PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan output Target Capaian
KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran
Kegiatan sd Dengan Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu n-2 Target
Program Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan T
a
hun n-1
2012 Perkiraan Realisasi
Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan SKPD
Penanggung Jawab
Target RKPD
Tahun
2011 Realisasi RKPD
Tahun 2011 Tingkat
Realisasi Realisasi
Capaian Program Dan
Kegiatan sd Tahun 2012
Tingkat Capaian
Realisasi Target sd
Tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
Satpol PP
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Dilakukannya penertiban
tempat berjualan pedagang kaki lima
minuman serta
pengendalian keamanan
lingkungan 60
95,3 50
50 Kantor Satpol PP
Melakukan penertiban KTP guna
menekan angka
kriminalitas dan pengendalian keamanan lingkungan
50 -
- -
Kantor Satpol PP
Pemerintahan Umum Bag.Adm.Ekonomi
Pembangunan Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tercapainya system pelaporan administrasi
pembangunan dengan tersedianya buku
standar harga 100
- 100
100 Bagian Adm.
Ekbang Terlaksananya
penyaluran Raskin serta pembinaan dan
operasional OPK Raskin dan pengendalian sembako
100 -
100 100
Bagian Adm. Ekbang
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi Terselenggaranya
sistem pelayanan
sosial bagi masyarakat PKL dan UKIM
100 -
100 100
Bagian Adm. Ekbang
Bab II- 179
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan output Target Capaian
KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran
Kegiatan sd Dengan Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu n-2 Target
Program Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan T
a
hun n-1
2012 Perkiraan Realisasi
Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan SKPD
Penanggung Jawab
Target RKPD
Tahun
2011 Realisasi RKPD
Tahun 2011 Tingkat
Realisasi Realisasi
Capaian Program Dan
Kegiatan sd Tahun 2012
Tingkat Capaian
Realisasi Target sd
Tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
Kantor Camat Rambutan
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi Tersedianya data informasi
mengenai keluarga miskin di kecamatan Rambutan
100 -
100 100
Kantor Camat Rambutan
Kantor Camat Padang Hilir
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi Tersedianya data informasi
mengenai keluarga miskin di kecamatan Padang Hilir
100 -
100 100
Kantor Camat Padang Hilir
Kantor Camat Padang Hulu
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi Tersedianya data informasi
mengenai keluarga miskin di kecamatan Padang Hulu
100 -
100 100
Kantor Camat Padang Hulu
Kantor Camat Tebing Tinggi Kota
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi Tersedianya data informasi
mengenai keluarga miskin di kecamatan Tebing Tinggi Kota
100 -
100 100
Kantor Camat Tebing Tinggi
Kota
Kantor Camat Bajenis
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi Tersedianya data informasi
mengenai keluarga miskin di kecamatan Bajenis
100 -
100 100
Kantor Camat Bajenis
Dinas Pendapatan
Bab II- 180
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan output Target Capaian
KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran
Kegiatan sd Dengan Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu n-2 Target
Program Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan T
a
hun n-1
2012 Perkiraan Realisasi
Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan SKPD
Penanggung Jawab
Target RKPD
Tahun
2011 Realisasi RKPD
Tahun 2011 Tingkat
Realisasi Realisasi
Capaian Program Dan
Kegiatan sd Tahun 2012
Tingkat Capaian
Realisasi Target sd
Tahun 2012
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah Diadakannya intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
96 96
96 96
Dinas Pendapatan
Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketersediaan bahan kebutuhan pokok :
a. Beras b. Jagung
c. Daging d. Susu
e. Telur f.
Ubi Kayu 19.332 ton
410 ton 1.765 ton
417 ton 1.822 ton
4.896 ton 29.016 ton
421 ton 1.270 ton
326 ton 1089 ton
7.260 ton 23.400
ton 427 ton
1.289 ton 331 ton
1.105 ton 6.500 ton
19.336 ton -
1.739 ton 411 ton
1.795 ton 4.824 ton
Kantor Ketahanan
Pangan
Meningkatnya pemahaman ibu- ibu dan terciptanya kreatifitas
dalam memilih, menemukan, menyusun da menciptakan
menu 3B tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi
dan berimbang sesuai potensi sumber daya wilayah
50 25
30 40
Kantor Ketahanan
Pangan
Tersusunnya rumusan kebijakan ketahanan pangan meliputi
aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan dan
aspek konsumsi mutu dan keamanan pangan
75 50
50 75
Kantor Ketahanan
Pangan Tersedianya data informasi
harga harian bahan pangan pokok strategis dan akses
pangan di daerah serta 100
100 100
100 Kantor
Ketahanan Pangan
Bab II- 181