Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2012
3.
18
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi pada serta untuk mewujudkan sasaran Tahun Anggaran 2012 Dinas
Sumber Daya Air Kabupaten Bantul memperoleh alokasi anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2012, Rp
13.998.495.060.,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.587.395.613.,- atau 97,06,
dengan sisa anggaran Rp. 411.099.447,-.
1. Program Administrasi Perkantoran dengan 17 tujuh belas kegiatan yaitu:
Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan
pelayanan administrasi perkantoran Dinas Sumber Daya Air adalah sebesar 85,52 Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana
dalam tabel dibawah ini.
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA
REALISASI KEUANGAN
REALISASI
Tujuh belas kegiatan pada program
Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Rupiah 470.568.000
402.431.962 85,52
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional terealisasi sebesar
99,02 . Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini.
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA
REALISASI KEUANGAN
REALISASI
Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional Rupiah
114.500.000 113.375.000
99,02
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2012
3.
19 Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa
penyelenggaraan Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor terealisasi sebesar 99,98 . Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja
sebagaimana dalam tabel dibawah ini.
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA
REALISASI KEUANGAN
REALISASI
Pemeliharaan RutinBerkala
Gedung Kantor Rupiah
156.525.000 156.491.000 99.98
Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
terealisasi sebesar 70,38 Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini.
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA
REALISASI KEUANGAN
REALISASI
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Dinas Operasional Rupiah
253.438.500 178.360.186 70.38
3. Pembangunan Turap Talud Bronjong
Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pembangunan Turap Talud Bronjong terealisasi sebesar
96,98 . Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini.
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA
REALISASI KEUANGAN
REALISASI
Pembangunan Turap Talud
Bronjong Rupiah
350.000.000 339.416.000 96.98
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2012
3.
20
4. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya