Teknis Analisis Data ........................................35
3.6.1 Statistik Deskriptif ...........................................................35
3.6.2 Uji Asumsi Klasik ...........................................................36
3.6.2.1 Uji Multikolinieritas ............................................36
3.6.2.2 Uji Autokorelasi ..................................................36
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisidas .......................................37
3.6.2.4 Uji Normalitas .....................................................38
3.6.3 Pengujian Hipotesis Penelitian ........................................40
3.6.3.1 Uji t ......................................................................40

vi

Universitas Sumatera Utara

3.6.3.2 Uji F .....................................................................41
3.6.3.3 Koefisien Determinan (R2) ..................................42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................44
4.1 Hasil Penelitian ....................................................................44
4.1.1 Statistik Deskriptif ...........................................................44
4.1.2 Uji Asumsi Klasik ...........................................................45
4.1.2.1 Uji Multikolinieritas ............................................45
4.1.2.2 Uji Autokorelasi ..................................................45
4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas ........................................46
4.1.2.4 Uji Normalitas .....................................................47
4.1.3 Pengujian Hipotesis Penelitian ........................................49
4.1.3.1 Pengujian Signifikansi Parsial (Uji t) ................. 51
4.1.3.2 Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F) ............ 52
4.1.3.3 Koefisien Determinan (R2) ................................. 53
4.2 Pembahasan ..........................................................................53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..............................................................55
5.1 Kesimpulan ..........................................................................55
5.2 Saran .....................................................................................55
DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................57
LAMPIRAN .........................................................................................................59

vii

Universitas Sumatera Utara

DAFTAR TABEL
No. Tabel
1.1
2.2
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Judul

Halaman

Fenomena ...................................................................................................... 5
Tinjauan Penelitian Terdahulu .................................................................... 25
Populasi dan Sample Penelitian .................................................................. 30
Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel ......................................... 35
Statistik Deskriptif ...................................................................................... 44
Uji Multikolinieritas ................................................................................... 45
Uji Autokorelasi .......................................................................................... 45
Uji Normalitas ............................................................................................ 47
Analisis Linier Berganda ............................................................................ 50
Pengujian Signifikansi Parsial (Uji t) ......................................................... 51
Pengujian Signifikansi Simultan (Uji f) ..................................................... 52
Pengujian Koefisien Determinan (Uji R2) .................................................. 53

viii

Universitas Sumatera Utara

DAFTAR GAMBAR
No. Gambar
2.3
4.1
4.2
4.3

Judul

Halaman

Kerangka Konseptual .................................................................................. 27
Grafik Heteroskedastisitas .......................................................................... 46
Grafik Histogram ........................................................................................ 48
Grafik Normal P-Plot .................................................................................. 49

ix

Universitas Sumatera Utara

DAFTAR LAMPIRAN
No. Lampiran

Judul

Halaman

Lampiran 1 Data Perusahaan Sampel ................................................................. 57
Lampiran 2 Hasil Olah Data SPSS ...................................................................... 62

x

Universitas Sumatera Utara

Dokumen yang terkait

Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Ukuran Perusahaan Dan Status Kepemilikan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

2 53 116

Pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return on Asset (ROA) pada Perusahaan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

24 141 95

Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015

0 3 80

Pengaruh Return on Asset, Debt Equity Ratio, dan Price Earnings Ratio terhadap Return Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2011.

0 0 20

Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015

0 0 2

Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015

1 1 11

Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015

0 1 17

Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015

0 0 2

Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015

0 0 9

Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Ukuran Perusahaan Dan Status Kepemilikan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

0 0 11