Program Administrasi Perkantoran dengan 17 tujuh belas kegiatan yaitu: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Turap Talud Bronjong

Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2012 3. 18

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi pada serta untuk mewujudkan sasaran Tahun Anggaran 2012 Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul memperoleh alokasi anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2012, Rp 13.998.495.060.,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.587.395.613.,- atau 97,06, dengan sisa anggaran Rp. 411.099.447,-.

1. Program Administrasi Perkantoran dengan 17 tujuh belas kegiatan yaitu:

Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Sumber Daya Air adalah sebesar 85,52 Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Tujuh belas kegiatan pada program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Rupiah 470.568.000 402.431.962 85,52

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional terealisasi sebesar 99,02 . Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Rupiah 114.500.000 113.375.000 99,02 Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2012 3. 19 Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor terealisasi sebesar 99,98 . Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Rupiah 156.525.000 156.491.000 99.98 Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional terealisasi sebesar 70,38 Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Rupiah 253.438.500 178.360.186 70.38

3. Pembangunan Turap Talud Bronjong

Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pembangunan Turap Talud Bronjong terealisasi sebesar 96,98 . Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Pembangunan Turap Talud Bronjong Rupiah 350.000.000 339.416.000 96.98 Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2012 3. 20

4. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya