File DUKCAPIL RENJA 2015

RINGKASAN RENJA
DUKCAPIL

1.1.

Latar Belakang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w

M p:/
PE htt

Adapun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015 yang dievaluasi dalam laporan ini
adalah Renja yang disusun berdasarkan Program/Kegiatan dimana pelaksanaannya
mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor
68 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tangerang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil, untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, adalah:
1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang kependudukan dan
pencatatan sipil;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang
kependudukan dan pencatatan sipil;


3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
4. Pelaksanaan ketatausahaan dinas;
5. Pengelolaan UPT; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2015 dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2015 untuk menilai
keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran
kinerja yang tercantum dalam dan RKPD Kota Tangerang Tahun 2015. Perlu dilakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan untuk menilai efisiensi, efektivitas,
Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014

1

manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program yang telah dan akan
dilaksanakan.

1.2.


Tujuan dan Sasaran
Tujuan disusunnya Evaluasi Rencana Kerja adalah :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan bidang urusan kependudukan yang
akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt


3. Untuk meningkatkan pelayanan bidang kependudukan yang lebih berdaya guna dan
berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan
tujuan pembangunan Kota Tangerang.

Sasaran laporan evaluasi renja adalah untuk menilai kemajuan Program dan
Kegiatan selama satu tahun anggaran serta perbaikan perencanaan Program dan Kegiatan
di masa yang akan datang.

1.3. Program

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 adalah
turunan dari Program/Kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2014-2018, yang disusun untuk diimplementasikan pada tahun 2015. Daftar
Program yang mengacu pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015
yang telah dirumuskan dalam APBD Kota Tangerang Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;


3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Daerah;
4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;
5. Program Pengembangan Data/Informasi;
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014

2

1.4. Kegiatan
Kegiatan Indikatif pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini terdiri dari
13 kegiatan adalah sebagai berikut :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;


3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor;

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

7.

Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;


8.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

10.

Penyediaan Makanan dan Minuman;

11.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

12.

Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor;


13.

Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

1.


Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini bentuk kegiatan yang
dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1.

Penyediaan jasa surat menyurat 2 (dua) orang selama 12 bulan;

2.

Pembiayaan jasa telepon untuk satu line (satu jalur) selama 12 bulan;

3.

Pembiayaan

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan


dan

Perijinan

Kendaraan

Dinas/Operasional selama 1 tahun anggaran;
4.

Pembiayaan honor petugas

kebersihan 3 (tiga) orang dan pembelian peralatan

kebersihan untuk kegiatan jasa kebersihan selama 12 bulan;
5.

Pengalokasian dana pembelian kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 tahun
anggaran;


6.

Pengalokasian dana pembelian kebutuhan barang cetakan kantor dan

biaya

penggandaan selama 1 tahun anggaran;
7.

Pengalokasian dana pembelian kebutuhan Instalasi listrik/peneranganan selama 1
tahun anggaran;

8.

Pengalokasian dana pembelian kebutuhan peralatan rumah tangga selama 1 tahun
anggaran;

9.

Pengalokasian dana pembelian bahan bacaan dan perundang-undangan selama 1
tahun anggaran;

Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014

3

10.

Pengalokasian dana pembelian kebutuhan makanan dan minuman jamuan rapat,
tamu dan pegawai dalam 1 tahun anggaran;

11.

Pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun
anggaran;

12.

Pembiayaan honor petugas Jasa Pengamanan selama 12 bulan;

13.

Pembiayaan perawatan dan perbaikan peralatan AC, komputer,Laptop dan mesin tik
untuk alokasi dalam 1 tahun anggaran
Kegiatan Indikatif pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, adalah

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

sebagai berikut:
1.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

2.

Pengadaan Meubelair;

3.

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor;

4.

Penyediaan Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

5.

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional.

Adapun bentuk kegiatan dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
adalah sebagai berikut:
1.

Pengalokasian dana pembelian peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
anggaran untuk menunjang kelancaran pelayanan;

2.

Pengalokasian dana pembelian Meubelair selama 1 tahun anggaran untuk
menunjang sarana dan prasarana pelayanan;

3.

Pengalokasian dana pemeliharaan gedung/kantor selama 1 tahun anggaran untuk
menunjang sarana dan prasarana pelayanan;

4.

Pembiayaan pemeliharaan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional untuk 1 (satu)
tahun Anggaran;

5.

Pengalokasian dana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional untuk 1 (satu) tahun
Anggaran.
Kegiatan Indikatif pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan adalah sebagai berikut:
1.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

2.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;

3.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

4.

Penyusunan Riveu SOP;

Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014

4

5.

Monitoring dan evaluasi laporan kegiatan bulanan;

6.

Penyusunan Laporan capaian SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

7.

Penyusunan Laporan realisasi anggaran triwulan.
Adapun bentuk Kegiatan dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, adalah sebagai berikut:
Pembiayaan penyusunan Laporan Semesteran DKPS selama 1 tahun anggaran;

2.

Pembiayaan penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran selama 1 tahun;

3.

Pembiayaan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun selama 1 tahun anggaran;

4.

Pembiayaan penyusunan Riveu SOP selama 1 tahun anggaran;

5.

Pembiayaan penyusunan monitoring dan evaluasi laporan kegiatan bulanan selama

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

1.

1 tahun anggaran;
6.

Pembiayaan penyusunan capaian SPM selama 1 tahun anggaran;

7.

Pembiayaan penyusunan

laporan realisasi anggaran triwulan selama 1 tahun

anggaran;

Kegiatan Indikatif pada Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, adalah
sebagai berikut:
1.

Pengelolaan website SKPD;

2.

Kerjasama advertorial dengan media massa lokal, regional dan nasional;
Adapun bentuk Kegiatan dari Program Kerjasama Informasi dan Media Massa,

adalah sebagai berikut:
1.

Pembiayaan pengelolaan website SKPD selama 1 tahun anggaran;

2.

Pembiayaan kerjasama advertorial dengan media massa lokal, regional dan nasional
selama 1 tahun anggaran;

Kegiatan Indikatif pada Program Pengembangan Data/Informasi, adalah sebagai
berikut:
1.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD.
Adapun bentuk Kegiatan dari Program Pengembangan Data/Informasi, adalah

sebagai berikut:
1.

Pembiayaan penyusunan profil kinerja pelayanan SKPD selama 1 tahun anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014

5

Kegiatan Indikatif pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
adalah sebagai berikut:
1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Daerah.
Adapun bentuk Kegiatan dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

adalah sebagai berikut:
1.

Pembiayaan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Daerah selama 1 tahun
anggaran.

berikut:

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Kegiatan Indikatif pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah sebagai
1.

Penetapan Kinerja SKPD;

2.

Penyusunan LAKIP;

3.

Penyusunan RKA dan DPA;

4.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD;

5.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD.

Adapun bentuk Kegiatan dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, adalah sebagai berikut:
1.

Pembiayaan penyusunan Penetapan Kinerja SKPD selama 1 tahun anggaran;

2.

Pembiayaan penyusunan Laporan LAKIP DKPS selama 1 tahun anggaran;

3.

Pembiayaan penyusunan RKA dan DPA DKPS selama 1 tahun anggaran;

4.

Pembiayaan penyusunan Renstra dan Renja selama 1 tahun anggaran;

5.

Pembiayaan Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD selama 1 tahun anggaran;
Kegiatan Indikatif pada Program Penataan Administrasi Kependudukan

adalah

sebagai berikut:
1.

Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK;

2.

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan;

3.

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan;

4.

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan;

5.

Penyusunan kebijakan kependudukan;

6.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan;

7.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

8.

Pemeliharaan jaringan dan aplikasi SIAK;

Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014

6

Cetak Blanko KTP,KK dan Akta-akta Catatan Sipil;

10.

Penataan Arsip Dokumen Akta-Akta Catatan Sipil;

11.

Pelayanan Publik KTP Keliling;

12.

Konsolidasi dan Validasi database;

13.

Diseminasi Pencatatan Sipil;

14.

Pelayanan Pencatatan Sipil Kelililng;

15.

Database arsip pencatatan sipil (digitalisasi)

16.

Pembinaan Operator dan Registrasi;

17.

