RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI
BAB 8
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
BAB 8
RENCANA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI
8.1
RINGKASAN SKENARIO PEMBANGUNAN KABUPATEN
BENGKULU UTARA
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah
kabupaten Bengkuulu Utara Tahun 2011-2016, Visi Kabupaten bengkulu Utara
adalah : “Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju dan
Bermartabat”.”
Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara tersebut
ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan sebagai berikut:
1.
Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi dan sumber daya
daerah serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan
2.
Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah secara terpadu
3.
Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah
4.
Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui akses dan
ketersediaan pendidikan dan kesehatan yang bermutu
5.
Mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih.
6.
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
7.
Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan.
8.
Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan
memiliki karakter kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif.
RPIJM
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
BAB 8
Berdasarkan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Menegah
Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 – 2016, dalam upaya menuju tercapainya
visi jangka panjang 5 tahun dimaksud, pada bidang pendidikan, pariwisata dan
pelayanan jasa sebagai berikut :
1. Pendidikan, sebagai Kota Pendidikan berkualitas dengan dukungan SDM
unggul.
2. Pariwisata, sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan
keragaman objek dan daya tarik wisata.
3. Pelayanan Jasa, sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan peran
serta masyarakat.
Dengan mengacu pada tahap-tahap yang jelas selama 5 tahun pembangunan
kota menuju tercapainya visi antara Kabupaten Bengkulu Utara 2007-2011 maka
perlu ditetapkan strategi pembangunan daerah dalam bentuk Tematik
Pembangunan selama 5 tahun periode pembangunan jangka menengah 20072011 adalah sebagai berikut :
1. Tahun 2013 Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana permukiman,
perkotaan, pelayanaan publik dan pemulihan kegiatan ekonomi
masyarakat.
2. Tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kota pariwisata berbasis
budaya dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata.
3. Tahun 2015 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kota pendidikan
berkualitas dengan dukungan SDM yang profesional.
4. Tahun 2016 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kota yang sehat dan
nyaman huni dengan pengelolaan fasilitas pelayanan publik yang
memadai.
5. Tahun 2017 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai sebagai kota yang tertata
rapi dengan tingkat polusi rendah yang didukung dengan pelayanan
yang optimal.
RPIJM
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII
BAB 8
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
Rencana pembangunan Infrastruktur Bidang PU/Keciptakaryaan berdasarkan
RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2007-2011 adalah sebagai berikut ini.
Tabel 8.1 Rencana Pembangunan Infrastruktur Bidang Keciptakaryaan RPJMD
Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016
RPIJM
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII
BAB 8
RPIJM
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII
BAB 8
RPIJM
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII
BAB 8
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
8.2. RINGKASAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR
Program investasi untuk masing-masing sub-bidang diuraikan sebagai
berikut ini.
Tabel 8.2
Program Investasi Infrastruktur
No.
Sub Bidang
Program
1
Pengembangan Permukiman
Pemukiman Sehat dan Berkualitas
2
Tata Bangunan dan Lingkungan
Penataan
Bangunan
yang
Serasi
dan
Nyaman
3
Air Limbah
Bengkulu Utara Bebas Limbah
4
Persampahan
Bengkulu Utara Bebas Sampah
5
Drainase
Bengkulu Utara Bebas Banjir
6
Air Minum
Pelayanan
Air
Minum
Mencakuo
di
seluruh Wilayah Kabupaten Bengkulu
Utara
PENGATURAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN
Pengaturan dan mekanisme pelaksanaan RPIJMD ini disesuiakan dengan tugas
dan wewenang pelaksana. Untuk kegiatan dengan biaya APBN dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja yang terkait di daerah. Sedangkan
kegiatan dengan biaya APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau
Pemerintah Kabupaten.
RPIJM
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
VOL
B
I
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
1
BIAYA
(Juta)
2014
2015
BIAYA
(Juta)
VOL
VOL
BIAYA
(Juta)
2016
VOL
BIAYA
(Juta)
2017
VOL
KET
BIAYA
(Juta)
FISIK
LAPORAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Strategi Pembangunan Permukiman Dan
Infrastrutur Perkotaan (SPPIP)
Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan
Dan pedesaan (RPKPP) Penyusunan RPKPP
2
850.000.000
BKL UTARA
Lap
850.000.000
1
1
850.000.000
1
850.000.000
1.500.000.000
1
1.500.000.000
1
1.500.000.000
1
INFRAKSTRUTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
infrastruktur Kawasan permukiman Kumuh
Penataan/Peningkatan infrastruktur Kawasan
Permukiman kumuh
kawasan
1.500.000.000
Penataan/Peningkatan infrastruktur Kawasan
Permukiman kumuh
kawasan
1.000.000.000
1
1
Arga Makmur
Ketahun
1.500.000.000
1
1.000.000.000
1
1.000.000.000
infrastruktur Permukiman RSH Yang Meningkat kualitasnya
3
penataan/peningkatan infrastruktur
permukiman RSH
kawasan
1.500.000.000
penataan/peningkatan infrastruktur
permukiman RSH
kawasan
1.000.000.000
Arga Makmur
1
1.500.000.000
1
1.500.000.000
1
1
1
1
1.500.000.000
APBN
1.000.000.000
RUSUNAWA BESERTA INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA
Pembangunan Rusunawa (Kamenpera)
4
1
TB
12.000.000.000
TB
12.000.000.000
1
1
BKL UTARA
1
12.000.000.000
BKL UTARA
1
12.000.000.000
ketahun
1
2.000.000.000
INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PEDESAAN
infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan Potensial yang Meningkat
Kualitasnya
Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kws.
Permukiman Pedesaan Potensial
kawasan
2.000.000.000
Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kws.
Permukiman Pedesaan Potensial
kawasan
1.500.000.000
kawasan
3.000.000.000
1
1
ketahun
1
1
2.000.000.000
1
2.000.000.000
2
6.000.000.000
1.500.000.000
infrastruktur Kawasan Rawan Bencana
Rehabillitasi / Rekonstruksi PSD Permukiman
Rawan Bencana
2
TOTAL
Air Napal, Lais,
Ketahun, Air
Padang, Putri
Hijau
2
15.350.000.000
6.000.000.000
23.000.000.000
5.850.000.000
3.500.000.000
11.850.000.000
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
1
: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Rehabilitasi Gedung Kantor
a. Rehabilitasi Gedung Pemda (DPKAD)
SKPD/THN
b. Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita
SKPD/THN
c. Rehabilitasi Kantor Bupati
SKPD/THN
d. Rehabilitasi Gedung Serba Guna
SKPD/THN
e. Rehabilitasi Kantor Satpol PP
SKPD/THN
f. Rehabilitasi Kantor Camat Lais
SKPD/THN
g. Rehabilitasi Kantaor Camat Napal Putih
SKPD/THN
h. Rehabilitasi Mushola dan Simkari
SKPD/THN
i. Rehabilitasi Rumah Dinas Kasi Kejari Arga
SKPD/THN
Makmur
j. Rehab dan Pengecatan Rumah Dinas Kasi
SKPD/THN
Kejari
k. Penambahan Rumah Kopel
SKPD/THN
l. Rehab Kantor Lurah Lubuk Durian
SKPD/THN
m. Rehab Kantor Dinas PU
SKPD/THN
n. Rehab Balai Pertemuan Ratu Samban
SKPD/THN
o. Rehab GOR Arga Makmur
SKPD/THN
p. Rehab Kantor Bappeda
SKPD/THN
q. Rehab Gedung DIKLAT Kemumu
SKPD/THN
r. Rehab/Pemb. Alun - Alun
SKPD/THN
s. Rehab Kantor Camat
SKPD/THN
t. Rehab Gedung SKPD
SKPD/THN
u. Rehab Balai Kecamatan
SKPD/THN
v. Rehab/Pemb. Kantor Lurah Purwodadi
SKPD/THN
SKPD/THN
w. Rehab Kantor Lurah Lais
TOTAL
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
1.169.000.000
794.000.000
1.246.050.000
576.000.000
190.000.000
775.000.000
267.264.000
339.000.000
140.000.000
49.000.000
98.000.000
250.000.000
400.000.000
800.000.000
1.400.000.000
400.000.000
2.300.000.000
381.250.000
300.000.000
400.000.000
200.000.000
350.000.000
150.000.000
VOL
TAHUN 2013
LOKASI
VOL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
8
1
1
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Lais
Napal Putih
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Lubuk Durian
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Kab. Bengkulu
Utara
Kab. Bengkulu
Utara
Kab. Bengkulu
Utara
Arga Makmur
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BIAYA
(Juta)
1.169.000.000
794.000.000
1.246.050.000
576.000.000
190.000.000
775.000.000
267.264.000
339.000.000
140.000.000
49.000.000
98.000.000
250.000.000
TAHUN 2014
VOL
1.169.000
794.000
1.246.050
576.000
190.000
775.000
267.264
339.000
140.000
49.000
98.000
250.000
1
JADWAL PELAKSANAAN
TAHUN 2015
BIAYA
(Juta)
VOL
BIAYA
(Juta)
TAHUN 2017
VOL
BIAYA
(Juta)
800.000.000
1.400.000.000
1
2
150.000.000
600.000.000
2
1
400.000.000
350.000.000
Lais
5.893.314.000
TAHUN 2016
VOL
400.000.000
1
1
BIAYA
(Juta)
3.300.000.000
1
2
2
2
175.000.000
600.000.000
800.000.000
400.000.000
1
150.000.000
2.925.000.000
1
1
2
2.300.000.000
600.000.000
600.000.000
2
400.000.000
3.900.000.000
1
400.000.000
1
600.000.000
2
2
800.000.000
400.000.000
2.200.000.000
KET
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Program
Kabupaten / Kota
NO
1
: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
TAHUN 2013
LOKASI
VOL
BIAYA
TAHUN 2014
VOL
Kab. Bengkulu
Utara
Pembangunan Jalan Desa/Lingkungan
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
4.650.000.000
5.000.475.000
5.000.000.000
5.500.000.000
6.000.000.000
JADWAL PELAKSANAAN
TAHUN 2015
BIAYA
VOL
TAHUN 2016
BIAYA
VOL
TAHUN 2017
BIAYA
VOL
KET
BIAYA
4.650.000.000
5.000.475.000
5.000.000.000
5.500.000.000
6.000.000.000
Kab. Bengkulu
Utara
1.250.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.600.000.000
1
1
1
1
APBD/APBN
1
1.250.000.000
1
1.500.000.000
1
2.000.000.000
1
2.600.000.000
Kab. Bengkulu
Utara
Penunjang / BOP PPIP
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
TOTAL
APBD KAB
.
1
1
1
1
1
Pembangunan Sarana/Prasarana Air Bersih
(DAK)
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
3
VOL
FISIK
Program Pembangunan Infrasturktur Perdesaan
1
2
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
175.000.000
275.000.000
-
1
1
1
1
1
1
175.000.000
1
275.000.000
1
1
1
6.075.000.000
6.775.475.000
7.000.000.000
5.500.000.000
8.600.000.000
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :
PENGEMBANGAN AIR MINUM
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
: PENGEMBANGAN AIR MINUM
: BENGKULU UTARA
VOL
NO
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN) (JUTA)
B
I(
J
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
1
2
BIAYA
(JUTA)
2014
VOL
2015
BIAYA
(JUTA)
VOL
BIAYA
(JUTA)
2016
VOL
BIAYA
(JUTA)
2017
VOL
KET
BIAYA
(JUTA)
FISIK
LAPORAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BIDANG AIR MINUM
RENCANA INDUK BIDANG AIR MINUM
a. PDAM Arga Makmur
- Bangunan IPA Kav 50 I/d
- Bangunan Intake
- Bangunan Kantor
-Pembuatan Master Pland
- Pembuatan DED
16.500.000.000
Unit
Unit
5.000.000.000
11.500.000.000
M2
4.753.500
Unit
Unit
500.000.000
300.000.000
APBN
1
1
Arga makmur
1
1
5.000.000.000
11.500.000.000
700
Arga makmur
700
3.327.450.000
APBN
APBD II
1
1
Bkl Utara
Arga makmur
1
1
500.000.000
300.000.000
APBD II
b. PDAM Unit Lais
- Dist. Utama Pipa pvc Ø 300 mm
- Dist. Utama Pipa pvc Ø 250 mm
- Dist. Utama Pipa Pvc dia 200 mm
- Pipa Pvc dia 100 mm
- Pipa Pvc dia 75 mm
- Pipa Pvc dia 50 mm
- Sambungan Rumah
meter
meter
meter
meter
meter
meter
SR
1.235.089
677.955
455.527
159.739
108.441
61.078
750.000
5000
8000
18000
2000
1000
3000
1200
Arma - lais
c. PDAM Unit Air Besi
- Pipa dist. Utama dia 150 mm
- Pipa pvc dia 75 mm
- Pipa pvc dia 50 mm
- Sambungan Rumah
meter
meter
meter
Unit
303.397
108.441
61.078
750.000
8000
4000
5000
500
Air Besi
- Pembuatan DED
- Peningkatan Kapasitas
Paket
Paket
400.000.000
35.000.000.000
e. PDAM Unit Lubuk Durian
- Pembuatan DED
- Broncatering Kap 20 I/d
- Pipa Transmisi dia 200 mm
- Pipa dist Utama dia 150 mm
- Pipa pvc dia 100 mm
- Pipa pvc dia 75 mm
- Pipa pvc dia 50 mm
- Sambungan Rumah
Paket
Paket
meter
meter
meter
meter
meter
SR
300.000.000
500.000.000
455.527
303.397
159.739
108.441
61.078
750.000
5000
8000
APBD II
6.175.445.000
5.423.640.000
18000
8.199.486.000
2000
1000
3000
1200
8000
4000
5000
500
319.478.000
108.441.000
183.234.000
900.000.000
APBN
APBN
APBN
APBD II
APBD II
APBD II
PDAM
APBN
APBD II
APBD II
PDAM
2.427.176.000
433.764.000
305.390.000
375.000.000
d. PDAM Unit Padang Jaya
f. IKK Giri Mulya
- Pembuatan DED
- SPAM IKK
2
PENYELENGGARA SPAM TERFASILITASI
PDAM yang Memperoleh pembinaan
PDAM yang mendapatkan pinjaman Bank
,Fasilitas Pinjaman Perbankan
1
1
Padang Jaya
1
1
3000
3000
7000
3000
3000
500
Lubuk Durian
Giri Mulya
Unit
Unit
300.000.000
15.000.000.000
1
1
PDAM
3.450.000.000
1
1
1
APBD II
APBD II
PDAM
400.000.000
35.000.000.000
300.000.000
500.000.000
1.366.581.000
910.191.000
1.118.173.000
325.323.000
183.234.000
375.000.000
PDAM Kab.BKL
Utara
300.000.000
15.000.000.000
APBD II
APBN
APBN
APBN
APBD II
APBD II
APBD II
PDAM
APBD II
APBN
1
3.450.000.000
APBD KAB
NO
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN) (JUTA)
VOL
B
(I
J
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
FISIK
3
4
PDAM Kab.BKL
Utara
PDAM Kab.BKL
Utara
2015
BIAYA
(JUTA)
VOL
VOL
BIAYA
(JUTA)
2016
VOL
BIAYA
(JUTA)
2017
VOL
KET
BIAYA
(JUTA)
PDAM
14.500.000.000
1
PDAM
4.575.000.000
1
4.500.000.000
1
kawasan
1.850.000.000
1
Karanganyar Bkl
Utara
IKK
IKK
IKK
6.329.311.000
1.701.581.000
1.644.594.000
1
1
1
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
Pembangunan/ Peningkatan SPAM
IKK
IKK
7.898.635.000
3.949.317.500
1
1
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
Pembangunan/ Peningkatan SPAM
IKK
IKK
4.047.629.000
2.023.815.000
1
1
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
1
1
4.047.629.000
2.023.815.000
APBN
APBD KAB
IKK
IKK
4.782.118.000
1603076000
1
1
