PENATAAN RUANG LKJP 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
05.
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Penataan Ruang diarahkan
untuk mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan
didukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang realistik dan
implementatif, penegakan hukum yang tegas dan tersedianya aparat pelaksana
yang bertanggung jawab. Adapun Program-program yang mendukung pada
Urusan Wajib Penataan Ruang antara lain :
1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program pengendalian pemanfaatan ruang
3. Program Pengelolaan Reklame
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Penataan Ruang tahun 2016 sebesar :
SKPD
Dinas Tata Kota dan Perumahan
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan
Reklame
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN (Rp) TASE (%)
22.056.895.125
21.135.117.682
95,82
4.592.323.000
3.753.760.300
81,74
26.649.218.125
24.888.877.982
93,39
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Penataan Ruang tahun 2016 sebagai berikut :
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
26.649.218.125
24.888.877.982
93,39
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
22.056.895.125
21.135.117.682
95,82
4.317.993.000
3.926.832.407
90,94
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.000
3.767.500
94,19
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
778.000.000
675.918.690
86,88
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
319.488.000
318.747.750
99,77
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
203.000.000
197.517.305
97,30
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000
7.612.500
76,13
013
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
1.771.985.000
1.733.992.000
97,86
014
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.000.000
14.759.508
73,80
015
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
5.000.000
4.865.300
97,31
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
60.000.000
53.588.071
89,31
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
800.000.000
664.084.458
83,01
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
271.520.000
180.240.000
66,38
253
Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian
75.000.000
71.739.325
95,65
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.524.427.000
1.473.890.350
96,68
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
KODE
REK
Hal. 129
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
005
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
549.927.000
546.903.000
99,45
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
550.000.000
511.726.350
93,04
028
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
164.500.000
155.985.000
94,82
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
260.000.000
259.276.000
99,72
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
502.755.000
496.697.025
98,80
001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
16.000.000
16.000.000
100,00
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
9.000.000
9.000.000
100,00
003
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
9.000.000
9.000.000
100,00
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
16.000.000
16.000.000
100,00
005
Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan
42.000.000
42.000.000
100,00
013
Penyusunan LAKIP
19.000.000
17.531.900
92,27
014
Penyusunan Renstra SKPD
45.000.000
43.346.700
96,33
018
Penyusunan LKPJ SKPD
20.000.000
18.531.800
92,66
021
Penyusunan Renja SKPD
22.000.000
20.531.625
93,33
026
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
284.755.000
284.755.000
100,00
044
Penyusunan RKA Dan DPA Murni
10.000.000
10.000.000
100,00
045
Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
10.000.000
10.000.000
100,00
15
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
12.275.452.000
11.973.572.800
97,54
021
Pembuatan Peta Planing Kota Semarang
199.760.000
193,560,000
96.90
043
Inventarisasi Dan Penyerahan Prasarana
Sarana Utilitas Perkotaan
249.815.000
247,128,000
98.92
048
Penyusunan Perwal Tentang RTBL
50.000.000
49,786,000
99.57
107
Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
(RTBL)
338.456.000
331.265.000
97,88
117
Operasionalisasi Tim Pengkaji Perencanaan
Dan Pemanfaatan Ruang
485.550.000
485.040.000
99,89
127
Pengembangan, Pengelolaan Serta
Pemeliharaan Sistem Informasi Dtkp
300.605.000
282.206.500
93,88
130
Penyusunan Perwal Psu
132
Optimalisasi Pelayanan Keterangan Rencana
Kota
134
Pengembangan Kawasan Kota Semarang
136
Pembuatan Aplikasi Sistem Pelayanan Publik
DTKP
17
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
036
039
041
Pembuatan Dan Up Dating Data Base IMB Dan
HO
048
Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung
Dan SLF, Tim Pelestari Cagar Budaya
050
051
99.804.000
98.228.800
98,42
160.400.000
160.400.000
100,00
10.109.593.000
10.078.958.500
99,70
281.469.000
47.000.000
16,70
3.436.268.125
3.264.125.100
94,99
Sosialisasi Perda Bangunan Dan Perda HO
250.000.000
248.399.500
99,36
Peningkatan Kapasitas Personil Pelayanan
Perijinan Imb
448.855.000
448.005.000
99,81
50.000.000
49.558.800
99,12
1.200.000.000
1.173.473.600
97,79
Studi Inventarisasi Bangunan
298.755.955
279.620.000
93,59
Penyusunan Perencanaan Rehab Aset
Bangunan Di Kota Lama
216.000.000
216.000.000
100,00
053
Studi SLF Bangunan Pemerintah Kota
Semarang
248.680.000
237.085.000
95,34
054
Pedoman Teknis Bangunan Gedung
249.989.330
216,486,600
86.60
056
Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan Dan
Pengawasan Bangunan
215.600.000
147,162,500
68.26
057
Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar
Budaya
248.992.840
238.939.100
95,96
058
Review Rancangan Peraturan Walikota
Mengenai Sertifikat Laik Fungsi Kota Semarang
9.395.000
9.395.000
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
KODE
REK
Hal. 130
PROGRAM / KEGIATAN
DINAS PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
4.592.323.000
3.753.760.300
81,74
914.480.000
674.892.072
73,80
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.100.000
1.404.650
66,89
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
27.400.000
22.590.814
82,45
006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
29.075.000
22.219.200
76,42
007
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
507.634.000
415.278.000
81,81
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
15.000.000
14.719.500
98,13
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
66.325.000
61.140.750
92,18
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
30.000.000
21.326.700
71,09
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
20.000.000
10.519.550
52,60
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
100.530.000
67.907.908
67,55
020
Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan
78.000.000
-
0,00
033
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah
10.000.000
9.825.000
98,25
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
28.416.000
27.960.000
98,40
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.406.393.000
1.215.486.450
86,43
022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
026
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
028
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
130
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
06
114.265.000
107.918.000
94,45
1.135.949.000
976.866.950
86,00
54.179.000
34.066.500
62,88
5.000.000
4.247.000
84,94
7.000.000
4.988.000
71,26
90.000.000
87.400.000
97,11
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
154.800.000
150.879.800
97,47
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
9.675.000
9.515.000
98,35
003
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
9.675.000
9.400.000
97,16
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
19.350.000
19.000.000
98,19
006
Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD
19.350.000
18.700.000
96,64
007
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
38.700.000
37.285.000
96,34
010
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan
SKPD
19.350.000
19.139.000
98,91
013
Penyusunan LAKIP
9.675.000
9.459.800
97,78
014
Penyusunan Renstra SKPD
9.675.000
9.526.000
98,46
018
Penyusunan LKPJ SKPD
9.675.000
9.445.500
97,63
021
Penyusunan Renja SKPD
9.675.000
9.409.500
97,26
19
PROGRAM PENGELOLAAN REKLAME
2.116.650.000
1.712.501.978
80,91
019
Pembuatan Pos Operasional PJPR
190.000.000
189.372.000
99,67
022
Penyusunan Masterplan Zona Reklame
336.120.000
208.422.000
62,01
023
Fasilitasi Kerjasama PJU Dan Reklame
178.110.000
117.493.000
65,97
024
Pembuatan Sarana Informasi/ Reklame Non
Komersial
200.000.000
128.714.000
64,36
025
Pengelolaan Database PJU Dan Reklame
143.390.000
135.511.500
94,51
026
Intensifikasi Penagihan Retribusi Reklame
50.000.000
29.760.000
59,52
027
Penataan Dan Penandaan Reklame
300.730.000
261.197.400
86,85
028
Pengawasan Reklame Dan PJU
177.800.000
169.949.478
95,58
029
Pengendalian Dan Penertiban PJU Dan
Reklame
462.500.000
434.442.500
93,93
030
Sosialisasi Dan Bimbingan Penyuluhan PJU Dan
Reklame
78.000.000
37.640.100
48,26
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
KODE
REK
Hal. 131
2.
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016. Pelaksanaan Urusan Wajib Penataan Ruang
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
a.
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
INDIKATOR KINERJA
1.
Jumlah Dokumen Perencanaan
Tata Ruang yang disusun
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
2 Dokumen
5 Dokumen
%
REALISASI
TAHUN 2015
250
9
Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2016
Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang yang telah disusun Pemerintah
Kota Semarang selama tahun 2016 melalui Program Perencanaan Tata Ruang
sebanyak 5 Dokumen melebihi dari target 2 dokumen, terdiri dari dokumen RTBL
Mijen, Dokumen RTBL Batas Kota dan Tambaklorok, Dokumen Peta Planing,
Dokumen DED RTH Tambaklorok dan Dokumen DED Pasar Tradisional
Tambaklorok.
b.
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
Rasio Ruang Terbuka Hijau
Presentase Bangunan ber-IMB
per jumlah bangunan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
43.26%
43.31%
55%
53.35%
%
REALISASI
TAHUN 2015
98.97
97.00
43.26%
53.25%
Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2016
Persentase bangunan di Kota Semarang yang telah memiliki ijin ber IMB
pada tahun 2015 sebesar 53,25 % mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar
0.1% menjadi 53.35%.
PROGRAM PENGELOLA REKLAME
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3.
4.
Jumlah seluruh titik reklame
yang telah terpasang dan
terpelihara
Jumlah reklame yang
ditertibkan/dibongkar
Jumlah kegiatan penertiban
reklame
Sosialisasi Kebijakan tentang
Reklame
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
435 titik
623 titik
%
REALISASI
TAHUN 2015
143.2
623 titik
27.031
28.867
106.08
27.031
60 Kegiatan
60 Kegiatan
100
60 Kegiatan
2 Kali
2 Kali
100
2 Kali
Sumber : Dinas Penerangan Jalan dan Papan Reklame
Dari hasil kegiatan operasi penertiban reklame yang telah habis masa ijin
dan tidak berijin selama tahun 2016 sebanyak 28.867 reklame yang tersebar
dibeberapa titik. Operasi Penertiban tersebut mengalami peningkatan Capaian
Kinerja dibandingkan hasil realisasi pada tahun 2015 sebanyak 27.031 reklame.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
c.
Hal. 132
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1.
Kurangnya sumber daya manusia yang merupakan modal dasar bagi
kelangsungan aktivitas kerja organisasi ;
2.
Kurangnya perhatian/dukungan dari masyarakat dalam hal pemasangan
reklame dan penerangan jalan umum.
D.
SOLUSI
1.
Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini kualitas dan
kuantitas
manusianya,
karena
suatu
organisasi
akan
mampu
mengembangkan potensinya hal ini sangat ditentukan oleh seberapa jauh
kemampuan sumber daya manusianya. Dan yang lebih penting adalah
bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat didayagunakan secara tepat ;
2.
Perlunya sosialisasi kepada masyarakat umum terutama dalam hal
pemasangan reklame dan penerangan jalan umum untuk menghindari
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
maraknya pemasangan reklame dan penerangan jalan umum illegal.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Hal. 133
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Penataan Ruang diarahkan
untuk mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan
didukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang realistik dan
implementatif, penegakan hukum yang tegas dan tersedianya aparat pelaksana
yang bertanggung jawab. Adapun Program-program yang mendukung pada
Urusan Wajib Penataan Ruang antara lain :
1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program pengendalian pemanfaatan ruang
3. Program Pengelolaan Reklame
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Penataan Ruang tahun 2016 sebesar :
SKPD
Dinas Tata Kota dan Perumahan
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan
Reklame
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN (Rp) TASE (%)
22.056.895.125
21.135.117.682
95,82
4.592.323.000
3.753.760.300
81,74
26.649.218.125
24.888.877.982
93,39
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Penataan Ruang tahun 2016 sebagai berikut :
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
26.649.218.125
24.888.877.982
93,39
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
22.056.895.125
21.135.117.682
95,82
4.317.993.000
3.926.832.407
90,94
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.000
3.767.500
94,19
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
778.000.000
675.918.690
86,88
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
319.488.000
318.747.750
99,77
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
203.000.000
197.517.305
97,30
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000
7.612.500
76,13
013
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
1.771.985.000
1.733.992.000
97,86
014
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.000.000
14.759.508
73,80
015
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
5.000.000
4.865.300
97,31
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
60.000.000
53.588.071
89,31
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
800.000.000
664.084.458
83,01
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
271.520.000
180.240.000
66,38
253
Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian
75.000.000
71.739.325
95,65
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.524.427.000
1.473.890.350
96,68
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
KODE
REK
Hal. 129
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
005
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
549.927.000
546.903.000
99,45
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
550.000.000
511.726.350
93,04
028
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
164.500.000
155.985.000
94,82
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
260.000.000
259.276.000
99,72
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
502.755.000
496.697.025
98,80
001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
16.000.000
16.000.000
100,00
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
9.000.000
9.000.000
100,00
003
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
9.000.000
9.000.000
100,00
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
16.000.000
16.000.000
100,00
005
Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan
42.000.000
42.000.000
100,00
013
Penyusunan LAKIP
19.000.000
17.531.900
92,27
014
Penyusunan Renstra SKPD
45.000.000
43.346.700
96,33
018
Penyusunan LKPJ SKPD
20.000.000
18.531.800
92,66
021
Penyusunan Renja SKPD
22.000.000
20.531.625
93,33
026
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
284.755.000
284.755.000
100,00
044
Penyusunan RKA Dan DPA Murni
10.000.000
10.000.000
100,00
045
Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
10.000.000
10.000.000
100,00
15
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
12.275.452.000
11.973.572.800
97,54
021
Pembuatan Peta Planing Kota Semarang
199.760.000
193,560,000
96.90
043
Inventarisasi Dan Penyerahan Prasarana
Sarana Utilitas Perkotaan
249.815.000
247,128,000
98.92
048
Penyusunan Perwal Tentang RTBL
50.000.000
49,786,000
99.57
107
Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
(RTBL)
338.456.000
331.265.000
97,88
117
Operasionalisasi Tim Pengkaji Perencanaan
Dan Pemanfaatan Ruang
485.550.000
485.040.000
99,89
127
Pengembangan, Pengelolaan Serta
Pemeliharaan Sistem Informasi Dtkp
300.605.000
282.206.500
93,88
130
Penyusunan Perwal Psu
132
Optimalisasi Pelayanan Keterangan Rencana
Kota
134
Pengembangan Kawasan Kota Semarang
136
Pembuatan Aplikasi Sistem Pelayanan Publik
DTKP
17
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
036
039
041
Pembuatan Dan Up Dating Data Base IMB Dan
HO
048
Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung
Dan SLF, Tim Pelestari Cagar Budaya
050
051
99.804.000
98.228.800
98,42
160.400.000
160.400.000
100,00
10.109.593.000
10.078.958.500
99,70
281.469.000
47.000.000
16,70
3.436.268.125
3.264.125.100
94,99
Sosialisasi Perda Bangunan Dan Perda HO
250.000.000
248.399.500
99,36
Peningkatan Kapasitas Personil Pelayanan
Perijinan Imb
448.855.000
448.005.000
99,81
50.000.000
49.558.800
99,12
1.200.000.000
1.173.473.600
97,79
Studi Inventarisasi Bangunan
298.755.955
279.620.000
93,59
Penyusunan Perencanaan Rehab Aset
Bangunan Di Kota Lama
216.000.000
216.000.000
100,00
053
Studi SLF Bangunan Pemerintah Kota
Semarang
248.680.000
237.085.000
95,34
054
Pedoman Teknis Bangunan Gedung
249.989.330
216,486,600
86.60
056
Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan Dan
Pengawasan Bangunan
215.600.000
147,162,500
68.26
057
Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar
Budaya
248.992.840
238.939.100
95,96
058
Review Rancangan Peraturan Walikota
Mengenai Sertifikat Laik Fungsi Kota Semarang
9.395.000
9.395.000
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
KODE
REK
Hal. 130
PROGRAM / KEGIATAN
DINAS PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
4.592.323.000
3.753.760.300
81,74
914.480.000
674.892.072
73,80
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.100.000
1.404.650
66,89
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
27.400.000
22.590.814
82,45
006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
29.075.000
22.219.200
76,42
007
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
507.634.000
415.278.000
81,81
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
15.000.000
14.719.500
98,13
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
66.325.000
61.140.750
92,18
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
30.000.000
21.326.700
71,09
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
20.000.000
10.519.550
52,60
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
100.530.000
67.907.908
67,55
020
Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan
78.000.000
-
0,00
033
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah
10.000.000
9.825.000
98,25
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
28.416.000
27.960.000
98,40
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.406.393.000
1.215.486.450
86,43
022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
026
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
028
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
130
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
06
114.265.000
107.918.000
94,45
1.135.949.000
976.866.950
86,00
54.179.000
34.066.500
62,88
5.000.000
4.247.000
84,94
7.000.000
4.988.000
71,26
90.000.000
87.400.000
97,11
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
154.800.000
150.879.800
97,47
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
9.675.000
9.515.000
98,35
003
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
9.675.000
9.400.000
97,16
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
19.350.000
19.000.000
98,19
006
Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD
19.350.000
18.700.000
96,64
007
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
38.700.000
37.285.000
96,34
010
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan
SKPD
19.350.000
19.139.000
98,91
013
Penyusunan LAKIP
9.675.000
9.459.800
97,78
014
Penyusunan Renstra SKPD
9.675.000
9.526.000
98,46
018
Penyusunan LKPJ SKPD
9.675.000
9.445.500
97,63
021
Penyusunan Renja SKPD
9.675.000
9.409.500
97,26
19
PROGRAM PENGELOLAAN REKLAME
2.116.650.000
1.712.501.978
80,91
019
Pembuatan Pos Operasional PJPR
190.000.000
189.372.000
99,67
022
Penyusunan Masterplan Zona Reklame
336.120.000
208.422.000
62,01
023
Fasilitasi Kerjasama PJU Dan Reklame
178.110.000
117.493.000
65,97
024
Pembuatan Sarana Informasi/ Reklame Non
Komersial
200.000.000
128.714.000
64,36
025
Pengelolaan Database PJU Dan Reklame
143.390.000
135.511.500
94,51
026
Intensifikasi Penagihan Retribusi Reklame
50.000.000
29.760.000
59,52
027
Penataan Dan Penandaan Reklame
300.730.000
261.197.400
86,85
028
Pengawasan Reklame Dan PJU
177.800.000
169.949.478
95,58
029
Pengendalian Dan Penertiban PJU Dan
Reklame
462.500.000
434.442.500
93,93
030
Sosialisasi Dan Bimbingan Penyuluhan PJU Dan
Reklame
78.000.000
37.640.100
48,26
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
KODE
REK
Hal. 131
2.
