LRA inspektorat kabupaten tahun 2014

Lampiran I .2

.
Nomor

: .

Tanggal

:

PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan

: 1


Bidang Pemerintahan

: 1 . 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

: 1 . 20 . 07

I nspektorat Kabupaten

Urusan Wajib

JUMLAH ( Rp)

BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE
REKENI NG


URAI AN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALI SASI

( Rp)

(% )

DASAR HUKUM

1

2

3


4

5= 4-3

6

7

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 01
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 02
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 06
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 07

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 08
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 09
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 12
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa

5,403,286,076.00

5,320,376,984.00

(82,909,092.00)

98.47


2,303,286,076.00

2,301,503,346.00

(1,782,730.00)

99.92

2,303,286,076.00

2,301,503,346.00

(1,782,730.00)

99.92

3,100,000,000.00

3,018,873,638.00


(81,126,362.00)

97.38

438,927,000.00

416,444,054.00

(22,482,946.00)

94.88

1,000,000.00

999,210.00

(790.00)

99.92


1,000,000.00

999,210.00

(790.00)

99.92

16,786,500.00

14,498,345.00

(2,288,155.00)

86.37

16,786,500.00

14,498,345.00


(2,288,155.00)

86.37

4,650,000.00

3,050,000.00

(1,600,000.00)

65.59

4,650,000.00

3,050,000.00

(1,600,000.00)

65.59


109,840,000.00

107,800,000.00

(2,040,000.00)

98.14

109,840,000.00

107,800,000.00

(2,040,000.00)

98.14

18,000,000.00

18,000,000.00


0.00

100.00

18,000,000.00

18,000,000.00

0.00

100.00

11,100,000.00

6,010,000.00

(5,090,000.00)

54.14

11,100,000.00

6,010,000.00

(5,090,000.00)

54.14

950,000.00

950,000.00

0.00

100.00

950,000.00

950,000.00

0.00

100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 15
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 18
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 21
1.20 . 1.20.07 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.07 . 00 . 02

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 05
1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 09
1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 10
1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 22

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

7,040,000.00

6,200,000.00

(840,000.00)

88.07

7,040,000.00

6,200,000.00

(840,000.00)

88.07

191,330,000.00

189,739,499.00

(1,590,501.00)

99.17

191,330,000.00

189,739,499.00

(1,590,501.00)

99.17

78,230,500.00

69,197,000.00

(9,033,500.00)

88.45

78,230,500.00

69,197,000.00

(9,033,500.00)

88.45

216,060,000.00

203,841,152.00

(12,218,848.00)

94.34

33,000,000.00

31,938,000.00

(1,062,000.00)

96.78

33,000,000.00

31,938,000.00

(1,062,000.00)

96.78

28,656,000.00

28,150,000.00

(506,000.00)

98.23

28,656,000.00

28,150,000.00

(506,000.00)

98.23

61,500,000.00

61,500,000.00

0.00

100.00

61,500,000.00

61,500,000.00

0.00

100.00

36,304,000.00

36,303,500.00

(500.00)

100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10,573,500.00

10,573,500.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

25,730,500.00

25,730,000.00

(500.00)

100.00

15,000,000.00

11,250,752.00

(3,749,248.00)

75.01

15,000,000.00

11,250,752.00

(3,749,248.00)

75.01

41,600,000.00

34,698,900.00

(6,901,100.00)

83.41

41,600,000.00

34,698,900.00

(6,901,100.00)

83.41

356,027,000.00

355,828,630.00

(198,370.00)

99.94

356,027,000.00

355,828,630.00

(198,370.00)

99.94

1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 23
1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 24
1.20 . 1.20.07 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.07 . 00 . 05

1.20 . 1.20.07 . 00 . 05 . 01

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.07 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.07 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.07 . 00 . 06

1.20 . 1.20.07 . 00 . 06 . 04
1.20 . 1.20.07 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.07 . 00 . 20

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 01

100.00

9,720,000.00

9,720,000.00

346,307,000.00

346,108,630.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4,912,000.00

4,912,000.00

0.00

100.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4,912,000.00

4,912,000.00

0.00

100.00

4,912,000.00

4,912,000.00

0.00

100.00

2,062,338,000.00

2,016,111,802.00

(46,226,198.00)

97.76

1,429,880,000.00

1,429,150,000.00

(730,000.00)

99.95

9,720,000.00

9,720,000.00

1,420,160,000.00

1,419,430,000.00

(730,000.00)

99.95

377,480,000.00

374,890,000.00

(2,590,000.00)

99.31

Belanja Pegawai

Program Peningkatan Sistem Pengaw asan I nternal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan Pengawasan I nternal Secara Berkala

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 04

0.00

Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan
Dibawahnya

0.00
(198,370.00)

0.00

100.00
99.94

100.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 06

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

8,840,000.00

8,470,000.00

(370,000.00)

95.81

368,640,000.00

366,420,000.00

(2,220,000.00)

99.40

96,345,000.00

72,030,500.00

(24,314,500.00)

74.76

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22,800,000.00

22,800,000.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

73,545,000.00

49,230,500.00

(24,314,500.00)

66.94

80,910,000.00

76,985,601.00

(3,924,399.00)

95.15

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 07

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

0.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13,990,000.00

13,990,000.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

66,920,000.00

62,995,601.00

(3,924,399.00)

94.14

39,908,000.00

35,352,000.00

(4,556,000.00)

88.58

39,908,000.00

35,352,000.00

(4,556,000.00)

88.58

37,815,000.00

27,703,701.00

(10,111,299.00)

73.26

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 10
1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 11

Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Belanja Barang dan Jasa
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.07 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.07 . 00 . 21

1.20 . 1.20.07 . 00 . 21 . 01
1.20 . 1.20.07 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengaw asan
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Belanja Barang dan Jasa

SURPLUS / ( DEFI SI T)

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

37,815,000.00

27,703,701.00

21,736,000.00

21,736,000.00

0.00

100.00

21,736,000.00

21,736,000.00

0.00

100.00

21,736,000.00

21,736,000.00

0.00

100.00

82,909,092.00

98.47

(5,403,286,076.00)

(5,320,376,984.00)

(10,111,299.00)

73.26

BULUKUMBA,

BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

Halaman 4