LKJP KESEHATAN 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

02.

URUSAN WAJIB KESEHATAN

A.

KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk urusan kesehatan pada tahun 2016

diarahkan pada :
1.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya
kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, peningkatan
kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan mutu
tenaga kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen
kesehatan. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan
kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif serta pelayanan
kesehatan bagi penduduk miskin dalam upaya untuk menurunkan angka
kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, serta penurunan proporsi balita kurang
gizi;


2.

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik secara kuantitas
maupun kualitas melalui upaya pemenuhan sarana vital dan peningkatan sarana
informasi kesehatan.
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib

Kesehatan adalah sebagai berikut :
1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi
perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan

kualitas layanan publik.

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melaui peningkatan
kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan
laporan capaian kinerja yang akuntabel.

5.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
sesuai dengan kebutuhan medis, meningkatkan keamanan dan kemanfaatan
penggunaan obat dan mengamankan masyarakat dari penyalahgunaan obat dan

NAPZA.

6.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB KESEHATAN

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat

Hal. 79

Program ini diarahkan untuk meningkatkan, memantapkan, mempertahankan
jangkauan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar, khusus dan
rujukan menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan
cara pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat dalam jaringan
pelayanan kesehatan paripurna serta melindungi masyarakat dari efek negative
pengobatan tradisional.

7.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Program ini diarahkan untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat
agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya
kesehatan bersumber masyarakat.

8.

Program PerbaikanGiziMasyarakat
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya
meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita.

9.

Program PengembanganLingkunganSehat
Program ini diarahkan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih
sehat agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari
lingkungan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.


10.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Program ini diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan
kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular dan mencegah
penyebaran penyakit sehingga tidak menjadi masalah kesehatan.

11.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan fungsi perencanaan, penilaian serta
pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan kesehatan, meningkatkan
pelayanan data/informasi untuk manajemen dan masyarakat yang akurat,
lengkap dan tepat waktu dan meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan
profesionalisme SDM kesehatan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

12.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu

Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyediaan sarana prasarana
pelayanan kesehatan puskesmas/puskesmaspembantu dalam rangka upaya
meningkatkan, memantapkan dan mempertahankan jangkauan dan pemerataan
serta mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumahsakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program ini diarahkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayananan rumah sakit.

14.

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB KESEHATAN

13.

Hal. 80


Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan bayi, balita, anak
usia sekolah dan remaja.
15.

Program peningkatanpelayanankesehatanlansia
Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan usia lanjut.

16.

Program pengawasandanpengendaliankesehatanmakanan
Program ini diarahkan untuk menjaga mutu makanan yang dikonsumsi
masyarakat agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

17.

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program ini diarahkan untukmeningkatkan derajat kesehatan ibu melahirkan dan
anak.


18.

Program Informasi Kesehatan
Program ini diarahkan untukmengembangkan sistem informasi kesehatan guna
mewujudkan suatu sistem informasi kesehatan yang komprehensif berhasil guna
dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan kesehatan

19.

Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU
Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan
Rumah Sakit.

B.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Kesehatan tahun 2016 sebesar :
ANGGARAN (Rp)

REALISASI
PERSEN
ANGGARAN (Rp) TASE (%)

Dinas Kesehatan

189.966.117.515

176.469.005.136

92,89

Rumah Sakit Umum Daerah

262.559.324.206


226.295.426.422

86,19

JUMLAH

452.525.441.721

402.759.729.560

89,00

SKPD

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Kesehatan tahun 2016 sebagai berikut :
PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)


REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

URUSAN WAJIB KESEHATAN

452.525.441.721

402.759.729.560

89,00

DINAS KESEHATAN

189.966.117.515

176.464.303.138

92,89

1.915.332.000

1.722.376.063

89,93

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN

002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik

336.000.000

311.817.096

92,80

007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

400.820.000

381.841.000

95,26

008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

152.000.000

144.170.500

94,85

010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

114.708.000

114.695.000

99,99

011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

95.304.000

95.291.500

99,99

012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor

20.000.000

19.998.000

99,99

015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan

5.000.000

4.190.000

83,80

017

Penyediaan Makanan Dan Minuman

145.000.000

131.164.500

90,46

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB KESEHATAN

KODE
REK

Hal. 81

PROGRAM / KEGIATAN

018

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah

138

Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian

250

Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran

02

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

475.000.000

353.290.467

74,38

41.000.000

40.925.000

99,82

130.500.000

124.993.000

95,78

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR

1.412.128.000

1.311.047.556

92,84

007

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

102.000.000

97.884.000

95,96

009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

495.820.000

435.327.000

87,80

010

Pengadaan Mebeluer

20.000.000

19.900.000

99,50

022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

196.470.000

195.829.498

99,67

024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional

457.838.000

422.189.558

92,21

026

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor

15.000.000

15.000.000

100,00

028

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor

120.000.000

120.000.000

100,00

029

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

5.000.000

4.917.500

98,35

5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR

334.873.000

299.130.099

89,33

001

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

45.000.000

43.600.000

96,89

005

Kegiatan Rapat, Koordinasi, Bintek Dan
Penyuluhan Pegawai

89.873.000

86.285.099

96,01

105

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

200.000.000

169.245.000

84,62

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN

119.614.000

113.833.400

95,17

001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.710.000

10.710.000

100,00

002

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

5.355.000

5.110.000

95,42

003

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran

5.355.000

5.035.000

94,02

004

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

006

Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD

013

Penyusunan LAKIP

014

Penyusunan Renstra SKPD

018

Penyusunan LKPJ SKPD

021

Penyusunan Renja SKPD

028

Evaluasi Standar Pelayanan Publik

045

Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan

15

8.500.000

8.400.000

98,82

10.000.000

8.850.000

88,50

8.277.000

7.933.800

95,85

15.000.000

15.000.000

100,00

8.277.000

7.998.200

96,63

28.680.000

28.633.400

99,84

9.460.000

8.085.000

85,47

10.000.000

8.078.000

80,78

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN

9.437.929.000

8.795.394.839

93,19

001

Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

7.417.450.000

7.242.696.149

97,64

004

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi
Komunitas Dan Rumah Sakit

15.709.000

15.709.000

100.00

007

Pengadaan Alat Laboratorium

16

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

001

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Jaringannya

002

Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan

006

Revitalisasi Sistem Kesehatan

012

2.004.770.000

1.536.989.690

76.67

128.875.932.515

118.490.646.640

91.94

63.206.708.400

62.824.368.316

99.40

91.111.000

91.111.000

100.00

554.453.000

392.103.100

70.72

Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan

1.359.551.000

1.093.329.475

80.42

016

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Poncol

346.129.000

337.459.164

98.23

017

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Miroto

263.916.000

259.667.675

98.39

018

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Bandarharjo

422.284.000

344.056.819

81.48

019

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Bulu Lor

358.906.000

349.466.168

97.37

020

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Halmahera

491.123.000

461.000.983

93.87

021

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Bugangan

224.564.000

208.008.115

92.63

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB KESEHATAN

KODE
REK

Hal. 82

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

022

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Karangdoro

489.015.000

455.665.752

93.18

023

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Pandanaran

330.452.000

307.630.975

93.09

024

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Lamper
Tengah

172.000.000

153.738.863

89.38

025

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Karang
Ayu

227.357.000

219.441.527

96.52

026

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Lebdosari

266.278.000

248.535.042

93.34

027

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Manyaran

219.648.000

204.160.007

92.95

028

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Krobokan

175.000.000

171.537.583

98.02

029

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Ngemplak Simongan

198.210.000

196.447.669

99.11

030

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Gayamsari

247.400.000

233.511.212

94.39

031

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Candi
Lama

359.432.000

275.992.998

76.79

032

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Kagok

250.853.000

238.041.972

94.89

033

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Pegandan

282.120.000

278.482.788

98.71

034

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Genuk

380.106.000

296.992.231

78.13

035

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Bangetayu

479.018.000

449.352.720

93.81

036

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Tlogosari Wetan

390.000.000

375.234.602

96.21

037

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Tlogosari Kulon

389.203.000

360.219.258

92.55

038

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Kedungmundu

495.200.000

490.342.317

99.02

039

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Rowosari

372.568.000

347.487.742

93.27

040

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Ngesrep

352.000.000

339.864.589

96.55

041

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
padangsari

246.700.000

236.071.296

95.69

042

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Srondol

302.530.000

276.039.636

91.24

043

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
PuDAKpayung

272.500.000

243.647.786

89.41

044

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Gunungpati

352.754.000

343.027.492

97.24

045

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Mijen

362.250.000

343.421.689

94.80

046

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Karangmalang

257.850.000

246.980.719

95.78

047

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Tambakaji

340.798.000

311.543.931

91.42

048

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Purwoyoso

208.385.000

200.759.925

96.34

049

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Ngaliyan

447.554.000

366.276.802

81.84

050

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Mangkang

389.613.000

339.536.927

87.15

051

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Karanganyar

165.100.000

153.942.803

93,24

052

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Sekaran

246.500.000

241.968.499

98.16

053

Desiminasi Informasi Dan Sosialisasi Kesehatan

28.258.000

27.111.800

95.94

054

Penyediaan Dana Kegiatan Laboratorium
Kesehatan

518.030.000

435.762.052

84.12

055

Kegiatan Instalasi Farmasi

898.000.000

849.763.239

94.63

056

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Poncol

1.002.165.656

787.714.980

78,55

057

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Miroto

610.064.969

572.239.450

93.80

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB KESEHATAN

KODE
REK

Hal. 83

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

058

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bandarharjo

2.211.865.420

2.031.374.676

91.84

059

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bulu Lor

1.168.723.248

1.034.173.672

88.49

060

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Halmahera

1.169.352.853

1.106.539.917

94.63

061

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bugangan

722.509.884

663.096.602

91.78

062

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karangdoro

665.107.180

630.372.448

94.78

063

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Pandanaran

2.118.112.302

1.304.336.326

61.58

064

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Lamper Tengah

757.476.560

607.544.152

80.21

065

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karangayu

862.371.159

721.972.807

83.72

066

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Lebdosari

761.661.785

670.786.235

88.07

067

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Manyaran

682.236.148

608.429.402

89.18

068

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Krobokan

360.271.683

324.954.754

90.20

069

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Ngemplak Simongan

599.062.192

450.757.443

75.24

070

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Gayamsari

1.897.795.721

1.804.995.343

95.11

071

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Candi Lama

1.063.698.671

783.942.053

73.70

072

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Kagok

921.051.752

760.899.934

82.61

073

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Pegandan

1.090.010.229

979.480.804

89.86

074

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Genuk

1.204.815.070

790.855.509

65.64

075

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bangetayu

1.066.410.356

927.265.989

86.95

076

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Tlogosari Wetan

1.531.236.040

972.646.563

63.52

077

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Tlogosari Kulon

1.342.262.431

1.039.385.576

77.44

078

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Kedungmundu

2.738.872.779

2.076.311.710

75.81

079

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Rowosari

662.089.187

622.595.051

94.03

080

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Ngesrep

838.553.750

711.199.741

84.01

081

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas padangsari

1.066.236.751

839.664.116

78.75

082

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Srondol

1.002.557.439

835.165.887

83.30

083

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas PuDAKpayung

361.170.015

343.799.615

95.19

084

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Gunungpati

1.698.555.965

1.619.278.286

95.33

085

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Mijen

1.726.177.774

1.343.712.588

77.84

086

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karangmalang

544.647.147

341.574.889

62.71

087

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Tambakaji

835.304.105

774.451.519

92.71

088

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Purwoyoso

769.803.950

700.152.069

90.95

089

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Ngaliyan

1.113.608.350

952.959.430

85.57

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB KESEHATAN

KODE
REK

Hal. 84

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

090

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Mangkang

453.196.600

391.400.000

86.36

091

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karanganyar

280.993.893

254.862.431

90.70

092

Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Sekaran

694.221.101

589.108.722

84.86

093

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Poncol

284.500.000

284.500.000

100.00

094

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Miroto

207.000.000

207.000.000

100.00

095

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bandarharjo

315.000.000

315.000.000

100.00

096

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bulu Lor

267.000.000

267.000.000

100.00

097

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Halmahera

224.000.000

224.000.000

100.00

098

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bugangan

149.500.000

149.482.500

99.99

099

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karangdoro

201.000.000

201.000.000

100.00

100

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Pandanaran

287.500.000

287.500.000

100.00

101

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Lamper Tengah

161.000.000

157.387.500

97.76

102

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karangayu

172.500.000

172.500.000

100.00

103

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Lebdosari

192.500.000

192.500.000

100.00

104

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Manyaran

184.000.000

184.000.000

100.00

105

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Krobokan

155.500.000

155.500.000

100.00

106

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Ngemplak Simongan

150.000.000

150.000.000

100.00

107

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Gayamsari

315.000.000

315.000.000

100.00

108

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Candi Lama

192.500.000

192.500.000

100.00

109

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Kagok

201.500.000

201.500.000

100.00

110

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Pegandan

299.000.000

299.000.000

100.00

111

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Genuk

287.500.000

287.500.000

100.00

112

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bangetayu

301.000.000

290.410.000

96.48

113

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Tlogosari Wetan

324.000.000

322.200.000

99.44

114

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Tlogasari Kulon

322.000.000

322.000.000

100.00

115

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Kedungmundu

373.500.000

373.000.000

99.87

116

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Rowosari

258.500.000

258.500.000

100.00

117

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Ngesrep

201.000.000

201.000.000

100.00

118

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas padangsari

199.000.000

199.000.000

100.00

119

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Srondol

218.500.000

218.500.000

100.00

120

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas PuDAKpayung

181.000.000

181.000.000

100.00

121

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Gunungpati

388.000.000

388.000.000

100.00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB KESEHATAN

KODE
REK

Hal. 85

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

122

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Mijen

330.500.000

330.500.000

100.00

123

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karangmalang

.153.500.000

153.500.000

100.00

124

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Tambakaji

210.000.000

210.000.000

100.00

125

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Purwoyoso

181.000.000

180.999.500

100.00

126

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Ngaliyan

281.500.000

281.475.000

99.99

127

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Mangkang

204.000.000

204.000.000

100.00

128

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karanganyar

149.555.000

149.545.000

99.99

129

Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Sekaran

264.500.000

264.500.000

100.00

130

Pendampingan Kegiatan Akreditasi Puskesmas

987.700.000

668.930.971

67.73

131

Pembiayaan Dan Pemeliharaan Jaminan
Persalinan

1.575.000.000

23.762.220

1.51

132

Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan

500.000.000

442.550.000

88.51

19

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.874.946.000

2.789.858.100

97,04

001

Pengembangan Media Promosi Dan Informasi
Sadar Hidup Sehat

1.185.399.000

1.160.577.600

97.91

002

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

621.695.000

595.667.000

95.81

005

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
Kesehatan

270.363.000

255.968.000

94.68

011

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)

201.929.000

196.984.000

97.55

012

Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang
Kesehatan Dan Kemitraan

595.560.000

580.661.500

97.50

789.187.000

739.348.000

93.68

83.851.000

83.851.000

100.00

20

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

001

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat
Kurang Gizi

002

Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin

532.028.000

489.526.500

92.01

003

Penanggulangan Kurang Energi Protein (Kep),
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang
Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A, Dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

129.654.000

124.016.500

95.65

004

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian
Keluarga Sadar Gizi

43.654.000

41.954.000

96.11

21

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN
SEHAT

1.621.851.000

1.541.497.196

95.05

002

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

1.002.471.000

940.003.600

93.77

010

Penyehatan Lingkungan

619.380.000

601.493.596

97.11

22

PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

11.028.312.000

10.699.901.110

97.02

005

Pelayanan, Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit Menular

1.597.382.000

1.534.094.080

96.04

006

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik /
Epidemik

7.956.663.000

7.748.805.030

97.39

008

Peningkatan Imunisasi

871.600.000

859.790.000

98.65

012

P2 Ptm

116.250.000

115.295.000

99.18

013

Operasional Komisi Penaggulangan Aids Kota
Semarang

411.417.000

381.042.000

92.62

014

Penanggulangan Klb

23

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN

001
002
006

75.000.000

60.875.000

81.17

1.037.711.000

918.404.700

88.50

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

561.024.000

524.377.000

93.47

Evaluasi Dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan

287.571.000

243.390.100

84.64

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

189.116.000

150.637.600

79.65

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB KESEHATAN

KODE
REK

Hal. 86

PROGRAM / KEGIATAN

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

25

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGANNYA

24.379.530.000

22.992.544.235

94.31

006

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

11.952.963.000

10.606.276.735

88.73

020

Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
Pembantu

1.600.000.000

1.588.093.000

99.26

024

Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas

10.626.567.000

10.599.334.500

99.74

026

Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
Puskesmas

200.000.000

198.840.000

99.42

033

Pengadaan Tanah Pembangunan Puskemas

-

-

0.00

29

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK BALITA

450.000.000

449.550.000

99.90

004

Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak
Balita

302.070.000

301.620.000

99.85

008

Pelatihan Petugas Pelayanan Remaja Di
Puskesmas

26.700.000

26.700.000

100.00

009

Pelatihan Konselor Sebaya pada Siswa Sekolah

30.000.000

30.000.000

100.00

010

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

34.500.000

34.500.000

100.00

011

Usaha Kesehatan Institusi

56.730.000

56.730.000

100.00

100.000.000

99.228.500

99.23

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN LANSIA
001

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

30.000.000

29.310.000

97.70

003

Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan
Kesehatan

70.000.000

69.918.500

99.88

31

PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

54.659.000

54.659.000

100.00

001

Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan
Makanan Hasil Industri

54.659.000

54.659.000

100.00

32

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK

4.944.750.000

4.869.344.500

98.48

011

Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kesehatan
Ibu

189.000.000

180.905.000

95.72

012

Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Kb

3.785.750.000

3.774.950.000

99.71

013

Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dan Kb

970.000.000

913.489.500

94.17

PROGRAM INFORMASI KESEHATAN

589.363.000

577.539.200

97.99

005

Manajemen Informasi Kesehatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

589.363.000

577.539.200

97.99

262.559.324.206

226.295.426.422

86,19

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN

29.322.000

27.960.000

95,36

250

Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran

29.322.000

27.960.000

95,36

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR

368.200.000

368.200.000

100,00

005

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

26

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT /
RUMAH SAKITJIWA/ RUMAH SAKIT PARUPARU / RUMAH SAKIT MATA

021

Pengadaan Mebeluer Rumah Sakit

033

Dana Bantuan Pemerintah Pusat Untuk
Pengadaan Peralatan Rujukan (DAK)

038

Pengadaan Linen Rumah Sakit

047

Pembangunan Gedung Private Wings

048

Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Penyakit
Akibat Dampak Asap Rokok (Dbhcht)

052

Pengadaan Elektronik Rumah Sakit

053

Perencanaan Pembangunan Gedung
Pelayanan Kesehatan Rsud Kota Semarang

054

Pengadaan Alat Kesehatan Pajak Rokok

23.272.644.900

1.477.053.788

6,35

34

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLU

150.469.132.206

141.345.531.728

93,94

001

Peningkatan Pelayanan RS BLU

150.469.132.206

141.345.531.728

93,94

368.200.000

368.200.000

100,00

111.692.670.000

84.553.734.694

75,70

296.825.000

179.300.000

60,41

27.329.962.000

25.468.428.556

93,19
100,00

449.525.000

449.525.000

51.620.863.800

51.596.174.221

99,95

45.300.000

45.300.000

100,00

8.036.400.900

4.832.521.150

60,13

641.148.400

505.431.979

78,83

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB KESEHATAN

KODE
REK

Hal. 87

2.

HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan menghasilkan
kinerja sebagai berikut :
SITUASI DERAJAT KESEHATAN
Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan
meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Sumber data lain untuk
mendapatkan variabel penyusun indikator AHH adalah Sensus Penduduk dan
Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).
ANGKA HARAPAN HIDUP KOTA SEMARANG
NO
1
2
3
4
5
6
7

TAHUN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

JUMLAH
77.17
77.17
77.18
77.18
77.18
77.18
77.18

Sumber Data : BPS Kota Semarang Tahun 2016

Angka Harapan Hidup Kota Semarang tahun 2016 adalah 77.18 tahun artinya
bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2016 akan dapat hidup sampai
77 atau 78 tahun lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup Indonesia yaitu
70.1 tahun.
Capaian kinerja secara lebih lengkap urusan wajib kesehatan melalui
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
a.

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016
TARGET
REALISASI

Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan
1.
Jumlah Kematian Ibu
33 Kasus
Maternal
2.
Jumlah Kematian Bayi
225 Kasus
3
Cakupan komplikasi
33 orang
kebidanan yg ditangani (%)
4
Cakupan pertolongan
97,8 %
persalinan oleh tenaga
kesehatan (%)
5
Kunjungan ibu hamil K-4
95,5 %
6
Persalinan oleh Nakes di
95 %
Faskes
7
Kunjungan nifas
85,5 %
8
Ibu hamil RESTI yang dirujuk
25 %

%

REALISASI
TAHUN 2015

32 Kasus

100,00

35 Kasus

201 Kasus
32 orang

110,67
99,00

229 Kasus
35 orang

97,58 %

97,53 %

97,5 %
97,58 %

97,46 %
95 %

88,23 %
27,14 %

85 %
25 %

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB KESEHATAN

melahirkan dan anak, dengan indikator sebagai berikut :

Hal. 88

INDIKATOR KINERJA
9
10

Bumil komplikasi yang
ditangani
Puskesmas PONED

TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
100 %
100 %

%

REALISASI
TAHUN 2015

100

100 %

6 buah

100

6 buah %

6 buah

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016

Berdasarkan data indikator kinerja Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak dapat diketahui bahwa :
1)

Angka Kematian Ibu ( AKI ) juga menjadi salah satu indikator penting dalam
derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yg
meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan
kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau insidentil)
selama kehamilan, melahirkan dalam masa nifas (42 hari setelah
melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000
kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian
terkait dengan kehamilan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan
secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan
melahirkan.

2)

Jumlah Kematian Ibu Maternal (AKI) mengalami penurunan dari tahun
2015 sebesar 35 kasus dan pada tahun 2016 turun sebesar 32 kasus, hal ini
terjadi karena dilakukan berbagai upaya antara lain: (a). Pembinaan
Walikota dan Wakil Walikota kepada Direktur Rumah Sakit, (b). Pembinaan
Rumah Sakit PONEK ke Puskesmas PONED, (c). Supervisi fasilitatif ke Bidan
Praktek Mandiri (BPM), Puskesmas dan Rumah Sakit, (d). Pemenuhan
sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, (e). Adanya tenaga surveilan
kesehatan (GASURKES KIA) untuk memantau dan mendampingi ibu hamil,
sampai nifas terutama yang beresiko tinggi, koordinasi dengan anggota
profesi terutama POGI, PERSI dan IBI.

3)

Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani, masih tetap yaitu pada
tahun 2015 sebesar 100 % dan pada tahun 2016 sebesar 100 %.

