PENATAAN RUANG LKJP 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

05.

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

A.

KEBIJAKAN PROGRAM
Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Penataan Ruang diarahkan
untuk mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan
didukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang realistik dan
implementatif, penegakan hukum yang tegas dan tersedianya aparat pelaksana
yang bertanggung jawab. Adapun Program-program yang mendukung pada
Urusan Wajib Penataan Ruang antara lain :
1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program pengendalian pemanfaatan ruang
3. Program Pengelolaan Reklame

B.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN


1.

REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Penataan Ruang tahun 2016 sebesar :
SKPD
Dinas Tata Kota dan Perumahan
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan
Reklame
JUMLAH

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
PERSEN
ANGGARAN (Rp) TASE (%)

22.056.895.125


21.135.117.682

95,82

4.592.323.000

3.753.760.300

81,74

26.649.218.125

24.888.877.982

93,39

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Penataan Ruang tahun 2016 sebagai berikut :
PROGRAM / KEGIATAN


ANGGARAN (Rp)

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

26.649.218.125

24.888.877.982

93,39

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

22.056.895.125


21.135.117.682

95,82

4.317.993.000

3.926.832.407

90,94

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN

001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4.000.000


3.767.500

94,19

002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik

778.000.000

675.918.690

86,88

010

Penyediaan Alat Tulis Kantor


319.488.000

318.747.750

99,77

011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

203.000.000

197.517.305

97,30

012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor


10.000.000

7.612.500

76,13

013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor

1.771.985.000

1.733.992.000

97,86

014


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

20.000.000

14.759.508

73,80

015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan

5.000.000

4.865.300

97,31

017


Penyediaan Makanan Dan Minuman

60.000.000

53.588.071

89,31

018

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah

800.000.000

664.084.458

83,01


250

Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran

271.520.000

180.240.000

66,38

253

Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian

75.000.000

71.739.325

95,65


02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR

1.524.427.000

1.473.890.350

96,68

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

KODE
REK

Hal. 129

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

005

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

549.927.000

546.903.000

99,45

024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional

550.000.000

511.726.350

93,04

028

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor

164.500.000

155.985.000

94,82

029

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

260.000.000

259.276.000

99,72

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN

502.755.000

496.697.025

98,80

001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

16.000.000

16.000.000

100,00

002

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

9.000.000

9.000.000

100,00

003

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran

9.000.000

9.000.000

100,00

004

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

16.000.000

16.000.000

100,00

005

Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan

42.000.000

42.000.000

100,00

013

Penyusunan LAKIP

19.000.000

17.531.900

92,27

014

Penyusunan Renstra SKPD

45.000.000

43.346.700

96,33

018

Penyusunan LKPJ SKPD

20.000.000

18.531.800

92,66

021

Penyusunan Renja SKPD

22.000.000

20.531.625

93,33

026

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu

284.755.000

284.755.000

100,00

044

Penyusunan RKA Dan DPA Murni

10.000.000

10.000.000

100,00

045

Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan

10.000.000

10.000.000

100,00

15

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

12.275.452.000

11.973.572.800

97,54

021

Pembuatan Peta Planing Kota Semarang

199.760.000

193,560,000

96.90

043

Inventarisasi Dan Penyerahan Prasarana
Sarana Utilitas Perkotaan

249.815.000

247,128,000

98.92

048

Penyusunan Perwal Tentang RTBL

50.000.000

49,786,000

99.57

107

Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
(RTBL)

338.456.000

331.265.000

97,88

117

Operasionalisasi Tim Pengkaji Perencanaan
Dan Pemanfaatan Ruang

485.550.000

485.040.000

99,89

127

Pengembangan, Pengelolaan Serta
Pemeliharaan Sistem Informasi Dtkp

300.605.000

282.206.500

93,88

130

Penyusunan Perwal Psu

132

Optimalisasi Pelayanan Keterangan Rencana
Kota

134

Pengembangan Kawasan Kota Semarang

136

Pembuatan Aplikasi Sistem Pelayanan Publik
DTKP

17

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG

036
039
041

Pembuatan Dan Up Dating Data Base IMB Dan
HO

048

Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung
Dan SLF, Tim Pelestari Cagar Budaya

050
051

99.804.000

98.228.800

98,42

160.400.000

160.400.000

100,00

10.109.593.000

10.078.958.500

99,70

281.469.000

47.000.000

16,70

3.436.268.125

3.264.125.100

94,99

Sosialisasi Perda Bangunan Dan Perda HO

250.000.000

248.399.500

99,36

Peningkatan Kapasitas Personil Pelayanan
Perijinan Imb

448.855.000

448.005.000

99,81

50.000.000

49.558.800

99,12

1.200.000.000

1.173.473.600

97,79

Studi Inventarisasi Bangunan

298.755.955

279.620.000

93,59

Penyusunan Perencanaan Rehab Aset
Bangunan Di Kota Lama

216.000.000

216.000.000

100,00

053

Studi SLF Bangunan Pemerintah Kota
Semarang

248.680.000

237.085.000

95,34

054

Pedoman Teknis Bangunan Gedung

249.989.330

216,486,600

86.60

056

Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan Dan
Pengawasan Bangunan

215.600.000

147,162,500

68.26

057

Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar
Budaya

248.992.840

238.939.100

95,96

058

Review Rancangan Peraturan Walikota
Mengenai Sertifikat Laik Fungsi Kota Semarang

9.395.000

9.395.000

100,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

KODE
REK

Hal. 130

PROGRAM / KEGIATAN
DINAS PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

4.592.323.000

3.753.760.300

81,74

914.480.000

674.892.072

73,80

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN

001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.100.000

1.404.650

66,89

002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik

27.400.000

22.590.814

82,45

006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional

29.075.000

22.219.200

76,42

007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

507.634.000

415.278.000

81,81

008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

15.000.000

14.719.500

98,13

010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

66.325.000

61.140.750

92,18

011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

30.000.000

21.326.700

71,09

017

Penyediaan Makanan Dan Minuman

20.000.000

10.519.550

52,60

018

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah

100.530.000

67.907.908

67,55

020

Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan

78.000.000

-

0,00

033

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah

10.000.000

9.825.000

98,25

250

Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran

28.416.000

27.960.000

98,40

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR

1.406.393.000

1.215.486.450

86,43

022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional

026

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor

028

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor

029

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

130

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

06

114.265.000

107.918.000

94,45

1.135.949.000

976.866.950

86,00

54.179.000

34.066.500

62,88

5.000.000

4.247.000

84,94

7.000.000

4.988.000

71,26

90.000.000

87.400.000

97,11

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN

154.800.000

150.879.800

97,47

002

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

9.675.000

9.515.000

98,35

003

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran

9.675.000

9.400.000

97,16

004

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

19.350.000

19.000.000

98,19

006

Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD

19.350.000

18.700.000

96,64

007

Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

38.700.000

37.285.000

96,34

010

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan
SKPD

19.350.000

19.139.000

98,91

013

Penyusunan LAKIP

9.675.000

9.459.800

97,78

014

Penyusunan Renstra SKPD

9.675.000

9.526.000

98,46

018

Penyusunan LKPJ SKPD

9.675.000

9.445.500

97,63

021

Penyusunan Renja SKPD

9.675.000

9.409.500

97,26

19

PROGRAM PENGELOLAAN REKLAME

2.116.650.000

1.712.501.978

80,91

019

Pembuatan Pos Operasional PJPR

190.000.000

189.372.000

99,67

022

Penyusunan Masterplan Zona Reklame

336.120.000

208.422.000

62,01

023

Fasilitasi Kerjasama PJU Dan Reklame

178.110.000

117.493.000

65,97

024

Pembuatan Sarana Informasi/ Reklame Non
Komersial

200.000.000

128.714.000

64,36

025

Pengelolaan Database PJU Dan Reklame

143.390.000

135.511.500

94,51

026

Intensifikasi Penagihan Retribusi Reklame

50.000.000

29.760.000

59,52

027

Penataan Dan Penandaan Reklame

300.730.000

261.197.400

86,85

028

Pengawasan Reklame Dan PJU

177.800.000

169.949.478

95,58

029

Pengendalian Dan Penertiban PJU Dan
Reklame

462.500.000

434.442.500

93,93

030

Sosialisasi Dan Bimbingan Penyuluhan PJU Dan
Reklame

78.000.000

37.640.100

48,26

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

KODE
REK

Hal. 131

2.

HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016. Pelaksanaan Urusan Wajib Penataan Ruang
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
a.

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
INDIKATOR KINERJA

1.

Jumlah Dokumen Perencanaan
Tata Ruang yang disusun

TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
2 Dokumen
5 Dokumen

%

REALISASI
TAHUN 2015

250

9

Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2016

Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang yang telah disusun Pemerintah
Kota Semarang selama tahun 2016 melalui Program Perencanaan Tata Ruang
sebanyak 5 Dokumen melebihi dari target 2 dokumen, terdiri dari dokumen RTBL
Mijen, Dokumen RTBL Batas Kota dan Tambaklorok, Dokumen Peta Planing,
Dokumen DED RTH Tambaklorok dan Dokumen DED Pasar Tradisional
Tambaklorok.
b.

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
INDIKATOR KINERJA

1.
2.

Rasio Ruang Terbuka Hijau
Presentase Bangunan ber-IMB
per jumlah bangunan

TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
43.26%
43.31%
55%
53.35%

%

REALISASI
TAHUN 2015

98.97
97.00

43.26%
53.25%

Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2016

Persentase bangunan di Kota Semarang yang telah memiliki ijin ber IMB
pada tahun 2015 sebesar 53,25 % mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar
0.1% menjadi 53.35%.
PROGRAM PENGELOLA REKLAME
INDIKATOR KINERJA
1.

2.
3.
4.

Jumlah seluruh titik reklame
yang telah terpasang dan
terpelihara
Jumlah reklame yang
ditertibkan/dibongkar
Jumlah kegiatan penertiban
reklame
Sosialisasi Kebijakan tentang
Reklame

TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
435 titik
623 titik

%

REALISASI
TAHUN 2015

143.2

623 titik

27.031

28.867

106.08

27.031

60 Kegiatan

60 Kegiatan

100

60 Kegiatan

2 Kali

2 Kali

100

2 Kali

Sumber : Dinas Penerangan Jalan dan Papan Reklame

Dari hasil kegiatan operasi penertiban reklame yang telah habis masa ijin
dan tidak berijin selama tahun 2016 sebanyak 28.867 reklame yang tersebar
dibeberapa titik. Operasi Penertiban tersebut mengalami peningkatan Capaian
Kinerja dibandingkan hasil realisasi pada tahun 2015 sebanyak 27.031 reklame.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

c.

Hal. 132

C.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1.

Kurangnya sumber daya manusia yang merupakan modal dasar bagi
kelangsungan aktivitas kerja organisasi ;

2.

Kurangnya perhatian/dukungan dari masyarakat dalam hal pemasangan
reklame dan penerangan jalan umum.

D.

SOLUSI
1.

Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini kualitas dan
kuantitas

manusianya,

karena

suatu

organisasi

akan

mampu

mengembangkan potensinya hal ini sangat ditentukan oleh seberapa jauh
kemampuan sumber daya manusianya. Dan yang lebih penting adalah
bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat didayagunakan secara tepat ;
2.

Perlunya sosialisasi kepada masyarakat umum terutama dalam hal
pemasangan reklame dan penerangan jalan umum untuk menghindari

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

maraknya pemasangan reklame dan penerangan jalan umum illegal.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

Hal. 133