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016. Pelaksanaan Urusan Wajib Penataan Ruang
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
a.
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
INDIKATOR KINERJA
1.
Jumlah Dokumen Perencanaan
Tata Ruang yang disusun
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
2 Dokumen
5 Dokumen
%
REALISASI
TAHUN 2015
250
9
Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2016
Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang yang telah disusun Pemerintah
Kota Semarang selama tahun 2016 melalui Program Perencanaan Tata Ruang
sebanyak 5 Dokumen melebihi dari target 2 dokumen, terdiri dari dokumen RTBL
Mijen, Dokumen RTBL Batas Kota dan Tambaklorok, Dokumen Peta Planing,
Dokumen DED RTH Tambaklorok dan Dokumen DED Pasar Tradisional
Tambaklorok.
b.
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
Rasio Ruang Terbuka Hijau
Presentase Bangunan ber-IMB
per jumlah bangunan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
43.26%
43.31%
55%
53.35%
%
REALISASI
TAHUN 2015
98.97
97.00
43.26%
53.25%
Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2016
Persentase bangunan di Kota Semarang yang telah memiliki ijin ber IMB
pada tahun 2015 sebesar 53,25 % mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar
0.1% menjadi 53.35%.
PROGRAM PENGELOLA REKLAME
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3.
4.
Jumlah seluruh titik reklame
yang telah terpasang dan
terpelihara
Jumlah reklame yang
ditertibkan/dibongkar
Jumlah kegiatan penertiban
reklame
Sosialisasi Kebijakan tentang
Reklame
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
435 titik
623 titik
%
REALISASI
TAHUN 2015
143.2
623 titik
27.031
28.867
106.08
27.031
60 Kegiatan
60 Kegiatan
100
60 Kegiatan
2 Kali
2 Kali
100
2 Kali
Sumber : Dinas Penerangan Jalan dan Papan Reklame
Dari hasil kegiatan operasi penertiban reklame yang telah habis masa ijin
dan tidak berijin selama tahun 2016 sebanyak 28.867 reklame yang tersebar
dibeberapa titik. Operasi Penertiban tersebut mengalami peningkatan Capaian
Kinerja dibandingkan hasil realisasi pada tahun 2015 sebanyak 27.031 reklame.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
c.
Hal. 132
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1.
Kurangnya sumber daya manusia yang merupakan modal dasar bagi
kelangsungan aktivitas kerja organisasi ;
2.
Kurangnya perhatian/dukungan dari masyarakat dalam hal pemasangan
reklame dan penerangan jalan umum.
D.
SOLUSI
1.
Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini kualitas dan
kuantitas
manusianya,
karena
suatu
organisasi
akan
mampu
mengembangkan potensinya hal ini sangat ditentukan oleh seberapa jauh
kemampuan sumber daya manusianya. Dan yang lebih penting adalah
bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat didayagunakan secara tepat ;
2.
Perlunya sosialisasi kepada masyarakat umum terutama dalam hal
pemasangan reklame dan penerangan jalan umum untuk menghindari
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
maraknya pemasangan reklame dan penerangan jalan umum illegal.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Hal. 133