Perjanjian Kinerja Tahun 2015 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 27 -

II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Dokumen Perjanjian Kinerja PK merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2015: Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Kegiatan Anggaran 1 Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing dan nondiskriminatif Rata-rata lama sekolah Tahun 10,8 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.537.680.000 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 25.679.965.000 Program Pendidikan Menengah 35.582.267.000 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 12.935.134.256 Program Pendidikan Tinggi 4.472.800.000 2 Meningkatnya layanan pendidikan non formal dan Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal Orang 8.000 Program Pendidikan Non Formal dan Informal 3.761.200.000 - 28 - No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Kegiatan Anggaran informal 3 Terwujudnya pendidikan berkarakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan Persentase sekolah yang mengimplementasikan pendidikan berkarakter dan sinergis dengan kebutuhan pembangunan 29,17 Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka 300.000.000 Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya 8.020.560.000 Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan 1.497.500.000 Program Sinergitas Pendidikan Terhadap Pembangunan 1.370.400.000 Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar Peserta 1.904 Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pada BLUD 11.896.281.650 4 Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter Prestasi Cabang Olahraga POPNAS Peringkat 13 Program Pembinaan dan Pemsyarakatan Olahraga 356.850.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 35.287.330.000 Program Peningkatan Prestasi Olahraga 4.626.540.850 Prestasi Cabang Olahraga POPWIL Peringkat Program Peningkatan Prestasi Olahraga 3.150.000.000 Peningkatan jumlah sentra pemberdayaan pemuda Sentra 13 Program Peningkatan Perasn Serta Kepemudaan 3.150.000.000 Persentase penguatan organisasi pemuda dalam 100 Program Pemberdayaan dan 1.547.200.000 - 29 - No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Kegiatan Anggaran pembinaanpemberday aan pemuda Pengembangan Pemuda 5 Peningkatan jumlah kelompok wirausaha muda Jumlah peningkatan kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan kelompok 365 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 550.000.000 6 Terwujudnya layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akuntabel dan berbudaya Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan 74,71 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 19.709.432.000

II.3. Rencana Anggaran