Dinas  Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2012
3.
18
D.  AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi pada  serta  untuk          mewujudkan        sasaran        Tahun  Anggaran  2012  Dinas
Sumber  Daya  Air  Kabupaten  Bantul  memperoleh  alokasi  anggaran  dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2012, Rp
13.998.495.060.,-  dan  terealisasi  sebesar  Rp.  13.587.395.613.,-  atau  97,06,
dengan sisa anggaran Rp. 411.099.447,-.
1.  Program Administrasi Perkantoran dengan  17 tujuh belas kegiatan  yaitu:
Hasil    evaluasi  capaian  kinerja  kegiatan  menunjukkan  bahwa  Hasil evaluasi  capaian  kinerja  kegiatan  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan
pelayanan  administrasi  perkantoran  Dinas  Sumber  Daya  Air    adalah  sebesar 85,52  Angka  ini  diperoleh  dari  pencapaian  indikator  kinerja  sebagaimana
dalam tabel dibawah ini.
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA
REALISASI KEUANGAN
REALISASI
Tujuh belas kegiatan pada program
Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Rupiah 470.568.000
402.431.962 85,52
2.  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil    evaluasi  capaian  kinerja  kegiatan  menunjukkan  bahwa penyelenggaraan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional terealisasi sebesar
99,02  .  Angka  ini  diperoleh  dari  pencapaian  indikator  kinerja  sebagaimana dalam tabel dibawah ini.
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA
REALISASI KEUANGAN
REALISASI
Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional Rupiah
114.500.000 113.375.000
99,02
Dinas  Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2012
3.
19 Hasil  evaluasi  capaian  kinerja  kegiatan  menunjukkan  bahwa
penyelenggaraan  Pemeliharaan  RutinBerkala  Gedung  Kantor  terealisasi sebesar  99,98  .  Angka  ini  diperoleh  dari  pencapaian  indikator  kinerja
sebagaimana dalam tabel dibawah ini.
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA
REALISASI KEUANGAN
REALISASI
Pemeliharaan RutinBerkala
Gedung Kantor Rupiah
156.525.000  156.491.000 99.98
Hasil  evaluasi  capaian  kinerja  kegiatan  menunjukkan  bahwa penyelenggaraan  Pemeliharaan  RutinBerkala  Kendaraan  DinasOperasional
terealisasi  sebesar    70,38  Angka  ini  diperoleh  dari  pencapaian  indikator kinerja sebagaimana dalam  tabel dibawah ini.
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA
REALISASI KEUANGAN
REALISASI
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Dinas Operasional Rupiah
253.438.500  178.360.186 70.38
3.  Pembangunan Turap Talud Bronjong
Hasil  evaluasi  capaian  kinerja  kegiatan  menunjukkan  bahwa penyelenggaraan  Pembangunan  Turap  Talud  Bronjong  terealisasi  sebesar
96,98  .  Angka  ini  diperoleh  dari  pencapaian  indikator  kinerja  sebagaimana dalam  tabel dibawah ini.
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA
REALISASI KEUANGAN
REALISASI
Pembangunan Turap Talud
Bronjong Rupiah
350.000.000  339.416.000 96.98
Dinas  Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2012
3.
20
4.  Pengembangan  dan  Pengelolaan  Jaringan  Irigasi,  Rawa  dan  Jaringan Pengairan Lainnya