- 27 -
II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Dokumen Perjanjian Kinerja PK merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja
dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada
Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2015:
Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Satuan Target
Program Kegiatan
Anggaran
1 Terwujudnya
pendidikan berkualitas
untuk semua, berdaya saing
dan nondiskriminatif
Rata-rata lama sekolah Tahun
10,8 Program
Pendidikan Anak Usia Dini
1.537.680.000 Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
25.679.965.000 Program
Pendidikan Menengah
35.582.267.000 Program
Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus
12.935.134.256 Program
Pendidikan Tinggi
4.472.800.000 2
Meningkatnya layanan
pendidikan non formal dan
Peningkatan layanan pendidikan non formal
dan informal Orang
8.000 Program
Pendidikan Non Formal dan
Informal 3.761.200.000
- 28 -
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Satuan Target
Program Kegiatan
Anggaran
informal 3
Terwujudnya pendidikan
berkarakter yang sinergis
dengan kebutuhan
pembangunan
Persentase sekolah yang
mengimplementasikan pendidikan berkarakter
dan sinergis dengan kebutuhan
pembangunan 29,17
Program Akselerasi
Pengembangan Pendidikan
Terkemuka 300.000.000
Program Pendidikan
Karakter Berbasis Budaya
8.020.560.000 Program
Pengembangan Unggulan Mutu
Pendidikan 1.497.500.000
Program Sinergitas
Pendidikan Terhadap
Pembangunan 1.370.400.000
Peserta didik yang mendapatkan layanan
pendidikan teknik berstandar
Peserta 1.904
Program Peningkatan
Pelayanan Pendidikan
Pada BLUD 11.896.281.650
4 Terwujudnya
kapasitas pemuda dan
olahraga yang berkualitas,
berdaya saing dan berkarakter
Prestasi Cabang Olahraga POPNAS
Peringkat 13
Program Pembinaan dan
Pemsyarakatan Olahraga
356.850.000 Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
35.287.330.000 Program
Peningkatan Prestasi
Olahraga 4.626.540.850
Prestasi Cabang Olahraga POPWIL
Peringkat Program
Peningkatan Prestasi
Olahraga 3.150.000.000
Peningkatan jumlah sentra pemberdayaan
pemuda Sentra
13 Program
Peningkatan Perasn Serta
Kepemudaan 3.150.000.000
Persentase penguatan organisasi pemuda
dalam 100
Program Pemberdayaan
dan 1.547.200.000
- 29 -
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Satuan Target
Program Kegiatan
Anggaran
pembinaanpemberday aan pemuda
Pengembangan Pemuda
5 Peningkatan
jumlah kelompok
wirausaha muda
Jumlah peningkatan kelompok pemuda yang
mengembangkan kewirausahaan
kelompok 365
Program Peningkatan
Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda 550.000.000
6 Terwujudnya
layanan pendidikan,
pemuda, dan olahraga yang
akuntabel dan berbudaya
Persentase Kinerja Peningkatan Mutu
Pendidikan 74,71
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
19.709.432.000
II.3. Rencana Anggaran