Pencatatan Sipil di lokasi P2WKSS dan Festival CIsadane;

18.

Desiminasi Informasi Kependudukan;

19.

Pelayanan Akte Kelahiran Online;

20.

Pelayanan Pendaftaran kependudukan;

21.

Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil;

22.

Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk;

23.

Penyusunan Buku Induk Penduduk Digital;

24.

Penyusunan Profil Kependudukan;

25.

Pengembangan dan evaluasi SIAK;

26.

Verifikasi dan validasi database WNA.

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

9.

Adapun bentuk kegiatan dari Program Penataan Administrasi Kependudukan adalah
sebagai berikut :
1.

Pembiayaan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK selama 1 tahun anggaran;

2.

Pembiayaan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan selama 1 tahun
anggaran;

3.

Pembiayaan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan selama
1 tahun anggaran;

4.

Pembiayaan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan selama 1
tahun anggaran

5.

Pembiayaan penyusunan kebijakan kependudukan selama 1 tahun anggaran;

6.

Pembiayaan peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan selama 1 tahun
anggaran;

7.

Pembiayaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan selama 1 tahun anggaran;

8.

Pembiayaan Pemeliharaan jaringan dan aplikasi SIAK selama 1 tahun anggaran;

9.

Pembiayaan Cetak Blanko KTP,KK dan Akta-akta Catatan Sipil selama 1 tahun
anggaran;

Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014

7

10. Pembiayaan penataan arsip dan dokumen akta-akta catatan sipil selama 1 tahun
anggaran;
11. Pembiayaan Pelayanan Publik KTP Keliling selama 1 tahun anggaran;
12. Pembiayaan konsolidasi dan validasi database pencatatan sipil selama 1 tahun
anggaran;
13. Pembiayaan Desiminasi Pencatatan Sipil selama 1 tahun anggaran;
14. Pembiayaan Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling selama 1 tahun anggaran;
15. Pembiayaan Database arsip pencatatan sipil (digitalisasi) selama 1 tahun anggaran;
16. Pembiayaan Pembinaan Operator dan Registrasi selama 1 tahun anggaran;

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

17. Pembiayaan Pencatatan Sipil dilokasi P2WKSS dan Festival Cisadane selama 1 tahun
anggaran;

18. Pembiayaan Desiminasi Informasi Kependudukan selama 1 tahun anggaran;
19. Pembiayaan Pelayanan Akte Kelahiran Online selama 1 tahun anggaran;
20. Pembiayaan Pelayanan Pendaftaran kependudukan selama 1 tahun anggaran;
21. Pembiayaan Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil selama 1 tahun anggaran;
22. Pembiayaan Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk selama 1 tahun anggaran;
23. Pembiayaan Penyusunan Buku Induk Penduduk Digital selama 1 tahun anggaran;
24. Pembiayaan Penyusunan Profil Kependudukan selama 1 tahun anggaran;
25. Pembiayaan Pengembangan dan evaluasi SIAK selama 1 tahun anggaran;
26. Pembiayaan Verifikasi dan validasi database WNA selama 1 tahun anggaran;

Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014

8

1.5

Evaluasi Renja Tahun 2015
Kinerja program ini dapat dilihat dari realisasi fisik dan keuangan sebesar 99,61% dan
91,91%. Adapun besarnya anggaran yang telah direalisasikan adalah Rp 4.109.659.605,dari jumlah keseluruhan Rp. 4.471.623.900,-. Program ini memiliki dua puluh enam
kegiatan yang secara fisik telah tercapai sepenuhnya

NO

NAMA PROGRAM/KEGIATAN

PAGU
ANGGARAN

REALISASI
FISIK

KEUANGAN

%

SISA
ANGGARAN

KET

8 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Rp

47,100,000

100.00% Rp

47,100,000

100.00% Rp

-

Rp

172,310,000

89.84% Rp

149,112,000

86.54% Rp

23,198,000

3 Pengelolaan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Rp

141,600,000

100.00% Rp

141,600,000

100.00% Rp

-

4 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Rp

394,591,100

100.00% Rp

320,098,700

81.12% Rp

74,492,400

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

1 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
2 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

5 Penyusunan kebijakan kependudukan

Rp

145,425,000

100.00% Rp

90,515,000

62.24% Rp

54,910,000

6 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

Rp

58,074,500

100.00% Rp

50,000,000

86.10% Rp

8,074,500

7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Rp

175,975,000

100.00% Rp

146,308,000

83.14% Rp

29,667,000

8 Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi SIAK

Rp

118,980,000

100.00% Rp

115,330,000

96.93% Rp

3,650,000

9 Cetak Blanko KTP, KK, dan AKTA Catatan Sipil

Rp

12,600,000

100.00% Rp

9,960,000

79.05% Rp

2,640,000

10 Penataan Arsip Dokumen Akta-akta Catatan Sipil

Rp

281,265,000

100.00% Rp

280,657,350

99.78% Rp

607,650

11 Pelayanan Publik KTP-L Keliling

Rp

182,010,500

100.00% Rp

175,278,500

96.30% Rp

6,732,000

12 Konsolidasi dan Validasi Database

Rp

195,560,000

100.00% Rp

159,317,385

81.47% Rp

36,242,615

13 Deminasi Pencatatan Sipil Kelurahan, Pemuka Agama, dan Bidan

Rp

524,797,000

100.00% Rp

513,703,000

97.89% Rp

11,094,000

14 Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling

Rp

205,900,000

100.00% Rp

194,852,250

94.63% Rp

11,047,750

15 Database arsip pencatatan sipil (digitalisasi)

Rp

169,084,800

100.00% Rp

166,580,000

98.52% Rp

2,504,800

16 Pembinaan Operator dan Registrasi
Rp
17 Pencatatan Sipil di Lokasi P2WKSS dan Festival Cisadane serta HUT Kota
Rp
Tangerang
18 Desiminasi Informasi Kependudukan
Rp

57,959,000

100.00% Rp

48,590,000

83.84% Rp

9,369,000

357,250,000

100.00% Rp

346,209,000

96.91% Rp

11,041,000

185,505,000

100.00% Rp

182,205,000

98.22% Rp

3,300,000

19 Pelayanan akte kelahiran online

Rp

238,016,000

100.00% Rp

213,921,750

89.88% Rp

24,094,250

20 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Rp

206,280,000

100.00% Rp

196,460,000

95.24% Rp

9,820,000

21 Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil

Rp

204,000,000

100.00% Rp

196,927,670

96.53% Rp

7,072,330

22 Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk

Rp

155,565,000

100.00% Rp

141,415,000

90.90% Rp

14,150,000

23 Penyusunan Buku Induk Penduduk Digital

Rp

42,680,000

100.00% Rp

42,230,000

98.95% Rp

450,000
3,515,000

24 Penyusunan Profil Kependudukan

Rp

19,150,000

100.00% Rp

15,635,000

81.64% Rp

25 Pengembangan dan Evaluasi SIAK

Rp

34,350,000

100.00% Rp

32,400,000

94.32% Rp

1,950,000

26 Verifikasi dan validasi database WNA

Rp

145,596,000

100.00% Rp

133,254,000

91.52% Rp

12,342,000

JUMLAH

Rp 4,471,623,900

Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014

99.61% Rp 4,109,659,605

91.91% Rp 361,964,295

9

1.6. Penutup
Pengukuran kinerja dilakukan sesuai keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/2003
yang mengukur keberhasilan sasaran dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran.
Pengukuran

dengan

menggunakan

indikator

kinerja

sasaran

digunakan

untuk

menunjukkan secara lebih langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerjanya.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada setiap bab, dapat disimpulkan
bahwa rata-rata rencana dan realisasi indikator kinerja capaian program tahunan
terhadap lima tahunan adalah sebesar 59,81% dan realisasinya sebesar 55,98%, sedangkan
untuk realisasi kinerja SKPD tahun 2015 adalah sebesar 86,66%, dengan demikian realisasi

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

pelaksanaan Renstra SKPD sampai dengan tahun 2015 mencapai 80% atau Nilai Kinerja
SKPD adalah Baik (berdasarkan Interval Nilai Kinerja SKPD).

Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014

10