RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI

BAB 8

RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI

BAB 8
RENCANA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI

8.1

RINGKASAN SKENARIO PEMBANGUNAN KABUPATEN
BENGKULU UTARA

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah
kabupaten Bengkuulu Utara Tahun 2011-2016, Visi Kabupaten bengkulu Utara
adalah : “Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju dan
Bermartabat”.”
Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara tersebut
ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan sebagai berikut:


1.

Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi dan sumber daya
daerah serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan

2.

Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah secara terpadu

3.

Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah

4.

Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui akses dan
ketersediaan pendidikan dan kesehatan yang bermutu

5.


Mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih.

6.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur

7.

Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan.

8.

Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan
memiliki karakter kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif.

RPIJM

RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA


VIII

RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI

BAB 8

Berdasarkan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Menegah


Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 – 2016, dalam upaya menuju tercapainya
visi jangka panjang 5 tahun dimaksud, pada bidang pendidikan, pariwisata dan
pelayanan jasa sebagai berikut :
1. Pendidikan, sebagai Kota Pendidikan berkualitas dengan dukungan SDM
unggul.
2. Pariwisata, sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan
keragaman objek dan daya tarik wisata.
3. Pelayanan Jasa, sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan peran
serta masyarakat.

Dengan mengacu pada tahap-tahap yang jelas selama 5 tahun pembangunan
kota menuju tercapainya visi antara Kabupaten Bengkulu Utara 2007-2011 maka
perlu ditetapkan strategi pembangunan daerah dalam bentuk Tematik
Pembangunan selama 5 tahun periode pembangunan jangka menengah 20072011 adalah sebagai berikut :
1. Tahun 2013 Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana permukiman,
perkotaan, pelayanaan publik dan pemulihan kegiatan ekonomi
masyarakat.
2. Tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kota pariwisata berbasis

budaya dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata.
3. Tahun 2015 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kota pendidikan
berkualitas dengan dukungan SDM yang profesional.
4. Tahun 2016 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kota yang sehat dan
nyaman huni dengan pengelolaan fasilitas pelayanan publik yang
memadai.
5. Tahun 2017 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai sebagai kota yang tertata
rapi dengan tingkat polusi rendah yang didukung dengan pelayanan
yang optimal.

RPIJM

RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

VIII

BAB 8

RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)

PROGRAM INVESTASI

Rencana pembangunan Infrastruktur Bidang PU/Keciptakaryaan berdasarkan
RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2007-2011 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 8.1 Rencana Pembangunan Infrastruktur Bidang Keciptakaryaan RPJMD
Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016

RPIJM

RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

VIII

BAB 8

RPIJM

RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)

PROGRAM INVESTASI

RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

VIII

BAB 8

RPIJM

RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI

RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

VIII

BAB 8


RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI

8.2. RINGKASAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR
Program investasi untuk masing-masing sub-bidang diuraikan sebagai
berikut ini.

Tabel 8.2
Program Investasi Infrastruktur
No.

Sub Bidang

Program

1

Pengembangan Permukiman


Pemukiman Sehat dan Berkualitas

2

Tata Bangunan dan Lingkungan

Penataan

Bangunan

yang

Serasi

dan

Nyaman
3

Air Limbah


Bengkulu Utara Bebas Limbah

4

Persampahan

Bengkulu Utara Bebas Sampah

5

Drainase

Bengkulu Utara Bebas Banjir

6

Air Minum

Pelayanan


Air

Minum

Mencakuo

di

seluruh Wilayah Kabupaten Bengkulu
Utara

PENGATURAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN
Pengaturan dan mekanisme pelaksanaan RPIJMD ini disesuiakan dengan tugas
dan wewenang pelaksana. Untuk kegiatan dengan biaya APBN dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja yang terkait di daerah. Sedangkan
kegiatan dengan biaya APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau
Pemerintah Kabupaten.

RPIJM

RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

VIII

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota

NO

: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA

KEGIATAN

SATUAN

HARGA SATUAN
(JUTAAN)

VOL

B
I

JADWAL PELAKSANAAN

LOKASI
2013
VOL

1

1

BIAYA
(Juta)

2014

2015
BIAYA
(Juta)

VOL

VOL

BIAYA
(Juta)

2016
VOL

BIAYA
(Juta)

2017
VOL

KET

BIAYA
(Juta)

FISIK

LAPORAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Strategi Pembangunan Permukiman Dan
Infrastrutur Perkotaan (SPPIP)
Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan
Dan pedesaan (RPKPP) Penyusunan RPKPP

2

850.000.000

BKL UTARA
Lap

850.000.000

1

1

850.000.000

1

850.000.000

1.500.000.000

1

1.500.000.000

1

1.500.000.000

1

INFRAKSTRUTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
infrastruktur Kawasan permukiman Kumuh
Penataan/Peningkatan infrastruktur Kawasan
Permukiman kumuh

kawasan

1.500.000.000

Penataan/Peningkatan infrastruktur Kawasan
Permukiman kumuh

kawasan

1.000.000.000

1
1

Arga Makmur
Ketahun

1.500.000.000

1

1.000.000.000

1

1.000.000.000

infrastruktur Permukiman RSH Yang Meningkat kualitasnya

3

penataan/peningkatan infrastruktur
permukiman RSH

kawasan

1.500.000.000

penataan/peningkatan infrastruktur
permukiman RSH

kawasan

1.000.000.000

Arga Makmur

1

1.500.000.000

1

1.500.000.000

1

1
1

1

1.500.000.000

APBN

1.000.000.000

RUSUNAWA BESERTA INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA
Pembangunan Rusunawa (Kamenpera)

4

1

TB

12.000.000.000

TB

12.000.000.000

1
1

BKL UTARA

1

12.000.000.000

BKL UTARA

1

12.000.000.000

ketahun

1

2.000.000.000

INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PEDESAAN
infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan Potensial yang Meningkat
Kualitasnya
Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kws.
Permukiman Pedesaan Potensial

kawasan

2.000.000.000

Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kws.
Permukiman Pedesaan Potensial

kawasan

1.500.000.000

kawasan

3.000.000.000

1
1

ketahun

1
1

2.000.000.000

1

2.000.000.000

2

6.000.000.000

1.500.000.000

infrastruktur Kawasan Rawan Bencana
Rehabillitasi / Rekonstruksi PSD Permukiman
Rawan Bencana

2

TOTAL

Air Napal, Lais,
Ketahun, Air
Padang, Putri
Hijau

2

15.350.000.000

6.000.000.000

23.000.000.000

5.850.000.000

3.500.000.000

11.850.000.000

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota

NO

1

: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA

KEGIATAN

SATUAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Rehabilitasi Gedung Kantor
a. Rehabilitasi Gedung Pemda (DPKAD)
SKPD/THN
b. Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita
SKPD/THN
c. Rehabilitasi Kantor Bupati
SKPD/THN
d. Rehabilitasi Gedung Serba Guna
SKPD/THN
e. Rehabilitasi Kantor Satpol PP
SKPD/THN
f. Rehabilitasi Kantor Camat Lais
SKPD/THN
g. Rehabilitasi Kantaor Camat Napal Putih
SKPD/THN
h. Rehabilitasi Mushola dan Simkari
SKPD/THN
i. Rehabilitasi Rumah Dinas Kasi Kejari Arga
SKPD/THN
Makmur
j. Rehab dan Pengecatan Rumah Dinas Kasi
SKPD/THN
Kejari
k. Penambahan Rumah Kopel
SKPD/THN
l. Rehab Kantor Lurah Lubuk Durian
SKPD/THN
m. Rehab Kantor Dinas PU
SKPD/THN
n. Rehab Balai Pertemuan Ratu Samban
SKPD/THN
o. Rehab GOR Arga Makmur
SKPD/THN
p. Rehab Kantor Bappeda
SKPD/THN
q. Rehab Gedung DIKLAT Kemumu
SKPD/THN
r. Rehab/Pemb. Alun - Alun
SKPD/THN
s. Rehab Kantor Camat
SKPD/THN
t. Rehab Gedung SKPD
SKPD/THN
u. Rehab Balai Kecamatan
SKPD/THN
v. Rehab/Pemb. Kantor Lurah Purwodadi
SKPD/THN
SKPD/THN
w. Rehab Kantor Lurah Lais
TOTAL

HARGA SATUAN
(JUTAAN)

1.169.000.000
794.000.000
1.246.050.000
576.000.000
190.000.000
775.000.000
267.264.000
339.000.000
140.000.000
49.000.000
98.000.000
250.000.000
400.000.000
800.000.000
1.400.000.000
400.000.000
2.300.000.000
381.250.000
300.000.000
400.000.000
200.000.000
350.000.000
150.000.000

VOL

TAHUN 2013

LOKASI
VOL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
8
1
1

Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Lais
Napal Putih
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Lubuk Durian
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Kab. Bengkulu
Utara
Kab. Bengkulu
Utara
Kab. Bengkulu
Utara
Arga Makmur

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BIAYA
(Juta)

1.169.000.000
794.000.000
1.246.050.000
576.000.000
190.000.000
775.000.000
267.264.000
339.000.000
140.000.000
49.000.000
98.000.000
250.000.000

TAHUN 2014
VOL

1.169.000
794.000
1.246.050
576.000
190.000
775.000
267.264
339.000
140.000
49.000
98.000
250.000
1

JADWAL PELAKSANAAN
TAHUN 2015

BIAYA
(Juta)

VOL

BIAYA
(Juta)

TAHUN 2017
VOL

BIAYA
(Juta)

800.000.000

1.400.000.000

1
2

150.000.000
600.000.000

2
1

400.000.000
350.000.000

Lais
5.893.314.000

TAHUN 2016
VOL

400.000.000
1

1

BIAYA
(Juta)

3.300.000.000

1
2
2
2

175.000.000
600.000.000
800.000.000
400.000.000

1

150.000.000
2.925.000.000

1
1
2

2.300.000.000
600.000.000
600.000.000

2

400.000.000

3.900.000.000

1

400.000.000

1

600.000.000

2
2

800.000.000
400.000.000

2.200.000.000

KET

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Program
Kabupaten / Kota

NO

1

: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA

KEGIATAN

SATUAN

TAHUN 2013

LOKASI
VOL

BIAYA

TAHUN 2014
VOL

Kab. Bengkulu
Utara

Pembangunan Jalan Desa/Lingkungan

SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN

4.650.000.000
5.000.475.000
5.000.000.000
5.500.000.000
6.000.000.000

JADWAL PELAKSANAAN
TAHUN 2015

BIAYA

VOL

TAHUN 2016

BIAYA

VOL

TAHUN 2017

BIAYA

VOL

KET

BIAYA

4.650.000.000
5.000.475.000
5.000.000.000
5.500.000.000
6.000.000.000

Kab. Bengkulu
Utara

1.250.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.600.000.000

1
1
1
1

APBD/APBN

1

1.250.000.000
1

1.500.000.000
1

2.000.000.000
1

2.600.000.000

Kab. Bengkulu
Utara

Penunjang / BOP PPIP
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
TOTAL

APBD KAB

.

1
1
1
1
1

Pembangunan Sarana/Prasarana Air Bersih
(DAK)

SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
3

VOL

FISIK
Program Pembangunan Infrasturktur Perdesaan

1

2

HARGA SATUAN
(JUTAAN)

175.000.000
275.000.000
-

1
1
1
1
1

1

175.000.000
1

275.000.000
1

1

1

6.075.000.000

6.775.475.000

7.000.000.000

5.500.000.000

8.600.000.000

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :

PENGEMBANGAN AIR MINUM

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota

: PENGEMBANGAN AIR MINUM
: BENGKULU UTARA
VOL

NO

KEGIATAN

SATUAN

HARGA SATUAN
(JUTAAN) (JUTA)

B
I(
J

JADWAL PELAKSANAAN

LOKASI
2013
VOL

1

1
2

BIAYA
(JUTA)

2014
VOL

2015
BIAYA
(JUTA)

VOL

BIAYA
(JUTA)

2016
VOL

BIAYA
(JUTA)

2017
VOL

KET

BIAYA
(JUTA)

FISIK

LAPORAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BIDANG AIR MINUM
RENCANA INDUK BIDANG AIR MINUM
a. PDAM Arga Makmur
- Bangunan IPA Kav 50 I/d
- Bangunan Intake
- Bangunan Kantor
-Pembuatan Master Pland
- Pembuatan DED

16.500.000.000
Unit
Unit

5.000.000.000
11.500.000.000

M2

4.753.500

Unit
Unit

500.000.000
300.000.000

APBN

1
1

Arga makmur

1
1

5.000.000.000
11.500.000.000

700

Arga makmur

700

3.327.450.000

APBN
APBD II

1
1

Bkl Utara
Arga makmur

1
1

500.000.000
300.000.000

APBD II

b. PDAM Unit Lais
- Dist. Utama Pipa pvc Ø 300 mm
- Dist. Utama Pipa pvc Ø 250 mm
- Dist. Utama Pipa Pvc dia 200 mm
- Pipa Pvc dia 100 mm
- Pipa Pvc dia 75 mm
- Pipa Pvc dia 50 mm
- Sambungan Rumah

meter
meter
meter
meter
meter
meter
SR

1.235.089
677.955
455.527
159.739
108.441
61.078
750.000

5000
8000
18000
2000
1000
3000
1200

Arma - lais

c. PDAM Unit Air Besi
- Pipa dist. Utama dia 150 mm
- Pipa pvc dia 75 mm
- Pipa pvc dia 50 mm
- Sambungan Rumah

meter
meter
meter
Unit

303.397
108.441
61.078
750.000

8000
4000
5000
500

Air Besi

- Pembuatan DED
- Peningkatan Kapasitas

Paket
Paket

400.000.000
35.000.000.000

e. PDAM Unit Lubuk Durian
- Pembuatan DED
- Broncatering Kap 20 I/d
- Pipa Transmisi dia 200 mm
- Pipa dist Utama dia 150 mm
- Pipa pvc dia 100 mm
- Pipa pvc dia 75 mm
- Pipa pvc dia 50 mm
- Sambungan Rumah

Paket
Paket
meter
meter
meter
meter
meter
SR

300.000.000
500.000.000
455.527
303.397
159.739
108.441
61.078
750.000

5000
8000

APBD II

6.175.445.000
5.423.640.000
18000

8.199.486.000
2000
1000
3000
1200

8000
4000
5000
500

319.478.000
108.441.000
183.234.000
900.000.000

APBN
APBN
APBN
APBD II
APBD II
APBD II
PDAM

APBN
APBD II
APBD II
PDAM

2.427.176.000
433.764.000
305.390.000
375.000.000

d. PDAM Unit Padang Jaya

f. IKK Giri Mulya
- Pembuatan DED
- SPAM IKK
2

PENYELENGGARA SPAM TERFASILITASI
PDAM yang Memperoleh pembinaan
PDAM yang mendapatkan pinjaman Bank
,Fasilitas Pinjaman Perbankan

1
1

Padang Jaya

1
1
3000
3000
7000
3000
3000
500

Lubuk Durian

Giri Mulya

Unit
Unit

300.000.000
15.000.000.000

1
1

PDAM

3.450.000.000

1

1
1

APBD II
APBD II
PDAM

400.000.000
35.000.000.000

300.000.000
500.000.000
1.366.581.000
910.191.000
1.118.173.000
325.323.000
183.234.000
375.000.000

PDAM Kab.BKL
Utara

300.000.000
15.000.000.000

APBD II
APBN
APBN
APBN
APBD II
APBD II
APBD II
PDAM

APBD II
APBN

1

3.450.000.000

APBD KAB

NO

KEGIATAN

SATUAN

HARGA SATUAN
(JUTAAN) (JUTA)

VOL

B
(I
J

JADWAL PELAKSANAAN

LOKASI
2013
VOL

FISIK

3

4

PDAM Kab.BKL
Utara
PDAM Kab.BKL
Utara

2015
BIAYA
(JUTA)

VOL

VOL

BIAYA
(JUTA)

2016
VOL

BIAYA
(JUTA)

2017
VOL

KET

BIAYA
(JUTA)

PDAM

14.500.000.000

1

PDAM

4.575.000.000

1

4.500.000.000

1

kawasan

1.850.000.000

1

Karanganyar Bkl
Utara

IKK
IKK
IKK

6.329.311.000
1.701.581.000
1.644.594.000

1
1
1

IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau

Pembangunan/ Peningkatan SPAM

IKK
IKK

7.898.635.000
3.949.317.500

1
1

IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau

Pembangunan/ Peningkatan SPAM

IKK
IKK

4.047.629.000
2.023.815.000

1
1

IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau

1
1

4.047.629.000
2.023.815.000

APBN
APBD KAB

IKK
IKK

4.782.118.000
1603076000

1
1

IKK Ketahun
IKK Ketahun

1
1

4.782.118.000
1.603.076.000

APBN
APBD KAB

SPAM DI KAWASAN MBR
SPAM Di kawasan RSH/RUSUNAWA
Pembangunan/ Peningkatan SPAM Di
kawasan RSH/RUSUNAWA

kawasan

SPAM Di kawasan rusuh Nelayan
Optimalisasi IKK
Pembangunan/ Peningkatan SPAM

Adminitrasi Kegiatan
Pembangunan/ Peningkatan SPAM
5

BIAYA
(JUTA)

2014

SPAM DI IBU KOTA KECAMATAN (IKK)
Pembangunan / Peningkatan SPAM IKK

Pembangunan / Peningkatan SPAM IKK

TOTAL PENGEMBANGAN AIR MINUM

1

14.500.000.000

APBN

1

4.575.000.000

PDAM

1

4.500.000.000

APBN

1

1.850.000.000

APBD KAB

6.329.311.000
1.701.581.000
1.644.594.000

APBN
APBD PROV
APBD KAB

Perum
Karanganyar Bkl
Utara
Perum

IKK
IKK
IKK
IKK

11.972.767.000
31.728.649.500
2.645.178.000
2.800.448.500

1
1
1
1

IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau

IKK
IKK
IKK
IKK

12.662.767.000
22.802.433.000
1.355.910.000
4.011.633.500

1
1
1
1

IKK Ketahun
IKK Ketahun
IKK Ketahun
IKK Ketahun

1
1
1

1
1

1
1
1
1

7.898.635.000
3.949.317.500

APBN
APBD KAB

11.972.767.000
31.728.649.500
2.645.178.000
2.800.448.500

APBN
APBN/SDA
APBD PROV
APBD KAB
1
1
1
1

83.226.535.000

95.897.015.000

15.389.282.500

12.662.767.000
22.802.433.000
1.355.910.000
4.011.633.500
58.067.883.500,0

APBN
APBN/SDA
APBD PROV
APBD KAB
1.511.153.000

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota

NO

: PENGEMBANGAN AIR MINUM
: BENGKULU UTARA

KEGIATAN

SATUAN

HARGA SATUAN
(JUTAAN)

VOL

B
I

JADWAL PELAKSANAAN

LOKASI
2013
VOL

1

FISIK

6

SPAM PERDESAAN
SPAM Di Desa Rawan Air/Persisir/terpencil
Administrasi Kegiatan
Pembangunan SPAM Perdesaan Pola
Pamsimas

Pembangunan SPAM Perdesaan Pola
Pamsimas

Deasa
Deasa

Deasa

340.000.000

3

Bengkulu Utara

340.000.000

3

Bengkulu Utara

340.000.000

5

Bengkulu Utara

3

BIAYA

2014
VOL

2015
BIAYA

VOL

7
8

Deasa

Pembangunan SPAM Perdesaan Pola
Pamsimas

Deasa

340.000.000

4

Bengkulu Utara

340.000.000

4

Bengkulu Utara

2016
VOL

BIAYA

2017
VOL

APBN
3

1.020.000.000

APBN

1.700.000.000

APBN

4

1.360.000.000

APBN
4

1.360.000.000

PAMSIMAS
SPAM REGIONAL
SPAM DI KAWASAN KHUSUS
SPAM Di Kabupaten /Kota Pemekaran
SPAM DI Kawasan Perbatasan
SPAM DI Kawasan Pelabuhan Perikanan
TOTAL PENGEMBANGAN AIR MINUM

1.020.000.000

KET

BIAYA

1.020.000.000

5
Pembangunan SPAM Perdesaan Pola
Pamsimas

BIAYA

1.020.000.000

1.700.000.000

1.360.000.000

1.360.000.000

APBN

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO

:PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA

KEGIATAN

SATUAN

HARGA SATUAN
(JUTAAN)

VOL

B
I

JADWAL PELAKSANAAN

LOKASI
2013
VOL

1

FISIK

1

LAPORAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PENYEHATAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN
LAPORAN FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH
DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PLP

2014

BIAYA

VOL

2015
BIAYA

VOL

2016

BIAYA

VOL

2017

BIAYA

VOL

KET

BIAYA

Fasilitas Penguatan Kapasitas Pemda Bidang
PLP (Penyusunan MP-SS

Bengkulu utara

60.000.000

65.000.000

70.000.000

75.000.000

80.000.000

Laporan Fasilitas Penguatan kapasitas
Masyarakat Dan Dunia usaha Dalam Bidang
Pengembangan PLP

Bengkulu utara

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

APBN

Bengkulu utara
Rencana Induk Dan Pra Studi Kelayakan Bidang PLP
2

INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH
NFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM TERPUSAT SKALA KOTA
Perencanaan Teknis
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Air
Limbah Terpusat Skala Kota (Off Site)
2.815.000.000
kawasan
150.000.000
4 Km
100.000.000
Unit
90.000.000
Unit
150.000.000
Unit
60.000.000
Unit
250.000.000
Unit
250.000.000
Unit
250.000.000
Unit
INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM
KOMUNAL
Pembangunan IPLT Kota Argamakmur
Infrastruktur jalan masuk lokasi IPLT
Pintu Gerbang IPLT
Rumah Jaga IPLT
Work Shop IPLT
Pagar Keliling IPLT
Truk Tinja

1
1
1
1
1
1
1

Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur

1

1
4 km
1

1
1

2.815.000.000
600.000.000
100.000.000

1
4 km
1
1
1

90.000.000
150.000.000

1

250.000.000

2.815.000.000
600.000.000
100.000.000

APBN
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB

60.000.000
250.000.000
1

250.000.000

1
1

500.000.000
50.000.000

Perencanaan Teknis
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Air
Limbah Sistem Setempat/Komunal (On Site)

Pembangunan Sanimas

3

kawasan
kawasan
kawasan
kawasan

500.000.000
50.000.000
500.000.000
50.000.000

1
1
1
1

Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur

Kab/Kota

400.000.000

1

Argamakmur

Kab/Kota

400.000.000

1

Argamakmur

Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota

3.000.000.000
4.000.000.000

1
1
1
1

Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur

1
1

APBN
APBD KAB
APBN
APBD KAB

500.000.000
50.000.000

INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN
Perencanaan Teknis
Outlan Plan Drainase Kota Arma

1

400.000.000
1

400.000.000

APBD KAB

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Drainase Perkotaan
Pembangunan Drainase Primer
Pembangunan Drainase Sekunder/Tersier
TOTAL

1
1
4.535.000.000

805.000.000

3.000.000.000
1

4.000.000.000

1

500.000.000

APBN
APBN
APBD KAB
APBD KAB

500.000.000
4.635.000.000

875.000.000

730.000.000

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO

: PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA

KEGIATAN

SATUAN

HARGA SATUAN
(JUTAAN)

VOL

B
I

JADWAL PELAKSANAAN

LOKASI
2013
VOL

1

FISIK

4

INFRASTRUKTUR STASIUN ANTARA DAN TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

BIAYA

2014
VOL

Perencanaan Teknis
DED TPA Ketahun
Pembangunan/ Peningkatan Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah Dan Infrastruktur
Pendukungnya
Pagar Keliling TPA
Dump Truck

Pembangunan TPA Ketahun/Putri Hijau

5

BIAYA

VOL

2016

BIAYA

VOL

BIAYA

2017
VOL

Unit

130.000.000

1

Rama agung Bkl
Utara

Unit

250.000.000

1

Rama agung Bkl
Utara

6.000.000.000

1

Kab/Kota

400.000.000

Pintu Gerbang TPA

Unit

100.000.000

1

Uji Coba Operasional TPA Rama Agung

LS

100.000.000

1

Pagar Keliling TPA

Unit

80.000.000

1

120.000.000

1

200.000.000

1

125.000.000

2

Rumah Jaga TPA

Unit

Work Shop TPA

Unit

Dump Truck

Unit

Alat Berat (Buldozer & Exavator)

Unit

INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/3R
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah
Sampah Terpadu Sistem 3R
kawasan
kawasan

1

APBD KAB

130.000.000

APBD KAB
1

Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau

KET

BIAYA

300.000.000

Jalan Akses Menuju TPA

TOTAL

2015

250.000.000

1

250.000.000

1

6.000.000.000

1

250.000.000

1

250.000.000

APBD KAB

APBN

1

400.000.000

APBD KAB

1

100.000.000

APBD KAB
1

100.000.000

1

80.000.000

APBD KAB

1

120.000.000

APBD KAB

2

250.000.000

APBD KAB

1

200.000.000

APBD KAB

2

250.000.000

APBD KAB

2

4.000.000.000

2

Ketahun/Putri
Hijau

600.000.000

1

Giri Mulya

1

600.000.000

APBN

50.000.000

1

Giri Mulya

1

50.000.000

APBD KAB

2.000.000.000

130.000.000

2.505.000.000

14.935.000.000

10.075.000.000

2

4.000.000.000

4.980.000.000

APBN

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO

: PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA

KEGIATAN

SATUAN

HARGA SATUAN
(JUTAAN)

VOL

B
I

JADWAL PELAKSANAAN

LOKASI
2013
VOL

1

FISIK

6

LAPORAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
LAPORAN FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PLP
Fasilitas Penguatan Kapasitas Pemda Bidang
60.000.000
1
Bengkulu utara
PLP (Penyusunan MP-SS
1
Laporan Fasilitas Penguatan kapasitas
Masyarakat Dan Dunia usaha Dalam Bidang
Pengembangan PLP

2014

BIAYA

VOL

2015
BIAYA

VOL

BIAYA

2016
VOL

BIAYA

KET

2017
VOL

BIAYA

APBN

60.000.000

Rencana Induk Dan Pra Studi Kelayakan Bidang PLP
7

INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH
NFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM
TERPUSAT SKALA KOTA
Perencanaan Teknis
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Air
Limbah Terpusat Skala Kota (Off Site)
2.500.000.000
1
Pembangunan IPLT Kota Argamakmur
kawasan
100.000.000
1
Pintu Gerbang IPLT
Unit
90.000.000
1
Rumah Jaga IPLT
Unit
150.000.000
1
Work Shop IPLT
Unit
60.000.000
1
Pagar Keliling IPLT
Unit
250.000.000
1
Truk Tinja
Unit
250.000.000
1
Truk Tinja
Unit
250.000.000
1
Truk Tinja
Unit
INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL

Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur

1
1

1

1
1

2.500.000.000
100.000.000

1
1

60.000.000
250.000.000

1

250.000.000

APBN
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB

90.000.000
150.000.000

250.000.000

Perencanaan Teknis
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Air
Limbah Sistem Setempat/Komunal (On Site)

TOTAL

60.000.000

490.000.000

3.890.000.000

990.000.000

-

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO

: PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA

KEGIATAN

SATUAN

HARGA SATUAN
(JUTAAN)

VOL

B
I

JADWAL PELAKSANAAN

LOKASI
2013
VOL

1
8

9

BIAYA

2014
VOL

2015
BIAYA

VOL

2016

BIAYA

VOL

2017

BIAYA

VOL

KET

BIAYA

FISIK
INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN
Perencanaan Teknis
Outlan Plan Drainase Kota Argamakmur
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Drainase Perkotaan

Kab/Kota

Pembangunan Drainase Primer

Kab/Kota

Pembangunan Drainase Sekunder/Tersier

Kab/Kota

Pembangunan Drainase Primer

Kab/Kota

400.000.000

1

Argamakmur

3.000.000.000

1

Argamakmur

1

3.000.000.000

500.000.000

1

Argamakmur

1

500.000.000

4.000.000.000

1

Argamakmur

1

4.000.000.000

500.000.000

1

Argamakmur

1

500.000.000

300.000.000

1

130.000.000

1

250.000.000
250.000.000

1
1

6.000.000.000

1

Pembangunan Drainase Sekunder/Tersier
Kab/Kota
INFRASTRUKTUR STASIUN ANTARA DAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
Perencanaan Teknis
DED TPA Ketahun/Putri Hijau
Pembangunan/ Peningkatan Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah Dan Infrastruktur
Pendukungnya
Pagar Keliling TPA
Dump Truck
Dump Truck

Unit
Unit
Unit

Pembangunan TPA Ketahun/Putri Hijau

kab/kota

400.000.000

Jalan Akses Menuju TPA
Pintu Gerbang TPA

Unit

Uji Coba Operasional TPA Rama Agung

LS

Pagar Keliling TPA

Unit

Rumah Jaga TPA

Unit

Work Shop TPA

Unit

Dump Truck

Unit

Dump Truck

Unit

Alat Berat (Buldozer & Exavator)
Unit
10 INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/3R
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah
Sampah Terpadu Sistem 3R
kawasan
kawasan
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah
Sampah Terpadu Sistem 3R
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah
Sampah Terpadu Sistem 3R

kawasan
kawasan
kawasan
kawasan

TOTAL
TOTAL PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

100.000.000

1

100.000.000

1

80.000.000

1

120.000.000

1

200.000.000

1

250.000.000

1

1

1

400.000.000

APBD KAB

1

300.000.000

1

250.000.000

APBN
APBD KAB
APBN
APBD KAB

APBD KAB

130.000.000

Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau

APBD KAB

1

1

250.000.000

1

6.000.000.000

APBD KAB
APBD KAB
APBN

400.000.000

APBD KAB

100.000.000

APBD KAB
1

100.000.000

APBD KAB

1

80.000.000

APBD KAB

1

120.000.000

APBD KAB
1

1

250.000.000

1

2.000.000.000

2

600.000.000

1

Giri Mulya

1

600.000.000

1

50.000.000

200.000.000

APBD KAB

250.000.000

APBD KAB
1

250.000.000

2

4.000.000.000

APBD KAB
APBN

APBN

50.000.000

1

Giri Mulya

650.000.000

1

Ketahun

1

650.000.000

APBD KAB

1

80.000.000

APBN

80.000.000

1

Ketahun

900.000.000

1

Putri Hijau

1

900.000.000

APBD KAB
APBN

90.000.000

1

Putri Hijau

1

90.000.000

APBD KAB

530.000.000

1.700.000.000

11.580.000.000

10.490.000.000

5.255.000.000

5.500.000.000

35.040.000.000

22.430.000.000

5.710.000.000

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :
TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota

NO

: TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
: BENGKULU UTARA

KEGIATAN

SATUAN

HARGA SATUAN
(JUTAAN)

VOL

B
I

JADWAL PELAKSANAAN

LOKASI
2013
VOL

1
1

2014
VOL

2015
BIAYA

VOL

BIAYA

2016
VOL

BIAYA

2017
VOL

KET

BIAYA

FISIK
LAPORAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PBL, PENGELOLAAN GRN
DRAFT NSPK DAERAH BIDANG PENATAAN BANGUNAN & LINGKUNGAN
350.000.000
Fasilitas Perda Bangunan Gedung
Laporan
250.000.000
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Laporan
500.000.000
Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
Laporan

1
1
1

Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur

1
1

1

Argamakmur

1

500.000.000

1

Kws.Ak.Gani

2.100.000.000

1

Kws.Lebong

2

BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA
AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA
PIP2B
Istana Kepresidenan
Bangunan Gedung dan Negara
Rehabilitasi Bangunan Bersejarah

3

SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN
SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar
1.600.000.000
Penanggulangan Kebakaran
kawasan

4

BIAYA

SARANA DAN PRASARANA REVITALISASI KAWASAN
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Revitalisasi Kawasan (Rencana Tindak)
kawasan
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Revitalisasi Kawasan

350.000.000
250.000.000

1.600.000.000

1

500.000.000

1

1.600.000.000

1

500.000.000

APBN
APBN
APBN

1

1.600.000.000

1

1600000000

APBN

APBN
1

2.100.000.000

1

2.100.000.000

APBN

kawasan
5

SARANA DAN PRASARANA PENATAAN RTH
Peningkatan Sarana Dan Prasarana RTH

Bengkulu utara
1.250.000.000
1
Bengkulu utara
2.250.000.000
1
1.250.000.000
1
Bengkulu utara
Bengkulu utara
2.250.000.000
1
Pembangunan Alun-Alun
1
6.000.000.000
SARANA DAN PRASARANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TRADISIONAL/BERSEJARAH
6

kawasan
kawasan
kawasan
kawasan
Paket

LAPORAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Strategi Pembangunan Permukiman Dan
Infrastrutur Perkotaan (SPPIP)
Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan
Dan pedesaan (RPKPP) Penyusunan RPKPP
laporan
Pembangunan Kios Dan Los Terbuka
TOTAL TATA BANGUNAN LINGKUNGAN

1

1.250.000.000
1

1

1.250.000.000
.

1

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

2.250.000.000
1

2.250.000.000

6.000.000.000

APBN
850.000.000

1

Bengkulu utara

1

850.000.000

2.100.000.000

10.450.000.000

3.850.000.000

5.950.000.000

3.700.000.000