URUSAN WAJIB KESEHATAN DRAFT LKPJ 2014 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
4.1.2
URUSAN WAJIB KESEHATAN
4.1.2.1
KONDISI UMUM
Pembangunan
kesehatan
diselenggarakan
dengan
berdasarkan
pada
perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta bermanfaat
dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia
(lansia), dan keluarga miskin. Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
menjamin bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara, setiap warga negara
berhak atas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.
Pembangunan Kesehatan Kota Semarang telah memperhatikan Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025
dalam tahapan ke–2 (2010–2014)yaitu kondisi pembangunan kesehatan diharapkan
telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan
membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti
meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan
gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan
anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya
kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.
Disamping itu Pemerintah Kota Semarang juga memprioritaskan pelayanan
kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat baik dari segi dana,jarak ke lokasi
pemberi pelayanan maupun kualitas pelayanan yang diberikan.
4.1.2.2
KEBIJAKAN PROGRAM
Pada tahun 2014 program-program yang dilaksanakan pada urusan Kesehatan
adalah sebagai berikut :
Program - program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi
perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan
kualitas layanan publik.
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melaui peningkatan
kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
hal | 80
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui
penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.
Program-Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi :
1.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program ini diarahkan untuk :
a. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat sesuai dengan kebutuhan
medis
b. meningkatkan keamanan dan kemanfaatan penggunaan obat
c. mengamankan masyarakat dari penyalahgunaan obat dan NAPZA
2.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini diarahkan untuk :
a. Pelayanan Kesehatan Perorangan : pelayanan kesehatan yang bersifat
pribadi dengan tujuan menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan
perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharan kesehatan dan pencegahan
penyakit.
b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat : memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan
penyakit dan pemulihan kesehatan.
3.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Program ini diarahkan untuk memberdayakan individu, keluarga dan
masyarakat
agar
mampu
menumbuhkan
perilaku
hidup
sehat
dan
mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat;
4.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam
upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan
balita.;
5.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program ini diarahkan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih
sehat agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari
lingkungan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
6.
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Program ini diarahkan untuk :
a. Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit
menular dan tidak menular
hal | 81
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
b. Mencegah penyebaran penyakit sehingga tidak menjadi masalah kesehatan
7.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program ini diarahkan untuk :
a. Meningkatkan
fungsi
perencanaan,
penilaian
serta
pengawasan
,
pengendalian kegiatan pembangunan kesehatan
b. Meningkatkan pelayanan data/informasi untuk manajemen dan masyarakat
yang akurat, lengkap dan tepat waktu
c. Meningkatkan
kemampuan,
ketrampilan
dan
profesionalisme
SDM
kesehatan dalam pelaksanaan tugas kedinasan
8.
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu
Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyediaan sarana prasarana
pelayanan kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu dalam rangka upaya
meningkatkan, memantapkan dan mempertahankan jangkauan dan pemerataan
serta mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat.
9.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit
Program ini diarahkan untukmengoptimalkan operasional kegiatan dan
meningkatkan pelayanan Rumah Sakit;
10.
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Program ini diarahkan untukmeningkatkan derajat kesehatan bayi, balita, anak
usia sekolah dan remaja
11.
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Program ini diarahkan untukmeningkatkan derajat kesehatan usia lanjut
12.
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Program ini diarahkan untuk menjaga mutu makanan yang dikonsumsi
masyarakat agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
13.
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program ini diarahkan untukmeningkatkan derajat kesehatan ibu melahirkan
dan anak
14.
Program Informasi Kesehatan
Program ini diarahkan untukmengembangkan sistem informasi kesehatan guna
mewujudkan suatu sistem informasi kesehatan yang komprehensif berhasil guna
dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan kesehatan
hal | 82
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
15.
Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan RS BLU
Program ini diarahkan untukmengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan
Rumah Sakit
4.1.2.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.2.3.1
PENDANAAN
Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatanpada
urusan kesehatan Kota Semarang tahun2014 sebesar Rp 261.139.493.000,- dengan
realisasi anggaran Rp 237.477.505.426,-(90,94%) terdiri dari program penunjang dan
pelaksanaan dengan perincian sebagai berikut :
Anggaran Program Penunjang Urusan Wajib Kesehatan
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
2.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Penyelesaian pengelolaan
administrasi kepegawaian
JUMLAH SKPD
SKPD : Rumah Sakit Umum
Daerah
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan
kantor
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
52.000.000
48.749.000
93,75
267.600.000
240.772078
89,97
191.740.000
191.445860
99,85
225.825.000
78.000.000
75.000.000
225.268.700
77.683.000
73.259.950
99,75
99,59
97,68
75.000.000
68.697.860
91,60
6.000.000
3.719.500
78,66
105.000.000
430.000.000
104.633.100
235.058.001
99,65
54,66
86.035.000
82.547.500
95,95
1.592.200.000
1.351.834.549
84,97
72.000.000
39.498.000
54,86
3.000.000.000
2.954.362.600
98,48
3.072.000.000
4.664.200.000
2.993.860.600
4.345.695.149
76,67
93,17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
hal | 83
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
1
3.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
JUMLAH SKPD
SKPD : Rumah Sakit Umum
Daerah
Pengadaan kendaraan dinas /
operasional
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
570.950.000
547.424.000
95,88
407.118.100
20.000.000
87.165.000
379.729.500
19.300.000
86.576.200
93,27
96,50
99,32
691.708.000
552.979.538
80,26
15.000.000
12.804.000
85,36
72.000.000
71.920.000
99,89
5.000.000
4.900.000
98,00
1.868.941.100
1.675.633.238
89,77
1.920.000.000
1.859.452.650
98,95
1.920.000.000
3.788.941.100
1.859.452.650
3.535.085.888
98,95
93,30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
4.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pendidikan dan pelatihan formal
Kegiatan rapat, koordinasi, bintek
& penyuluh pegawai puskesmas
Supervisi Terpadu Kinerja
Puskesmas
Penilaian Tenaga Kesehatan
Teladan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
5.000.000
208.070.000
5.000.000
174.409.500
100
83,82
64.293.000
60.610.000
94,27
76.800.000
71.800.000
93,49
354.163.000
311.819.500
88,04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ihktisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Penyusunan pelaporan target
pendapatan
Penyusunan RKA SKPD dan
DPA SKPD
Penyusunan LAKIP
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
45.840.000
45.828.000
100
9.800.000
9.767.000
99,66
8.200.000
8.128.000
99,61
8.585.000
98,56
8.710.000
6.946.000
99,23
7.000.000
101.442.500
88.118.150
86,87
12.720.000
10.971.625
86,25
hal | 84
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
8
9
10
11
KEGIATAN
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan LKPJ SKPD
Penyusunan Renja SKPD
Evaluasi Standar Pelayanan
Publik
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
64.453.600
10.487.500
29.570.000
35.068.400
REALISASI
(RP)
57.549.475
9.602.025
23.745.500
26.969.925
333.292.000
296.210.700
PERSENTASE
(%)
89,29
91,56
81
76,91
88,87
Anggaran Program Pelaksana UrusanKesehatan
1.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
2.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan
kesehatan
Peningkatan mutu pelayanan
farmasi komunitas dan rumah sakit
Peningkatan mutu penggunaan obat
dan perbekalan kesehatan
Pengadaan alat laboratorium /
kesehatan
Pengawasan terhadap penggunaan
obat dan bahan berbahaya
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
5.851.875.800
5.673.173.320
96.95
12.836.000
12.836.000
100
6.469.000
6.469.000
100
336.000.000
253.868.440
8.415.000
8.415.000
6.215.595.800
5.954.761.760
75,56
100
95,80
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin di Pusk dan Jejaringnya/RS
dan Pemberi Pelayanan
Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan
Revitalisasi sistem kesehatan
Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Kegiatan Puskesmas Poncol
Kegiatan Puskesmas Miroto
Kegiatan Puskesmas Bandarharjo
Kegiatan Puskesmas Bululor
Kegiatan Puskesmas Halmahera
Kegiatan Puskesmas Bugangan
Kegiatan Puskesmas Karangdoro
Kegiatan Puskesmas Pandanaran
Kegiatan Puskesmas Lamper
Tengah
Kegiatan Puskesmas Karangayu
Kegiatan Puskesmas Lebdosari
Kegiatan Puskesmas Manyaran
Kegiatan Puskesmas Krobokan
Kegiatan Puskesmas Ngemplak
Simongan
Kegiatan Puskesmas Gayamsari
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
35.707.600.000
34.283.932.166
96,01
35.811.500
30.529.000
85,25
509.109.500
326.725.300
504.957.750
304.513.700
99,18
93,20
310.780.300
200.203.500
389.176.000
254.512.050
622.436.280
295.362.400
468.826.154
369.698.600
228.804.760
273.472.325
172.220.645
232.900.164
213.801.078
515.935.346
224.967.487
398.516.185
345.002.711
185.409.091
88,00
86.02
59,84
84,00
82,89
76,17
85,00
93,32
81,03
257.856.000
382.367.200
285.692.435
191.094.600
264.278.381
227.127.209
326.328.140
268.892.476
167.629.455
222.447.874
88,08
85,34
94,12
87,72
84,17
255.043.600
209.245.074
82,04
hal | 85
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
20
21
22
23
24
25
Kegiatan Puskesmas Candilama
Kegiatan Puskesmas Kagok
Kegiatan Puskesmas Pegandan
Kegiatan Puskesmas Genuk
Kegiatan Puskesmas Bangetayu
Kegiatan Puskesmas Tlogosari
Wetan
Kegiatan Puskesmas Tlogosari
Kulon
Kegiatan Puskesmas Kedungmundu
Kegiatan Puskesmas Rowosari
Kegiatan Puskesmas Ngesrep
Kegiatan Puskesmas Padangsari
Kegiatan Puskesmas Srondol
Kegiatan Puskesmas Pudak Payung
Kegiatan Puskesmas Gunungpati
Kegiatan Puskesmas Mijen
Kegiatan Puskesmas Karangmalang
Kegiatan Puskesmas Tambakaji
Kegiatan Puskesmas Purwoyoso
Kegiatan Puskesmas Ngaliyan
Kegiatan Puskesmas Mangkang
Kegiatan Puskesmas Karanganyar
Kegiatan Puskesmas Sekaran
Desiminasi Informasi Dan
Sosialisasi Kesehatan
Kegiatan laboratorium Kesehatan
Kegiatan Instalasi Farmasi
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Pusk. Poncol
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Pusk. Miroto
Penyediaan Dana Keg. Pelay. JKN
Pusk. Bandarharjo
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Bululor
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Halmahera
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Bugangan
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Karangdoro
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Pandanaran
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Lamper
Tengah
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Karangayu
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Lebdosari
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Manyaran
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
292.446.900
226.135.500
289.840.400
459.009.400
704.732.082
481.565.100
231.298.197
186.416.730
254.887.814
357.653.223
562.472.613
421.461.075
79.09
82,44
87,94
77,92
79,81
87,52
597.356.300
470.746.297
78,80
642.376.800
280.778.950
472.033.573
266.298.450
308.947.486
242.327.000
425.586.965
635.331.663
311.522.900
314.613.500
296.749.400
464.052.910
398.808.401
207.324.200
236.379.900
25.386.500
558.700.091
227.522.633
404.385.838
225.229.887
242.897.094
213.390.199
328.784.057
498.030.465
273.539.937
292.788.142
233.993.744
403.636.884
360.911.659
171.192.580
216.600.327
25.329.125
86,97
81,03
85,67
84,58
78,62
88,02
77,25
78,39
87,81
93.06
78,85
86,98
90,50
82,57
91,63
99,77
250.000.000
450.000.000
350.000.000
202.546.280
435.387.704
236.944.260
81,02
96,75
67,70
300.963.600
228.561.500
75,94
762.602.400
530.833.829
69,61
466.838.000
365.474.853
78,29
497.133.000
401.992.127
80,86
223.416.700
188.349.000
84,30
288.246.000
257.003.765
89,16
665.000.000
443.488.109
66,69
225.680.000
159.687.179
70,76
326.450.000
247.202.550
75,72
304.907.197
240.898.485
79,01
247.968.000
183.877.832
74,15
hal | 86
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
57
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Krobokan
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Ngemplak Simongan
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Gayamsari
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Candilama
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Kagok
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Pegandan
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Genuk
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Bangetayu
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Tlogosari Wetan
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Tlogosari Kulon
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Kedungmundu
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Rowosari
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Ngesrep
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Padangsari
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Srondol
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Pudakpayung
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Gunungpati
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Mijen
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Karangmalang
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Tambakaji
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Purwoyoso
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Ngaliyan
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
169.008.000
144.257.893
85,35
210.000.000
160.102.199
76,24
637.000.000
434.154.000
68,16
405.216.000
257.525.384
63,55
327.000.000
230.902.650
70,61
421.806.000
270.059.623
64,02
504.000.000
403.745.845
80,11
373.443.000
283.199.500
75,83
582.050.000
386.278.262
66,37
524.999.600
359.931.879
68,56
1.047.344.000
739.345.500
70,59
301.000.000
256.368.855
85,17
322.644.000
213.402.900
66,14
371.578.700
266.797.904
71,80
333.186.000
229.525.854
68,89
157.325.000
139.161.085
88,45
623.028.000
454.779.727
73,00
505.600.000
303.873.350
60,10
175.355.600
118.200.000
67,41
337.094.000
235.512.350
69,87
282.200.000
174.704.300
61,91
346.164.000
258.464.725
74,67
hal | 87
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
79
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Mangkang
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
KarangAnyar
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Sekaran
JUMLAH PROGRAM
80
81
3.
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
152.268.000
103.852.000
68,20
73.852.800
63.006.108
85,31
261.283.540
208.086.244
79,69
64.738.633.977
57.049.965.683
88,12
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
4.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pengembangan Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup Sehat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
Sehat
Peningkatan Pendidikan Tenaga
Penyuluh Kesehatan
Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat
Perdayaan Masyarakat di Bidang
Kesehatan dan Kemitraan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
444.000.000
438.591.000
98,78
224.614.500
223.264.500
99,40
11.047.000
11.047.000
100,00
272.936.600
264.896.600
97,05
505.858.500
469.810.500
92,87
1.458.456.600
1.407.609.600
96,51
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Penyusunan Peta Informasi
Masyarakat Kurang Gizi
Pemberian Tambahan Makanan dan
Vitamin
Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP), Anemi Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium
Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
38.720.000
38.343.500
99,03
270.640.000
263.378.150
97,32
56.990.000
56.216.500
98,64
9.750.000
9.690.000
99,38
376.100.000
367.628.150
97,75
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat
Pengendalian Vektor Lalat
Pengawasan Kualitas Air
Penyehatan Lingkungan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
452.250.000
404.968.500
89,55
13.000.000
9.225.000
227.479.000
701.954.000
13.000.000
9.225.000
226.367.350
653.560.850
100
100
99,51
93,11
hal | 88
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
6.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Pencegahan Penularan Penyakit
Endemik/Epidemik
Peningkatan Imunisasi
Operasional Komisi
Penanggulangan AIDS Kota
Semarang
P2PTM
Penanggulangan KLB Bidang
Kesehatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
713.190.600
698.218.950
97,90
2.084.119.000
1.914.403.165
91,86
209.089.000
95.000.000
206.059.600
93.220.625
98,55
97,94
24.302.400
70.000.000
23.802.400
61.431.325
98,13
87,76
3.195.701.000
2.997.136.065
93,79
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
8.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Penyusunan Standar Kesehatan
Evaluasi dan Pengembangan
Standar pelayanan kesehatan
Penyusunan Standar Analisis
Belanja Pelayanan Kesehatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
310.077.800
260.456.500
257.342.875
240.756.000
82,99
92,44
18.860.000
11.696.725
62,02
550.242.500
1.139.636.800
520.007.825
1.029.803.425
94,51
90,36
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
9.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Peningkatan Puskesmas Pembantu
menjadi Puskesmas
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Puskesmas Pembantu
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Puskesmas
Pengadaan alat kesehatan utk
sarana dan peralatan Puskesmas
Pendampingan kegiatan dana
bantuan keuangan Provinsi
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
6.258.125.723
6.020.237.988
96,20
825.000.000
249.648.000
30,26
1.800.000.000
1.501.364.150
83,41
5.650.000.000
4.699.531.325
83,18
5.000.000.000
4.741.933.000
94,84
50.000.000
37.379.225
74,76
19.583.125.723
17.250.093.688
88,09
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
hal | 89
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
1
2
3
4
10.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pelatihan dan Pendidikan
Perawatan Anak Balita
Penyuluhan Reproduksi Remaja
Pelatihan Petugas Pelayanan
Remaja di Puskesmas
Usaha Kesehatan Institusi
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
153.994.000
144.855.500
94,07
7.500.000
20.299.000
7.500.000
20.039.500
100
98,72
55.280.000
237.073.000
51.526.750
223.921.750
93,21
94,45
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
11.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pelayanan Pemeliharaan
Kesehatan
Pendidikan dan Pelatihan
Pertawatan Kesehatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
20.000.000
18.000.000
90,00
45.000.000
44.803.950
99,56
65.000.000
62.803.950
96,62
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
12.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pengawasan Keamanan dan
Kesehatan Makanan Hasil Industri
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
59.883.000
59.881.000
100,00
59.883.000
59.881.000
1100,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
13.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pelatihan Teknis Kesehatan Ibu
Pelayanan Kesehatan Ibu / KB
Pembinaan Program Kesehatan
Ibu / KB
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
88.642.000
15.840.000
306.618.000
87.408.000
15.762.500
299.323.875
98,61
99,51
97,62
411.100.000
402.494.375
97,91
Program Informasi Kesehatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Manajemen Informasi Kesehatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
319.750.000
319.750.000
REALISASI
(RP)
311.829.500
311.829.500
PERSENTASE
(%)
97,52
97,52
hal | 90
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
14.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RS/Jiwa/ Paru-paru/mata
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15.
ANGGARAN
(RP)
KEGIATAN
SKPD : RSUD
Pengembangan ruang terapi
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah
sakit
Pengadaan mebeluer rumah sakit
Pengadaan perlengkapan rumah
tangga rumah sakit (dapur, ruang
pasien, laundry, ruang tunggu)
Dana bagi hasil cukai tembau (dbhct)
penyediaan fasilitas kesehatan bagi
penderita akibat rokok
Dana bantuan pemerintah pusat untuk
pengadaan peralatan rujukan (dak)
Pengadaan linen rumah sakit
Pengembangan Gedung Gizi Rumah
Sakit
Pengadaan incenerator rumah sakit
Pengadaan lift gedung rawat inap
rumah sakit
Pengadaan mesin loundry rumah
sakit
Pengadaan alat kesehatan pelayanan
penyakit akibat dampak asap rokok
(pajak rokok)
Pengadaan Alat Kesehatan
Rehabilitasi Medik Rumah Sakit
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
10.000.000.000
13.266.860.000
9.478.013.602
12.584.091.600
94,78
94,85
1.970.000.000
2.883.440.400
1.742.611.525
2.593.953.700
88,46
89,96
6.850.000.000
1.829.780.693
26,71
350.338.000
317.777.800
90,71
350.000.000
3.000.000.000
331.340.500
2.981.120.400
94,67
99,37
1.800.000.000
2.000.000.000
1.676.601.186
1.976.465.262
93,14
98,82
925.000.000
736.626.000
79,64
8.750.000.000
7.506.488.500
85,79
10.021.330.000
9.739.257.700
97,19
62.166.968.400
53.494.128.468
86,05
Program Peningkatan Pelayanan BLU
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
ANGGARAN
(RP)
KEGIATAN
SKPD : RSUD
Peningkatan pelayanan RS BLU
JUMLAH PROGRAM
4.1.2.3.2
91.329.918.600
91.329.918.600
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
87.723.075.925
87.723.075.925
96,05
96,05
HASIL YANG DICAPAI
Pemerintah Kota Semarangselalu berupaya untuk meningkatkan derajat
kesehatan warga Kota Semarangmelalui berbagai program dan kegiatan baik yang
bersifat
promotif,preventif
maupun
kuratif
seperti
melalui
pendidikan
kesehatan,imunisasi,pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan
sanitasi,dan pelayanan kesehatan.
Salah satu indikator derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat adalah
UsiaHarapan Hidup dimana peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir dapat
diindikasikan adanya keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan.
Pada Tahun 2013 UHH Kota Semarang sebesar sebesar 72,44. Pada tahun
2014, UHH Kota Semarang meningkat menjadi 72,53 (Angka Sangat Sementara/data
hal | 91
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
belum dirilis) hal ini menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan Kota
Semarang.
Berikut ini capaian hasil urusan wajib Kesehatan pada tahun 2014 :.
A.
Derajad Kesehatan
a.
Mortalitas
Kejadian kematian dalam masyarakat digunakan sebagai indikator dalam
menilai keberhasilan pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan lainya :
- Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH), di Kota Semarang
tahun 2014, sebesar 9.37/1.000KH (253 kasus dengan jumlah kelahiran
hidup 26.992), jika dibandingkan tahun 2013 mengalami penurunan,angka
kematian bayi sebesar 9,45/1.000 hidup (251 kasus dengan jumlah kelahiran
hidup 26.547).
- Angka kematian Balita mengalami kenaikan yaitu di tahun 2013 sebesar
11,26/1.000 KH (299 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 26.547) menjadi
11,32/1.000 KH di tahun 2014 (306 kasus dengan jumlah kelahiran hidup
26.992)
- Angka kematian Ibu (AKI) mengalami kenaikan ditahun2013 karena jumlah
kematian ibu 29 kasus (107,9/100.000 KH) dan tahun 2014 jumlah kematian
ibu 33 kasus (122,25/100.000 KH ).
NO
MORTALITAS
1
2
SATUAN
Angka Usia harapan hidup
Th
Angka Kematian bayi per 1000
/1.000 KH
kelahiran bayi
3
Angka Kematian Balita per
/1.000 KH
1000 kelahiran hidup
4
Angka Kematian ibu melahirkan /100.000KH
per 100.000 kelahiran hidup
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2014
b.
TARGET
TAHUN 2014
13,5
CAPAIAN
TAHUN 2013
72.44
9,45
REALISASI
TAHUN 2014
72,53
9,37
20.1
11,26
11,32
70
107,9
122,25
Morbiditas
Adalah keadaan sakit, terjadinya penyakit atau kondisi yang mengubah
kesehatan dan kualitas hidup. Hal ini dapat dilihat dari data angka prevalensi,
angka kematian dan angka penanganan penyakit :
- Jumlah penderita
DBD pada tahun 2013 sebanyak 2.364 kasus (IR
134,09/100.000 pddk) dengan angka kematian 27 orang (CFR 1,1%) pada
tahun 2014 jumlah penderita sebanyak 1.628 kasus (IR 92,2/100.000 pddk)
dengan angka kematian 27 orang (CFR 1,7%) telah terjadi penurunan kasus
sebanyak 19 %.
hal | 92
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
- Jumlah penderita TB Paru BTA (+) yang ditemukan mengalami penurunan
dari 1.132 penderita ditahun 2012 menjadi 1.120 ditahun 2013 dan 1.183
ditahun 2014.
- Jumlah HIV positif mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 terdapat 430
penderitabaru dengan jumlah penderita asli penduduk Kota Semarang
sebesar 174 orang (40%). Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi
453 orang dengan jumlah penderita penduduk asli Kota Semarang 102 orang
(22,5%)
- Jumlah penderita baru AIDS mengalami penurunan dari 104 orang ditahun
ditahun 2012 menjadi 75 orang ditahun 2013 dan menurun menjadi 40 orang
pada tahun 2014. Sedangkan untuk angka kematian meningkat dibandingkan
tahun 2013 yaitu dari 9,3% menjadi 12,5% pada tahun 2014.
- Angkakasus AFP ( Acute Flacid Paralysis ) atau biasa disebut lumpuh layu
di tahun 2014 adalah 2,2/10.000 penduduk mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 2,7 per/10.000 penduduk.
MORBIDITAS
1
2
SATUAN
Angka Prevalensi penyakit :
Angka Prevalensi Penyakit
/100.000
Malaria
3
Angka Prevalensi Penyakit TBC
/100.000
4
Angka Prevalensi Penyakit
/100.000
DBD
5
Angka Prevalensi Penyakit
/10.000
HIV/ AIDS
6
Angka Acute Flaccid Paralysis
%
(AFP)
7
Angka Kematian :
Angka Kematian karena
%
Penyakit TBC
Angka Kematian karena
%
Penyakit DBD
Angka Kematian karena
%
Penyakit HIV /AIDS
8
Angka Kesembuhan
Angka kesembuhan penderita
%
TB Paru BTA
Cakupan penemuan dan
%
penanganan penderita TBC
BTA
Cakupan penemuan dan
%
penanganan penderita DBD
Cakupan penemuan dan
%
penanganan penderita HIV
/AIDS
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2014
c.
TARGET
TAHUN 2014
CAPAIAN
TAHUN 2013
REALISASI
TAHUN 2014
4.1.2
URUSAN WAJIB KESEHATAN
4.1.2.1
KONDISI UMUM
Pembangunan
kesehatan
diselenggarakan
dengan
berdasarkan
pada
perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta bermanfaat
dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia
(lansia), dan keluarga miskin. Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
menjamin bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara, setiap warga negara
berhak atas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.
Pembangunan Kesehatan Kota Semarang telah memperhatikan Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025
dalam tahapan ke–2 (2010–2014)yaitu kondisi pembangunan kesehatan diharapkan
telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan
membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti
meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan
gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan
anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya
kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.
Disamping itu Pemerintah Kota Semarang juga memprioritaskan pelayanan
kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat baik dari segi dana,jarak ke lokasi
pemberi pelayanan maupun kualitas pelayanan yang diberikan.
4.1.2.2
KEBIJAKAN PROGRAM
Pada tahun 2014 program-program yang dilaksanakan pada urusan Kesehatan
adalah sebagai berikut :
Program - program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi
perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan
kualitas layanan publik.
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melaui peningkatan
kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
hal | 80
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui
penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.
Program-Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi :
1.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program ini diarahkan untuk :
a. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat sesuai dengan kebutuhan
medis
b. meningkatkan keamanan dan kemanfaatan penggunaan obat
c. mengamankan masyarakat dari penyalahgunaan obat dan NAPZA
2.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini diarahkan untuk :
a. Pelayanan Kesehatan Perorangan : pelayanan kesehatan yang bersifat
pribadi dengan tujuan menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan
perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharan kesehatan dan pencegahan
penyakit.
b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat : memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan
penyakit dan pemulihan kesehatan.
3.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Program ini diarahkan untuk memberdayakan individu, keluarga dan
masyarakat
agar
mampu
menumbuhkan
perilaku
hidup
sehat
dan
mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat;
4.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam
upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan
balita.;
5.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program ini diarahkan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih
sehat agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari
lingkungan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
6.
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Program ini diarahkan untuk :
a. Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit
menular dan tidak menular
hal | 81
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
b. Mencegah penyebaran penyakit sehingga tidak menjadi masalah kesehatan
7.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program ini diarahkan untuk :
a. Meningkatkan
fungsi
perencanaan,
penilaian
serta
pengawasan
,
pengendalian kegiatan pembangunan kesehatan
b. Meningkatkan pelayanan data/informasi untuk manajemen dan masyarakat
yang akurat, lengkap dan tepat waktu
c. Meningkatkan
kemampuan,
ketrampilan
dan
profesionalisme
SDM
kesehatan dalam pelaksanaan tugas kedinasan
8.
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu
Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyediaan sarana prasarana
pelayanan kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu dalam rangka upaya
meningkatkan, memantapkan dan mempertahankan jangkauan dan pemerataan
serta mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat.
9.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit
Program ini diarahkan untukmengoptimalkan operasional kegiatan dan
meningkatkan pelayanan Rumah Sakit;
10.
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Program ini diarahkan untukmeningkatkan derajat kesehatan bayi, balita, anak
usia sekolah dan remaja
11.
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Program ini diarahkan untukmeningkatkan derajat kesehatan usia lanjut
12.
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Program ini diarahkan untuk menjaga mutu makanan yang dikonsumsi
masyarakat agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
13.
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program ini diarahkan untukmeningkatkan derajat kesehatan ibu melahirkan
dan anak
14.
Program Informasi Kesehatan
Program ini diarahkan untukmengembangkan sistem informasi kesehatan guna
mewujudkan suatu sistem informasi kesehatan yang komprehensif berhasil guna
dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan kesehatan
hal | 82
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
15.
Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan RS BLU
Program ini diarahkan untukmengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan
Rumah Sakit
4.1.2.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.2.3.1
PENDANAAN
Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatanpada
urusan kesehatan Kota Semarang tahun2014 sebesar Rp 261.139.493.000,- dengan
realisasi anggaran Rp 237.477.505.426,-(90,94%) terdiri dari program penunjang dan
pelaksanaan dengan perincian sebagai berikut :
Anggaran Program Penunjang Urusan Wajib Kesehatan
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
2.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Penyelesaian pengelolaan
administrasi kepegawaian
JUMLAH SKPD
SKPD : Rumah Sakit Umum
Daerah
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan
kantor
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
52.000.000
48.749.000
93,75
267.600.000
240.772078
89,97
191.740.000
191.445860
99,85
225.825.000
78.000.000
75.000.000
225.268.700
77.683.000
73.259.950
99,75
99,59
97,68
75.000.000
68.697.860
91,60
6.000.000
3.719.500
78,66
105.000.000
430.000.000
104.633.100
235.058.001
99,65
54,66
86.035.000
82.547.500
95,95
1.592.200.000
1.351.834.549
84,97
72.000.000
39.498.000
54,86
3.000.000.000
2.954.362.600
98,48
3.072.000.000
4.664.200.000
2.993.860.600
4.345.695.149
76,67
93,17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
hal | 83
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
1
3.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
JUMLAH SKPD
SKPD : Rumah Sakit Umum
Daerah
Pengadaan kendaraan dinas /
operasional
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
570.950.000
547.424.000
95,88
407.118.100
20.000.000
87.165.000
379.729.500
19.300.000
86.576.200
93,27
96,50
99,32
691.708.000
552.979.538
80,26
15.000.000
12.804.000
85,36
72.000.000
71.920.000
99,89
5.000.000
4.900.000
98,00
1.868.941.100
1.675.633.238
89,77
1.920.000.000
1.859.452.650
98,95
1.920.000.000
3.788.941.100
1.859.452.650
3.535.085.888
98,95
93,30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
4.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pendidikan dan pelatihan formal
Kegiatan rapat, koordinasi, bintek
& penyuluh pegawai puskesmas
Supervisi Terpadu Kinerja
Puskesmas
Penilaian Tenaga Kesehatan
Teladan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
5.000.000
208.070.000
5.000.000
174.409.500
100
83,82
64.293.000
60.610.000
94,27
76.800.000
71.800.000
93,49
354.163.000
311.819.500
88,04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ihktisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Penyusunan pelaporan target
pendapatan
Penyusunan RKA SKPD dan
DPA SKPD
Penyusunan LAKIP
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
45.840.000
45.828.000
100
9.800.000
9.767.000
99,66
8.200.000
8.128.000
99,61
8.585.000
98,56
8.710.000
6.946.000
99,23
7.000.000
101.442.500
88.118.150
86,87
12.720.000
10.971.625
86,25
hal | 84
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
8
9
10
11
KEGIATAN
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan LKPJ SKPD
Penyusunan Renja SKPD
Evaluasi Standar Pelayanan
Publik
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
64.453.600
10.487.500
29.570.000
35.068.400
REALISASI
(RP)
57.549.475
9.602.025
23.745.500
26.969.925
333.292.000
296.210.700
PERSENTASE
(%)
89,29
91,56
81
76,91
88,87
Anggaran Program Pelaksana UrusanKesehatan
1.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
2.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan
kesehatan
Peningkatan mutu pelayanan
farmasi komunitas dan rumah sakit
Peningkatan mutu penggunaan obat
dan perbekalan kesehatan
Pengadaan alat laboratorium /
kesehatan
Pengawasan terhadap penggunaan
obat dan bahan berbahaya
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
5.851.875.800
5.673.173.320
96.95
12.836.000
12.836.000
100
6.469.000
6.469.000
100
336.000.000
253.868.440
8.415.000
8.415.000
6.215.595.800
5.954.761.760
75,56
100
95,80
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin di Pusk dan Jejaringnya/RS
dan Pemberi Pelayanan
Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan
Revitalisasi sistem kesehatan
Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Kegiatan Puskesmas Poncol
Kegiatan Puskesmas Miroto
Kegiatan Puskesmas Bandarharjo
Kegiatan Puskesmas Bululor
Kegiatan Puskesmas Halmahera
Kegiatan Puskesmas Bugangan
Kegiatan Puskesmas Karangdoro
Kegiatan Puskesmas Pandanaran
Kegiatan Puskesmas Lamper
Tengah
Kegiatan Puskesmas Karangayu
Kegiatan Puskesmas Lebdosari
Kegiatan Puskesmas Manyaran
Kegiatan Puskesmas Krobokan
Kegiatan Puskesmas Ngemplak
Simongan
Kegiatan Puskesmas Gayamsari
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
35.707.600.000
34.283.932.166
96,01
35.811.500
30.529.000
85,25
509.109.500
326.725.300
504.957.750
304.513.700
99,18
93,20
310.780.300
200.203.500
389.176.000
254.512.050
622.436.280
295.362.400
468.826.154
369.698.600
228.804.760
273.472.325
172.220.645
232.900.164
213.801.078
515.935.346
224.967.487
398.516.185
345.002.711
185.409.091
88,00
86.02
59,84
84,00
82,89
76,17
85,00
93,32
81,03
257.856.000
382.367.200
285.692.435
191.094.600
264.278.381
227.127.209
326.328.140
268.892.476
167.629.455
222.447.874
88,08
85,34
94,12
87,72
84,17
255.043.600
209.245.074
82,04
hal | 85
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
20
21
22
23
24
25
Kegiatan Puskesmas Candilama
Kegiatan Puskesmas Kagok
Kegiatan Puskesmas Pegandan
Kegiatan Puskesmas Genuk
Kegiatan Puskesmas Bangetayu
Kegiatan Puskesmas Tlogosari
Wetan
Kegiatan Puskesmas Tlogosari
Kulon
Kegiatan Puskesmas Kedungmundu
Kegiatan Puskesmas Rowosari
Kegiatan Puskesmas Ngesrep
Kegiatan Puskesmas Padangsari
Kegiatan Puskesmas Srondol
Kegiatan Puskesmas Pudak Payung
Kegiatan Puskesmas Gunungpati
Kegiatan Puskesmas Mijen
Kegiatan Puskesmas Karangmalang
Kegiatan Puskesmas Tambakaji
Kegiatan Puskesmas Purwoyoso
Kegiatan Puskesmas Ngaliyan
Kegiatan Puskesmas Mangkang
Kegiatan Puskesmas Karanganyar
Kegiatan Puskesmas Sekaran
Desiminasi Informasi Dan
Sosialisasi Kesehatan
Kegiatan laboratorium Kesehatan
Kegiatan Instalasi Farmasi
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Pusk. Poncol
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Pusk. Miroto
Penyediaan Dana Keg. Pelay. JKN
Pusk. Bandarharjo
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Bululor
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Halmahera
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Bugangan
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Karangdoro
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Pandanaran
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Lamper
Tengah
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Karangayu
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Lebdosari
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Manyaran
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
292.446.900
226.135.500
289.840.400
459.009.400
704.732.082
481.565.100
231.298.197
186.416.730
254.887.814
357.653.223
562.472.613
421.461.075
79.09
82,44
87,94
77,92
79,81
87,52
597.356.300
470.746.297
78,80
642.376.800
280.778.950
472.033.573
266.298.450
308.947.486
242.327.000
425.586.965
635.331.663
311.522.900
314.613.500
296.749.400
464.052.910
398.808.401
207.324.200
236.379.900
25.386.500
558.700.091
227.522.633
404.385.838
225.229.887
242.897.094
213.390.199
328.784.057
498.030.465
273.539.937
292.788.142
233.993.744
403.636.884
360.911.659
171.192.580
216.600.327
25.329.125
86,97
81,03
85,67
84,58
78,62
88,02
77,25
78,39
87,81
93.06
78,85
86,98
90,50
82,57
91,63
99,77
250.000.000
450.000.000
350.000.000
202.546.280
435.387.704
236.944.260
81,02
96,75
67,70
300.963.600
228.561.500
75,94
762.602.400
530.833.829
69,61
466.838.000
365.474.853
78,29
497.133.000
401.992.127
80,86
223.416.700
188.349.000
84,30
288.246.000
257.003.765
89,16
665.000.000
443.488.109
66,69
225.680.000
159.687.179
70,76
326.450.000
247.202.550
75,72
304.907.197
240.898.485
79,01
247.968.000
183.877.832
74,15
hal | 86
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
57
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Krobokan
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Ngemplak Simongan
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Gayamsari
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Candilama
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Kagok
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Pegandan
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Genuk
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Bangetayu
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Tlogosari Wetan
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Tlogosari Kulon
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Kedungmundu
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Rowosari
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Ngesrep
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Padangsari
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Srondol
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Pudakpayung
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Gunungpati
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Mijen
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Karangmalang
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Tambakaji
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Purwoyoso
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Ngaliyan
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
169.008.000
144.257.893
85,35
210.000.000
160.102.199
76,24
637.000.000
434.154.000
68,16
405.216.000
257.525.384
63,55
327.000.000
230.902.650
70,61
421.806.000
270.059.623
64,02
504.000.000
403.745.845
80,11
373.443.000
283.199.500
75,83
582.050.000
386.278.262
66,37
524.999.600
359.931.879
68,56
1.047.344.000
739.345.500
70,59
301.000.000
256.368.855
85,17
322.644.000
213.402.900
66,14
371.578.700
266.797.904
71,80
333.186.000
229.525.854
68,89
157.325.000
139.161.085
88,45
623.028.000
454.779.727
73,00
505.600.000
303.873.350
60,10
175.355.600
118.200.000
67,41
337.094.000
235.512.350
69,87
282.200.000
174.704.300
61,91
346.164.000
258.464.725
74,67
hal | 87
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
79
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
Mangkang
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas
KarangAnyar
Penyediaan Dana Kegiatan
Pelayanan JKN Puskesmas Sekaran
JUMLAH PROGRAM
80
81
3.