IKK Ketahun
IKK Ketahun
1
1
4.782.118.000
1.603.076.000
APBN
APBD KAB
SPAM DI KAWASAN MBR
SPAM Di kawasan RSH/RUSUNAWA
Pembangunan/ Peningkatan SPAM Di
kawasan RSH/RUSUNAWA
kawasan
SPAM Di kawasan rusuh Nelayan
Optimalisasi IKK
Pembangunan/ Peningkatan SPAM
Adminitrasi Kegiatan
Pembangunan/ Peningkatan SPAM
5
BIAYA
(JUTA)
2014
SPAM DI IBU KOTA KECAMATAN (IKK)
Pembangunan / Peningkatan SPAM IKK
Pembangunan / Peningkatan SPAM IKK
TOTAL PENGEMBANGAN AIR MINUM
1
14.500.000.000
APBN
1
4.575.000.000
PDAM
1
4.500.000.000
APBN
1
1.850.000.000
APBD KAB
6.329.311.000
1.701.581.000
1.644.594.000
APBN
APBD PROV
APBD KAB
Perum
Karanganyar Bkl
Utara
Perum
IKK
IKK
IKK
IKK
11.972.767.000
31.728.649.500
2.645.178.000
2.800.448.500
1
1
1
1
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
IKK
IKK
IKK
IKK
12.662.767.000
22.802.433.000
1.355.910.000
4.011.633.500
1
1
1
1
IKK Ketahun
IKK Ketahun
IKK Ketahun
IKK Ketahun
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7.898.635.000
3.949.317.500
APBN
APBD KAB
11.972.767.000
31.728.649.500
2.645.178.000
2.800.448.500
APBN
APBN/SDA
APBD PROV
APBD KAB
1
1
1
1
83.226.535.000
95.897.015.000
15.389.282.500
12.662.767.000
22.802.433.000
1.355.910.000
4.011.633.500
58.067.883.500,0
APBN
APBN/SDA
APBD PROV
APBD KAB
1.511.153.000
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
: PENGEMBANGAN AIR MINUM
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
VOL
B
I
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
FISIK
6
SPAM PERDESAAN
SPAM Di Desa Rawan Air/Persisir/terpencil
Administrasi Kegiatan
Pembangunan SPAM Perdesaan Pola
Pamsimas
Pembangunan SPAM Perdesaan Pola
Pamsimas
Deasa
Deasa
Deasa
340.000.000
3
Bengkulu Utara
340.000.000
3
Bengkulu Utara
340.000.000
5
Bengkulu Utara
3
BIAYA
2014
VOL
2015
BIAYA
VOL
7
8
Deasa
Pembangunan SPAM Perdesaan Pola
Pamsimas
Deasa
340.000.000
4
Bengkulu Utara
340.000.000
4
Bengkulu Utara
2016
VOL
BIAYA
2017
VOL
APBN
3
1.020.000.000
APBN
1.700.000.000
APBN
4
1.360.000.000
APBN
4
1.360.000.000
PAMSIMAS
SPAM REGIONAL
SPAM DI KAWASAN KHUSUS
SPAM Di Kabupaten /Kota Pemekaran
SPAM DI Kawasan Perbatasan
SPAM DI Kawasan Pelabuhan Perikanan
TOTAL PENGEMBANGAN AIR MINUM
1.020.000.000
KET
BIAYA
1.020.000.000
5
Pembangunan SPAM Perdesaan Pola
Pamsimas
BIAYA
1.020.000.000
1.700.000.000
1.360.000.000
1.360.000.000
APBN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :
PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
:PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
VOL
B
I
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
FISIK
1
LAPORAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PENYEHATAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN
LAPORAN FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH
DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PLP
2014
BIAYA
VOL
2015
BIAYA
VOL
2016
BIAYA
VOL
2017
BIAYA
VOL
KET
BIAYA
Fasilitas Penguatan Kapasitas Pemda Bidang
PLP (Penyusunan MP-SS
Bengkulu utara
60.000.000
65.000.000
70.000.000
75.000.000
80.000.000
Laporan Fasilitas Penguatan kapasitas
Masyarakat Dan Dunia usaha Dalam Bidang
Pengembangan PLP
Bengkulu utara
250.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
APBN
Bengkulu utara
Rencana Induk Dan Pra Studi Kelayakan Bidang PLP
2
INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH
NFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM TERPUSAT SKALA KOTA
Perencanaan Teknis
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Air
Limbah Terpusat Skala Kota (Off Site)
2.815.000.000
kawasan
150.000.000
4 Km
100.000.000
Unit
90.000.000
Unit
150.000.000
Unit
60.000.000
Unit
250.000.000
Unit
250.000.000
Unit
250.000.000
Unit
INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM
KOMUNAL
Pembangunan IPLT Kota Argamakmur
Infrastruktur jalan masuk lokasi IPLT
Pintu Gerbang IPLT
Rumah Jaga IPLT
Work Shop IPLT
Pagar Keliling IPLT
Truk Tinja
1
1
1
1
1
1
1
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
1
1
4 km
1
1
1
2.815.000.000
600.000.000
100.000.000
1
4 km
1
1
1
90.000.000
150.000.000
1
250.000.000
2.815.000.000
600.000.000
100.000.000
APBN
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
60.000.000
250.000.000
1
250.000.000
1
1
500.000.000
50.000.000
Perencanaan Teknis
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Air
Limbah Sistem Setempat/Komunal (On Site)
Pembangunan Sanimas
3
kawasan
kawasan
kawasan
kawasan
500.000.000
50.000.000
500.000.000
50.000.000
1
1
1
1
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Kab/Kota
400.000.000
1
Argamakmur
Kab/Kota
400.000.000
1
Argamakmur
Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
3.000.000.000
4.000.000.000
1
1
1
1
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
1
1
APBN
APBD KAB
APBN
APBD KAB
500.000.000
50.000.000
INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN
Perencanaan Teknis
Outlan Plan Drainase Kota Arma
1
400.000.000
1
400.000.000
APBD KAB
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Drainase Perkotaan
Pembangunan Drainase Primer
Pembangunan Drainase Sekunder/Tersier
TOTAL
1
1
4.535.000.000
805.000.000
3.000.000.000
1
4.000.000.000
1
500.000.000
APBN
APBN
APBD KAB
APBD KAB
500.000.000
4.635.000.000
875.000.000
730.000.000
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
: PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
VOL
B
I
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
FISIK
4
INFRASTRUKTUR STASIUN ANTARA DAN TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
BIAYA
2014
VOL
Perencanaan Teknis
DED TPA Ketahun
Pembangunan/ Peningkatan Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah Dan Infrastruktur
Pendukungnya
Pagar Keliling TPA
Dump Truck
Pembangunan TPA Ketahun/Putri Hijau
5
BIAYA
VOL
2016
BIAYA
VOL
BIAYA
2017
VOL
Unit
130.000.000
1
Rama agung Bkl
Utara
Unit
250.000.000
1
Rama agung Bkl
Utara
6.000.000.000
1
Kab/Kota
400.000.000
Pintu Gerbang TPA
Unit
100.000.000
1
Uji Coba Operasional TPA Rama Agung
LS
100.000.000
1
Pagar Keliling TPA
Unit
80.000.000
1
120.000.000
1
200.000.000
1
125.000.000
2
Rumah Jaga TPA
Unit
Work Shop TPA
Unit
Dump Truck
Unit
Alat Berat (Buldozer & Exavator)
Unit
INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/3R
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah
Sampah Terpadu Sistem 3R
kawasan
kawasan
1
APBD KAB
130.000.000
APBD KAB
1
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
KET
BIAYA
300.000.000
Jalan Akses Menuju TPA
TOTAL
2015
250.000.000
1
250.000.000
1
6.000.000.000
1
250.000.000
1
250.000.000
APBD KAB
APBN
1
400.000.000
APBD KAB
1
100.000.000
APBD KAB
1
100.000.000
1
80.000.000
APBD KAB
1
120.000.000
APBD KAB
2
250.000.000
APBD KAB
1
200.000.000
APBD KAB
2
250.000.000
APBD KAB
2
4.000.000.000
2
Ketahun/Putri
Hijau
600.000.000
1
Giri Mulya
1
600.000.000
APBN
50.000.000
1
Giri Mulya
1
50.000.000
APBD KAB
2.000.000.000
130.000.000
2.505.000.000
14.935.000.000
10.075.000.000
2
4.000.000.000
4.980.000.000
APBN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
: PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
VOL
B
I
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
FISIK
6
LAPORAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
LAPORAN FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PLP
Fasilitas Penguatan Kapasitas Pemda Bidang
60.000.000
1
Bengkulu utara
PLP (Penyusunan MP-SS
1
Laporan Fasilitas Penguatan kapasitas
Masyarakat Dan Dunia usaha Dalam Bidang
Pengembangan PLP
2014
BIAYA
VOL
2015
BIAYA
VOL
BIAYA
2016
VOL
BIAYA
KET
2017
VOL
BIAYA
APBN
60.000.000
Rencana Induk Dan Pra Studi Kelayakan Bidang PLP
7
INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH
NFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM
TERPUSAT SKALA KOTA
Perencanaan Teknis
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Air
Limbah Terpusat Skala Kota (Off Site)
2.500.000.000
1
Pembangunan IPLT Kota Argamakmur
kawasan
100.000.000
1
Pintu Gerbang IPLT
Unit
90.000.000
1
Rumah Jaga IPLT
Unit
150.000.000
1
Work Shop IPLT
Unit
60.000.000
1
Pagar Keliling IPLT
Unit
250.000.000
1
Truk Tinja
Unit
250.000.000
1
Truk Tinja
Unit
250.000.000
1
Truk Tinja
Unit
INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
1
1
1
1
1
2.500.000.000
100.000.000
1
1
60.000.000
250.000.000
1
250.000.000
APBN
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
90.000.000
150.000.000
250.000.000
Perencanaan Teknis
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Air
Limbah Sistem Setempat/Komunal (On Site)
TOTAL
60.000.000
490.000.000
3.890.000.000
990.000.000
-
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
: PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
VOL
B
I
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
8
9
BIAYA
2014
VOL
2015
BIAYA
VOL
2016
BIAYA
VOL
2017
BIAYA
VOL
KET
BIAYA
FISIK
INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN
Perencanaan Teknis
Outlan Plan Drainase Kota Argamakmur
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Drainase Perkotaan
Kab/Kota
Pembangunan Drainase Primer
Kab/Kota
Pembangunan Drainase Sekunder/Tersier
Kab/Kota
Pembangunan Drainase Primer
Kab/Kota
400.000.000
1
Argamakmur
3.000.000.000
1
Argamakmur
1
3.000.000.000
500.000.000
1
Argamakmur
1
500.000.000
4.000.000.000
1
Argamakmur
1
4.000.000.000
500.000.000
1
Argamakmur
1
500.000.000
300.000.000
1
130.000.000
1
250.000.000
250.000.000
1
1
6.000.000.000
1
Pembangunan Drainase Sekunder/Tersier
Kab/Kota
INFRASTRUKTUR STASIUN ANTARA DAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
Perencanaan Teknis
DED TPA Ketahun/Putri Hijau
Pembangunan/ Peningkatan Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah Dan Infrastruktur
Pendukungnya
Pagar Keliling TPA
Dump Truck
Dump Truck
Unit
Unit
Unit
Pembangunan TPA Ketahun/Putri Hijau
kab/kota
400.000.000
Jalan Akses Menuju TPA
Pintu Gerbang TPA
Unit
Uji Coba Operasional TPA Rama Agung
LS
Pagar Keliling TPA
Unit
Rumah Jaga TPA
Unit
Work Shop TPA
Unit
Dump Truck
Unit
Dump Truck
Unit
Alat Berat (Buldozer & Exavator)
Unit
10 INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/3R
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah
Sampah Terpadu Sistem 3R
kawasan
kawasan
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah
Sampah Terpadu Sistem 3R
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah
Sampah Terpadu Sistem 3R
kawasan
kawasan
kawasan
kawasan
TOTAL
TOTAL PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
100.000.000
1
100.000.000
1
80.000.000
1
120.000.000
1
200.000.000
1
250.000.000
1
1
1
400.000.000
APBD KAB
1
300.000.000
1
250.000.000
APBN
APBD KAB
APBN
APBD KAB
APBD KAB
130.000.000
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
APBD KAB
1
1
250.000.000
1
6.000.000.000
APBD KAB
APBD KAB
APBN
400.000.000
APBD KAB
100.000.000
APBD KAB
1
100.000.000
APBD KAB
1
80.000.000
APBD KAB
1
120.000.000
APBD KAB
1
1
250.000.000
1
2.000.000.000
2
600.000.000
1
Giri Mulya
1
600.000.000
1
50.000.000
200.000.000
APBD KAB
250.000.000
APBD KAB
1
250.000.000
2
4.000.000.000
APBD KAB
APBN
APBN
50.000.000
1
Giri Mulya
650.000.000
1
Ketahun
1
650.000.000
APBD KAB
1
80.000.000
APBN
80.000.000
1
Ketahun
900.000.000
1
Putri Hijau
1
900.000.000
APBD KAB
APBN
90.000.000
1
Putri Hijau
1
90.000.000
APBD KAB
530.000.000
1.700.000.000
11.580.000.000
10.490.000.000
5.255.000.000
5.500.000.000
35.040.000.000
22.430.000.000
5.710.000.000
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :
TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
: TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
VOL
B
I
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
1
2014
VOL
2015
BIAYA
VOL
BIAYA
2016
VOL
BIAYA
2017
VOL
KET
BIAYA
FISIK
LAPORAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PBL, PENGELOLAAN GRN
DRAFT NSPK DAERAH BIDANG PENATAAN BANGUNAN & LINGKUNGAN
350.000.000
Fasilitas Perda Bangunan Gedung
Laporan
250.000.000
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Laporan
500.000.000
Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
Laporan
1
1
1
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
1
1
1
Argamakmur
1
500.000.000
1
Kws.Ak.Gani
2.100.000.000
1
Kws.Lebong
2
BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA
AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA
PIP2B
Istana Kepresidenan
Bangunan Gedung dan Negara
Rehabilitasi Bangunan Bersejarah
3
SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN
SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar
1.600.000.000
Penanggulangan Kebakaran
kawasan
4
BIAYA
SARANA DAN PRASARANA REVITALISASI KAWASAN
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Revitalisasi Kawasan (Rencana Tindak)
kawasan
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Revitalisasi Kawasan
350.000.000
250.000.000
1.600.000.000
1
500.000.000
1
1.600.000.000
1
500.000.000
APBN
APBN
APBN
1
1.600.000.000
1
1600000000
APBN
APBN
1
2.100.000.000
1
2.100.000.000
APBN
kawasan
5
SARANA DAN PRASARANA PENATAAN RTH
Peningkatan Sarana Dan Prasarana RTH
Bengkulu utara
1.250.000.000
1
Bengkulu utara
2.250.000.000
1
1.250.000.000
1
Bengkulu utara
Bengkulu utara
2.250.000.000
1
Pembangunan Alun-Alun
1
6.000.000.000
SARANA DAN PRASARANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TRADISIONAL/BERSEJARAH
6
kawasan
kawasan
kawasan
kawasan
Paket
LAPORAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Strategi Pembangunan Permukiman Dan
Infrastrutur Perkotaan (SPPIP)
Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan
Dan pedesaan (RPKPP) Penyusunan RPKPP
laporan
Pembangunan Kios Dan Los Terbuka
TOTAL TATA BANGUNAN LINGKUNGAN
1
1.250.000.000
1
1
1.250.000.000
.
1
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
2.250.000.000
1
2.250.000.000
6.000.000.000
APBN
850.000.000
1
Bengkulu utara
1
850.000.000
2.100.000.000
10.450.000.000
3.850.000.000
5.950.000.000
3.700.000.000
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
BAB 8
RENCANA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI
8.1
RINGKASAN SKENARIO PEMBANGUNAN KABUPATEN
BENGKULU UTARA
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah
kabupaten Bengkuulu Utara Tahun 2011-2016, Visi Kabupaten bengkulu Utara
adalah : “Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju dan
Bermartabat”.”
Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara tersebut
ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan sebagai berikut:
1.
Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi dan sumber daya
daerah serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan
2.
Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah secara terpadu
3.
Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah
4.
Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui akses dan
ketersediaan pendidikan dan kesehatan yang bermutu
5.
Mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih.
6.
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
7.
Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan.
8.
Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan
memiliki karakter kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif.
RPIJM
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
BAB 8
Berdasarkan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Menegah
Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 – 2016, dalam upaya menuju tercapainya
visi jangka panjang 5 tahun dimaksud, pada bidang pendidikan, pariwisata dan
pelayanan jasa sebagai berikut :
1. Pendidikan, sebagai Kota Pendidikan berkualitas dengan dukungan SDM
unggul.
2. Pariwisata, sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan
keragaman objek dan daya tarik wisata.
3. Pelayanan Jasa, sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan peran
serta masyarakat.
Dengan mengacu pada tahap-tahap yang jelas selama 5 tahun pembangunan
kota menuju tercapainya visi antara Kabupaten Bengkulu Utara 2007-2011 maka
perlu ditetapkan strategi pembangunan daerah dalam bentuk Tematik
Pembangunan selama 5 tahun periode pembangunan jangka menengah 20072011 adalah sebagai berikut :
1. Tahun 2013 Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana permukiman,
perkotaan, pelayanaan publik dan pemulihan kegiatan ekonomi
masyarakat.
2. Tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kota pariwisata berbasis
budaya dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata.
3. Tahun 2015 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kota pendidikan
berkualitas dengan dukungan SDM yang profesional.
4. Tahun 2016 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kota yang sehat dan
nyaman huni dengan pengelolaan fasilitas pelayanan publik yang
memadai.
5. Tahun 2017 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai sebagai kota yang tertata
rapi dengan tingkat polusi rendah yang didukung dengan pelayanan
yang optimal.
RPIJM
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII
BAB 8
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
Rencana pembangunan Infrastruktur Bidang PU/Keciptakaryaan berdasarkan
RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2007-2011 adalah sebagai berikut ini.
Tabel 8.1 Rencana Pembangunan Infrastruktur Bidang Keciptakaryaan RPJMD
Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016
RPIJM
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII
BAB 8
RPIJM
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII
BAB 8
RPIJM
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII
BAB 8
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
8.2. RINGKASAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR
Program investasi untuk masing-masing sub-bidang diuraikan sebagai
berikut ini.
Tabel 8.2
Program Investasi Infrastruktur
No.
Sub Bidang
Program
1
Pengembangan Permukiman
Pemukiman Sehat dan Berkualitas
2
Tata Bangunan dan Lingkungan
Penataan
Bangunan
yang
Serasi
dan
Nyaman
3
Air Limbah
Bengkulu Utara Bebas Limbah
4
Persampahan
Bengkulu Utara Bebas Sampah
5
Drainase
Bengkulu Utara Bebas Banjir
6
Air Minum
Pelayanan
Air
Minum
Mencakuo
di
seluruh Wilayah Kabupaten Bengkulu
Utara
PENGATURAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN
Pengaturan dan mekanisme pelaksanaan RPIJMD ini disesuiakan dengan tugas
dan wewenang pelaksana. Untuk kegiatan dengan biaya APBN dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja yang terkait di daerah. Sedangkan
kegiatan dengan biaya APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau
Pemerintah Kabupaten.
RPIJM
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
VOL
B
I
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
1
BIAYA
(Juta)
2014
2015
BIAYA
(Juta)
VOL
VOL
BIAYA
(Juta)
2016
VOL
BIAYA
(Juta)
2017
VOL
KET
BIAYA
(Juta)
FISIK
LAPORAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Strategi Pembangunan Permukiman Dan
Infrastrutur Perkotaan (SPPIP)
Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan
Dan pedesaan (RPKPP) Penyusunan RPKPP
2
850.000.000
BKL UTARA
Lap
850.000.000
1
1
850.000.000
1
850.000.000
1.500.000.000
1
1.500.000.000
1
1.500.000.000
1
INFRAKSTRUTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
infrastruktur Kawasan permukiman Kumuh
Penataan/Peningkatan infrastruktur Kawasan
Permukiman kumuh
kawasan
1.500.000.000
Penataan/Peningkatan infrastruktur Kawasan
Permukiman kumuh
kawasan
1.000.000.000
1
1
Arga Makmur
Ketahun
1.500.000.000
1
1.000.000.000
1
1.000.000.000
infrastruktur Permukiman RSH Yang Meningkat kualitasnya
3
penataan/peningkatan infrastruktur
permukiman RSH
kawasan
1.500.000.000
penataan/peningkatan infrastruktur
permukiman RSH
kawasan
1.000.000.000
Arga Makmur
1
1.500.000.000
1
1.500.000.000
1
1
1
1
1.500.000.000
APBN
1.000.000.000
RUSUNAWA BESERTA INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA
Pembangunan Rusunawa (Kamenpera)
4
1
TB
12.000.000.000
TB
12.000.000.000
1
1
BKL UTARA
1
12.000.000.000
BKL UTARA
1
12.000.000.000
ketahun
1
2.000.000.000
INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PEDESAAN
infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan Potensial yang Meningkat
Kualitasnya
Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kws.
Permukiman Pedesaan Potensial
kawasan
2.000.000.000
Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kws.
Permukiman Pedesaan Potensial
kawasan
1.500.000.000
kawasan
3.000.000.000
1
1
ketahun
1
1
2.000.000.000
1
2.000.000.000
2
6.000.000.000
1.500.000.000
infrastruktur Kawasan Rawan Bencana
Rehabillitasi / Rekonstruksi PSD Permukiman
Rawan Bencana
2
TOTAL
Air Napal, Lais,
Ketahun, Air
Padang, Putri
Hijau
2
15.350.000.000
6.000.000.000
23.000.000.000
5.850.000.000
3.500.000.000
11.850.000.000
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
1
: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Rehabilitasi Gedung Kantor
a. Rehabilitasi Gedung Pemda (DPKAD)
SKPD/THN
b. Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita
SKPD/THN
c. Rehabilitasi Kantor Bupati
SKPD/THN
d. Rehabilitasi Gedung Serba Guna
SKPD/THN
e. Rehabilitasi Kantor Satpol PP
SKPD/THN
f. Rehabilitasi Kantor Camat Lais
SKPD/THN
g. Rehabilitasi Kantaor Camat Napal Putih
SKPD/THN
h. Rehabilitasi Mushola dan Simkari
SKPD/THN
i. Rehabilitasi Rumah Dinas Kasi Kejari Arga
SKPD/THN
Makmur
j. Rehab dan Pengecatan Rumah Dinas Kasi
SKPD/THN
Kejari
k. Penambahan Rumah Kopel
SKPD/THN
l. Rehab Kantor Lurah Lubuk Durian
SKPD/THN
m. Rehab Kantor Dinas PU
SKPD/THN
n. Rehab Balai Pertemuan Ratu Samban
SKPD/THN
o. Rehab GOR Arga Makmur
SKPD/THN
p. Rehab Kantor Bappeda
SKPD/THN
q. Rehab Gedung DIKLAT Kemumu
SKPD/THN
r. Rehab/Pemb. Alun - Alun
SKPD/THN
s. Rehab Kantor Camat
SKPD/THN
t. Rehab Gedung SKPD
SKPD/THN
u. Rehab Balai Kecamatan
SKPD/THN
v. Rehab/Pemb. Kantor Lurah Purwodadi
SKPD/THN
SKPD/THN
w. Rehab Kantor Lurah Lais
TOTAL
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
1.169.000.000
794.000.000
1.246.050.000
576.000.000
190.000.000
775.000.000
267.264.000
339.000.000
140.000.000
49.000.000
98.000.000
250.000.000
400.000.000
800.000.000
1.400.000.000
400.000.000
2.300.000.000
381.250.000
300.000.000
400.000.000
200.000.000
350.000.000
150.000.000
VOL
TAHUN 2013
LOKASI
VOL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
8
1
1
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Lais
Napal Putih
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Lubuk Durian
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
Kab. Bengkulu
Utara
Kab. Bengkulu
Utara
Kab. Bengkulu
Utara
Arga Makmur
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BIAYA
(Juta)
1.169.000.000
794.000.000
1.246.050.000
576.000.000
190.000.000
775.000.000
267.264.000
339.000.000
140.000.000
49.000.000
98.000.000
250.000.000
TAHUN 2014
VOL
1.169.000
794.000
1.246.050
576.000
190.000
775.000
267.264
339.000
140.000
49.000
98.000
250.000
1
JADWAL PELAKSANAAN
TAHUN 2015
BIAYA
(Juta)
VOL
BIAYA
(Juta)
TAHUN 2017
VOL
BIAYA
(Juta)
800.000.000
1.400.000.000
1
2
150.000.000
600.000.000
2
1
400.000.000
350.000.000
Lais
5.893.314.000
TAHUN 2016
VOL
400.000.000
1
1
BIAYA
(Juta)
3.300.000.000
1
2
2
2
175.000.000
600.000.000
800.000.000
400.000.000
1
150.000.000
2.925.000.000
1
1
2
2.300.000.000
600.000.000
600.000.000
2
400.000.000
3.900.000.000
1
400.000.000
1
600.000.000
2
2
800.000.000
400.000.000
2.200.000.000
KET
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Program
Kabupaten / Kota
NO
1
: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
TAHUN 2013
LOKASI
VOL
BIAYA
TAHUN 2014
VOL
Kab. Bengkulu
Utara
Pembangunan Jalan Desa/Lingkungan
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
4.650.000.000
5.000.475.000
5.000.000.000
5.500.000.000
6.000.000.000
JADWAL PELAKSANAAN
TAHUN 2015
BIAYA
VOL
TAHUN 2016
BIAYA
VOL
TAHUN 2017
BIAYA
VOL
KET
BIAYA
4.650.000.000
5.000.475.000
5.000.000.000
5.500.000.000
6.000.000.000
Kab. Bengkulu
Utara
1.250.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.600.000.000
1
1
1
1
APBD/APBN
1
1.250.000.000
1
1.500.000.000
1
2.000.000.000
1
2.600.000.000
Kab. Bengkulu
Utara
Penunjang / BOP PPIP
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
TOTAL
APBD KAB
.
