Menyelenggarakan tugas­tugas Pemerintahan Umum di wilayah Memberdayakan Pemerintahan Nagari dalam rangka Memberikan Pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan Menyelenggarakan secara maksimal Pembinaan Keagamaan dan Penyusunan Mengoptimalkan Pa

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Visi Kecamatan Salimpaung adalah ” TERWUJUDNYA KECAMATAN YANG BERAKHLAK, BERBUDAYA DAN BERTATA PEMERINTAHAN YANG BAIK”, dan berdasarkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tugas­tugas Pemerintahan Umum di wilayah

Kecamatan.

2. Memberdayakan Pemerintahan Nagari dalam rangka

Meningkatkan partisipasi masyarakat.

3. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan

yang prima dan efektif.

4. Menyelenggarakan secara maksimal Pembinaan Keagamaan dan

Sosial Budaya.

5. Penyusunan

secara terpolaAdministrasi dan KetatausahaanRumah Tangga.

6. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan misi kecamatan Salimpaungpada tahun 2016 yang merupakan tahun pertama periode renstra 2016­2021 Kantor Camat Salimpaungtelah melaksanakan 17 Program dengan 36 Kegiatan, berikut penjabaransingkat mengenai Program dan Kegiatan Kantor Camat Salipaung tahun 2016 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Program adalah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100, hasil yang diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100, ditahun 2016 hasil program dapat dicapai 100 dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100 Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah : 9 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari anggaran 1.000.000,­ dapat direalisasikan 999.000,­ realisasi anggaran tercapai 99,90 Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya materai untuk 1 Tahun, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai. 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dari anggaran 15.000.000,­ dapat direalisasikan 9.098.009,­realisasi anggaran tercapai 60,65 . Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon dan internet untuk 12 bulan, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai. 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinasoperasional dari anggaran 2.000.000,­ dapat direalisasikan 1.264.400,­ realisasi anggaran tercapai 63,22 Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 1 unit roda 4, 3 unit roda 2. Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai. 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dari anggaran 3.000.000,­ dapat terealisasi 2.930.000,realisasi anggaran tercapai 97,67, Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya dana untuk tenaga administrasi keuangan untuk 1 tahun, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai. 5. Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor dari anggaran 1.000.000,­ dapat terealisasi 1.000.000,­ realisasi anggaran tercapai 100, Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor untuk 1 tahun, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai. 10 6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dari anggaran 6.300.000,­ dapat terealisasi 6.290.500,­ realisasi anggaran tercapai 99,85,Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya alat tulis kantor untuk 1 tahun, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai. 7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari anggaran 8.000.000,­ dapat terealisasi 7.996.000,­ realisasi anggaran tercapai 99,95 Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya dana penggandaan dan barang cetakan untuk 1 tahun, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai. 8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor dari anggaran 1.000.000,­ dapat terealisasi 995.000,­ realisasi anggaran tercapai 99,50 Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1 tahun, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai. 9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang­ undangan dari anggaran 750.000,­ dapat terealisasi 750.000,­ realisasi anggaran tercapai 100 Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang­ undangan, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai. 10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman rapat anggaran 18.000.000,­ dapat terealisasi 17.978.950,­ realisasi anggaran tercapai 99,88 Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya makanan dan minuman rapat, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai. 11. Kegiatan rapat­rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah anggaran 104.000.000,­ dapat terealisasi 103.892.306,­ realisasi anggaran tercapai 9,900 Keluaran dari kegiatan ini adalah 11 terlaksananya koordinasi lintas sektoral, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur