PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan output Target Capaian
KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan sd
Dengan Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu n-2
Target Program
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan T
a
hun n-1 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung Jawab
Target RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD
Tahun 2011 Tingkat
Realisasi Realisasi
Capaian Program Dan
Kegiatan sd Tahun 2012
Tingkat Capaian
Realisasi Target sd
Tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11
12
Catatan Sipil
Program Penataan Administrasi
Kependudukan Terlaksananya tertib
administrasi kependudukan 60
77,9 50
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Terlaksananya pembuatan
dan peralihan KTP biasa ke e-KTP
50 30
45 Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Tertingkatnya pelayanan administrasi kependudukan
50 40
35,5 Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Terlaksananya penyempurnaan kualitas data
dan informasi kependudukan dalam menerbitkan dokumen
kependudukan 25
30 30
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Meningkatnya jumlah
masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan
catatan sipil 50
30 30
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Bab II- 234
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan output Target Capaian
KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan sd
Dengan Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu n-2
Target Program
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan T
a
hun n-1 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung Jawab
Target RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD
Tahun 2011 Tingkat
Realisasi Realisasi
Capaian Program Dan
Kegiatan sd Tahun 2012
Tingkat Capaian
Realisasi Target sd
Tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11
12
dan Persandian Dewan Perwakila
Rakyat Daerah
Belanja Tidak Langsung Terlaksananya
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan
DPRD 100
- 100
100 DPRD
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Belanja Tidak Langsung Terlaksananya
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan
pemerintahan kota Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah 100
- 100
100 Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Bagian Adm.Umum Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil
Kepala Daerah Meningkatnya koordinasi
dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
100 495.625.000
100 100
Bag.Adm. Umum
Bagian Adm.Protokol Humas Pimpinan
Program Tertingkatnya pelayanan
Bag.Adm.Protokol
Bab II- 235
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan output Target Capaian
KinerjaRPJMD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan sd
Dengan Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu n-2
Target Program
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan T
a
hun n-1 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD Penanggung Jawab
Target RKPD Tahun 2011
Realisasi RKPD
Tahun 2011 Tingkat
Realisasi Realisasi
Capaian Program Dan
Kegiatan sd Tahun 2012
Tingkat Capaian
Realisasi Target sd
Tahun 2012 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11
12
Pengembangan dan Pelayanan
Keprotokolan pengembangan dan
kerjasama penyelenggaraan keprotokolan
Humas Pimpinan
Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tercapainya optimalisasi pengembangan komunikasi,
Informasi dan media massa 100
605.252.000 92
100 Bag.Adm.Protokol
Humas Pimpinan
Program Kerjasama Informasi dan Media
Massa Terlaksananya kerjasama di
bidang informasi. 100
- 95
100 Bag.Adm.Protokol
Humas Pimpinan
Meningkatnya kerjsama dengan mass media
100 -
93 100
Bag.Adm.Protokol Humas
Pimpinan
Bagian Adm.Barang Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya penyusunan inventaris barang dan asset
daerah 100
59.200.000 98
100 Bag.Adm.Barang
Daerah Meningkatnya system
pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan untuk
menginventarisir barang dan asset daerah
20 20
20 Bag.Adm.Barang
Daerah Program Pembinaan
Meningkatnya inventarisasi 20
20 20
Bag.Adm.Barang
Bab II- 236