LKJP KESEHATAN 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
02.
URUSAN WAJIB KESEHATAN
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk urusan kesehatan pada tahun 2016
diarahkan pada :
1.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya
kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, peningkatan
kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan mutu
tenaga kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen
kesehatan. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan
kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif serta pelayanan
kesehatan bagi penduduk miskin dalam upaya untuk menurunkan angka
kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, serta penurunan proporsi balita kurang
gizi;
2.
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik secara kuantitas
maupun kualitas melalui upaya pemenuhan sarana vital dan peningkatan sarana
informasi kesehatan.
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib
Kesehatan adalah sebagai berikut :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi
perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan
kualitas layanan publik.
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melaui peningkatan
kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan
laporan capaian kinerja yang akuntabel.
5.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
sesuai dengan kebutuhan medis, meningkatkan keamanan dan kemanfaatan
penggunaan obat dan mengamankan masyarakat dari penyalahgunaan obat dan
NAPZA.
6.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat
Hal. 79
Program ini diarahkan untuk meningkatkan, memantapkan, mempertahankan
jangkauan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar, khusus dan
rujukan menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan
cara pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat dalam jaringan
pelayanan kesehatan paripurna serta melindungi masyarakat dari efek negative
pengobatan tradisional.
7.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Program ini diarahkan untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat
agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya
kesehatan bersumber masyarakat.
8.
Program PerbaikanGiziMasyarakat
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya
meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita.
9.
Program PengembanganLingkunganSehat
Program ini diarahkan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih
sehat agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari
lingkungan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
10.
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Program ini diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan
kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular dan mencegah
penyebaran penyakit sehingga tidak menjadi masalah kesehatan.
11.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan fungsi perencanaan, penilaian serta
pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan kesehatan, meningkatkan
pelayanan data/informasi untuk manajemen dan masyarakat yang akurat,
lengkap dan tepat waktu dan meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan
profesionalisme SDM kesehatan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
12.
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu
Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyediaan sarana prasarana
pelayanan kesehatan puskesmas/puskesmaspembantu dalam rangka upaya
meningkatkan, memantapkan dan mempertahankan jangkauan dan pemerataan
serta mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumahsakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program ini diarahkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayananan rumah sakit.
14.
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
13.
Hal. 80
Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan bayi, balita, anak
usia sekolah dan remaja.
15.
Program peningkatanpelayanankesehatanlansia
Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan usia lanjut.
16.
Program pengawasandanpengendaliankesehatanmakanan
Program ini diarahkan untuk menjaga mutu makanan yang dikonsumsi
masyarakat agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
17.
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program ini diarahkan untukmeningkatkan derajat kesehatan ibu melahirkan dan
anak.
18.
Program Informasi Kesehatan
Program ini diarahkan untukmengembangkan sistem informasi kesehatan guna
mewujudkan suatu sistem informasi kesehatan yang komprehensif berhasil guna
dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan kesehatan
19.
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU
Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan
Rumah Sakit.
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Kesehatan tahun 2016 sebesar :
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN (Rp) TASE (%)
Dinas Kesehatan
189.966.117.515
176.469.005.136
92,89
Rumah Sakit Umum Daerah
262.559.324.206
226.295.426.422
86,19
JUMLAH
452.525.441.721
402.759.729.560
89,00
SKPD
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Kesehatan tahun 2016 sebagai berikut :
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB KESEHATAN
452.525.441.721
402.759.729.560
89,00
DINAS KESEHATAN
189.966.117.515
176.464.303.138
92,89
1.915.332.000
1.722.376.063
89,93
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
336.000.000
311.817.096
92,80
007
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
400.820.000
381.841.000
95,26
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
152.000.000
144.170.500
94,85
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
114.708.000
114.695.000
99,99
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
95.304.000
95.291.500
99,99
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000
19.998.000
99,99
015
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
5.000.000
4.190.000
83,80
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
145.000.000
131.164.500
90,46
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
KODE
REK
Hal. 81
PROGRAM / KEGIATAN
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
138
Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
02
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
475.000.000
353.290.467
74,38
41.000.000
40.925.000
99,82
130.500.000
124.993.000
95,78
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.412.128.000
1.311.047.556
92,84
007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
102.000.000
97.884.000
95,96
009
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
495.820.000
435.327.000
87,80
010
Pengadaan Mebeluer
20.000.000
19.900.000
99,50
022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
196.470.000
195.829.498
99,67
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
457.838.000
422.189.558
92,21
026
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
15.000.000
15.000.000
100,00
028
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
120.000.000
120.000.000
100,00
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
5.000.000
4.917.500
98,35
5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
334.873.000
299.130.099
89,33
001
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
45.000.000
43.600.000
96,89
005
Kegiatan Rapat, Koordinasi, Bintek Dan
Penyuluhan Pegawai
89.873.000
86.285.099
96,01
105
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
200.000.000
169.245.000
84,62
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
119.614.000
113.833.400
95,17
001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.710.000
10.710.000
100,00
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5.355.000
5.110.000
95,42
003
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
5.355.000
5.035.000
94,02
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
006
Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD
013
Penyusunan LAKIP
014
Penyusunan Renstra SKPD
018
Penyusunan LKPJ SKPD
021
Penyusunan Renja SKPD
028
Evaluasi Standar Pelayanan Publik
045
Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
15
8.500.000
8.400.000
98,82
10.000.000
8.850.000
88,50
8.277.000
7.933.800
95,85
15.000.000
15.000.000
100,00
8.277.000
7.998.200
96,63
28.680.000
28.633.400
99,84
9.460.000
8.085.000
85,47
10.000.000
8.078.000
80,78
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
9.437.929.000
8.795.394.839
93,19
001
Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
7.417.450.000
7.242.696.149
97,64
004
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi
Komunitas Dan Rumah Sakit
15.709.000
15.709.000
100.00
007
Pengadaan Alat Laboratorium
16
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
001
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Jaringannya
002
Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan
006
Revitalisasi Sistem Kesehatan
012
2.004.770.000
1.536.989.690
76.67
128.875.932.515
118.490.646.640
91.94
63.206.708.400
62.824.368.316
99.40
91.111.000
91.111.000
100.00
554.453.000
392.103.100
70.72
Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
1.359.551.000
1.093.329.475
80.42
016
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Poncol
346.129.000
337.459.164
98.23
017
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Miroto
263.916.000
259.667.675
98.39
018
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Bandarharjo
422.284.000
344.056.819
81.48
019
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Bulu Lor
358.906.000
349.466.168
97.37
020
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Halmahera
491.123.000
461.000.983
93.87
021
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Bugangan
224.564.000
208.008.115
92.63
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
KODE
REK
Hal. 82
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
022
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Karangdoro
489.015.000
455.665.752
93.18
023
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Pandanaran
330.452.000
307.630.975
93.09
024
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Lamper
Tengah
172.000.000
153.738.863
89.38
025
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Karang
Ayu
227.357.000
219.441.527
96.52
026
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Lebdosari
266.278.000
248.535.042
93.34
027
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Manyaran
219.648.000
204.160.007
92.95
028
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Krobokan
175.000.000
171.537.583
98.02
029
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Ngemplak Simongan
198.210.000
196.447.669
99.11
030
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Gayamsari
247.400.000
233.511.212
94.39
031
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Candi
Lama
359.432.000
275.992.998
76.79
032
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Kagok
250.853.000
238.041.972
94.89
033
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Pegandan
282.120.000
278.482.788
98.71
034
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Genuk
380.106.000
296.992.231
78.13
035
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Bangetayu
479.018.000
449.352.720
93.81
036
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Tlogosari Wetan
390.000.000
375.234.602
96.21
037
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Tlogosari Kulon
389.203.000
360.219.258
92.55
038
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Kedungmundu
495.200.000
490.342.317
99.02
039
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Rowosari
372.568.000
347.487.742
93.27
040
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Ngesrep
352.000.000
339.864.589
96.55
041
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
padangsari
246.700.000
236.071.296
95.69
042
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Srondol
302.530.000
276.039.636
91.24
043
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
PuDAKpayung
272.500.000
243.647.786
89.41
044
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Gunungpati
352.754.000
343.027.492
97.24
045
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Mijen
362.250.000
343.421.689
94.80
046
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Karangmalang
257.850.000
246.980.719
95.78
047
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Tambakaji
340.798.000
311.543.931
91.42
048
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Purwoyoso
208.385.000
200.759.925
96.34
049
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Ngaliyan
447.554.000
366.276.802
81.84
050
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Mangkang
389.613.000
339.536.927
87.15
051
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Karanganyar
165.100.000
153.942.803
93,24
052
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Sekaran
246.500.000
241.968.499
98.16
053
Desiminasi Informasi Dan Sosialisasi Kesehatan
28.258.000
27.111.800
95.94
054
Penyediaan Dana Kegiatan Laboratorium
Kesehatan
518.030.000
435.762.052
84.12
055
Kegiatan Instalasi Farmasi
898.000.000
849.763.239
94.63
056
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Poncol
1.002.165.656
787.714.980
78,55
057
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Miroto
610.064.969
572.239.450
93.80
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
KODE
REK
Hal. 83
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
058
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bandarharjo
2.211.865.420
2.031.374.676
91.84
059
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bulu Lor
1.168.723.248
1.034.173.672
88.49
060
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Halmahera
1.169.352.853
1.106.539.917
94.63
061
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bugangan
722.509.884
663.096.602
91.78
062
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karangdoro
665.107.180
630.372.448
94.78
063
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Pandanaran
2.118.112.302
1.304.336.326
61.58
064
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Lamper Tengah
757.476.560
607.544.152
80.21
065
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karangayu
862.371.159
721.972.807
83.72
066
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Lebdosari
761.661.785
670.786.235
88.07
067
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Manyaran
682.236.148
608.429.402
89.18
068
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Krobokan
360.271.683
324.954.754
90.20
069
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Ngemplak Simongan
599.062.192
450.757.443
75.24
070
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Gayamsari
1.897.795.721
1.804.995.343
95.11
071
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Candi Lama
1.063.698.671
783.942.053
73.70
072
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Kagok
921.051.752
760.899.934
82.61
073
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Pegandan
1.090.010.229
979.480.804
89.86
074
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Genuk
1.204.815.070
790.855.509
65.64
075
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bangetayu
1.066.410.356
927.265.989
86.95
076
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Tlogosari Wetan
1.531.236.040
972.646.563
63.52
077
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Tlogosari Kulon
1.342.262.431
1.039.385.576
77.44
078
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Kedungmundu
2.738.872.779
2.076.311.710
75.81
079
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Rowosari
662.089.187
622.595.051
94.03
080
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Ngesrep
838.553.750
711.199.741
84.01
081
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas padangsari
1.066.236.751
839.664.116
78.75
082
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Srondol
1.002.557.439
835.165.887
83.30
083
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas PuDAKpayung
361.170.015
343.799.615
95.19
084
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Gunungpati
1.698.555.965
1.619.278.286
95.33
085
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Mijen
1.726.177.774
1.343.712.588
77.84
086
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karangmalang
544.647.147
341.574.889
62.71
087
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Tambakaji
835.304.105
774.451.519
92.71
088
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Purwoyoso
769.803.950
700.152.069
90.95
089
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Ngaliyan
1.113.608.350
952.959.430
85.57
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
KODE
REK
Hal. 84
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
090
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Mangkang
453.196.600
391.400.000
86.36
091
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karanganyar
280.993.893
254.862.431
90.70
092
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Sekaran
694.221.101
589.108.722
84.86
093
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Poncol
284.500.000
284.500.000
100.00
094
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Miroto
207.000.000
207.000.000
100.00
095
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bandarharjo
315.000.000
315.000.000
100.00
096
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bulu Lor
267.000.000
267.000.000
100.00
097
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Halmahera
224.000.000
224.000.000
100.00
098
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bugangan
149.500.000
149.482.500
99.99
099
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karangdoro
201.000.000
201.000.000
100.00
100
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Pandanaran
287.500.000
287.500.000
100.00
101
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Lamper Tengah
161.000.000
157.387.500
97.76
102
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karangayu
172.500.000
172.500.000
100.00
103
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Lebdosari
192.500.000
192.500.000
100.00
104
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Manyaran
184.000.000
184.000.000
100.00
105
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Krobokan
155.500.000
155.500.000
100.00
106
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Ngemplak Simongan
150.000.000
150.000.000
100.00
107
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Gayamsari
315.000.000
315.000.000
100.00
108
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Candi Lama
192.500.000
192.500.000
100.00
109
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Kagok
201.500.000
201.500.000
100.00
110
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Pegandan
299.000.000
299.000.000
100.00
111
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Genuk
287.500.000
287.500.000
100.00
112
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bangetayu
301.000.000
290.410.000
96.48
113
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Tlogosari Wetan
324.000.000
322.200.000
99.44
114
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Tlogasari Kulon
322.000.000
322.000.000
100.00
115
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Kedungmundu
373.500.000
373.000.000
99.87
116
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Rowosari
258.500.000
258.500.000
100.00
117
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Ngesrep
201.000.000
201.000.000
100.00
118
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas padangsari
199.000.000
199.000.000
100.00
119
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Srondol
218.500.000
218.500.000
100.00
120
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas PuDAKpayung
181.000.000
181.000.000
100.00
121
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Gunungpati
388.000.000
388.000.000
100.00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
KODE
REK
Hal. 85
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
122
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Mijen
330.500.000
330.500.000
100.00
123
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karangmalang
.153.500.000
153.500.000
100.00
124
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Tambakaji
210.000.000
210.000.000
100.00
125
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Purwoyoso
181.000.000
180.999.500
100.00
126
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Ngaliyan
281.500.000
281.475.000
99.99
127
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Mangkang
204.000.000
204.000.000
100.00
128
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karanganyar
149.555.000
149.545.000
99.99
129
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Sekaran
264.500.000
264.500.000
100.00
130
Pendampingan Kegiatan Akreditasi Puskesmas
987.700.000
668.930.971
67.73
131
Pembiayaan Dan Pemeliharaan Jaminan
Persalinan
1.575.000.000
23.762.220
1.51
132
Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan
500.000.000
442.550.000
88.51
19
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.874.946.000
2.789.858.100
97,04
001
Pengembangan Media Promosi Dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
1.185.399.000
1.160.577.600
97.91
002
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
621.695.000
595.667.000
95.81
005
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
Kesehatan
270.363.000
255.968.000
94.68
011
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
201.929.000
196.984.000
97.55
012
Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang
Kesehatan Dan Kemitraan
595.560.000
580.661.500
97.50
789.187.000
739.348.000
93.68
83.851.000
83.851.000
100.00
20
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
001
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat
Kurang Gizi
002
Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
532.028.000
489.526.500
92.01
003
Penanggulangan Kurang Energi Protein (Kep),
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang
Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A, Dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
129.654.000
124.016.500
95.65
004
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian
Keluarga Sadar Gizi
43.654.000
41.954.000
96.11
21
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN
SEHAT
1.621.851.000
1.541.497.196
95.05
002
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1.002.471.000
940.003.600
93.77
010
Penyehatan Lingkungan
619.380.000
601.493.596
97.11
22
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
11.028.312.000
10.699.901.110
97.02
005
Pelayanan, Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1.597.382.000
1.534.094.080
96.04
006
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik /
Epidemik
7.956.663.000
7.748.805.030
97.39
008
Peningkatan Imunisasi
871.600.000
859.790.000
98.65
012
P2 Ptm
116.250.000
115.295.000
99.18
013
Operasional Komisi Penaggulangan Aids Kota
Semarang
411.417.000
381.042.000
92.62
014
Penanggulangan Klb
23
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN
001
002
006
75.000.000
60.875.000
81.17
1.037.711.000
918.404.700
88.50
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
561.024.000
524.377.000
93.47
Evaluasi Dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan
287.571.000
243.390.100
84.64
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
189.116.000
150.637.600
79.65
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
KODE
REK
Hal. 86
PROGRAM / KEGIATAN
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
25
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
24.379.530.000
22.992.544.235
94.31
006
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
11.952.963.000
10.606.276.735
88.73
020
Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
Pembantu
1.600.000.000
1.588.093.000
99.26
024
Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
10.626.567.000
10.599.334.500
99.74
026
Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
Puskesmas
200.000.000
198.840.000
99.42
033
Pengadaan Tanah Pembangunan Puskemas
-
-
0.00
29
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK BALITA
450.000.000
449.550.000
99.90
004
Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak
Balita
302.070.000
301.620.000
99.85
008
Pelatihan Petugas Pelayanan Remaja Di
Puskesmas
26.700.000
26.700.000
100.00
009
Pelatihan Konselor Sebaya pada Siswa Sekolah
30.000.000
30.000.000
100.00
010
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja
34.500.000
34.500.000
100.00
011
Usaha Kesehatan Institusi
56.730.000
56.730.000
100.00
100.000.000
99.228.500
99.23
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN LANSIA
001
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
30.000.000
29.310.000
97.70
003
Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan
Kesehatan
70.000.000
69.918.500
99.88
31
PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
54.659.000
54.659.000
100.00
001
Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan
Makanan Hasil Industri
54.659.000
54.659.000
100.00
32
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
4.944.750.000
4.869.344.500
98.48
011
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kesehatan
Ibu
189.000.000
180.905.000
95.72
012
Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Kb
3.785.750.000
3.774.950.000
99.71
013
Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dan Kb
970.000.000
913.489.500
94.17
PROGRAM INFORMASI KESEHATAN
589.363.000
577.539.200
97.99
005
Manajemen Informasi Kesehatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
589.363.000
577.539.200
97.99
262.559.324.206
226.295.426.422
86,19
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
29.322.000
27.960.000
95,36
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
29.322.000
27.960.000
95,36
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
368.200.000
368.200.000
100,00
005
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
26
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT /
RUMAH SAKITJIWA/ RUMAH SAKIT PARUPARU / RUMAH SAKIT MATA
021
Pengadaan Mebeluer Rumah Sakit
033
Dana Bantuan Pemerintah Pusat Untuk
Pengadaan Peralatan Rujukan (DAK)
038
Pengadaan Linen Rumah Sakit
047
Pembangunan Gedung Private Wings
048
Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Penyakit
Akibat Dampak Asap Rokok (Dbhcht)
052
Pengadaan Elektronik Rumah Sakit
053
Perencanaan Pembangunan Gedung
Pelayanan Kesehatan Rsud Kota Semarang
054
Pengadaan Alat Kesehatan Pajak Rokok
23.272.644.900
1.477.053.788
6,35
34
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLU
150.469.132.206
141.345.531.728
93,94
001
Peningkatan Pelayanan RS BLU
150.469.132.206
141.345.531.728
93,94
368.200.000
368.200.000
100,00
111.692.670.000
84.553.734.694
75,70
296.825.000
179.300.000
60,41
27.329.962.000
25.468.428.556
93,19
100,00
449.525.000
449.525.000
51.620.863.800
51.596.174.221
99,95
45.300.000
45.300.000
100,00
8.036.400.900
4.832.521.150
60,13
641.148.400
505.431.979
78,83
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
KODE
REK
Hal. 87
2.
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan menghasilkan
kinerja sebagai berikut :
SITUASI DERAJAT KESEHATAN
Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan
meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Sumber data lain untuk
mendapatkan variabel penyusun indikator AHH adalah Sensus Penduduk dan
Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).
ANGKA HARAPAN HIDUP KOTA SEMARANG
NO
1
2
3
4
5
6
7
TAHUN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
JUMLAH
77.17
77.17
77.18
77.18
77.18
77.18
77.18
Sumber Data : BPS Kota Semarang Tahun 2016
Angka Harapan Hidup Kota Semarang tahun 2016 adalah 77.18 tahun artinya
bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2016 akan dapat hidup sampai
77 atau 78 tahun lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup Indonesia yaitu
70.1 tahun.
Capaian kinerja secara lebih lengkap urusan wajib kesehatan melalui
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
a.
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan
1.
Jumlah Kematian Ibu
33 Kasus
Maternal
2.
Jumlah Kematian Bayi
225 Kasus
3
Cakupan komplikasi
33 orang
kebidanan yg ditangani (%)
4
Cakupan pertolongan
97,8 %
persalinan oleh tenaga
kesehatan (%)
5
Kunjungan ibu hamil K-4
95,5 %
6
Persalinan oleh Nakes di
95 %
Faskes
7
Kunjungan nifas
85,5 %
8
Ibu hamil RESTI yang dirujuk
25 %
%
REALISASI
TAHUN 2015
32 Kasus
100,00
35 Kasus
201 Kasus
32 orang
110,67
99,00
229 Kasus
35 orang
97,58 %
97,53 %
97,5 %
97,58 %
97,46 %
95 %
88,23 %
27,14 %
85 %
25 %
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
melahirkan dan anak, dengan indikator sebagai berikut :
Hal. 88
INDIKATOR KINERJA
9
10
Bumil komplikasi yang
ditangani
Puskesmas PONED
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
100 %
100 %
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
100 %
6 buah
100
6 buah %
6 buah
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016
Berdasarkan data indikator kinerja Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak dapat diketahui bahwa :
1)
Angka Kematian Ibu ( AKI ) juga menjadi salah satu indikator penting dalam
derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yg
meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan
kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau insidentil)
selama kehamilan, melahirkan dalam masa nifas (42 hari setelah
melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000
kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian
terkait dengan kehamilan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan
secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan
melahirkan.
2)
Jumlah Kematian Ibu Maternal (AKI) mengalami penurunan dari tahun
2015 sebesar 35 kasus dan pada tahun 2016 turun sebesar 32 kasus, hal ini
terjadi karena dilakukan berbagai upaya antara lain: (a). Pembinaan
Walikota dan Wakil Walikota kepada Direktur Rumah Sakit, (b). Pembinaan
Rumah Sakit PONEK ke Puskesmas PONED, (c). Supervisi fasilitatif ke Bidan
Praktek Mandiri (BPM), Puskesmas dan Rumah Sakit, (d). Pemenuhan
sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, (e). Adanya tenaga surveilan
kesehatan (GASURKES KIA) untuk memantau dan mendampingi ibu hamil,
sampai nifas terutama yang beresiko tinggi, koordinasi dengan anggota
profesi terutama POGI, PERSI dan IBI.
3)
Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani, masih tetap yaitu pada
tahun 2015 sebesar 100 % dan pada tahun 2016 sebesar 100 %.
4)
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, mengalami
penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 97,53 % dan pada tahun 2016
sebesar 97,58 %.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3
Jumlah Kematian Bayi
Angka Kelangsungan Hidup
Bayi per / 1000 kelahiran
hidup (%)
Cakupan Kunjungan Bayi
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
225 kasus
201 kasus
91,7 per/1000
92,48
KH
per/1000 KH
95,5%
98,1%
%
REALISASI
TAHUN 2015
100,85
229 kasus
91,62
per/1000 KH
102,72
98,03%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
b.
Hal. 89
INDIKATOR KINERJA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Angka Kematian Balita
(AKaBa)
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Balita
Cak kunjungan Neonatal
pertama (KN1)
Cak Kunjungan Neonatal
lengkap (KN lengkap)
Cak Neonatal Komplikasi
yang di tangani
Cak BBLR
Kematian Bayi
SDIDTK APRAS
Cak Penjaringan Kesehatan
siswa SD
Cak Penjaringan Kesehatan
siswa SMP
Cak Penjaringan Kesehatan
siswa SMA
Cak Puskesmas yang
Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan
Remaja
Pencegahan dan
penanganan Kekerasan
Perempuan & Anak
TAHUN 2016
REALISASI
%
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
20 per 1000
8,81 per 1000 155,95 10,35 per 1000
KH
KH
KH
93,9 %
93,96%
100,06
93,79%
94%
94,7%
100,74
94,56%
94%
94,7%
100,74
94,56%
75%
83,49%
111,32
82,86%
0,5%
8,23%
86%
95%
0,9%
8,10%
99,83%
100%
180
98,42
116,08
105,26
1,05%
8,38%
113,93%
100%
85%
95%
111,76
98,08%
85%
95%
111,76
93,23%
67%
80%
119,40
73,55%
85%
100%
117,64
100%
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016
Berdasarkan data indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Anak Balita
dapat diketahui bahwa :
1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup mengalami
kenaikan yaitu pada tahun 2015 sebesar 91,62/1.000 KH dan pada tahun
2016 sebesar 92,48/KH.
2) Angka Kematian Bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum
mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada
tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap
kesakitan maupun kematian.
3) Jumlah Kematian Bayi di Kota Semarang pada tahun 2016 sebesar 201 kasus
atau sebesar 7,63 per 1000 KH, jika dibandingkan dengan tahun 2015
mengalami penurunan, jumlah kematian bayi sebesar 229 kasus atau
yaitu di tahun 2015 sebesar 10,35 per 1.000 KH (20 kasus), dan pada tahun
2016 sebesar 8,81 per 1.000 KH (16 kasus).
4) Cakupan BBLR meningkat karena BBLR dipengaruhi keadaan kesehatan ibu
saat kehamilan, terutama ibu hamil yang mengalami anemia dan kekurangan
energy kronis (KEK). Dari data yang didapatkan ibu hamil yang anemia
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
sebesar 8,41 per 1000 KH. Angka Kematian Balita mengalami penurunan
Hal. 90
meningkat dari tahun 2015 yaitu sebesar 18,34% menjadi 20,19% di tahun
2016. Sedangkan ibu hamil KEK meningkat dari 5,72% di tahun 2015 menjadi
6,95% di tahun 2016.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
INDIKATOR KINERJA
1.
Incident Rate (IR)
Demam Berdarah
Dengue (DBD)
2.
Penemuan dan
penanganan penderita
DBD (%)
Kasus Demam Berdarah
ya g dilakuka PE 8
jam
Kasus Demam Berdarah
yang di fogging sesuai
sta dart
hari
Case Fatality Rate
Demam Berdarah (CFR)
Penderita Demam
Berdarah yang ditangani
Penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC, BTA (%)
Angka keberhasilan
pengobatan TB
Cakupan kelurahan UCI
(Universal Child
Imunization ) (%)
AFP rate per 100.000
penduduk usia
URUSAN WAJIB KESEHATAN
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk urusan kesehatan pada tahun 2016
diarahkan pada :
1.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya
kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, peningkatan
kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan mutu
tenaga kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen
kesehatan. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan
kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif serta pelayanan
kesehatan bagi penduduk miskin dalam upaya untuk menurunkan angka
kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, serta penurunan proporsi balita kurang
gizi;
2.
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik secara kuantitas
maupun kualitas melalui upaya pemenuhan sarana vital dan peningkatan sarana
informasi kesehatan.
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib
Kesehatan adalah sebagai berikut :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi
perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan
kualitas layanan publik.
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melaui peningkatan
kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan
laporan capaian kinerja yang akuntabel.
5.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
sesuai dengan kebutuhan medis, meningkatkan keamanan dan kemanfaatan
penggunaan obat dan mengamankan masyarakat dari penyalahgunaan obat dan
NAPZA.
6.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat
Hal. 79
Program ini diarahkan untuk meningkatkan, memantapkan, mempertahankan
jangkauan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar, khusus dan
rujukan menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan
cara pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat dalam jaringan
pelayanan kesehatan paripurna serta melindungi masyarakat dari efek negative
pengobatan tradisional.
7.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Program ini diarahkan untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat
agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya
kesehatan bersumber masyarakat.
8.
Program PerbaikanGiziMasyarakat
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya
meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita.
9.
Program PengembanganLingkunganSehat
Program ini diarahkan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih
sehat agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari
lingkungan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
10.
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Program ini diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan
kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular dan mencegah
penyebaran penyakit sehingga tidak menjadi masalah kesehatan.
11.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan fungsi perencanaan, penilaian serta
pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan kesehatan, meningkatkan
pelayanan data/informasi untuk manajemen dan masyarakat yang akurat,
lengkap dan tepat waktu dan meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan
profesionalisme SDM kesehatan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
12.
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu
Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyediaan sarana prasarana
pelayanan kesehatan puskesmas/puskesmaspembantu dalam rangka upaya
meningkatkan, memantapkan dan mempertahankan jangkauan dan pemerataan
serta mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumahsakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program ini diarahkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayananan rumah sakit.
14.
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
13.
Hal. 80
Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan bayi, balita, anak
usia sekolah dan remaja.
15.
Program peningkatanpelayanankesehatanlansia
Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan usia lanjut.
16.
Program pengawasandanpengendaliankesehatanmakanan
Program ini diarahkan untuk menjaga mutu makanan yang dikonsumsi
masyarakat agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
17.
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program ini diarahkan untukmeningkatkan derajat kesehatan ibu melahirkan dan
anak.
18.
Program Informasi Kesehatan
Program ini diarahkan untukmengembangkan sistem informasi kesehatan guna
mewujudkan suatu sistem informasi kesehatan yang komprehensif berhasil guna
dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan kesehatan
19.
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU
Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan
Rumah Sakit.
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Kesehatan tahun 2016 sebesar :
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN (Rp) TASE (%)
Dinas Kesehatan
189.966.117.515
176.469.005.136
92,89
Rumah Sakit Umum Daerah
262.559.324.206
226.295.426.422
86,19
JUMLAH
452.525.441.721
402.759.729.560
89,00
SKPD
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Kesehatan tahun 2016 sebagai berikut :
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB KESEHATAN
452.525.441.721
402.759.729.560
89,00
DINAS KESEHATAN
189.966.117.515
176.464.303.138
92,89
1.915.332.000
1.722.376.063
89,93
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
336.000.000
311.817.096
92,80
007
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
400.820.000
381.841.000
95,26
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
152.000.000
144.170.500
94,85
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
114.708.000
114.695.000
99,99
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
95.304.000
95.291.500
99,99
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000
19.998.000
99,99
015
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
5.000.000
4.190.000
83,80
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
145.000.000
131.164.500
90,46
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
KODE
REK
Hal. 81
PROGRAM / KEGIATAN
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
138
Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
02
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
475.000.000
353.290.467
74,38
41.000.000
40.925.000
99,82
130.500.000
124.993.000
95,78
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.412.128.000
1.311.047.556
92,84
007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
102.000.000
97.884.000
95,96
009
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
495.820.000
435.327.000
87,80
010
Pengadaan Mebeluer
20.000.000
19.900.000
99,50
022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
196.470.000
195.829.498
99,67
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
457.838.000
422.189.558
92,21
026
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
15.000.000
15.000.000
100,00
028
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
120.000.000
120.000.000
100,00
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
5.000.000
4.917.500
98,35
5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
334.873.000
299.130.099
89,33
001
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
45.000.000
43.600.000
96,89
005
Kegiatan Rapat, Koordinasi, Bintek Dan
Penyuluhan Pegawai
89.873.000
86.285.099
96,01
105
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
200.000.000
169.245.000
84,62
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
119.614.000
113.833.400
95,17
001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.710.000
10.710.000
100,00
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5.355.000
5.110.000
95,42
003
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
5.355.000
5.035.000
94,02
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
006
Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD
013
Penyusunan LAKIP
014
Penyusunan Renstra SKPD
018
Penyusunan LKPJ SKPD
021
Penyusunan Renja SKPD
028
Evaluasi Standar Pelayanan Publik
045
Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
15
8.500.000
8.400.000
98,82
10.000.000
8.850.000
88,50
8.277.000
7.933.800
95,85
15.000.000
15.000.000
100,00
8.277.000
7.998.200
96,63
28.680.000
28.633.400
99,84
9.460.000
8.085.000
85,47
10.000.000
8.078.000
80,78
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
9.437.929.000
8.795.394.839
93,19
001
Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
7.417.450.000
7.242.696.149
97,64
004
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi
Komunitas Dan Rumah Sakit
15.709.000
15.709.000
100.00
007
Pengadaan Alat Laboratorium
16
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
001
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Jaringannya
002
Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan
006
Revitalisasi Sistem Kesehatan
012
2.004.770.000
1.536.989.690
76.67
128.875.932.515
118.490.646.640
91.94
63.206.708.400
62.824.368.316
99.40
91.111.000
91.111.000
100.00
554.453.000
392.103.100
70.72
Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
1.359.551.000
1.093.329.475
80.42
016
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Poncol
346.129.000
337.459.164
98.23
017
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Miroto
263.916.000
259.667.675
98.39
018
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Bandarharjo
422.284.000
344.056.819
81.48
019
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Bulu Lor
358.906.000
349.466.168
97.37
020
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Halmahera
491.123.000
461.000.983
93.87
021
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Bugangan
224.564.000
208.008.115
92.63
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
KODE
REK
Hal. 82
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
022
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Karangdoro
489.015.000
455.665.752
93.18
023
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Pandanaran
330.452.000
307.630.975
93.09
024
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Lamper
Tengah
172.000.000
153.738.863
89.38
025
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Karang
Ayu
227.357.000
219.441.527
96.52
026
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Lebdosari
266.278.000
248.535.042
93.34
027
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Manyaran
219.648.000
204.160.007
92.95
028
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Krobokan
175.000.000
171.537.583
98.02
029
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Ngemplak Simongan
198.210.000
196.447.669
99.11
030
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Gayamsari
247.400.000
233.511.212
94.39
031
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Candi
Lama
359.432.000
275.992.998
76.79
032
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Kagok
250.853.000
238.041.972
94.89
033
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Pegandan
282.120.000
278.482.788
98.71
034
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Genuk
380.106.000
296.992.231
78.13
035
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Bangetayu
479.018.000
449.352.720
93.81
036
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Tlogosari Wetan
390.000.000
375.234.602
96.21
037
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Tlogosari Kulon
389.203.000
360.219.258
92.55
038
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Kedungmundu
495.200.000
490.342.317
99.02
039
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Rowosari
372.568.000
347.487.742
93.27
040
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Ngesrep
352.000.000
339.864.589
96.55
041
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
padangsari
246.700.000
236.071.296
95.69
042
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Srondol
302.530.000
276.039.636
91.24
043
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
PuDAKpayung
272.500.000
243.647.786
89.41
044
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Gunungpati
352.754.000
343.027.492
97.24
045
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Mijen
362.250.000
343.421.689
94.80
046
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Karangmalang
257.850.000
246.980.719
95.78
047
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Tambakaji
340.798.000
311.543.931
91.42
048
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Purwoyoso
208.385.000
200.759.925
96.34
049
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Ngaliyan
447.554.000
366.276.802
81.84
050
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Mangkang
389.613.000
339.536.927
87.15
051
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Karanganyar
165.100.000
153.942.803
93,24
052
Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Sekaran
246.500.000
241.968.499
98.16
053
Desiminasi Informasi Dan Sosialisasi Kesehatan
28.258.000
27.111.800
95.94
054
Penyediaan Dana Kegiatan Laboratorium
Kesehatan
518.030.000
435.762.052
84.12
055
Kegiatan Instalasi Farmasi
898.000.000
849.763.239
94.63
056
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Poncol
1.002.165.656
787.714.980
78,55
057
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Miroto
610.064.969
572.239.450
93.80
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
KODE
REK
Hal. 83
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
058
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bandarharjo
2.211.865.420
2.031.374.676
91.84
059
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bulu Lor
1.168.723.248
1.034.173.672
88.49
060
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Halmahera
1.169.352.853
1.106.539.917
94.63
061
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bugangan
722.509.884
663.096.602
91.78
062
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karangdoro
665.107.180
630.372.448
94.78
063
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Pandanaran
2.118.112.302
1.304.336.326
61.58
064
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Lamper Tengah
757.476.560
607.544.152
80.21
065
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karangayu
862.371.159
721.972.807
83.72
066
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Lebdosari
761.661.785
670.786.235
88.07
067
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Manyaran
682.236.148
608.429.402
89.18
068
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Krobokan
360.271.683
324.954.754
90.20
069
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Ngemplak Simongan
599.062.192
450.757.443
75.24
070
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Gayamsari
1.897.795.721
1.804.995.343
95.11
071
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Candi Lama
1.063.698.671
783.942.053
73.70
072
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Kagok
921.051.752
760.899.934
82.61
073
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Pegandan
1.090.010.229
979.480.804
89.86
074
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Genuk
1.204.815.070
790.855.509
65.64
075
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bangetayu
1.066.410.356
927.265.989
86.95
076
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Tlogosari Wetan
1.531.236.040
972.646.563
63.52
077
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Tlogosari Kulon
1.342.262.431
1.039.385.576
77.44
078
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Kedungmundu
2.738.872.779
2.076.311.710
75.81
079
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Rowosari
662.089.187
622.595.051
94.03
080
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Ngesrep
838.553.750
711.199.741
84.01
081
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas padangsari
1.066.236.751
839.664.116
78.75
082
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Srondol
1.002.557.439
835.165.887
83.30
083
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas PuDAKpayung
361.170.015
343.799.615
95.19
084
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Gunungpati
1.698.555.965
1.619.278.286
95.33
085
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Mijen
1.726.177.774
1.343.712.588
77.84
086
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karangmalang
544.647.147
341.574.889
62.71
087
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Tambakaji
835.304.105
774.451.519
92.71
088
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Purwoyoso
769.803.950
700.152.069
90.95
089
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Ngaliyan
1.113.608.350
952.959.430
85.57
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
KODE
REK
Hal. 84
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
090
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Mangkang
453.196.600
391.400.000
86.36
091
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karanganyar
280.993.893
254.862.431
90.70
092
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Sekaran
694.221.101
589.108.722
84.86
093
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Poncol
284.500.000
284.500.000
100.00
094
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Miroto
207.000.000
207.000.000
100.00
095
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bandarharjo
315.000.000
315.000.000
100.00
096
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bulu Lor
267.000.000
267.000.000
100.00
097
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Halmahera
224.000.000
224.000.000
100.00
098
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bugangan
149.500.000
149.482.500
99.99
099
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karangdoro
201.000.000
201.000.000
100.00
100
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Pandanaran
287.500.000
287.500.000
100.00
101
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Lamper Tengah
161.000.000
157.387.500
97.76
102
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karangayu
172.500.000
172.500.000
100.00
103
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Lebdosari
192.500.000
192.500.000
100.00
104
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Manyaran
184.000.000
184.000.000
100.00
105
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Krobokan
155.500.000
155.500.000
100.00
106
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Ngemplak Simongan
150.000.000
150.000.000
100.00
107
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Gayamsari
315.000.000
315.000.000
100.00
108
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Candi Lama
192.500.000
192.500.000
100.00
109
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Kagok
201.500.000
201.500.000
100.00
110
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Pegandan
299.000.000
299.000.000
100.00
111
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Genuk
287.500.000
287.500.000
100.00
112
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bangetayu
301.000.000
290.410.000
96.48
113
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Tlogosari Wetan
324.000.000
322.200.000
99.44
114
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Tlogasari Kulon
322.000.000
322.000.000
100.00
115
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Kedungmundu
373.500.000
373.000.000
99.87
116
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Rowosari
258.500.000
258.500.000
100.00
117
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Ngesrep
201.000.000
201.000.000
100.00
118
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas padangsari
199.000.000
199.000.000
100.00
119
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Srondol
218.500.000
218.500.000
100.00
120
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas PuDAKpayung
181.000.000
181.000.000
100.00
121
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Gunungpati
388.000.000
388.000.000
100.00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
KODE
REK
Hal. 85
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
122
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Mijen
330.500.000
330.500.000
100.00
123
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karangmalang
.153.500.000
153.500.000
100.00
124
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Tambakaji
210.000.000
210.000.000
100.00
125
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Purwoyoso
181.000.000
180.999.500
100.00
126
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Ngaliyan
281.500.000
281.475.000
99.99
127
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Mangkang
204.000.000
204.000.000
100.00
128
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karanganyar
149.555.000
149.545.000
99.99
129
Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Sekaran
264.500.000
264.500.000
100.00
130
Pendampingan Kegiatan Akreditasi Puskesmas
987.700.000
668.930.971
67.73
131
Pembiayaan Dan Pemeliharaan Jaminan
Persalinan
1.575.000.000
23.762.220
1.51
132
Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan
500.000.000
442.550.000
88.51
19
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.874.946.000
2.789.858.100
97,04
001
Pengembangan Media Promosi Dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
1.185.399.000
1.160.577.600
97.91
002
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
621.695.000
595.667.000
95.81
005
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
Kesehatan
270.363.000
255.968.000
94.68
011
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
201.929.000
196.984.000
97.55
012
Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang
Kesehatan Dan Kemitraan
595.560.000
580.661.500
97.50
789.187.000
739.348.000
93.68
83.851.000
83.851.000
100.00
20
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
001
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat
Kurang Gizi
002
Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
532.028.000
489.526.500
92.01
003
Penanggulangan Kurang Energi Protein (Kep),
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang
Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A, Dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
129.654.000
124.016.500
95.65
004
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian
Keluarga Sadar Gizi
43.654.000
41.954.000
96.11
21
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN
SEHAT
1.621.851.000
1.541.497.196
95.05
002
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1.002.471.000
940.003.600
93.77
010
Penyehatan Lingkungan
619.380.000
601.493.596
97.11
22
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
11.028.312.000
10.699.901.110
97.02
005
Pelayanan, Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1.597.382.000
1.534.094.080
96.04
006
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik /
Epidemik
7.956.663.000
7.748.805.030
97.39
008
Peningkatan Imunisasi
871.600.000
859.790.000
98.65
012
P2 Ptm
116.250.000
115.295.000
99.18
013
Operasional Komisi Penaggulangan Aids Kota
Semarang
411.417.000
381.042.000
92.62
014
Penanggulangan Klb
23
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN
001
002
006
75.000.000
60.875.000
81.17
1.037.711.000
918.404.700
88.50
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
561.024.000
524.377.000
93.47
Evaluasi Dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan
287.571.000
243.390.100
84.64
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
189.116.000
150.637.600
79.65
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
KODE
REK
Hal. 86
PROGRAM / KEGIATAN
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
25
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
24.379.530.000
22.992.544.235
94.31
006
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
11.952.963.000
10.606.276.735
88.73
020
Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
Pembantu
1.600.000.000
1.588.093.000
99.26
024
Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
10.626.567.000
10.599.334.500
99.74
026
Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
Puskesmas
200.000.000
198.840.000
99.42
033
Pengadaan Tanah Pembangunan Puskemas
-
-
0.00
29
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK BALITA
450.000.000
449.550.000
99.90
004
Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak
Balita
302.070.000
301.620.000
99.85
008
Pelatihan Petugas Pelayanan Remaja Di
Puskesmas
26.700.000
26.700.000
100.00
009
Pelatihan Konselor Sebaya pada Siswa Sekolah
30.000.000
30.000.000
100.00
010
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja
34.500.000
34.500.000
100.00
011
Usaha Kesehatan Institusi
56.730.000
56.730.000
100.00
100.000.000
99.228.500
99.23
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN LANSIA
001
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
30.000.000
29.310.000
97.70
003
Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan
Kesehatan
70.000.000
69.918.500
99.88
31
PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
54.659.000
54.659.000
100.00
001
Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan
Makanan Hasil Industri
54.659.000
54.659.000
100.00
32
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
4.944.750.000
4.869.344.500
98.48
011
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kesehatan
Ibu
189.000.000
180.905.000
95.72
012
Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Kb
3.785.750.000
3.774.950.000
99.71
013
Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dan Kb
970.000.000
913.489.500
94.17
PROGRAM INFORMASI KESEHATAN
589.363.000
577.539.200
97.99
005
Manajemen Informasi Kesehatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
589.363.000
577.539.200
97.99
262.559.324.206
226.295.426.422
86,19
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
29.322.000
27.960.000
95,36
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
29.322.000
27.960.000
95,36
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
368.200.000
368.200.000
100,00
005
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
26
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT /
RUMAH SAKITJIWA/ RUMAH SAKIT PARUPARU / RUMAH SAKIT MATA
021
Pengadaan Mebeluer Rumah Sakit
033
Dana Bantuan Pemerintah Pusat Untuk
Pengadaan Peralatan Rujukan (DAK)
038
Pengadaan Linen Rumah Sakit
047
Pembangunan Gedung Private Wings
048
Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Penyakit
Akibat Dampak Asap Rokok (Dbhcht)
052
Pengadaan Elektronik Rumah Sakit
053
Perencanaan Pembangunan Gedung
Pelayanan Kesehatan Rsud Kota Semarang
054
Pengadaan Alat Kesehatan Pajak Rokok
23.272.644.900
1.477.053.788
6,35
34
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLU
150.469.132.206
141.345.531.728
93,94
001
Peningkatan Pelayanan RS BLU
150.469.132.206
141.345.531.728
93,94
368.200.000
368.200.000
100,00
111.692.670.000
84.553.734.694
75,70
296.825.000
179.300.000
60,41
27.329.962.000
25.468.428.556
93,19
100,00
449.525.000
449.525.000
51.620.863.800
51.596.174.221
99,95
45.300.000
45.300.000
100,00
8.036.400.900
4.832.521.150
60,13
641.148.400
505.431.979
78,83
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
KODE
REK
Hal. 87
2.
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan menghasilkan
kinerja sebagai berikut :
SITUASI DERAJAT KESEHATAN
Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan
meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Sumber data lain untuk
mendapatkan variabel penyusun indikator AHH adalah Sensus Penduduk dan
Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).
ANGKA HARAPAN HIDUP KOTA SEMARANG
NO
1
2
3
4
5
6
7
TAHUN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
JUMLAH
77.17
77.17
77.18
77.18
77.18
77.18
77.18
Sumber Data : BPS Kota Semarang Tahun 2016
Angka Harapan Hidup Kota Semarang tahun 2016 adalah 77.18 tahun artinya
bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2016 akan dapat hidup sampai
77 atau 78 tahun lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup Indonesia yaitu
70.1 tahun.
Capaian kinerja secara lebih lengkap urusan wajib kesehatan melalui
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
a.
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan
1.
Jumlah Kematian Ibu
33 Kasus
Maternal
2.
Jumlah Kematian Bayi
225 Kasus
3
Cakupan komplikasi
33 orang
kebidanan yg ditangani (%)
4
Cakupan pertolongan
97,8 %
persalinan oleh tenaga
kesehatan (%)
5
Kunjungan ibu hamil K-4
95,5 %
6
Persalinan oleh Nakes di
95 %
Faskes
7
Kunjungan nifas
85,5 %
8
Ibu hamil RESTI yang dirujuk
25 %
%
REALISASI
TAHUN 2015
32 Kasus
100,00
35 Kasus
201 Kasus
32 orang
110,67
99,00
229 Kasus
35 orang
97,58 %
97,53 %
97,5 %
97,58 %
97,46 %
95 %
88,23 %
27,14 %
85 %
25 %
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
melahirkan dan anak, dengan indikator sebagai berikut :
Hal. 88
INDIKATOR KINERJA
9
10
Bumil komplikasi yang
ditangani
Puskesmas PONED
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
100 %
100 %
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
100 %
6 buah
100
6 buah %
6 buah
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016
Berdasarkan data indikator kinerja Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak dapat diketahui bahwa :
1)
Angka Kematian Ibu ( AKI ) juga menjadi salah satu indikator penting dalam
derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yg
meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan
kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau insidentil)
selama kehamilan, melahirkan dalam masa nifas (42 hari setelah
melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000
kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian
terkait dengan kehamilan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan
secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan
melahirkan.
2)
Jumlah Kematian Ibu Maternal (AKI) mengalami penurunan dari tahun
2015 sebesar 35 kasus dan pada tahun 2016 turun sebesar 32 kasus, hal ini
terjadi karena dilakukan berbagai upaya antara lain: (a). Pembinaan
Walikota dan Wakil Walikota kepada Direktur Rumah Sakit, (b). Pembinaan
Rumah Sakit PONEK ke Puskesmas PONED, (c). Supervisi fasilitatif ke Bidan
Praktek Mandiri (BPM), Puskesmas dan Rumah Sakit, (d). Pemenuhan
sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, (e). Adanya tenaga surveilan
kesehatan (GASURKES KIA) untuk memantau dan mendampingi ibu hamil,
sampai nifas terutama yang beresiko tinggi, koordinasi dengan anggota
profesi terutama POGI, PERSI dan IBI.
3)
Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani, masih tetap yaitu pada
tahun 2015 sebesar 100 % dan pada tahun 2016 sebesar 100 %.
4)
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, mengalami
penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 97,53 % dan pada tahun 2016
sebesar 97,58 %.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3
Jumlah Kematian Bayi
Angka Kelangsungan Hidup
Bayi per / 1000 kelahiran
hidup (%)
Cakupan Kunjungan Bayi
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
225 kasus
201 kasus
91,7 per/1000
92,48
KH
per/1000 KH
95,5%
98,1%
%
REALISASI
TAHUN 2015
100,85
229 kasus
91,62
per/1000 KH
102,72
98,03%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
b.
Hal. 89
INDIKATOR KINERJA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Angka Kematian Balita
(AKaBa)
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Balita
Cak kunjungan Neonatal
pertama (KN1)
Cak Kunjungan Neonatal
lengkap (KN lengkap)
Cak Neonatal Komplikasi
yang di tangani
Cak BBLR
Kematian Bayi
SDIDTK APRAS
Cak Penjaringan Kesehatan
siswa SD
Cak Penjaringan Kesehatan
siswa SMP
Cak Penjaringan Kesehatan
siswa SMA
Cak Puskesmas yang
Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan
Remaja
Pencegahan dan
penanganan Kekerasan
Perempuan & Anak
TAHUN 2016
REALISASI
%
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
20 per 1000
8,81 per 1000 155,95 10,35 per 1000
KH
KH
KH
93,9 %
93,96%
100,06
93,79%
94%
94,7%
100,74
94,56%
94%
94,7%
100,74
94,56%
75%
83,49%
111,32
82,86%
0,5%
8,23%
86%
95%
0,9%
8,10%
99,83%
100%
180
98,42
116,08
105,26
1,05%
8,38%
113,93%
100%
85%
95%
111,76
98,08%
85%
95%
111,76
93,23%
67%
80%
119,40
73,55%
85%
100%
117,64
100%
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016
Berdasarkan data indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Anak Balita
dapat diketahui bahwa :
1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup mengalami
kenaikan yaitu pada tahun 2015 sebesar 91,62/1.000 KH dan pada tahun
2016 sebesar 92,48/KH.
2) Angka Kematian Bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum
mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada
tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap
kesakitan maupun kematian.
3) Jumlah Kematian Bayi di Kota Semarang pada tahun 2016 sebesar 201 kasus
atau sebesar 7,63 per 1000 KH, jika dibandingkan dengan tahun 2015
mengalami penurunan, jumlah kematian bayi sebesar 229 kasus atau
yaitu di tahun 2015 sebesar 10,35 per 1.000 KH (20 kasus), dan pada tahun
2016 sebesar 8,81 per 1.000 KH (16 kasus).
4) Cakupan BBLR meningkat karena BBLR dipengaruhi keadaan kesehatan ibu
saat kehamilan, terutama ibu hamil yang mengalami anemia dan kekurangan
energy kronis (KEK). Dari data yang didapatkan ibu hamil yang anemia
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KESEHATAN
sebesar 8,41 per 1000 KH. Angka Kematian Balita mengalami penurunan
Hal. 90
meningkat dari tahun 2015 yaitu sebesar 18,34% menjadi 20,19% di tahun
2016. Sedangkan ibu hamil KEK meningkat dari 5,72% di tahun 2015 menjadi
6,95% di tahun 2016.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
INDIKATOR KINERJA
1.
Incident Rate (IR)
Demam Berdarah
Dengue (DBD)
2.
Penemuan dan
penanganan penderita
DBD (%)
Kasus Demam Berdarah
ya g dilakuka PE 8
jam
Kasus Demam Berdarah
yang di fogging sesuai
sta dart
hari
Case Fatality Rate
Demam Berdarah (CFR)
Penderita Demam
Berdarah yang ditangani
Penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC, BTA (%)
Angka keberhasilan
pengobatan TB
Cakupan kelurahan UCI
(Universal Child
Imunization ) (%)
AFP rate per 100.000
penduduk usia