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
152.268.000
103.852.000
68,20
73.852.800
63.006.108
85,31
261.283.540
208.086.244
79,69
64.738.633.977
57.049.965.683
88,12
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
4.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pengembangan Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup Sehat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
Sehat
Peningkatan Pendidikan Tenaga
Penyuluh Kesehatan
Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat
Perdayaan Masyarakat di Bidang
Kesehatan dan Kemitraan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
444.000.000
438.591.000
98,78
224.614.500
223.264.500
99,40
11.047.000
11.047.000
100,00
272.936.600
264.896.600
97,05
505.858.500
469.810.500
92,87
1.458.456.600
1.407.609.600
96,51
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Penyusunan Peta Informasi
Masyarakat Kurang Gizi
Pemberian Tambahan Makanan dan
Vitamin
Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP), Anemi Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium
Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
38.720.000
38.343.500
99,03
270.640.000
263.378.150
97,32
56.990.000
56.216.500
98,64
9.750.000
9.690.000
99,38
376.100.000
367.628.150
97,75
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat
Pengendalian Vektor Lalat
Pengawasan Kualitas Air
Penyehatan Lingkungan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
452.250.000
404.968.500
89,55
13.000.000
9.225.000
227.479.000
701.954.000
13.000.000
9.225.000
226.367.350
653.560.850
100
100
99,51
93,11
hal | 88
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
6.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Pencegahan Penularan Penyakit
Endemik/Epidemik
Peningkatan Imunisasi
Operasional Komisi
Penanggulangan AIDS Kota
Semarang
P2PTM
Penanggulangan KLB Bidang
Kesehatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
713.190.600
698.218.950
97,90
2.084.119.000
1.914.403.165
91,86
209.089.000
95.000.000
206.059.600
93.220.625
98,55
97,94
24.302.400
70.000.000
23.802.400
61.431.325
98,13
87,76
3.195.701.000
2.997.136.065
93,79
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
8.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Penyusunan Standar Kesehatan
Evaluasi dan Pengembangan
Standar pelayanan kesehatan
Penyusunan Standar Analisis
Belanja Pelayanan Kesehatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
310.077.800
260.456.500
257.342.875
240.756.000
82,99
92,44
18.860.000
11.696.725
62,02
550.242.500
1.139.636.800
520.007.825
1.029.803.425
94,51
90,36
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
9.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Peningkatan Puskesmas Pembantu
menjadi Puskesmas
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Puskesmas Pembantu
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Puskesmas
Pengadaan alat kesehatan utk
sarana dan peralatan Puskesmas
Pendampingan kegiatan dana
bantuan keuangan Provinsi
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
6.258.125.723
6.020.237.988
96,20
825.000.000
249.648.000
30,26
1.800.000.000
1.501.364.150
83,41
5.650.000.000
4.699.531.325
83,18
5.000.000.000
4.741.933.000
94,84
50.000.000
37.379.225
74,76
19.583.125.723
17.250.093.688
88,09
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
hal | 89
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
1
2
3
4
10.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pelatihan dan Pendidikan
Perawatan Anak Balita
Penyuluhan Reproduksi Remaja
Pelatihan Petugas Pelayanan
Remaja di Puskesmas
Usaha Kesehatan Institusi
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
153.994.000
144.855.500
94,07
7.500.000
20.299.000
7.500.000
20.039.500
100
98,72
55.280.000
237.073.000
51.526.750
223.921.750
93,21
94,45
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
11.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pelayanan Pemeliharaan
Kesehatan
Pendidikan dan Pelatihan
Pertawatan Kesehatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
20.000.000
18.000.000
90,00
45.000.000
44.803.950
99,56
65.000.000
62.803.950
96,62
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
12.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pengawasan Keamanan dan
Kesehatan Makanan Hasil Industri
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
59.883.000
59.881.000
100,00
59.883.000
59.881.000
1100,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
13.
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Pelatihan Teknis Kesehatan Ibu
Pelayanan Kesehatan Ibu / KB
Pembinaan Program Kesehatan
Ibu / KB
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
88.642.000
15.840.000
306.618.000
87.408.000
15.762.500
299.323.875
98,61
99,51
97,62
411.100.000
402.494.375
97,91
Program Informasi Kesehatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
KEGIATAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Manajemen Informasi Kesehatan
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(RP)
319.750.000
319.750.000
REALISASI
(RP)
311.829.500
311.829.500
PERSENTASE
(%)
97,52
97,52
hal | 90
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
14.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RS/Jiwa/ Paru-paru/mata
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15.
