karena menutupi defisit anggaran, Keluaran yang diharapkan tidak dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 tercapai.
5. Kegiatan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor anggaran 5.000.000, dapat terealisasi 4.979.400, realisasi anggaran
tercapai 99,59 Keluaran dari kegiatan ini adalah
terpeliharanya gedung kantor, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
6. Kegiatan pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasionalanggaran 37.000.0000, dapat terealisasi
26.608.774, realisasi anggaran tercapai 70,96 Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas operasional
1 unit roda 4 3 unit roda 2, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
7. Kegiatan pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor anggaran 4.000.000, dapat terealisasi 4.000.000, realisasi
anggaran tercapai 100 Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor Komputer,Printer,
Mesin tik, AC Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
8. Kegiatan rehap beratsedang gedung kantor anggaran 47.000.000, dapat terealisasi 46.803.900, realisasi anggaran
tercapai 99,58 Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rehap gedung kantor, Keluaran yang diharapkan
dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capaian Program adalah Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur target 100, hasil yang diharapkan dari program ini
adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100 dan
diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100
13
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal anggaran 2.000.000, dapat terealisasi 1.842.000, realisasi anggaran tercapai 92,10
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur kecamatan, Keluaran yang diharapkan
dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan.
Capaian Program adalah Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan anggaran yang berorientasi pada prinsip efektif
efisien dan ekonomis dengan target 100, hasil yang
diharapkan dari program ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas dengan target 100, ditahun 2016 target capaian
program dapat dicapai 100 dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPDanggaran 5.000.000,dapat terealisasi 4.895.000,
realisasi anggaran tercapai 97,90 Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPA, Renja dan
Renstra, Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
5. Program Penataan administrasi kependudukan.
Capaian Program adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target 85, hasil yang diharapkan dari program
ini adalah Terlaksananya perekaman EKTP dengan target 100,
ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100 dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
14
1. Kegiatan pengembangan database kependudukan anggaran 13.149.500,dapat terealisasi 13.015.000, realisasi anggaran
tercapai 98,89 Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya percepatan perekaman EKTP, Keluaran yang
diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai.
6. Program Pengembangan datastatistik daerah