1
1
1
1
1
Pembangunan Sarana/Prasarana Air Bersih
(DAK)
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
SKPD/THN
3
VOL
FISIK
Program Pembangunan Infrasturktur Perdesaan
1
2
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
175.000.000
275.000.000
-
1
1
1
1
1
1
175.000.000
1
275.000.000
1
1
1
6.075.000.000
6.775.475.000
7.000.000.000
5.500.000.000
8.600.000.000
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :
PENGEMBANGAN AIR MINUM
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
: PENGEMBANGAN AIR MINUM
: BENGKULU UTARA
VOL
NO
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN) (JUTA)
B
I(
J
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
1
2
BIAYA
(JUTA)
2014
VOL
2015
BIAYA
(JUTA)
VOL
BIAYA
(JUTA)
2016
VOL
BIAYA
(JUTA)
2017
VOL
KET
BIAYA
(JUTA)
FISIK
LAPORAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BIDANG AIR MINUM
RENCANA INDUK BIDANG AIR MINUM
a. PDAM Arga Makmur
- Bangunan IPA Kav 50 I/d
- Bangunan Intake
- Bangunan Kantor
-Pembuatan Master Pland
- Pembuatan DED
16.500.000.000
Unit
Unit
5.000.000.000
11.500.000.000
M2
4.753.500
Unit
Unit
500.000.000
300.000.000
APBN
1
1
Arga makmur
1
1
5.000.000.000
11.500.000.000
700
Arga makmur
700
3.327.450.000
APBN
APBD II
1
1
Bkl Utara
Arga makmur
1
1
500.000.000
300.000.000
APBD II
b. PDAM Unit Lais
- Dist. Utama Pipa pvc Ø 300 mm
- Dist. Utama Pipa pvc Ø 250 mm
- Dist. Utama Pipa Pvc dia 200 mm
- Pipa Pvc dia 100 mm
- Pipa Pvc dia 75 mm
- Pipa Pvc dia 50 mm
- Sambungan Rumah
meter
meter
meter
meter
meter
meter
SR
1.235.089
677.955
455.527
159.739
108.441
61.078
750.000
5000
8000
18000
2000
1000
3000
1200
Arma - lais
c. PDAM Unit Air Besi
- Pipa dist. Utama dia 150 mm
- Pipa pvc dia 75 mm
- Pipa pvc dia 50 mm
- Sambungan Rumah
meter
meter
meter
Unit
303.397
108.441
61.078
750.000
8000
4000
5000
500
Air Besi
- Pembuatan DED
- Peningkatan Kapasitas
Paket
Paket
400.000.000
35.000.000.000
e. PDAM Unit Lubuk Durian
- Pembuatan DED
- Broncatering Kap 20 I/d
- Pipa Transmisi dia 200 mm
- Pipa dist Utama dia 150 mm
- Pipa pvc dia 100 mm
- Pipa pvc dia 75 mm
- Pipa pvc dia 50 mm
- Sambungan Rumah
Paket
Paket
meter
meter
meter
meter
meter
SR
300.000.000
500.000.000
455.527
303.397
159.739
108.441
61.078
750.000
5000
8000
APBD II
6.175.445.000
5.423.640.000
18000
8.199.486.000
2000
1000
3000
1200
8000
4000
5000
500
319.478.000
108.441.000
183.234.000
900.000.000
APBN
APBN
APBN
APBD II
APBD II
APBD II
PDAM
APBN
APBD II
APBD II
PDAM
2.427.176.000
433.764.000
305.390.000
375.000.000
d. PDAM Unit Padang Jaya
f. IKK Giri Mulya
- Pembuatan DED
- SPAM IKK
2
PENYELENGGARA SPAM TERFASILITASI
PDAM yang Memperoleh pembinaan
PDAM yang mendapatkan pinjaman Bank
,Fasilitas Pinjaman Perbankan
1
1
Padang Jaya
1
1
3000
3000
7000
3000
3000
500
Lubuk Durian
Giri Mulya
Unit
Unit
300.000.000
15.000.000.000
1
1
PDAM
3.450.000.000
1
1
1
APBD II
APBD II
PDAM
400.000.000
35.000.000.000
300.000.000
500.000.000
1.366.581.000
910.191.000
1.118.173.000
325.323.000
183.234.000
375.000.000
PDAM Kab.BKL
Utara
300.000.000
15.000.000.000
APBD II
APBN
APBN
APBN
APBD II
APBD II
APBD II
PDAM
APBD II
APBN
1
3.450.000.000
APBD KAB
NO
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN) (JUTA)
VOL
B
(I
J
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
FISIK
3
4
PDAM Kab.BKL
Utara
PDAM Kab.BKL
Utara
2015
BIAYA
(JUTA)
VOL
VOL
BIAYA
(JUTA)
2016
VOL
BIAYA
(JUTA)
2017
VOL
KET
BIAYA
(JUTA)
PDAM
14.500.000.000
1
PDAM
4.575.000.000
1
4.500.000.000
1
kawasan
1.850.000.000
1
Karanganyar Bkl
Utara
IKK
IKK
IKK
6.329.311.000
1.701.581.000
1.644.594.000
1
1
1
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
Pembangunan/ Peningkatan SPAM
IKK
IKK
7.898.635.000
3.949.317.500
1
1
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
Pembangunan/ Peningkatan SPAM
IKK
IKK
4.047.629.000
2.023.815.000
1
1
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
1
1
4.047.629.000
2.023.815.000
APBN
APBD KAB
IKK
IKK
4.782.118.000
1603076000
1
1
IKK Ketahun
IKK Ketahun
1
1
4.782.118.000
1.603.076.000
APBN
APBD KAB
SPAM DI KAWASAN MBR
SPAM Di kawasan RSH/RUSUNAWA
Pembangunan/ Peningkatan SPAM Di
kawasan RSH/RUSUNAWA
kawasan
SPAM Di kawasan rusuh Nelayan
Optimalisasi IKK
Pembangunan/ Peningkatan SPAM
Adminitrasi Kegiatan
Pembangunan/ Peningkatan SPAM
5
BIAYA
(JUTA)
2014
SPAM DI IBU KOTA KECAMATAN (IKK)
Pembangunan / Peningkatan SPAM IKK
Pembangunan / Peningkatan SPAM IKK
TOTAL PENGEMBANGAN AIR MINUM
1
14.500.000.000
APBN
1
4.575.000.000
PDAM
1
4.500.000.000
APBN
1
1.850.000.000
APBD KAB
6.329.311.000
1.701.581.000
1.644.594.000
APBN
APBD PROV
APBD KAB
Perum
Karanganyar Bkl
Utara
Perum
IKK
IKK
IKK
IKK
11.972.767.000
31.728.649.500
2.645.178.000
2.800.448.500
1
1
1
1
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
IKK Putri Hijau
IKK
IKK
IKK
IKK
12.662.767.000
22.802.433.000
1.355.910.000
4.011.633.500
1
1
1
1
IKK Ketahun
IKK Ketahun
IKK Ketahun
IKK Ketahun
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7.898.635.000
3.949.317.500
APBN
APBD KAB
11.972.767.000
31.728.649.500
2.645.178.000
2.800.448.500
APBN
APBN/SDA
APBD PROV
APBD KAB
1
1
1
1
83.226.535.000
95.897.015.000
15.389.282.500
12.662.767.000
22.802.433.000
1.355.910.000
4.011.633.500
58.067.883.500,0
APBN
APBN/SDA
APBD PROV
APBD KAB
1.511.153.000
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
: PENGEMBANGAN AIR MINUM
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
VOL
B
I
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
FISIK
6
SPAM PERDESAAN
SPAM Di Desa Rawan Air/Persisir/terpencil
Administrasi Kegiatan
Pembangunan SPAM Perdesaan Pola
Pamsimas
Pembangunan SPAM Perdesaan Pola
Pamsimas
Deasa
Deasa
Deasa
340.000.000
3
Bengkulu Utara
340.000.000
3
Bengkulu Utara
340.000.000
5
Bengkulu Utara
3
BIAYA
2014
VOL
2015
BIAYA
VOL
7
8
Deasa
Pembangunan SPAM Perdesaan Pola
Pamsimas
Deasa
340.000.000
4
Bengkulu Utara
340.000.000
4
Bengkulu Utara
2016
VOL
BIAYA
2017
VOL
APBN
3
1.020.000.000
APBN
1.700.000.000
APBN
4
1.360.000.000
APBN
4
1.360.000.000
PAMSIMAS
SPAM REGIONAL
SPAM DI KAWASAN KHUSUS
SPAM Di Kabupaten /Kota Pemekaran
SPAM DI Kawasan Perbatasan
SPAM DI Kawasan Pelabuhan Perikanan
TOTAL PENGEMBANGAN AIR MINUM
1.020.000.000
KET
BIAYA
1.020.000.000
5
Pembangunan SPAM Perdesaan Pola
Pamsimas
BIAYA
1.020.000.000
1.700.000.000
1.360.000.000
1.360.000.000
APBN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :
PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
:PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
VOL
B
I
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
FISIK
1
LAPORAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PENYEHATAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN
LAPORAN FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH
DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PLP
2014
BIAYA
VOL
2015
BIAYA
VOL
2016
BIAYA
VOL
2017
BIAYA
VOL
KET
BIAYA
Fasilitas Penguatan Kapasitas Pemda Bidang
PLP (Penyusunan MP-SS
Bengkulu utara
60.000.000
65.000.000
70.000.000
75.000.000
80.000.000
Laporan Fasilitas Penguatan kapasitas
Masyarakat Dan Dunia usaha Dalam Bidang
Pengembangan PLP
Bengkulu utara
250.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
APBN
Bengkulu utara
Rencana Induk Dan Pra Studi Kelayakan Bidang PLP
2
INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH
NFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM TERPUSAT SKALA KOTA
Perencanaan Teknis
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Air
Limbah Terpusat Skala Kota (Off Site)
2.815.000.000
kawasan
150.000.000
4 Km
100.000.000
Unit
90.000.000
Unit
150.000.000
Unit
60.000.000
Unit
250.000.000
Unit
250.000.000
Unit
250.000.000
Unit
INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM
KOMUNAL
Pembangunan IPLT Kota Argamakmur
Infrastruktur jalan masuk lokasi IPLT
Pintu Gerbang IPLT
Rumah Jaga IPLT
Work Shop IPLT
Pagar Keliling IPLT
Truk Tinja
1
1
1
1
1
1
1
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
1
1
4 km
1
1
1
2.815.000.000
600.000.000
100.000.000
1
4 km
1
1
1
90.000.000
150.000.000
1
250.000.000
2.815.000.000
600.000.000
100.000.000
APBN
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
60.000.000
250.000.000
1
250.000.000
1
1
500.000.000
50.000.000
Perencanaan Teknis
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Air
Limbah Sistem Setempat/Komunal (On Site)
Pembangunan Sanimas
3
kawasan
kawasan
kawasan
kawasan
500.000.000
50.000.000
500.000.000
50.000.000
1
1
1
1
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Kab/Kota
400.000.000
1
Argamakmur
Kab/Kota
400.000.000
1
Argamakmur
Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
3.000.000.000
4.000.000.000
1
1
1
1
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
1
1
APBN
APBD KAB
APBN
APBD KAB
500.000.000
50.000.000
INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN
Perencanaan Teknis
Outlan Plan Drainase Kota Arma
1
400.000.000
1
400.000.000
APBD KAB
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Drainase Perkotaan
Pembangunan Drainase Primer
Pembangunan Drainase Sekunder/Tersier
TOTAL
1
1
4.535.000.000
805.000.000
3.000.000.000
1
4.000.000.000
1
500.000.000
APBN
APBN
APBD KAB
APBD KAB
500.000.000
4.635.000.000
875.000.000
730.000.000
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
: PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
VOL
B
I
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
FISIK
4
INFRASTRUKTUR STASIUN ANTARA DAN TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
BIAYA
2014
VOL
Perencanaan Teknis
DED TPA Ketahun
Pembangunan/ Peningkatan Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah Dan Infrastruktur
Pendukungnya
Pagar Keliling TPA
Dump Truck
Pembangunan TPA Ketahun/Putri Hijau
5
BIAYA
VOL
2016
BIAYA
VOL
BIAYA
2017
VOL
Unit
130.000.000
1
Rama agung Bkl
Utara
Unit
250.000.000
1
Rama agung Bkl
Utara
6.000.000.000
1
Kab/Kota
400.000.000
Pintu Gerbang TPA
Unit
100.000.000
1
Uji Coba Operasional TPA Rama Agung
LS
100.000.000
1
Pagar Keliling TPA
Unit
80.000.000
1
120.000.000
1
200.000.000
1
125.000.000
2
Rumah Jaga TPA
Unit
Work Shop TPA
Unit
Dump Truck
Unit
Alat Berat (Buldozer & Exavator)
Unit
INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/3R
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah
Sampah Terpadu Sistem 3R
kawasan
kawasan
1
APBD KAB
130.000.000
APBD KAB
1
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
Ketahun/Putri
Hijau
KET
BIAYA
300.000.000
Jalan Akses Menuju TPA
TOTAL
2015
250.000.000
1
250.000.000
1
6.000.000.000
1
250.000.000
1
250.000.000
APBD KAB
APBN
1
400.000.000
APBD KAB
1
100.000.000
APBD KAB
1
100.000.000
1
80.000.000
APBD KAB
1
120.000.000
APBD KAB
2
250.000.000
APBD KAB
1
200.000.000
APBD KAB
2
250.000.000
APBD KAB
2
4.000.000.000
2
Ketahun/Putri
Hijau
600.000.000
1
Giri Mulya
1
600.000.000
APBN
50.000.000
1
Giri Mulya
1
50.000.000
APBD KAB
2.000.000.000
130.000.000
2.505.000.000
14.935.000.000
10.075.000.000
2
4.000.000.000
4.980.000.000
APBN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
: PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
VOL
B
I
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
FISIK
6
LAPORAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
LAPORAN FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PLP
Fasilitas Penguatan Kapasitas Pemda Bidang
60.000.000
1
Bengkulu utara
PLP (Penyusunan MP-SS
1
Laporan Fasilitas Penguatan kapasitas
Masyarakat Dan Dunia usaha Dalam Bidang
Pengembangan PLP
2014
BIAYA
VOL
2015
BIAYA
VOL
BIAYA
2016
VOL
BIAYA
KET
2017
VOL
BIAYA
APBN
60.000.000
Rencana Induk Dan Pra Studi Kelayakan Bidang PLP
7
INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH
NFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM
TERPUSAT SKALA KOTA
Perencanaan Teknis
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Air
Limbah Terpusat Skala Kota (Off Site)
2.500.000.000
1
Pembangunan IPLT Kota Argamakmur
kawasan
100.000.000
1
Pintu Gerbang IPLT
Unit
90.000.000
1
Rumah Jaga IPLT
Unit
150.000.000
1
Work Shop IPLT
Unit
60.000.000
1
Pagar Keliling IPLT
Unit
250.000.000
1
Truk Tinja
Unit
250.000.000
1
Truk Tinja
Unit
250.000.000
1
Truk Tinja
Unit
INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
1
1
1
1
1
2.500.000.000
100.000.000
1
1
60.000.000
250.000.000
1
250.000.000
APBN
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
90.000.000
150.000.000
250.000.000
Perencanaan Teknis
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Air
Limbah Sistem Setempat/Komunal (On Site)
TOTAL
60.000.000
490.000.000
3.890.000.000
990.000.000
-
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
: PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
VOL
B
I
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
8
9
BIAYA
2014
VOL
2015
BIAYA
VOL
2016
BIAYA
VOL
2017
BIAYA
VOL
KET
BIAYA
FISIK
INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN
Perencanaan Teknis
Outlan Plan Drainase Kota Argamakmur
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Drainase Perkotaan
Kab/Kota
Pembangunan Drainase Primer
Kab/Kota
Pembangunan Drainase Sekunder/Tersier
Kab/Kota
Pembangunan Drainase Primer
Kab/Kota
400.000.000
1
Argamakmur
3.000.000.000
1
Argamakmur
1
3.000.000.000
500.000.000
1
Argamakmur
1
500.000.000
4.000.000.000
1
Argamakmur
1
4.000.000.000
500.000.000
1
Argamakmur
1
500.000.000
300.000.000
1
130.000.000
1
250.000.000
250.000.000
1
1
6.000.000.000
1
Pembangunan Drainase Sekunder/Tersier
Kab/Kota
INFRASTRUKTUR STASIUN ANTARA DAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
Perencanaan Teknis
DED TPA Ketahun/Putri Hijau
Pembangunan/ Peningkatan Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah Dan Infrastruktur
Pendukungnya
Pagar Keliling TPA
Dump Truck
Dump Truck
Unit
Unit
Unit
Pembangunan TPA Ketahun/Putri Hijau
kab/kota
400.000.000
Jalan Akses Menuju TPA
Pintu Gerbang TPA
Unit
Uji Coba Operasional TPA Rama Agung
LS
Pagar Keliling TPA
Unit
Rumah Jaga TPA
Unit
Work Shop TPA
Unit
Dump Truck
Unit
Dump Truck
Unit
Alat Berat (Buldozer & Exavator)
Unit
10 INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/3R
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah
Sampah Terpadu Sistem 3R
kawasan
kawasan
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah
Sampah Terpadu Sistem 3R
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah
Sampah Terpadu Sistem 3R
kawasan
kawasan
kawasan
kawasan
TOTAL
TOTAL PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
100.000.000
1
100.000.000
1
80.000.000
1
120.000.000
1
200.000.000
1
250.000.000
1
1
1
400.000.000
APBD KAB
1
300.000.000
1
250.000.000
APBN
APBD KAB
APBN
APBD KAB
APBD KAB
130.000.000
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
Ketahun/Puti
Hijau
APBD KAB
1
1
250.000.000
1
6.000.000.000
APBD KAB
APBD KAB
APBN
400.000.000
APBD KAB
100.000.000
APBD KAB
1
100.000.000
APBD KAB
1
80.000.000
APBD KAB
1
120.000.000
APBD KAB
1
1
250.000.000
1
2.000.000.000
2
600.000.000
1
Giri Mulya
1
600.000.000
1
50.000.000
200.000.000
APBD KAB
250.000.000
APBD KAB
1
250.000.000
2
4.000.000.000
APBD KAB
APBN
APBN
50.000.000
1
Giri Mulya
650.000.000
1
Ketahun
1
650.000.000
APBD KAB
1
80.000.000
APBN
80.000.000
1
Ketahun
900.000.000
1
Putri Hijau
1
900.000.000
APBD KAB
APBN
90.000.000
1
Putri Hijau
1
90.000.000
APBD KAB
530.000.000
1.700.000.000
11.580.000.000
10.490.000.000
5.255.000.000
5.500.000.000
35.040.000.000
22.430.000.000
5.710.000.000
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :
TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
Komponen
Kabupaten / Kota
NO
: TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
: BENGKULU UTARA
KEGIATAN
SATUAN
HARGA SATUAN
(JUTAAN)
VOL
B
I
JADWAL PELAKSANAAN
LOKASI
2013
VOL
1
1
2014
VOL
2015
BIAYA
VOL
BIAYA
2016
VOL
BIAYA
2017
VOL
KET
BIAYA
FISIK
LAPORAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PBL, PENGELOLAAN GRN
DRAFT NSPK DAERAH BIDANG PENATAAN BANGUNAN & LINGKUNGAN
350.000.000
Fasilitas Perda Bangunan Gedung
Laporan
250.000.000
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Laporan
500.000.000
Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
Laporan
1
1
1
Argamakmur
Argamakmur
Argamakmur
1
1
1
Argamakmur
1
500.000.000
1
Kws.Ak.Gani
2.100.000.000
1
Kws.Lebong
2
BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA
AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA
PIP2B
Istana Kepresidenan
Bangunan Gedung dan Negara
Rehabilitasi Bangunan Bersejarah
3
SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN
SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar
1.600.000.000
Penanggulangan Kebakaran
kawasan
4
BIAYA
SARANA DAN PRASARANA REVITALISASI KAWASAN
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Revitalisasi Kawasan (Rencana Tindak)
kawasan
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Revitalisasi Kawasan
350.000.000
250.000.000
1.600.000.000
1
500.000.000
1
1.600.000.000
1
500.000.000
APBN
APBN
APBN
1
1.600.000.000
1
1600000000
APBN
APBN
1
2.100.000.000
1
2.100.000.000
APBN
kawasan
5
SARANA DAN PRASARANA PENATAAN RTH
Peningkatan Sarana Dan Prasarana RTH
Bengkulu utara
1.250.000.000
1
Bengkulu utara
2.250.000.000
1
1.250.000.000
1
Bengkulu utara
Bengkulu utara
2.250.000.000
1
Pembangunan Alun-Alun
1
6.000.000.000
SARANA DAN PRASARANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TRADISIONAL/BERSEJARAH
6
kawasan
kawasan
kawasan
kawasan
Paket
LAPORAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Strategi Pembangunan Permukiman Dan
Infrastrutur Perkotaan (SPPIP)
Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan
Dan pedesaan (RPKPP) Penyusunan RPKPP
laporan
Pembangunan Kios Dan Los Terbuka
TOTAL TATA BANGUNAN LINGKUNGAN
1
1.250.000.000
1
1
1.250.000.000
.
1
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
2.250.000.000
1
2.250.000.000
6.000.000.000
APBN
850.000.000
1
Bengkulu utara
1
850.000.000
2.100.000.000
10.450.000.000
3.850.000.000
5.950.000.000
3.700.000.000