ANGGARAN
(RP)
KEGIATAN
SKPD : RSUD
Pengembangan ruang terapi
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah
sakit
Pengadaan mebeluer rumah sakit
Pengadaan perlengkapan rumah
tangga rumah sakit (dapur, ruang
pasien, laundry, ruang tunggu)
Dana bagi hasil cukai tembau (dbhct)
penyediaan fasilitas kesehatan bagi
penderita akibat rokok
Dana bantuan pemerintah pusat untuk
pengadaan peralatan rujukan (dak)
Pengadaan linen rumah sakit
Pengembangan Gedung Gizi Rumah
Sakit
Pengadaan incenerator rumah sakit
Pengadaan lift gedung rawat inap
rumah sakit
Pengadaan mesin loundry rumah
sakit
Pengadaan alat kesehatan pelayanan
penyakit akibat dampak asap rokok
(pajak rokok)
Pengadaan Alat Kesehatan
Rehabilitasi Medik Rumah Sakit
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
10.000.000.000
13.266.860.000
9.478.013.602
12.584.091.600
94,78
94,85
1.970.000.000
2.883.440.400
1.742.611.525
2.593.953.700
88,46
89,96
6.850.000.000
1.829.780.693
26,71
350.338.000
317.777.800
90,71
350.000.000
3.000.000.000
331.340.500
2.981.120.400
94,67
99,37
1.800.000.000
2.000.000.000
1.676.601.186
1.976.465.262
93,14
98,82
925.000.000
736.626.000
79,64
8.750.000.000
7.506.488.500
85,79
10.021.330.000
9.739.257.700
97,19
62.166.968.400
53.494.128.468
86,05
Program Peningkatan Pelayanan BLU
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
ANGGARAN
(RP)
KEGIATAN
SKPD : RSUD
Peningkatan pelayanan RS BLU
JUMLAH PROGRAM
4.1.2.3.2
91.329.918.600
91.329.918.600
REALISASI
(RP)
PERSENTASE
(%)
87.723.075.925
87.723.075.925
96,05
96,05
HASIL YANG DICAPAI
Pemerintah Kota Semarangselalu berupaya untuk meningkatkan derajat
kesehatan warga Kota Semarangmelalui berbagai program dan kegiatan baik yang
bersifat
promotif,preventif
maupun
kuratif
seperti
melalui
pendidikan
kesehatan,imunisasi,pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan
sanitasi,dan pelayanan kesehatan.
Salah satu indikator derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat adalah
UsiaHarapan Hidup dimana peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir dapat
diindikasikan adanya keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan.
Pada Tahun 2013 UHH Kota Semarang sebesar sebesar 72,44. Pada tahun
2014, UHH Kota Semarang meningkat menjadi 72,53 (Angka Sangat Sementara/data
hal | 91
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
belum dirilis) hal ini menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan Kota
Semarang.
Berikut ini capaian hasil urusan wajib Kesehatan pada tahun 2014 :.
A.
Derajad Kesehatan
a.
Mortalitas
Kejadian kematian dalam masyarakat digunakan sebagai indikator dalam
menilai keberhasilan pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan lainya :
- Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH), di Kota Semarang
tahun 2014, sebesar 9.37/1.000KH (253 kasus dengan jumlah kelahiran
hidup 26.992), jika dibandingkan tahun 2013 mengalami penurunan,angka
kematian bayi sebesar 9,45/1.000 hidup (251 kasus dengan jumlah kelahiran
hidup 26.547).
- Angka kematian Balita mengalami kenaikan yaitu di tahun 2013 sebesar
11,26/1.000 KH (299 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 26.547) menjadi
11,32/1.000 KH di tahun 2014 (306 kasus dengan jumlah kelahiran hidup
26.992)
- Angka kematian Ibu (AKI) mengalami kenaikan ditahun2013 karena jumlah
kematian ibu 29 kasus (107,9/100.000 KH) dan tahun 2014 jumlah kematian
ibu 33 kasus (122,25/100.000 KH ).
NO
MORTALITAS
1
2
SATUAN
Angka Usia harapan hidup
Th
Angka Kematian bayi per 1000
/1.000 KH
kelahiran bayi
3
Angka Kematian Balita per
/1.000 KH
1000 kelahiran hidup
4
Angka Kematian ibu melahirkan /100.000KH
per 100.000 kelahiran hidup
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2014
b.
TARGET
TAHUN 2014
13,5
CAPAIAN
TAHUN 2013
72.44
9,45
REALISASI
TAHUN 2014
72,53
9,37
20.1
11,26
11,32
70
107,9
122,25
Morbiditas
Adalah keadaan sakit, terjadinya penyakit atau kondisi yang mengubah
kesehatan dan kualitas hidup. Hal ini dapat dilihat dari data angka prevalensi,
angka kematian dan angka penanganan penyakit :
- Jumlah penderita
DBD pada tahun 2013 sebanyak 2.364 kasus (IR
134,09/100.000 pddk) dengan angka kematian 27 orang (CFR 1,1%) pada
tahun 2014 jumlah penderita sebanyak 1.628 kasus (IR 92,2/100.000 pddk)
dengan angka kematian 27 orang (CFR 1,7%) telah terjadi penurunan kasus
sebanyak 19 %.
hal | 92
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
- Jumlah penderita TB Paru BTA (+) yang ditemukan mengalami penurunan
dari 1.132 penderita ditahun 2012 menjadi 1.120 ditahun 2013 dan 1.183
ditahun 2014.
- Jumlah HIV positif mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 terdapat 430
penderitabaru dengan jumlah penderita asli penduduk Kota Semarang
sebesar 174 orang (40%). Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi
453 orang dengan jumlah penderita penduduk asli Kota Semarang 102 orang
(22,5%)
- Jumlah penderita baru AIDS mengalami penurunan dari 104 orang ditahun
ditahun 2012 menjadi 75 orang ditahun 2013 dan menurun menjadi 40 orang
pada tahun 2014. Sedangkan untuk angka kematian meningkat dibandingkan
tahun 2013 yaitu dari 9,3% menjadi 12,5% pada tahun 2014.
- Angkakasus AFP ( Acute Flacid Paralysis ) atau biasa disebut lumpuh layu
di tahun 2014 adalah 2,2/10.000 penduduk mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 2,7 per/10.000 penduduk.
MORBIDITAS
1
2
SATUAN
Angka Prevalensi penyakit :
Angka Prevalensi Penyakit
/100.000
Malaria
3
Angka Prevalensi Penyakit TBC
/100.000
4
Angka Prevalensi Penyakit
/100.000
DBD
5
Angka Prevalensi Penyakit
/10.000
HIV/ AIDS
6
Angka Acute Flaccid Paralysis
%
(AFP)
7
Angka Kematian :
Angka Kematian karena
%
Penyakit TBC
Angka Kematian karena
%
Penyakit DBD
Angka Kematian karena
%
Penyakit HIV /AIDS
8
Angka Kesembuhan
Angka kesembuhan penderita
%
TB Paru BTA
Cakupan penemuan dan
%
penanganan penderita TBC
BTA
Cakupan penemuan dan
%
penanganan penderita DBD
Cakupan penemuan dan
%
penanganan penderita HIV
/AIDS
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2014
c.
TARGET
TAHUN 2014
CAPAIAN
TAHUN 2013
REALISASI
TAHUN 2014