4)

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, mengalami
penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 97,53 % dan pada tahun 2016
sebesar 97,58 %.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
INDIKATOR KINERJA

1.
2.

3

Jumlah Kematian Bayi
Angka Kelangsungan Hidup
Bayi per / 1000 kelahiran
hidup (%)
Cakupan Kunjungan Bayi

TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
225 kasus
201 kasus
91,7 per/1000
92,48
KH
per/1000 KH
95,5%

98,1%

%

REALISASI
TAHUN 2015

100,85

229 kasus
91,62
per/1000 KH

102,72

98,03%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB KESEHATAN

b.

Hal. 89

INDIKATOR KINERJA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Angka Kematian Balita
(AKaBa)
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Balita
Cak kunjungan Neonatal
pertama (KN1)
Cak Kunjungan Neonatal
lengkap (KN lengkap)
Cak Neonatal Komplikasi
yang di tangani
Cak BBLR
Kematian Bayi
SDIDTK APRAS
Cak Penjaringan Kesehatan
siswa SD
Cak Penjaringan Kesehatan
siswa SMP
Cak Penjaringan Kesehatan
siswa SMA
Cak Puskesmas yang
Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan
Remaja
Pencegahan dan
penanganan Kekerasan
Perempuan & Anak

TAHUN 2016
REALISASI
%
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
20 per 1000
8,81 per 1000 155,95 10,35 per 1000
KH
KH
KH
93,9 %
93,96%
100,06
93,79%
94%

94,7%

100,74

94,56%

94%

94,7%

100,74

94,56%

75%

83,49%

111,32

82,86%

0,5%
8,23%
86%
95%

0,9%
8,10%
99,83%
100%

180
98,42
116,08
105,26

1,05%
8,38%
113,93%
100%

85%

95%

111,76

98,08%

85%

95%

111,76

93,23%

67%

80%

119,40

73,55%

85%

100%

117,64

100%

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016

Berdasarkan data indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Anak Balita
dapat diketahui bahwa :
1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup mengalami
kenaikan yaitu pada tahun 2015 sebesar 91,62/1.000 KH dan pada tahun
2016 sebesar 92,48/KH.
2) Angka Kematian Bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum
mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada
tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap
kesakitan maupun kematian.
3) Jumlah Kematian Bayi di Kota Semarang pada tahun 2016 sebesar 201 kasus
atau sebesar 7,63 per 1000 KH, jika dibandingkan dengan tahun 2015
mengalami penurunan, jumlah kematian bayi sebesar 229 kasus atau
yaitu di tahun 2015 sebesar 10,35 per 1.000 KH (20 kasus), dan pada tahun
2016 sebesar 8,81 per 1.000 KH (16 kasus).
4) Cakupan BBLR meningkat karena BBLR dipengaruhi keadaan kesehatan ibu
saat kehamilan, terutama ibu hamil yang mengalami anemia dan kekurangan
energy kronis (KEK). Dari data yang didapatkan ibu hamil yang anemia

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB KESEHATAN

sebesar 8,41 per 1000 KH. Angka Kematian Balita mengalami penurunan

Hal. 90

meningkat dari tahun 2015 yaitu sebesar 18,34% menjadi 20,19% di tahun
2016. Sedangkan ibu hamil KEK meningkat dari 5,72% di tahun 2015 menjadi
6,95% di tahun 2016.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
INDIKATOR KINERJA
1.

Incident Rate (IR)
Demam Berdarah
Dengue (DBD)

2.

Penemuan dan
penanganan penderita
DBD (%)
Kasus Demam Berdarah
ya g dilakuka PE 8
jam
Kasus Demam Berdarah
yang di fogging sesuai
sta dart
hari
Case Fatality Rate
Demam Berdarah (CFR)
Penderita Demam
Berdarah yang ditangani
Penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC, BTA (%)
Angka keberhasilan
pengobatan TB
Cakupan kelurahan UCI
(Universal Child
Imunization ) (%)
AFP rate per 100.000
penduduk usia