terlaksananya koordinasi lintas sektoral, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga
tercapai.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian Program adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik perkantoran dengan target 100, hasil yang diharapkan
dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100, ditahun 2016 target capaian program dapat
dicapai 100 dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100 Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program
ini adalah : 1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinasoperasional anggaran
16.000.000, dapat terealisasi 15.904.425, realisasi anggaran tercapai 99,40 Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya
kendaraan dinas roda 2, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
2. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor anggaran 31.000.000, dapat terealisasi 20.967.750, realisasi anggaran
tercapai 67,42 Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor yaitu lemari arsip, sedangkan
anggaran yang 10.000.000, untuk pembelian tenda tidak dapat direalisasikan. Keluaran yang diharapkan dapat tercapai
diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai. 3. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor anggaran
6.000.000, dapat terealisasi 5.953.100, realisasi anggaran tercapai 99,22 Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya
peralatan gedung kantor yaitu laptop dan printer, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017
juga tercapai. 4. Kegiatan pemeliharaan rutinberkala rumah dinas anggaran
5.000.000,pada tahun 2016 anggaran kegiatan ini dikurangi
12
karena menutupi defisit anggaran, Keluaran yang diharapkan tidak dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 tercapai.
5. Kegiatan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor anggaran 5.000.000, dapat terealisasi 4.979.400, realisasi anggaran
tercapai 99,59 Keluaran dari kegiatan ini adalah
terpeliharanya gedung kantor, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
6. Kegiatan pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasionalanggaran 37.000.0000, dapat terealisasi
26.608.774, realisasi anggaran tercapai 70,96 Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas operasional
1 unit roda 4 3 unit roda 2, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
7. Kegiatan pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor anggaran 4.000.000, dapat terealisasi 4.000.000, realisasi
anggaran tercapai 100 Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor Komputer,Printer,
Mesin tik, AC Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
8. Kegiatan rehap beratsedang gedung kantor anggaran 47.000.000, dapat terealisasi 46.803.900, realisasi anggaran
tercapai 99,58 Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rehap gedung kantor, Keluaran yang diharapkan
dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur