PERTANIAN 2014 REVISI PERDA APBD

Dinas Pendapatan 2.322.053.532.607,18 2.446.704.414.260,00 124.650.881.652,82 5,37 105.202.157.968,19 83.194.546.235,00 188.396.704.203,19 151.158.728.757,58 69.518.443.287,00 220.677.172.044,58 32.280.467.841,39 17,13 1.20.09. Badan Kepegawaian Daerah 27.060.000,00 27.060.000,00 16.695.765.774,03 58.257.358.500,00 74.953.124.274,03 18.461.429.054,32 30.983.884.300,00 49.445.313.354,32 25.507.810.919,71 34,03 1.20.10. Sekretariat KORPRI 33.000.000,00 33.000.000,00 3.676.173.167,00 9.317.756.550,00 12.993.929.717,00 3.676.173.167,00 6.712.977.550,00 10.389.150.717,00 2.604.779.000,00 20,05 1.20.11. KETAHANAN PANGAN 9.809.511.071,31 11.015.550.000,00 20.825.061.071,31 9.600.331.049,77 8.462.632.000,00 18.062.963.049,77 2.762.098.021,54 13,26 1.21. Badan Ketahanan Pangan 9.809.511.071,31 11.015.550.000,00 20.825.061.071,31 9.600.331.049,77 8.462.632.000,00 18.062.963.049,77 2.762.098.021,54 13,26 1.21.01. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7.875.717.776,00 41.068.278.025,00 48.943.995.801,00 10.747.786.256,00 553.046.093.200,00 563.793.879.456,00 514.849.883.655,00 1.051,92 1.22. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa 7.875.717.776,00 41.068.278.025,00 48.943.995.801,00 10.747.786.256,00 553.046.093.200,00 563.793.879.456,00 514.849.883.655,00 1.051,92 1.22.01. STATISTIK 1.23. KEARSIPAN 1.24. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.961.378.001,00 21.696.566.120,00 30.657.944.121,00 9.540.504.501,00 15.569.905.570,00 25.110.410.071,00 5.547.534.050,00 18,09 1.25. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik 8.174.375.801,00 11.982.818.970,00 20.157.194.771,00 8.174.375.801,00 10.659.961.220,00 18.834.337.021,00 1.322.857.750,00 6,56 1.25.01. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau 787.002.200,00 9.713.747.150,00 10.500.749.350,00 1.366.128.700,00 4.909.944.350,00 6.276.073.050,00 4.224.676.300,00 40,23 1.25.02. URUSAN PILIHAN 1.613.707.600,00 1.613.707.600,00 161.617.247.330,37 994.560.111.184,00 1.156.177.358.514,37 169.802.276.694,37 938.848.575.652,00 1.108.650.852.346,37 47.526.506.168,00 4,11

2. PERTANIAN

132.447.600,00 132.447.600,00 71.472.643.339,00 281.957.605.750,00 353.430.249.089,00 77.298.765.902,00 289.641.103.284,00 366.939.869.186,00 13.509.620.097,00 3,82 2.01. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 107.447.600,00 107.447.600,00 100,00 32.328.283.953,00 62.617.214.000,00 94.945.497.953,00 22.440.276.485,00 5.686.002.606,00 28.126.279.091,00 66.819.218.862,00 70,38 2.01.01. Dinas Perkebunan 18.278.473.086,00 97.953.440.000,00 116.231.913.086,00 20.010.788.974,00 108.680.090.000,00 128.690.878.974,00 12.458.965.888,00 10,72 2.01.02. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 10.952.536.300,00 105.011.401.000,00 115.963.937.300,00 7.899.598.096,00 7.694.242.459,00 15.593.840.555,00 100.370.096.745,00 86,55 2.01.03. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan 9.913.350.000,00 16.375.550.750,00 26.288.900.750,00 11.798.322.000,00 15.235.250.750,00 27.033.572.750,00 744.672.000,00 2,83 2.01.04. Dinas Pertanian dan Peternakan 132.447.600,00 132.447.600,00 15.149.780.347,00 152.345.517.469,00 167.495.297.816,00 167.495.297.816,00 2.01.05. KEHUTANAN 9.000.000,00 9.000.000,00 32.252.942.246,37 30.691.064.510,00 62.944.006.756,37 32.252.942.246,37 26.995.796.510,00 59.248.738.756,37 3.695.268.000,00 5,87 2.02. Dinas Kehutanan 9.000.000,00 9.000.000,00 32.252.942.246,37 30.691.064.510,00 62.944.006.756,37 32.252.942.246,37 26.995.796.510,00 59.248.738.756,37 3.695.268.000,00 5,87 2.02.01. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 673.760.000,00 673.760.000,00 12.888.643.591,00 58.902.000.700,00 71.790.644.291,00 15.247.550.392,00 53.202.193.450,00 68.449.743.842,00 3.340.900.449,00 4,65 2.03. Dinas Pertambangan dan Energi 673.760.000,00 673.760.000,00 12.888.643.591,00 58.902.000.700,00 71.790.644.291,00 15.247.550.392,00 53.202.193.450,00 68.449.743.842,00 3.340.900.449,00 4,65 2.03.01. PARIWISATA 2.04. KELAUTAN DAN PERIKANAN 323.500.000,00 323.500.000,00 16.055.908.888,00 81.953.860.300,00 98.009.769.188,00 16.055.908.888,00 54.584.670.250,00 70.640.579.138,00 27.369.190.050,00 27,92 2.05. Dinas Perikanan dan Kelautan 323.500.000,00 323.500.000,00 16.055.908.888,00 81.953.860.300,00 98.009.769.188,00 16.055.908.888,00 54.584.670.250,00 70.640.579.138,00 27.369.190.050,00 27,92 2.05.01. PERDAGANGAN 475.000.000,00 475.000.000,00 28.947.109.266,00 43.775.524.332,00 72.722.633.598,00 28.947.109.266,00 45.000.524.332,00 73.947.633.598,00 1.225.000.000,00 1,68 2.06. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 475.000.000,00 475.000.000,00 28.947.109.266,00 43.775.524.332,00 72.722.633.598,00 28.947.109.266,00 45.000.524.332,00 73.947.633.598,00 1.225.000.000,00 1,68 2.06.01. PERINDUSTRIAN 2.07. TRANSMIGRASI 2.08. JUMLAH 7.126.649.001.186,18 7.400.619.878.055,10 14.527.268.879.241,30 3,84 3.740.619.202.740,13 4.536.132.140.538,00 8.276.751.343.278,13 4.133.453.941.236,97 4.714.842.350.100,00 8.848.296.291.336,97 571.544.948.058,84 6,91 Halaman : 5 Kode Uraian Penerimaan SILPA TAB Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Netto 3 2 1 4 5 6 - 1.447.676.413.281,87 - URUSAN WAJIB 1.447.676.413.281,87 - 1.447.676.413.281,87 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.447.676.413.281,87 - 1.447.676.413.281,87 - Sekretariat Daerah 1.447.676.413.281,87

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 6 Pekanbaru, 14 Oktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.01. - PENDIDIKAN

1.01.01. - Dinas Pendidikan

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp : 0,00 0,00 7.680.000,00 7.680.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.4. Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002 Perda No. 14 Tahun 1992 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000 SK Mendagri No. Ekon 91035-192 Tahun 1992 Tentang Lain-lain PAD yang Sah. UU No. 332004 PP No. 552005 PMK No.160.2PMK 072008. PMK No.50PMK 072008. PERPRES 532009 Tentang Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 7.680.000,00 7.680.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 Tentang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002 Tentang BBNKB. Perda No. 15 Tahun 2002 Tentang PBBKB. Perda No. 16 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT AP Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 7.680.000,00 7.680.000,00 Retribusi Daerah 1.01.1.01.01.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 7.680.000,00 7.680.000,00 Jumlah Pendapatan 10,60 51.755.142.250,00 436.529.383.862,00 488.284.526.112,00 BELANJA DAERAH

1.01.1.01.01.00.00.5. 2,11

1.220.309.900,00 59.080.178.212,00 57.859.868.312,00 Belanja Tidak Langsung

1.01.1.01.01.00.00.5.1. 2,11

1.220.309.900,00 59.080.178.212,00 57.859.868.312,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. Halaman : 7 1.01.01. - Dinas Pendidikan : 14 Oktober 2014 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 12,31 52.975.452.150,00 377.449.205.650,00 430.424.657.800,00 Belanja Langsung 1.01.1.01.01.00.00.5.2. 1,67 100.000.000,00 6.074.873.500,00 5.974.873.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.01.01. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.01.01.01.001. 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.001.5.2.1. 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.01.01.002. 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.002.5.2.1. 0,00 0,00 991.600.000,00 991.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 530.000.000,00 530.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.01.01.008. 0,00 0,00 399.000.000,00 399.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 131.000.000,00 131.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.01.01.01.010. 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.010.5.2.1. 0,00 0,00 448.600.000,00 448.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.01.01.01.011. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 59.873.500,00 59.873.500,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.01.01.01.012. 0,00 0,00 59.873.500,00 59.873.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.01.01.013. 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1. 0,00 0,00 8.701.000,00 8.701.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.013.5.2.2. 0,00 0,00 1.289.899.000,00 1.289.899.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.01.01.015. 55,63 26.700.000,00 21.300.000,00 48.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.015.5.2.1. 32,37 49.200.000,00 102.800.000,00 152.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.015.5.2.2. 0,00 75.900.000,00 75.900.000,00 0,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.015.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.01.01.01.017. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2. 46,67 350.000.000,00 1.100.000.000,00 750.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.01.01.018. 46,67 350.000.000,00 1.100.000.000,00 750.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 VERIFIKASI, EVALUASI DAN MONITORING PENERIMA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 1.01.01.01.083. 100,00 30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.083.5.2.1. 100,00 216.700.000,00 0,00 216.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.083.5.2.2. 100,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.083.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 1.01.01.01.084. Halaman : 8 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.084.5.2.1. 0,00 0,00 282.000.000,00 282.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.084.5.2.2. 0,00 0,00 545.000.000,00 545.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR DAN TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.01.01.085. 0,00 0,00 531.000.000,00 531.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.085.5.2.1. 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.085.5.2.2. 2,78 191.838.600,00 6.706.500.000,00 6.898.338.600,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.01.02. 0,00 0,00 431.500.000,00 431.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.022. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1. 1,87 4.240.000,00 230.600.000,00 226.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2. 2,08 4.240.000,00 200.000.000,00 204.240.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.022.5.2.3. 0,00 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.01.01.02.024. 0,00 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.028. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.028.5.2.1. 0,00 0,00 198.500.000,00 198.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.028.5.2.2. 13,33 200.000.000,00 1.700.000.000,00 1.500.000.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.045. 0,00 0,00 24.650.000,00 24.650.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.045.5.2.1. 13,56 200.000.000,00 1.675.350.000,00 1.475.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.045.5.2.2. 100,00 2.844.838.600,00 0,00 2.844.838.600,00 REHABILITASI PRASARANA PERKANTORAN UPT. P3NFI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 1.01.01.02.093. 100,00 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.093.5.2.1. 100,00 32.308.600,00 0,00 32.308.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.093.5.2.2. 100,00 2.803.680.000,00 0,00 2.803.680.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.093.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PENGADAAN SARANA PERKANTORAN UPT. P3NFI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 1.01.01.02.095. 100,00 7.850.000,00 0,00 7.850.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.095.5.2.1. 100,00 14.150.000,00 0,00 14.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.095.5.2.2. 100,00 978.000.000,00 0,00 978.000.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.095.5.2.3. 100,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 SOSIALISASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN MELALUI MEDIA ONLINE 1.01.01.02.096. 100,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.096.5.2.1. 100,00 170.800.000,00 0,00 170.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.096.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 SOSIALISASI DAN PUBLIKASI SECARA VISUAL KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN MELALUI MEDIA TV ONLINE 1.01.01.02.097. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.097.5.2.1. 100,00 198.050.000,00 0,00 198.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.097.5.2.2. 100,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK TENTANG PENDIDIKAN 1.01.01.02.098. Halaman : 9 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.098.5.2.1. 100,00 67.550.000,00 0,00 67.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.098.5.2.2. 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 1.01.01.02.188. 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.188.5.2.1. 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.188.5.2.2. 0,00 2.990.400.000,00 2.990.400.000,00 0,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.188.5.2.3. 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 DED PROTOTYPE BALAI PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.01.02.189. 0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.189.5.2.1. 0,00 289.850.000,00 289.850.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.189.5.2.2. 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 DED PROTOTYPE GEDUNG RUANG SERBAGUNA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 1.01.01.02.190. 0,00 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.190.5.2.1. 0,00 244.650.000,00 244.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.190.5.2.2. 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 DED PROTOTYPE REHABILITASI UPT P3PNFI 1.01.01.02.191. 0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.191.5.2.1. 0,00 339.850.000,00 339.850.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.191.5.2.2. 49,47 314.500.000,00 321.300.000,00 635.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.01.03. 49,47 314.500.000,00 321.300.000,00 635.800.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.01.01.03.05. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.03.05.5.2.1. 49,86 314.500.000,00 316.300.000,00 630.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.03.05.5.2.2. 9,92 150.000.000,00 1.362.500.000,00 1.512.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.01.05. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.01.05.001. 100,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.001.5.2.1. 100,00 98.800.000,00 0,00 98.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 274.000.000,00 274.000.000,00 IN HOUSE TRAINING DIKLAT PERENCANAAN DAN KEUANGAN 1.01.01.05.007. 6,75 2.600.000,00 35.900.000,00 38.500.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.007.5.2.1. 1,10 2.600.000,00 238.100.000,00 235.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.007.5.2.2. 0,00 0,00 438.500.000,00 438.500.000,00 OPTIMALISASI SDM KANTOR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 1.01.01.05.008. 66,67 16.000.000,00 40.000.000,00 24.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.008.5.2.1. 3,86 16.000.000,00 398.500.000,00 414.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.008.5.2.2. 60,00 150.000.000,00 400.000.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROSEDUR SOP 1.01.01.05.009. 74,70 52.700.000,00 123.250.000,00 70.550.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.009.5.2.1. 54,22 97.300.000,00 276.750.000,00 179.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.009.5.2.2. 100,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 PELATIHAN KEARSIPAN DAN KEHUMASAN APARATUR DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.05.100. 100,00 62.475.000,00 0,00 62.475.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.100.5.2.1. 100,00 387.525.000,00 0,00 387.525.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.100.5.2.2. Halaman : 10 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENGAWAS PENDIDIKAN 1.01.01.05.163. 0,00 29.950.000,00 29.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.163.5.2.1. 0,00 220.050.000,00 220.050.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.163.5.2.2. 0,00 0,00 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.01.06. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.01.01.06.01. 0,00

0,00 41.500.000,00 41.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 108.500.000,00 108.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.01.01.06.02. 0,00

0,00 59.000.000,00 59.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.01.01.06.04. 0,00

0,00 73.250.000,00 73.250.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 26.750.000,00 26.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

1.01.01.06.05. 0,00

0,00 65.600.000,00 65.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.05.5.2.1. 0,00

0,00 334.400.000,00 334.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.06.05.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.01.01.06.06. 0,00

0,00 41.500.000,00 41.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.06.5.2.1. 0,00

0,00 108.500.000,00 108.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.06.06.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN ANALISA JABATAN

1.01.01.06.07. 6.993,33

52.450.000,00 53.200.000,00 750.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.07.5.2.1. 35,14

52.450.000,00 96.800.000,00 149.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.06.07.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN ASET

1.01.01.06.47. 0,00

0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.47.5.2.1. 0,00

0,00 86.500.000,00 86.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.06.47.5.2.2. 12,23

7.610.493.500,00 69.861.665.250,00 62.251.171.750,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

1.01.01.16. 0,00

0,00 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 PENELUSURAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.16.081. 0,00 0,00 566.970.000,00 566.970.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1. 0,00 0,00 7.933.030.000,00 7.933.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2. 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 IMPLEMENTASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SERTA PELAPORAN BOS SD, SMP SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.16.082. 0,00 0,00 530.600.000,00 530.600.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.082.5.2.1. 0,00 0,00 2.469.400.000,00 2.469.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2. 0,00 0,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 PEMBINAAN OSN SMP SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.16.083. Halaman : 11 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 121.280.000,00 121.280.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.083.5.2.1. 0,00 0,00 1.628.720.000,00 1.628.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.083.5.2.2. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 WORKSHOP PENULISAN KARYA ILMIAH REMAJA BAGI SISWA SMP SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.16.084. 100,00 60.900.000,00 0,00 60.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1. 100,00 539.100.000,00 0,00 539.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2. 0,00 0,00 6.166.000.000,00 6.166.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PK DAN PLK PROVINSI RIAU 1.01.01.16.085. 0,00 0,00 33.350.000,00 33.350.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1. 2,86 43.000.000,00 1.547.070.000,00 1.504.070.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2. 0,93 43.000.000,00 4.585.580.000,00 4.628.580.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.085.5.2.3. 100,00 12.125.506.500,00 0,00 12.125.506.500,00 PENDIDIKAN BERSUBSIDI SDMI, SMPMTS BANTUAN SISWA MISKIN PENUNJANG DANA BOS 1.01.01.16.086. 100,00 11.711.670.000,00 0,00 11.711.670.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1. 100,00 413.836.500,00 0,00 413.836.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2. 0,00 0,00 4.945.790.000,00 4.945.790.000,00 PENDIDIKAN ANAK MARGINAL SD DAN SMP DI PROVINSI RIAU 1.01.01.16.087. 4,37 156.950.000,00 3.430.890.000,00 3.587.840.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.087.5.2.1. 11,56 156.950.000,00 1.514.900.000,00 1.357.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH UKS TINGKAT SEKOLAH DASAR 1.01.01.16.088. 119,69 48.510.000,00 89.040.000,00 40.530.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1. 5,06 48.510.000,00 910.960.000,00 959.470.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENDATAAN SISWA MISKIN SDMI SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.089. 100,00 140.180.000,00 0,00 140.180.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1. 100,00 359.820.000,00 0,00 359.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PENGGANDAAN BUKU PEGANGAN GURU KURIKULUM 2013 JENJANG SEKOLAH DASAR 1.01.01.16.090. 100,00 10.150.000,00 0,00 10.150.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1. 100,00 989.850.000,00 0,00 989.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN BUKU INSTRUMEN TEKNIS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI SEKOLAH DASAR 1.01.01.16.091. 100,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.091.5.2.1. 100,00 195.700.000,00 0,00 195.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.091.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN BUKU INSTRUMEN SUPERVISI AKADEMIK SD 1.01.01.16.092. 100,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.092.5.2.1. 100,00 195.700.000,00 0,00 195.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.092.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN BUKU INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL SD 1.01.01.16.093. 100,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.093.5.2.1. 100,00 195.700.000,00 0,00 195.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.093.5.2.2. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 WORKSHOP PENGEMBANGAN BIMBINGAN KONSELING TINGKAT SMP SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.094. 100,00 57.040.000,00 0,00 57.040.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.094.5.2.1. Halaman : 12 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 542.960.000,00 0,00 542.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.094.5.2.2. 100,00 3.800.000.000,00 0,00 3.800.000.000,00 UNIT SEKOLAH BARU USB SMP ANNUR PEKANBARU 1.01.01.16.095. 100,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1. 100,00 3.777.250.000,00 0,00 3.777.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2. 0,00 0,00 1.883.875.250,00 1.883.875.250,00 FASILITASI PENINGKATAN GEDUNG PUSAT LAYANAN AUTIS PROVINSI RIAU 1.01.01.16.096. 0,00 0,00 488.750.000,00 488.750.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1. 9,18 103.518.000,00 1.023.607.250,00 1.127.125.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2. 38,63 103.518.000,00 371.518.000,00 268.000.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.096.5.2.3. 100,00 2.250.000.000,00 0,00 2.250.000.000,00 PENGGANDAAN BUKU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU DIKDAS 1.01.01.16.097. 100,00 2.250.000.000,00 0,00 2.250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PENGADAAN BUKU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR 1.01.01.16.098. 100,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1. 100,00 294.750.000,00 0,00 294.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGADAAN MEUBELER UNTUK SMPMTS SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.16.099. 0,00 0,00 10.850.000,00 10.850.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.099.5.2.1. 0,00 0,00 289.150.000,00 289.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 3 LOKAL TINGKAT SD IT AZ ZIZIYAH YAYASAN ZAKARIAH 1.01.01.16.101. 0,00 0,00 10.550.000,00 10.550.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1. 0,00 0,00 1.489.450.000,00 1.489.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGADAAN MEUBELER UNTUK SDMI SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.16.103. 0,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.103.5.2.1. 0,00 0,00 394.750.000,00 394.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.103.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN RKB UNTUK SDMI 1.01.01.16.104. 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.104.5.2.1. 0,00 0,00 986.800.000,00 986.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.104.5.2.2. 0,00 0,00 4.300.000.000,00 4.300.000.000,00 PEMBANGUNAN RKB UNTUK SMPMTS 1.01.01.16.105. 32,97 7.500.000,00 15.250.000,00 22.750.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.105.5.2.1. 0,18 7.500.000,00 4.284.750.000,00 4.277.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.105.5.2.2. 0,00 0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER UNTUK SDMI 1.01.01.16.106. 0,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.106.5.2.1. 0,00 0,00 474.750.000,00 474.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.106.5.2.2. 0,00 0,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER UNTUK SMPMTS 1.01.01.16.107. 0,00 0,00 16.550.000,00 16.550.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.107.5.2.1. 0,00 0,00 1.833.450.000,00 1.833.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.107.5.2.2. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PENGADAAN INFOKUS DAN LAPTOP UNTUK SMPMTS 1.01.01.16.108. Halaman : 13 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 12.050.000,00 12.050.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.108.5.2.1. 0,00 0,00 737.950.000,00 737.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.108.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBANGUNAN LABORATORIUM SMP MUHAMMADIYAH 02 1.01.01.16.111. 0,00 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.111.5.2.1. 0,00 0,00 137.100.000,00 137.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.111.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN MTS AL - HIDAYAH DESA TELUK TUASAN 1.01.01.16.113. 0,00 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.113.5.2.1. 0,00 0,00 187.100.000,00 187.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.113.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PEMBANGUNAN KANTOR SMP RIAU AL - MUNAWWARAH 1.01.01.16.115. 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.115.5.2.1. 0,00 0,00 486.000.000,00 486.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.115.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBANGUNAN LAPANGAN MTS YPI KUALA ENOK 1.01.01.16.116. 0,00 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.116.5.2.1. 0,00 0,00 137.100.000,00 137.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.116.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PEMBANGUNAN MUSHALLA RIAU AL - MUNAWWARAH 1.01.01.16.117. 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.117.5.2.1. 0,00 0,00 336.000.000,00 336.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.117.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGADAAN BUKU KAMUS MELAYU DAN SELAYANG PANDANG PANTUN DAN BIDAN MELAYU UNTUK SMP SE- PROVINSI RIAU 1.01.01.16.119. 0,00 0,00 10.850.000,00 10.850.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.119.5.2.1. 0,00 0,00 389.150.000,00 389.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.119.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PEMBANGUNAN RKB NURUL JADID PEKANBARU 1.01.01.16.120. 0,00 0,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.120.5.2.1. 0,00 0,00 593.950.000,00 593.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.120.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PENGADAAN BUKU PANDUAN GURU, BAHAN AJAR METODE DAN BUKU IQRA TIPIBA SD 1.01.01.16.121. 100,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.121.5.2.1. 100,00 294.750.000,00 0,00 294.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.121.5.2.2. 0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN SD DI DESA RUMBAI PESISIR KEC. RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU 1.01.01.16.122. 0,00 20.550.000,00 20.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.122.5.2.1. 0,00 241.550.000,00 241.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.122.5.2.2. 0,00 2.137.900.000,00 2.137.900.000,00 0,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.122.5.2.3. 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN SD DESA RUMBAI PESISIR KEC. RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU 1.01.01.16.123. 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.123.5.2.3. 0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN SD DI DESA NELAYAN PULAU PENDAMARAN KEC. BANGKO KAB. ROKAN HILIR 1.01.01.16.124. 0,00 32.550.000,00 32.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.124.5.2.1. Halaman : 14 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 227.150.000,00 227.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.124.5.2.2. 0,00 2.140.300.000,00 2.140.300.000,00 0,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.124.5.2.3. 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN SD DESA NELAYAN PULAU PENDAMARAN KEC. BANGKO KAB. ROKAN HILIR 1.01.01.16.125. 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.125.5.2.3. 0,00 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 PENGADAAN ALAT MICRO TEACHING SEKOLAH DASAR SD 1.01.01.16.126. 0,00 17.950.000,00 17.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.126.5.2.1. 0,00 2.082.050.000,00 2.082.050.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.126.5.2.2. 0,00 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 DED PROTOTYPE REVITALISASI SEKOLAH DASAR 1.01.01.16.127. 0,00 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.127.5.2.1. 0,00 520.050.000,00 520.050.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.127.5.2.2. 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 DED PROTOTYPE UNIT SEKOLAH BARU SD 1.01.01.16.128. 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.128.5.2.1. 0,00 435.900.000,00 435.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.128.5.2.2. 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 DED PROTOTYPE RUMAH DINAS GURU MARGINAL TYPE 45 1.01.01.16.129. 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.129.5.2.2. 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 DED PROTOTYPE ASRAMA SLB TYPE 70 1.01.01.16.130. 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.130.5.2.2. 0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN SMP ISLAM TERPADU AL-HAFIT YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN AL MANAR HAFIT PEKANBARU 1.01.01.16.131. 0,00 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.131.5.2.1. 0,00 2.377.250.000,00 2.377.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.131.5.2.2. 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 PENGAWASAN SMP TERPADU AL HAFIT 1.01.01.16.132. 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.132.5.2.1. 0,00 69.900.000,00 69.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.132.5.2.2. 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 PENGADAAN ALAT MICRO TEACHING SMP 1.01.01.16.133. 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.133.5.2.1. 0,00 2.489.400.000,00 2.489.400.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.133.5.2.2. 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 DED PROTOTYPE REVITALISASI SMP 1.01.01.16.134. 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.134.5.2.1. 0,00 683.900.000,00 683.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.134.5.2.2. 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 DED PROTOTYPE UNIT SEKOLAH BARU SMP 1.01.01.16.135. 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.135.5.2.1. 0,00 403.900.000,00 403.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.135.5.2.2. 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 DED PROTOTYPE ASRAMA SMP 1.01.01.16.136. Halaman : 15 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.136.5.2.1. 0,00 58.900.000,00 58.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.136.5.2.2. 0,00 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 PEMASANGAN WATER PROOFING GEDUNG AUTIS PROVINSI RIAU 1.01.01.16.137. 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.137.5.2.1. 0,00 3.126.000,00 3.126.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.137.5.2.2. 0,00 305.974.000,00 305.974.000,00 0,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.137.5.2.3. 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KURIKULUM SD 1.01.01.16.138. 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.138.5.2.1. 0,00 397.400.000,00 397.400.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.138.5.2.2. 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KURIKULUM SMP 1.01.01.16.139. 0,00 30.720.000,00 30.720.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.139.5.2.1. 0,00 369.280.000,00 369.280.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.139.5.2.2. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 CERDAS CERMAT SMP 1.01.01.16.140. 0,00 125.080.000,00 125.080.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.140.5.2.1. 0,00 1.374.920.000,00 1.374.920.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.140.5.2.2. 0,00 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 0,00 PENGADAAN BUKU PANDUAN BACA TULIS AL QURAN KELAS 1 S.D 6 1.01.01.16.141. 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.141.5.2.1. 0,00 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.141.5.2.2. 0,00 986.200.000,00 986.200.000,00 0,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.141.5.2.3. 0,00 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 PENGADAAN BUKU PANDUAN BACA TULIS AL QURAN KELAS 7 S.D 9 1.01.01.16.142. 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.142.5.2.1. 0,00 530.550.000,00 530.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.142.5.2.2. 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 DED RUANG KELAS BARU SMP 1.01.01.16.143. 0,00 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.143.5.2.1. 0,00 104.900.000,00 104.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.143.5.2.2. 0,00 833.000.000,00 833.000.000,00 0,00 DED LABOR IPA SMP 1.01.01.16.144. 0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.144.5.2.1. 0,00 817.700.000,00 817.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.144.5.2.2. 0,00 833.000.000,00 833.000.000,00 0,00 DED LABOR BAHASA SMP 1.01.01.16.145. 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.145.5.2.1. 0,00 814.600.000,00 814.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.145.5.2.2. 0,00 833.000.000,00 833.000.000,00 0,00 DED LABOR KOMPUTER 1.01.01.16.146. 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.146.5.2.1. 0,00 812.600.000,00 812.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.146.5.2.2. 0,00 686.000.000,00 686.000.000,00 0,00 DED PUSTAKA SMP 1.01.01.16.147. Halaman : 16 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.147.5.2.1. 0,00 670.700.000,00 670.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.147.5.2.2. 0,00 880.000.000,00 880.000.000,00 0,00 PENGEMBANGAN ASESOR PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA SMP 1.01.01.16.148. 0,00 89.100.000,00 89.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.148.5.2.1. 0,00 790.900.000,00 790.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.148.5.2.2. 0,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA SMP 1.01.01.16.149. 0,00 183.200.000,00 183.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.149.5.2.1. 0,00 1.566.800.000,00 1.566.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.149.5.2.2. 0,00 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN 8 LOKAL SMP AL MANAR DI KELURAHAN TANGKERANG BARAT, KECAMATAN MARPOYAN DAMAI, PEKANBARU 2 LANTAI 1.01.01.16.150. 0,00 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.150.5.2.1. 0,00 2.277.250.000,00 2.277.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.150.5.2.2. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 PENGADAAN SEPEDA UNTUK SISWA MISKIN TINGKAT SD DI KOTA PEKANBARU 1.01.01.16.152. 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.152.5.2.1. 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.152.5.2.2. 0,00 1.467.000.000,00 1.467.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.152.5.2.3. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 PENGADAAN SEPEDA UNTUK SISWA MISKIN TINGKAT SMP DI KOTA PEKANBARU 1.01.01.16.153. 0,00 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.153.5.2.1. 0,00 1.494.250.000,00 1.494.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.153.5.2.2. 29,21 28.134.967.200,00 124.462.000.000,00 96.327.032.800,00 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAHPEMERATAAN AKSES RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

1.01.01.23. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SMK

1.01.01.23.01. 100,00

45.200.000,00 0,00 45.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.01.5.2.1. 100,00

454.800.000,00 0,00 454.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.01.5.2.2. 0,00

0,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 OPTIMALISASI KEGIATAN PEMBELAJARAN SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU

1.01.01.23.02. 7,49

29.000.000,00 416.300.000,00 387.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.02.5.2.1. 0,50

24.400.000,00 4.918.350.000,00 4.893.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.02.5.2.2. 4,38

53.400.000,00 1.165.350.000,00 1.218.750.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.23.02.5.2.3. 0,00

0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 OPTIMALISASI KEGIATAN PEMBELAJARAN SMA PLUS PROVINSI RIAU

1.01.01.23.03. 0,34

2.100.000,00 620.680.000,00 622.780.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.03.5.2.1. 0,04

2.100.000,00 5.177.870.000,00 5.175.770.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.03.5.2.2. 0,00

0,00 201.450.000,00 201.450.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.23.03.5.2.3. 0,00

0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 OPTIMALISASI KEGIATAN PEMBELAJARAN OPERASIONAL SMK PERTANIAN TERPADU PROVINSI RIAU 1.01.01.23.04. 0,00 0,00 1.188.200.000,00 1.188.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.04.5.2.1. 0,00 0,00 5.897.240.000,00 5.897.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.04.5.2.2. Halaman : 17 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 914.560.000,00 914.560.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.23.04.5.2.3. 0,00 0,00 565.000.000,00 565.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN KOMPETENSI SMK 1.01.01.23.05. 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.05.5.2.1. 0,00 0,00 358.100.000,00 358.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.05.5.2.2. 0,00 0,00 197.000.000,00 197.000.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.23.05.5.2.3. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 PENDALAMAN DAN PENGEMBANGAN MATERI MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL SMASMKMA 1.01.01.23.06. 100,00 144.100.000,00 0,00 144.100.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.06.5.2.1. 100,00 1.355.900.000,00 0,00 1.355.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.06.5.2.2. 100,00 2.987.000.000,00 0,00 2.987.000.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS SMA 1.01.01.23.07. 100,00 19.050.000,00 0,00 19.050.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.07.5.2.1. 100,00 2.967.950.000,00 0,00 2.967.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.07.5.2.2. 100,00 4.045.800.000,00 0,00 4.045.800.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN SEKOLAH SMA SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.23.08. 100,00 543.550.000,00 0,00 543.550.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.08.5.2.1. 100,00 3.502.250.000,00 0,00 3.502.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.08.5.2.2. 0,00 0,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 FASILITASI PEMBINAAN KESISWAAN DAN OLIMPIADE SAINS TEKNOLOGI OSTN JENJANG SMA SE-PROVINSI RIAU

1.01.01.23.09. 0,00

0,00 137.160.000,00 137.160.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.09.5.2.1. 0,00

0,00 1.662.840.000,00 1.662.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.09.5.2.2. 0,00

0,00 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SMA OLAHRAGA DAN SMA PLUS PROVINSI RIAU

1.01.01.23.10. 0,00

0,00 32.700.000,00 32.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.10.5.2.1. 0,00

0,00 23.222.000,00 23.222.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.10.5.2.2. 0,00

0,00 13.944.078.000,00 13.944.078.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.23.10.5.2.3. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 AUDIT PEMBANGUNAN RKBAULA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

1.01.01.23.12. 100,00

31.900.000,00 0,00 31.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.12.5.2.1. 100,00

468.100.000,00 0,00 468.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.12.5.2.2. 100,00

2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 BOP PENGELOLA PAKET C DAN PKBM

1.01.01.23.13. 100,00

26.690.000,00 0,00 26.690.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.13.5.2.1. 100,00

2.473.310.000,00 0,00 2.473.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.13.5.2.2. 0,00

0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENGADAAN ALAT PRAKTEK LOMBA KOMPETENSI SISWA LKS DAN OLIMPIADE SAINS TEKNOLOGI NASIONAL OSTN 1.01.01.23.14. 0,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.14.5.2.1. 0,00 0,00 48.100.000,00 48.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.14.5.2.2. 0,00 0,00 933.500.000,00 933.500.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.23.14.5.2.3. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PEMBUATAN PAGAR SEKOLAH SMK PERTANIAN PROVINSI RIAU 1.01.01.23.15. 0,00 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.15.5.2.1. Halaman : 18 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 24.200.000,00 24.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.15.5.2.2. 0,00 0,00 2.462.900.000,00 2.462.900.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.23.15.5.2.3. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 REHABILITASI PRASARANA SMK PERTANIAN TERPADU PROVINSI RIAU 1.01.01.23.16. 0,00 0,00 10.900.000,00 10.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.16.5.2.1. 0,00 0,00 18.706.400,00 18.706.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.16.5.2.2. 0,00 0,00 1.970.393.600,00 1.970.393.600,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.23.16.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENDIDIKAN DASAR KEPEMIMPINAN SISWA SMA 1.01.01.23.17. 100,00 71.300.000,00 0,00 71.300.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.17.5.2.1. 100,00 428.700.000,00 0,00 428.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.17.5.2.2. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBINAAN DAN KOORDINASI BOS SMA DAN SMK 1.01.01.23.18. 100,00 250.750.000,00 0,00 250.750.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.18.5.2.1. 100,00 1.749.250.000,00 0,00 1.749.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.18.5.2.2. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 PENYUSUNAN PENJARINGAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI RIAU

1.01.01.23.20. 100,00

201.890.000,00 0,00 201.890.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.20.5.2.1. 100,00

1.298.110.000,00 0,00 1.298.110.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.20.5.2.2. 0,00

0,00 7.720.000.000,00 7.720.000.000,00 PENGADAAN DIGITAL LIBRARY

1.01.01.23.22. 0,00

0,00 19.400.000,00 19.400.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.22.5.2.1. 0,00

0,00 7.700.600.000,00 7.700.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.22.5.2.2. 100,00

5.700.000.000,00 0,00 5.700.000.000,00 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU USB SMA ANNUR PEKANBARU

1.01.01.23.23. 100,00

31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.23.5.2.1. 100,00

5.668.800.000,00 0,00 5.668.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.23.5.2.2. 0,00

0,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 PENGADAAN ALAT PRAKTEK OLIMPIADE SAINS SMA

1.01.01.23.25. 0,00

0,00 24.300.000,00 24.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.25.5.2.1. 0,00

0,00 1.675.700.000,00 1.675.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.25.5.2.2. 0,00

0,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 PELAKSANAAN LOMBA KREATIFITAS SISWA SMK TINGKAT PROVINSI DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TINGKAT NASIONAL 1.01.01.23.27. 0,00 0,00 238.110.000,00 238.110.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.27.5.2.1. 0,00 0,00 2.361.890.000,00 2.361.890.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.27.5.2.2. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 FASILITASI PEMBINAAN KESISWAAN DAN OSTN JENJANG SMK SE PROVINSI 1.01.01.23.28. 0,00 0,00 193.150.000,00 193.150.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.28.5.2.1. 0,00 0,00 1.806.850.000,00 1.806.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.28.5.2.2. 100,00 1.002.068.600,00 0,00 1.002.068.600,00 PENGGANDAAN BUKU PEGANGAN GURU KURIKULUM 2013 UNTUK JEJANG SMA DAN SMK 1.01.01.23.29. 100,00 1.002.068.600,00 0,00 1.002.068.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.29.5.2.2. 0,00 0,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU RKB YAYASAN MASMUR PEKANBARU 1.01.01.23.30. Halaman : 19 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 13.225.000,00 13.225.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.30.5.2.1. 0,73 13.225.000,00 1.786.775.000,00 1.800.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.30.5.2.2. 0,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN MULTIMEDIA SMKN TERPADU PROVINSI RIAU 1.01.01.23.31. 0,00 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.31.5.2.1. 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.31.5.2.2. 0,00 0,00 194.850.000,00 194.850.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.23.31.5.2.3. 0,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 PENGADAAN ALAT LABORATORIUM BIOLOGI SMKN PERTANIAN TERPADU PROVINSI RIAU 1.01.01.23.32. 0,00 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.32.5.2.1. 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.32.5.2.2. 0,00 0,00 194.850.000,00 194.850.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.23.32.5.2.3. 0,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN THP SMKN PERTANIAN TERPADU PROVINSI RIAU 1.01.01.23.33. 0,00 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.33.5.2.1. 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.33.5.2.2. 0,00 0,00 194.850.000,00 194.850.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.23.33.5.2.3. 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 PENGADAAN ALAT MUSIK TRADISIONAL DAN MODERN SMAN PLUS PROVINSI RIAU 1.01.01.23.34. 0,00 0,00 17.700.000,00 17.700.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.34.5.2.1. 94,51 181.740.000,00 10.560.000,00 192.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.34.5.2.2. 0,00 181.740.000,00 181.740.000,00 0,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.23.34.5.2.3. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMBANGUNAN LABOR IPA MA MUHAMMADIYAH PEKANBARU 1.01.01.23.35. 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.35.5.2.1. 0,00 0,00 380.800.000,00 380.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.35.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENGADAAN BUKU PENUNJANG PENDIDIKAN BERKARAKTER IMTAQ DAN IPTEK UNTUK PUSTAKA SMAMA SE PROVINSI RIAU

1.01.01.23.38. 0,00

0,00 23.350.000,00 23.350.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.38.5.2.1. 0,00

0,00 976.650.000,00 976.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.38.5.2.2. 0,00

0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN IPA BERBASIS WIFI SENSORIK UNTUK SMU KAB. BENGKALIS

1.01.01.23.39. 0,00

0,00 17.700.000,00 17.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.39.5.2.1. 0,00

0,00 1.232.300.000,00 1.232.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.39.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBANGUNAN LABORATORIUM MA HASANAH

1.01.01.23.40. 0,00

0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.40.5.2.1. 0,00

0,00 130.800.000,00 130.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.40.5.2.2. 0,00

0,00 2.450.000.000,00 2.450.000.000,00 INTEGRATION CENTRAL SYSTEM SMASMK DAN SMPMTS

1.01.01.23.45. 0,00

0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.45.5.2.1. 0,00

0,00 2.433.200.000,00 2.433.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.45.5.2.2. Halaman : 20 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 PENGADAAN LABORATORIUM BAHASA MULTI STUDY BERBASIS SMS CENTER UNTUK SMASMK BENGKALIS, MERANTI DUMAI

1.01.01.23.46. 0,00

0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.46.5.2.1. 0,00

0,00 3.983.200.000,00 3.983.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.46.5.2.2. 0,00

0,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG RUANG KELAS BARU BERTINGKAT 2 SMA BABUSSALAM YAYASAN SYEKH ABDUL WAHAB ROKAN - PEKANBARU 1.01.01.23.47. 0,00 0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.47.5.2.1. 0,00 0,00 1.769.400.000,00 1.769.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.47.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PEMBANGUNAN RKB DAN WC MA YAYASAN ISLAM AR- RAUDHAH INDRAGIRI 1.01.01.23.48. 0,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.48.5.2.1. 0,00 0,00 583.800.000,00 583.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.48.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN PRAKTEK UNTUK SMK BINA PROFESI PEKANBARU 1.01.01.23.49. 0,00 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.49.5.2.1. 0,00 0,00 242.350.000,00 242.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.49.5.2.2. 188,95 4.982.835.800,00 7.620.000.000,00 2.637.164.200,00 PENGADAAN PERALATAN PRATIKUM SMK OTOMOTIF - AUTOTRONICS 1.01.01.23.51. 0,00 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.51.5.2.1. 190,08 4.982.835.800,00 7.604.250.000,00 2.621.414.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.51.5.2.2. 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 TERSEDIANYA ALAT MICRO TEACHING UNTUK SMA 1.01.01.23.54. 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.54.5.2.1. 0,00 2.491.150.000,00 2.491.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.54.5.2.2. 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 DED PROTOTYPE BOARDING SCHOOL 1.01.01.23.55. 0,00 12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.55.5.2.1. 0,00 1.087.150.000,00 1.087.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.55.5.2.2. 0,00 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 0,00 PENGADAAN MEUBILER SMA PLUS PROVINSI RIAU 1.01.01.23.56. 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.56.5.2.1. 0,00 32.411.000,00 32.411.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.56.5.2.2. 0,00 3.208.739.000,00 3.208.739.000,00 0,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.23.56.5.2.3. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 PENGADAAN MEUBILER PESANTREN TEKNOLOGI PROVINSI RIAU 1.01.01.23.57. 0,00 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.57.5.2.1. 0,00 1.489.550.000,00 1.489.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.57.5.2.2. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 RUANG KELAS BARU SMK TEKNOLOGI PROVINSI RIAU 1.01.01.23.58. 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.58.5.2.1. 0,00 1.487.100.000,00 1.487.100.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.58.5.2.2. 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 DED PROTOTYPE HOTEL TRAINING SMK 2 TALUK KUANTAN 1.01.01.23.59. 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.59.5.2.1. Halaman : 21 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 142.950.000,00 142.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.59.5.2.2. 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 DED PROTOTYPE UNIT SEKOLAH BARU SMK 1.01.01.23.60. 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.60.5.2.1. 0,00 342.950.000,00 342.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.60.5.2.2. 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 DED PROTOTYPE UNIT SEKOLAH BARU SMA 1.01.01.23.61. 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.61.5.2.1. 0,00 341.800.000,00 341.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.61.5.2.2. 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 DED PROTOTYPE SEKOLAH TERPADU 1.01.01.23.62. 0,00 12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.62.5.2.1. 0,00 1.087.150.000,00 1.087.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.62.5.2.2. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA WORKSHOP OTOMOTIF 1.01.01.23.63. 0,00 12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.63.5.2.1. 0,00 1.987.150.000,00 1.987.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.63.5.2.2. 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA WORKSHOP LISTRIK 1.01.01.23.64. 0,00 12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.64.5.2.1. 0,00 2.987.150.000,00 2.987.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.64.5.2.2. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KIMIA INDUSTRI 1.01.01.23.65. 0,00 12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.65.5.2.1. 0,00 1.987.150.000,00 1.987.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.65.5.2.2. 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA METATRONIKA 1.01.01.23.66. 0,00 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.66.5.2.1. 0,00 2.489.550.000,00 2.489.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.66.5.2.2. 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA MULTIMEDIA 1.01.01.23.67. 0,00 12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.67.5.2.1. 0,00 2.487.150.000,00 2.487.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.67.5.2.2. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LABOR JASA PARIWISATA TRAVELING 1.01.01.23.68. 0,00 12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.68.5.2.1. 0,00 1.987.150.000,00 1.987.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.68.5.2.2. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA MARKETING 1.01.01.23.69. 0,00 12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.69.5.2.1. 0,00 1.987.150.000,00 1.987.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.69.5.2.2. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SENI RUPA 1.01.01.23.70. 0,00 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.70.5.2.1. 0,00 1.989.150.000,00 1.989.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.70.5.2.2. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KERAJINAN 1.01.01.23.71. Halaman : 22 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.71.5.2.1. 0,00 1.987.100.000,00 1.987.100.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.71.5.2.2. 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 PERENCANAAN REVITALISASI SMAN 2 PEKANBARU PROTOTYPE 1.01.01.23.72. 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.72.5.2.1. 0,00 291.800.000,00 291.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.72.5.2.2. 0,00 366.000.000,00 366.000.000,00 0,00 PERENCANAAN REVITALISASI SMKN 2 PEKANBARU 1.01.01.23.73. 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.73.5.2.1. 0,00 358.950.000,00 358.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.73.5.2.2. 0,00 366.000.000,00 366.000.000,00 0,00 PERENCANAAN REVITALISASI SMKN 3 PEKANBARU 1.01.01.23.74. 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.74.5.2.1. 0,00 358.950.000,00 358.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.74.5.2.2. 0,00 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 PERENCANAAN REVITALISASI SMKN 4 PEKANBARU 1.01.01.23.75. 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.75.5.2.1. 0,00 297.950.000,00 297.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.75.5.2.2. 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA 1.01.01.23.76. 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.76.5.2.1. 0,00 2.991.150.000,00 2.991.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.76.5.2.2. 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KIMIA 1.01.01.23.77. 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.77.5.2.1. 0,00 3.491.150.000,00 3.491.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.77.5.2.2. 0,00 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN 1 UNIT GEDUNG SMA NEGERI 8 LOKAL, 2 LANTAI DI OKURA, KECAMATAN RUMBAI PESISIR, PEKANBARU

1.01.01.23.78. 0,00

12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.78.5.2.1. 0,00

2.287.150.000,00 2.287.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.78.5.2.2. 0,00

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KURIKULUM SMA DAN SMK

1.01.01.23.79. 0,00

11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.79.5.2.1. 0,00

438.500.000,00 438.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.79.5.2.2. 0,00

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 CERDAS CERMAT SMA DAN SMK

1.01.01.23.80. 0,00

125.080.000,00 125.080.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.80.5.2.1. 0,00

1.374.920.000,00 1.374.920.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.80.5.2.2. 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PENGADAAN SEPEDA UNTUK SISWA MISKIN TINGKAT SMA DI KOTA PEKANBARU

1.01.01.23.81. 0,00

8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.81.5.2.1. 0,00

991.150.000,00 991.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.23.81.5.2.2. 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PENGADAAN SEPEDA UNTUK SISWA MISKIN TINGKAT SMK DI KOTA PEKANBARU

1.01.01.23.82. 0,00

12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.23.82.5.2.1. Halaman : 23 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 987.150.000,00 987.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.23.82.5.2.2. 66,00 49.092.418.350,00 25.291.222.400,00 74.383.640.750,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 1.01.01.24. 100,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 CAPACITY BUILDING GURU SDMI 1.01.01.24.01. 100,00 242.900.000,00 0,00 242.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.01.5.2.1. 100,00 2.257.100.000,00 0,00 2.257.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.01.5.2.2. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBINAAN KARIER TENAGA PENDIDIK SDMI SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.24.02. 100,00 207.400.000,00 0,00 207.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.02.5.2.1. 100,00 1.792.600.000,00 0,00 1.792.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.02.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 SEKRETARIAT TIM PENETAPAN ANGKA KREDIT PAK GURU TINGKAT PROVINSI 1.01.01.24.03. 0,00 0,00 78.600.000,00 78.600.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.03.5.2.1. 0,00 0,00 171.400.000,00 171.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.03.5.2.2. 100,00 3.054.869.000,00 0,00 3.054.869.000,00 FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME TENAGA KEPENDIDIKAN PK DAN PLK

1.01.01.24.04. 100,00

312.550.000,00 0,00 312.550.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.04.5.2.1. 100,00

2.742.319.000,00 0,00 2.742.319.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.04.5.2.2. 100,00

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 WORKSHOP PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN MOTIVASI GURU DI DUNIA PENDIDIKAN

1.01.01.24.05. 100,00

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.05.5.2.2. 100,00

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 DIKLAT PENGELOLA LABOR SMP, SMA DAN SMK SE PROVINSI RIAU

1.01.01.24.06. 100,00

149.100.000,00 0,00 149.100.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.06.5.2.1. 100,00

1.350.900.000,00 0,00 1.350.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.06.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 DIKLAT UJI KOMPETENSI GURU PAUD FORMAL DAN NON FORMAL SE PROVINSI RIAU

1.01.01.24.07. 0,00

0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.07.5.2.1. 0,00

0,00 461.000.000,00 461.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.07.5.2.2. 0,00

0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK PAUD

1.01.01.24.08. 10,10

29.330.000,00 319.790.000,00 290.460.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.08.5.2.1. 1,08

29.330.000,00 2.680.210.000,00 2.709.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.08.5.2.2. 0,00

0,00 6.400.000.000,00 6.400.000.000,00 BEASISWA PENDIDIKAN S1 BAGI GURU PAUD SE PROVINSI RIAU LANJUTAN

1.01.01.24.09. 69,53

38.800.000,00 17.000.000,00 55.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.09.5.2.1. 0,61

38.800.000,00 6.383.000.000,00 6.344.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.09.5.2.2. 100,00

1.250.000.000,00 0,00 1.250.000.000,00 TOT PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA BAGI GURU SDMI, SMPMTS, SMAMASMK DI PROVINSI RIAU 1.01.01.24.10. 100,00 133.400.000,00 0,00 133.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.10.5.2.1. 100,00 1.116.600.000,00 0,00 1.116.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.10.5.2.2. 100,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 DIKLAT PENGUATAN PENGUASAAAN MATERI PEMBELAJARAN BERBASIS TIK BAGI GURU SD, SMP, SMASMK SE PROVINSI RIAU 1.01.01.24.11. Halaman : 24 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 123.115.000,00 0,00 123.115.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.11.5.2.1. 100,00 976.885.000,00 0,00 976.885.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.11.5.2.2. 0,00 0,00 540.180.000,00 540.180.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA PENDIDIK PAUD 1.01.01.24.12. 0,00 0,00 45.500.000,00 45.500.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.12.5.2.1. 0,00 0,00 494.680.000,00 494.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.12.5.2.2. 100,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 DIKLAT BAHASA INGGRIS BAGI GURU SAINS SMP, SMA DAN SMK SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.24.13. 100,00 95.100.000,00 0,00 95.100.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.13.5.2.1. 100,00 804.900.000,00 0,00 804.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.13.5.2.2. 0,00 0,00 12.250.000.000,00 12.250.000.000,00 PENDIDIKAN LANJUTAN UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIKAN DAN KEPENDIDIKAN

1.01.01.24.14. 12,35

3.000.000,00 21.300.000,00 24.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.14.5.2.1. 0,02

3.000.000,00 12.228.700.000,00 12.225.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.14.5.2.2. 100,00

750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 DIKLAT GURU TK SE PROVINSI RIAU

1.01.01.24.15. 100,00

78.900.000,00 0,00 78.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.15.5.2.1. 100,00

671.100.000,00 0,00 671.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.15.5.2.2. 100,00

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 DIKLAT GURU AGAMA ISLAM SD, SMP, SMA DAN SMK SE PROVINSI RIAU

1.01.01.24.16. 100,00

54.150.000,00 0,00 54.150.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.16.5.2.1. 100,00

545.850.000,00 0,00 545.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.16.5.2.2. 100,00

780.000.000,00 0,00 780.000.000,00 DIKLAT MASTER TEACHER BAGI GURU INTI MGMP SMP, SMA DAN SMK SE PROVINSI RIAU

1.01.01.24.17. 100,00

78.900.000,00 0,00 78.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.17.5.2.1. 100,00

701.100.000,00 0,00 701.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.17.5.2.2. 0,00

0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 DIKLAT TINGKAT DASAR TENAGA PENDIDIK PAUD

1.01.01.24.18. 34,29

11.900.000,00 46.600.000,00 34.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.18.5.2.1. 2,31

11.900.000,00 503.400.000,00 515.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.18.5.2.2. 100,00

1.600.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 DIKLAT MANAGEMENT PENDIDIKAN BAGI KEPALA SEKOLAH SD, SMP, SMA DAN SMK SE PROVINSI RIAU 1.01.01.24.19. 100,00 154.580.000,00 0,00 154.580.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.19.5.2.1. 100,00 1.445.420.000,00 0,00 1.445.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.19.5.2.2. 100,00 1.400.000.000,00 0,00 1.400.000.000,00 WORKSHOP DAN MONITORING GURU BANTU 1.01.01.24.20. 100,00 145.975.000,00 0,00 145.975.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.20.5.2.1. 100,00 1.254.025.000,00 0,00 1.254.025.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.20.5.2.2. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 WORKSHOP PENINGKATAN DAN UPGRADE KOMPETENSI GURU YANG SUDAH MENGIKUTI SERTIFKASI PENDIDIK

1.01.01.24.21. 100,00

155.350.000,00 0,00 155.350.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.21.5.2.1. 100,00

844.650.000,00 0,00 844.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.21.5.2.2. Halaman : 25 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU SEKOLAH DASAR 1.01.01.24.22. 100,00 93.100.000,00 0,00 93.100.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.22.5.2.1. 100,00 906.900.000,00 0,00 906.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.22.5.2.2. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TK 1.01.01.24.23. 100,00 212.040.000,00 0,00 212.040.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.23.5.2.1. 100,00 1.787.960.000,00 0,00 1.787.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.23.5.2.2. 100,00 747.549.350,00 0,00 747.549.350,00 PENINGKATAN PROFESIONALISME PENGAWAS PRASEKOLAH TK, SD DAN PK DAN KEPALA PRASEKOLAH TK, SD DAN PK

1.01.01.24.24. 100,00

86.140.000,00 0,00 86.140.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.24.5.2.1. 100,00

661.409.350,00 0,00 661.409.350,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.24.5.2.2. 100,00

5.740.000.000,00 0,00 5.740.000.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN KURIKULUM SMP PROVINSI RIAU

1.01.01.24.25. 100,00

451.790.000,00 0,00 451.790.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.25.5.2.1. 100,00

5.288.210.000,00 0,00 5.288.210.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.25.5.2.2. 100,00

2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 PENGGANDAAN BUKU PEGANGAN GURU SMP KURIKULUM 2013 DI PROVINSI RIAU

1.01.01.24.26. 100,00

16.550.000,00 0,00 16.550.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.26.5.2.1. 100,00

2.483.450.000,00 0,00 2.483.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.26.5.2.2. 100,00

1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN LABORATORIUM DAN PERPUSTAKAAN SMP SE PROVINSI RIAU

1.01.01.24.27. 100,00

115.200.000,00 0,00 115.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.27.5.2.1. 100,00

1.084.800.000,00 0,00 1.084.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.27.5.2.2. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENGADAAN BUKU PANDUAN AKREDITASI JENJANG SMP SE PROVINSI RIAU

1.01.01.24.28. 100,00

13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.28.5.2.1. 100,00

486.350.000,00 0,00 486.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.28.5.2.2. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN BUKU INSTRUMENT SUPERVISI AKADEMIK JENJANG SMP PROVINSI RIAU

1.01.01.24.29. 100,00

10.300.000,00 0,00 10.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.29.5.2.1. 100,00

189.700.000,00 0,00 189.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.29.5.2.2. 100,00

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 PENGADAAN BUKU PANDUAN TEKNIS ADMINISTRASI SEKOLAH JENJANG SMP SE PROVINSI RIAU

1.01.01.24.30. 100,00

12.050.000,00 0,00 12.050.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.30.5.2.1. 100,00

587.950.000,00 0,00 587.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.30.5.2.2. 100,00

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN SEKOLAH SMP SE PROVINSI RIAU

1.01.01.24.31. 100,00

122.560.000,00 0,00 122.560.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.31.5.2.1. 100,00

1.377.440.000,00 0,00 1.377.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.31.5.2.2. 100,00

2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 PENINGKATAN KOMPETENSI TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM SMP PROVINSI RIAU

1.01.01.24.32. 100,00

343.500.000,00 0,00 343.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.32.5.2.1. 100,00

2.156.500.000,00 0,00 2.156.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.32.5.2.2. 100,00

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 RAKOR KETUA YAYASAN KOMITE SMP SE PROVINSI RIAU 1.01.01.24.33. Halaman : 26 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 32.160.000,00 0,00 32.160.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.33.5.2.1. 100,00 317.840.000,00 0,00 317.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.33.5.2.2. 100,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN PROFESIONALISME KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH SMK SE- PROVINSI RIAU

1.01.01.24.34. 100,00

86.800.000,00 0,00 86.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.34.5.2.1. 100,00

763.200.000,00 0,00 763.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.34.5.2.2. 100,00

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 WORKSHOP PELATIHAN DAN PENDATAAN PROGRAM APLIKASI SEKOLAH PAS UNTUK JENJANG PENDIDIKAN SMA SE PROVINSI RIAU 1.01.01.24.35. 100,00 265.000.000,00 0,00 265.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.35.5.2.1. 100,00 1.735.000.000,00 0,00 1.735.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.35.5.2.2. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KINERJA GURU SMA SE PROVINSI RIAU

1.01.01.24.36. 100,00

228.800.000,00 0,00 228.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.36.5.2.1. 100,00

1.271.200.000,00 0,00 1.271.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.36.5.2.2. 100,00

850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 FASILITASI PENINGKATAN MANAJEMEN SEKOLAH BAGI KEPALA SEKOLAH SMK

1.01.01.24.37. 100,00

86.800.000,00 0,00 86.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.37.5.2.1. 100,00

763.200.000,00 0,00 763.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.37.5.2.2. 100,00

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 WORKSHOP WAKIL KEPALA SMA BIDANG KURIKULUM KESISWAAN

1.01.01.24.38. 100,00

225.700.000,00 0,00 225.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.24.38.5.2.1. 100,00

1.274.300.000,00 0,00 1.274.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.24.38.5.2.2. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENINGKATAN CAPACITY BUILDING PAUD GATHERING BAGI TENAGA PENDIDIKAN PAUD PROVINSI RIAU 1.01.01.24.39. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.39.5.2.2. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 WORKSHOP PENYUSUNAN KOMPETENSI PENDIDIK PAUD 1.01.01.24.40. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.40.5.2.2. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PENGAWAS SATUAN PENDIDIK 1.01.01.24.41. 100,00 41.700.000,00 0,00 41.700.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.41.5.2.1. 100,00 308.300.000,00 0,00 308.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.41.5.2.2. 0,00 0,00 1.801.042.400,00 1.801.042.400,00 PEMBERIAN APRESIASI BAGI PTK-PAUDNI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI RIAU 1.01.01.24.42. 0,00 0,00 73.470.000,00 73.470.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.42.5.2.1. 0,00 0,00 1.671.572.400,00 1.671.572.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.42.5.2.2. 0,00 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.24.42.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI PTK PAUDNI SE PROVINSI RIAU 1.01.01.24.43. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.43.5.2.2. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 RAPAT KOORDINASI KEPALA SEKOLAH SD, SMP, SMA DAN SMK SE PROVINSI RIAU 1.01.01.24.44. 100,00 71.620.000,00 0,00 71.620.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.44.5.2.1. Halaman : 27 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 928.380.000,00 0,00 928.380.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.44.5.2.2. 100,00 770.000.000,00 0,00 770.000.000,00 RAKOR KETUA YAYASAN SEKOLAH DASAR, TAMAN KANAK - KANAK DAN SLB SWASTA 1.01.01.24.45. 100,00 83.760.000,00 0,00 83.760.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.24.45.5.2.1. 100,00 686.240.000,00 0,00 686.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.24.45.5.2.2. 90,96 15.098.800.400,00 1.500.000.000,00 16.598.800.400,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU KURIKULUM 1.01.01.25. 100,00 754.342.400,00 0,00 754.342.400,00 FASILITASI PENGEMBANGAN KURIKULUM TK DAN SLB SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.25.01. 100,00 22.100.000,00 0,00 22.100.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.25.01.5.2.1. 100,00 732.242.400,00 0,00 732.242.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.25.01.5.2.2. 100,00 3.250.000.000,00 0,00 3.250.000.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN KURIKULUM SD SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.25.02. 100,00 250.950.000,00 0,00 250.950.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.25.02.5.2.1. 100,00 2.999.050.000,00 0,00 2.999.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.25.02.5.2.2. 100,00 3.870.000.000,00 0,00 3.870.000.000,00 FASILITASI PEMBINAAN KURIKULUM KESISWAAN SMA 1.01.01.25.03. 100,00 534.690.000,00 0,00 534.690.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.25.03.5.2.1. 100,00 3.335.310.000,00 0,00 3.335.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.25.03.5.2.2. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 TOT INSTRUKTUR KURIKULUM 2013 UNTUK GURU SD, SMP, SMASMK SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.25.04. 100,00 251.000.000,00 0,00 251.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.25.04.5.2.1. 100,00 2.749.000.000,00 0,00 2.749.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.25.04.5.2.2. 100,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 REVIEW KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU 1.01.01.25.05. 100,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.25.05.5.2.2. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PENGEMBANGAN KURIKULUM MATA PELAJARAN PILIHAN UNTUK SMA 1.01.01.25.06. 100,00 142.200.000,00 0,00 142.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.25.06.5.2.1. 100,00 857.800.000,00 0,00 857.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.25.06.5.2.2. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 WORKSHOP PENGEMBANGAN KURIKULUM SMK 1.01.01.25.07. 100,00 83.800.000,00 0,00 83.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.25.07.5.2.1. 100,00 916.200.000,00 0,00 916.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.25.07.5.2.2. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 WORKSHOP PENGEMBANGAN KURIKULUM SMA 1.01.01.25.08. 100,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.25.08.5.2.1. 100,00 855.000.000,00 0,00 855.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.25.08.5.2.2. 100,00 1.974.458.000,00 0,00 1.974.458.000,00 PENGADAAN BUKU KURIKULUM 2013 UNTUK SD, SMP, SMASMK SE KOTA DUMAI 1.01.01.25.09. 100,00 1.974.458.000,00 0,00 1.974.458.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.25.09.5.2.2. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 REVIEW KURIKULUM MUATAN LOKAL 1.01.01.25.10. 0,00 218.300.000,00 218.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.25.10.5.2.1. 0,00 1.281.700.000,00 1.281.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.25.10.5.2.2. 33,60 18.825.000.000,00 37.200.000.000,00 56.025.000.000,00 PROGRAM PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES, MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING DI SEMUA JENJANG PENDIDIKAN 1.01.01.26. Halaman : 28 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGADAAN KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 1.01.01.26.01. 0,00 0,00 34.950.000,00 34.950.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.01.5.2.1. 0,00 0,00 264.720.000,00 264.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.01.5.2.2. 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.26.01.5.2.3. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN VERIFIKASI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SE PROVINSI RIAU

1.01.01.26.02. 100,00

38.200.000,00 0,00 38.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.02.5.2.1. 100,00

1.461.800.000,00 0,00 1.461.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.02.5.2.2. 0,00

0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 PENERBITAN JURNAL PENDIDIKAN

1.01.01.26.03. 2,31

2.650.000,00 112.050.000,00 114.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.03.5.2.1. 0,61

2.650.000,00 437.950.000,00 435.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.03.5.2.2. 0,00

0,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 DUKUNGAN PELAKSANAAN UNUASBN SLB, SD, SMPMTS, SMAMASMK

1.01.01.26.04. 0,00

0,00 368.650.000,00 368.650.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.04.5.2.1. 0,00

0,00 5.967.782.000,00 5.967.782.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.04.5.2.2. 0,00

0,00 163.568.000,00 163.568.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.26.04.5.2.3. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PELATIHAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PUSAT SUMBER BELAJAR BERBASIS TEKNOLOGI

1.01.01.26.05. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.05.5.2.2. 33,33

500.000.000,00 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SISWA, TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN BERPRESTASI SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.26.06. 0,00 0,00 33.150.000,00 33.150.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.06.5.2.1. 34,09 500.000.000,00 966.850.000,00 1.466.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.06.5.2.2. 0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATABASE PENDIDIKAN 1.01.01.26.07. 66,45 83.000.000,00 207.900.000,00 124.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.07.5.2.1. 2,89 28.250.000,00 949.850.000,00 978.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.07.5.2.2. 37,24 54.750.000,00 92.250.000,00 147.000.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.26.07.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PELAKSANAAN SOSIALISASI AKREDITASI SEKOLAH PROVINSI RIAU 1.01.01.26.08. 100,00 100.750.000,00 0,00 100.750.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.08.5.2.1. 100,00 399.250.000,00 0,00 399.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.08.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS MELALUI PENDIDIKAN 1.01.01.26.09. 100,00 28.730.000,00 0,00 28.730.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.09.5.2.1. 100,00 221.270.000,00 0,00 221.270.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.09.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 LIGA PENDIDIKAN INDONESIA 1.01.01.26.10. 0,00 0,00 48.750.000,00 48.750.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.10.5.2.1. 0,00 0,00 1.451.250.000,00 1.451.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.10.5.2.2. Halaman : 29 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 LOMBA PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN BARBASIS TIK BAGI GURU SMP, SMASMK DAN SISWA SMASMK SE PROVINSI RIAU

1.01.01.26.11. 100,00

90.100.000,00 0,00 90.100.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.11.5.2.1. 100,00

909.900.000,00 0,00 909.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.11.5.2.2. 100,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PUBLIKASI INFORMASI PENDIDIKAN PROVINSI RIAU MELALUI TIK

1.01.01.26.12. 100,00

23.580.000,00 0,00 23.580.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.12.5.2.1. 100,00

169.649.600,00 0,00 169.649.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.12.5.2.2. 100,00

56.770.400,00 0,00 56.770.400,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.26.12.5.2.3. 61,54

160.000.000,00 100.000.000,00 260.000.000,00 PEMELIHARAAN PENGELOLAAN ALAT STUDIO DAN LABORATORIUM KOMPUTER PADA UPT TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1.01.01.26.13. 100,00 13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.13.5.2.1. 23,67 31.014.000,00 100.000.000,00 131.014.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.13.5.2.2. 100,00 115.286.000,00 0,00 115.286.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.26.13.5.2.3. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYEDIAAN JARDIK RIAU DAN ALAT TIK BAGI UPT TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN SE PROVINSI RIAU

1.01.01.26.14. 0,00

0,00 12.700.000,00 12.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.14.5.2.1. 0,00

0,00 487.300.000,00 487.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.14.5.2.2. 0,00

0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PARTISIPASI TERHADAP HARI-HARI BESAR NASIONAL DAN DAERAH 1.01.01.26.15. 85,79 332.120.000,00 55.000.000,00 387.120.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.15.5.2.1. 29,84 332.120.000,00 1.445.000.000,00 1.112.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.15.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PENGGANDAAN CD MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK 1.01.01.26.16. 100,00 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.16.5.2.1. 100,00 288.300.000,00 0,00 288.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.16.5.2.2. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 PELATIHAN PEMBUATAN BAHAN AJAR BUDAYA MELAYU BERBASIS TEKNOLOGI 1.01.01.26.17. 100,00 32.020.000,00 0,00 32.020.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.17.5.2.1. 100,00 317.980.000,00 0,00 317.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.17.5.2.2. 100,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 PENGADAAN PERANGKAT PENDUKUNG PUSAT SUMBER BELAJAR UNTUK SEKOLAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERDEPAN DAN TERDEKAT 4T

1.01.01.26.18. 100,00

19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.18.5.2.1. 100,00

1.080.500.000,00 0,00 1.080.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.18.5.2.2. 0,00

0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA PELAKSANAAN OSN GURU SE-PROVINSI RIAU

1.01.01.26.19. 0,00

0,00 82.760.000,00 82.760.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.19.5.2.1. 0,00

0,00 767.240.000,00 767.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.19.5.2.2. 0,00

0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 PENGEMBANGAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SDMI

1.01.01.26.20. 0,00

0,00 346.090.000,00 346.090.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.20.5.2.1. Halaman : 30 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 3.653.910.000,00 3.653.910.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.20.5.2.2. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBINAAN GURU OSN SDMI 12 KABUPATENKOTA 1.01.01.26.21. 100,00 86.920.000,00 0,00 86.920.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.21.5.2.1. 100,00 913.080.000,00 0,00 913.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.21.5.2.2. 0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT MURID PK DAN PLK 1.01.01.26.22. 0,00 0,00 270.800.000,00 270.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.22.5.2.1. 0,00 0,00 3.229.200.000,00 3.229.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.22.5.2.2. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT GURU DAN MURID TK 1.01.01.26.23. 0,00 0,00 127.920.000,00 127.920.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.23.5.2.1. 0,00 0,00 1.072.080.000,00 1.072.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.23.5.2.2. 0,00 0,00 4.250.000.000,00 4.250.000.000,00 PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIVITAS SISWA SMA DAN MA 1.01.01.26.24. 0,00 0,00 734.180.000,00 734.180.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.24.5.2.1. 0,00 0,00 3.515.820.000,00 3.515.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.24.5.2.2. 0,00 0,00 3.650.000.000,00 3.650.000.000,00 PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIVITAS SISWA SMK 1.01.01.26.25. 0,00 0,00 406.520.000,00 406.520.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.25.5.2.1. 0,00 0,00 3.243.480.000,00 3.243.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.25.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN KONTEN RUMAH BELAJAR UNTUK IMPLEMENTASI KURIKULUM BARU 1.01.01.26.26. 100,00 56.900.000,00 0,00 56.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.26.5.2.1. 100,00 443.100.000,00 0,00 443.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.26.5.2.2. 100,00 1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 WORKSHOP PERSIAPAN UJIAN NASIONAL DAN PENULISAN SOAL TRY OUT JENJANG SMP 1.01.01.26.27. 100,00 165.950.000,00 0,00 165.950.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.27.5.2.1. 100,00 1.634.050.000,00 0,00 1.634.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.27.5.2.2. 100,00 775.000.000,00 0,00 775.000.000,00 PENGEMBANGAN JURNALISTIK DALAM BENTUK KARYA TULIS UNTUK ANAK-ANAK PUTUS SEKOLAH, ANAK CACAT ANAK-ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS ABK DI PROVINSI RIAU

1.01.01.26.28. 100,00

775.000.000,00 0,00 775.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.28.5.2.2. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PELATIHAN KEPEMIMPINAN OSIS

1.01.01.26.29. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.29.5.2.2. 100,00

900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN KERJASAMA GURU-GURU SMA SE-PROVINSI RIAU

1.01.01.26.30. 100,00

131.260.000,00 0,00 131.260.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.30.5.2.1. 100,00

768.740.000,00 0,00 768.740.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.30.5.2.2. 100,00

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 PELATIHAN PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN WEBSITE SEKOLAH BAGI WAKIL KEPALA SEKOLAH DAN GURU SMP, SMASMK SE PROVINSI RIAU 1.01.01.26.31. 100,00 42.100.000,00 0,00 42.100.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.31.5.2.1. 100,00 357.900.000,00 0,00 357.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.31.5.2.2. Halaman : 31 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 PELATIHAN APLIKASI DATA KEPENDIDIKAN BERBASIS TIK BAGI KEPALA SEKOLAH SE PROVINSI RIAU

1.01.01.26.32. 100,00

92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.32.5.2.1. 100,00

1.108.000.000,00 0,00 1.108.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.32.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 KI HAJAR AWARD TINGKAT PROVINSI

1.01.01.26.33. 92,48

12.300.000,00 25.600.000,00 13.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.33.5.2.1. 2,53

12.300.000,00 474.400.000,00 486.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.33.5.2.2. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 WORKSHOP APLIKASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS TIK SE PROVINSI RIAU

1.01.01.26.34. 100,00

56.900.000,00 0,00 56.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.34.5.2.1. 100,00

443.100.000,00 0,00 443.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.34.5.2.2. 240,00

1.200.000.000,00 1.700.000.000,00 500.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGAMKEGIATAN

1.01.01.26.35. 152,38

38.400.000,00 63.600.000,00 25.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.35.5.2.1. 244,65

1.161.600.000,00 1.636.400.000,00 474.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.35.5.2.2. 0,00

0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

1.01.01.26.36. 98,60

209.890.000,00 422.760.000,00 212.870.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.36.5.2.1. 0,90

7.990.000,00 877.240.000,00 885.230.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.36.5.2.2. 100,00

201.900.000,00 0,00 201.900.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.26.36.5.2.3. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 GERAKAN AKSI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA PUS PROVINSI RIAU

1.01.01.26.37. 100,00

52.390.000,00 0,00 52.390.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.37.5.2.1. 100,00

447.610.000,00 0,00 447.610.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.37.5.2.2. 0,00

0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PROFESIONALISME DAN TENAGA KEPENDIDIKAN GUNA MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU 1.01.01.26.38. 0,00 0,00 101.460.000,00 101.460.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.38.5.2.1. 0,00 0,00 2.398.540.000,00 2.398.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.38.5.2.2. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PENULISAN KARYA ILMIYAH DALAM RANGKA PEMBINAAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIK 1.01.01.26.39. 100,00 199.500.000,00 0,00 199.500.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.39.5.2.1. 100,00 1.800.500.000,00 0,00 1.800.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.39.5.2.2. 100,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN SMA 1.01.01.26.40. 100,00 121.300.000,00 0,00 121.300.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.40.5.2.1. 100,00 628.700.000,00 0,00 628.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.40.5.2.2. 100,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 WORKSHOP P5IPA PELATIHAN PENGELOLA PENDAYAGUNAAN PENGAPUSAN PERALATAN BAGI PENGELOLA LABOR SMA

1.01.01.26.41. 100,00

99.250.000,00 0,00 99.250.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.41.5.2.1. 100,00

650.750.000,00 0,00 650.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.41.5.2.2. 100,00

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 WORKSHOP PENINGKATAN MOTIVASI KEMANDIRIAN BAGI SISWA SMA 1.01.01.26.42. Halaman : 32 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.42.5.2.1. 100,00 856.000.000,00 0,00 856.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.42.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 IN HOUSE TRAINING PENINGKATAN KUALITAS GURU DAN PEMANFAATAN SMA PLUS DAN SMA OLAHRAGA PROVINSI

1.01.01.26.43. 2,10

1.500.000,00 69.950.000,00 71.450.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.43.5.2.1. 0,66

1.500.000,00 230.050.000,00 228.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.43.5.2.2. 100,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN BUKU PROFIL PENDIDIKAN

1.01.01.26.44. 100,00

19.590.000,00 0,00 19.590.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.44.5.2.1. 100,00

228.580.000,00 0,00 228.580.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.44.5.2.2. 100,00

1.830.000,00 0,00 1.830.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.26.44.5.2.3. 100,00

540.000.000,00 0,00 540.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER

1.01.01.26.45. 100,00

5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.45.5.2.1. 100,00

534.100.000,00 0,00 534.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.45.5.2.2. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN MEJA 15 BIRO 100 BUAH DAN KURSI 100 BUAH YAYASAN AL HAJAH HALIMAH SP. KUALO KECAMATAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN 1.01.01.26.46. 100,00 800.000,00 0,00 800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.26.46.5.2.1. 100,00 199.200.000,00 0,00 199.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.46.5.2.2. 100,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 PENGADAAN AC 1,5 PK 10 UNIT YAYASAN AL HAJAH HALIMAH SP. KUALO KECAMATAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

1.01.01.26.47. 100,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.47.5.2.2. 100,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 PENGADAAN SOUND SYSTEM DAN WIRELESS 10 BUAH YAYASAN AL HAJAH HALIMAH SP. KUALO KECAMATAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN 1.01.01.26.48. 100,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.26.48.5.2.2. 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 PENGADAAN MESIN PHOTO COPY YAYASAN AL HAJAH HALIMAH SP. KUALO KECAMATAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

1.01.01.26.49. 100,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.49.5.2.2. 100,00

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 PENGADAAN WHITE BOARD

1.01.01.26.50. 100,00

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.50.5.2.1. 100,00

397.600.000,00 0,00 397.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.50.5.2.2. 0,00

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 PUBLIKASI INFORMASI PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

1.01.01.26.51. 0,00

9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.26.51.5.2.1. 0,00

240.300.000,00 240.300.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.26.51.5.2.2. 19,48

13.339.644.500,00 81.814.144.500,00 68.474.500.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI

1.01.01.27. 0,00

0,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA FASILITASI MASUK TAMATAN SLTA BERPRESTASI PADA PERGURUAN TINGGI TERKEMUKA NASIONAL 1.01.01.27.01. 0,00 0,00 63.750.000,00 63.750.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.27.01.5.2.1. Halaman : 33 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 8.841.250.000,00 8.841.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.01.5.2.2. 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.27.01.5.2.3. 30,86 756.000.000,00 3.206.000.000,00 2.450.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA FASILITASI MASUK TAMATAN SLTA BERPRESTASI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU

1.01.01.27.02. 74,05

20.550.000,00 7.200.000,00 27.750.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.27.02.5.2.1. 32,06

776.550.000,00 3.198.800.000,00 2.422.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.27.02.5.2.2. 0,00

0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA FASILITASI MASUK TAMATAN SLTA BERPRESTASI PADA PERGURUAN TINGGI TERKEMUKA DI MALAYSIA 1.01.01.27.03. 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.27.03.5.2.1. 0,00 0,00 2.992.800.000,00 2.992.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.03.5.2.2. 0,00 0,00 7.880.000.000,00 7.880.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA FASILITASI MASUK TAMATAN SLTA BERPRESTASI DAN LANJUTAN PROGRAM S1 PADA FKIP UNRI, FTK UIN, FKIP UIR DAN FKIP UNILAK

1.01.01.27.04. 0,00

0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.27.04.5.2.1. 0,00

0,00 7.872.500.000,00 7.872.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.27.04.5.2.2. 0,00

0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM S1 MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU PADA UNILAK

1.01.01.27.05. 0,00

0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.27.05.5.2.1. 0,00

0,00 1.994.300.000,00 1.994.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.27.05.5.2.2. 11,57

3.044.000.000,00 29.344.000.000,00 26.300.000.000,00 DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PERGURUAN TINGGI PROVINSI RIAU

1.01.01.27.06. 0,00

0,00 34.800.000,00 34.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.27.06.5.2.1. 11,59

3.044.000.000,00 29.309.200.000,00 26.265.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.27.06.5.2.2. 100,00

1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA FASILITASI MASUK TAMATAN S1 BERPRESTASI UNIVERSITASINSTITUSI DALAM DAN LUAR NEGERI 1.01.01.27.07. 100,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.27.07.5.2.1. 100,00 1.194.300.000,00 0,00 1.194.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.07.5.2.2. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 PEMBINAAN KOMPETENSI TENAGA KEDOKTERAN DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN 1.01.01.27.08. 100,00 53.850.000,00 0,00 53.850.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.27.08.5.2.1. 100,00 546.150.000,00 0,00 546.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.08.5.2.2. 0,00 0,00 660.000.000,00 660.000.000,00 DUKUNGAN FASILITASI MASUK BAGI TAMATAN SLTA BERPRESTASI PROGRAM S1 PADA AKADEMI KESENIAN MELAYU RIAU

1.01.01.27.09. 0,00

0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.27.09.5.2.1. 0,00

0,00 653.100.000,00 653.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.27.09.5.2.2. 100,00

1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI RIAU

1.01.01.27.10. 100,00

7.050.000,00 0,00 7.050.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.27.10.5.2.1. 100,00

1.792.950.000,00 0,00 1.792.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.27.10.5.2.2. 100,00

1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 PENYUSUNAN DATA BASE DAN MAPING PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA

1.01.01.27.11. 100,00

60.450.000,00 0,00 60.450.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.27.11.5.2.1. Halaman : 34 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 1.039.550.000,00 0,00 1.039.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.11.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PELATIHAN PARADE CINTA TANAH AIR BAGI MAHASISWA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA PTN PTS SE PROVINSI RIAU

1.01.01.27.12. 100,00

51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.27.12.5.2.1. 100,00

449.000.000,00 0,00 449.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.27.12.5.2.2. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN KEWIRAUSAHAANKEMANDIRIAN BAGI MAHASISWA SE PROVINSI RIAU

1.01.01.27.13. 100,00

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.27.13.5.2.1. 100,00

455.000.000,00 0,00 455.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.27.13.5.2.2. 100,00

700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 PELATIHAN MUTU PENDIDIKAN AKADEMIK BAGI DOSEN DAN MAHASISWA MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA SE PROVINSI RIAU 1.01.01.27.14. 100,00 63.150.000,00 0,00 63.150.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.27.14.5.2.1. 100,00 636.850.000,00 0,00 636.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.14.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN SARANA LABORATORIUM S2 PRODI MATEMATIKA UNIVERSITAS RIAU 1.01.01.27.15. 100,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.27.15.5.2.1. 100,00 194.150.000,00 0,00 194.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.15.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN TERPADU BERBASIS RISET DAN TEKNOLOGI, FAKULTAS ILMU BUDAYA, UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU

1.01.01.27.16. 100,00

8.150.000,00 0,00 8.150.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.27.16.5.2.1. 100,00

491.850.000,00 0,00 491.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.27.16.5.2.2. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 DUKUNGAN PENGADAAN KOMPUTER UNTUK JURUSAN TEKNIK SIPIL, UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU 1.01.01.27.17. 100,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.27.17.5.2.1. 100,00 194.000.000,00 0,00 194.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.17.5.2.2. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 PENGADAAN LABOR KOMPUTER DAN SARANA PENUNJANG STAI SULTAN SYARIF HASYIM KABUPATEN SIAK

1.01.01.27.18. 100,00

8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.27.18.5.2.1. 100,00

691.700.000,00 0,00 691.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.27.18.5.2.2. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER STAI SUNGAI PAKNING

1.01.01.27.19. 100,00

7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.27.19.5.2.1. 100,00

192.350.000,00 0,00 192.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.27.19.5.2.2. 100,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER YAYASAN LAKSAMANA NEGERI AKADEMI KEBIDANAN LAKSAMANA PEKANBARU 1.01.01.27.20. 100,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.27.20.5.2.1. 100,00 144.150.000,00 0,00 144.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.20.5.2.2. Halaman : 35 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 ROAN TABLE KEPALA DINAS PENDIDIKAN SE-PROVINSI RIAU DENGAN PIHAK TERKAIT BPK, KPK, POLDA, KEJATI RIAU, DAN BPKP DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI RIAU 1.01.01.27.21. 100,00 51.390.000,00 0,00 51.390.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.27.21.5.2.1. 100,00 698.610.000,00 0,00 698.610.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.21.5.2.2. 100,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 PELATIHAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASISKAN BUDAYA MELAYU BAGI MAHASIWA PTN DAN PTS SE-PROVINSI RIAU

1.01.01.27.22. 100,00

69.600.000,00 0,00 69.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.27.22.5.2.1. 100,00

680.400.000,00 0,00 680.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.27.22.5.2.2. 100,00

750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 WORKSHOP PENDIDIKAN BERBASIS PENCEGAHAN RADIKALISME BAGI BEM PTN DAN PTS SE- PROVINSI RIAU 1.01.01.27.23. 100,00 69.600.000,00 0,00 69.600.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.27.23.5.2.1. 100,00 680.400.000,00 0,00 680.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.23.5.2.2. 0,00 0,00 6.584.500.000,00 6.584.500.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN STRATA-2 DAN STRATA-3 1.01.01.27.24. 0,00 0,00 6.584.500.000,00 6.584.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.24.5.2.2. 0,00 2.498.372.000,00 2.498.372.000,00 0,00 PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG III FAKULTAS HUKUM UNILAK 1.01.01.27.25. 0,00 2.498.372.000,00 2.498.372.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.25.5.2.2. 0,00 220.052.000,00 220.052.000,00 0,00 RENOVASI ATAP PARKIR FAKULTAS HUKUM UNILAK 1.01.01.27.26. 0,00 220.052.000,00 220.052.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.26.5.2.2. 0,00 2.670.267.000,00 2.670.267.000,00 0,00 PEMBANGUNAN LANJUTAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNILAK 1.01.01.27.27. 0,00 2.670.267.000,00 2.670.267.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.27.5.2.2. 0,00 586.806.000,00 586.806.000,00 0,00 PEMBANGUNAN TURAB FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNILAK 1.01.01.27.28. 0,00 586.806.000,00 586.806.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.28.5.2.2. 0,00 280.813.000,00 280.813.000,00 0,00 RENOVASI PAVING BLOK FAK ILMU ADM UNILAK 1.01.01.27.29. 0,00 280.813.000,00 280.813.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.29.5.2.2. 0,00 2.384.590.000,00 2.384.590.000,00 0,00 PEMBANGUNAN LANJUTAN RUANG BELAJAR FAKULTAS ILMU ADM UNILAK 1.01.01.27.30. 0,00 2.384.590.000,00 2.384.590.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.30.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 DED PROTOTYPE ASRAMA MAHASISWA PCR 1.01.01.27.31. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.31.5.2.2. 0,00 11.298.744.500,00 11.298.744.500,00 0,00 BEASISWA TAMATAN SLTA PADA PERGURUAN TINGGI DI PROVINSI RIAU 1.01.01.27.32. 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.27.32.5.2.1. 0,00 11.292.744.500,00 11.292.744.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.27.32.5.2.2. 16,64 4.238.000.000,00 21.230.000.000,00 25.468.000.000,00 PROGRAM MEMBERDAYAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 1.01.01.28. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN NON FORMAL KABKOTA SE PROVINSI RIAU 1.01.01.28.01. 100,00 74.380.000,00 0,00 74.380.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.01.5.2.1. 100,00 275.620.000,00 0,00 275.620.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.01.5.2.2. Halaman : 36 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 RAPAT KOODINASI BIDANG PNFI KABKOTA SE PROVINSI RIAU 1.01.01.28.02. 100,00 101.880.000,00 0,00 101.880.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.02.5.2.1. 100,00 798.120.000,00 0,00 798.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.02.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL KABKOTA SE - PROVINSI RIAU 1.01.01.28.03. 100,00 41.100.000,00 0,00 41.100.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.03.5.2.1. 100,00 458.900.000,00 0,00 458.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.03.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBINAAN PRAMUKA PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL SE PROVINSI RIAU 1.01.01.28.04. 24,58 30.300.000,00 92.950.000,00 123.250.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.04.5.2.1. 2,20 30.300.000,00 1.407.050.000,00 1.376.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.04.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN KECAKAPAN HIDUP 1.01.01.28.05. 100,00 41.700.000,00 0,00 41.700.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.05.5.2.1. 100,00 458.300.000,00 0,00 458.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.05.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS ORGANISASI MITRA PAUD 1.01.01.28.06. 0,00 0,00 32.820.000,00 32.820.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.06.5.2.1. 0,00 0,00 317.180.000,00 317.180.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.06.5.2.2. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SE PROVINSI RIAU

1.01.01.28.07. 100,00

76.120.000,00 0,00 76.120.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.07.5.2.1. 100,00

523.880.000,00 0,00 523.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.07.5.2.2. 0,00

0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBELAJARAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL

1.01.01.28.08. 0,00

0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.08.5.2.1. 0,00

0,00 1.472.400.000,00 1.472.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.08.5.2.2. 0,00

0,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 OPTIMALISASI KEGIATAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B DAN C

1.01.01.28.09. 0,00

0,00 40.200.000,00 40.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.09.5.2.1. 0,00

0,00 2.559.800.000,00 2.559.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.09.5.2.2. 0,00

0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 DIKLAT PENGEMBANGAN MODEL

1.01.01.28.10. 0,00

0,00 19.900.000,00 19.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.10.5.2.1. 0,00

0,00 210.100.000,00 210.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.10.5.2.2. 0,00

0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 SOSIALISASI PEMBENTUKAN PAUD

1.01.01.28.11. 0,00

0,00 121.600.000,00 121.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.11.5.2.1. 0,00

0,00 878.400.000,00 878.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.11.5.2.2. 0,00

0,00 215.000.000,00 215.000.000,00 DIKLAT PENILIK PAUD

1.01.01.28.12. 0,00

0,00 17.350.000,00 17.350.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.12.5.2.1. 0,00

0,00 197.650.000,00 197.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.12.5.2.2. 0,00

0,00 255.000.000,00 255.000.000,00 TRAINING OF TRAINERS DIKLAT TINGKAT DASAR 1.01.01.28.13. Halaman : 37 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 22.700.000,00 22.700.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.13.5.2.1. 0,00 0,00 232.300.000,00 232.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.13.5.2.2. 100,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DINAS PENDIDIKAN KABKOTA, PAMONG BELAJAR, PENILIK, KEPALA SKB DAN PENGELOLA PKBM SE-PROVINSI RIAU

1.01.01.28.14. 100,00

76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.14.5.2.1. 100,00

674.000.000,00 0,00 674.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.14.5.2.2. 100,00

1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 PELAKSANAAN SUPERVISI PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

1.01.01.28.15. 100,00

410.940.000,00 0,00 410.940.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.15.5.2.1. 100,00

689.060.000,00 0,00 689.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.15.5.2.2. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 WORKSHOP PARENTING PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1.01.01.28.16. 0,00

0,00 71.400.000,00 71.400.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.16.5.2.1. 0,00

0,00 528.600.000,00 528.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.16.5.2.2. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PKBM DI PROVINIS RIAU

1.01.01.28.17. 0,00

0,00 86.300.000,00 86.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.17.5.2.1. 0,00

0,00 513.700.000,00 513.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.17.5.2.2. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 SOSIALISASI PENINGKATAN MUTU TBM DI PROVINSI RIAU

1.01.01.28.18. 100,00

59.450.000,00 0,00 59.450.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.18.5.2.1. 100,00

440.550.000,00 0,00 440.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.18.5.2.2. 100,00

238.000.000,00 0,00 238.000.000,00 PELATIHAN KETERAMPILAN HANTARAN PENGANTIN

1.01.01.28.19. 100,00

73.400.000,00 0,00 73.400.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.19.5.2.1. 100,00

164.600.000,00 0,00 164.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.19.5.2.2. 0,00

0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PAUD SE PROVINSI RIAU

1.01.01.28.20. 0,00

0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.20.5.2.1. 0,00

0,00 971.000.000,00 971.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.20.5.2.2. 0,00

0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PENINGKATAN MUTU LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LKP SE PROVINSI RIAU

1.01.01.28.21. 3,44

3.000.000,00 84.150.000,00 87.150.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.21.5.2.1. 0,49

3.000.000,00 615.850.000,00 612.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.21.5.2.2. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 SOSIALISASI PEMBELAJARAN PAUD BERBASIS MELAYU

1.01.01.28.22. 0,00

0,00 41.180.000,00 41.180.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.22.5.2.1. 0,00

0,00 558.820.000,00 558.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.22.5.2.2. 100,00

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 SOSIALISASI RUMAH PINTAR BAGI PENGELOLA PKBM

1.01.01.28.23. 100,00

46.350.000,00 0,00 46.350.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.23.5.2.1. 100,00

553.650.000,00 0,00 553.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.23.5.2.2. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 SOSIALISASI POS PAUD DI PROVINSI RIAU

1.01.01.28.24. 0,00

0,00 49.600.000,00 49.600.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.24.5.2.1. Halaman : 38 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 550.400.000,00 550.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.24.5.2.2. 100,00 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 PEMBELAJARAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL 1.01.01.28.25. 100,00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.25.5.2.1. 100,00 311.400.000,00 0,00 311.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.25.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK DAN KELOMPOK BERMAIN PAUD HARAPAN UPT. P3NFI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

1.01.01.28.26. 0,00

0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.26.5.2.1. 0,00

0,00 437.600.000,00 437.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.26.5.2.2. 100,00

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 DIKLAT PENGELOLA PAUD

1.01.01.28.27. 100,00

43.600.000,00 0,00 43.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.27.5.2.1. 100,00

756.400.000,00 0,00 756.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.27.5.2.2. 100,00

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 DIKLAT BAHASA INGGRIS

1.01.01.28.28. 100,00

45.200.000,00 0,00 45.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.28.5.2.1. 100,00

114.800.000,00 0,00 114.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.28.5.2.2. 0,00

0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 DIKLAT KOMPUTER

1.01.01.28.29. 28,27

10.800.000,00 27.400.000,00 38.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.29.5.2.1. 8,87

10.800.000,00 132.600.000,00 121.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.29.5.2.2. 0,00

0,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 PENGEMBANGAN SATU DESA SATU PAUD SE-PROVINSI RIAU

1.01.01.28.30. 0,00

0,00 195.800.000,00 195.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.30.5.2.1. 0,00

0,00 1.604.200.000,00 1.604.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.30.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER, INFOCUS DAN PRINTER UNTUK RIAU EDUCATION CENTRE PEKANBARU

1.01.01.28.31. 0,00

0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.31.5.2.1. 0,00

0,00 143.000.000,00 143.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.31.5.2.2. 0,00

0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 PENGADAAN ALAT SLB PEMBINA PEKANBARU

1.01.01.28.32. 0,00

0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.32.5.2.1. 0,00

0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.32.5.2.2. 0,00

0,00 195.250.000,00 195.250.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.28.32.5.2.3. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PERALATAN KESENIAN DRUM BAND TK ABA PEKANBARU

1.01.01.28.33. 100,00

6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.33.5.2.1. 100,00

193.600.000,00 0,00 193.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.33.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG BIMBEL ALMA

1.01.01.28.34. 0,00

0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.34.5.2.1. 0,00

0,00 170.600.000,00 170.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.34.5.2.2. 100,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 PENGADAAN DRUMBAND TK FORTUNA CENDEKIA PEKANBARU

1.01.01.28.35. 100,00

6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.35.5.2.1. Halaman : 39 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 63.600.000,00 0,00 63.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.35.5.2.2. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PEMBANGUNAN RKB UNTUK PAUD BUNAYYA KEL. SIMPANG TIGA KEC. BUKIT RAYA PEKANBARU 1.01.01.28.36. 0,00 0,00 31.150.000,00 31.150.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.36.5.2.1. 0,00 0,00 1.168.850.000,00 1.168.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.36.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PAUD BUNGA ANGGREK KUALA LAHANG KEC. GAUNG 1.01.01.28.37. 0,00 0,00 30.650.000,00 30.650.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.37.5.2.1. 0,00 0,00 169.350.000,00 169.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.37.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BANTUAN APE PAUD SEROJA DESA HARAPAN TANI 1.01.01.28.38. 0,00 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.38.5.2.1. 0,00 0,00 82.600.000,00 82.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.38.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BANTUAN APE PAUD LAPANZA TELUK PINANG KEC. GAS 1.01.01.28.39. 0,00 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.39.5.2.1. 0,00 0,00 82.600.000,00 82.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.39.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 BANTUAN APE TK ISLAM MUTIARA DESA SUNGAI ARA KEC. KEMPAS 1.01.01.28.40. 100,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.40.5.2.1. 100,00 93.900.000,00 0,00 93.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.40.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 BANTUAN APE TK AS-SHAFLY DESA SIMPANG GAUNG KEC. GAUNG 1.01.01.28.41. 100,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.41.5.2.1. 100,00 93.900.000,00 0,00 93.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.41.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN ALAT PERAGA UNTUK TK DAN PAUD DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KUANSING 1.01.01.28.42. 100,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.42.5.2.1. 100,00 194.100.000,00 0,00 194.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.42.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN ALAT PERAGA UNTUK TK DAN PAUD DI KECAMATAN PERANAP, KEC. RENGAT BARAT KAB. INHU

1.01.01.28.43. 100,00

6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.43.5.2.1. 100,00

193.600.000,00 0,00 193.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.43.5.2.2. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMBANGUNAN 2 UNIT RKB DAN MEUBELEUR PDTA MIFTAHUL JANNAH

1.01.01.28.44. 0,00

0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.44.5.2.1. 0,00

0,00 389.600.000,00 389.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.44.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGADAAN RKB 2 LOKAL DESA SUNGAI RAYA KEC. BATANG TUAKA

1.01.01.28.45. 0,00

0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.45.5.2.1. 0,00

0,00 287.400.000,00 287.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.28.45.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMBANGUNAN TURAP PDTA NURUL HIDAYAH

1.01.01.28.46. 0,00

0,00 12.300.000,00 12.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.28.46.5.2.1. 0,00

0,00 237.700.000,00 237.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.46.5.2.2. Halaman : 40 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 DED PROTOTYPE PAUD HOLISTIK 1.01.01.28.47. 0,00 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.47.5.2.1. 0,00 186.350.000,00 186.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.47.5.2.2. 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 PUG GENDER BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01.28.48. 0,00 40.700.000,00 40.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.48.5.2.1. 0,00 409.300.000,00 409.300.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.48.5.2.2. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 PENGADAAN APE PAUD 1.01.01.28.49. 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.49.5.2.1. 0,00 1.487.400.000,00 1.487.400.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.49.5.2.2. 0,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 PENGADAAN BUKU ENSIKLOPEDIA PRAMUKA 1.01.01.28.50. 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.28.50.5.2.1. 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.28.50.5.2.2. 0,00 1.755.000.000,00 1.755.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.28.50.5.2.3. 96,61 14.250.000.000,00 500.000.000,00 14.750.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA 1.01.01.29. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 PENDALAMAN DAN PENGEMBANGAN MATERI MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL DAN POTRET UN SMP SE-PROVINSI RIAU

1.01.01.29.01. 100,00

127.160.000,00 0,00 127.160.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.29.01.5.2.1. 100,00

1.372.840.000,00 0,00 1.372.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.29.01.5.2.2. 100,00

750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA GURU, BP, LALU LINTAS

1.01.01.29.02. 100,00

103.500.000,00 0,00 103.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.29.02.5.2.1. 100,00

646.500.000,00 0,00 646.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.29.02.5.2.2. 100,00

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 WORKSHOP PENYALAHGUNAAN NARKOBA TINGKAT SMA

1.01.01.29.03. 100,00

101.720.000,00 0,00 101.720.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.29.03.5.2.1. 100,00

498.280.000,00 0,00 498.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.29.03.5.2.2. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 WORKSHOP PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA BAGI SISWA DAN SISWI SMK SE-PROVINSI RIAU

1.01.01.29.04. 100,00

44.900.000,00 0,00 44.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.29.04.5.2.1. 100,00

455.100.000,00 0,00 455.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.29.04.5.2.2. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 WORKSHOP PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN UKS SMK BAGI PEMBINA UKS

1.01.01.29.05. 100,00

35.120.000,00 0,00 35.120.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.29.05.5.2.1. 100,00

464.880.000,00 0,00 464.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.29.05.5.2.2. 100,00

2.800.000.000,00 0,00 2.800.000.000,00 WORKSHOP PEMBINAAN OSIS, UKS, PRAMUKA, DAN PEMBINA OSIS SE PROVINSI RIAU

1.01.01.29.06. 100,00

273.700.000,00 0,00 273.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.29.06.5.2.1. 100,00

2.526.300.000,00 0,00 2.526.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.29.06.5.2.2. 100,00

1.590.000.000,00 0,00 1.590.000.000,00 WORKSHOP BELA NEGARA, NARKOBA, JURNALISTIK BAGI SISWA DAN GURU PEMBINA JENJANG SMP SE PROVINSI RIAU 1.01.01.29.07. Halaman : 41 1.01.01. - Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 166.800.000,00 0,00 166.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.29.07.5.2.1. 100,00 1.423.200.000,00 0,00 1.423.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.29.07.5.2.2. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 DIKLAT GURU MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU 1.01.01.29.08. 100,00 102.500.000,00 0,00 102.500.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.29.08.5.2.1. 100,00 897.500.000,00 0,00 897.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.29.08.5.2.2. 100,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN KARAKTER JENJANG SMP 1.01.01.29.09. 100,00 110.400.000,00 0,00 110.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.29.09.5.2.1. 100,00 1.089.600.000,00 0,00 1.089.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.29.09.5.2.2. 100,00 2.560.000.000,00 0,00 2.560.000.000,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERKARAKTER JENJANG SMA 1.01.01.29.10. 100,00 652.580.000,00 0,00 652.580.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.29.10.5.2.1. 100,00 1.783.220.000,00 0,00 1.783.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.29.10.5.2.2. 100,00 124.200.000,00 0,00 124.200.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.01.29.10.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 WORKSHOP PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN UKS SMA BAGI PEMBINA UKS 1.01.01.29.11. 100,00 131.780.000,00 0,00 131.780.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.29.11.5.2.1. 100,00 868.220.000,00 0,00 868.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.29.11.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA BAGI SISWA DAN SISWI SMK SE PROVINSI 1.01.01.29.12. 100,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.29.12.5.2.1. 100,00 460.000.000,00 0,00 460.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.29.12.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 500.000.000,00 250.000.000,00 KEGIATAN PARADE CINTA TANAH AIR PCTA 1.01.01.29.13. 12,03 5.080.000,00 37.150.000,00 42.230.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.29.13.5.2.1. 122,77 255.080.000,00 462.850.000,00 207.770.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.29.13.5.2.2. 10,60 51.755.142.250,00 436.529.383.862,00 488.284.526.112,00 Jumlah Belanja 10,60 51.755.142.250,00 436.521.703.862,00 488.276.846.112,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 42 1.01.01. - Dinas Pendidikan Pekanbaru, 14 Oktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.01. - PENDIDIKAN

1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.01.1.01.02.00.00.4. Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002 Perda No. 14 Tahun 1992 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000 SK Mendagri No. Ekon 91035-192 Tahun 1992 Tentang Lain-lain PAD yang Sah. UU No. 332004 PP No. 552005 PMK No.160.2PMK 072008. PMK No.50PMK 072008. PERPRES 532009 Tentang Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.01.1.01.02.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 Tentang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002 Tentang BBNKB. Perda No. 15 Tahun 2002 Tentang PBBKB. Perda No. 16 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT AP Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Retribusi Daerah 1.01.1.01.02.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Jumlah Pendapatan 7,43 3.445.133.099,00 42.896.382.700,00 46.341.515.799,00 BELANJA DAERAH

1.01.1.01.02.00.00.5. 0,00

0,00 16.726.750.200,00 16.726.750.200,00 Belanja Tidak Langsung

1.01.1.01.02.00.00.5.1. 0,00

0,00 16.726.750.200,00 16.726.750.200,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.00.00.5.1.1. 11,63

3.445.133.099,00 26.169.632.500,00 29.614.765.599,00 Belanja Langsung

1.01.1.01.02.00.00.5.2. 0,00

0,00 6.398.920.000,00 6.398.920.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.02.01. Halaman : 43 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.01.02.01.001. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 2.180.000.000,00 2.180.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.02.01.002. 0,00 0,00 2.180.000.000,00 2.180.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.01.02.01.006. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.006.5.2.2. 0,00 0,00 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.02.01.008. 0,00 0,00 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 52.159.980,00 52.159.980,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.01.02.01.009. 0,00 0,00 52.159.980,00 52.159.980,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.009.5.2.2. 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.01.02.01.010. 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.01.02.01.011. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.01.02.01.012. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.01.02.01.014. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.02.01.014.5.2.3. 0,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.02.01.015. 0,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 256.080.000,00 256.080.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.01.02.01.017. 0,00 0,00 256.080.000,00 256.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.02.01.018. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 1.303.680.020,00 1.303.680.020,00 PENYEDIAAN JASA LAYANAN DAN KEAMANAN KANTOR 1.01.02.01.087. 0,00 0,00 1.303.680.020,00 1.303.680.020,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.01.087.5.2.1. 2,92 50.000.000,00 1.660.000.000,00 1.710.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.02.02. 79,52 200.000.000,00 451.500.000,00 251.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.02.02.009. 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.02.009.5.2.1. 78,51 197.450.000,00 448.950.000,00 251.500.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.02.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 328.500.000,00 328.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.01.02.02.010. 0,00 0,00 328.500.000,00 328.500.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.02.02.010.5.2.3. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PENGAMANAN KANTOR 1.01.02.02.011. 100,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.02.011.5.2.1. 100,00 247.600.000,00 0,00 247.600.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.02.02.011.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.02.02.022. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 197.600.000,00 197.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.022.5.2.2. Halaman : 44 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.01.02.02.023. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.01.02.02.024. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.01.02.02.026. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.02.026.5.2.1. 0,00 0,00 427.600.000,00 427.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 1.01.02.02.183. 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.02.183.5.2.2. 100,00 157.500.000,00 0,00 157.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.02.03. 100,00 157.500.000,00 0,00 157.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.01.02.03.05. 100,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.03.05.5.2.1. 100,00 155.250.000,00 0,00 155.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.03.05.5.2.2. 79,87 2.523.440.599,00 635.900.000,00 3.159.340.599,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.02.05. 50,62 61.510.599,00 60.000.000,00 121.510.599,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.02.05.001. 50,62 61.510.599,00 60.000.000,00 121.510.599,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL 1.01.02.05.006. 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.006.5.2.1. 0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.006.5.2.2. 0,00 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 PEMBINAAN OLAHRAGA, SENI BUDAYA DAN ROHANI 1.01.02.05.040. 0,00 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.040.5.2.1. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 BIMTEK PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KABKOTA 1.01.02.05.053. 100,00 16.650.000,00 0,00 16.650.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.053.5.2.1. 100,00 183.350.000,00 0,00 183.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.053.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENDATAANINVENTARISASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 1.01.02.05.054. 0,00 0,00 13.050.000,00 13.050.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.054.5.2.1. 0,00 0,00 136.950.000,00 136.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.054.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI HASIL KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI RIAU 1.01.02.05.055. 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.055.5.2.1. 0,00 0,00 73.800.000,00 73.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.055.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 SOSIALISASI UU NO 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN DAN UU NO 4 TAHUN 1990 TENTANG KARYA CETAKREKAM KABKOTA 1.01.02.05.056. 100,00 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.056.5.2.1. 100,00 188.300.000,00 0,00 188.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.056.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 LOMBA PERPUSTAKAAN KHUSUS 1.01.02.05.057. 100,00 25.850.000,00 0,00 25.850.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.057.5.2.1. 100,00 124.150.000,00 0,00 124.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.057.5.2.2. Halaman : 45 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 BIMTEK PENGEMBANGAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA DIGITAL 1.01.02.05.058. 100,00 17.350.000,00 0,00 17.350.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.058.5.2.1. 100,00 222.650.000,00 0,00 222.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.058.5.2.2. 100,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 BIMTEKDIKLAT PENYUSUNAN BID DAN KID 1.01.02.05.059. 100,00 17.350.000,00 0,00 17.350.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.059.5.2.1. 100,00 222.650.000,00 0,00 222.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.059.5.2.2. 100,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 BIMTEKDIKLAT PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA BERBASIS INDOMARC 1.01.02.05.060. 100,00 17.350.000,00 0,00 17.350.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.060.5.2.1. 100,00 222.650.000,00 0,00 222.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.060.5.2.2. 0,00 0,00 58.500.000,00 58.500.000,00 PENINGKATAN WAWASAN PEGAWAI KE PERPUSTAKAAN 1.01.02.05.061. 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.061.5.2.1. 0,00 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.061.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PUBLIKASI PERPUSTAKAAN 1.01.02.05.062. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.062.5.2.2. 100,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN 1.01.02.05.063. 100,00 5.041.000,00 0,00 5.041.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.063.5.2.1. 100,00 394.959.000,00 0,00 394.959.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.063.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 1.01.02.05.064. 100,00 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.064.5.2.1. 100,00 246.550.000,00 0,00 246.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.064.5.2.2. 100,00 258.930.000,00 0,00 258.930.000,00 PENINGKATAN WAWASAN DAN ORIENTASI PROGRAM 1.01.02.05.065. 100,00 258.930.000,00 0,00 258.930.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.065.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENINGKATAN WAWASAN PETUGAS LAYANAN PERPUSTAKAAN MENDONGENGBERCERITA 1.01.02.05.067. 0,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.067.5.2.1. 0,00 0,00 96.800.000,00 96.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.067.5.2.2. 100,00 197.000.000,00 0,00 197.000.000,00 PENGEMBANGAN INFORMASI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN MELALUI MEDIA TV ONLINE SECARA VISUAL 1.01.02.05.122. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.122.5.2.1. 100,00 195.050.000,00 0,00 195.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.122.5.2.2. 100,00 86.000.000,00 0,00 86.000.000,00 SOSIALISASI DAN PUBLIKASI PERPUSTAKAAN MELALUI MEDIA CETAK 1.01.02.05.123. 100,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.05.123.5.2.1. 100,00 81.550.000,00 0,00 81.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.05.123.5.2.2. 0,00 0,00 625.000.000,00 625.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.02.06. 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.01.02.06.01. 0,00 0,00 75.075.000,00 75.075.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.06.01.5.2.1. 0,00 0,00 54.925.000,00 54.925.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.01.02.06.02. Halaman : 46 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 13.370.000,00 13.370.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.06.02.5.2.1. 0,00 0,00 6.630.000,00 6.630.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.06.02.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.01.02.06.04. 0,00 0,00 17.800.000,00 17.800.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.06.04.5.2.1. 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 1.01.02.06.05. 0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.06.05.5.2.1. 0,00 0,00 62.000.000,00 62.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.06.05.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.01.02.06.06. 0,00 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.06.06.5.2.1. 0,00 0,00 116.400.000,00 116.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.06.06.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.01.02.06.26. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.06.26.5.2.2. 12,87 500.000.000,00 3.383.557.000,00 3.883.557.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.01.02.21. 0,00 0,00 1.863.000.000,00 1.863.000.000,00 PENGADAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN SOEMAN HS PROVINSI RIAU 1.01.02.21.11. 0,00 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.21.11.5.2.1. 0,00 0,00 388.925.000,00 388.925.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.21.11.5.2.2. 0,00 0,00 1.464.625.000,00 1.464.625.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.02.21.11.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA HIBAH 1.01.02.21.12. 0,00 0,00 8.050.000,00 8.050.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.21.12.5.2.1. 0,00 0,00 41.950.000,00 41.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.21.12.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PRESERVASI BAHAN PUSTAKA PERAWATAN DAN PERBAIKAN BAHAN PUSTAKA 1.01.02.21.13. 0,00 0,00 8.050.000,00 8.050.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.21.13.5.2.1. 0,00 0,00 91.950.000,00 91.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.21.13.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENYUSUNAN RANPERDA PENGOLAHAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN 1.01.02.21.14. 100,00 116.150.000,00 0,00 116.150.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.21.14.5.2.1. 100,00 383.850.000,00 0,00 383.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.21.14.5.2.2. 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 PENYUSUNAN DATABASE PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA 1.01.02.21.15. 0,00 0,00 5.050.000,00 5.050.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.21.15.5.2.1. 0,00 0,00 23.865.000,00 23.865.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.21.15.5.2.2. 0,00 0,00 196.085.000,00 196.085.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.02.21.15.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYELENGGARAAN LOMBA MINAT BACA 1.01.02.21.16. 0,00 0,00 8.450.000,00 8.450.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.21.16.5.2.1. 0,00 0,00 191.550.000,00 191.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.21.16.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN UMAH IBADAH DI LINGKUNGAN KOTA PEKANBARU 1.01.02.21.17. 0,00 0,00 6.650.000,00 6.650.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.21.17.5.2.1. 0,00 0,00 58.575.000,00 58.575.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.21.17.5.2.2. 0,00 0,00 134.775.000,00 134.775.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.02.21.17.5.2.3. Halaman : 47 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN BUKU KAMUS BAHASA MELAYU DAN BUKU SELAYANG PANDANG PANTUN DAN BIDAL-BIDAL MELAYU

1.01.02.21.18. 0,00

0,00 6.650.000,00 6.650.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.21.18.5.2.1. 0,00

0,00 58.575.000,00 58.575.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.21.18.5.2.2. 0,00

0,00 134.775.000,00 134.775.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.02.21.18.5.2.3. 0,00

0,00 545.557.000,00 545.557.000,00 PEMBUATAN BULLETIN PERPUSTAKAAN RIAU

1.01.02.21.19. 0,00

0,00 79.600.000,00 79.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.21.19.5.2.1. 0,00

0,00 465.957.000,00 465.957.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.21.19.5.2.2. 54,55

300.000.000,00 850.000.000,00 550.000.000,00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENYELAMATAN LITERATUR KEBUDAYAAN RIAU

1.01.02.30. 100,00

300.000.000,00 600.000.000,00 300.000.000,00 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA LAYANAN EKSTRA

1.01.02.30.01. 112,43

253.930.000,00 479.790.000,00 225.860.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.30.01.5.2.1. 62,14

46.070.000,00 120.210.000,00 74.140.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.30.01.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PROMOSI PERPUSTAKAAN DAN PEMUTARAN FILM PAMERAN

1.01.02.30.02. 0,00

0,00 15.280.000,00 15.280.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.30.02.5.2.1. 0,00

0,00 234.720.000,00 234.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.30.02.5.2.2. 17,32

314.192.500,00 1.500.000.000,00 1.814.192.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN

1.01.02.31. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 LAYANAN BIMBINGAN PEMAKAI JASA PERPUSTAKAAN

1.01.02.31.01. 0,00

0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.31.01.5.2.1. 0,00

0,00 94.300.000,00 94.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.31.01.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 REVITALISASI PELAYANAAN TERHANTAREKSTENSI PERPUSTAKAAN KELILING

1.01.02.31.02. 609,52

38.400.000,00 44.700.000,00 6.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.31.02.5.2.1. 19,82

38.400.000,00 155.300.000,00 193.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.31.02.5.2.2. 0,00

0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 STOCK OPNAME KOLEKSI BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN SOEMAN HS PROVINSI RIAU

1.01.02.31.03. 0,00

0,00 503.700.000,00 503.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.31.03.5.2.1. 0,00

0,00 281.300.000,00 281.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.31.03.5.2.2. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.02.31.03.5.2.3. 43,99

314.192.500,00 400.000.000,00 714.192.500,00 KOORDINASI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAN

1.01.02.31.04. 75,65

4.350.000,00 1.400.000,00 5.750.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.31.04.5.2.1. 43,74

309.842.500,00 398.600.000,00 708.442.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.31.04.5.2.2. 0,00

0,00 7.750.000.000,00 7.750.000.000,00 PROGRAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN 1.01.02.32. 0,00 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 PENGEMBANGAN PELAYANAN MULTI MEDIA DAN DIGITAL 1.01.02.32.01. 0,00 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.32.01.5.2.1. 0,00 0,00 642.185.000,00 642.185.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.32.01.5.2.2. 0,00 0,00 6.834.315.000,00 6.834.315.000,00 Belanja Modal 1.01.1.01.02.32.01.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 CENTER OF EXCELLENCE 1.01.02.32.02. 0,00 0,00 14.750.000,00 14.750.000,00 Belanja Pegawai 1.01.1.01.02.32.02.5.2.1. 0,00 0,00 235.250.000,00 235.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.02.32.02.5.2.2. Halaman : 48 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 1.24.02.15. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGUMPULAN DATA 1.24.02.15.02. 0,00 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.15.02.5.2.1. 0,00 0,00 146.550.000,00 146.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.15.02.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN SISTEM KATALOG DATA 1.24.02.15.04. 0,00 0,00 30.150.000,00 30.150.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.15.04.5.2.1. 0,00 0,00 119.850.000,00 119.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.15.04.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUTAN ARSIPDOKUMEN MELALUI PEMUSNAHAN 1.24.02.15.08. 0,00 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.15.08.5.2.1. 0,00 0,00 124.800.000,00 124.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.15.08.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYELAMATAN ARSIPDOKUMEN-DOKUMEN HASIL KEGIATAN 1.24.02.15.09. 0,00 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.15.09.5.2.1. 0,00 0,00 138.300.000,00 138.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.15.09.5.2.2. 0,00 0,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMENARSIP DAERAH 1.24.02.16. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMENARSIP DAERAH 1.24.02.16.02. 0,00 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.16.02.5.2.1. 0,00 0,00 196.550.000,00 196.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.16.02.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 REHABILITASI TUGU MORTIR DEMOKRASI 1.24.02.16.05. 0,00 0,00 18.335.000,00 18.335.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.16.05.5.2.1. 0,00 0,00 143.781.000,00 143.781.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.16.05.5.2.2. 0,00 0,00 1.337.884.000,00 1.337.884.000,00 Belanja Modal 1.24.1.01.02.16.05.5.2.3. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN 1.24.02.17. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ARSIP 1.24.02.17.02. 0,00 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.17.02.5.2.1. 0,00 0,00 145.550.000,00 145.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.17.02.5.2.2. 40,00 200.000.000,00 300.000.000,00 500.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 1.24.02.18. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 SOSIALISASIPENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAHSWASTA 1.24.02.18.03. 100,00 5.675.000,00 0,00 5.675.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.18.03.5.2.1. 100,00 194.325.000,00 0,00 194.325.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.18.03.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENINGKATAN WAWASAN PENGELOLA KEARSIPAN 1.24.02.18.04. 0,00 0,00 1.275.000,00 1.275.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.18.04.5.2.1. 0,00 0,00 148.725.000,00 148.725.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.18.04.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 MOBILISASI INFORMASI PELAYANAN KEARSIPAN 1.24.02.18.05. 0,00 0,00 4.675.000,00 4.675.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.18.05.5.2.1. 0,00 0,00 145.325.000,00 145.325.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.18.05.5.2.2. 0,00 0,00 616.255.500,00 616.255.500,00 PROGRAM PENYUSUNAN DAN PEMBINAAN DOKUMENTASI 1.24.02.19. 0,00 0,00 316.255.500,00 316.255.500,00 PENELUSURAN DOKUMENTASI PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU 1.24.02.19.01. 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.19.01.5.2.1. Halaman : 49 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 294.955.500,00 294.955.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.19.01.5.2.2. 0,00 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 Belanja Modal 1.24.1.01.02.19.01.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENDUPLIKATAN DOKUMENARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA 1.24.02.19.02. 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai 1.24.1.01.02.19.02.5.2.1. 0,00 0,00 296.400.000,00 296.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.01.02.19.02.5.2.2. 7,43 3.445.133.099,00 42.896.382.700,00 46.341.515.799,00 Jumlah Belanja 7,44 3.445.133.099,00 42.886.782.700,00 46.331.915.799,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 50 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Pekanbaru, 14 Oktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02. - KESEHATAN

1.02.01. - Dinas Kesehatan

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 4,40 250.000.000,00 5.935.000.000,00 5.685.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.02.1.02.01.00.00.4. Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002 Perda No. 14 Tahun 1992 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000 SK Mendagri No. Ekon 91035-192 Tahun 1992 Tentang Lain-lain PAD yang Sah. UU No. 332004 PP No. 552005 PMK No.160.2PMK 072008. PMK No.50PMK 072008. PERPRES 532009 Tentang Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 4,40 250.000.000,00 5.935.000.000,00 5.685.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.02.1.02.01.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 Tentang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002 Tentang BBNKB. Perda No. 15 Tahun 2002 Tentang PBBKB. Perda No. 16 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT AP Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4,40 250.000.000,00 5.935.000.000,00 5.685.000.000,00 Retribusi Daerah 1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. 4,40 250.000.000,00 5.935.000.000,00 5.685.000.000,00 Jumlah Pendapatan 15,58 31.699.904.864,33 235.225.148.683,04 203.525.243.818,71 BELANJA DAERAH

1.02.1.02.01.00.00.5. 3,82

1.602.939.160,33 43.560.440.529,04 41.957.501.368,71 Belanja Tidak Langsung

1.02.1.02.01.00.00.5.1. 3,82

1.602.939.160,33 43.560.440.529,04 41.957.501.368,71 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. 18,63

30.096.965.704,00 191.664.708.154,00 161.567.742.450,00 Belanja Langsung

1.02.1.02.01.00.00.5.2. 23,69

750.380.000,00 2.417.060.000,00 3.167.440.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.01.01. Halaman : 51 1.02.01. - Dinas Kesehatan : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 39.500.000,00 39.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.02.01.01.001. 0,00 0,00 39.500.000,00 39.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 972.000.000,00 972.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.01.01.002. 0,00 0,00 972.000.000,00 972.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.01.01.003. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.003.5.2.2. 50,00 40.500.000,00 40.500.000,00 81.000.000,00 P P P P 1.02.01.01.006. 50,00 40.500.000,00 40.500.000,00 81.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.006.5.2.2. 0,00 0,00 337.890.000,00 337.890.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.01.01.008. 0,00 0,00 221.760.000,00 221.760.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 116.130.000,00 116.130.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.008.5.2.2. 50,00 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.02.01.01.010. 50,00 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.010.5.2.2. 50,00 42.500.000,00 42.500.000,00 85.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.02.01.01.011. 50,00 42.500.000,00 42.500.000,00 85.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.02.01.01.012. 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.012.5.2.2. 50,00 275.000.000,00 275.000.000,00 550.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.01.01.013. 37,74 1.000.000,00 1.650.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.01.013.5.2.1. 52,12 3.570.000,00 3.280.000,00 6.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.013.5.2.2. 50,03 270.430.000,00 270.070.000,00 540.500.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.01.01.015. 0,00 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.015.5.2.2. 50,00 50.850.000,00 50.850.000,00 101.700.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.02.01.01.017. 50,00 50.850.000,00 50.850.000,00 101.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.017.5.2.2. 30,00 174.030.000,00 406.070.000,00 580.100.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.01.01.018. 30,00 174.030.000,00 406.070.000,00 580.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.018.5.2.2. 100,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN BARANG 1.02.01.01.021. 100,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.01.021.5.2.2. 81,58 5.038.230.000,00 1.137.700.000,00 6.175.930.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.02.01.02. 59,41

149.070.000,00 400.000.000,00 250.930.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.02.01.02.007. 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.02.007.5.2.1. 51,41 16.930.000,00 16.000.000,00 32.930.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.007.5.2.2. 75,46 164.500.000,00 382.500.000,00 218.000.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.01.02.009. 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.009.5.2.2. 0,00 0,00 150.150.000,00 150.150.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.02.009.5.2.3. Halaman : 52 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.02.01.02.010. 100,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.02.010.5.2.1. 100,00 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.010.5.2.2. 100,00 396.720.000,00 0,00 396.720.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.02.01.02.022. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.02.01.02.024. 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.02.01.02.026. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KANTOR 1.02.01.02.035. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.035.5.2.2. 100,00 474.000.000,00 0,00 474.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GUDANG KANTOR 1.02.01.02.038. 100,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.02.038.5.2.1. 100,00 472.200.000,00 0,00 472.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.038.5.2.2. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GUDANG KANTOR 1.02.01.02.047. 100,00 7.450.000,00 0,00 7.450.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.02.047.5.2.1. 100,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.047.5.2.2. 100,00 989.050.000,00 0,00 989.050.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.02.047.5.2.3. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 1.02.01.02.049. 100,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.02.049.5.2.1. 100,00 51.401.000,00 0,00 51.401.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.049.5.2.2. 100,00 2.933.799.000,00 0,00 2.933.799.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.02.049.5.2.3. 100,00 475.000.000,00 0,00 475.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM 1.02.01.02.050. 100,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.02.050.5.2.1. 100,00 14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.050.5.2.2. 100,00 456.000.000,00 0,00 456.000.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.02.050.5.2.3. 0,00 161.700.000,00 161.700.000,00 0,00 PENGADAAN MEUBELAIR RUMAH JABATAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU 1.02.01.02.206. 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.02.206.5.2.1. 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.206.5.2.2. 0,00 153.200.000,00 153.200.000,00 0,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.02.206.5.2.3. 44,06 236.320.000,00 300.000.000,00 536.320.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.01.03. 44,06 236.320.000,00 300.000.000,00 536.320.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.02.01.03.05. 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.03.05.5.2.1. 44,60 236.320.000,00 293.500.000,00 529.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.03.05.5.2.2. 12,31 1.310.537.000,00 9.335.085.750,00 10.645.622.750,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.01.05. 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.01.05.001. 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.001.5.2.2. Halaman : 53 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 SOSIALISASI PERATURAN KEPEGAWAIAN ANALISIS JABATANANJAB DI PROVINSI RIAU 1.02.01.05.032. 100,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.032.5.2.1. 100,00 72.350.000,00 0,00 72.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.032.5.2.2. 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 PEMBINAAN OLAHRAGA, SENI BUDAYA DAN ROHANI 1.02.01.05.040. 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2. 100,00 142.745.000,00 0,00 142.745.000,00 SOSIALISASI PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA PIDI DI PROVINSI RIAU 1.02.01.05.074. 100,00 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.074.5.2.1. 100,00 130.145.000,00 0,00 130.145.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.074.5.2.2. 0,00 0,00 144.268.000,00 144.268.000,00 SINKRONISASI DATA TENAGA KESEHATAN SE-PROVINSI RIAU 1.02.01.05.075. 0,00 0,00 8.610.000,00 8.610.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.075.5.2.1. 0,00 0,00 135.658.000,00 135.658.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.075.5.2.2. 0,00 0,00 147.067.500,00 147.067.500,00 KOORDINASI ORGANISASI PROFESI TENAGA KESEHATAN PROVINSI RIAU 1.02.01.05.076. 1,60 1.120.000,00 68.700.000,00 69.820.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.076.5.2.1. 1,45 1.120.000,00 78.367.500,00 77.247.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.076.5.2.2. 0,00 0,00 179.808.500,00 179.808.500,00 PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA REKAM MEDIS DI RS DAN PUSKESMAS DI KABUPATENKOTA DI PROVINSI RIAU 1.02.01.05.077. 0,00 0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.077.5.2.1. 0,00 0,00 172.458.500,00 172.458.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.077.5.2.2. 100,00 309.535.000,00 0,00 309.535.000,00 PELATIHAN ITEM DEVELOPMENT BAGI TENAGA PERAWAT DAN BIDAN DI PROVINSI RIAU 1.02.01.05.078. 100,00 27.300.000,00 0,00 27.300.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.078.5.2.1. 100,00 282.235.000,00 0,00 282.235.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.078.5.2.2. 50,00 60.741.500,00 60.741.500,00 121.483.000,00 PEMANTAUAN DAN BIMBINGAN PROGRAM RS DAN RUJUKAN KE KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.02.01.05.079. 50,00 60.741.500,00 60.741.500,00 121.483.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.079.5.2.2. 0,00 0,00 113.740.650,00 113.740.650,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN PELAYANAN ISTC INTERNATIONAL STANDAR TUBERCOLOSIS CARE DI RUMAH SAKIT 1.02.01.05.080. 1.018,10 10.690.000,00 11.740.000,00 1.050.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.080.5.2.1. 9,49 10.690.000,00 102.000.650,00 112.690.650,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.080.5.2.2. 0,00 0,00 101.312.600,00 101.312.600,00 PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DI RUMAH SAKIT 1.02.01.05.081. 588,89 7.950.000,00 9.300.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.081.5.2.1. 7,95 7.950.000,00 92.012.600,00 99.962.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.081.5.2.2. 0,00 0,00 128.100.000,00 128.100.000,00 PENILAIAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI 1.02.01.05.082. 0,00 0,00 128.100.000,00 128.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.082.5.2.2. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 BIMBINGAN RUJUKAN MANAJEMEN PONEK BAGI RSUD DAN DINAS KESEHATAN SE-PROVINSI RIAU 1.02.01.05.083. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.083.5.2.2. 100,00 133.405.000,00 0,00 133.405.000,00 ADVOKASI DAN SOSIALISASI SISTEM PENANGGULANGAN KE-GAWATDARURAT-AN TERPADU 1.02.01.05.084. 100,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.084.5.2.1. 100,00 130.905.000,00 0,00 130.905.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.084.5.2.2. Halaman : 54 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 98.257.500,00 0,00 98.257.500,00 PELATIHAN USER SOFTWARE SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN 1.02.01.05.085. 100,00 7.210.000,00 0,00 7.210.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.085.5.2.1. 100,00 91.047.500,00 0,00 91.047.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.085.5.2.2. 54,38 407.853.000,00 342.147.000,00 750.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS LABORATORIUM 1.02.01.05.086. 54,38 407.853.000,00 342.147.000,00 750.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.086.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN PETUGAS KESEHATAN DALAM TATA LAKSANA PPGD BAGI PETUGAS KESEHATAN 1.02.01.05.087. 100,00 13.370.000,00 0,00 13.370.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.087.5.2.1. 100,00 186.630.000,00 0,00 186.630.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.087.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMANTAPAN TATALAKSANA DAN DETEKSI DINI PROGRAM PONED 1.02.01.05.088. 0,00 0,00 16.110.000,00 16.110.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.088.5.2.1. 0,00 0,00 183.890.000,00 183.890.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.088.5.2.2. 0,00 0,00 89.900.000,00 89.900.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR AKKES 1.02.01.05.089. 0,00 0,00 89.900.000,00 89.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.089.5.2.2. 0,00 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PARAMEDIS PTT PROVINSI RIAU 1.02.01.05.160. 20,59 1.434.000.000,00 5.531.600.000,00 6.965.600.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.160.5.2.1. 268,34 1.434.000.000,00 1.968.400.000,00 534.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.160.5.2.2. 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 PEMBEKALAN DAN PENEMPATAN DOKTER PTT PUSAT PUSKESMAS TUJUAN TEMPAT BEKERJA 1.02.01.05.170. 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.05.170.5.2.1. 0,00 170.100.000,00 170.100.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.05.170.5.2.2. 37,83 486.720.000,00 800.000.000,00 1.286.720.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.01.06. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.02.01.06.01. 75,17 27.100.000,00 63.150.000,00 36.050.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.06.01.5.2.1. 23,78 27.100.000,00 86.850.000,00 113.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.02.01.06.04. 0,00 0,00 37.400.000,00 37.400.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.06.04.5.2.1. 0,00 0,00 112.600.000,00 112.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.06.04.5.2.2. 57,76 136.720.000,00 100.000.000,00 236.720.000,00 PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH 1.02.01.06.23. 57,76 136.720.000,00 100.000.000,00 236.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.06.23.5.2.2. 20,00 100.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 OPTIMALISASI RS PETALA BUMI SEBAGAI BLUD SERTA PERSIAPAN ISO DAN AKREDITASI JCI 1.02.01.06.40. 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.06.40.5.2.1. 20,80 100.000.000,00 380.800.000,00 480.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.06.40.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PELAKSANAAN PERCEPATAN SPM KESEHATAN 1.02.01.06.41. 100,00 12.550.000,00 0,00 12.550.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.06.41.5.2.1. 100,00 237.450.000,00 0,00 237.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.06.41.5.2.2. 40,73 4.481.359.450,00 6.522.352.950,00 11.003.712.400,00 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.15. 50,70 3.931.359.450,00 3.822.352.950,00 7.753.712.400,00 PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN BUFER STOK PROPINSI 1.02.01.15.01. Halaman : 55 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.15.01.5.2.1. 50,88 3.931.359.450,00 3.794.752.950,00 7.726.112.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.15.01.5.2.2. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PENGADAAN OBAT PROGRAM TB, HIVAIDS,VAR DAN VIT A 1.02.01.15.07. 24,27 6.250.000,00 32.000.000,00 25.750.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.15.07.5.2.1. 0,32 6.250.000,00 1.968.000.000,00 1.974.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.15.07.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 EVALUASI PROGRAM OBAT, KOSMETIK, ALKES, MAKANAN DAN MINUMAN , OBAT TRADISIONAL TK PROPINSI RIAU 2014

1.02.01.15.08. 100,00

6.990.000,00 0,00 6.990.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.15.08.5.2.1. 100,00

93.010.000,00 0,00 93.010.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.15.08.5.2.2. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PERTEMUAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN OBAT PELAYANAN KESEHATAN DASARBUFER STOK DAN PENYUSUNAN OBAT PROGRAM TK PROPINSI RIAU 2015 1.02.01.15.09. 100,00 14.550.000,00 0,00 14.550.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.15.09.5.2.1. 100,00 185.450.000,00 0,00 185.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.15.09.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 M

1.02.01.15.10. 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.15.10.5.2.1. 0,00

0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.15.10.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN INSTALASI FARMASI PROPINSI DINAS KESEHATAN PROPINSI RIAU

1.02.01.15.11. 0,00

0,00 35.400.000,00 35.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.15.11.5.2.1. 0,00

0,00 164.600.000,00 164.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.15.11.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, ALKES , KOSMETIK, MAKNAN DAN MINUMAN DAN OBAT TRADISIONAL 1.02.01.15.12. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.15.12.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 HARMONISASI DAN INTEGRASI PENGELOLAAN OBAT DINAS KESEHATAN PROPINSI RIAU DAN DINAS KESEHATAN KABKOTA SE-PROPINSI RIAU

1.02.01.15.13. 100,00

14.550.000,00 0,00 14.550.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.15.13.5.2.1. 100,00

235.450.000,00 0,00 235.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.15.13.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL

1.02.01.15.14. 0,00

0,00 14.550.000,00 14.550.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.15.14.5.2.1. 0,00

0,00 235.450.000,00 235.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.15.14.5.2.2. 54,72

42.704.706.554,00 120.747.643.954,00 78.042.937.400,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.01.16. 0,00

0,00 187.537.000,00 187.537.000,00 PERTEMUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

1.02.01.16.16. 247,59

7.180.000,00 10.080.000,00 2.900.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.16.5.2.1. 3,89

7.180.000,00 177.457.000,00 184.637.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.16.5.2.2. 100,00

136.669.000,00 0,00 136.669.000,00 SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN TENAGA KESEHATAN DI PROPINSI RIAU

1.02.01.16.17. 100,00

9.450.000,00 0,00 9.450.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.17.5.2.1. 100,00

127.219.000,00 0,00 127.219.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.17.5.2.2. 100,00

169.311.000,00 0,00 169.311.000,00 PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

1.02.01.16.18. 100,00

169.311.000,00 0,00 169.311.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.18.5.2.2. Halaman : 56 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 167.967.000,00 167.967.000,00 REKRUITMEN CALON PPDSPPDGS TAHUN 2014 1.02.01.16.19. 21,43 3.150.000,00 11.550.000,00 14.700.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.19.5.2.1. 2,06 3.150.000,00 156.417.000,00 153.267.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.19.5.2.2. 100,00 168.243.000,00 0,00 168.243.000,00 PENINGKATAN PENDIDIKAN BERJENJANG DAN BERKELANJUTAN PROGRAN TUGAS BELAJAR 1.02.01.16.20. 100,00 8.610.000,00 0,00 8.610.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.20.5.2.1. 100,00 159.633.000,00 0,00 159.633.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.20.5.2.2. 0,00 0,00 122.972.600,00 122.972.600,00 PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT 1.02.01.16.21. 620,00 8.370.000,00 9.720.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.21.5.2.1. 6,88 8.370.000,00 113.252.600,00 121.622.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.21.5.2.2. 100,00 197.354.000,00 0,00 197.354.000,00 PENGADAAN PERALATAN YANG MENDUKUNG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

1.02.01.16.22. 100,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.22.5.2.1. 100,00

1.854.000,00 0,00 1.854.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.22.5.2.2. 100,00

191.000.000,00 0,00 191.000.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.01.16.22.5.2.3. 100,00

759.854.000,00 0,00 759.854.000,00 PENGADAAN PERALATAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

1.02.01.16.23. 100,00

248.400.000,00 0,00 248.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.23.5.2.1. 100,00

511.454.000,00 0,00 511.454.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.23.5.2.2. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PENGADAAN LOGISTIK ALAT DAN BAHAN PROGRAM P2B2

1.02.01.16.24. 0,00

0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.24.5.2.1. 0,00

0,00 594.150.000,00 594.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.24.5.2.2. 0,00

0,00 2.662.999.000,00 2.662.999.000,00 PENGADAAN LOGISTIK ALAT DAN BAHAN PROGRAM P2ML

1.02.01.16.25. 0,00

0,00 8.050.000,00 8.050.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.25.5.2.1. 0,00

0,00 2.654.949.000,00 2.654.949.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.25.5.2.2. 0,00

0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 DUKUNGAN BIAYA PELAYANAN DAN PEMELIHARAAN UPT LABKESLING

1.02.01.16.26. 0,00

0,00 131.040.000,00 131.040.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.26.5.2.1. 0,00

0,00 1.368.960.000,00 1.368.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.26.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UPT LABKESLING

1.02.01.16.27. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.27.5.2.2. 0,00

0,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 PENGADAAN BAHAN LABORATORIUM REAGENSIA UPT LABKESLING

1.02.01.16.28. 0,00

0,00 5.150.000,00 5.150.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.28.5.2.1. 0,00

0,00 1.794.850.000,00 1.794.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.28.5.2.2. 0,00

0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM BAGI UPT LABKESLING

1.02.01.16.29. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.29.5.2.1. 0,00

0,00 2.075.000,00 2.075.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.29.5.2.2. 0,00

0,00 1.596.425.000,00 1.596.425.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.01.16.29.5.2.3. 0,00

0,00 668.150.000,00 668.150.000,00 DUKUNGAN BIAYA JAMKESDA UNTUK KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN JAMKESDA PROVINSI RIAU TAHUN 2014 1.02.01.16.30. 0,00 0,00 18.650.000,00 18.650.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.30.5.2.1. Halaman : 57 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 649.500.000,00 649.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.30.5.2.2. 87,15 43.918.771.554,00 94.312.338.354,00 50.393.566.800,00 PENYEDIAAN BIAYA JAMKESDA DI PROVINSI RIAU 1.02.01.16.31. 0,00 0,00 217.700.000,00 217.700.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.31.5.2.1. 87,53 43.918.771.554,00 94.094.638.354,00 50.175.866.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.31.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PERTEMUAN KOORDINASI LP DAN LS PROGRAM DOKTER KELUARGA 1.02.01.16.32. 100,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.32.5.2.1. 100,00 97.950.000,00 0,00 97.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.32.5.2.2. 100,00 140.500.000,00 0,00 140.500.000,00 PELATIHAN MANAJEMEN DOKTER KELUARGA DI PUSKESMAS 1.02.01.16.33. 100,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.33.5.2.1. 100,00 139.400.000,00 0,00 139.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.33.5.2.2. 0,00 0,00 180.150.000,00 180.150.000,00 PENGUATAN KEMAMPUAN PETUGAS LABORATORIUM DI TINGKAT PUSKESMAS 1.02.01.16.34. 0,00 0,00 8.610.000,00 8.610.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.34.5.2.1. 0,00 0,00 171.540.000,00 171.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.34.5.2.2. 100,00 114.000.000,00 0,00 114.000.000,00 PENGUATAN KEMAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DI PUSKESMAS 1.02.01.16.36. 100,00 6.090.000,00 0,00 6.090.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.36.5.2.1. 100,00 107.910.000,00 0,00 107.910.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2. 100,00 298.500.000,00 0,00 298.500.000,00 REVITALISASI MANAJEMEN PUSKESMAS 1.02.01.16.37. 100,00 18.630.000,00 0,00 18.630.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.37.5.2.1. 100,00 279.870.000,00 0,00 279.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.37.5.2.2. 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 PERTEMUAN KOORDINASI DAN EVALUASI UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.01.16.38. 0,00 0,00 11.670.000,00 11.670.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.38.5.2.1. 0,00 0,00 148.330.000,00 148.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.38.5.2.2. 100,00 104.400.000,00 0,00 104.400.000,00 PELATIHAN PELAYANAN USILA DI PUSKESMAS 1.02.01.16.39. 100,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.39.5.2.1. 100,00 97.800.000,00 0,00 97.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.39.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PELAKSANAAN KEGIATAN KESEHATAN MASYARAKAT USIA LANJUT DALAM PROGRAM UPAYA KESEHATAN

1.02.01.16.40. 100,00

6.090.000,00 0,00 6.090.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.40.5.2.1. 100,00

93.910.000,00 0,00 93.910.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.40.5.2.2. 100,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM KESEHATAN TRADISONAL

1.02.01.16.41. 100,00

6.090.000,00 0,00 6.090.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.41.5.2.1. 100,00

93.910.000,00 0,00 93.910.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.41.5.2.2. 100,00

64.634.000,00 0,00 64.634.000,00 SINKRONISASI DAN KONSULTASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR

1.02.01.16.42. 100,00

64.634.000,00 0,00 64.634.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.42.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELAKSANAAN KEGIATAN SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL SP3T 1.02.01.16.43. 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.43.5.2.1. 0,00 0,00 92.500.000,00 92.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.43.5.2.2. Halaman : 58 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM GIGI DAN MULUT 1.02.01.16.44. 100,00 14.610.000,00 0,00 14.610.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.44.5.2.1. 100,00 85.390.000,00 0,00 85.390.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.44.5.2.2. 0,00 0,00 1.538.000.000,00 1.538.000.000,00 DUKUNGAN BIAYA PELAYANAN DAN PEMELIHARAAN UPT AKKES 1.02.01.16.45. 0,00 0,00 630.168.000,00 630.168.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.45.5.2.1. 0,00 0,00 907.832.000,00 907.832.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.45.5.2.2. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM DESA SIAGA DI PROPINSI RIAU 1.02.01.16.46. 0,00 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.46.5.2.1. 0,00 0,00 75.900.000,00 75.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.46.5.2.2. 0,00 0,00 106.650.000,00 106.650.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA PUSKESMAS 1.02.01.16.47. 0,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.47.5.2.1. 0,00 0,00 89.950.000,00 89.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.47.5.2.2. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PELATIHAN MANAJEMEN DIKLAT BAGI DINKES KAB KOTA 1.02.01.16.48. 0,00 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.48.5.2.1. 0,00 0,00 75.900.000,00 75.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.48.5.2.2. 100,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 PELATIHAN FASILITATOR PUSKESMAS DALAM DESA SIAGA 1.02.01.16.49. 100,00 14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.49.5.2.1. 100,00 75.900.000,00 0,00 75.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.49.5.2.2. 100,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 PELATIHAN PENCEGAHAN INFEKSI DI PROPINSI RIAU 1.02.01.16.50. 100,00 13.950.000,00 0,00 13.950.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.50.5.2.1. 100,00 66.050.000,00 0,00 66.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.50.5.2.2. 100,00 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DI PUSKESMAS DI PROPINSI RIAU

1.02.01.16.51. 100,00

14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.51.5.2.1. 100,00

79.400.000,00 0,00 79.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.51.5.2.2. 100,00

99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 SOSIALISASI PENELITIAN KESEHATAN DI PROPINSI RIAU

1.02.01.16.52. 100,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.52.5.2.1. 100,00

89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.52.5.2.2. 100,00

145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 PENELITIAN KEDIKLATAN : PENGKAJIAN KEBUTUHAN PELATIHAN PETUGAS PUSKESMAS SE PROPINSI RIAU 1.02.01.16.53. 100,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.53.5.2.1. 100,00 140.800.000,00 0,00 140.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.53.5.2.2. 100,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 PENELITIAN DIKLAT : EVALUASI PASCA PELATIHAN FASILITATOR DESA SIAGA 1.02.01.16.54. 100,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.54.5.2.1. 100,00 85.800.000,00 0,00 85.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.54.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENELITIAN KEDIKLATAN : EVALUASI PASCA PELATIHAN DAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATENKOTA SE PROPINSI RIAU

1.02.01.16.55. 100,00

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.55.5.2.1. Halaman : 59 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 95.800.000,00 0,00 95.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.55.5.2.2. 100,00 65.700.000,00 0,00 65.700.000,00 PEMBINAAN LABORATORIUM LAPANGAN BAGI UPT PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN 1.02.01.16.56. 100,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.56.5.2.1. 100,00 61.500.000,00 0,00 61.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.56.5.2.2. 100,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 PENELITIAN KEPUASAN PASIEN PADA RS PETALA BUMI DAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATENKOTA SE PROPINSI

1.02.01.16.57. 100,00

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.57.5.2.1. 100,00

50.800.000,00 0,00 50.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.57.5.2.2. 100,00

127.000.000,00 0,00 127.000.000,00 PENELITIAN KEDIKLATAN : EFEKTIVITAS PELAYANAN REKAM MEDIS RUMAH SAKIT DI PROPINSI RIAU 1.02.01.16.58. 100,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.58.5.2.1. 100,00 122.800.000,00 0,00 122.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.58.5.2.2. 8,00 100.000.000,00 1.150.000.000,00 1.250.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMELIHARAAN UPT. PELLITKES 1.02.01.16.59. 13,77 52.176.000,00 326.640.000,00 378.816.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.59.5.2.1. 5,49 47.824.000,00 823.360.000,00 871.184.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.59.5.2.2. 100,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 MONEV DAN BIMTEK KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN PENGEMBANGANNYA 1.02.01.16.60. 100,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.60.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENINGKATAN KINERJA PETUGAS PUSKESMAS MELALUI PENILAIAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DAN PUSKESMAS YANG BERPRESTASI

1.02.01.16.61. 0,00

0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.61.5.2.1. 0,00

0,00 392.500.000,00 392.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.61.5.2.2. 12,67

190.000.000,00 1.310.000.000,00 1.500.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA PENUNJANG PELAYANAN RS PETALA BUMI

1.02.01.16.62. 168,00

21.000.000,00 33.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.62.5.2.1. 1,62

21.000.000,00 1.276.500.000,00 1.297.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.62.5.2.2. 100,00

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.01.16.62.5.2.3. 123,33

3.700.000.000,00 6.700.000.000,00 3.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN RS PETALABUMI

1.02.01.16.63. 123,33

3.700.000.000,00 6.700.000.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.63.5.2.2. 0,00

0,00 4.400.880.000,00 4.400.880.000,00 PENGADAAAN HONORARIUM TENAGA KONTRAK DAN THL RS PETALA BUMI

1.02.01.16.64. 0,63

24.600.000,00 3.958.080.000,00 3.933.480.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.64.5.2.1. 5,26

24.600.000,00 442.800.000,00 467.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.64.5.2.2. 33,33

200.000.000,00 400.000.000,00 600.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS MANAJEMEN DAN KESEHATAN RS PETALA BUMI

1.02.01.16.65. 33,33

200.000.000,00 400.000.000,00 600.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.65.5.2.2. 100,00

34.900.000,00 0,00 34.900.000,00 PENYELESAIAN PEMBAYARAN PEMBANGUNGAN INSTALASI LIMBAH CAIR LABKESLING

1.02.01.16.68. 100,00

34.900.000,00 0,00 34.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.68.5.2.2. 100,00

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 PENGADAAN AIR STERIL ISI ULANG

1.02.01.16.69. 100,00

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.69.5.2.1. 100,00

597.600.000,00 0,00 597.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.16.69.5.2.2. 100,00

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 PEMBANGUNAN DEPOT AIR MINUM DI KABUPATEN KAMPAR 1.02.01.16.70. Halaman : 60 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 800.000,00 0,00 800.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.16.70.5.2.1. 100,00 179.200.000,00 0,00 179.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.70.5.2.2. 24,91 539.305.500,00 1.625.855.000,00 2.165.160.500,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.02.01.19. 15,96 103.750.000,00 546.261.500,00 650.011.500,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI KESEHATAN 1.02.01.19.06. 0,00 0,00 16.330.000,00 16.330.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.19.06.5.2.1. 16,37 103.750.000,00 529.931.500,00 633.681.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.19.06.5.2.2. 0,00 0,00 500.897.000,00 500.897.000,00 PENINGKATAN KINERJA PROMKES DALAM PENGGERAKKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.02.01.19.07. 0,00 0,00 38.070.000,00 38.070.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.19.07.5.2.1. 0,00 0,00 462.827.000,00 462.827.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.19.07.5.2.2. 0,00 0,00 97.026.000,00 97.026.000,00 PEMANTAUAN JAJANAN ANAK SEKOLAH 1.02.01.19.08. 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.19.08.5.2.1. 0,00 0,00 95.626.000,00 95.626.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.19.08.5.2.2. 100,00 99.555.500,00 0,00 99.555.500,00 PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM PROMKES 1.02.01.19.09. 100,00 6.340.000,00 0,00 6.340.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.19.09.5.2.1. 100,00 93.215.500,00 0,00 93.215.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.19.09.5.2.2. 0,00 0,00 174.739.000,00 174.739.000,00 UPAYA PENGELOLAAN PROMKES DI RSPKRS DAN POSKESTREN 1.02.01.19.10. 0,00 0,00 15.170.000,00 15.170.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.19.10.5.2.1. 0,00 0,00 159.569.000,00 159.569.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.19.10.5.2.2. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PENYULUHAN KESEHATAN DI DAERAH KLB 1.02.01.19.11. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.19.11.5.2.2. 0,00 0,00 146.931.500,00 146.931.500,00 PENILAIAN KINERJA POSYANDU 1.02.01.19.12. 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.19.12.5.2.1. 0,00 0,00 145.481.500,00 145.481.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.19.12.5.2.2. 100,00 146.000.000,00 0,00 146.000.000,00 PEMBERIAN INFORMASI UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA ONLINE 1.02.01.19.13. 100,00 146.000.000,00 0,00 146.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.19.13.5.2.2. 100,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 SOSIALISASI DAN PUBLIKASI SECARA VISUALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR MELALUI MEDIA TV ONLINE

1.02.01.19.14. 100,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.19.14.5.2.1. 100,00

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.19.14.5.2.2. 0,00

0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK TENTANG KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT PROVINSI RIAU

1.02.01.19.15. 0,00

0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.19.15.5.2.2. 81,43

4.107.828.000,00 936.540.000,00 5.044.368.000,00 + , - +.+ , 1

1.02.01.20. 49,17

299.825.000,00 310.000.000,00 609.825.000,00 - 02 2 - - 1 +- 3 + , 1 , 2 - +.+

1.02.01.20.01. 48,43

256.300.000,00 272.900.000,00 529.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.20.01.5.2.1. 53,98

43.525.000,00 37.100.000,00 80.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.20.01.5.2.2. 0,00

0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 - - 2 4 - - , 2 - - + 1 +- 5 , 6 7 - + +. + + 7 - 2 - , + 1 , 2 - K + 2 5 , 0 6 7 , 2 - 8+ 1 +- K - , , 2 - - . 1 +. + + , 4 +- - 0

1.02.01.20.03. 0,00

0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.20.03.5.2.2. Halaman : 61 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 351.540.000,00 351.540.000,00 9:; ; = ? ? ; ; : A B ? 9A C=A ? D = E

1.02.01.20.07. 0,00

0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.20.07.5.2.1. 0,00

0,00 335.440.000,00 335.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.20.07.5.2.2. 100,00

808.003.000,00 0,00 808.003.000,00 REVITALISASI POSYANDU

1.02.01.20.08. 100,00

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.20.08.5.2.1. 100,00

800.803.000,00 0,00 800.803.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2. 100,00

3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PENGADAAN BUFFER STOK MP ASI

1.02.01.20.09. 100,00

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.20.09.5.2.1. 100,00

2.997.400.000,00 0,00 2.997.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.20.09.5.2.2. 49,60

645.846.300,00 656.282.000,00 1.302.128.300,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

1.02.01.21. 0,00

0,00 209.818.000,00 209.818.000,00 PENINGKATAN AKSES AIR MINUM BERKUALITAS BAGI MASYAKAT

1.02.01.21.05. 0,00

0,00 5.040.000,00 5.040.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.21.05.5.2.1. 0,00

0,00 204.778.000,00 204.778.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2. 100,00

80.500.000,00 0,00 80.500.000,00 INSPEKSI SANITASI TTUTPM

1.02.01.21.06. 100,00

80.500.000,00 0,00 80.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2. 0,00

0,00 238.299.000,00 238.299.000,00 EVALUASI DAN SINKRONISASI KEGIATAN STBM

1.02.01.21.07. 0,00

0,00 238.299.000,00 238.299.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2. 100,00

137.619.300,00 0,00 137.619.300,00 PENINGKATAN KINERJA PENGELOLA PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN

1.02.01.21.08. 100,00

5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.21.08.5.2.1. 100,00

132.579.300,00 0,00 132.579.300,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2. 100,00

109.268.000,00 0,00 109.268.000,00 PERTEMUAN REVITALISASI KLINIK SANITASI

1.02.01.21.09. 100,00

5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.21.09.5.2.1. 100,00

104.228.000,00 0,00 104.228.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2. 100,00

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 PELATIHAN AMDAL BAGI PETUGAS KESLING DINKES KABKOTA DAN PUSKESMAS SENTINEL

1.02.01.21.10. 100,00

12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.21.10.5.2.1. 100,00

147.400.000,00 0,00 147.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2. 0,00

0,00 102.475.000,00 102.475.000,00 ASSESMENT DAERAH YANG TERKENA DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

1.02.01.21.11. 0,00

0,00 102.475.000,00 102.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2. 100,00

158.459.000,00 0,00 158.459.000,00 VERIFIKASI PENYELENGGARAAN KABKOTA ATAU KAWASAN SEHAT DAN KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KABKOTA SEHAT 1.02.01.21.12. 100,00 158.459.000,00 0,00 158.459.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.21.12.5.2.2. 0,00 0,00 105.690.000,00 105.690.000,00 PENGEMBANGAN OPSI SARANA SANITASI DASAR JAMBAN KELUARGA DI MASYARAKAT 1.02.01.21.13. 71,43 3.150.000,00 7.560.000,00 4.410.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.21.13.5.2.1. 3,11 3.150.000,00 98.130.000,00 101.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.21.13.5.2.2. 38,04 2.504.588.000,00 4.079.949.500,00 6.584.537.500,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1.02.01.22. 0,00 0,00 400.633.000,00 400.633.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN CAKUPAN DALAM PENGENDALIAN TB 1.02.01.22.12. 0,00 0,00 40.250.000,00 40.250.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.12.5.2.1. 0,00 0,00 360.383.000,00 360.383.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.12.5.2.2. Halaman : 62 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 524.806.100,00 524.806.100,00 PENINGKATKAN CAKUPAN, TATALAKSANA DAN KUALITAS PENGENDALIAN MALARIA 1.02.01.22.13. 0,00 0,00 79.850.000,00 79.850.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.13.5.2.1. 0,00 0,00 444.956.100,00 444.956.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.13.5.2.2. 0,00 0,00 540.022.400,00 540.022.400,00 INTENSIFIKASI PENEMUAN KASUS HIV DAN AIDS 1.02.01.22.14. 0,00 0,00 47.250.000,00 47.250.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.14.5.2.1. 0,00 0,00 492.772.400,00 492.772.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.14.5.2.2. 52,22 218.550.000,00 200.000.000,00 418.550.000,00 MONITORING DAN SUPERVISI PROGRAM P2ML 1.02.01.22.15. 52,22 218.550.000,00 200.000.000,00 418.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.15.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 SURVEY DARAH FILARIASIS 1.02.01.22.16. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.16.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMANTAPAN MANAJEMEN PENGENDALIAN DBD 1.02.01.22.17. 0,00 0,00 6.720.000,00 6.720.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.17.5.2.1. 0,00 0,00 68.280.000,00 68.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.17.5.2.2. 57,82 205.610.000,00 150.000.000,00 355.610.000,00 MONITORING DAN SUPERVISI PROGRAM P2B2 1.02.01.22.18. 57,82 205.610.000,00 150.000.000,00 355.610.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.18.5.2.2. 100,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 PENINGKATAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG DAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1.02.01.22.19. 100,00

17.640.000,00 0,00 17.640.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.19.5.2.1. 100,00

152.360.000,00 0,00 152.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.19.5.2.2. 0,00

0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PELATIHAN MANAJEMEN PROGRAM ISPA DAN DIARE SE PROVINSI RIAU

1.02.01.22.20. 0,00

0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.20.5.2.1. 0,00

0,00 71.810.000,00 71.810.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.20.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 SF G HI J L F SNO QO RT F SUO V WIXG Y SJ I W URU Z O S U [ O RXO U\ Z ] W I [ U Z N I Z SU Q U L O S U XI Z IR F O Z _

1.02.01.22.21. 0,00

0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.21.5.2.1. 0,00

0,00 95.500.000,00 95.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.21.5.2.2. 100,00

107.753.000,00 0,00 107.753.000,00 PELATIHAN KUSTA BAGI DOKTER DI PRK KUSTA KABKOTA

1.02.01.22.22. 100,00

9.450.000,00 0,00 9.450.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.22.5.2.1. 100,00

98.303.000,00 0,00 98.303.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.22.22.5.2.2. 0,00

0,00 205.000.000,00 205.000.000,00 PENINGKATAN IMUNISASI PERTEMUAN PENGELOLA IMUNISASI DALAM RANGKA AKSELERASI GAIN UCI 1.02.01.22.23. 0,00 0,00 3.080.000,00 3.080.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.23.5.2.1. 0,00 0,00 201.920.000,00 201.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.23.5.2.2. 0,00 0,00 251.400.000,00 251.400.000,00 PENGADAAN COLD CHAIN DAN PERALATAN IMUNISASI 1.02.01.22.24. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.24.5.2.1. 0,00 0,00 5.380.000,00 5.380.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.24.5.2.2. 0,00 0,00 244.220.000,00 244.220.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.22.24.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGADAAN ADS 1.02.01.22.25. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.25.5.2.1. Halaman : 63 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.25.5.2.2. 0,00 0,00 294.600.000,00 294.600.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.22.25.5.2.3. 100,00 232.175.000,00 0,00 232.175.000,00 PELATIHAN BIDAN DESA VAKSINATOR COLD CHAIN 1.02.01.22.26. 100,00 11.340.000,00 0,00 11.340.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.26.5.2.1. 100,00 220.835.000,00 0,00 220.835.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.26.5.2.2. 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 PENINGKATAN PROGRAM STP EWARS PELATIHAN ANALISI DATA STP 1.02.01.22.27. 0,00 0,00 6.720.000,00 6.720.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.27.5.2.1. 0,00 0,00 123.280.000,00 123.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.27.5.2.2. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PENINGKATAN PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR PTM 1.02.01.22.28. 0,00 0,00 5.040.000,00 5.040.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.28.5.2.1. 0,00 0,00 98.460.000,00 98.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.28.5.2.2. 0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.22.28.5.2.3. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN POSBINDU PTM 1.02.01.22.29. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.29.5.2.2. 100,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN PTM 1.02.01.22.30. 100,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.30.5.2.2. 100,00 850.500.000,00 0,00 850.500.000,00 LEGISLASI KAWASAN TANPA ROKOK 1.02.01.22.31. 100,00 25.830.000,00 0,00 25.830.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.31.5.2.1. 100,00 824.670.000,00 0,00 824.670.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.31.5.2.2. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PENINGKATAN PROGRAM KESEHATAN HAJI 1.02.01.22.32. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.32.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN HAJI 1.02.01.22.33. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.33.5.2.2. 0,00 0,00 113.463.000,00 113.463.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SURVEILANS 1.02.01.22.34. 0,00 0,00 2.170.000,00 2.170.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.34.5.2.1. 0,00 0,00 111.293.000,00 111.293.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.34.5.2.2. 0,00 0,00 111.175.000,00 111.175.000,00 PENINGKATAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.02.01.22.35. 0,00 0,00 111.175.000,00 111.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.35.5.2.2. 0,00 0,00 53.450.000,00 53.450.000,00 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN WATER PURIFIER 1.02.01.22.36. 0,00 0,00 53.450.000,00 53.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.36.5.2.2. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 SURVEILANS AFP 1.02.01.22.37. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.37.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH KLB 1.02.01.22.38. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.38.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN ALAT DAN BAHAN P2M DI KABUPATEN SIAK 1.02.01.22.39. 100,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.39.5.2.1. 100,00 197.000.000,00 0,00 197.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.39.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN ALAT DAN BAHAN P2M DI KABUPATEN PELALAWAN 1.02.01.22.40. Halaman : 64 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.22.40.5.2.1. 100,00 197.000.000,00 0,00 197.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.22.40.5.2.2. 57,44 2.243.612.600,00 1.662.200.000,00 3.905.812.600,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1.02.01.23. 100,00 465.286.150,00 0,00 465.286.150,00 RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH RAKERKESDA PROV. RIAU 1.02.01.23.07. 100,00 32.640.000,00 0,00 32.640.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.23.07.5.2.1. 100,00 432.646.150,00 0,00 432.646.150,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2. 100,00 145.150.000,00 0,00 145.150.000,00 KOORDINASI DAN SINGKRONISASI, SOSIALISASI PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN KS2P 1.02.01.23.08. 100,00 44.820.000,00 0,00 44.820.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.23.08.5.2.1. 100,00 100.330.000,00 0,00 100.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.08.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROV.RIAU 2014 -2018 1.02.01.23.09. 0,00 0,00 58.560.000,00 58.560.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.23.09.5.2.1. 0,00 0,00 191.440.000,00 191.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.09.5.2.2. 33,33 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.02.01.23.10. 18,63 8.775.000,00 55.875.000,00 47.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.23.10.5.2.1. 57,12 58.775.000,00 44.125.000,00 102.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.10.5.2.2. 40,60 68.350.000,00 100.000.000,00 168.350.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA KHUSUS DAK DAN TUGAS PEMBANTUAN TP

1.02.01.23.11. 11,22

5.360.000,00 42.400.000,00 47.760.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.23.11.5.2.1. 52,23

62.990.000,00 57.600.000,00 120.590.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.23.11.5.2.2. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 `ab c d e f d b gh ` d e i j c a ` d ka f d l e j kf ab m k jkh d a c j b m d b ak noa j p qrstu v tss w

1.02.01.23.12. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.23.12.5.2.2. 72,64

265.500.000,00 100.000.000,00 365.500.000,00 PENGEMBANGAN BANK DATA KESEHATAN PROP.RIAU

1.02.01.23.13. 76,62

22.940.000,00 7.000.000,00 29.940.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.23.13.5.2.1. 75,94

222.560.000,00 70.500.000,00 293.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.23.13.5.2.2. 47,06

20.000.000,00 22.500.000,00 42.500.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.01.23.13.5.2.3. 0,00

0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 xy j b zh kh b d b y i n{af e j k j | d ` d b yi n}ab ka i a d h

1.02.01.23.14. 0,00

0,00 27.940.000,00 27.940.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.23.14.5.2.1. 0,00

0,00 247.060.000,00 247.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.23.14.5.2.2. 50,00

175.000.000,00 175.000.000,00 350.000.000,00 MONEV PELAPORAN PROGRAM KESEHATAN

1.02.01.23.15. 17,70

2.150.000,00 10.000.000,00 12.150.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.23.15.5.2.1. 46,40

142.850.000,00 165.000.000,00 307.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.23.15.5.2.2. 100,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.01.23.15.5.2.3. 100,00

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 PEMBINAAN AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN PEMERINTAHSWASTA SE PROVINSI RIAU

1.02.01.23.16. 100,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.23.16.5.2.1. 100,00

106.500.000,00 0,00 106.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.23.16.5.2.2. 100,00

135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 PEMBINAAN AKREDITASI RUMAH SAKIT PEMERINTAHSWASTA SE PROVINSI RIAU

1.02.01.23.17. 100,00

135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.23.17.5.2.2. 0,00

0,00 145.000.000,00 145.000.000,00 kab e i n b ak d ka yj i a ~ab d b k d i d b d e j k j | d ` d b c d b ` j b d m d e j k j | d `d b k j yi n}ab ka i a d h 1.02.01.23.18. Halaman : 65 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.18.5.2.2. 100,00 131.463.950,00 0,00 131.463.950,00 PERTEMUAN AKREDITASI PELATIHAN DINAS KESEHATAN DAN RS KABKOTA SE PROVINSI RIAU 1.02.01.23.19. 100,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.23.19.5.2.1. 100,00 123.363.950,00 0,00 123.363.950,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.19.5.2.2. 0,00 0,00 167.200.000,00 167.200.000,00 € ‚€ƒ € „ „ … † … …  € † ‡ ˆ‡  …  ‰ …  €  „… Š… ‹…  ‹ … † …  … Œ €‹€ … Ž…  ‹ €  †   ‡  ‹ ‡ † ‡… ‘

1.02.01.23.20. 0,00

0,00 167.200.000,00 167.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.23.20.5.2.2. 100,00

176.600.000,00 0,00 176.600.000,00 PENGELOLAAN STR DAN UJI KOMPETENSI NAKES SE PROVINSI RIAU

1.02.01.23.21. 100,00

176.600.000,00 0,00 176.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.23.21.5.2.2. 100,00

170.762.500,00 0,00 170.762.500,00 PEMBELAJARAN LANGSUNG PENGELOLAAN STR DAN UJI KOMPETENSI NAKES KE PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.01.23.22. 100,00 170.762.500,00 0,00 170.762.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.22.5.2.2. 100,00 250.500.000,00 0,00 250.500.000,00 PENYUSUNAN STANDAR PUSKESMAS 1.02.01.23.23. 100,00 20.790.000,00 0,00 20.790.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.23.23.5.2.1. 100,00 229.710.000,00 0,00 229.710.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.23.23.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PERTEMUAN PEMUTAHKIRAN DATA SARANA KEFARMASIAN DAN SARANA DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN

1.02.01.23.24. 100,00

16.890.000,00 0,00 16.890.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.23.24.5.2.1. 100,00

83.110.000,00 0,00 83.110.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.23.24.5.2.2. 63,83

768.014.000,00 435.226.000,00 1.203.240.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMASPUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1.02.01.25. 76,55 768.014.000,00 235.226.000,00 1.003.240.000,00 PENGEMBANGAN SIKDA GENERIK SE-PROVINSI RIAU 1.02.01.25.25. 93,77 328.200.000,00 21.790.000,00 349.990.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.25.25.5.2.1. 67,33 439.814.000,00 213.436.000,00 653.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.25.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN 1.02.01.25.37. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.25.37.5.2.2. 46,22 11.805.000.000,00 37.345.678.000,00 25.540.678.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA

1.02.01.26. 0,00

0,00 966.558.000,00 966.558.000,00 REHAB GEDUNG KANTOR RUANG AULA, RUANG MAKAN, RUMAH DINAS DAN GUDANG UPT BAPELITKES PEKANBARU 1.02.01.26.27. 0,00 0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.27.5.2.1. 0,00 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.27.5.2.2. 0,00 0,00 949.458.000,00 949.458.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.27.5.2.3. 100,00 6.000.000.000,00 0,00 6.000.000.000,00 PENGADAAN SARANA PENGEMBANGAN SIKDA GENERIK SE-PROVINSI RIAU 1.02.01.26.33. 100,00 54.810.000,00 0,00 54.810.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.33.5.2.1. 100,00 5.945.190.000,00 0,00 5.945.190.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.33.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN ALAT-ALAT KEPERAWATAN RS PETALA BUMI 1.02.01.26.34. 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.34.5.2.1. 34,03 102.087.000,00 197.913.000,00 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.34.5.2.2. Halaman : 66 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 51,36 102.087.000,00 300.837.000,00 198.750.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.34.5.2.3. 2,22 100.000.000,00 4.600.000.000,00 4.500.000.000,00 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI RS PETALA BUMI 1.02.01.26.35. 2,22 100.000.000,00 4.600.000.000,00 4.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.35.5.2.2. 0,00 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 PENGADAAN OBAT-OBAT STANDAR RS PETALA BUMI 1.02.01.26.36. 0,00 0,00 5.350.000,00 5.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.36.5.2.1. 0,00 0,00 3.994.650.000,00 3.994.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.36.5.2.2. 47,22 850.000.000,00 950.000.000,00 1.800.000.000,00 PENGADAAN OBAT GENERIK RS PETALA BUMI 1.02.01.26.37. 47,22 850.000.000,00 950.000.000,00 1.800.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.37.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT RS PETALA BUMI 1.02.01.26.39. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.39.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN PELAYANAN BINATU LAUNDRY DI RS PETALA BUMI 1.02.01.26.40. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.40.5.2.2. 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.40.5.2.3. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA RS PETALA BUMI 1.02.01.26.42. 0,00 0,00 78.884.600,00 78.884.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.42.5.2.2. 0,00 0,00 671.115.400,00 671.115.400,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.42.5.2.3. 0,00 0,00 1.074.120.000,00 1.074.120.000,00 RENOVASI BANGUNAN 1.02.01.26.43. 0,00 0,00 3.950.000,00 3.950.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.43.5.2.1. 0,00 0,00 240.670.000,00 240.670.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.43.5.2.2. 0,00 0,00 829.500.000,00 829.500.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.43.5.2.3. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN FINALISASI MASTER PLAN RS PETALA BUMI 1.02.01.26.44. 100,00 15.150.000,00 0,00 15.150.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.44.5.2.1. 100,00 86.162.700,00 0,00 86.162.700,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.44.5.2.2. 100,00 198.687.300,00 0,00 198.687.300,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.44.5.2.3. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENGADAAN IPAL RS PETALA BUMI 1.02.01.26.45. 0,00 0,00 3.950.000,00 3.950.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.45.5.2.1. 0,00 0,00 2.481.400,00 2.481.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.45.5.2.2. 0,00 0,00 993.568.600,00 993.568.600,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.45.5.2.3. 14,29 100.000.000,00 800.000.000,00 700.000.000,00 PENGADAAN MAKAN MINUM PASIEN RS PETALA BUMI 1.02.01.26.67. 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.67.5.2.1. 13,85 96.950.000,00 796.950.000,00 700.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.67.5.2.2. 0,00 0,00 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RS PETALA BUMI 1.02.01.26.68. 0,00 0,00 5.350.000,00 5.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.68.5.2.1. 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.68.5.2.2. 0,00 0,00 2.743.000.000,00 2.743.000.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.01.26.68.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH RIAU DI PEKANBARU 1.02.01.26.70. 100,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.70.5.2.1. 100,00 495.950.000,00 0,00 495.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.70.5.2.2. Halaman : 67 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 14.050.000.000,00 14.050.000.000,00 0,00 PENGADAAN OBAT-OBATAN NON GENERIK RS PETALABUMI 1.02.01.26.72. 0,00 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.72.5.2.1. 0,00 14.045.850.000,00 14.045.850.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.72.5.2.2. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT TRAUMA CENTER PMI 1.02.01.26.73. 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.73.5.2.1. 0,00 4.992.750.000,00 4.992.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.73.5.2.2. 0,00 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 PENYEDIAAN JASA PENGECATAN GEDUNG RS PETALA BUMI 1.02.01.26.76. 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.26.76.5.2.1. 0,00 202.600.000,00 202.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.26.76.5.2.2. 3,57 50.000.000,00 1.350.000.000,00 1.400.000.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA

1.02.01.27. 33,33

50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 ’“”“• –— ˜ ™ ˜ ˜ š ™ › œ –š ž “™ Ÿ ˜ • ˜ ˜ ” ž › •˜ š “ ” ¡ž – • ¢“ š ˜ £˜ —

1.02.01.27.18. 33,33

50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.27.18.5.2.2. 0,00

0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RS PETALA BUMI

1.02.01.27.22. 0,00

0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.27.22.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RS PETALA BUMI

1.02.01.27.23. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.27.23.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RS PETALA BUMI

1.02.01.27.24. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.27.24.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT PERKANTORAN RS PETALA BUMI

1.02.01.27.25. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.27.25.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN BANGUNAN DILUAR DAN DIDALAM GEDUNG RS PETALA BUMI

1.02.01.27.27. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.27.27.5.2.2. 35,08

1.250.000.000,00 2.313.135.000,00 3.563.135.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

1.02.01.32. 0,00

0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PENINGKATAN KINERJA PROGRAM KESEHATAN KELUARGA

1.02.01.32.04. 0,00

0,00 106.000.000,00 106.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.32.04.5.2.2. 0,00

0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.01.32.04.5.2.3. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PELAKSANAAN GAWAT DARURAT OBSTETRI NEONATAL DI DAERAH DTPK GAWAT

1.02.01.32.05. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.32.05.5.2.2. 0,00

0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PERTEMUAN AKSELERASI PENURUNAN KEMATIAN MATERNAL PERINATAL TK. PROPINSI RIAU

1.02.01.32.06. 0,00

0,00 23.520.000,00 23.520.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.32.06.5.2.1. 0,00

0,00 96.480.000,00 96.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.32.06.5.2.2. 100,00

650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 EVALUASI BRINGING RATE DAN FILING RATE SERTA LOGISTIK BUKU KIA

1.02.01.32.07. 100,00

10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.32.07.5.2.1. 100,00

581.620.000,00 0,00 581.620.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.32.07.5.2.2. 100,00

58.300.000,00 0,00 58.300.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.01.32.07.5.2.3. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK

1.02.01.32.08. 0,00

0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.32.08.5.2.1. Halaman : 68 1.02.01. - Dinas Kesehatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 239.920.000,00 239.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.32.08.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGUATAN KOHORT BAYI DAN BALITA 1.02.01.32.09. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.32.09.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGUATAN RUJUKAN KELAINAN TUMBUH KEMBANG 1.02.01.32.10. 0,00 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.32.10.5.2.1. 0,00 0,00 189.920.000,00 189.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.32.10.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENINGKATAN CAKUPAN K4 MELALUI PENGUATAN P4K DAN ANC TERPADU 1.02.01.32.11. 0,00 0,00 43.980.000,00 43.980.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.32.11.5.2.1. 0,00 0,00 406.020.000,00 406.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.32.11.5.2.2. 0,00 0,00 373.135.000,00 373.135.000,00 PELACAKAN KASUS KEMATIAN IBU 1.02.01.32.12. 0,00 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.32.12.5.2.1. 0,00 0,00 329.935.000,00 329.935.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.32.12.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITA PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN IBU 1.02.01.32.13. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.32.13.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN KB BERKUALITAS 1.02.01.32.14. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.32.14.5.2.2. 100,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 PENGADAAN PAKET KELAS IBU HAMIL 1.02.01.32.15. 100,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.01.32.15.5.2.1. 100,00 448.200.000,00 0,00 448.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.32.15.5.2.2. 15,58 31.699.904.864,33 235.225.148.683,04 203.525.243.818,71 Jumlah Belanja 15,90 31.449.904.864,33 229.290.148.683,04 197.840.243.818,71 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 69 1.02.01. - Dinas Kesehatan Pekanbaru, 14 Oktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02. - KESEHATAN ¤¥¦§ ¥ ¦ § ¥ ¨ © ª« ¬­ ® ¬¯ °± ²« ª« ³ ¬´µ ¬­ ¶µ °· ° ¸ ¶ ¹ ­ « ¬º Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 119.000.000.000,00 119.000.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.02.1.02.02.00.00.4. Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002 Perda No. 14 Tahun 1992 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000 SK Mendagri No. Ekon 91035-192 Tahun 1992 Tentang Lain-lain PAD yang Sah. UU No. 332004 PP No. 552005 PMK No.160.2PMK 072008. PMK No.50PMK 072008. PERPRES 532009 Tentang Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 119.000.000.000,00 119.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.02.1.02.02.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 Tentang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002 Tentang BBNKB. Perda No. 15 Tahun 2002 Tentang PBBKB. Perda No. 16 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT AP Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah 0,00 0,00 119.000.000.000,00 119.000.000.000,00 »¼½¾ ¿À¼½¾ Á¾ üļ ż¾ Æ Ç À½ È ¼Â É ¼ Ê Ë ¼¾ Ì Í ¼ Ê

1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. 0,00

0,00 119.000.000.000,00 119.000.000.000,00 Jumlah Pendapatan 6,83 19.283.323.415,00 301.468.793.175,00 282.185.469.760,00 BELANJA DAERAH 1.02.1.02.02.00.00.5. 4,22 3.332.949.915,00 82.332.949.915,00 79.000.000.000,00 Belanja Tidak Langsung 1.02.1.02.02.00.00.5.1. 4,22 3.332.949.915,00 82.332.949.915,00 79.000.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. 7,85 15.950.373.500,00 219.135.843.260,00 203.185.469.760,00 Belanja Langsung 1.02.1.02.02.00.00.5.2. 0,00 0,00 31.551.400.000,00 31.551.400.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.02.01. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.02.02.01.001. Halaman : 70 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 11.648.400.000,00 11.648.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.02.01.002. 0,00 0,00 11.648.400.000,00 11.648.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.002.5.2.2. 49,40 247.000.000,00 253.000.000,00 500.000.000,00 ÎÏÐ ÑÏÒ ÓÔ Ô Ð Õ Ô Ö Ô Î Ï × ÏØ Ó Ù Ô Ú Ô Ô Ð Ò Ô Ð ÎÏÚ Ó Û ÓÐ Ô Ð Ü Ï Ð Ò Ô Ú Ô Ô Ð Ò ÓÐ Ô ÖÝÞ ÎÏÚ Ô ÖÓ Þ Ð Ô Ø 1.02.02.01.006. 49,40 247.000.000,00 253.000.000,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.006.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.02.02.01.009. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.009.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.02.02.01.010. 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.01.010.5.2.1. 0,00 0,00 498.350.000,00 498.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.02.02.01.011. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.01.011.5.2.1. 0,00 0,00 498.200.000,00 498.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.02.02.01.012. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 766.000.000,00 766.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.02.01.013. 0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.01.013.5.2.1. 0,00 0,00 1.026.200,00 1.026.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.013.5.2.2. 0,00 0,00 759.023.800,00 759.023.800,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.01.013.5.2.3. 49,40 247.000.000,00 747.000.000,00 500.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.02.02.01.016. 49,40 247.000.000,00 747.000.000,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.016.5.2.2. 0,00 0,00 192.000.000,00 192.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.02.02.01.017. 0,00 0,00 192.000.000,00 192.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.02.01.018. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN BARANG 1.02.02.01.021. 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.01.021.5.2.1. 0,00 0,00 46.100.000,00 46.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.021.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN JASA INFORMASI DAN PUBLIKASI 1.02.02.01.023. 0,00 0,00 7.450.000,00 7.450.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.01.023.5.2.1. 0,00 0,00 292.550.000,00 292.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.023.5.2.2. 0,00 0,00 15.380.000.000,00 15.380.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN APARATUR RSUD ARIFIN ACHMAD 1.02.02.01.093. 0,00 0,00 15.375.300.000,00 15.375.300.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.01.093.5.2.1. 0,00 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.01.093.5.2.2. 0,00 0,00 2.220.000.000,00 2.220.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.02.02.02. 0,00

0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.02.02.028. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI KANTOR 1.02.02.02.033. Halaman : 71 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.02.033.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KANTOR 1.02.02.02.035. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.02.035.5.2.2. 29,22 499.000.000,00 1.208.795.000,00 1.707.795.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.02.03. 100,00 499.000.000,00 0,00 499.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.02.02.03.02. 100,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.03.02.5.2.1. 100,00 495.400.000,00 0,00 495.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 398.795.000,00 398.795.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 1.02.02.03.03. 0,00 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.03.03.5.2.1. 0,00 0,00 395.345.000,00 395.345.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.03.03.5.2.2. 0,00 0,00 810.000.000,00 810.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.02.02.03.05. 0,00 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 805.250.000,00 805.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 2.962.892.000,00 2.962.892.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.02.05. 0,00 0,00 2.491.892.000,00 2.491.892.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.02.05.001. 0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.05.001.5.2.1. 0,00 0,00 2.489.042.000,00 2.489.042.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBINAAN OLAHRAGA, SENI BUDAYA DAN ROHANI 1.02.02.05.040. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.05.040.5.2.2. 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 PENGEMBANGAN INFORMASI MENGENAI STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI MEDIA ONLINE 1.02.02.05.152. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.05.152.5.2.1. 0,00 0,00 127.600.000,00 127.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.05.152.5.2.2. 0,00 0,00 187.000.000,00 187.000.000,00 SOSIALISASI INFORMASI STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT SECARA VISUAL MELALUI TV ONLINE 1.02.02.05.153. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.05.153.5.2.1. 0,00 0,00 184.600.000,00 184.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.05.153.5.2.2. 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA CETAK 1.02.02.05.154. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.05.154.5.2.1. 0,00 0,00 52.200.000,00 52.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.05.154.5.2.2. 0,00 0,00 357.500.000,00 357.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.02.02.06. 0,00

0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.02.02.06.01. 0,00

0,00 10.900.000,00 10.900.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 29.100.000,00 29.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.02.02.06.02. 0,00

0,00 11.900.000,00 11.900.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 18.100.000,00 18.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.06.02.5.2.2. Halaman : 72 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.02.02.06.04. 0,00 0,00 11.750.000,00 11.750.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.06.04.5.2.1. 0,00 0,00 18.250.000,00 18.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 257.500.000,00 257.500.000,00 OPTIMALISASI PERENCANAAN RUMAH SAKIT 1.02.02.06.38. 0,00 0,00 42.765.000,00 42.765.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.06.38.5.2.1. 0,00 0,00 214.735.000,00 214.735.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.06.38.5.2.2. 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1.02.02.23. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYUSUNAN STANDAR KESEHATAN 1.02.02.23.01. 0,00 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.23.01.5.2.1. 0,00 0,00 481.550.000,00 481.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.23.01.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN 1.02.02.23.02. 0,00 0,00 15.900.000,00 15.900.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.23.02.5.2.1. 0,00 0,00 134.100.000,00 134.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.23.02.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN STANDAR ANALISIS BELANJA PELAYANAN KESEHATAN 1.02.02.23.05. 0,00 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.23.05.5.2.1. 0,00 0,00 188.600.000,00 188.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.23.05.5.2.2. 2,66 1.038.000.000,00 40.023.882.760,00 38.985.882.760,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA

1.02.02.26. 0,00

1.038.000.000,00 1.038.000.000,00 0,00 REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT

1.02.02.26.17. 0,00

5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.26.17.5.2.1. 0,00

3.697.500,00 3.697.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.26.17.5.2.2. 0,00

1.028.652.500,00 1.028.652.500,00 0,00 Belanja Modal

1.02.1.02.02.26.17.5.2.3. 25,33

161.686.100,00 476.597.136,00 638.283.236,00 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS PELAYANAN RAWAT JALAN

1.02.02.26.46. 16,84

800.000,00 3.950.000,00 4.750.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.26.46.5.2.1. 0,00

0,00 4.824.636,00 4.824.636,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.26.46.5.2.2. 25,59

160.886.100,00 467.822.500,00 628.708.600,00 Belanja Modal

1.02.1.02.02.26.46.5.2.3. 87,58

1.290.365.000,00 183.055.736,00 1.473.420.736,00 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS PELAYANAN RAWAT INAP

1.02.02.26.47. 43,93

2.350.000,00 3.000.000,00 5.350.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.26.47.5.2.1. 14,80

1.150.000,00 8.920.736,00 7.770.736,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.26.47.5.2.2. 88,28

1.289.165.000,00 171.135.000,00 1.460.300.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.02.26.47.5.2.3. 59,54

799.300.000,00 543.174.636,00 1.342.474.636,00 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS PELAYANAN GAWAT DARURAT

1.02.02.26.48. 8,65

450.000,00 4.750.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.26.48.5.2.1. 9,05

450.000,00 5.424.636,00 4.974.636,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.26.48.5.2.2. 59,99

799.300.000,00 533.000.000,00 1.332.300.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.02.26.48.5.2.3. 48,13

4.423.333.900,00 13.613.502.986,00 9.190.169.086,00 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS PELAYANAN BEDAH SENTRAL

1.02.02.26.49. 10,45

700.000,00 7.400.000,00 6.700.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.26.49.5.2.1. 9,76

700.000,00 6.474.636,00 7.174.636,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.26.49.5.2.2. 48,20

4.423.333.900,00 13.599.628.350,00 9.176.294.450,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.26.49.5.2.3. Halaman : 73 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 85,31 2.349.700.000,00 5.104.033.786,00 2.754.333.786,00 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS PELAYANAN INTENSIVE 1.02.02.26.50. 7,38 450.000,00 6.550.000,00 6.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.26.50.5.2.1. 0,53 150.000,00 28.217.136,00 28.067.136,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.26.50.5.2.2. 86,36 2.349.100.000,00 5.069.266.650,00 2.720.166.650,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.26.50.5.2.3. 53,00 2.641.547.800,00 2.342.457.136,00 4.984.004.936,00 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS PELAYANAN FETOMATERNAL DAN NEONATUS

1.02.02.26.51. 14,40

900.000,00 5.350.000,00 6.250.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.26.51.5.2.1. 11,45

899.900,00 8.757.036,00 7.857.136,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.26.51.5.2.2. 53,15

2.641.547.700,00 2.328.350.100,00 4.969.897.800,00 Belanja Modal

1.02.1.02.02.26.51.5.2.3. 0,00

0,00 1.174.024.636,00 1.174.024.636,00 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS PELAYANAN LABORATORIUM

1.02.02.26.52. 0,00

0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.26.52.5.2.1. 0,00

0,00 4.674.636,00 4.674.636,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.26.52.5.2.2. 0,00

0,00 1.163.850.000,00 1.163.850.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.02.26.52.5.2.3. 17,01

1.880.135.000,00 9.172.153.812,00 11.052.288.812,00 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS PELAYANAN DIAGNOSTIK TERPADU

1.02.02.26.53. 13,25

1.000.000,00 6.550.000,00 7.550.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.26.53.5.2.1. 73,02

2.000.000,00 4.738.812,00 2.738.812,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.26.53.5.2.2. 17,04

1.881.135.000,00 9.160.865.000,00 11.042.000.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.02.26.53.5.2.3. 0,00

0,00 1.418.629.636,00 1.418.629.636,00 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS PELAYANAN STERILISASI

1.02.02.26.54. 0,00

0,00 5.350.000,00 5.350.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.26.54.5.2.1. 0,00

0,00 2.279.636,00 2.279.636,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.26.54.5.2.2. 0,00

0,00 1.411.000.000,00 1.411.000.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.02.26.54.5.2.3. 0,00

0,00 362.106.572,00 362.106.572,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA PELAYANAN RAWAT JALAN

1.02.02.26.55. 0,00

0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.26.55.5.2.1. 0,00

0,00 110.389.972,00 110.389.972,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.26.55.5.2.2. 0,00

0,00 248.116.600,00 248.116.600,00 Belanja Modal

1.02.1.02.02.26.55.5.2.3. 0,00

0,00 2.183.014.760,00 2.183.014.760,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA PELAYANAN RAWAT INAP

1.02.02.26.56. 0,00

0,00 8.450.000,00 8.450.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.26.56.5.2.1. 0,00

0,00 1.431.849.559,00 1.431.849.559,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.26.56.5.2.2. 0,00

0,00 742.715.201,00 742.715.201,00 Belanja Modal

1.02.1.02.02.26.56.5.2.3. 0,00

0,00 201.245.350,00 201.245.350,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA PELAYANAN GAWAT DARURAT

1.02.02.26.57. 0,00

0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.26.57.5.2.1. 0,00

0,00 65.625.850,00 65.625.850,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.26.57.5.2.2. 0,00

0,00 133.069.500,00 133.069.500,00 Belanja Modal

1.02.1.02.02.26.57.5.2.3. 0,00

0,00 581.821.473,00 581.821.473,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA PELAYANAN BEDAH SENTRAL

1.02.02.26.58. 0,00

0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.26.58.5.2.1. 0,00

0,00 475.455.700,00 475.455.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.26.58.5.2.2. 0,00

0,00 101.165.773,00 101.165.773,00 Belanja Modal

1.02.1.02.02.26.58.5.2.3. 0,00

0,00 337.747.050,00 337.747.050,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA PELAYANAN INTENSIVE 1.02.02.26.59. Halaman : 74 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.26.59.5.2.1. 0,00 0,00 192.756.700,00 192.756.700,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.26.59.5.2.2. 0,00 0,00 141.240.350,00 141.240.350,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.26.59.5.2.3. 0,00 0,00 683.786.320,00 683.786.320,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA PELAYANAN FETOMATERNAL DAN NEONATUS 1.02.02.26.60. 0,00 0,00 7.550.000,00 7.550.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.26.60.5.2.1. 0,00 0,00 252.663.370,00 252.663.370,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.26.60.5.2.2. 0,00 0,00 423.572.950,00 423.572.950,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.26.60.5.2.3. 0,00 0,00 608.531.735,00 608.531.735,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA PELAYANAN LOUNDRY 1.02.02.26.61. 0,00 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.02.26.61.5.2.1. 0,00 0,00 57.777.549,00 57.777.549,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.02.26.61.5.2.2. 0,00 0,00 545.854.186,00 545.854.186,00 Belanja Modal 1.02.1.02.02.26.61.5.2.3. 18,70 1.038.000.000,00 4.512.000.000,00 5.550.000.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA

1.02.02.27. 19,58

1.038.000.000,00 4.262.000.000,00 5.300.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH SAKIT

1.02.02.27.01. 8,84

950.000,00 9.800.000,00 10.750.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.27.01.5.2.1. 0,02

950.000,00 4.252.200.000,00 4.251.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.27.01.5.2.2. 100,00

1.038.000.000,00 0,00 1.038.000.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.02.27.01.5.2.3. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT

1.02.02.27.16. 0,00

0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.27.16.5.2.1. 0,00

0,00 247.450.000,00 247.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.27.16.5.2.2. 13,82

16.449.373.500,00 135.449.373.500,00 119.000.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSUD ARIFIN ACHMAD

1.02.02.33. 13,82

16.449.373.500,00 135.449.373.500,00 119.000.000.000,00 PELAYANAN KESEHATAN

1.02.02.33.01. 8,89

3.802.550.000,00 46.575.925.000,00 42.773.375.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.33.01.5.2.1. 15,11

11.400.873.500,00 86.848.098.500,00 75.447.225.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.33.01.5.2.2. 159,86

1.245.950.000,00 2.025.350.000,00 779.400.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.02.33.01.5.2.3. 6,83

19.283.323.415,00 301.468.793.175,00 282.185.469.760,00 Jumlah Belanja 11,82 19.283.323.415,00 182.468.793.175,00 163.185.469.760,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 75 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru, 14 Oktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02. - KESEHATAN

1.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.02.1.02.03.00.00.4. Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002 Perda No. 14 Tahun 1992 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000 SK Mendagri No. Ekon 91035-192 Tahun 1992 Tentang Lain-lain PAD yang Sah. UU No. 332004 PP No. 552005 PMK No.160.2PMK 072008. PMK No.50PMK 072008. PERPRES 532009 Tentang Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.02.1.02.03.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 Tentang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002 Tentang BBNKB. Perda No. 15 Tahun 2002 Tentang PBBKB. Perda No. 16 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT AP Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 100,00 12.500.000.000,00 0,00 12.500.000.000,00 Retribusi Daerah 1.02.1.02.03.00.00.4.1.2. 0,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 0,00 ßàáâ ãäàáâ åæâ çàèà éàâ ê ë äá ì àæ í à î ï àâ ð ñ à î

1.02.1.02.03.00.00.4.1.4. 0,00

0,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 Jumlah Pendapatan 29,12 21.159.646.982,00 51.494.560.918,00 72.654.207.900,00 BELANJA DAERAH 1.02.1.02.03.00.00.5. 7,24 1.516.822.018,00 22.474.844.918,00 20.958.022.900,00 Belanja Tidak Langsung 1.02.1.02.03.00.00.5.1. 7,24 1.516.822.018,00 22.474.844.918,00 20.958.022.900,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.00.00.5.1.1. 43,86 22.676.469.000,00 29.019.716.000,00 51.696.185.000,00 Belanja Langsung 1.02.1.02.03.00.00.5.2. Halaman : 76 1.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 12,48 432.995.000,00 3.903.215.000,00 3.470.220.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.03.01. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.02.03.01.001. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.001.5.2.2. 15,79 75.000.000,00 550.000.000,00 475.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.03.01.002. 15,79 75.000.000,00 550.000.000,00 475.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 123.500.000,00 123.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.03.01.003. 0,00 0,00 123.500.000,00 123.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.003.5.2.2. 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.03.01.008. 0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 645.400.000,00 645.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.02.03.01.010. 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.01.010.5.2.1. 0,00 0,00 398.050.000,00 398.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.03.01.013. 0,00 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.01.013.5.2.1. 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.013.5.2.2. 0,00 0,00 148.300.000,00 148.300.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.03.01.015. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.01.015.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.02.03.01.017. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.03.01.018. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.02.03.01.020. 0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.01.020.5.2.1. 0,00 0,00 595.400.000,00 595.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.020.5.2.2. 0,00 0,00 237.600.000,00 237.600.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA KONTRAK 1.02.03.01.022. 0,00 0,00 237.600.000,00 237.600.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.01.022.5.2.1. 153,57 300.000.000,00 495.350.000,00 195.350.000,00 PENYEDIAAN PENGAKREDITASIAN RS JIWA TAMPAN 1.02.03.01.081. 153,57 300.000.000,00 495.350.000,00 195.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.081.5.2.2. 65,33 57.995.000,00 146.765.000,00 88.770.000,00 PEMANTAPAN PERSIAPAN RS JIWA TAMPAN MENJADI RS PENDIDIKAN 1.02.03.01.082. 65,33 57.995.000,00 146.765.000,00 88.770.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.01.082.5.2.2. 0,00 0,00 679.800.000,00 679.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.03.02. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.02.03.02.007. 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 1.290.000,00 1.290.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.02.007.5.2.2. 0,00 0,00 147.310.000,00 147.310.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.02.03.02.010. Halaman : 77 1.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.02.010.5.2.1. 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.02.010.5.2.2. 0,00 0,00 197.250.000,00 197.250.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 329.800.000,00 329.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.02.03.02.024. 0,00 0,00 329.800.000,00 329.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.02.024.5.2.2. 34,48 105.000.000,00 199.550.000,00 304.550.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.03.03. 45,65 105.000.000,00 125.000.000,00 230.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.02.03.03.05. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.03.05.5.2.1. 46,01 105.000.000,00 123.200.000,00 228.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 74.550.000,00 74.550.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.02.03.03.10. 0,00 0,00 74.550.000,00 74.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.03.10.5.2.2. 0,00 0,00 774.602.000,00 774.602.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.03.05. 0,00 0,00 276.300.000,00 276.300.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.03.05.001. 0,00 0,00 276.300.000,00 276.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 38.425.000,00 38.425.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.03.05.002. 0,00 0,00 38.425.000,00 38.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.002.5.2.2. 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN SOSIALISASI PERENCANAAN RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN 1.02.03.05.068. 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.068.5.2.2. 0,00 0,00 238.475.000,00 238.475.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA FUNGSIONAL RSJ TAMPAN 1.02.03.05.069. 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.05.069.5.2.1. 0,00 0,00 226.475.000,00 226.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.069.5.2.2. 0,00 0,00 58.552.000,00 58.552.000,00 PELATIHAN KESELAMATAN PASIEN RS PATIEN SAFETY 1.02.03.05.070. 0,00 0,00 58.552.000,00 58.552.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.070.5.2.2. 0,00 0,00 52.850.000,00 52.850.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RS JIWA TAMPAN 1.02.03.05.071. 0,00 0,00 52.850.000,00 52.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.05.071.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.02.03.06. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.02.03.06.01. 0,00

0,00 18.840.000,00 18.840.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 131.160.000,00 131.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.02.03.06.04. 0,00

0,00 16.479.000,00 16.479.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 83.521.000,00 83.521.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

1.02.03.06.05. 0,00

0,00 6.450.000,00 6.450.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.06.05.5.2.1. 0,00

0,00 68.550.000,00 68.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.06.05.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.02.03.06.06. 0,00

0,00 15.210.000,00 15.210.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.06.06.5.2.1. Halaman : 78 1.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 59.790.000,00 59.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.06.06.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 SINKRONISASI, KOORDINASI DAN KONSULTASI JAMKESMAS DAN JAMKESDA 1.02.03.06.39. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.06.39.5.2.2. 64,35 3.173.400.000,00 8.104.710.000,00 4.931.310.000,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.03.16. 66,11 3.173.400.000,00 7.973.400.000,00 4.800.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN 1.02.03.16.66. 66,11 3.173.400.000,00 7.973.400.000,00 4.800.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.16.66.5.2.2. 0,00 0,00 131.310.000,00 131.310.000,00 PELAYANAN KONSELING DAN TESTING HIV AIDS 1.02.03.16.67. 0,00 0,00 73.920.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.16.67.5.2.1. 0,00 0,00 57.390.000,00 57.390.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.16.67.5.2.2. 0,00 0,00 426.900.000,00 426.900.000,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.02.03.19. 0,00 0,00 118.900.000,00 118.900.000,00 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT 1.02.03.19.01. 0,00 0,00 118.900.000,00 118.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.19.01.5.2.2. 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT 1.02.03.19.02. 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.19.02.5.2.2. 0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 TAYANGAN SECARA VISUAL TENTANG MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI TENTANG SADAR HIDUP SEHAT MELALUI MEDIA TV ONLINE

1.02.03.19.16. 0,00

0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.19.16.5.2.1. 0,00

0,00 196.050.000,00 196.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.19.16.5.2.2. 0,00

0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT MELALUI MEDIA CETAK

1.02.03.19.17. 0,00

0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.19.17.5.2.1. 0,00

0,00 40.550.000,00 40.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.19.17.5.2.2. 0,00

0,00 627.252.000,00 627.252.000,00 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

1.02.03.24. 0,00

0,00 124.700.000,00 124.700.000,00 PEMULANGAN PASIEN YANG TIDAK MAMPU

1.02.03.24.11. 0,00

0,00 124.700.000,00 124.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.24.11.5.2.2. 0,00

0,00 102.962.000,00 102.962.000,00 HOME VISIT PASIEN MISKIN

1.02.03.24.12. 0,00

0,00 102.962.000,00 102.962.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.24.12.5.2.2. 0,00

0,00 219.500.000,00 219.500.000,00 PENGADAAN PAKET PAKAIAN PASIEN DAN GELANDANGAN PSIKOTIK

1.02.03.24.13. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.24.13.5.2.1. 0,00

0,00 218.000.000,00 218.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.24.13.5.2.2. 0,00

0,00 54.402.000,00 54.402.000,00 PENJARINGAN PASIEN GELANDANGAN PSIKOTIK

1.02.03.24.14. 0,00

0,00 54.402.000,00 54.402.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.24.14.5.2.2. 0,00

0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 òóôõ ö õ ôõ ÷ øó÷ õ ù õ ú òõ ûüó÷ ôüûö ü÷

1.02.03.24.15. 0,00

0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.24.15.5.2.2. 0,00

0,00 31.338.000,00 31.338.000,00 TERAPI AKTIFITAS KELOMPOK

1.02.03.24.16. 0,00

0,00 19.338.000,00 19.338.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.24.16.5.2.2. 0,00

0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.03.24.16.5.2.3. 0,00

0,00 88.350.000,00 88.350.000,00 TERAPI REKREASIONAL PASIEN MISKIN

1.02.03.24.17. 0,00

0,00 88.350.000,00 88.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.24.17.5.2.2. Halaman : 79 1.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 70,38 27.094.614.000,00 11.404.237.000,00 38.498.851.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA

1.02.03.26. 0,00

0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT

1.02.03.26.17. 0,00

0,00 8.300.000,00 8.300.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.26.17.5.2.1. 0,00

0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.26.17.5.2.2. 0,00

0,00 583.700.000,00 583.700.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.03.26.17.5.2.3. 0,00

0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT

1.02.03.26.18. 0,00

0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.26.18.5.2.1. 0,00

0,00 6.526.000,00 6.526.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.26.18.5.2.2. 0,00

0,00 989.774.000,00 989.774.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.03.26.18.5.2.3. 7,60

190.000.000,00 2.690.000.000,00 2.500.000.000,00 PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT

1.02.03.26.19. 0,00

0,00 4.150.000,00 4.150.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.26.19.5.2.1. 7,61

190.000.000,00 2.685.850.000,00 2.495.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.26.19.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT

1.02.03.26.21. 0,00

0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.26.21.5.2.1. 0,00

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.26.21.5.2.2. 0,00

0,00 495.750.000,00 495.750.000,00 Belanja Modal

1.02.1.02.03.26.21.5.2.3. 0,00

0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN 1.02.03.26.22. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.22.5.2.1. 0,00 0,00 604.032.000,00 604.032.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.22.5.2.2. 0,00 0,00 643.868.000,00 643.868.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.26.22.5.2.3. 0,00 0,00 177.480.000,00 177.480.000,00 PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT 1.02.03.26.23. 0,00 0,00 177.480.000,00 177.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.23.5.2.2. 0,00 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00 PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT RUMAH SAKIT 1.02.03.26.24. 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.24.5.2.1. 0,00 0,00 253.350.000,00 253.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.24.5.2.2. 0,00 0,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 PENGADAAN MAKAN MINUM PASIEN RUMAH SAKIT 1.02.03.26.38. 0,00 0,00 5.350.000,00 5.350.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.38.5.2.1. 0,00 0,00 2.594.650.000,00 2.594.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.38.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 1.02.03.26.41. 0,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.41.5.2.1. 0,00 0,00 398.250.000,00 398.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.41.5.2.2. 21,31 90.000.000,00 512.412.000,00 422.412.000,00 PENGADAAN ALATBAHAN DAN MATERIAL LABORATORIUM 1.02.03.26.62. 0,00 0,00 3.850.000,00 3.850.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.62.5.2.1. 21,50 90.000.000,00 508.562.000,00 418.562.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.62.5.2.2. 0,00 0,00 571.360.000,00 571.360.000,00 PELAYANAN KLINIK TUMBUH KEMBANG ANAK DAN REMAJA 1.02.03.26.63. 0,00 0,00 545.520.000,00 545.520.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.63.5.2.1. Halaman : 80 1.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 25.840.000,00 25.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.63.5.2.2. 0,00 0,00 112.985.000,00 112.985.000,00 PENGADAAN ALAT DAN BAHAN TERAPI VOCASIONAL PASIEN 1.02.03.26.64. 0,00 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.64.5.2.1. 0,00 0,00 25.695.000,00 25.695.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.64.5.2.2. 0,00 0,00 86.140.000,00 86.140.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.26.64.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMBANGUNAN PAGAR RUANG RAWAT INAP 1.02.03.26.65. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.26.65.5.2.1. 0,00 0,00 34.400.000,00 34.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.65.5.2.2. 0,00 0,00 263.500.000,00 263.500.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.26.65.5.2.3. 100,00 27.759.614.000,00 0,00 27.759.614.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG IGD TERPADU 1.02.03.26.71. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.26.71.5.2.2. 100,00 27.409.614.000,00 0,00 27.409.614.000,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.26.71.5.2.3. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 ýþÿP ý þ ý

1.02.03.26.74. 0,00

900.000,00 900.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.26.74.5.2.1. 0,00

22.970.000,00 22.970.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.26.74.5.2.2. 0,00

176.130.000,00 176.130.000,00 0,00 Belanja Modal

1.02.1.02.03.26.74.5.2.3. 0,00

185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 REVIEW DED GEDUNG IGD TERPADU

1.02.03.26.75. 0,00

1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.26.75.5.2.1. 0,00

133.851.000,00 133.851.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.26.75.5.2.2. 0,00

49.999.000,00 49.999.000,00 0,00 Belanja Modal

1.02.1.02.03.26.75.5.2.3. 108,49

916.750.000,00 1.761.750.000,00 845.000.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITRUMAH SAKIT JIWARUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA 1.02.03.27. 60,00 300.000.000,00 800.000.000,00 500.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH SAKIT 1.02.03.27.01. 0,00 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.27.01.5.2.1. 61,91 300.000.000,00 784.600.000,00 484.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.27.01.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUANG POLIKLINIK RUMAH SAKIT 1.02.03.27.02. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.27.02.5.2.2. 0,00 616.750.000,00 616.750.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT 1.02.03.27.16. 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.27.16.5.2.1. 0,00 363.250.000,00 363.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.27.16.5.2.2. 0,00 251.500.000,00 251.500.000,00 0,00 Belanja Modal 1.02.1.02.03.27.16.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 1.02.03.27.17. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.27.17.5.2.2. 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT 1.02.03.27.26. 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.27.26.5.2.2. 0,00 0,00 637.700.000,00 637.700.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1.02.03.28. 0,00 0,00 140.500.000,00 140.500.000,00 KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS 1.02.03.28.05. 0,00 0,00 140.500.000,00 140.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.28.05.5.2.2. Halaman : 81 1.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 400.450.000,00 400.450.000,00 KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TERAPI COMMUNITAS NARKOBA 1.02.03.28.09. 0,00 0,00 397.200.000,00 397.200.000,00 Belanja Pegawai 1.02.1.02.03.28.09.5.2.1. 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.28.09.5.2.2. 0,00 0,00 96.750.000,00 96.750.000,00 KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS SDM RS MAGANG PEGAWAI 1.02.03.28.10. 0,00 0,00 96.750.000,00 96.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.02.1.02.03.28.10.5.2.2. 29,12 21.159.646.982,00 51.494.560.918,00 72.654.207.900,00 Jumlah Belanja 35,18 21.159.646.982,00 38.994.560.918,00 60.154.207.900,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 82 1.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru, 14 Oktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.03. - PEKERJAAN UMUM

1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp : LAMPIRAN III : 100,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.03.1.03.01.00.00.4. Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002 Perda No. 14 Tahun 1992 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000 SK Mendagri No. Ekon 91035-192 Tahun 1992 Tentang Lain-lain PAD yang Sah. UU No. 332004 PP No. 552005 PMK No.160.2PMK 072008. PMK No.50PMK 072008. PERPRES 532009 Tentang Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 100,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.03.1.03.01.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 Tentang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002 Tentang BBNKB. Perda No. 15 Tahun 2002 Tentang PBBKB. Perda No. 16 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT AP Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 100,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00 Retribusi Daerah 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2. 100,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00 Jumlah Pendapatan 94,84 1.754.602.779.400,00 95.465.225.600,00 1.850.068.005.000,00 BELANJA DAERAH 1.03.1.03.01.00.00.5. Halaman : 83 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum PERATURAN DAERAH NOMOR 11 Tahun 2014 TANGGAL : 14 Oktober 2014 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 33,82 23.000.000.000,00 45.000.000.000,00 68.000.000.000,00 Belanja Tidak Langsung 1.03.1.03.01.00.00.5.1. 33,82 23.000.000.000,00 45.000.000.000,00 68.000.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1. 97,17 1.731.602.779.400,00 50.465.225.600,00 1.782.068.005.000,00 Belanja Langsung 1.03.1.03.01.00.00.5.2. 66,69 7.802.833.000,00 3.897.167.000,00 11.700.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.03.01.01. 36,17 723.400.000,00 1.276.600.000,00 2.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.03.01.01.002. 36,17 723.400.000,00 1.276.600.000,00 2.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.002.5.2.2. 55,40 1.108.000.000,00 892.000.000,00 2.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.03.01.01.008. 76,80 285.510.000,00 86.240.000,00 371.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.008.5.2.1. 50,51 822.490.000,00 805.760.000,00 1.628.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.008.5.2.2. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.03.01.01.010. 100,00 750.000,00 0,00 750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.010.5.2.1. 100,00 349.250.000,00 0,00 349.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.010.5.2.2. 74,74 112.108.000,00 37.892.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.03.01.01.011. 100,00 150.000,00 0,00 150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.011.5.2.1. 74,71 111.958.000,00 37.892.000,00 149.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.011.5.2.2. 50,41 25.205.000,00 24.795.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.03.01.01.012. 50,41 25.205.000,00 24.795.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.012.5.2.2. 89,93 899.305.000,00 100.695.000,00 1.000.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.03.01.01.013. 100,00 900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.013.5.2.1. 100,00 600.000,00 0,00 600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.013.5.2.2. 89,92 897.805.000,00 100.695.000,00 998.500.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3. 81,52 40.760.000,00 9.240.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.03.01.01.015. 81,52 40.760.000,00 9.240.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.015.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.03.01.01.016. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.016.5.2.2. 83,60 83.600.000,00 16.400.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.03.01.01.017. 83,60 83.600.000,00 16.400.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.017.5.2.2. 64,17 385.000.000,00 215.000.000,00 600.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.03.01.01.018. 64,17 385.000.000,00 215.000.000,00 600.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.018.5.2.2. 46,67 700.000.000,00 800.000.000,00 1.500.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.03.01.01.020. 41,67 539.000.000,00 754.600.000,00 1.293.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.020.5.2.1. 78,00 161.000.000,00 45.400.000,00 206.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.020.5.2.2. 99,21 992.125.000,00 7.875.000,00 1.000.000.000,00 SISTEM INFORMASI INFRASTRUKTUR KE-PU-AN 1.03.01.01.088. Halaman : 84 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 75,35 16.050.000,00 5.250.000,00 21.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.088.5.2.1. 97,62 107.505.000,00 2.625.000,00 110.130.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.088.5.2.2. 100,00 868.570.000,00 0,00 868.570.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.01.088.5.2.3. 83,73 628.000.000,00 122.000.000,00 750.000.000,00 PENYEDIAAAN SARANA DAN PRASARANA UPT WILAYAH I 1.03.01.01.089. 82,72 584.000.000,00 122.000.000,00 706.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.089.5.2.2. 100,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.01.089.5.2.3. 81,83 613.730.000,00 136.270.000,00 750.000.000,00 PENYEDIAAAN SARANA DAN PRASARANA UPT WILAYAH II 1.03.01.01.090. 81,94 563.730.000,00 124.270.000,00 688.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.090.5.2.2. 80,65 50.000.000,00 12.000.000,00 62.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.01.090.5.2.3. 81,55 611.600.000,00 138.400.000,00 750.000.000,00 PENYEDIAAAN SARANA DAN PRASARANA UPT WILAYAH III 1.03.01.01.091. 100,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.091.5.2.1. 89,03 532.100.000,00 65.560.000,00 597.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.091.5.2.2. 50,70 74.900.000,00 72.840.000,00 147.740.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.01.091.5.2.3. 20,00 30.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN PROFIL DINAS PU PROVINSI RIAU TAHUN 2014 1.03.01.01.092. 61,93 6.750.000,00 4.150.000,00 10.900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.01.092.5.2.1. 16,71 23.250.000,00 115.850.000,00 139.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.092.5.2.2. 98,99 36.506.528.000,00 373.472.000,00 36.880.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.03.01.02. 53,91 269.550.000,00 230.450.000,00 500.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.03.01.02.024. 53,91 269.550.000,00 230.450.000,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.024.5.2.2. 75,00 37.500.000,00 12.500.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.03.01.02.028. 75,00 37.500.000,00 12.500.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.028.5.2.2. 95,05 1.074.085.000,00 55.915.000,00 1.130.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.03.01.02.030. 95,05 1.074.085.000,00 55.915.000,00 1.130.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.030.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN LABORATORIUM 1.03.01.02.036. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.036.5.2.2. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN GONDOLA 1.03.01.02.085. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.085.5.2.3. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN RENOVASI KANTOR LPJK PROVINSI RIAU 1.03.01.02.086. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.086.5.2.3. 99,90 3.995.873.000,00 4.127.000,00 4.000.000.000,00 RENOVASI DAN PENGEMBANGAN KANTOR UPT LABORATURIUM DAN PENGUJIAN DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU 1.03.01.02.087. 99,90 3.995.873.000,00 4.127.000,00 4.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.087.5.2.3. 99,63 3.486.957.000,00 13.043.000,00 3.500.000.000,00 PEMBANGUNAN KANTOR UPT WILAYAH I DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1.03.01.02.088. Halaman : 85 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 99,63 3.486.957.000,00 13.043.000,00 3.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.088.5.2.3. 99,95 4.497.660.000,00 2.340.000,00 4.500.000.000,00 PEMBANGUNAN KANTOR UPT WILAYAH II DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU DI KABUPATEN KAMPAR 1.03.01.02.089. 99,95 4.497.660.000,00 2.340.000,00 4.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.089.5.2.3. 99,95 3.498.140.000,00 1.860.000,00 3.500.000.000,00 PEMBANGUNAN KANTOR UPT WILAYAH III DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI 1.03.01.02.090. 99,95 3.498.140.000,00 1.860.000,00 3.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.090.5.2.3. 99,08 495.400.000,00 4.600.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN INTERIOR DAN FURNITURE UPT WILAYAH I 1.03.01.02.170. 99,08 495.400.000,00 4.600.000,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.170.5.2.3. 98,93 494.630.000,00 5.370.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN INTERIOR DAN FURNITURE UPT WILAYAH II 1.03.01.02.171. 98,93 494.630.000,00 5.370.000,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.171.5.2.3. 98,82 494.100.000,00 5.900.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN INTERIOR DAN FURNITURE UPT WILAYAH III 1.03.01.02.172. 98,82 494.100.000,00 5.900.000,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.172.5.2.3. 99,22 992.218.000,00 7.782.000,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN KANTOR UPT DISPENDA KAB. ROKAN HULU 1.03.01.02.173. 99,22 992.218.000,00 7.782.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.173.5.2.3. 100,00 7.500.000.000,00 0,00 7.500.000.000,00 PEMBANGUNAN KANTOR UPT DISPENDA KAB. ROKAN HILIR LANJUTAN 1.03.01.02.174. 100,00 7.500.000.000,00 0,00 7.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.174.5.2.3. 99,79 1.995.700.000,00 4.300.000,00 2.000.000.000,00 RENOVASI, INTERIOR DAN FURNITURE KANTOR PWI PROVINSI RIAU 1.03.01.02.175. 99,79 1.995.700.000,00 4.300.000,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.02.175.5.2.3. 96,28 481.375.000,00 18.625.000,00 500.000.000,00 PERENCANAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.03.01.02.176. 100,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.176.5.2.1. 96,25 478.325.000,00 18.625.000,00 496.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.176.5.2.2. 98,67 493.340.000,00 6.660.000,00 500.000.000,00 PENGAWASAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.03.01.02.177. 96,18 66.699.100,00 2.650.900,00 69.350.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.02.177.5.2.1. 99,07 426.640.900,00 4.009.100,00 430.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.02.177.5.2.2. 97,65 1.074.150.000,00 25.850.000,00 1.100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.03.01.03. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.03.01.03.02. 100,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.03.02.5.2.1. 100,00 498.350.000,00 0,00 498.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.03.02.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.03.01.03.05. 100,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.03.05.5.2.1. 100,00 498.350.000,00 0,00 498.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.03.05.5.2.2. 74,15 74.150.000,00 25.850.000,00 100.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.03.01.03.10. 74,15 74.150.000,00 25.850.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.03.10.5.2.2. Halaman : 86 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 4.145.000.000,00 0,00 4.145.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.03.01.05. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN 1.03.01.05.090. 100,00 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.090.5.2.1. 100,00 196.350.000,00 0,00 196.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.090.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PELATIHAN TEKNISI LABORATORIUM 1.03.01.05.091. 100,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.091.5.2.1. 100,00 196.850.000,00 0,00 196.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.091.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM BIDANG JALAN DAN JEMBATAN 1.03.01.05.092. 100,00 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.092.5.2.1. 100,00 296.350.000,00 0,00 296.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.092.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM BIDANG SUMBER DAYA AIR 1.03.01.05.093. 100,00 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.093.5.2.1. 100,00 196.350.000,00 0,00 196.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.093.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM BIDANG KE-CIPTA KARYA-AN 1.03.01.05.094. 100,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.094.5.2.1. 100,00 196.850.000,00 0,00 196.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.094.5.2.2. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 PELATIHAN PEJABAT INTI SATUAN KERJA PISK BIDANG JALAN DAN JEMBATAN 1.03.01.05.095. 100,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.095.5.2.1. 100,00 596.850.000,00 0,00 596.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.095.5.2.2. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 PELATIHAN PEJABAT INTI SATUAN KERJA PISK BIDANG SUMBER DAYA AIR 1.03.01.05.096. 100,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.096.5.2.1. 100,00 346.850.000,00 0,00 346.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.096.5.2.2. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 PELATIHAN PEJABAT INTI SATUAN KERJA PISK BIDANG KE-CIPTA KARYA-AN 1.03.01.05.097. 100,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.097.5.2.1. 100,00 346.850.000,00 0,00 346.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.097.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 BIMBINGAN TEKNISPELATIHAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.03.01.05.141. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.141.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN BEBAN KERJA DAN ANALISA JABATAN DINAS PU PROVINSI RIAU 1.03.01.05.142. 100,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.142.5.2.1. 100,00 97.600.000,00 0,00 97.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.142.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL DEWAN SUMBER DAYA AIR DSDA 1.03.01.05.143. 100,00 15.950.000,00 0,00 15.950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.143.5.2.1. 100,00 484.050.000,00 0,00 484.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.143.5.2.2. Halaman : 87 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 146.000.000,00 0,00 146.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI RIAU KEPADA MASYARAKAT MELALUI MEDIA ONLINE 1.03.01.05.144. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.144.5.2.1. 100,00 144.050.000,00 0,00 144.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.144.5.2.2. 100,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 SOSIALISASI DAN PUBLIKASI SECARA VISUAL PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI RIAU MELALUI TVONLINE 1.03.01.05.145. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.145.5.2.1. 100,00 185.050.000,00 0,00 185.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.145.5.2.2. 100,00 62.000.000,00 0,00 62.000.000,00 SOSIALISASI DAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK TENTANG PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU 1.03.01.05.146. 100,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.146.5.2.1. 100,00 57.550.000,00 0,00 57.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.146.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 SOSIALISASI PERUNDANG - UNDANGAN JASA KONSTRUKSI SE - KAB KOTA 1.03.01.05.147. 100,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.147.5.2.1. 100,00 98.300.000,00 0,00 98.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.147.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 SOSIALISASI PENGADAAN BARANG JASA SISTEM E - PROCUREMENT 1.03.01.05.148. 100,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.148.5.2.1. 100,00 98.300.000,00 0,00 98.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.148.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PELATIHAN PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH 1.03.01.05.149. 100,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.149.5.2.1. 100,00 146.850.000,00 0,00 146.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.149.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PELATIHAN PENGAWASAN LAPANGAN PEKERJAAN IRIGASI 1.03.01.05.150. 100,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.150.5.2.1. 100,00 146.850.000,00 0,00 146.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.150.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PELATIHAN AHLI TEKNIK SUPERVISI PEKERJAAN JALAN 1.03.01.05.151. 100,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.05.151.5.2.1. 100,00 146.850.000,00 0,00 146.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.05.151.5.2.2. 74,64 253.786.000,00 86.214.000,00 340.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.03.01.06. 17,73

5.320.000,00 24.680.000,00 30.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.03.01.06.02. 0,00

0,00 17.408.000,00 17.408.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.06.02.5.2.1. 42,25

5.320.000,00 7.272.000,00 12.592.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.06.02.5.2.2. 100,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.03.01.06.04. 100,00

17.408.000,00 0,00 17.408.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.06.04.5.2.1. 100,00

12.592.000,00 0,00 12.592.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.06.04.5.2.2. Halaman : 88 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 96,21 144.316.000,00 5.684.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 1.03.01.06.05. 100,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.06.05.5.2.1. 96,15 141.916.000,00 5.684.000,00 147.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.06.05.5.2.2. 74,15 74.150.000,00 25.850.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.03.01.06.06. 20,00 4.352.000,00 17.408.000,00 21.760.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.06.06.5.2.1. 89,21 69.798.000,00 8.442.000,00 78.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.06.06.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI LAKIP 1.03.01.06.55. 0,00 0,00 17.408.000,00 17.408.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.06.55.5.2.1. 0,00 0,00 12.592.000,00 12.592.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.06.55.5.2.2. 96,29 935.228.421.000,00 36.075.219.000,00 971.303.640.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1.03.01.15. 100,00 80.000.000.000,00 0,00 80.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SIAK IV DAN JALAN AKSES 1.03.01.15.007. 100,00 80.000.000.000,00 0,00 80.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.007.5.2.3. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN RANTAU BERANGIN - TANDUN 1.03.01.15.008. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.008.5.2.3. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN TANDUN - UJUNG BATU 1.03.01.15.009. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.009.5.2.3. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN UJUNG BATU - PASIR PANGARAIAN 1.03.01.15.010. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.010.5.2.3. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PASIR PANGARAIAN - DALU-DALU 1.03.01.15.011. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.011.5.2.3. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN DALU-DALU- BATAS SUMUT 1.03.01.15.012. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.012.5.2.3. 81,29 16.257.300.000,00 3.742.700.000,00 20.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI 1.03.01.15.013. 81,29 16.257.300.000,00 3.742.700.000,00 20.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.013.5.2.3. 82,15 16.429.600.000,00 3.570.400.000,00 20.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN CERENTI - SP. KELAYANG 1.03.01.15.014. 82,15 16.429.600.000,00 3.570.400.000,00 20.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.014.5.2.3. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SP. KELAYANG - SP. JAPURA 1.03.01.15.015. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.015.5.2.3. 80,40 4.020.000.000,00 980.000.000,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN LUBUK JAMBI - SP. IBUL - SP. IFA 1.03.01.15.016. 80,40 4.020.000.000,00 980.000.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.016.5.2.3. 81,22 6.091.450.000,00 1.408.550.000,00 7.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN RUMBAI JAYA - TEMPULING 1.03.01.15.017. 81,22 6.091.450.000,00 1.408.550.000,00 7.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.017.5.2.3. 100,00 7.500.000.000,00 0,00 7.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN TEMPULING - TEMBILAHAN 1.03.01.15.018. Halaman : 89 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 7.500.000.000,00 0,00 7.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.018.5.2.3. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN AIR HITAM RAYA 1.03.01.15.019. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.019.5.2.3. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SM. AMIN 1.03.01.15.020. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.020.5.2.3. 80,60 2.821.000.000,00 679.000.000,00 3.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PASIR PUTIH 1.03.01.15.021. 80,60 2.821.000.000,00 679.000.000,00 3.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.021.5.2.3. 80,74 3.229.490.000,00 770.510.000,00 4.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN KANDIS - TAPUNG 1.03.01.15.022. 80,74 3.229.490.000,00 770.510.000,00 4.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.022.5.2.3. 80,46 3.218.400.000,00 781.600.000,00 4.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN TAPUNG - TANDUN 1.03.01.15.023. 80,46 3.218.400.000,00 781.600.000,00 4.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.023.5.2.3. 99,80 14.970.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PELINTUNG - SEPAHAT - SEI. PAKNING 1.03.01.15.024. 99,80 14.970.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.024.5.2.3. 99,79 4.989.700.000,00 10.300.000,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN BAGAN SIAPI-API - SINABOI 1.03.01.15.025. 99,79 4.989.700.000,00 10.300.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.025.5.2.3. 80,82 2.424.600.000,00 575.400.000,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAGO - SIMPANG BUATAN 1.03.01.15.026. 80,82 2.424.600.000,00 575.400.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.026.5.2.3. 99,61 2.988.400.000,00 11.600.000,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SP. SIAK SRI INDRAPURA - MENGKAPANBUTON 1.03.01.15.027. 99,61 2.988.400.000,00 11.600.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.027.5.2.3. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN LIPAT KAIN - LUBUK AGUNG 1.03.01.15.028. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.028.5.2.3. 81,08 2.432.400.000,00 567.600.000,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SIMPANG KUMU - KOTA TENGAH 1.03.01.15.029. 81,08 2.432.400.000,00 567.600.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.029.5.2.3. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN KOTA TENGAH - SEI RANGAU 1.03.01.15.030. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.030.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SP. LANGGAM - LANGGAM SHARING KAB.KOTA 1.03.01.15.031. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.031.5.2.3. 99,33 2.980.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SP. PANAM - PANTAI CERMIN 1.03.01.15.032. 99,33 2.980.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.032.5.2.3. 99,33 2.980.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PANTAI CERMIN - PETAPAHAN 1.03.01.15.033. 99,33 2.980.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.033.5.2.3. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN LINGKAR KOTA BANGKINANG 1.03.01.15.034. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.034.5.2.3. Halaman : 90 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SP. MINAS - PERAWANG - MEREDAN - SP. BUATAN 1.03.01.15.035. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.035.5.2.3. 99,95 15.991.700.000,00 8.300.000,00 16.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SP. BERINGIN - MEREDAN 1.03.01.15.036. 99,95 15.991.700.000,00 8.300.000,00 16.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.036.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN TEMBILAHAN - ENOK SHARING KABKOTA 1.03.01.15.037. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.037.5.2.3. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN ENOK - BENTENG - PULAU KIJANG SHARING KABKOTA 1.03.01.15.038. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.038.5.2.3. 81,61 30.062.640.000,00 6.776.000.000,00 36.838.640.000,00 PENINGKATAN JALAN DALU DALU - RANTAU KASAI 1.03.01.15.039. 81,61 30.062.640.000,00 6.776.000.000,00 36.838.640.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.039.5.2.3. 81,07 4.053.500.000,00 946.500.000,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN RANTAU KASAI - MAHATO 1.03.01.15.040. 81,07 4.053.500.000,00 946.500.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.040.5.2.3. 80,87 4.043.600.000,00 956.400.000,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN MAHATO - PUJUD 1.03.01.15.041. 80,87 4.043.600.000,00 956.400.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.041.5.2.3. 99,67 7.973.785.000,00 26.215.000,00 8.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PUJUD - SP. MANGGALA 1.03.01.15.042. 99,67 7.973.785.000,00 26.215.000,00 8.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.042.5.2.3. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN BANGKINANG - PETAPAHAN 1.03.01.15.043. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.043.5.2.3. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN KM 8 - KOTA BARU 1.03.01.15.044. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.044.5.2.3. 81,72 8.171.900.000,00 1.828.100.000,00 10.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SEI. AKAR - BAGAN JAYA A 1.03.01.15.045. 81,72 8.171.900.000,00 1.828.100.000,00 10.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.045.5.2.3. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SEI. AKAR - BAGAN JAYA B 1.03.01.15.046. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.046.5.2.3. 72,23 1.444.500.000,00 555.500.000,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN BOX CULVERT JALAN KM 8 - KOTA BARU 1.03.01.15.047. 72,23 1.444.500.000,00 555.500.000,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.047.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN LUBUK KANDIS - SP. IFA 1.03.01.15.048. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.048.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN ROKAN - BANJAR DATAR 1.03.01.15.049. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.049.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN BANJAR DATAR - BATAS SUMBAR 1.03.01.15.050. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.050.5.2.3. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN ROKAN - PENDALIAN - DUSUN BATAS 1.03.01.15.051. Halaman : 91 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.051.5.2.3. 100,00 15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN TELUK MERANTI - GUNTUNG 1.03.01.15.052. 100,00 15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.052.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN KUBANG RAYA 1.03.01.15.053. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.053.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SP. SURAM - SINAMA NENEK 1.03.01.15.054. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.054.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SINAMA NENEK - KOTA LAMA - SONTANG 1.03.01.15.055. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.055.5.2.3. 99,91 29.973.200.000,00 26.800.000,00 30.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN PEDAMARAN - TELUK PIYAI KUBU 1.03.01.15.056. 99,91 29.973.200.000,00 26.800.000,00 30.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.056.5.2.3. 99,85 19.970.650.000,00 29.350.000,00 20.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN TELUK PIYAI KUBU - SEI. DAUN 1.03.01.15.057. 99,85 19.970.650.000,00 29.350.000,00 20.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.057.5.2.3. 99,71 9.970.700.000,00 29.300.000,00 10.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN SEI. DAUN - PANIPAHAN 1.03.01.15.058. 99,71 9.970.700.000,00 29.300.000,00 10.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.058.5.2.3. 99,87 7.490.100.000,00 9.900.000,00 7.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PEDAMARAN I - PEDAMARAN II SHARING KABKOTA 1.03.01.15.059. 99,87 7.490.100.000,00 9.900.000,00 7.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.059.5.2.3. 100,00 50.000.000.000,00 0,00 50.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SP. TANAH PUTIH - BAGAN SIAPI API 1.03.01.15.060. 100,00 50.000.000.000,00 0,00 50.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.060.5.2.3. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PEKAN HERAN - TELUK KIAMBANG - MUMPA SHARING KABKOTA 1.03.01.15.061. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.061.5.2.3. 99,43 2.982.775.000,00 17.225.000,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN BATU BESURAT - TANJUNG - DUSUN BATAS 1.03.01.15.062. 99,43 2.982.775.000,00 17.225.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.062.5.2.3. 81,35 16.270.000.000,00 3.730.000.000,00 20.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PEKANBARU - BANGKINANG A 1.03.01.15.063. 81,35 16.270.000.000,00 3.730.000.000,00 20.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.063.5.2.3. 82,25 16.450.000.000,00 3.550.000.000,00 20.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PEKANBARU - BANGKINANG B 1.03.01.15.064. 82,25 16.450.000.000,00 3.550.000.000,00 20.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.064.5.2.3. 99,91 4.995.450.000,00 4.550.000,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN DALAM KOTA PEKANBARU 1.03.01.15.065. 99,91 4.995.450.000,00 4.550.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.065.5.2.3. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN BATU GAJAH - SEI. KARAS 1.03.01.15.066. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.066.5.2.3. 99,95 29.983.570.000,00 16.430.000,00 30.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN DESA PERANAP-DESA KAMPUNG BALAK KEC. TEBING TINGGI BARAT SHARING KABKOTA 1.03.01.15.067. 99,95 29.983.570.000,00 16.430.000,00 30.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.067.5.2.3. Halaman : 92 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN DESA ALAI SELATAN-DESA BATANG MALAS KEC. TEBING TINGGI BARAT SHARING KABKOTA 1.03.01.15.068. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.068.5.2.3. 99,85 2.995.450.000,00 4.550.000,00 3.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN SP. PANAM - BTS. KAMPAR GARUDA SAKTI 1.03.01.15.069. 99,85 2.995.450.000,00 4.550.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.069.5.2.3. 99,54 4.977.240.000,00 22.760.000,00 5.000.000.000,00 PEMBEBASAN LAHAN DAN UTILITAS KOTA PEKANBARU 1.03.01.15.070. 99,54 4.977.240.000,00 22.760.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.070.5.2.3. 99,79 4.989.675.000,00 10.325.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN INUMAN 1.03.01.15.071. 99,79 4.989.675.000,00 10.325.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.071.5.2.3. 99,45 4.972.450.000,00 27.550.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SUMPUR 1.03.01.15.072. 99,45 4.972.450.000,00 27.550.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.072.5.2.3. 99,65 4.982.650.000,00 17.350.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN PANGEAN 1.03.01.15.073. 99,65 4.982.650.000,00 17.350.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.073.5.2.3. 100,00 7.500.000.000,00 0,00 7.500.000.000,00 PENINGKATAN JEMBATAN SP. BARU - PANTAI CERMIN - PETAPAHAN 1.03.01.15.074. 100,00 7.500.000.000,00 0,00 7.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.074.5.2.3. 99,64 4.981.900.000,00 18.100.000,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JEMBATAN RANTAU BERANGIN - TANDUN 1.03.01.15.075. 99,64 4.981.900.000,00 18.100.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.075.5.2.3. 99,59 4.979.625.000,00 20.375.000,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JEMBATAN TANDUN - UJUNG BATU 1.03.01.15.076. 99,59 4.979.625.000,00 20.375.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.076.5.2.3. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAAN JEMBATAN UJUNG BATU - PASIR PANGARAIAN 1.03.01.15.077. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.077.5.2.3. 99,82 6.488.423.000,00 11.577.000,00 6.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN KOTA LAMA ROHUL 1.03.01.15.078. 99,82 6.488.423.000,00 11.577.000,00 6.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.078.5.2.3. 99,79 4.989.315.000,00 10.685.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG SEI ROKAN KEC. TANGUN 1.03.01.15.079. 99,79 4.989.315.000,00 10.685.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.079.5.2.3. 99,54 4.977.225.000,00 22.775.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI BELADING 1.03.01.15.080. 99,54 4.977.225.000,00 22.775.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.080.5.2.3. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN RUAS JALAN LIPAT KAIN - LB. AGUNG 1.03.01.15.081. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.081.5.2.3. 99,63 4.981.520.000,00 18.480.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN PULAU BIRANDANG - PASAR KAMPAR KEC. KAMPAR TIMUR LANJUTAN 3 SHARING KABKOTA 1.03.01.15.082. 99,63 4.981.520.000,00 18.480.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.082.5.2.3. 99,01 1.831.600.000,00 18.400.000,00 1.850.000.000,00 PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN 1.03.01.15.083. 99,01 1.831.600.000,00 18.400.000,00 1.850.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2. Halaman : 93 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 99,03 1.832.050.000,00 17.950.000,00 1.850.000.000,00 PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN A 1.03.01.15.084. 99,03 1.832.050.000,00 17.950.000,00 1.850.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2. 99,07 1.832.880.000,00 17.120.000,00 1.850.000.000,00 PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN B 1.03.01.15.085. 99,07 1.832.880.000,00 17.120.000,00 1.850.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2. 99,10 1.833.380.000,00 16.620.000,00 1.850.000.000,00 PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN C 1.03.01.15.086. 99,10 1.833.380.000,00 16.620.000,00 1.850.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2. 100,00 1.850.000.000,00 0,00 1.850.000.000,00 PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN D 1.03.01.15.087. 100,00 1.850.000.000,00 0,00 1.850.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2. 100,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN 1.03.01.15.088. 100,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2. 100,00 1.750.000.000,00 0,00 1.750.000.000,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN JEMBATAN 1.03.01.15.089. 100,00 1.750.000.000,00 0,00 1.750.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2. 99,12 743.400.000,00 6.600.000,00 750.000.000,00 PENGAWASAN PENINGKATAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN 1.03.01.15.090. 99,12 743.400.000,00 6.600.000,00 750.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2. 87,00 652.500.000,00 97.500.000,00 750.000.000,00 PERENCANAAN TEKNIK JEMBATAN 1.03.01.15.091. 87,00 652.500.000,00 97.500.000,00 750.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.091.5.2.3. 84,31 632.350.000,00 117.650.000,00 750.000.000,00 PERENCANAAN TEKNIK JALAN 1.03.01.15.092. 84,31 632.350.000,00 117.650.000,00 750.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.092.5.2.3. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN JUMRAH KAB. INHIL 1.03.01.15.093. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.093.5.2.3. 99,84 4.991.800.000,00 8.200.000,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN BATU TUJUH MENUJU SPG. JEMBATAN PEDAMARAN I KEC. BANGKO 1.03.01.15.094. 99,84 4.991.800.000,00 8.200.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.094.5.2.3. 100,00 15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 PENINGKATAN JEMBATAN SP. TANAH PUTIH - BAGAN SIAPI API 1.03.01.15.095. 100,00 15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.095.5.2.3. 100,00 7.000.000.000,00 0,00 7.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN DUMAI - LUBUK GAUNG SHARING KOTA 1.03.01.15.096. 100,00 7.000.000.000,00 0,00 7.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.096.5.2.3. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG PULAU RAMBAI KEC. KAMPAR TIMUR LANJUTAN 3 1.03.01.15.097. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.097.5.2.3. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 PEMBANGUNAN FLY OVER SP. SKA 1.03.01.15.098. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.098.5.2.3. 54,61 191.120.000,00 158.880.000,00 350.000.000,00 PENGENDALIAN,PEMELIHARAAN,PENINGKATAN, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN SERTA KONSULTANSI KE LUAR DAERAH 1.03.01.15.099. 54,61 191.120.000,00 158.880.000,00 350.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2. 80,96 4.047.900.000,00 952.100.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN RIAU UJUNG 1.03.01.15.100. Halaman : 94 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 80,96 4.047.900.000,00 952.100.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.100.5.2.3. 99,93 4.996.600.000,00 3.400.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI AIR HITAM 1.03.01.15.101. 99,93 4.996.600.000,00 3.400.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.101.5.2.3. 81,92 4.096.000.000,00 904.000.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI SIBAM 1.03.01.15.102. 81,92 4.096.000.000,00 904.000.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.102.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN BAGAN JAYA ENOK - KUALA ENOK 1.03.01.15.103. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.103.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SEI. PAKNING - TLK. MESJID - SP. PUSAKO 1.03.01.15.104. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.104.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN PELINTUNG - SEPAHAT - SEI. PAKNING 1.03.01.15.105. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.105.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JEMBATAN TELUK MESJID 1.03.01.15.106. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.106.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JEMBATAN PERAWANG 1.03.01.15.107. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.107.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN DALU DALU - MAHATO -SP. MANGGALA 1.03.01.15.108. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.108.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SP. KUMU - SONTANG - DURI 1.03.01.15.109. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.109.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SEI AKAR - BAGAN JAYA 1.03.01.15.110. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.110.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SOREK - TLK. MERANTI - GUNTUNG 1.03.01.15.111. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.111.5.2.3. 99,92 19.984.075.000,00 15.925.000,00 20.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN PADA RUAS JALAN MANDAH - BENTE 1.03.01.15.112. 99,92 19.984.075.000,00 15.925.000,00 20.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.112.5.2.3. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN BOLAK RAYA - SEI RAYA 1.03.01.15.113. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.113.5.2.3. 100,00 8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN KOTA MANDAH KAB INHIL 1.03.01.15.114. 100,00 8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.114.5.2.3. 99,89 14.983.240.000,00 16.760.000,00 15.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN KOTA TEMBILAHAN 1.03.01.15.115. 99,89 14.983.240.000,00 16.760.000,00 15.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.115.5.2.3. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN TEMBILAHAN - MANDAH 1.03.01.15.116. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.116.5.2.3. Halaman : 95 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 99,77 4.988.280.000,00 11.720.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DESA SIPUNGGUK 1.03.01.15.117. 99,77 4.988.280.000,00 11.720.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.117.5.2.3. 100,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN HANG TUAH - IMAM MUNANDAR SHARING KABKOTA 1.03.01.15.118. 100,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.118.5.2.3. 100,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN UPT DINAS SOSIAL JLN. SOSIAL LINTAS TIMUR KM.15 PEKANBARU 1.03.01.15.119. 100,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.119.5.2.3. 99,53 3.483.700.000,00 16.300.000,00 3.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DESA PANGKALAN BARU - BULUH NIPIS KAB. KAMPAR 1.03.01.15.120. 99,53 3.483.700.000,00 16.300.000,00 3.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.120.5.2.3. 99,66 3.488.113.000,00 11.887.000,00 3.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DESA KUAPAN - KOTO PERAMBAHAN KAB. KAMPAR 1.03.01.15.121. 99,66 3.488.113.000,00 11.887.000,00 3.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.121.5.2.3. 80,89 2.426.650.000,00 573.350.000,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SP. AIR HITAM - SP. JALAN RIAU 1.03.01.15.122. 80,89 2.426.650.000,00 573.350.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.122.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN DESA PELANGIRAN KEC. PELANGIRAN KAB. INHIL 1.03.01.15.123. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.123.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON DESA BELARAS KEC. MANDAH KAB. INHIL 1.03.01.15.124. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.124.5.2.3. 99,46 4.972.925.000,00 27.075.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JERAMBAH BETON DESA PERIGI RAJA KECAMATAN KUINDRA KABUPATEN INHIL 1.03.01.15.125. 99,46 4.972.925.000,00 27.075.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.125.5.2.3. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 KATAN JALAN RIAU DESA LAHANG HULU KEC. GAUNG KAB. INHIL 1.03.01.15.126. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.126.5.2.3. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PEMBANGUNAN BOX CULVERT DAN TROTOAR JALAN RIAU KOTA PEKANBARU 1.03.01.15.127. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.127.5.2.3. 100,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN SRIKANDI KOTA PEKANBARU 1.03.01.15.128. 100,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.128.5.2.3. 95,53 1.432.965.000,00 67.035.000,00 1.500.000.000,00 PEMBEBASAN LAHAN JEMBATAN LUBUK JAMBI 1.03.01.15.129. 95,53 1.432.965.000,00 67.035.000,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.129.5.2.3. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN PEMDA RIAU 1.03.01.15.130. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.130.5.2.3. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 PEMBAYARAN AUDIT JEMBATAN SIAK IV 1.03.01.15.131. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.131.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN JONDUL KOTA PEKANBARU 1.03.01.15.132. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.132.5.2.3. 100,00 7.500.000.000,00 0,00 7.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SEI. SAIL SHARING KABKOTA 1.03.01.15.133. Halaman : 96 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 7.500.000.000,00 0,00 7.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.133.5.2.3. 81,08 2.432.315.000,00 567.685.000,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JL. IMAM BONJOL, JL. TERATAI, JL. KAMBOJA,JL.TENAGA KEC. DUMAI KOTA DUMAI 1.03.01.15.134. 81,08 2.432.315.000,00 567.685.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.134.5.2.3. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 PEMBUATAN BADAN JALAN DESA PARIT KEBUMEN - DESA SUKARJO MESIM KEC. RUPAT KAB. BENGKALIS 1.03.01.15.135. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.135.5.2.3. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN MUHAJIRIN DAN JALAN DURIAN DESA KUALU NENAS KEC. TAMBANG 1.03.01.15.136. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.136.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN OBJEK WISATA DANAU BOKUOK KEC. TAMBANG KAB. KAMPAR 1.03.01.15.137. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.137.5.2.3. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 PENINGKATAN JALAN POROS DESA KUAPAN-DESA SEI. PINANG LPB KELAS C 1.03.01.15.138. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.138.5.2.3. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN KUBANG - SP. PANAM 1.03.01.15.139. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.139.5.2.3. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JL. NIBUL DESA BATU AMPAR KEC. KEMUNING KAB. ROHIL 1.03.01.15.140. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.140.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN MASA KARYA II TARAI BANGUN KAB. KAMPAR 1.03.01.15.141. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.141.5.2.3. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 PENINGKATAN JALAN HAJI USMAN I KUBANG JAYA SIAK HULU KAB. KAMPAR 1.03.01.15.142. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.142.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN LUBUK MERIAM KUALA GASIB KAB. SIAK 1.03.01.15.143. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.143.5.2.3. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PEMBUATAN BOX CULVERT JALAN H. USMAN I KUBANG JAYA KAB. KAMPAR 1.03.01.15.144. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.144.5.2.3. 100,00 2.300.000.000,00 0,00 2.300.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PERUM MAHKOTA RIAU JALAN MAHKOTA RIAU 1,2,3,4 1.03.01.15.145. 100,00 2.300.000.000,00 0,00 2.300.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.145.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PERUMAHAN BENTUNGAN 5 1.03.01.15.146. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.146.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN JALAN SUKA MAKMUR DESA SUMBER MAKMUR KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR 1.03.01.15.147. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.147.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN DESA PENGHIDUPAN KEC. KAMPAR KIRI TENGAH 1.03.01.15.148. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.148.5.2.3. 100,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PERUM GRIYA CANTIKA PERMAI DESA KUBANG JAYA KAB. KAMPAR 1.03.01.15.149. 100,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.149.5.2.3. Halaman : 97 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PERUM MITRA PERSADA GRAHA RT. 05RW VII DESA TANAH MERAH KEC. SIAK HULU KAB. KAMPAR 1.03.01.15.150. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.150.5.2.3. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PERUM KARYA DWI TUNGGAL DESA TANAH MERAH KEC. SIAK HULU KAB. KAMPAR 1.03.01.15.151. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.151.5.2.3. 100,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA PENGHIDUPAN KEC. KAMPAR KIRI TENGAH KAB. KAMPAR 1.03.01.15.152. 100,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.152.5.2.3. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PURWOSARI PERUM PANDAU KENCANA DESA PANDAU JAYA KEC. SIAK HULU KAB. KAMPAR 1.03.01.15.153. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.153.5.2.3. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PENINGKATAN JALAN UTAMA SMAN 1 PERHENTIAN RAJA KAB. KAMPAR 1.03.01.15.154. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.154.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN DESA TANJUNG BUNGO KECAMATAN KAMPAR TIMUR KAB. KAMPAR 1.03.01.15.155. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.155.5.2.3. 81,66 2.449.835.000,00 550.165.000,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN KOTA PANGKALAN KERINCI K- 250 1.03.01.15.157. 81,66 2.449.835.000,00 550.165.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.157.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI DESA LUBUK BATU TINGGAL JL. LUBUK KEHIDUPAN RT 01RW 01 KEC. LUBUK BATU JAYA KAB. INHIL 1.03.01.15.158. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.158.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN KANALISASI DESA NUSANTARA JAYA KEC. KERITANG KAB. INHIL 1.03.01.15.159. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.159.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SEI. SIMBAR 1.03.01.15.160. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.160.5.2.3. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 PENINGKATAN JALAN RAWA WIRI PARIT INDAH PEKANBARU 1.03.01.15.161. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.161.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN GUNTUNG- PULAU BURUNG 1.03.01.15.162. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.162.5.2.3. 100,00 8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN DESA KUAPAN- SEI PINANG KAB. KAMPAR 1.03.01.15.163. 100,00 8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.163.5.2.3. 100,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN KAYU JATI TEMBILAHAN HULU 1.03.01.15.164. 100,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.164.5.2.3. 100,00 8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PEKANBARU BANGKINANG 1.03.01.15.165. 100,00 8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.165.5.2.3. Halaman : 98 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 PENINGKATAN JALAN JL. SUKA KARYA DESA KUALU KEC. TAMBANG KAB. KAMPAR 1.03.01.15.166. 100,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.166.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN PERUM MUTIARA DESA TERAI BANGUN KEC. TAMBANG KAB. KAMPAR 1.03.01.15.167. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.167.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SEI PERABUNG TANJUNG KUDU DESA KUALA KAMPAR 1.03.01.15.168. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.168.5.2.3. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SEI BATANG KUALU TANJUNG KUDU KAMPAR 1.03.01.15.169. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.169.5.2.3. 100,00 12.000.000.000,00 0,00 12.000.000.000,00 PENINGKATANPENGASPALAN JALAN KAYU BATU SEPANJANG 5 KM 1.03.01.15.170. 100,00 12.000.000.000,00 0,00 12.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.170.5.2.3. 99,64 7.224.210.000,00 25.790.000,00 7.250.000.000,00 PENINGKATAN JALAN HASANAH MENUJU PULAU BUNGIN 1,300 M 1.03.01.15.171. 99,64 7.224.210.000,00 25.790.000,00 7.250.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.171.5.2.3. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN UKUI - KRUMUTAN 1.03.01.15.172. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.172.5.2.3. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN KISARAN DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR 1.03.01.15.173. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.173.5.2.3. 99,59 2.489.650.000,00 10.350.000,00 2.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN KISARANA DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR 1.03.01.15.174. 99,59 2.489.650.000,00 10.350.000,00 2.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.174.5.2.3. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN POROS DESA HANG TUAH KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR 1.03.01.15.175. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.175.5.2.3. 100,00 1.750.000.000,00 0,00 1.750.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON SUNGAI TAMPAN II OKURA 1.03.01.15.176. 100,00 1.750.000.000,00 0,00 1.750.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.176.5.2.3. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SUNGAI LUAR - PARIT JAMBRAH KAB. INHIL SHARING KABKOTA 1.03.01.15.177. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.177.5.2.3. 100,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SUNGAI RAMBAI DESA TANJUNG KEC. KOTO KAMPAR HULU KAB. KAMPAR 1.03.01.15.178. 100,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.178.5.2.3. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PENINGKATAN JALAN USAHA TANI DARI DESA KOTO TUO MENUJU DESA BINAMANG KEC. XIII KOTO KAMPAR KAB. KAMPAR 1.03.01.15.179. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.179.5.2.3. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA TAPUNG JAYA KEC. TAPUNG HILIR KAB.KAMPAR 1.03.01.15.180. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.180.5.2.3. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DESA KEBUN DURIAN KEC. GUNUNG SAHILAN KAB. KAMPAR 1.03.01.15.181. Halaman : 99 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.181.5.2.3. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DARI KOTO PERMANISAN MENUJU DESA TANJUNG KEC. KOTO KAMPAR HULU KAB. KAMPAR 1.03.01.15.182. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.182.5.2.3. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN USAHA PERKEMBANGAN TUJUAN WISATA KEL. BATU BERSURAT KEC. XIII KOTO KAMPAR, KAB. KAMPAR 1.03.01.15.183. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.183.5.2.3. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 PENINGKATAN JALAN DARI DESA SAWAH MENUJU DESA KAYU ARO KEC. KAMPAR UTARA KAB. KAMPAR 1.03.01.15.184. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.184.5.2.3. 100,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 PENINGKATAN JALAN USAHA TANI DESA KEMANG INDAH KEC. TAMBANG KAB. KAMPAR 1.03.01.15.185. 100,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.185.5.2.3. 100,00 3.500.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SONTANG KM 28 - SIMPANG KAMBING KEC. BONAI DARUSSALAM KAB. ROHUL 1.03.01.15.186. 100,00 3.500.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.15.186.5.2.3. 96,12 183.438.059.400,00 7.411.940.600,00 190.850.000.000,00 PROGRAM REHABILITASI,PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1.03.01.18. 98,68 986.757.400,00 13.242.600,00 1.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN RANTAU BERANGIN - TANDUN 1.03.01.18.06. 98,68 986.757.400,00 13.242.600,00 1.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.06.5.2.2. 80,60 4.030.000.000,00 970.000.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN TANDUN- UJUNG BATU 1.03.01.18.07. 100,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.07.5.2.1. 80,59 4.026.700.000,00 970.000.000,00 4.996.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.07.5.2.2. 99,59 4.979.676.000,00 20.324.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN UJUNG BATU- PASIR PANGARAIAN 1.03.01.18.08. 99,59 4.979.676.000,00 20.324.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.08.5.2.2. 98,59 2.957.625.000,00 42.375.000,00 3.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI SWAKELOLA 1.03.01.18.09. 100,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.09.5.2.1. 98,59 2.952.375.000,00 42.375.000,00 2.994.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.09.5.2.2. 99,62 4.981.000.000,00 19.000.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN CERENTI - SP. KELAYANG 1.03.01.18.10. 100,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.10.5.2.1. 99,62 4.977.700.000,00 19.000.000,00 4.996.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.10.5.2.2. 99,56 4.978.200.000,00 21.800.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SP. KELAYANG - SIMPANG JAPURA 1.03.01.18.11. 99,56 4.978.200.000,00 21.800.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.11.5.2.2. 99,84 7.487.762.000,00 12.238.000,00 7.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN RUMBAI JAYA - TEMPULING 1.03.01.18.12. 100,00 23.300.000,00 0,00 23.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.12.5.2.1. 99,84 7.464.462.000,00 12.238.000,00 7.476.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.12.5.2.2. Halaman : 100 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 8,14 244.150.000,00 2.755.850.000,00 3.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN KOTA GARO- KANDIS SWAKELOLA 1.03.01.18.13. 100,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.13.5.2.1. 7,96 238.450.000,00 2.755.850.000,00 2.994.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.13.5.2.2. 99,86 7.489.600.000,00 10.400.000,00 7.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN TAPUNG - KOTA GARO 1.03.01.18.14. 99,86 7.489.600.000,00 10.400.000,00 7.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.14.5.2.2. 99,86 7.489.600.000,00 10.400.000,00 7.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN TAPUNG - TANDUN 1.03.01.18.15. 99,86 7.489.600.000,00 10.400.000,00 7.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.15.5.2.2. 99,91 9.991.490.000,00 8.510.000,00 10.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN PELINTUNG- SEI. PAKNING 1.03.01.18.16. 100,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.16.5.2.1. 99,91 9.922.490.000,00 8.510.000,00 9.931.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.16.5.2.2. 78,42 1.960.500.000,00 539.500.000,00 2.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG TANAH PUTIH - BAGAN SIAPI-API SWAKELOLA 1.03.01.18.17. 100,00 28.100.000,00 0,00 28.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.18.17.5.2.1. 78,17 1.932.400.000,00 539.500.000,00 2.471.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.17.5.2.2. 99,55 4.977.550.000,00 22.450.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG BUATAN - SP. SIAK SRI INDRAPURA 1.03.01.18.18. 99,55 4.977.550.000,00 22.450.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.18.5.2.2. 99,68 4.983.900.000,00 16.100.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SP. SIAK SRI INDRAPURA - MENGKAPAN 1.03.01.18.19. 99,68 4.983.900.000,00 16.100.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.19.5.2.2. 98,54 1.478.130.000,00 21.870.000,00 1.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN LIPAT KAIN - LB. AGUNG 1.03.01.18.20. 98,54 1.478.130.000,00 21.870.000,00 1.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.20.5.2.2. 99,64 4.981.790.000,00 18.210.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG KUMU - KOTA TENGAH 1.03.01.18.21. 99,64 4.981.790.000,00 18.210.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.21.5.2.2. 99,80 4.989.844.000,00 10.156.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN KOTA TENGAH - SEI. RANGAU 1.03.01.18.22. 99,80 4.989.844.000,00 10.156.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.22.5.2.2. 99,55 4.977.390.000,00 22.610.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN KOTA BARU - BAGAN JAYA 1.03.01.18.23. 99,55 4.977.390.000,00 22.610.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.23.5.2.2. 99,65 2.491.300.000,00 8.700.000,00 2.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN MINAS - PERAWANG - MEREDAN - SP. BUATAN 1.03.01.18.26. 99,65 2.491.300.000,00 8.700.000,00 2.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.26.5.2.2. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN PUJUD - SP. MANGGALA 1.03.01.18.27. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.27.5.2.2. 80,78 4.039.205.000,00 960.795.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN BANGKINANG - PATAPAHAN 1.03.01.18.28. 80,78 4.039.205.000,00 960.795.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.28.5.2.2. 99,63 4.981.425.000,00 18.575.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN LUBUK KANDIS - SIMPANG. IFA 1.03.01.18.29. 99,63 4.981.425.000,00 18.575.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.29.5.2.2. Halaman : 101 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 99,29 4.964.600.000,00 35.400.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN PERANAP - SIMPANG IFA - BTS JAMBI 1.03.01.18.30. 99,29 4.964.600.000,00 35.400.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.30.5.2.2. 79,77 2.392.980.000,00 607.020.000,00 3.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN UJUNG BATU - ROKAN 1.03.01.18.31. 79,77 2.392.980.000,00 607.020.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.31.5.2.2. 99,33 1.986.600.000,00 13.400.000,00 2.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN ROKAN - PENDALIAN - DUSUN BATAS 1.03.01.18.32. 99,33 1.986.600.000,00 13.400.000,00 2.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.32.5.2.2. 99,40 2.981.850.000,00 18.150.000,00 3.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN PASIR PANGARAIAN - TANGUN - BATAS SUMUT 1.03.01.18.33. 99,40 2.981.850.000,00 18.150.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.33.5.2.2. 99,69 7.477.070.000,00 22.930.000,00 7.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SEI. PAKNING - TELUK MESJID 1.03.01.18.34. 99,69 7.477.070.000,00 22.930.000,00 7.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.34.5.2.2. 96,58 965.800.000,00 34.200.000,00 1.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN TERMINAL KARI SHARING KABKOTA 1.03.01.18.35. 96,58 965.800.000,00 34.200.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.35.5.2.2. 81,85 4.092.250.000,00 907.750.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN KOTA PEKANBARU 1.03.01.18.36. 81,85 4.092.250.000,00 907.750.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.36.5.2.2. 99,69 4.984.600.000,00 15.400.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN MERBAU - TELUK MERANTI 1.03.01.18.37. 99,69 4.984.600.000,00 15.400.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.37.5.2.2. 99,79 4.989.310.000,00 10.690.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN ROHUL 1.03.01.18.38. 99,79 4.989.310.000,00 10.690.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.38.5.2.2. 99,61 3.486.495.000,00 13.505.000,00 3.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN KUANSING 1.03.01.18.39. 99,61 3.486.495.000,00 13.505.000,00 3.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.39.5.2.2. 99,79 4.989.450.000,00 10.550.000,00 5.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN INHIL 1.03.01.18.40. 99,79 4.989.450.000,00 10.550.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.40.5.2.2. 99,71 3.489.895.000,00 10.105.000,00 3.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN KAMPAR 1.03.01.18.41. 99,71 3.489.895.000,00 10.105.000,00 3.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.41.5.2.2. 99,58 7.468.800.000,00 31.200.000,00 7.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN ROHIL 1.03.01.18.42. 99,58 7.468.800.000,00 31.200.000,00 7.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.42.5.2.2. 97,35 632.750.000,00 17.250.000,00 650.000.000,00 PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN A 1.03.01.18.43. 97,35 632.750.000,00 17.250.000,00 650.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.43.5.2.2. 97,37 632.935.000,00 17.065.000,00 650.000.000,00 PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN B 1.03.01.18.44. 97,37 632.935.000,00 17.065.000,00 650.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.44.5.2.2. 97,38 681.690.000,00 18.310.000,00 700.000.000,00 PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN C 1.03.01.18.45. 97,38 681.690.000,00 18.310.000,00 700.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.45.5.2.2. 97,61 683.295.000,00 16.705.000,00 700.000.000,00 PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN D 1.03.01.18.46. Halaman : 102 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 97,61 683.295.000,00 16.705.000,00 700.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.46.5.2.2. 97,37 632.890.000,00 17.110.000,00 650.000.000,00 PENGAWASAN PEMELIHARAAN JEMBATAN 1.03.01.18.47. 97,37 632.890.000,00 17.110.000,00 650.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.47.5.2.2. 99,56 2.986.800.000,00 13.200.000,00 3.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN BANGKINANG - PETAPAHAN 1.03.01.18.48. 99,56 2.986.800.000,00 13.200.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.48.5.2.2. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT 1.03.01.18.49. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.49.5.2.2. 99,75 2.992.500.000,00 7.500.000,00 3.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMP. LAGO - SIMP BUATAN 1.03.01.18.50. 99,75 2.992.500.000,00 7.500.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.50.5.2.2. 99,67 2.990.055.000,00 9.945.000,00 3.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMP. BUATAN - SIAK SRI INDRAPURA 1.03.01.18.51. 99,67 2.990.055.000,00 9.945.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.51.5.2.2. 99,71 2.991.300.000,00 8.700.000,00 3.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN MINAS - PERAWANG - MARIDAN 1.03.01.18.52. 99,71 2.991.300.000,00 8.700.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.52.5.2.2. 99,78 2.993.350.000,00 6.650.000,00 3.000.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN SEPAHAT - SEI. PAKNING 1.03.01.18.53. 99,78 2.993.350.000,00 6.650.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.53.5.2.2. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMELIHARAAN FLY OVER JALAN JENDRAL SUDIRMAN 1.03.01.18.54. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.54.5.2.2. 99,65 7.473.900.000,00 26.100.000,00 7.500.000.000,00 PEMELIHARAAN JALAN TEMPULING - TEMBILAHAN 1.03.01.18.55. 99,65 7.473.900.000,00 26.100.000,00 7.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.18.55.5.2.2. 99,46 1.392.500.000,00 7.500.000,00 1.400.000.000,00 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 1.03.01.20. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PEMERIKSAAN JEMBATAN BMS 1.03.01.20.04. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.20.04.5.2.2. 99,25 992.500.000,00 7.500.000,00 1.000.000.000,00 SURVEY IRMS JALAN PROVINSI DI PROV.RIAU 1.03.01.20.05. 99,25 992.500.000,00 7.500.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.20.05.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 SURVEY LEGER JALAN PROVINSI DI PROV.RIAU 1.03.01.20.06. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.20.06.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 SURVEY SIMPLIFED DESIGN JALAN SWAKELOLA 1.03.01.20.07. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.20.07.5.2.2. 99,61 41.181.751.000,00 163.249.000,00 41.345.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1.03.01.24. 99,07

990.689.000,00 9.311.000,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI DAERAH IRIGASI KAITI SAMO KAB. ROKAN HULU

1.03.01.24.18. 99,07

990.689.000,00 9.311.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.24.18.5.2.3. 99,13

991.347.000,00 8.653.000,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI DAERAH IRIGASI SEI. PALIS KAB. ROKAN HULU

1.03.01.24.19. 99,13

991.347.000,00 8.653.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.19.5.2.3. Halaman : 103 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 REHABILITASI DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI SEI. SILAM KAB. KAMPAR 1.03.01.24.20. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.20.5.2.3. 99,13 991.347.000,00 8.653.000,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI DAERAH IRIGASI UWAI PANGOAN KAB. KAMPAR 1.03.01.24.21. 99,13 991.347.000,00 8.653.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.21.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI DAERAH IRIGASI RANAH SINGKUANG - SEI. SIRAH DAN PENYASAWAN KAB. KAMPAR 1.03.01.24.22. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.22.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI DAERAH IRIGASI PETAPAHAN - TIBUN KAB. KAMPAR 1.03.01.24.23. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.23.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI DAERAH IRIGASI MUARA JALAI- SEI. TANANG SAWAH KAB. KAMPAR 1.03.01.24.24. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.24.5.2.3. 98,86 988.610.000,00 11.390.000,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI DAERAH IRIGASI LUBUK AMBACANG I DAN II KAB. KUANTAN SINGINGI 1.03.01.24.25. 98,86 988.610.000,00 11.390.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.25.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI DAERAH IRIGASI RAWA SAWAH KAB. KUANSING 1.03.01.24.26. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.26.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PENINGKATAN DAN REHABILITASI DAERAH RUMBIO TALUK KAB. KUANTAN SINGINGI 1.03.01.24.27. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.27.5.2.3. 99,28 1.489.211.000,00 10.789.000,00 1.500.000.000,00 REHABILITASI DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI KELAYANG KAB. INDRAGIRI HULU 1.03.01.24.28. 99,28 1.489.211.000,00 10.789.000,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.28.5.2.3. 98,89 988.878.000,00 11.122.000,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI DAERAH RAWA PENGALIHAN KAB. INDRAGIRI HILIR 1.03.01.24.29. 98,89 988.878.000,00 11.122.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.29.5.2.3. 99,10 990.972.000,00 9.028.000,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI DAERAH RAWA SEI. UPIH KAB. PELALAWAN 1.03.01.24.30. 99,10 990.972.000,00 9.028.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.30.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI DAERAH RAWA SEI. SOLOK KAB. PELALAWAN 1.03.01.24.31. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.31.5.2.3. 98,80 988.044.000,00 11.956.000,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI DAERAH RAWA PEBENAAN KAB. INDRAGIRI HILIR 1.03.01.24.32. 98,80 988.044.000,00 11.956.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.32.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI DAERAH RAWA KEMPAS JAYA KEC. KEMPAS KAB. INDRAGIRI HILIR 1.03.01.24.33. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.33.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI DAERAH IRIGASI PAUH PANGEAN KAB. KUANTAN SINGINGI 1.03.01.24.34. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.34.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI DAERAH RAWA TANJUNG MELAYU KEC. KUINDRA KAB. INDRAGIRI HILIR 1.03.01.24.35. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.35.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI POMPA SIKAKAK KAB. KUANTAN SINGINGI 1.03.01.24.37. Halaman : 104 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.37.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI DAN RAWA KAB. KUANSING 1.03.01.24.38. 100,00 5.050.000,00 0,00 5.050.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.38.5.2.1. 100,00 994.950.000,00 0,00 994.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.38.5.2.2. 75,76 37.880.000,00 12.120.000,00 50.000.000,00 PENGELOLAAN POMPA SIKAKAK KEC. CERENTI 1.03.01.24.39. 66,67 12.000.000,00 6.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.24.39.5.2.1. 80,88 25.880.000,00 6.120.000,00 32.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.24.39.5.2.2. 100,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 NORMALISASI SALURAN DR. MENGKAWAN KEC. TEBING TINGGI BARAT KAB. MERANTI 1.03.01.24.40. 100,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.40.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 NORMALISASI DR. DESA KEMBARAN KEC. T. BELENGKONG KAB. INHIL 1.03.01.24.41. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.41.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 NORMALISASI DR. SEI. BENDUNGAN DESA WONOSARI KEC. PELANGIRAN KAB. INHIL 1.03.01.24.42. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.42.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 NORMALISASI DR. SEI. PABRIK KAB. ROHIL 1.03.01.24.43. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.43.5.2.3. 98,17 490.832.000,00 9.168.000,00 500.000.000,00 NORMALISASI SALURAN DR. SERUSA 1.03.01.24.44. 98,17 490.832.000,00 9.168.000,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.44.5.2.3. 98,17 490.832.000,00 9.168.000,00 500.000.000,00 NORMALISASI SALURAN DR. JUMRAH 1.03.01.24.45. 98,17 490.832.000,00 9.168.000,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.45.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 NORMALISASI SALURAN DR. SUAK TEMENGGUNG N16 1.03.01.24.46. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.46.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 NORMALISASI SALURAN DR. PEDAMARAN N17 1.03.01.24.47. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.47.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 NORMALISASI SALURAN DR. PEKAITAN 1.03.01.24.48. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.48.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 NORMALISASI SALURAN DR. KUBU 1.03.01.24.49. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.49.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 NORMALISASI SALURAN DR. SUNGAI BESAR 1.03.01.24.50. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.50.5.2.3. 98,18 490.902.000,00 9.098.000,00 500.000.000,00 NORMALISASI SALURAN DI BAGAN BATU 1.03.01.24.51. 98,18 490.902.000,00 9.098.000,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.51.5.2.3. 97,68 488.400.000,00 11.600.000,00 500.000.000,00 NORMALISASI SUNGAI PENEMBAK KEL. BATU PANJANG KEC. RUPAT KAB. BENGKALIS 1.03.01.24.52. 97,68 488.400.000,00 11.600.000,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.52.5.2.3. Halaman : 105 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI SALURAN N-6 KEC BATU AMPAR KAB. ROHIL 1.03.01.24.53. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.53.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBUATAN KANAL PENGENDALI BANJIR DESA DARUSALAM KEC. SINABLI KAB. ROHIL 1.03.01.24.54. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.54.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 NORMALISASI SALURAN AIR GANG MERANTI DESA SEI NYAMUK 1.03.01.24.55. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.55.5.2.3. 100,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 REHABILITASI DAERAH IRIGASI BAGAN TANJUNG DESA SEI. BAKAU 1.03.01.24.56. 100,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.56.5.2.3. 99,56 2.986.910.000,00 13.090.000,00 3.000.000.000,00 NORMALISASI SEI BANGKO KEC. BANGKO KAB. ROHIL 1.03.01.24.57. 99,56 2.986.910.000,00 13.090.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.57.5.2.3. 98,77 987.692.000,00 12.308.000,00 1.000.000.000,00 NORMALISASI SUNGAI SIMBAR KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INHIL 1.03.01.24.58. 98,77 987.692.000,00 12.308.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.58.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 NORMALISASI SUNGAI SEBERANG TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1.03.01.24.59. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.59.5.2.3. 100,00 1.125.000.000,00 0,00 1.125.000.000,00 NORMALISASI PARIT KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR 1.03.01.24.60. 100,00 1.125.000.000,00 0,00 1.125.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.60.5.2.3. 97,50 117.000.000,00 3.000.000,00 120.000.000,00 NORMALISASI PARIT KEC. TAPUNG HILIR KAB. KAMPAR 1.03.01.24.61. 97,50 117.000.000,00 3.000.000,00 120.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.61.5.2.3. 98,88 247.205.000,00 2.795.000,00 250.000.000,00 NORMALISASI PARIT KEC. TAPUNG HULU KAB. KAMPAR 1.03.01.24.62. 98,88 247.205.000,00 2.795.000,00 250.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.24.62.5.2.3. 99,55 2.488.729.000,00 11.271.000,00 2.500.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

1.03.01.26. 99,55

2.488.729.000,00 11.271.000,00 2.500.000.000,00 PEMBANGUNAN TURAP DI DANAU RAJA LANJUTAN

1.03.01.26.08. 99,55

2.488.729.000,00 11.271.000,00 2.500.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.26.08.5.2.3. 100,00

515.000.000,00 0,00 515.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

1.03.01.27. 100,00

515.000.000,00 0,00 515.000.000,00 PENGADAAN TANGKI AIR

1.03.01.27.10. 100,00

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.27.10.5.2.1. 100,00

512.600.000,00 0,00 512.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.27.10.5.2.2. 99,76

48.398.896.000,00 117.469.000,00 48.516.365.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

1.03.01.28. 100,00

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI DI SEPAHAT KEC. BUKIT BATU KAB. BENGKALIS SHARING KAB.KOTA 1.03.01.28.011. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.011.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN TURAP PENGAMAN TEBING SUNGAI KUANTAN DI DESA SAWAH KEC. KUANTAN TENGAH 1.03.01.28.012. Halaman : 106 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.012.5.2.3. 99,59 1.991.820.000,00 8.180.000,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN TURAP PENAHAN TEBING DESA DANAU BINGKUANG KEC . TAMBANG 1.03.01.28.013. 99,59 1.991.820.000,00 8.180.000,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.013.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN TURAP DESA KUAPAN KEC. TAMBANG KAB. KAMPAR 1.03.01.28.014. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.014.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN PENGAMANN TEBING SEI. KAMPAR DI KAMPUNG PINANG KEC. PERHENTIAN RAJA KAB. KAMPAR 1.03.01.28.015. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SEI. KAMPAR DI DESA GUNUNG SAHILAN KEC. GUNUNG SAHILAN 1.03.01.28.016. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.016.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SEI. KAMPAR DI DESA MUARA UWAI KEC. BANGKINAG KAB. KAMPAR 1.03.01.28.017. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.017.5.2.3. 99,82 5.989.170.000,00 10.830.000,00 6.000.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN TURAP PENGAMAN TEBING SUNGAI INDRAGIRI DI PASIR KEMILU LANJUTAN 1.03.01.28.018. 99,82 5.989.170.000,00 10.830.000,00 6.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.018.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN TURAP PENGAMAN TEBING SUNGAI INDRAGIRI DI KAMPUNG DAGANG KEC. RENGAT 1.03.01.28.019. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3. 99,29 1.489.299.000,00 10.701.000,00 1.500.000.000,00 PEMBUATAN BANGUNAN TURAP PENGAMAN TEBING SUNGAI INDRAGIRI DI DESA GUMANTI LANJUTAN 1.03.01.28.020. 99,29 1.489.299.000,00 10.701.000,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.020.5.2.3. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN TURAP DUSUN LUMU KEC. KUALA CINAKU KAB. INHU 1.03.01.28.021. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.021.5.2.3. 99,57 2.987.154.000,00 12.846.000,00 3.000.000.000,00 PEMBANGUNAN LEONING PARIT 13 KECAMATAN TEMBILAHAN KAB. INDRAGIRI HILIR LANJUTAN 1.03.01.28.022. 99,57 2.987.154.000,00 12.846.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.022.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN LEONING PARIT 14 KECAMATAN TEMBILAHAN KAB. INDRAGIRI HILIR SHARING KABKOTA 1.03.01.28.023. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.023.5.2.3. 96,60 193.195.000,00 6.805.000,00 200.000.000,00 DED BANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI GAUNG DI TELUK PINANG KEC. GAS KAB. INDRAGIRI HILIR 1.03.01.28.024. 96,60 193.195.000,00 6.805.000,00 200.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.024.5.2.3. 96,60 193.195.000,00 6.805.000,00 200.000.000,00 DED BANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI INDRAGIRI DI SAPAT KAB. INDRAGIRI HILIR 1.03.01.28.025. Halaman : 107 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 96,60 193.195.000,00 6.805.000,00 200.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.025.5.2.3. 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 DED PEMBANGUNAN TURAP PENAHAN TEBING SEI. INDRAGIRI DESA BATU RIJAL KEC. PERANAP KAB INHU 1.03.01.28.026. 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN TURAP PENAHAN TEBING SEI. INDRAGIRI DESA BATU RIJAL KEC. PERANAP KAB INHU 1.03.01.28.027. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.027.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN TANGGUL DESA BEKAWAN KAB. INHIL 1.03.01.28.028. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN TURAP DESA PULAU PANJANG KEC. CERENTI 1.03.01.28.029. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.029.5.2.3. 96,04 144.065.000,00 5.935.000,00 150.000.000,00 DED PEMBANGUNAN TURAP SUNGAI PABRIK 1.03.01.28.030. 96,04 144.065.000,00 5.935.000,00 150.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.030.5.2.3. 95,54 143.315.000,00 6.685.000,00 150.000.000,00 DED PEMBANGUNAN TURAP PASAR RIMBO MELINTANG 1.03.01.28.031. 95,54 143.315.000,00 6.685.000,00 150.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.031.5.2.3. 98,65 591.924.000,00 8.076.000,00 600.000.000,00 PEMBUATAN TURAP TEBING SEI. KAMPAR DESA PADANG MUTUNG KEC. KAMPAR 1.03.01.28.032. 98,65 591.924.000,00 8.076.000,00 600.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 NORMALISASI DESA SUNGAI LUBUK BESAR KEC. KEMUNING KAB. INHIL 1.03.01.28.033. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.033.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PEMBANGUNAN TANGGUL MEKANIK SUNGAI MANGKOK-SUNGAI PINGGAN KEC. BATANG TUAKA KAB. INHIL 1.03.01.28.034. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.034.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 SEMENISASI JALAN SUNGAI DUNGUN DESA SANGLAR KEC. RETEH KAB. INHIL 1.03.01.28.035. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.035.5.2.3. 97,63 488.152.000,00 11.848.000,00 500.000.000,00 PEMBANGUNAN TANGGUL MEKANIK SUNGAI TERUK DESA PATAH PARANG KEC. SUNGAI BATANG KAB. INHIL 1.03.01.28.036. 97,63 488.152.000,00 11.848.000,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.036.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN TANGGUL MEKANIK PARIT LUBUK BAKAU DUSUN BAKAU JAYA KEL. CONCONG LUAR KAB. INHIL 1.03.01.28.037. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.037.5.2.3. 99,43 1.988.505.000,00 11.495.000,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN TURAP SUNGAI SIAK DI DESA BUATAN 2 KECAMATAN KOTO GASIB 1.03.01.28.038. 99,43 1.988.505.000,00 11.495.000,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.038.5.2.3. 99,44 1.988.715.000,00 11.285.000,00 2.000.000.000,00 PENGAMANAN TEBING SUNGAI INDRAGIRI DI DESA PULAU PALAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1.03.01.28.039. 99,44 1.988.715.000,00 11.285.000,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.039.5.2.3. Halaman : 108 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PEMBANGUNAN PENAHAN TEBING SUNGAI SAIL 1.03.01.28.040. 100,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.040.5.2.3. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN PENAHAN TEBING SUNGAI KAMPAR DI DESA RANAH BARU KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR 1.03.01.28.041. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.041.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN TURAP BETON DI DUSUN BUDI LUHUR DESA TELUK PAMBANG KEC. BANTAN KAB. BENGKALIS 1.03.01.28.042. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.042.5.2.3. 97,61 244.022.000,00 5.978.000,00 250.000.000,00 PEMBANGUNAN TANGGUL MANUAL PARIT SUNGAI DUGILPARIT KUALA MUDA KELURAHAN SEBERANG TEMBILAHAN 1.03.01.28.043. 97,61 244.022.000,00 5.978.000,00 250.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3. 100,00 3.616.365.000,00 0,00 3.616.365.000,00 PEMBANGUNAN TURAP PENGECIL MUARA SUNGAI DESA SUNGAI SIMBAR KATEMAN KABUPATEN INHIL 1.03.01.28.044. 100,00 3.616.365.000,00 0,00 3.616.365.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.044.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING DESA PULAU JAMBU 1.03.01.28.045. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.045.5.2.3. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 PEMBANGUNAN TURAP DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPAR TIMUR 1.03.01.28.046. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.046.5.2.3. 99,85 91.987.468.000,00 137.532.000,00 92.125.000.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN 1.03.01.30. 100,00 51.000.000.000,00 0,00 51.000.000.000,00 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN POLA OMS DI 12 KABKOTA PROVINSI RIAU

1.03.01.30.09. 100,00

51.000.000.000,00 0,00 51.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.30.09.5.2.2. 100,00

4.200.000.000,00 0,00 4.200.000.000,00 MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SEBANYAK 12 KABKOTA PROVINSI RIAU 1.03.01.30.10. 100,00 1.794.970.000,00 0,00 1.794.970.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.30.10.5.2.1. 100,00 2.405.030.000,00 0,00 2.405.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.30.10.5.2.2. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA PROVINSI RIAU 1.03.01.30.11. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.11.5.2.3. 89,49 268.479.000,00 31.521.000,00 300.000.000,00 PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

1.03.01.30.12. 100,00

10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.30.12.5.2.1. 89,12

258.129.000,00 31.521.000,00 289.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.30.12.5.2.2. 100,00

3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERDESAAN PROVINSI RIAU

1.03.01.30.13. 100,00

3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.13.5.2.3. Halaman : 109 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 99,61 996.078.500,00 3.921.500,00 1.000.000.000,00 PENIMBUNAN SIRTU JALAN POROS DESA KARYA TUNAS KECAMATAN TEMPULING 1.03.01.30.14. 99,61 996.078.500,00 3.921.500,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.14.5.2.3. 99,22 496.078.500,00 3.921.500,00 500.000.000,00 SEMENISASI JALAN PENGHUBUNG ANTARA DESA SUNGAI RAWA DAN DESA TANJUNG SIANTAR 1.03.01.30.15. 99,22 496.078.500,00 3.921.500,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.15.5.2.3. 99,22 496.078.500,00 3.921.500,00 500.000.000,00 PENIMBUNAN SIRTU DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INHIL 1.03.01.30.16. 99,22 496.078.500,00 3.921.500,00 500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.16.5.2.3. 99,14 495.678.500,00 4.321.500,00 500.000.000,00 SEMENISASI JALAN PENGHUBUNG DESA SUNGAI AMBAT DAN DESA JAYA BAKTI DAN PEMBANGUNAN 5 LIMA JEMBATAN LANTAI PAPAN

1.03.01.30.17. 99,14

495.678.500,00 4.321.500,00 500.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.17.5.2.3. 98,69

296.078.500,00 3.921.500,00 300.000.000,00 SEMENISASI JALAN DUSUN 3 DESA BAYAS JAYA KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INHIL

1.03.01.30.18. 98,69

296.078.500,00 3.921.500,00 300.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.18.5.2.3. 99,14

495.678.500,00 4.321.500,00 500.000.000,00 PENIMBUNAN SIRTU JALAN SIMPANG PENDOWO DESA KERITANG HULU KECAMATAN KEMUNING

1.03.01.30.19. 99,14

495.678.500,00 4.321.500,00 500.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.19.5.2.3. 98,56

295.678.500,00 4.321.500,00 300.000.000,00 PENIMBUNAN SIRTU PARIT SEMAMBU DESA SUNGAI RUKAM KECAMATAN ENOK

1.03.01.30.20. 98,56

295.678.500,00 4.321.500,00 300.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.20.5.2.3. 98,69

296.078.500,00 3.921.500,00 300.000.000,00 SEMENISASI JALAN PARIT LAPIS KELURAHAN PUSARAN

1.03.01.30.21. 98,69

296.078.500,00 3.921.500,00 300.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.21.5.2.3. 98,77

316.078.500,00 3.921.500,00 320.000.000,00 SEMENISASI JALAN LINTAS RAMBAIAN DESA RAMBAIAN KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA

1.03.01.30.22. 98,77

316.078.500,00 3.921.500,00 320.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.22.5.2.3. 98,57

271.078.500,00 3.921.500,00 275.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON JALAN RIAU PARIT MESJID DUSUN SIMPANG LUAR DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG 1.03.01.30.23. 98,57 271.078.500,00 3.921.500,00 275.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.23.5.2.3. 99,51 870.678.500,00 4.321.500,00 875.000.000,00 PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON DESA TELUK BUNIAN KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INHIL

1.03.01.30.24. 99,51

870.678.500,00 4.321.500,00 875.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.24.5.2.3. 99,79

179.628.500,00 371.500,00 180.000.000,00 SEMENISASI JL. BANGAU 5 RT 02 RW 14 KEL. MAHARATU KEC. MARPOYAN DAMAI

1.03.01.30.25. 99,79

179.628.500,00 371.500,00 180.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.25.5.2.3. 99,06

346.708.500,00 3.291.500,00 350.000.000,00 SEMENISASI JL. HARAPAN UJUNG SUMBER SARI RT 12 KEL. GAN KELADI KEC. DUMAI BARAT

1.03.01.30.26. 99,06

346.708.500,00 3.291.500,00 350.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.26.5.2.3. 98,37

206.578.500,00 3.421.500,00 210.000.000,00 SEMENISASI JL. H. SAKUR RT 03 RW 01 SIMP. MAHANG DESA PENEBAL KEC. BENGKALIS KAB. BENGKALIS 1.03.01.30.27. 98,37 206.578.500,00 3.421.500,00 210.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.27.5.2.3. 98,60 241.578.500,00 3.421.500,00 245.000.000,00 SEMENISASI JL. KUBUR SUKU ASLI RT 09 RW 03 DUSUN SIMP. MADI DESA PENEBAL KEC. BENGKALIS KAB. BENGKALIS 1.03.01.30.28. Halaman : 110 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 98,60 241.578.500,00 3.421.500,00 245.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.28.5.2.3. 99,50 74.628.500,00 371.500,00 75.000.000,00 SEMENISASI JL. KARYA MANDIRI GG. MADINA RT 04 RW 08 KEL. MAHARATU KEC. MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

1.03.01.30.29. 99,50

74.628.500,00 371.500,00 75.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.29.5.2.3. 98,40

147.598.500,00 2.401.500,00 150.000.000,00 SEMENISASI GG. GAJAH MADA RT 01 RW 02 DESA JATI BARU DUSUN JATI MULIA KEC. BUNGA RAYA

1.03.01.30.30. 98,40

147.598.500,00 2.401.500,00 150.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.30.5.2.3. 98,37

147.558.500,00 2.441.500,00 150.000.000,00 SEMENISASI JL. SEKOLAH RT 02 RW 01 DUSUN SEI LEKO DESA BEKALAR KEC. KANDIS

1.03.01.30.31. 98,37

147.558.500,00 2.441.500,00 150.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.31.5.2.3. 99,93

499.628.500,00 371.500,00 500.000.000,00 PENINGKATAN JALAN SEMENISASI GANG ABADI RT10RW 1 KELURAHAN TANGKERANG LABUAI

1.03.01.30.33. 99,93

499.628.500,00 371.500,00 500.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.33.5.2.3. 100,00

8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 SEMENISASI REGEAT BETON JALAN POROS KOTA LAMA KE SP7 KELURAHAN KOTA LAMA KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU 1.03.01.30.34. 100,00 8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.34.5.2.3. 99,57 995.678.500,00 4.321.500,00 1.000.000.000,00 SEMENISASI JALAN SUAK JANGKANG AMAL KECAMATAN KATEMAN 1.03.01.30.35. 99,57 995.678.500,00 4.321.500,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.35.5.2.3. 99,71 1.495.678.500,00 4.321.500,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JERAMBAH BETON DESA PELANDUK KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INHIL

1.03.01.30.36. 99,71

1.495.678.500,00 4.321.500,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.36.5.2.3. 99,61

996.078.500,00 3.921.500,00 1.000.000.000,00 SEMENISASI JALAN DESA CAHAYA BARU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INHIL

1.03.01.30.37. 99,61

996.078.500,00 3.921.500,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.37.5.2.3. 100,00

700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN 88 RT PERLIN DUSUN MASAD KERITANG HULU

1.03.01.30.38. 100,00

700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.38.5.2.3. 99,71

1.495.678.500,00 4.321.500,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON DESA CONCONG LUAR KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INHIL 1.03.01.30.39. 99,71 1.495.678.500,00 4.321.500,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.39.5.2.3. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN SEMENISASI LAPANGAN UPACARA YAYASAN NURUL WATAN 1.03.01.30.40. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.30.40.5.2.2. 99,81 1.497.100.000,00 2.900.000,00 1.500.000.000,00 SEMENISASI JALAN HANG TUAH- SIALANG KUBANG 1.03.01.30.41. 99,81 1.497.100.000,00 2.900.000,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.41.5.2.3. 99,96 999.628.500,00 371.500,00 1.000.000.000,00 SEMENISASI INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DI KOTA PEKANBARU 1.03.01.30.42. 99,96 999.628.500,00 371.500,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.42.5.2.3. 99,62 896.538.500,00 3.461.500,00 900.000.000,00 SEMENISASI JALAN POROS DESA KEC. MANDAU KAB. BENGKALIS 1.03.01.30.43. 99,62 896.538.500,00 3.461.500,00 900.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.43.5.2.3. 100,00 2.200.000.000,00 0,00 2.200.000.000,00 PENGASPALAN JALAN POROS DESA DI KECAMATAN MANDAU 1.03.01.30.44. Halaman : 111 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 2.200.000.000,00 0,00 2.200.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.44.5.2.3. 97,68 122.104.000,00 2.896.000,00 125.000.000,00 SEMENISASI JALAN DARI PASAR MINGGU MENUJU DESA PINCURAN GADING KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR

1.03.01.30.45. 97,68

122.104.000,00 2.896.000,00 125.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.45.5.2.3. 98,07

147.104.000,00 2.896.000,00 150.000.000,00 SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN DESA SONGGAN KEC. KAMPAR KIRI HULU, KAB. KAMPAR

1.03.01.30.46. 98,07

147.104.000,00 2.896.000,00 150.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.46.5.2.3. 98,07

147.104.000,00 2.896.000,00 150.000.000,00 SEMENISASI JALAN DESA SEKIJANG KEC. TAPUNG HILIR KAB. KAMPAR

1.03.01.30.47. 98,07

147.104.000,00 2.896.000,00 150.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.47.5.2.3. 99,53

696.708.500,00 3.291.500,00 700.000.000,00 PENINGKATAN JALAN H. PAMAN JAYA KEL. TG. PALAS KEC. MEDANG KAMPAI - KOTA DUMAI

1.03.01.30.48. 99,53

696.708.500,00 3.291.500,00 700.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.48.5.2.3. 98,31

191.708.500,00 3.291.500,00 195.000.000,00 SEMENISASI JALAN WAKAF KRISTEN RT. 05 JL. UTAMA GURUN PANJANG - KOTA DUMAI

1.03.01.30.49. 98,31

191.708.500,00 3.291.500,00 195.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.49.5.2.3. 98,30

196.603.500,00 3.396.500,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON, DESA JUNJUNGAN KEC. JUNJUNGAN KEC. BATANG TUAKA KAB. INHIL 1.03.01.30.50. 98,30 196.603.500,00 3.396.500,00 200.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.30.50.5.2.3. 100,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON JL. RIAU RT. 04 RW. 01 PARIT MESJID DUSUN SIMPANG LUAR DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG

1.03.01.30.51. 100,00

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.51.5.2.3. 100,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENINGKATAN JEMBATAN JALAN PANDAN UJUNG KEL. TANGKERANG UTARA KEC. BUKIT RAYA

1.03.01.30.52. 100,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.52.5.2.3. 98,84

247.104.000,00 2.896.000,00 250.000.000,00 SEMENISASI JALAN PEDESAAN DI KUBANG

1.03.01.30.53. 98,84

247.104.000,00 2.896.000,00 250.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.53.5.2.3. 99,51

3.343.450.000,00 16.550.000,00 3.360.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGANPENINGKATAN LABORATORIUM PENGUJIAN

1.03.01.31. 99,51

3.343.450.000,00 16.550.000,00 3.360.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PENGUJIAN

1.03.01.31.01. 100,00

5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.31.01.5.2.1. 93,58

241.040.000,00 16.550.000,00 257.590.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.31.01.5.2.2. 100,00

3.096.460.000,00 0,00 3.096.460.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.31.01.5.2.3. 74,93

337.200.000,00 112.800.000,00 450.000.000,00 PROGRAM PENGUJIAN MATERIALBAHAN KONSTRUKSI

1.03.01.32. 74,93

337.200.000,00 112.800.000,00 450.000.000,00 PENGUJIAN KUALITAS KONSTRUKSI DAN KUALITAS AIR

1.03.01.32.01. 50,19

99.750.000,00 99.000.000,00 198.750.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.32.01.5.2.1. 94,35

230.450.000,00 13.800.000,00 244.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.32.01.5.2.2. 100,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.32.01.5.2.3. 99,86

25.964.030.000,00 35.970.000,00 26.000.000.000,00 PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM MENDUKUNG PENYEHATAN PDAM

1.03.01.33. 100,00

20.000.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA AIR MINUM PEKANBARU SELATAN 1.03.01.33.01. Halaman : 112 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 20.000.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.33.01.5.2.3. 99,65 4.982.700.000,00 17.300.000,00 5.000.000.000,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA TRANSMISI PE 100 DN 500 MM DI KOTA TEMBILAHAN 1.03.01.33.02. 99,65 4.982.700.000,00 17.300.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.33.02.5.2.3. 99,62 796.980.000,00 3.020.000,00 800.000.000,00 PENYUSUNAN DED SPAM REGIONAL II PROVINSI RIAU 1.03.01.33.03. 99,62 796.980.000,00 3.020.000,00 800.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.33.03.5.2.3. 84,35 84.350.000,00 15.650.000,00 100.000.000,00 PERENCANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM MENDUKUNG PENYEHATAN PDAM 1.03.01.33.04. 100,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.33.04.5.2.1. 84,14 83.000.000,00 15.650.000,00 98.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.33.04.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENGAWASAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM MENDUKUNG PENYEHATAN PDAM 1.03.01.33.05. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.33.05.5.2.1. 100,00 98.050.000,00 0,00 98.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.33.05.5.2.2. 94,37 11.324.305.000,00 675.695.000,00 12.000.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS PENDUKUNG FUNGSI KE-PU-AN 1.03.01.34. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PEKERJAAN UMUM SE-RIAU 1.03.01.34.01. 100,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.01.5.2.1. 100,00 491.700.000,00 0,00 491.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PAMERAN TAHUNAN PROVINSI 1.03.01.34.02. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2. 90,18 4.057.925.000,00 442.075.000,00 4.500.000.000,00 PENGELOLAAN UPT AIR MINUM PEKANBARU SELATAN 1.03.01.34.04. 71,67 97.900.000,00 38.700.000,00 136.600.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.04.5.2.1. 92,58 3.960.013.500,00 317.610.000,00 4.277.623.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2. 0,01 11.500,00 85.765.000,00 85.776.500,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.34.04.5.2.3. 76,66 574.950.000,00 175.050.000,00 750.000.000,00 PENGELOLAAN UPT GEDUNG PIP2B 1.03.01.34.05. 86,15 114.960.000,00 18.480.000,00 133.440.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.05.5.2.1. 71,31 356.510.000,00 143.430.000,00 499.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.05.5.2.2. 88,73 103.480.000,00 13.140.000,00 116.620.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.34.05.5.2.3. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENGADAAN FASILITAS SEKRETARIAT TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI PROVINSI RIAU 1.03.01.34.06. 100,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.06.5.2.1. 100,00 15.350.000,00 0,00 15.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.06.5.2.2. 100,00 81.800.000,00 0,00 81.800.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.34.06.5.2.3. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 RAKOR PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI SE - KABUPATEN KOTA 1.03.01.34.07. 100,00 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.07.5.2.1. 100,00 146.350.000,00 0,00 146.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.07.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENGELOLAAN FORUM LLAJ 1.03.01.34.08. Halaman : 113 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 23.900.000,00 0,00 23.900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.08.5.2.1. 100,00 412.600.000,00 0,00 412.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.08.5.2.2. 100,00 63.500.000,00 0,00 63.500.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.34.08.5.2.3. 96,65 96.650.000,00 3.350.000,00 100.000.000,00 SOSIALISASI PIP2B DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU 1.03.01.34.09. 100,00 32.900.000,00 0,00 32.900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.09.5.2.1. 95,01 63.750.000,00 3.350.000,00 67.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.09.5.2.2. 94,99 189.980.000,00 10.020.000,00 200.000.000,00 PUBLIKASI INFORMASI PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG 1.03.01.34.10. 100,00 32.100.000,00 0,00 32.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.10.5.2.1. 94,03 157.880.000,00 10.020.000,00 167.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.10.5.2.2. 87,09 304.800.000,00 45.200.000,00 350.000.000,00 PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN BIDANG KE-CIPTA KARYA-AN 1.03.01.34.11. 100,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.34.11.5.2.1. 82,17 208.237.500,00 45.200.000,00 253.437.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.34.11.5.2.2. 100,00 94.012.500,00 0,00 94.012.500,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.34.11.5.2.3. 100,00 4.500.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00 PEMBUATAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA MANAJEMEN SISTEM LALULINTAS KOTA PEKANBARU

1.03.01.34.12. 100,00

22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.34.12.5.2.1. 100,00

1.375.930.000,00 0,00 1.375.930.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.34.12.5.2.2. 100,00

3.101.470.000,00 0,00 3.101.470.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.34.12.5.2.3. 100,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU

1.03.01.34.13. 100,00

900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.34.13.5.2.1. 100,00

100.000,00 0,00 100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.34.13.5.2.2. 100,00

99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.34.13.5.2.3. 99,93

47.074.200.000,00 30.800.000,00 47.105.000.000,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR MINUM

1.03.01.37. 100,00

41.000.000.000,00 0,00 41.000.000.000,00 PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM PERDESAAN PROVINSI RIAU

1.03.01.37.01. 100,00

41.000.000.000,00 0,00 41.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.37.01.5.2.2. 100,00

4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM PERDESAAN PROVINSI RIAU 1.03.01.37.02. 100,00 1.761.670.000,00 0,00 1.761.670.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.37.02.5.2.1. 100,00 2.238.330.000,00 0,00 2.238.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.37.02.5.2.2. 98,44 443.000.000,00 7.000.000,00 450.000.000,00 PENYEDIAAN PENAMPUNGAN AIR HUJAN PAH 500 LITER 1.03.01.37.03. 100,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.37.03.5.2.1. 98,44 440.450.000,00 7.000.000,00 447.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.37.03.5.2.2. 97,97 342.900.000,00 7.100.000,00 350.000.000,00 PENGADAAN PAH 500 LITER DESA KULIM JAYA DESA DANAU PULAI DESA SUNGAI RABIT KELURAHAN KEMPAS KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INHIL 1.03.01.37.04. Halaman : 114 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.37.04.5.2.1. 97,96 340.350.000,00 7.100.000,00 347.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.37.04.5.2.2. 97,67 293.000.000,00 7.000.000,00 300.000.000,00 PENGADAAN PAH 500 LITER DESA TANAH MERAH KELURAHAN KUALA ENOK KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INHIL

1.03.01.37.05. 100,00

2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.37.05.5.2.1. 97,65

290.450.000,00 7.000.000,00 297.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.37.05.5.2.2. 98,90

692.300.000,00 7.700.000,00 700.000.000,00 PENGADAAN TEMPAT PENAMPUNGAN AIR HUJAN PAH

1.03.01.37.06. 100,00

3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.37.06.5.2.1. 98,89

688.950.000,00 7.700.000,00 696.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.37.06.5.2.2. 99,34

303.000.000,00 2.000.000,00 305.000.000,00 PEMBANGUNAN SUMUR BOR

1.03.01.37.07. 99,34

303.000.000,00 2.000.000,00 305.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.37.07.5.2.3. 99,72

32.926.488.000,00 93.512.000,00 33.020.000.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

1.03.01.38. 99,89

14.484.630.000,00 15.370.000,00 14.500.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN PROVINSI RIAU

1.03.01.38.01. 99,89

14.484.630.000,00 15.370.000,00 14.500.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.38.01.5.2.3. 99,47

1.989.448.000,00 10.552.000,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAWASAN KUMUH PROVINSI RIAU

1.03.01.38.02. 99,47

1.989.448.000,00 10.552.000,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.38.02.5.2.3. 97,55

731.610.000,00 18.390.000,00 750.000.000,00 PENGELOLAAN RUSUNAWA PEKERJA PROVINSI RIAU

1.03.01.38.03. 72,00

9.000.000,00 3.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.38.03.5.2.1. 97,33

542.610.000,00 14.890.000,00 557.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.38.03.5.2.2. 100,00

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.38.03.5.2.3. 84,77

254.300.000,00 45.700.000,00 300.000.000,00 PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN 1.03.01.38.04. 100,00 14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.38.04.5.2.1. 84,02 240.200.000,00 45.700.000,00 285.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.38.04.5.2.2. 99,97 6.068.250.000,00 1.750.000,00 6.070.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS JALAN LINGKUNGAN PERKOTAAN 1.03.01.38.05. 99,97 6.068.250.000,00 1.750.000,00 6.070.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.38.05.5.2.3. 99,98 9.398.250.000,00 1.750.000,00 9.400.000.000,00 INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DI KOTA PEKANBARU 1.03.01.38.06. 99,98 9.398.250.000,00 1.750.000,00 9.400.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.38.06.5.2.3. 99,74 32.955.090.000,00 84.910.000,00 33.040.000.000,00 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1.03.01.40. 99,94 4.996.800.000,00 3.200.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN DRAINASE SEKITAR KAWASAN JEMBATAN SIAK IV PEKANBARU 1.03.01.40.01. 99,94 4.996.800.000,00 3.200.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.01.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN DRAINASE JL.SOEKARNO HATTA KOTA PEKANBARU 1.03.01.40.02. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.02.5.2.3. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE SIBERIDA KAB. INHU 1.03.01.40.03. Halaman : 115 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.03.5.2.3. 97,44 828.250.000,00 21.750.000,00 850.000.000,00 PERENCANAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1.03.01.40.04. 97,44 828.250.000,00 21.750.000,00 850.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.04.5.2.3. 99,86 4.993.200.000,00 6.800.000,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN DRAINASE KOTA TEMBILAHAN 1.03.01.40.05. 99,86 4.993.200.000,00 6.800.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.05.5.2.3. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN DRAINASE KOTA SELAT PANJANG 1.03.01.40.06. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.06.5.2.3. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN DRAINASE KOTA BAGAN SIAPI-API 1.03.01.40.07. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.07.5.2.3. 99,57 1.493.590.000,00 6.410.000,00 1.500.000.000,00 PEMBUATAN DRAINASE DESA HANG TUAH PERHENTIAN RAJA KAB. KAMPAR 1.03.01.40.08. 99,57 1.493.590.000,00 6.410.000,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.08.5.2.3. 97,72 293.150.000,00 6.850.000,00 300.000.000,00 PEMBUATAN DRAINASE SMA 1 PERHENTIAN RAJA 1.03.01.40.09. 97,72 293.150.000,00 6.850.000,00 300.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.09.5.2.3. 98,99 791.900.000,00 8.100.000,00 800.000.000,00 DRAINASE KOTA PANGKALAN KERINCI 1.03.01.40.10. 98,99 791.900.000,00 8.100.000,00 800.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.10.5.2.3. 98,54 507.500.000,00 7.500.000,00 515.000.000,00 PENGAWASAN PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1.03.01.40.11. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.40.11.5.2.1. 98,54 505.550.000,00 7.500.000,00 513.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.40.11.5.2.2. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PENINGKATAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 1.03.01.40.12. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.12.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PENYEHATAN LINGKUNGAN SARANA AIR BERSIH 1.03.01.40.13. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.13.5.2.3. 98,62 295.850.000,00 4.150.000,00 300.000.000,00 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN SUBAYANG 1.03.01.40.14. 98,62 295.850.000,00 4.150.000,00 300.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.14.5.2.3. 99,76 3.491.700.000,00 8.300.000,00 3.500.000.000,00 PENGADAAN DRAINASE LINGKUNGAN SISTEM PRACETAK 1.03.01.40.15. 99,76 3.491.700.000,00 8.300.000,00 3.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.15.5.2.3. 95,48 119.350.000,00 5.650.000,00 125.000.000,00 PEMBANGUNAN DRAINASE DESA BATANG BATINDIH KEC. RUMBIO JAYA KAB. KAMPAR 1.03.01.40.19. 95,48 119.350.000,00 5.650.000,00 125.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.19.5.2.3. 98,62 443.800.000,00 6.200.000,00 450.000.000,00 PEMBANGUNAN DRAINASE KEC. TAPUNG HILIR KAB. KAMPAR 1.03.01.40.20. 98,62 443.800.000,00 6.200.000,00 450.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.40.20.5.2.3. 99,77 64.334.000.000,00 149.000.000,00 64.483.000.000,00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1.03.01.41. 99,70 14.955.300.000,00 44.700.000,00 15.000.000.000,00 REVITALISASI MASJID RAYA KOTA PEKANBARU 1.03.01.41.001. 99,70 14.955.300.000,00 44.700.000,00 15.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.41.001.5.2.3. Halaman : 116 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 99,62 249.050.000,00 950.000,00 250.000.000,00 REVIEW DED KAWASAN MASJID RAYA KOTA PEKANBARU 1.03.01.41.002. 99,62 249.050.000,00 950.000,00 250.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.41.002.5.2.3. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 PEMBANGUNAN MUSEUM PEREMPUAN TAHAP II 1.03.01.41.003. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.41.003.5.2.3. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 PEMBANGUNAN AUDITORIUM MESJID AGUNG AN-NUR 1.03.01.41.004. 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.41.004.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG MUBALIGH CENTER 1.03.01.41.005. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.41.005.5.2.3. 100,00 6.500.000.000,00 0,00 6.500.000.000,00 PEMBANGUNAN RUANG KELAS SMUN 7 1.03.01.41.006. 100,00 6.500.000.000,00 0,00 6.500.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.41.006.5.2.3. 99,92 2.997.600.000,00 2.400.000,00 3.000.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG AKADEMI KESENIAN MELAYU TAHAP II 1.03.01.41.007. 99,92 2.997.600.000,00 2.400.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.41.007.5.2.3. 95,18 190.350.000,00 9.650.000,00 200.000.000,00 PERENCANAAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1.03.01.41.008. 100,00 12.750.000,00 0,00 12.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.008.5.2.1. 94,85 177.600.000,00 9.650.000,00 187.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.008.5.2.2. 99,00 247.500.000,00 2.500.000,00 250.000.000,00 PENGAWASAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1.03.01.41.009. 100,00 12.750.000,00 0,00 12.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.009.5.2.1. 98,95 234.750.000,00 2.500.000,00 237.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.009.5.2.2. 99,67 299.000.000,00 1.000.000,00 300.000.000,00 MANAJEMEN KONSTRUKSI REVITALISASI MASJID RAYA KOTA PEKANBARU 1.03.01.41.010. 100,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.010.5.2.1. 99,66 295.950.000,00 1.000.000,00 296.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.010.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN MUSEUM PEREMPUAN TAHAP II 1.03.01.41.011. 100,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.011.5.2.1. 100,00 296.950.000,00 0,00 296.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.011.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN AUDITORIUM MESJID AGUNG AN-NUR 1.03.01.41.012. 100,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.012.5.2.1. 100,00 147.250.000,00 0,00 147.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.012.5.2.2. 99,30 99.300.000,00 700.000,00 100.000.000,00 MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN AKMR 1.03.01.41.013. 100,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.013.5.2.1. 99,28 96.550.000,00 700.000,00 97.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.013.5.2.2. 99,97 2.999.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000.000,00 DED PEMBANGUNAN KANTOR POLDA RIAU 1.03.01.41.014. 99,97 2.999.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.41.014.5.2.3. 99,39 695.750.000,00 4.250.000,00 700.000.000,00 PEMBANGUNAN MESJID JANNATUL FIRDAUS KEL TERKUL KEC. RUPAT KAB. BENGKALIS 1.03.01.41.015. Halaman : 117 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.015.5.2.1. 99,39 692.900.000,00 4.250.000,00 697.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.015.5.2.2. 97,85 195.700.000,00 4.300.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN PAGAR MESJID AL- HUDA DESA SUKARJO MESIM KEC. RUPAT KAB. BENGKALIS 1.03.01.41.016. 100,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.016.5.2.1. 97,83 193.450.000,00 4.300.000,00 197.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.016.5.2.2. 99,96 1.999.100.000,00 900.000,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN MESJID AGUNG AL-KAUTSAR JALAN KAYANGAN GANG MUTIARA KEL. BABUSALAM KEC. MANDAU. KAB. BENGKALIS 1.03.01.41.017. 100,00 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.017.5.2.1. 99,95 1.995.450.000,00 900.000,00 1.996.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.017.5.2.2. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA RW.12 KELURAHAN TALANG MANDI, KEC. MANDAU KAB. BENGKALIS 1.03.01.41.018. 100,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.018.5.2.1. 100,00 996.650.000,00 0,00 996.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.018.5.2.2. 100,00 1.900.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00 PEMBANGUNAN PAGAR DAN GEDUNG SEKRETARIAT YAYASAN FORTUNA SEJATI PEKANBARU 1.03.01.41.019. 100,00 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.019.5.2.1. 100,00 1.896.350.000,00 0,00 1.896.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.019.5.2.2. 91,80 91.800.000,00 8.200.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN PAGAR TK PERTIWI DESA MERANTI 1.03.01.41.020. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.020.5.2.1. 91,64 89.850.000,00 8.200.000,00 98.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.020.5.2.2. 98,76 493.800.000,00 6.200.000,00 500.000.000,00 PEMBANGUNAN ASRAMA PONPES SALAFIYAHADATUDARAEN DESA SUHADA KECAMATAN ENOK 1.03.01.41.021. 100,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.021.5.2.1. 98,75 491.250.000,00 6.200.000,00 497.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.021.5.2.2. 99,19 991.900.000,00 8.100.000,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH YAYASAN BINA MANDIRI DESA PINTU GIBANG KARI 1.03.01.41.022. 100,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.022.5.2.1. 99,19 988.550.000,00 8.100.000,00 996.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.022.5.2.2. 99,45 298.350.000,00 1.650.000,00 300.000.000,00 PEMBANGUNAN MESJID DARUL AMAL 1.03.01.41.023. 100,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.023.5.2.1. 99,45 295.800.000,00 1.650.000,00 297.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.023.5.2.2. 98,40 196.800.000,00 3.200.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN DAPUR PANTI ASUHAN PUTRA MUHAMMADIYAH PEKANBARU 1.03.01.41.024. 100,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.024.5.2.1. 98,38 194.550.000,00 3.200.000,00 197.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.024.5.2.2. 99,34 248.350.000,00 1.650.000,00 250.000.000,00 1.03.01.41.025. 100,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.025.5.2.1. 99,33 246.100.000,00 1.650.000,00 247.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.025.5.2.2. Halaman : 118 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 99,69 947.100.000,00 2.900.000,00 950.000.000,00 1.03.01.41.026. 100,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.026.5.2.1. 99,69 943.750.000,00 2.900.000,00 946.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.026.5.2.2. 98,95 301.800.000,00 3.200.000,00 305.000.000,00 PEMBANGUNAN POS YANDU 1.03.01.41.027. 100,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.027.5.2.1. 98,94 299.250.000,00 3.200.000,00 302.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.027.5.2.2. 99,39 521.800.000,00 3.200.000,00 525.000.000,00 PENINGKATAN MESJID MUKHLISIN 1.03.01.41.028. 100,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.028.5.2.1. 99,39 518.450.000,00 3.200.000,00 521.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.028.5.2.2. 98,60 197.200.000,00 2.800.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN MUSHOLAH USWATU HASANAH 1.03.01.41.029. 100,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.029.5.2.1. 98,58 194.950.000,00 2.800.000,00 197.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.029.5.2.2. 99,43 502.100.000,00 2.900.000,00 505.000.000,00 PEMBANGUNAN MDA BAITUL MAKMUR RT03 RW 14 1.03.01.41.030. 100,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.030.5.2.1. 99,42 498.750.000,00 2.900.000,00 501.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.030.5.2.2. 99,39 471.100.000,00 2.900.000,00 474.000.000,00 PEMBANGUNAN MDA NURUL HUDA MERANTI PANDAK RUMBAI PESISIR 1.03.01.41.031. 100,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.031.5.2.1. 99,38 468.550.000,00 2.900.000,00 471.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.031.5.2.2. 99,13 569.000.000,00 5.000.000,00 574.000.000,00 PEMBANGUNAN BALAI ADAT KENEGERIAN BENAI 1.03.01.41.032. 100,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.032.5.2.1. 99,12 565.650.000,00 5.000.000,00 570.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.032.5.2.2. 98,49 182.200.000,00 2.800.000,00 185.000.000,00 PEMBANGUNAN MDA AL ARAFAH JALAN KARYAWAN ARENGKA 1.03.01.41.033. 100,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.033.5.2.1. 98,47 179.950.000,00 2.800.000,00 182.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.033.5.2.2. 99,25 372.200.000,00 2.800.000,00 375.000.000,00 PENINGKATAN MESJID AL AMIN 1.03.01.41.034. 100,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.034.5.2.1. 99,25 369.650.000,00 2.800.000,00 372.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.034.5.2.2. 99,30 397.200.000,00 2.800.000,00 400.000.000,00 PENINGKATAN PEMBANGUNAN MESJID AL-THAHIRIYAH 1.03.01.41.035. 100,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.035.5.2.1. 99,30 394.650.000,00 2.800.000,00 397.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.035.5.2.2. 98,60 197.200.000,00 2.800.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN POS YANDU KASIH IBU BESERTA LAND SCAPE 1.03.01.41.036. 100,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.036.5.2.1. 98,58 194.950.000,00 2.800.000,00 197.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.036.5.2.2. Halaman : 119 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PEMBANGUNAN MESJID AL- BUSTHAN DUSUN LUBUK MERIAK DESA KUALA GASIB KECAMATAN KOTO GASIB 1.03.01.41.037. 100,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.037.5.2.1. 100,00 497.450.000,00 0,00 497.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.037.5.2.2. 98,28 245.700.000,00 4.300.000,00 250.000.000,00 PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN WARGA DAN PANGGUNG HIBURAN SUKU AKIT RAMPANG KELURAHAN TANJUNG KAPAL KECAMATAN RUPAT 1.03.01.41.038. 100,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.038.5.2.1. 98,26 243.450.000,00 4.300.000,00 247.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.038.5.2.2. 94,50 85.050.000,00 4.950.000,00 90.000.000,00 REHABILITASI BALAI DESA MUARA MAHAT KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR 1.03.01.41.039. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.039.5.2.1. 94,38 83.100.000,00 4.950.000,00 88.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.039.5.2.2. 99,43 745.700.000,00 4.300.000,00 750.000.000,00 PEMBANGUNAN MESJID ALMUKASYAROH PARIT JOKO KEL. TANJUNG KAPAL KEC RUPAT KAB. BENGKALIS 1.03.01.41.040. 100,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.41.040.5.2.1. 99,42 742.850.000,00 4.300.000,00 747.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.41.040.5.2.2. 99,99 139.881.050.000,00 8.950.000,00 139.890.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.04.01.15. 100,00

121.000.000.000,00 0,00 121.000.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH PROVINSI RIAU

1.04.01.15.09. 100,00

121.000.000.000,00 0,00 121.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.04.1.03.01.15.09.5.2.2. 99,95

8.745.750.000,00 4.250.000,00 8.750.000.000,00 MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH PROVINSI RIAU 1.04.01.15.10. 100,00 3.677.050.000,00 0,00 3.677.050.000,00 Belanja Pegawai 1.04.1.03.01.15.10.5.2.1. 99,92 5.068.700.000,00 4.250.000,00 5.072.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.15.10.5.2.2. 99,95 10.135.300.000,00 4.700.000,00 10.140.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI RLH UNTUK MASYARAKAT MISKIN POLA OMS PROVINSI RIAU

1.04.01.15.11. 100,00

650.980.000,00 0,00 650.980.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.01.15.11.5.2.1. 99,95

9.484.320.000,00 4.700.000,00 9.489.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.04.1.03.01.15.11.5.2.2. 66,07

1.849.845.000,00 950.155.000,00 2.800.000.000,00 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

1.04.01.16. 93,63

468.129.000,00 31.871.000,00 500.000.000,00 PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI RIAU

1.04.01.16.08. 100,00

31.945.000,00 0,00 31.945.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.01.16.08.5.2.1. 93,19

436.184.000,00 31.871.000,00 468.055.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.04.1.03.01.16.08.5.2.2. 87,33

262.000.000,00 38.000.000,00 300.000.000,00 SURVEY DAN PERENCANAAN PROGRAM BIDANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI RIAU

1.04.01.16.09. 100,00

3.950.000,00 0,00 3.950.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.01.16.09.5.2.1. 87,16

258.050.000,00 38.000.000,00 296.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.01.16.09.5.2.2. Halaman : 120 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 55,99 1.119.716.000,00 880.284.000,00 2.000.000.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU

1.04.01.16.10. 100,00

7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.01.16.10.5.2.1. 55,83

1.112.466.000,00 880.284.000,00 1.992.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.04.1.03.01.16.10.5.2.2. 100,00

17.200.000.000,00 0,00 17.200.000.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1.05.01.17. 100,00

8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 RUANG TERBUKA HIJAU KACA MAYANG KOTA PEKANBARU

1.05.01.17.09. 100,00

8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 Belanja Modal

1.05.1.03.01.17.09.5.2.3. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 MANAJEMEN KONSTRUKSI RUANG TERBUKA HIJAU KACA MAYANG KOTA PEKANBARU

1.05.01.17.10. 100,00

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 Belanja Pegawai

1.05.1.03.01.17.10.5.2.1. 100,00

197.250.000,00 0,00 197.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.05.1.03.01.17.10.5.2.2. 100,00

9.000.000.000,00 0,00 9.000.000.000,00 PENATAAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN TAMAN KANTOR GUBERNUR PROVINSI RIAU - GEDUNG PERPUSTAKAAN SOEMAN HS 1.05.01.17.11. 100,00 9.000.000.000,00 0,00 9.000.000.000,00 Belanja Modal 1.05.1.03.01.17.11.5.2.3. 94,84 1.754.602.779.400,00 95.465.225.600,00 1.850.068.005.000,00 Jumlah Belanja 94,84 1.754.077.779.400,00 95.465.225.600,00 1.849.543.005.000,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 121 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum Pekanbaru, 14 Oktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.03. - PEKERJAAN UMUM

1.03.02. - Dinas Bina Marga

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp : : 14 Oktober 2014 11 Tahun 2014 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.03.1.03.02.00.00.4. Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002 Perda No. 14 Tahun 1992 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000 SK Mendagri No. Ekon 91035-192 Tahun 1992 Tentang Lain-lain PAD yang Sah. UU No. 332004 PP No. 552005 PMK No.160.2PMK 072008. PMK No.50PMK 072008. PERPRES 532009 Tentang Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.03.1.03.02.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 Tentang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002 Tentang BBNKB. Perda No. 15 Tahun 2002 Tentang PBBKB. Perda No. 16 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT AP Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00 Retribusi Daerah 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2. 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 1.010.782.923.100,00 1.010.782.923.100,00 0,00 BELANJA DAERAH

1.03.1.03.02.00.00.5. 0,00

13.100.000.000,00 13.100.000.000,00 0,00 Belanja Tidak Langsung

1.03.1.03.02.00.00.5.1. 0,00

13.100.000.000,00 13.100.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.00.00.5.1.1. 0,00

997.682.923.100,00 997.682.923.100,00 0,00 Belanja Langsung

1.03.1.03.02.00.00.5.2. 0,00

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.03.02.01. 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.03.02.01.017. Halaman : 122 1.03.02. - Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.017.5.2.2. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.03.02.01.018. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.018.5.2.2. 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 SISTEM INFORMASI INFRASTRUKTUR KE-PU-AN 1.03.02.01.088. 0,00 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.01.088.5.2.1. 0,00 107.505.000,00 107.505.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.088.5.2.2. 0,00 571.195.000,00 571.195.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.01.088.5.2.3. 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 PENYEDIAAAN SARANA DAN PRASARANA UPT WILAYAH I 1.03.02.01.089. 0,00 466.250.000,00 466.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.089.5.2.2. 0,00 83.750.000,00 83.750.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.01.089.5.2.3. 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 PENYEDIAAAN SARANA DAN PRASARANA UPT WILAYAH II 1.03.02.01.090. 0,00 466.000.000,00 466.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.090.5.2.2. 0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.01.090.5.2.3. 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 PENYEDIAAAN SARANA DAN PRASARANA UPT WILAYAH III 1.03.02.01.091. 0,00 442.800.000,00 442.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.091.5.2.2. 0,00 107.200.000,00 107.200.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.01.091.5.2.3. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.03.02.02. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN LABORATORIUM 1.03.02.02.036. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.02.036.5.2.2. 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.03.02.06. 0,00

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.03.02.06.04. 0,00

17.408.000,00 17.408.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.06.04.5.2.1. 0,00

12.592.000,00 12.592.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.06.04.5.2.2. 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

1.03.02.06.05. 0,00

29.650.000,00 29.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.06.05.5.2.1. 0,00

120.350.000,00 120.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.06.05.5.2.2. 0,00

790.114.813.700,00 790.114.813.700,00 0,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1.03.02.15. 0,00

26.257.300.000,00 26.257.300.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI 1.03.02.15.013. 0,00 26.257.300.000,00 26.257.300.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.013.5.2.3. 0,00 16.429.600.000,00 16.429.600.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN CERENTI - SP. KELAYANG 1.03.02.15.014. 0,00 16.429.600.000,00 16.429.600.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.014.5.2.3. 0,00 4.020.000.000,00 4.020.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN LUBUK JAMBI - SP. IBUL - SP. IFA 1.03.02.15.016. 0,00 4.020.000.000,00 4.020.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.016.5.2.3. 0,00 6.091.450.000,00 6.091.450.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN RUMBAI JAYA - TEMPULING 1.03.02.15.017. 0,00 6.091.450.000,00 6.091.450.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.017.5.2.3. 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN TEMPULING - TEMBILAHAN 1.03.02.15.018. 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.018.5.2.3. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN AIR HITAM RAYA 1.03.02.15.019. Halaman : 123 1.03.02. - Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.019.5.2.3. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN SM. AMIN 1.03.02.15.020. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.020.5.2.3. 0,00 2.821.000.000,00 2.821.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN PASIR PUTIH 1.03.02.15.021. 0,00 2.821.000.000,00 2.821.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.021.5.2.3. 0,00 3.229.490.000,00 3.229.490.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN KANDIS - TAPUNG 1.03.02.15.022. 0,00 3.229.490.000,00 3.229.490.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.022.5.2.3. 0,00 3.218.400.000,00 3.218.400.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN TAPUNG - TANDUN 1.03.02.15.023. 0,00 3.218.400.000,00 3.218.400.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.023.5.2.3. 0,00 14.970.000.000,00 14.970.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN PELINTUNG - SEPAHAT - SEI. PAKNING 1.03.02.15.024. 0,00 14.970.000.000,00 14.970.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.024.5.2.3. 0,00 4.989.700.000,00 4.989.700.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN BAGAN SIAPI-API - SINABOI 1.03.02.15.025. 0,00 4.989.700.000,00 4.989.700.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.025.5.2.3. 0,00 2.424.600.000,00 2.424.600.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAGO - SIMPANG BUATAN 1.03.02.15.026. 0,00 2.424.600.000,00 2.424.600.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.026.5.2.3. 0,00 2.988.400.000,00 2.988.400.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN SP. SIAK SRI INDRAPURA - MENGKAPANBUTON 1.03.02.15.027. 0,00 2.988.400.000,00 2.988.400.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.027.5.2.3. 0,00 2.432.400.000,00 2.432.400.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN SIMPANG KUMU - KOTA TENGAH 1.03.02.15.029. 0,00 2.432.400.000,00 2.432.400.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.029.5.2.3. 0,00 2.980.000.000,00 2.980.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN SP. PANAM - PANTAI CERMIN 1.03.02.15.032. 0,00 2.980.000.000,00 2.980.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.032.5.2.3. 0,00 2.980.000.000,00 2.980.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN PANTAI CERMIN - PETAPAHAN 1.03.02.15.033. 0,00 2.980.000.000,00 2.980.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.033.5.2.3. 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN SP. MINAS - PERAWANG - MEREDAN - SP. BUATAN 1.03.02.15.035. 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.035.5.2.3. 0,00 15.991.700.000,00 15.991.700.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN SP. BERINGIN - MEREDAN 1.03.02.15.036. 0,00 15.991.700.000,00 15.991.700.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.036.5.2.3. 0,00 30.062.640.000,00 30.062.640.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN DALU DALU - RANTAU KASAI 1.03.02.15.039. 0,00 30.062.640.000,00 30.062.640.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.039.5.2.3. 0,00 4.053.500.000,00 4.053.500.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN RANTAU KASAI - MAHATO 1.03.02.15.040. 0,00 4.053.500.000,00 4.053.500.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.040.5.2.3. 0,00 4.043.600.000,00 4.043.600.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN MAHATO - PUJUD 1.03.02.15.041. 0,00 4.043.600.000,00 4.043.600.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.041.5.2.3. 0,00 7.973.785.000,00 7.973.785.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN PUJUD - SP. MANGGALA 1.03.02.15.042. 0,00 7.973.785.000,00 7.973.785.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.042.5.2.3. 0,00 8.171.900.000,00 8.171.900.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN SEI. AKAR - BAGAN JAYA A 1.03.02.15.045. 0,00 8.171.900.000,00 8.171.900.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.045.5.2.3. 0,00 1.444.500.000,00 1.444.500.000,00 0,00 PEMBANGUNAN BOX CULVERT JALAN KM 8 - KOTA BARU 1.03.02.15.047. 0,00 1.444.500.000,00 1.444.500.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.047.5.2.3. Halaman : 124 1.03.02. - Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN TELUK MERANTI - GUNTUNG 1.03.02.15.052. 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.052.5.2.3. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN KUBANG RAYA 1.03.02.15.053. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.053.5.2.3. 0,00 29.973.200.000,00 29.973.200.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN PEDAMARAN - TELUK PIYAI KUBU 1.03.02.15.056. 0,00 29.973.200.000,00 29.973.200.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.056.5.2.3. 0,00 19.970.650.000,00 19.970.650.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN TELUK PIYAI KUBU - SEI. DAUN 1.03.02.15.057. 0,00 19.970.650.000,00 19.970.650.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.057.5.2.3. 0,00 9.941.400.000,00 9.941.400.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN SEI. DAUN - PANIPAHAN 1.03.02.15.058. 0,00 9.941.400.000,00 9.941.400.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.058.5.2.3. 0,00 7.490.100.000,00 7.490.100.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN PEDAMARAN I - PEDAMARAN II SHARING KABKOTA 1.03.02.15.059. 0,00 7.490.100.000,00 7.490.100.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.059.5.2.3. 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN SP. TANAH PUTIH - BAGAN SIAPI API 1.03.02.15.060. 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.060.5.2.3. 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN PEKAN HERAN - TELUK KIAMBANG - MUMPA SHARING KABKOTA 1.03.02.15.061. 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.061.5.2.3. 0,00 5.482.775.000,00 5.482.775.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN BATU BESURAT - TANJUNG - DUSUN BATAS 1.03.02.15.062. 0,00 5.482.775.000,00 5.482.775.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.062.5.2.3. 0,00 16.270.000.000,00 16.270.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN PEKANBARU - BANGKINANG A 1.03.02.15.063. 0,00 16.270.000.000,00 16.270.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.063.5.2.3. 0,00 16.450.000.000,00 16.450.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN PEKANBARU - BANGKINANG B 1.03.02.15.064. 0,00 16.450.000.000,00 16.450.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.064.5.2.3. 0,00 9.995.450.000,00 9.995.450.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN DALAM KOTA PEKANBARU 1.03.02.15.065. 0,00 9.995.450.000,00 9.995.450.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.065.5.2.3. 0,00 29.983.570.000,00 29.983.570.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN DESA PERANAP-DESA KAMPUNG BALAK KEC. TEBING TINGGI BARAT SHARING KABKOTA 1.03.02.15.067. 0,00 29.983.570.000,00 29.983.570.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.067.5.2.3. 0,00 2.995.450.000,00 2.995.450.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN SP. PANAM - BTS. KAMPAR GARUDA SAKTI 1.03.02.15.069. 0,00 2.995.450.000,00 2.995.450.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.069.5.2.3. 0,00 4.977.240.000,00 4.977.240.000,00 0,00 PEMBEBASAN LAHAN DAN UTILITAS KOTA PEKANBARU 1.03.02.15.070. 0,00 4.977.240.000,00 4.977.240.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.070.5.2.3. 0,00 4.981.900.000,00 4.981.900.000,00 0,00 PENINGKATAN JEMBATAN RANTAU BERANGIN - TANDUN 1.03.02.15.075. 0,00 4.981.900.000,00 4.981.900.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.075.5.2.3. 0,00 4.979.625.000,00 4.979.625.000,00 0,00 PENINGKATAN JEMBATAN TANDUN - UJUNG BATU 1.03.02.15.076. 0,00 4.979.625.000,00 4.979.625.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.076.5.2.3. 0,00 6.488.423.000,00 6.488.423.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN KOTA LAMA ROHUL 1.03.02.15.078. 0,00 6.488.423.000,00 6.488.423.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.078.5.2.3. 0,00 4.989.315.000,00 4.989.315.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG SEI ROKAN KEC. TANGUN 1.03.02.15.079. 0,00 4.989.315.000,00 4.989.315.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.079.5.2.3. Halaman : 125 1.03.02. - Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 4.981.520.000,00 4.981.520.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN PULAU BIRANDANG - PASAR KAMPAR KEC. KAMPAR TIMUR LANJUTAN 3 SHARING KABKOTA 1.03.02.15.082. 0,00 4.981.520.000,00 4.981.520.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.082.5.2.3. 0,00 1.831.600.000,00 1.831.600.000,00 0,00 PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN 1.03.02.15.083. 0,00 1.831.600.000,00 1.831.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.15.083.5.2.2. 0,00 1.832.050.000,00 1.832.050.000,00 0,00 PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN A 1.03.02.15.084. 0,00 1.832.050.000,00 1.832.050.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.15.084.5.2.2. 0,00 1.832.880.000,00 1.832.880.000,00 0,00 PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN B 1.03.02.15.085. 0,00 1.832.880.000,00 1.832.880.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.15.085.5.2.2. 0,00 1.833.380.000,00 1.833.380.000,00 0,00 PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN C 1.03.02.15.086. 0,00 1.833.380.000,00 1.833.380.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.15.086.5.2.2. 0,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN D 1.03.02.15.087. 0,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.15.087.5.2.2. 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN 1.03.02.15.088. 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.15.088.5.2.2. 0,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN JEMBATAN 1.03.02.15.089. 0,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.15.089.5.2.2. 0,00 743.400.000,00 743.400.000,00 0,00 PENGAWASAN PENINGKATAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN 1.03.02.15.090. 0,00 743.400.000,00 743.400.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.15.090.5.2.2. 0,00 652.500.000,00 652.500.000,00 0,00 PERENCANAAN TEKNIK JEMBATAN 1.03.02.15.091. 0,00 652.500.000,00 652.500.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.091.5.2.3. 0,00 632.350.000,00 632.350.000,00 0,00 PERENCANAAN TEKNIK JALAN 1.03.02.15.092. 0,00 632.350.000,00 632.350.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.092.5.2.3. 0,00 4.991.800.000,00 4.991.800.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN BATU TUJUH MENUJU SPG. JEMBATAN PEDAMARAN I KEC. BANGKO 1.03.02.15.094. 0,00 4.991.800.000,00 4.991.800.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.094.5.2.3. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG PULAU RAMBAI KEC. KAMPAR TIMUR LANJUTAN 3 1.03.02.15.097. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.097.5.2.3. 0,00 191.120.000,00 191.120.000,00 0,00 PENGENDALIAN,PEMELIHARAAN,PENINGKATAN, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN SERTA KONSULTANSI KE LUAR DAERAH 1.03.02.15.099. 0,00 191.120.000,00 191.120.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.15.099.5.2.2. 0,00 4.047.900.000,00 4.047.900.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN RIAU UJUNG 1.03.02.15.100. 0,00 4.047.900.000,00 4.047.900.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.100.5.2.3. 0,00 4.996.600.000,00 4.996.600.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI AIR HITAM 1.03.02.15.101. 0,00 4.996.600.000,00 4.996.600.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.101.5.2.3. 0,00 4.096.000.000,00 4.096.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI SIBAM 1.03.02.15.102. 0,00 4.096.000.000,00 4.096.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.102.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN BAGAN JAYA ENOK - KUALA ENOK 1.03.02.15.103. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.103.5.2.3. Halaman : 126 1.03.02. - Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SEI. PAKNING - TLK. MESJID - SP. PUSAKO 1.03.02.15.104. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.104.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN PELINTUNG - SEPAHAT - SEI. PAKNING 1.03.02.15.105. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.105.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JEMBATAN TELUK MESJID 1.03.02.15.106. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.106.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JEMBATAN PERAWANG 1.03.02.15.107. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.107.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN DALU DALU - MAHATO -SP. MANGGALA 1.03.02.15.108. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.108.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SP. KUMU - SONTANG - DURI 1.03.02.15.109. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.109.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SEI AKAR - BAGAN JAYA 1.03.02.15.110. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.110.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PEMBAYARAN ESKALASI PAKET PEMBANGUNAN JALAN SOREK - TLK. MERANTI - GUNTUNG 1.03.02.15.111. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.111.5.2.3. 0,00 19.984.075.000,00 19.984.075.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN PADA RUAS JALAN MANDAH - BENTE 1.03.02.15.112. 0,00 19.984.075.000,00 19.984.075.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.112.5.2.3. 0,00 14.983.240.000,00 14.983.240.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN KOTA TEMBILAHAN 1.03.02.15.115. 0,00 14.983.240.000,00 14.983.240.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.115.5.2.3. 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN TEMBILAHAN - MANDAH 1.03.02.15.116. 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.116.5.2.3. 0,00 4.988.280.000,00 4.988.280.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DESA SIPUNGGUK 1.03.02.15.117. 0,00 4.988.280.000,00 4.988.280.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.117.5.2.3. 0,00 4.983.700.000,00 4.983.700.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DESA PANGKALAN BARU - BULUH NIPIS KAB. KAMPAR 1.03.02.15.120. 0,00 4.983.700.000,00 4.983.700.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.120.5.2.3. 0,00 4.988.113.000,00 4.988.113.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DESA KUAPAN - KOTO PERAMBAHAN KAB. KAMPAR 1.03.02.15.121. 0,00 4.988.113.000,00 4.988.113.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.121.5.2.3. 0,00 2.426.650.000,00 2.426.650.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN SP. AIR HITAM - SP. JALAN RIAU 1.03.02.15.122. 0,00 2.426.650.000,00 2.426.650.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.122.5.2.3. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON DESA BELARAS KEC. MANDAH KAB. INHIL 1.03.02.15.124. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.124.5.2.3. 0,00 4.932.965.000,00 4.932.965.000,00 0,00 PEMBEBASAN LAHAN JEMBATAN LUBUK JAMBI 1.03.02.15.129. 0,00 4.932.965.000,00 4.932.965.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.129.5.2.3. 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 PEMBAYARAN AUDIT JEMBATAN SIAK IV 1.03.02.15.131. 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.131.5.2.3. 0,00 2.432.315.000,00 2.432.315.000,00 0,00 PENINGKATAN JL. IMAM BONJOL, JL. TERATAI, JL. KAMBOJA,JL.TENAGA KEC. DUMAI KOTA DUMAI 1.03.02.15.134. 0,00 2.432.315.000,00 2.432.315.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.134.5.2.3. Halaman : 127 1.03.02. - Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN MUHAJIRIN DAN JALAN DURIAN DESA KUALU NENAS KEC. TAMBANG 1.03.02.15.136. 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.136.5.2.3. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN OBJEK WISATA DANAU BOKUOK KEC. TAMBANG KAB. KAMPAR 1.03.02.15.137. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.137.5.2.3. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JL. NIBUL DESA BATU AMPAR KEC. KEMUNING KAB. ROHIL 1.03.02.15.140. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.140.5.2.3. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN MASA KARYA II TARAI BANGUN KAB. KAMPAR 1.03.02.15.141. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.141.5.2.3. 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN HAJI USMAN I KUBANG JAYA SIAK HULU KAB. KAMPAR 1.03.02.15.142. 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.142.5.2.3. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN LUBUK MERIAM KUALA GASIB KAB. SIAK 1.03.02.15.143. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.143.5.2.3. 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 PEMBUATAN BOX CULVERT JALAN H. USMAN I KUBANG JAYA KAB. KAMPAR 1.03.02.15.144. 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.144.5.2.3. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN JALAN SUKA MAKMUR DESA SUMBER MAKMUR KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR 1.03.02.15.147. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.147.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN PERUM MITRA PERSADA GRAHA RT. 05RW VII DESA TANAH MERAH KEC. SIAK HULU KAB. KAMPAR 1.03.02.15.150. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.150.5.2.3. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN PERUM KARYA DWI TUNGGAL DESA TANAH MERAH KEC. SIAK HULU KAB. KAMPAR 1.03.02.15.151. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.151.5.2.3. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN DESA TANJUNG BUNGO KECAMATAN KAMPAR TIMUR KAB. KAMPAR 1.03.02.15.155. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.155.5.2.3. 0,00 2.449.835.000,00 2.449.835.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN KOTA PANGKALAN KERINCI K- 250 1.03.02.15.157. 0,00 2.449.835.000,00 2.449.835.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.157.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN KANALISASI DESA NUSANTARA JAYA KEC. KERITANG KAB. INHIL 1.03.02.15.159. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.159.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN SEI. SIMBAR 1.03.02.15.160. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.160.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN GUNTUNG- PULAU BURUNG 1.03.02.15.162. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.162.5.2.3. 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN DESA KUAPAN- SEI PINANG KAB. KAMPAR 1.03.02.15.163. 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.163.5.2.3. 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN KAYU JATI TEMBILAHAN HULU 1.03.02.15.164. 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.164.5.2.3. 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN PEKANBARU BANGKINANG 1.03.02.15.165. 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.165.5.2.3. 0,00 7.224.210.000,00 7.224.210.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN HASANAH MENUJU PULAU BUNGIN 1,300 M 1.03.02.15.171. Halaman : 128 1.03.02. - Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 7.224.210.000,00 7.224.210.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.171.5.2.3. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN KISARAN DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR 1.03.02.15.173. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.173.5.2.3. 0,00 2.489.650.000,00 2.489.650.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN KISARANA DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR 1.03.02.15.174. 0,00 2.489.650.000,00 2.489.650.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.174.5.2.3. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN LUBUK AGUNG - BATU SASAK - BTS SUMBAR 1.03.02.15.187. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.187.5.2.3. 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN OKURA - GERINGGING 1.03.02.15.188. 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.188.5.2.3. 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN OKURA - GERINGGING 1.03.02.15.189. 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.189.5.2.3. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN DUYUNG PEKANBARU 1.03.02.15.190. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.190.5.2.3. 0,00 1.608.030.000,00 1.608.030.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN KOMPLEK AURI PEKANBARU 1.03.02.15.191. 0,00 1.608.030.000,00 1.608.030.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.191.5.2.3. 0,00 2.986.480.000,00 2.986.480.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN ARWANA PEKANBARU 1.03.02.15.192. 0,00 2.986.480.000,00 2.986.480.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.192.5.2.3. 0,00 3.900.150.800,00 3.900.150.800,00 0,00 PENINGKATAN JALAN WISATA TEPIAN SEI. SIAK 1.03.02.15.193. 0,00 3.900.150.800,00 3.900.150.800,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.193.5.2.3. 0,00 1.905.589.700,00 1.905.589.700,00 0,00 PEMBANGUNAN BUNDARAN JALAN SIAK IV MENUJU JALAN SEMBILANG 1.03.02.15.194. 0,00 1.905.589.700,00 1.905.589.700,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.194.5.2.3. 0,00 256.157.200,00 256.157.200,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN CARDHROP GEDUNG LAMR 1.03.02.15.195. 0,00 256.157.200,00 256.157.200,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.195.5.2.3. 0,00 38.000.000.000,00 38.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN AKSES JEMBATAN SIAK IV KE JALAN SEMBILANG 1.03.02.15.196. 0,00 38.000.000.000,00 38.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.196.5.2.3. 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PELEBARAN JALAN RUMBAI PESISIR 2 JALUR KEC. RUMBAI PESISIR 1.03.02.15.198. 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.198.5.2.3. 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN BUNDARAN SIMPANG JALAN SIAK IV DENGAN JALAN SEMBILANG KEC. RUMBAI PESISIR 1.03.02.15.199. 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.199.5.2.3. 0,00 11.600.000.000,00 11.600.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN LAKSAMANA KOTA DUMAI 1.03.02.15.201. 0,00 11.600.000.000,00 11.600.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.201.5.2.3. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN E 1.03.02.15.202. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.15.202.5.2.2. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PERENCANAAN JALAN TELUK PIYAI KUBU - PANIPAHAN 1.03.02.15.203. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.203.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PERENCANAAN JALAN SOREK - TELUK MERANTI 1.03.02.15.204. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.204.5.2.3. Halaman : 129 1.03.02. - Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 PERENCANAAN JALAN TELUK MERANTI - GUNTUNG 1.03.02.15.205. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.205.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PERENCANAAN JALAN DUMAI - LUBUK GAUNG - SINABOI 1.03.02.15.206. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.206.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PERENCANAAN JALAN ALAI - MENGKIKIP KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 1.03.02.15.207. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.207.5.2.3. 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 PERENCANAAN JALAN PEDAMARAN - TELUK PIYAI KUBU 1.03.02.15.208. 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.208.5.2.3. 0,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 STUDI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN BEBAS HAMBATAN HIGH GRADE HIGHWAYHGH DARI IBU KOTA PROVINSI KESELURUHAN KABKOTA DALAM MENINGKATKAN KONEKTIVITAS DAN MOBILITAS ANTAR WILAYAH DI PROVINSI RIAU 1.03.02.15.209. 0,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.209.5.2.3. 0,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 KAJIAN IDENTIFKASI PENATAAN PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN STRATEGI BERDASARKAN POTENSI DAN KEBUTUHAN INVESTASI DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI PROVINSI RIAU 1.03.02.15.210. 0,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.210.5.2.3. 0,00 42.000.000.000,00 42.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN DARI JEMBATAN KUBU MENUJU SEI. BESAR 1.03.02.15.211. 0,00 42.000.000.000,00 42.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.211.5.2.3. 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 PERENCANAAN JALAN DARI JEMBATAN KUBU MENUJU SEI. BESAR 1.03.02.15.212. 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.212.5.2.3. 0,00 7.600.000.000,00 7.600.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN DARI SUNGAI TEKUANA KE ARAH SIMPANG BINGUNG PALAS - KEC. RUMBAI PEKANBARU 1.03.02.15.213. 0,00 7.600.000.000,00 7.600.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.213.5.2.3. 0,00 6.700.000.000,00 6.700.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN DARI SUNGAI TEKUANA KE SIMPANG JALAN PESANTREN NAHDATUL ULAMA - KEC. RUMBAI PEKANBARU. 1.03.02.15.214. 0,00 6.700.000.000,00 6.700.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.214.5.2.3. 0,00 3.860.000.000,00 3.860.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON SUNGAI TEKUANA PALAS - KEC. RUMBAI PEKANBARU 1.03.02.15.215. 0,00 3.860.000.000,00 3.860.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.215.5.2.3. 0,00 2.126.000.000,00 2.126.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON ANAK SUNGAI TEKUANA 1.03.02.15.216. 0,00 2.126.000.000,00 2.126.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.216.5.2.3. 0,00 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN PESANTREN NAHDATUL ULAMA PALAS - RUMBAI PEKANBARU 1.03.02.15.217. 0,00 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.217.5.2.3. 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN SP 7-SONTANG KAB. ROHUL 1.03.02.15.218. 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.218.5.2.3. 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN KM 6 BUKIT SULIGI-BATAS SUMBAR 1.03.02.15.219. 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.219.5.2.3. 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN BUNDARAN SIMPANG RT KOTA BATAK KAB. KAMPAR 1.03.02.15.220. 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.220.5.2.3. 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN BUNDARAN PERSIMPANGAN KANTOR CAMAT RUMBAI KOTA PEKANBARU 1.03.02.15.221. Halaman : 130 1.03.02. - Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.221.5.2.3. 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN PINGGIR SUNGAI SIAK DARI JEMBATAN SIAK IV KE ARAH HULU 1.03.02.15.222. 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.222.5.2.3. 0,00 179.400.000,00 179.400.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN KE ARAH SUNGAI TEKUANA PEKANBARU 1.03.02.15.223. 0,00 179.400.000,00 179.400.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.223.5.2.3. 0,00 186.150.000,00 186.150.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN DARI SUNGAI TEKUANA KE PESANTREN NAHDATUL ULAMA 1.03.02.15.224. 0,00 186.150.000,00 186.150.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.224.5.2.3. 0,00 98.960.000,00 98.960.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN PESANTREN NAHDATUL PALAS 1.03.02.15.225. 0,00 98.960.000,00 98.960.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.225.5.2.3. 0,00 199.700.000,00 199.700.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN H. BADAR - PALAS 1.03.02.15.226. 0,00 199.700.000,00 199.700.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.226.5.2.3. 0,00 980.000.000,00 980.000.000,00 0,00 PENIMBUNAN JALAN PARIT INDAH I 1.03.02.15.227. 0,00 980.000.000,00 980.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.227.5.2.3. 0,00 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN BADAN JALAN PARIT INDAH - LABERSA 1.03.02.15.228. 0,00 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.228.5.2.3. 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JALAN RAWA SEMPADAN PARIT INDAH PEKANBARU 1.03.02.15.229. 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.15.229.5.2.3. 0,00 199.411.959.400,00 199.411.959.400,00 0,00 PROGRAM REHABILITASI,PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1.03.02.18. 0,00 986.757.400,00 986.757.400,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN RANTAU BERANGIN - TANDUN 1.03.02.18.06. 0,00 986.757.400,00 986.757.400,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.06.5.2.2. 0,00 4.030.000.000,00 4.030.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN TANDUN- UJUNG BATU 1.03.02.18.07. 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.18.07.5.2.1. 0,00 4.026.700.000,00 4.026.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.07.5.2.2. 0,00 4.979.676.000,00 4.979.676.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN UJUNG BATU- PASIR PANGARAIAN 1.03.02.18.08. 0,00 4.979.676.000,00 4.979.676.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.08.5.2.2. 0,00 4.957.625.000,00 4.957.625.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI SWAKELOLA 1.03.02.18.09. 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.18.09.5.2.1. 0,00 4.952.375.000,00 4.952.375.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.09.5.2.2. 0,00 4.981.000.000,00 4.981.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN CERENTI - SP. KELAYANG 1.03.02.18.10. 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.18.10.5.2.1. 0,00 4.977.700.000,00 4.977.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.10.5.2.2. 0,00 4.978.200.000,00 4.978.200.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN SP. KELAYANG - SIMPANG JAPURA 1.03.02.18.11. 0,00 4.978.200.000,00 4.978.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.11.5.2.2. 0,00 7.487.762.000,00 7.487.762.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN RUMBAI JAYA - TEMPULING 1.03.02.18.12. 0,00 23.300.000,00 23.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.18.12.5.2.1. 0,00 7.464.462.000,00 7.464.462.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.12.5.2.2. 0,00 2.244.150.000,00 2.244.150.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN KOTA GARO- KANDIS SWAKELOLA 1.03.02.18.13. 0,00 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.18.13.5.2.1. 0,00 2.235.600.000,00 2.235.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.13.5.2.2. Halaman : 131 1.03.02. - Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 7.489.600.000,00 7.489.600.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN TAPUNG - KOTA GARO 1.03.02.18.14. 0,00 7.489.600.000,00 7.489.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.14.5.2.2. 0,00 7.489.600.000,00 7.489.600.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN TAPUNG - TANDUN 1.03.02.18.15. 0,00 7.489.600.000,00 7.489.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.15.5.2.2. 0,00 9.991.490.000,00 9.991.490.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN PELINTUNG- SEI. PAKNING 1.03.02.18.16. 0,00 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.18.16.5.2.1. 0,00 9.922.490.000,00 9.922.490.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.16.5.2.2. 0,00 4.460.500.000,00 4.460.500.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG TANAH PUTIH - BAGAN SIAPI-API SWAKELOLA 1.03.02.18.17. 0,00 43.300.000,00 43.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.18.17.5.2.1. 0,00 4.417.200.000,00 4.417.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.17.5.2.2. 0,00 4.977.550.000,00 4.977.550.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG BUATAN - SP. SIAK SRI INDRAPURA 1.03.02.18.18. 0,00 4.977.550.000,00 4.977.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.18.5.2.2. 0,00 4.983.900.000,00 4.983.900.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN SP. SIAK SRI INDRAPURA - MENGKAPAN 1.03.02.18.19. 0,00 4.983.900.000,00 4.983.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.19.5.2.2. 0,00 1.478.130.000,00 1.478.130.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN LIPAT KAIN - LB. AGUNG 1.03.02.18.20. 0,00 1.478.130.000,00 1.478.130.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.20.5.2.2. 0,00 4.981.790.000,00 4.981.790.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG KUMU - KOTA TENGAH 1.03.02.18.21. 0,00 4.981.790.000,00 4.981.790.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.21.5.2.2. 0,00 4.989.844.000,00 4.989.844.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN KOTA TENGAH - SEI. RANGAU 1.03.02.18.22. 0,00 4.989.844.000,00 4.989.844.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.22.5.2.2. 0,00 4.977.390.000,00 4.977.390.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN KOTA BARU - BAGAN JAYA 1.03.02.18.23. 0,00 4.977.390.000,00 4.977.390.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.23.5.2.2. 0,00 2.491.300.000,00 2.491.300.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN MINAS - PERAWANG - MEREDAN - SP. BUATAN 1.03.02.18.26. 0,00 2.491.300.000,00 2.491.300.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.26.5.2.2. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN PUJUD - SP. MANGGALA 1.03.02.18.27. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.27.5.2.2. 0,00 4.039.205.000,00 4.039.205.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN BANGKINANG - PATAPAHAN 1.03.02.18.28. 0,00 4.039.205.000,00 4.039.205.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.28.5.2.2. 0,00 4.981.425.000,00 4.981.425.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN LUBUK KANDIS - SIMPANG. IFA 1.03.02.18.29. 0,00 4.981.425.000,00 4.981.425.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.29.5.2.2. 0,00 4.964.600.000,00 4.964.600.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN PERANAP - SIMPANG IFA - BTS JAMBI 1.03.02.18.30. 0,00 4.964.600.000,00 4.964.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.30.5.2.2. 0,00 2.392.980.000,00 2.392.980.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN UJUNG BATU - ROKAN 1.03.02.18.31. 0,00 2.392.980.000,00 2.392.980.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.31.5.2.2. 0,00 1.986.600.000,00 1.986.600.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN ROKAN - PENDALIAN - DUSUN BATAS 1.03.02.18.32. 0,00 1.986.600.000,00 1.986.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.32.5.2.2. 0,00 2.981.850.000,00 2.981.850.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN PASIR PANGARAIAN - TANGUN - BATAS SUMUT 1.03.02.18.33. 0,00 2.981.850.000,00 2.981.850.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.33.5.2.2. 0,00 7.477.070.000,00 7.477.070.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN SEI. PAKNING - TELUK MESJID 1.03.02.18.34. Halaman : 132 1.03.02. - Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 7.477.070.000,00 7.477.070.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.34.5.2.2. 0,00 965.800.000,00 965.800.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN TERMINAL KARI SHARING KABKOTA 1.03.02.18.35. 0,00 965.800.000,00 965.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.35.5.2.2. 0,00 14.092.250.000,00 14.092.250.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN KOTA PEKANBARU 1.03.02.18.36. 0,00 14.092.250.000,00 14.092.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.36.5.2.2. 0,00 4.984.600.000,00 4.984.600.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN MERBAU - TELUK MERANTI 1.03.02.18.37. 0,00 4.984.600.000,00 4.984.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.37.5.2.2. 0,00 4.989.310.000,00 4.989.310.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN ROHUL 1.03.02.18.38. 0,00 4.989.310.000,00 4.989.310.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.38.5.2.2. 0,00 3.486.495.000,00 3.486.495.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN KUANSING 1.03.02.18.39. 0,00 3.486.495.000,00 3.486.495.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.39.5.2.2. 0,00 4.989.450.000,00 4.989.450.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN INHIL 1.03.02.18.40. 0,00 4.989.450.000,00 4.989.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.40.5.2.2. 0,00 3.489.895.000,00 3.489.895.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN KAMPAR 1.03.02.18.41. 0,00 3.489.895.000,00 3.489.895.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.41.5.2.2. 0,00 7.468.800.000,00 7.468.800.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN ROHIL 1.03.02.18.42. 0,00 7.468.800.000,00 7.468.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.42.5.2.2. 0,00 632.750.000,00 632.750.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN A 1.03.02.18.43. 0,00 632.750.000,00 632.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.43.5.2.2. 0,00 632.935.000,00 632.935.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN B 1.03.02.18.44. 0,00 632.935.000,00 632.935.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.44.5.2.2. 0,00 681.690.000,00 681.690.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN C 1.03.02.18.45. 0,00 681.690.000,00 681.690.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.45.5.2.2. 0,00 683.295.000,00 683.295.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN D 1.03.02.18.46. 0,00 683.295.000,00 683.295.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.46.5.2.2. 0,00 632.890.000,00 632.890.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMELIHARAAN JEMBATAN 1.03.02.18.47. 0,00 632.890.000,00 632.890.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.47.5.2.2. 0,00 2.986.800.000,00 2.986.800.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN BANGKINANG - PETAPAHAN 1.03.02.18.48. 0,00 2.986.800.000,00 2.986.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.48.5.2.2. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT 1.03.02.18.49. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.49.5.2.2. 0,00 2.992.500.000,00 2.992.500.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMP. LAGO - SIMP BUATAN 1.03.02.18.50. 0,00 2.992.500.000,00 2.992.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.50.5.2.2. 0,00 2.990.055.000,00 2.990.055.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN SIMP. BUATAN - SIAK SRI INDRAPURA 1.03.02.18.51. 0,00 2.990.055.000,00 2.990.055.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.51.5.2.2. 0,00 2.991.300.000,00 2.991.300.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN MINAS - PERAWANG - MARIDAN 1.03.02.18.52. 0,00 2.991.300.000,00 2.991.300.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.52.5.2.2. 0,00 2.993.350.000,00 2.993.350.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN SEPAHAT - SEI. PAKNING 1.03.02.18.53. 0,00 2.993.350.000,00 2.993.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.53.5.2.2. Halaman : 133 1.03.02. - Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 473.900.000,00 473.900.000,00 0,00 PEMELIHARAAN FLY OVER JALAN JENDRAL SUDIRMAN 1.03.02.18.54. 0,00 473.900.000,00 473.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.54.5.2.2. 0,00 7.473.900.000,00 7.473.900.000,00 0,00 PEMELIHARAAN JALAN TEMPULING - TEMBILAHAN 1.03.02.18.55. 0,00 7.473.900.000,00 7.473.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.18.55.5.2.2. 0,00 1.392.500.000,00 1.392.500.000,00 0,00 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 1.03.02.20. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 PEMERIKSAAN JEMBATAN BMS 1.03.02.20.04. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.20.04.5.2.2. 0,00 992.500.000,00 992.500.000,00 0,00 SURVEY IRMS JALAN PROVINSI DI PROV.RIAU 1.03.02.20.05. 0,00 992.500.000,00 992.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.20.05.5.2.2. 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 SURVEY LEGER JALAN PROVINSI DI PROV.RIAU 1.03.02.20.06. 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.20.06.5.2.2. 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 SURVEY SIMPLIFED DESIGN JALAN SWAKELOLA 1.03.02.20.07. 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.20.07.5.2.2. 0,00 3.343.450.000,00 3.343.450.000,00 0,00 PROGRAM PENGEMBANGANPENINGKATAN LABORATORIUM PENGUJIAN 1.03.02.31. 0,00 3.343.450.000,00 3.343.450.000,00 0,00 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PENGUJIAN 1.03.02.31.01. 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1. 0,00 241.040.000,00 241.040.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2. 0,00 3.096.460.000,00 3.096.460.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3. 0,00 490.200.000,00 490.200.000,00 0,00 PROGRAM PENGUJIAN MATERIALBAHAN KONSTRUKSI 1.03.02.32. 0,00 490.200.000,00 490.200.000,00 0,00 PENGUJIAN KUALITAS KONSTRUKSI DAN KUALITAS AIR 1.03.02.32.01. 0,00 198.750.000,00 198.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.32.01.5.2.1. 0,00 284.450.000,00 284.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.01.5.2.2. 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.32.01.5.2.3. 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS PENDUKUNG FUNGSI KE-PU-AN 1.03.02.34. 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KE-PU-AN 1.03.02.34.14. 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.34.14.5.2.2. 0,00 1.010.782.923.100,00 1.010.782.923.100,00 0,00 Jumlah Belanja 0,00 1.010.257.923.100,00 1.010.257.923.100,00 0,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Pekanbaru, 14 Oktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, Halaman : 134 1.03.02. - Dinas Bina Marga RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.03. - PEKERJAAN UMUM 1+ , - . 02 3 4 562 728 92: ;262 = 2 ?2 0 =A BC8 . 2 9 2 D 8 Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp : : 14 Oktober 2014 11 Tahun 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.03.1.03.05.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 455.648.555.500,00 455.648.555.500,00 0,00 BELANJA DAERAH

1.03.1.03.05.00.00.5. 0,00

9.900.000.000,00 9.900.000.000,00 0,00 Belanja Tidak Langsung

1.03.1.03.05.00.00.5.1. 0,00

9.900.000.000,00 9.900.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.00.00.5.1.1. 0,00

445.748.555.500,00 445.748.555.500,00 0,00 Belanja Langsung

1.03.1.03.05.00.00.5.2. 0,00

4.408.548.000,00 4.408.548.000,00 0,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.03.05.01. 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.03.05.01.002. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.01.002.5.2.2. 0,00 708.000.000,00 708.000.000,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.03.05.01.008. 0,00 149.990.000,00 149.990.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.01.008.5.2.1. 0,00 558.010.000,00 558.010.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.01.008.5.2.2. 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.03.05.01.010. 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.01.010.5.2.1. 0,00 349.250.000,00 349.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.01.010.5.2.2. 0,00 112.108.000,00 112.108.000,00 0,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.03.05.01.011. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.01.011.5.2.1. 0,00 111.958.000,00 111.958.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.01.011.5.2.2. 0,00 25.205.000,00 25.205.000,00 0,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.03.05.01.012. 0,00 25.205.000,00 25.205.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.01.012.5.2.2. 0,00 672.475.000,00 672.475.000,00 0,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.03.05.01.013. 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.01.013.5.2.1. 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.01.013.5.2.2. 0,00 670.975.000,00 670.975.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.01.013.5.2.3. 0,00 40.760.000,00 40.760.000,00 0,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.03.05.01.015. 0,00 40.760.000,00 40.760.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.01.015.5.2.2. 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.03.05.01.016. Halaman : 135 EF GHF GIF J KLM NO QL RS N T NUV NW X N S N Y Z N M [ \ NM ]Z _` U K NVN aL U Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.01.016.5.2.2. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.03.05.01.017. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.01.017.5.2.2. 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.03.05.01.018. 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.01.018.5.2.2. 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.03.05.01.020. 0,00 577.500.000,00 577.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.01.020.5.2.1. 0,00 122.500.000,00 122.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.01.020.5.2.2. 0,00 21.377.443.000,00 21.377.443.000,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.03.05.02. 0,00 269.550.000,00 269.550.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.03.05.02.024. 0,00 269.550.000,00 269.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.02.024.5.2.2. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.03.05.02.026. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.02.026.5.2.2. 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.03.05.02.028. 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.02.028.5.2.2. 0,00 2.195.873.000,00 2.195.873.000,00 0,00 RENOVASI DAN PENGEMBANGAN KANTOR UPT LABORATURIUM DAN PENGUJIAN DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU 1.03.05.02.087. 0,00 2.195.873.000,00 2.195.873.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.02.087.5.2.3. 0,00 3.486.957.000,00 3.486.957.000,00 0,00 PEMBANGUNAN KANTOR UPT WILAYAH I DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1.03.05.02.088. 0,00 3.486.957.000,00 3.486.957.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.02.088.5.2.3. 0,00 4.497.660.000,00 4.497.660.000,00 0,00 PEMBANGUNAN KANTOR UPT WILAYAH II DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU DI KABUPATEN KAMPAR 1.03.05.02.089. 0,00 4.497.660.000,00 4.497.660.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.02.089.5.2.3. 0,00 3.498.140.000,00 3.498.140.000,00 0,00 PEMBANGUNAN KANTOR UPT WILAYAH III DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI 1.03.05.02.090. 0,00 3.498.140.000,00 3.498.140.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.02.090.5.2.3. 0,00 495.400.000,00 495.400.000,00 0,00 PENGADAAN INTERIOR DAN FURNITURE UPT WILAYAH I 1.03.05.02.170. 0,00 495.400.000,00 495.400.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.02.170.5.2.3. 0,00 494.630.000,00 494.630.000,00 0,00 PENGADAAN INTERIOR DAN FURNITURE UPT WILAYAH II 1.03.05.02.171. 0,00 494.630.000,00 494.630.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.02.171.5.2.3. 0,00 494.100.000,00 494.100.000,00 0,00 PENGADAAN INTERIOR DAN FURNITURE UPT WILAYAH III 1.03.05.02.172. 0,00 494.100.000,00 494.100.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.02.172.5.2.3. 0,00 992.218.000,00 992.218.000,00 0,00 PEMBANGUNAN KANTOR UPT DISPENDA KAB. ROKAN HULU 1.03.05.02.173. 0,00 992.218.000,00 992.218.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.02.173.5.2.3. 0,00 1.995.700.000,00 1.995.700.000,00 0,00 RENOVASI, INTERIOR DAN FURNITURE KANTOR PWI PROVINSI RIAU 1.03.05.02.175. 0,00 1.995.700.000,00 1.995.700.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.02.175.5.2.3. 0,00 481.375.000,00 481.375.000,00 0,00 PERENCANAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.03.05.02.176. 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.02.176.5.2.1. bcd ce cf g h ij hk lik lmk n op fcq rp st c u cvw cx y c t c z { cf| } c f ~{ e€ v o cwc p v Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 478.325.000,00 478.325.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.02.176.5.2.2. 0,00 493.340.000,00 493.340.000,00 0,00 PENGAWASAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.03.05.02.177. 0,00 65.350.000,00 65.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.02.177.5.2.1. 0,00 427.990.000,00 427.990.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.02.177.5.2.2. 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 REVIEW PERENCANAAN KANTOR LPJK PROVINSI RIAU 1.03.05.02.212. 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.02.212.5.2.1. 0,00 73.450.000,00 73.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.02.212.5.2.2. 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 PERENCANAAN ASRAMA JURNALISTIK KANTOR PWI PROVINSI RIAU 1.03.05.02.213. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.02.213.5.2.1. 0,00 118.250.000,00 118.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.02.213.5.2.2. 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 RENOVASI INTERIOR GEDUNG KANTOR CIPTADA DAN BINA MARGA 1.03.05.02.247. 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.02.247.5.2.3. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 PENGADAAN MEUBELAIR GEDUNG KANTOR CIPTADA DAN BINA MARGA 1.03.05.02.248. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.02.248.5.2.3. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.03.05.03. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.03.05.03.10. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.03.10.5.2.2. 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.03.05.05. 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN BEBAN KERJA DAN ANALISA JABATAN DINAS PU PROVINSI RIAU 1.03.05.05.142. 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.05.142.5.2.1. 0,00 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.05.142.5.2.2. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL DEWAN SUMBER DAYA AIR DSDA 1.03.05.05.143. 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.05.143.5.2.1. 0,00 450.900.000,00 450.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.05.143.5.2.2. 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.05.143.5.2.3. 0,00 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.03.05.06. 0,00

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.03.05.06.04. 0,00

17.408.000,00 17.408.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.06.04.5.2.1. 0,00

12.592.000,00 12.592.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.06.04.5.2.2. 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

1.03.05.06.05. 0,00

31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.06.05.5.2.1. 0,00

118.650.000,00 118.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.06.05.5.2.2. 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.03.05.06.06. 0,00

36.720.000,00 36.720.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.06.06.5.2.1. 0,00

63.280.000,00 63.280.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.06.06.5.2.2. 0,00

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI LAKIP

1.03.05.06.55. 0,00

10.880.000,00 10.880.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.06.55.5.2.1. 0,00

19.120.000,00 19.120.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.06.55.5.2.2. Halaman : 137 ‚ƒ „…ƒ „†ƒ ‡ ˆ‰Š ‹Œ ‰ Ž ‹  ‹‘’ ‹“ ” ‹  ‹ • – ‹ Š — ˜ ‹Š ™–š ›œ ‘ ˆ ‹’‹ ‰ ‘ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 14.765.404.000,00 14.765.404.000,00 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1.03.05.24. 0,00

990.689.000,00 990.689.000,00 0,00 REHABILITASI DAERAH IRIGASI KAITI SAMO KAB. ROKAN HULU

1.03.05.24.18. 0,00

990.689.000,00 990.689.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.18.5.2.3. 0,00

991.347.000,00 991.347.000,00 0,00 REHABILITASI DAERAH IRIGASI UWAI PANGOAN KAB. KAMPAR

1.03.05.24.21. 0,00

991.347.000,00 991.347.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.21.5.2.3. 0,00

988.610.000,00 988.610.000,00 0,00 REHABILITASI DAERAH IRIGASI LUBUK AMBACANG I DAN II KAB. KUANTAN SINGINGI

1.03.05.24.25. 0,00

988.610.000,00 988.610.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.25.5.2.3. 0,00

1.489.211.000,00 1.489.211.000,00 0,00 REHABILITASI DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI KELAYANG KAB. INDRAGIRI HULU

1.03.05.24.28. 0,00

1.489.211.000,00 1.489.211.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.28.5.2.3. 0,00

988.878.000,00 988.878.000,00 0,00 REHABILITASI DAERAH RAWA PENGALIHAN KAB. INDRAGIRI HILIR

1.03.05.24.29. 0,00

988.878.000,00 988.878.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.29.5.2.3. 0,00

990.972.000,00 990.972.000,00 0,00 REHABILITASI DAERAH RAWA SEI. UPIH KAB. PELALAWAN

1.03.05.24.30. 0,00

990.972.000,00 990.972.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.30.5.2.3. 0,00

988.044.000,00 988.044.000,00 0,00 REHABILITASI DAERAH RAWA PEBENAAN KAB. INDRAGIRI HILIR

1.03.05.24.32. 0,00

988.044.000,00 988.044.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.32.5.2.3. 0,00

37.880.000,00 37.880.000,00 0,00 PENGELOLAAN POMPA SIKAKAK KEC. CERENTI

1.03.05.24.39. 0,00

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.24.39.5.2.1. 0,00

25.880.000,00 25.880.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.24.39.5.2.2. 0,00

490.832.000,00 490.832.000,00 0,00 NORMALISASI SALURAN DR. SERUSA

1.03.05.24.44. 0,00

490.832.000,00 490.832.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.44.5.2.3. 0,00

490.832.000,00 490.832.000,00 0,00 NORMALISASI SALURAN DR. JUMRAH

1.03.05.24.45. 0,00

490.832.000,00 490.832.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.45.5.2.3. 0,00

490.902.000,00 490.902.000,00 0,00 NORMALISASI SALURAN DI BAGAN BATU

1.03.05.24.51. 0,00

490.902.000,00 490.902.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.51.5.2.3. 0,00

488.400.000,00 488.400.000,00 0,00 NORMALISASI SUNGAI PENEMBAK KEL. BATU PANJANG KEC. RUPAT KAB. BENGKALIS

1.03.05.24.52. 0,00

488.400.000,00 488.400.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.52.5.2.3. 0,00

2.986.910.000,00 2.986.910.000,00 0,00 NORMALISASI SEI BANGKO KEC. BANGKO KAB. ROHIL

1.03.05.24.57. 0,00

2.986.910.000,00 2.986.910.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.57.5.2.3. 0,00

987.692.000,00 987.692.000,00 0,00 NORMALISASI SUNGAI SIMBAR KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INHIL

1.03.05.24.58. 0,00

987.692.000,00 987.692.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.58.5.2.3. 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 NORMALISASI SUNGAI SEBERANG TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1.03.05.24.59. 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.59.5.2.3. 0,00

117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 NORMALISASI PARIT KEC. TAPUNG HILIR KAB. KAMPAR

1.03.05.24.61. 0,00

117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.61.5.2.3. 0,00

247.205.000,00 247.205.000,00 0,00 NORMALISASI PARIT KEC. TAPUNG HULU KAB. KAMPAR

1.03.05.24.62. 0,00

247.205.000,00 247.205.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.24.62.5.2.3. 0,00

6.905.944.000,00 6.905.944.000,00 0,00 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 1.03.05.28. žŸ Ÿ¡ Ÿ¢ £ ¤ ¥¦ ¤§ ¨¥§ ¨©§ ª «¬ ¢Ÿ­ ®¬ ¯° Ÿ ± Ÿ²³ Ÿ´ µ Ÿ ° Ÿ ¶ · Ÿ¢¸ ¹ Ÿ ¢ º· ¡»¼ ² « Ÿ³Ÿ ½¬ ² Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 193.195.000,00 193.195.000,00 0,00 DED BANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI GAUNG DI TELUK PINANG KEC. GAS KAB. INDRAGIRI HILIR 1.03.05.28.024. 0,00 193.195.000,00 193.195.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.28.024.5.2.3. 0,00 193.195.000,00 193.195.000,00 0,00 DED BANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI INDRAGIRI DI SAPAT KAB. INDRAGIRI HILIR 1.03.05.28.025. 0,00 193.195.000,00 193.195.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.28.025.5.2.3. 0,00 144.065.000,00 144.065.000,00 0,00 DED PEMBANGUNAN TURAP SUNGAI PABRIK 1.03.05.28.030. 0,00 144.065.000,00 144.065.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.28.030.5.2.3. 0,00 143.315.000,00 143.315.000,00 0,00 DED PEMBANGUNAN TURAP PASAR RIMBO MELINTANG 1.03.05.28.031. 0,00 143.315.000,00 143.315.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.28.031.5.2.3. 0,00 488.152.000,00 488.152.000,00 0,00 PEMBANGUNAN TANGGUL MEKANIK SUNGAI TERUK DESA PATAH PARANG KEC. SUNGAI BATANG KAB. INHIL 1.03.05.28.036. 0,00 488.152.000,00 488.152.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.28.036.5.2.3. 0,00 244.022.000,00 244.022.000,00 0,00 PEMBANGUNAN TANGGUL MANUAL PARIT SUNGAI DUGILPARIT KUALA MUDA KELURAHAN SEBERANG TEMBILAHAN 1.03.05.28.043. 0,00 244.022.000,00 244.022.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.28.043.5.2.3. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN TURAP DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPAR TIMUR 1.03.05.28.046. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.28.046.5.2.3. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 PERENCANAAN DAN PENGUKURAN BIDANG SUMBER DAYA AIRSIMPLIE DESIGN SWAKELOLA 1.03.05.28.138. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.28.138.5.2.3. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR SWAKELOLA 1.03.05.28.139. 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.28.139.5.2.3. 0,00 34.575.864.500,00 34.575.864.500,00 0,00 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN

1.03.05.30. 0,00

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA PROVINSI RIAU

1.03.05.30.11. 0,00

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.30.11.5.2.3. 0,00

268.479.000,00 268.479.000,00 0,00 PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 1.03.05.30.12. 0,00 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.30.12.5.2.1. 0,00 258.129.000,00 258.129.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.30.12.5.2.2. 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERDESAAN PROVINSI RIAU 1.03.05.30.13. 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.13.5.2.3. 0,00 996.078.500,00 996.078.500,00 0,00 PENIMBUNAN SIRTU JALAN POROS DESA KARYA TUNAS KECAMATAN TEMPULING 1.03.05.30.14. 0,00 996.078.500,00 996.078.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.14.5.2.3. 0,00 496.078.500,00 496.078.500,00 0,00 SEMENISASI JALAN PENGHUBUNG ANTARA DESA SUNGAI RAWA DAN DESA TANJUNG SIANTAR 1.03.05.30.15. 0,00 496.078.500,00 496.078.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.15.5.2.3. 0,00 496.078.500,00 496.078.500,00 0,00 PENIMBUNAN SIRTU DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INHIL 1.03.05.30.16. 0,00 496.078.500,00 496.078.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.16.5.2.3. 0,00 495.678.500,00 495.678.500,00 0,00 SEMENISASI JALAN PENGHUBUNG DESA SUNGAI AMBAT DAN DESA JAYA BAKTI DAN PEMBANGUNAN 5 LIMA JEMBATAN LANTAI PAPAN

1.03.05.30.17. 0,00

495.678.500,00 495.678.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.17.5.2.3. ¾¿À ¿Á ¿Â Ã Ä ÅÆ ÄÇ ÈÅÇ ÈÉÇ Ê ËÌ Â¿Í ÎÌ ÏÐ ¿ Ñ ¿ÒÓ ¿Ô Õ ¿ Ð ¿ Ö × ¿ÂØ Ù ¿  Ú× ÁÛÜ Ò Ë ¿Ó¿ ÝÌ Ò Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 296.078.500,00 296.078.500,00 0,00 SEMENISASI JALAN DUSUN 3 DESA BAYAS JAYA KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INHIL 1.03.05.30.18. 0,00 296.078.500,00 296.078.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.18.5.2.3. 0,00 495.678.500,00 495.678.500,00 0,00 PENIMBUNAN SIRTU JALAN SIMPANG PENDOWO DESA KERITANG HULU KECAMATAN KEMUNING 1.03.05.30.19. 0,00 495.678.500,00 495.678.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.19.5.2.3. 0,00 295.678.500,00 295.678.500,00 0,00 PENIMBUNAN SIRTU PARIT SEMAMBU DESA SUNGAI RUKAM KECAMATAN ENOK 1.03.05.30.20. 0,00 295.678.500,00 295.678.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.20.5.2.3. 0,00 296.078.500,00 296.078.500,00 0,00 SEMENISASI JALAN PARIT LAPIS KELURAHAN PUSARAN 1.03.05.30.21. 0,00 296.078.500,00 296.078.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.21.5.2.3. 0,00 316.078.500,00 316.078.500,00 0,00 SEMENISASI JALAN LINTAS RAMBAIAN DESA RAMBAIAN KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA 1.03.05.30.22. 0,00 316.078.500,00 316.078.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.22.5.2.3. 0,00 271.078.500,00 271.078.500,00 0,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON JALAN RIAU PARIT MESJID DUSUN SIMPANG LUAR DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG

1.03.05.30.23. 0,00

271.078.500,00 271.078.500,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.30.23.5.2.3. 0,00

870.678.500,00 870.678.500,00 0,00 PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON DESA TELUK BUNIAN KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INHIL 1.03.05.30.24. 0,00 870.678.500,00 870.678.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.24.5.2.3. 0,00 179.628.500,00 179.628.500,00 0,00 SEMENISASI JL. BANGAU 5 RT 02 RW 14 KEL. MAHARATU KEC. MARPOYAN DAMAI 1.03.05.30.25. 0,00 179.628.500,00 179.628.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.25.5.2.3. 0,00 346.708.500,00 346.708.500,00 0,00 SEMENISASI JL. HARAPAN UJUNG SUMBER SARI RT 12 KEL. GAN KELADI KEC. DUMAI BARAT 1.03.05.30.26. 0,00 346.708.500,00 346.708.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.26.5.2.3. 0,00 206.578.500,00 206.578.500,00 0,00 SEMENISASI JL. H. SAKUR RT 03 RW 01 SIMP. MAHANG DESA PENEBAL KEC. BENGKALIS KAB. BENGKALIS

1.03.05.30.27. 0,00

206.578.500,00 206.578.500,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.30.27.5.2.3. 0,00

241.578.500,00 241.578.500,00 0,00 SEMENISASI JL. KUBUR SUKU ASLI RT 09 RW 03 DUSUN SIMP. MADI DESA PENEBAL KEC. BENGKALIS KAB. BENGKALIS 1.03.05.30.28. 0,00 241.578.500,00 241.578.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.28.5.2.3. 0,00 74.628.500,00 74.628.500,00 0,00 SEMENISASI JL. KARYA MANDIRI GG. MADINA RT 04 RW 08 KEL. MAHARATU KEC. MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

1.03.05.30.29. 0,00

74.628.500,00 74.628.500,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.30.29.5.2.3. 0,00

147.598.500,00 147.598.500,00 0,00 SEMENISASI GG. GAJAH MADA RT 01 RW 02 DESA JATI BARU DUSUN JATI MULIA KEC. BUNGA RAYA

1.03.05.30.30. 0,00

147.598.500,00 147.598.500,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.30.30.5.2.3. 0,00

147.558.500,00 147.558.500,00 0,00 SEMENISASI JL. SEKOLAH RT 02 RW 01 DUSUN SEI LEKO DESA BEKALAR KEC. KANDIS

1.03.05.30.31. 0,00

147.558.500,00 147.558.500,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.30.31.5.2.3. 0,00

499.628.500,00 499.628.500,00 0,00 PENINGKATAN JALAN SEMENISASI GANG ABADI RT10RW 1 KELURAHAN TANGKERANG LABUAI

1.03.05.30.33. 0,00

499.628.500,00 499.628.500,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.30.33.5.2.3. 0,00

995.678.500,00 995.678.500,00 0,00 SEMENISASI JALAN SUAK JANGKANG AMAL KECAMATAN KATEMAN

1.03.05.30.35. 0,00

995.678.500,00 995.678.500,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.30.35.5.2.3. 0,00

1.495.678.500,00 1.495.678.500,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JERAMBAH BETON DESA PELANDUK KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INHIL 1.03.05.30.36. Halaman : 140 Þß àáß àâß ã äåæ çè éå êë ç ì çíî çï ð ç ë ç ñ ò ç æ ó ô çæ õòö ÷ø í ä çîç ùå í Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 1.495.678.500,00 1.495.678.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.36.5.2.3. 0,00 996.078.500,00 996.078.500,00 0,00 SEMENISASI JALAN DESA CAHAYA BARU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INHIL 1.03.05.30.37. 0,00 996.078.500,00 996.078.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.37.5.2.3. 0,00 1.495.678.500,00 1.495.678.500,00 0,00 PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON DESA CONCONG LUAR KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INHIL

1.03.05.30.39. 0,00

1.495.678.500,00 1.495.678.500,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.30.39.5.2.3. 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN SEMENISASI LAPANGAN UPACARA YAYASAN NURUL WATAN

1.03.05.30.40. 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.30.40.5.2.2. 0,00

1.497.100.000,00 1.497.100.000,00 0,00 SEMENISASI JALAN HANG TUAH- SIALANG KUBANG

1.03.05.30.41. 0,00

1.497.100.000,00 1.497.100.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.30.41.5.2.3. 0,00

999.628.500,00 999.628.500,00 0,00 SEMENISASI INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DI KOTA PEKANBARU

1.03.05.30.42. 0,00

999.628.500,00 999.628.500,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.30.42.5.2.3. 0,00

122.104.000,00 122.104.000,00 0,00 SEMENISASI JALAN DARI PASAR MINGGU MENUJU DESA PINCURAN GADING KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR 1.03.05.30.45. 0,00 122.104.000,00 122.104.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.45.5.2.3. 0,00 147.104.000,00 147.104.000,00 0,00 SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN DESA SONGGAN KEC. KAMPAR KIRI HULU, KAB. KAMPAR 1.03.05.30.46. 0,00 147.104.000,00 147.104.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.46.5.2.3. 0,00 147.104.000,00 147.104.000,00 0,00 SEMENISASI JALAN DESA SEKIJANG KEC. TAPUNG HILIR KAB. KAMPAR 1.03.05.30.47. 0,00 147.104.000,00 147.104.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.47.5.2.3. 0,00 696.708.500,00 696.708.500,00 0,00 PENINGKATAN JALAN H. PAMAN JAYA KEL. TG. PALAS KEC. MEDANG KAMPAI - KOTA DUMAI 1.03.05.30.48. 0,00 696.708.500,00 696.708.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.48.5.2.3. 0,00 191.708.500,00 191.708.500,00 0,00 SEMENISASI JALAN WAKAF KRISTEN RT. 05 JL. UTAMA GURUN PANJANG - KOTA DUMAI 1.03.05.30.49. 0,00 191.708.500,00 191.708.500,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.49.5.2.3. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 PENINGKATAN JEMBATAN JALAN PANDAN UJUNG KEL. TANGKERANG UTARA KEC. BUKIT RAYA 1.03.05.30.52. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.52.5.2.3. 0,00 247.104.000,00 247.104.000,00 0,00 SEMENISASI JALAN PEDESAAN DI KUBANG 1.03.05.30.53. 0,00 247.104.000,00 247.104.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.53.5.2.3. 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN DI KOTA PEKANBARU 1.03.05.30.54. 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.30.54.5.2.1. 0,00 126.500.000,00 126.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.30.54.5.2.2. 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN DI KABUPATEN KAMPAR

1.03.05.30.55. 0,00

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.30.55.5.2.1. 0,00

156.500.000,00 156.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.30.55.5.2.2. 0,00

160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN DI KABUPATEN PELALAWAN 1.03.05.30.56. 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.30.56.5.2.1. 0,00 156.500.000,00 156.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.30.56.5.2.2. 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN DI KABUPATEN SIAK 1.03.05.30.57. Halaman : 141 úû üýû üþû ÿ 1 1 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.30.57.5.2.1. 0,00 176.500.000,00 176.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.30.57.5.2.2. 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1.03.05.30.58. 0,00

3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.30.58.5.2.1. 0,00

246.200.000,00 246.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.30.58.5.2.2. 0,00

260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1.03.05.30.59. 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.30.59.5.2.1. 0,00 256.200.000,00 256.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.30.59.5.2.2. 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1.03.05.30.60. 0,00

3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.30.60.5.2.1. 0,00

276.200.000,00 276.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.30.60.5.2.2. 0,00

280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN DI KABUPATEN ROKAN HULU 1.03.05.30.61. 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.30.61.5.2.1. 0,00 276.200.000,00 276.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.30.61.5.2.2. 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR

1.03.05.30.62. 0,00

3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.30.62.5.2.1. 0,00

276.200.000,00 276.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.30.62.5.2.2. 0,00

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN DI KOTA DUMAI

1.03.05.30.63. 0,00

3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.30.63.5.2.1. 0,00

246.200.000,00 246.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.30.63.5.2.2. 0,00

280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN DI KABUPATEN BENGKALIS 1.03.05.30.64. 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.30.64.5.2.1. 0,00 276.200.000,00 276.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.30.64.5.2.2. 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN DI KABUPATEN MERANTI

1.03.05.30.65. 0,00

3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.30.65.5.2.1. 0,00

296.200.000,00 296.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.30.65.5.2.2. 0,00

2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 SEMENISASI JALAN DESA BUMBUNG DAN DESA KESUMBO AMPAI KECAMATAN MANDAU

1.03.05.30.67. 0,00

2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.30.67.5.2.3. 0,00

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 SEMENISASI JALAN PURWOSARI PERUM PANDAU KENCANA DESA PANDAU JAYA KEC. SIAK HULU KAB. KAMPAR 1.03.05.30.68. 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.68.5.2.3. 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 SEMENISASI JALAN UTAMA SMAN 1 PERHENTIAN RAJA KAB. KAMPAR 1.03.05.30.69. Halaman : 142 + ,- . Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.69.5.2.3. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 SEMENISASI JALAN DESA TANJUNG BUNGO KEC. KAMPAR TIMUR KAB. KAMPAR 1.03.05.30.70. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.70.5.2.3. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 SEMENISASI JALAN PERUM MUTIARA DESA TERAI BANGUN KEC. TAMBANG KAB. KAMPAR 1.03.05.30.71. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.71.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 SEMENISASI JALAN POROS DESA HANGTUAH KEC. PERHENTIAN RAJA KAB. KAMPAR 1.03.05.30.72. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.72.5.2.3. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 SEMENISASI KELURAHAN UKUI KAB. PELALAWAN 1.03.05.30.73. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.73.5.2.3. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 SEMENISASI DESA SUNGAI ARA KAB. PELALAWAN 1.03.05.30.74. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.74.5.2.3. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 SEMENISASI DESA SOKAI PELALAWAN 1.03.05.30.75. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.75.5.2.3. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 SEMENISASI DESA GAMBUT MUTIARA KAB. PELALAWAN 1.03.05.30.76. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.76.5.2.3. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 SEMENISASI DESA TELUK BERINGIN KAB. PELALAWAN 1.03.05.30.77. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.30.77.5.2.3. 0,00 896.538.500,00 896.538.500,00 0,00 SEMENISASI JALAN POROS KEL. TALANG MANDI DAN DESA BALAI MAKAM KEC. MANDAU KAB. BENGKALIS

1.03.05.30.78. 0,00

896.538.500,00 896.538.500,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.30.78.5.2.3. 0,00

5.964.030.000,00 5.964.030.000,00 0,00 PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM MENDUKUNG PENYEHATAN PDAM

1.03.05.33. 0,00

4.982.700.000,00 4.982.700.000,00 0,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA TRANSMISI PE 100 DN 500 MM DI KOTA TEMBILAHAN

1.03.05.33.02. 0,00

4.982.700.000,00 4.982.700.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.33.02.5.2.3. 0,00

796.980.000,00 796.980.000,00 0,00 PENYUSUNAN DED SPAM REGIONAL II PROVINSI RIAU

1.03.05.33.03. 0,00

796.980.000,00 796.980.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.33.03.5.2.3. 0,00

84.350.000,00 84.350.000,00 0,00 PERENCANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM MENDUKUNG PENYEHATAN PDAM

1.03.05.33.04. 0,00

1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.33.04.5.2.1. 0,00

83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.33.04.5.2.2. 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM MENDUKUNG PENYEHATAN PDAM

1.03.05.33.05. 0,00

1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.33.05.5.2.1. 0,00

98.050.000,00 98.050.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.33.05.5.2.2. 0,00

6.574.305.000,00 6.574.305.000,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS PENDUKUNG FUNGSI KE-PU-AN

1.03.05.34. 0,00

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PAMERAN TAHUNAN PROVINSI

1.03.05.34.02. 0,00

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.34.02.5.2.2. 0,00

4.557.925.000,00 4.557.925.000,00 0,00 PENGELOLAAN UPT AIR MINUM PEKANBARU SELATAN

1.03.05.34.04. 0,00

132.650.000,00 132.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.34.04.5.2.1. 0,00

2.807.088.350,00 2.807.088.350,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.34.04.5.2.2. 0,00

1.618.186.650,00 1.618.186.650,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.34.04.5.2.3. 0,00

574.950.000,00 574.950.000,00 0,00 PENGELOLAAN UPT GEDUNG PIP2B 1.03.05.34.05. Halaman : 143 23 453 463 7 89: ; =9 ? ; ;AB ;C D ; ? ; E F ; : G H ;: IFJ KL A 8 ;B; M9 A Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 85.460.000,00 85.460.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.34.05.5.2.1. 0,00 340.473.000,00 340.473.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.34.05.5.2.2. 0,00 149.017.000,00 149.017.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.34.05.5.2.3. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 PENGADAAN FASILITAS SEKRETARIAT TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI PROVINSI RIAU 1.03.05.34.06. 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.34.06.5.2.1. 0,00 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.34.06.5.2.2. 0,00 81.800.000,00 81.800.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.34.06.5.2.3. 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 RAKOR PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI SE - KABUPATEN KOTA 1.03.05.34.07. 0,00 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.34.07.5.2.1. 0,00 146.350.000,00 146.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.34.07.5.2.2. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 SOSIALISASI PIP2B DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU 1.03.05.34.09. 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.34.09.5.2.1. 0,00 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.34.09.5.2.2. 0,00 196.650.000,00 196.650.000,00 0,00 PUBLIKASI INFORMASI PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG 1.03.05.34.10. 0,00 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.34.10.5.2.1. 0,00 182.950.000,00 182.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.34.10.5.2.2. 0,00 339.980.000,00 339.980.000,00 0,00 PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN BIDANG KE-CIPTA KARYA-AN 1.03.05.34.11. 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.34.11.5.2.1. 0,00 197.944.800,00 197.944.800,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.34.11.5.2.2. 0,00 139.485.200,00 139.485.200,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.34.11.5.2.3. 0,00 54.800.000,00 54.800.000,00 0,00 PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU 1.03.05.34.13. 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.34.13.5.2.1. 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.34.13.5.2.2. 0,00 53.800.000,00 53.800.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.34.13.5.2.3. 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KE-PU-AN 1.03.05.34.14. 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.34.14.5.2.1. 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.34.14.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PENGELOLAAN UNIT KERJA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI PROVINSI RIAU 1.03.05.34.15. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.34.15.5.2.1. 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.34.15.5.2.2. 0,00 7.354.200.000,00 7.354.200.000,00 0,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR MINUM 1.03.05.37. 0,00 443.000.000,00 443.000.000,00 0,00 PENYEDIAAN PENAMPUNGAN AIR HUJAN PAH 500 LITER 1.03.05.37.03. 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.37.03.5.2.1. 0,00 440.450.000,00 440.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.37.03.5.2.2. 0,00 342.900.000,00 342.900.000,00 0,00 PENGADAAN PAH 500 LITER DESA KULIM JAYA DESA DANAU PULAI DESA SUNGAI RABIT KELURAHAN KEMPAS KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INHIL

1.03.05.37.04. 0,00

2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.37.04.5.2.1. 0,00

340.350.000,00 340.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.37.04.5.2.2. Halaman : 144 NO PQO PRO S TUV WX YU Z[ W \ W] W_ ` W [ W a b W V c d WV ebf gh ] T WW iU ] Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 293.000.000,00 293.000.000,00 0,00 PENGADAAN PAH 500 LITER DESA TANAH MERAH KELURAHAN KUALA ENOK KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INHIL

1.03.05.37.05. 0,00

2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.37.05.5.2.1. 0,00

290.450.000,00 290.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.37.05.5.2.2. 0,00

692.300.000,00 692.300.000,00 0,00 PENGADAAN TEMPAT PENAMPUNGAN AIR HUJAN PAH

1.03.05.37.06. 0,00

3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.37.06.5.2.1. 0,00

688.950.000,00 688.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.37.06.5.2.2. 0,00

303.000.000,00 303.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN SUMUR BOR

1.03.05.37.07. 0,00

303.000.000,00 303.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.37.07.5.2.3. 0,00

130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM DI KOTA PEKANBARU

1.03.05.37.08. 0,00

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.37.08.5.2.1. 0,00

126.500.000,00 126.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.37.08.5.2.2. 0,00

160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM DI KABUPATEN KAMPAR

1.03.05.37.09. 0,00

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.37.09.5.2.1. 0,00

156.500.000,00 156.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.37.09.5.2.2. 0,00

160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM DI KABUPATEN PELALAWAN

1.03.05.37.10. 0,00

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.37.10.5.2.1. 0,00

156.500.000,00 156.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.37.10.5.2.2. 0,00

180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM DI KABUPATEN SIAK

1.03.05.37.11. 0,00

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.37.11.5.2.1. 0,00

176.500.000,00 176.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.37.11.5.2.2. 0,00

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1.03.05.37.12. 0,00

3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.37.12.5.2.1. 0,00

246.200.000,00 246.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.37.12.5.2.2. 0,00

260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

1.03.05.37.13. 0,00

3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.37.13.5.2.1. 0,00

256.200.000,00 256.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.37.13.5.2.2. 0,00

280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1.03.05.37.14. 0,00

3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.37.14.5.2.1. 0,00

276.200.000,00 276.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.37.14.5.2.2. 0,00

280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM DI KABUPATEN ROKAN HULU

1.03.05.37.15. 0,00

3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.37.15.5.2.1. 0,00

276.200.000,00 276.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.37.15.5.2.2. 0,00

280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM DI KABUPATEN ROKAN HILIR

1.03.05.37.16. 0,00

3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.37.16.5.2.1. 0,00

276.200.000,00 276.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.37.16.5.2.2. 0,00

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM DI KOTA DUMAI

1.03.05.37.17. 0,00

3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.37.17.5.2.1. 0,00

246.200.000,00 246.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.37.17.5.2.2. Halaman : 145 jk lmk lnk o pqr st uq vw s x syz s{ | s w s } ~ s r  € sr ~‚ ƒ„ y p szs …q y Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM DI KABUPATEN BENGKALIS 1.03.05.37.18. 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.37.18.5.2.1. 0,00 276.200.000,00 276.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.37.18.5.2.2. 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM DI KABUPATEN MERANTI 1.03.05.37.19. 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.37.19.5.2.1. 0,00 296.200.000,00 296.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.37.19.5.2.2. 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN STUDY KELAYAKAN SPAM REGIONAL I PEKAN - KAMPAR 1.03.05.37.21. 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.37.21.5.2.3. 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MCK UMUM RT 01, 02, 03 RW. 19 KEL. SAIL KEC. TENAYAN RAYA 1.03.05.37.22. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.37.22.5.2.1. 0,00 118.250.000,00 118.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.37.22.5.2.2. 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN DED SPAM REGIONAL I PEKAN - KAMPAR 1.03.05.37.23. 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.37.23.5.2.3. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 PERCEPATAN PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL PROVINSI RIAU 1.03.05.37.24. 0,00 106.200.000,00 106.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.37.24.5.2.1. 0,00 393.800.000,00 393.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.37.24.5.2.2. 0,00 41.046.488.000,00 41.046.488.000,00 0,00 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN 1.03.05.38. 0,00 21.854.630.000,00 21.854.630.000,00 0,00 PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN PROVINSI RIAU 1.03.05.38.01. 0,00 21.854.630.000,00 21.854.630.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.38.01.5.2.3. 0,00 1.989.448.000,00 1.989.448.000,00 0,00 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAWASAN KUMUH PROVINSI RIAU 1.03.05.38.02. 0,00 1.989.448.000,00 1.989.448.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.38.02.5.2.3. 0,00 731.610.000,00 731.610.000,00 0,00 PENGELOLAAN RUSUNAWA PEKERJA PROVINSI RIAU 1.03.05.38.03. 0,00 11.950.000,00 11.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.38.03.5.2.1. 0,00 383.150.000,00 383.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.38.03.5.2.2. 0,00 336.510.000,00 336.510.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.38.03.5.2.3. 0,00 254.300.000,00 254.300.000,00 0,00 PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

1.03.05.38.04. 0,00

14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.38.04.5.2.1. 0,00

240.200.000,00 240.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.38.04.5.2.2. 0,00

6.068.250.000,00 6.068.250.000,00 0,00 PENINGKATAN KUALITAS JALAN LINGKUNGAN PERKOTAAN

1.03.05.38.05. 0,00

6.068.250.000,00 6.068.250.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.38.05.5.2.3. 0,00

9.398.250.000,00 9.398.250.000,00 0,00 INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DI KOTA PEKANBARU

1.03.05.38.06. 0,00

9.398.250.000,00 9.398.250.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.38.06.5.2.3. 0,00

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 SEMENISASI JALAN KOMPLEK VILLA INDAH PAUS

1.03.05.38.07. 0,00

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.38.07.5.2.3. 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 MANAJEMEN PENGELOLAAN SEMENTARA RUSUNAWA PEKERJA PROVINSI RIAU

1.03.05.38.08. 0,00

35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.38.08.5.2.1. 0,00

150.800.000,00 150.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.38.08.5.2.2. 0,00

14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.38.08.5.2.3. †‡ˆ ‡‰ ‡Š ‹ Œ Ž Œ ‘ ’ “ ”• Š‡– —• ˜™ ‡ š ‡›œ ‡ ž ‡ ™ ‡ Ÿ ‡Š¡ ¢ ‡ Š £ ‰¤¥ › ” ‡œ‡ ¦• › Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 BANTUAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUSUNAWA PESANTREN DI 3 KABUPATEN PROVINSI RIAU INHU, KAMPAR, ROHIL

1.03.05.38.09. 0,00

600.000,00 600.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.38.09.5.2.1. 0,00

49.400.000,00 49.400.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.38.09.5.2.2. 0,00

16.516.590.000,00 16.516.590.000,00 0,00 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1.03.05.40. 0,00

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE SIBERIDA KAB. INHU

1.03.05.40.03. 0,00

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.40.03.5.2.3. 0,00

828.250.000,00 828.250.000,00 0,00 PERENCANAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1.03.05.40.04. 0,00

828.250.000,00 828.250.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.40.04.5.2.3. 0,00

4.993.200.000,00 4.993.200.000,00 0,00 PEMBANGUNAN DRAINASE KOTA TEMBILAHAN

1.03.05.40.05. 0,00

4.993.200.000,00 4.993.200.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.40.05.5.2.3. 0,00

1.493.590.000,00 1.493.590.000,00 0,00 PEMBUATAN DRAINASE DESA HANG TUAH PERHENTIAN RAJA KAB. KAMPAR

1.03.05.40.08. 0,00

1.493.590.000,00 1.493.590.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.40.08.5.2.3. 0,00

293.150.000,00 293.150.000,00 0,00 PEMBUATAN DRAINASE SMA 1 PERHENTIAN RAJA

1.03.05.40.09. 0,00

293.150.000,00 293.150.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.40.09.5.2.3. 0,00

791.900.000,00 791.900.000,00 0,00 DRAINASE KOTA PANGKALAN KERINCI

1.03.05.40.10. 0,00

791.900.000,00 791.900.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.40.10.5.2.3. 0,00

507.500.000,00 507.500.000,00 0,00 PENGAWASAN PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1.03.05.40.11. 0,00

1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.40.11.5.2.1. 0,00

505.550.000,00 505.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.40.11.5.2.2. 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PENINGKATAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

1.03.05.40.12. 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.40.12.5.2.3. 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PENYEHATAN LINGKUNGAN SARANA AIR BERSIH

1.03.05.40.13. 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.40.13.5.2.3. 0,00

295.850.000,00 295.850.000,00 0,00 PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN SUBAYANG

1.03.05.40.14. 0,00

295.850.000,00 295.850.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.40.14.5.2.3. 0,00

119.350.000,00 119.350.000,00 0,00 PEMBANGUNAN DRAINASE DESA BATANG BATINDIH KEC. RUMBIO JAYA KAB. KAMPAR

1.03.05.40.19. 0,00

119.350.000,00 119.350.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.40.19.5.2.3. 0,00

443.800.000,00 443.800.000,00 0,00 PEMBANGUNAN DRAINASE KEC. TAPUNG HILIR KAB. KAMPAR

1.03.05.40.20. 0,00

443.800.000,00 443.800.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.40.20.5.2.3. 0,00

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN DATABASE SANITASI PROVINSI RIAU

1.03.05.40.21. 0,00

2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.05.40.21.5.2.1. 0,00

747.350.000,00 747.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.05.40.21.5.2.2. 0,00

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN MASTER PLAN PERSAMPAHAN PROVINSI RIAU

1.03.05.40.22. 0,00

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.40.22.5.2.3. 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 DRAINASE KELURAHAN PANGKAL KURAS KAB. PELALAWAN

1.03.05.40.23. 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.40.23.5.2.3. 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 DRAINASE KELURAHAN UKUI KAB. PELALAWAN

1.03.05.40.24. 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.40.24.5.2.3. Halaman : 147 §¨ ©ª¨ ©«¨ ¬ ­®¯ °± ²® ³´ ° µ °¶· °¸ ¹ ° ´ ° º » ° ¯ ¼ ½ °¯ ¾»¿ ÀÁ ¶ ­ °·° ® ¶ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 DRAINASE DESA GABUNG MAKMUR KAB. PELALAWAN 1.03.05.40.25. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.40.25.5.2.3. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 REHABILITASI SALURAN AIRPARIT DAN BOX CULVERT JALAN WONOSARI DAN UTARA SARI TANGKERANG SELATAN

1.03.05.40.26. 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.03.1.03.05.40.26.5.2.3. 0,00

273.408.994.000,00 273.408.994.000,00 0,00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1.03.05.41. 0,00

8.455.300.000,00 8.455.300.000,00 0,00 REVITALISASI MASJID RAYA KOTA PEKANBARU 1.03.05.41.001. 0,00 8.455.300.000,00 8.455.300.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.41.001.5.2.3. 0,00 249.050.000,00 249.050.000,00 0,00 REVIEW DED KAWASAN MASJID RAYA KOTA PEKANBARU 1.03.05.41.002. 0,00 249.050.000,00 249.050.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.41.002.5.2.3. 0,00 2.997.600.000,00 2.997.600.000,00 0,00 PEMBANGUNAN GEDUNG AKADEMI KESENIAN MELAYU TAHAP II 1.03.05.41.007. 0,00 2.997.600.000,00 2.997.600.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.41.007.5.2.3. 0,00 190.350.000,00 190.350.000,00 0,00 PERENCANAAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1.03.05.41.008. 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.008.5.2.1. 0,00 177.600.000,00 177.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.008.5.2.2. 0,00 247.500.000,00 247.500.000,00 0,00 PENGAWASAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1.03.05.41.009. 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.009.5.2.1. 0,00 234.750.000,00 234.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.009.5.2.2. 0,00 299.000.000,00 299.000.000,00 0,00 MANAJEMEN KONSTRUKSI REVITALISASI MASJID RAYA KOTA PEKANBARU 1.03.05.41.010. 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.010.5.2.1. 0,00 295.950.000,00 295.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.010.5.2.2. 0,00 99.300.000,00 99.300.000,00 0,00 MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN AKMR 1.03.05.41.013. 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.013.5.2.1. 0,00 96.550.000,00 96.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.013.5.2.2. 0,00 2.999.000.000,00 2.999.000.000,00 0,00 DED PEMBANGUNAN KANTOR POLDA RIAU 1.03.05.41.014. 0,00 2.999.000.000,00 2.999.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.41.014.5.2.3. 0,00 695.750.000,00 695.750.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MESJID JANNATUL FIRDAUS KEL TERKUL KEC. RUPAT KAB. BENGKALIS 1.03.05.41.015. 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.015.5.2.1. 0,00 692.900.000,00 692.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.015.5.2.2. 0,00 195.700.000,00 195.700.000,00 0,00 PEMBANGUNAN PAGAR MESJID AL- HUDA DESA SUKARJO MESIM KEC. RUPAT KAB. BENGKALIS 1.03.05.41.016. 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.016.5.2.1. 0,00 193.450.000,00 193.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.016.5.2.2. 0,00 1.999.100.000,00 1.999.100.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MESJID AGUNG AL-KAUTSAR JALAN KAYANGAN GANG MUTIARA KEL. BABUSALAM KEC. MANDAU. KAB. BENGKALIS 1.03.05.41.017. 0,00 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.017.5.2.1. 0,00 1.995.450.000,00 1.995.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.017.5.2.2. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA RW.12 KELURAHAN TALANG MANDI, KEC. MANDAU KAB. BENGKALIS 1.03.05.41.018. 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.018.5.2.1. ÃÄÅ ÄÆ ÄÇ È É ÊË ÉÌ ÍÎÌ ÍÏÌ Ð ÑÒ ÇÄÓ ÔÒ ÕÖ Ä × ÄØÙ ÄÚ Û Ä Ö Ä Ü Ý ÄÇÞ ß Ä Ç àÝ Æáâ Ø Ñ ÄÙÄ ãÒ Ø Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 996.650.000,00 996.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.018.5.2.2. 0,00 91.800.000,00 91.800.000,00 0,00 PEMBANGUNAN PAGAR TK PERTIWI DESA MERANTI 1.03.05.41.020. 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.020.5.2.1. 0,00 89.850.000,00 89.850.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.020.5.2.2. 0,00 493.800.000,00 493.800.000,00 0,00 PEMBANGUNAN ASRAMA PONPES SALAFIYAHADATUDARAEN DESA SUHADA KECAMATAN ENOK 1.03.05.41.021. 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.021.5.2.1. 0,00 491.250.000,00 491.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.021.5.2.2. 0,00 991.900.000,00 991.900.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH YAYASAN BINA MANDIRI DESA PINTU GIBANG KARI 1.03.05.41.022. 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.022.5.2.1. 0,00 988.550.000,00 988.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.022.5.2.2. 0,00 298.350.000,00 298.350.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MESJID DARUL AMAL 1.03.05.41.023. 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.023.5.2.1. 0,00 295.800.000,00 295.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.023.5.2.2. 0,00 196.800.000,00 196.800.000,00 0,00 PEMBANGUNAN DAPUR PANTI ASUHAN PUTRA MUHAMMADIYAH PEKANBARU 1.03.05.41.024. 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.024.5.2.1. 0,00 194.550.000,00 194.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.024.5.2.2. 0,00 248.350.000,00 248.350.000,00 0,00 äåæç è é ê ë é è é æåìíîï è ðñ ð è òó è æë ô è ææè ï îõ è ô 1.03.05.41.025. 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.025.5.2.1. 0,00 246.100.000,00 246.100.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.025.5.2.2. 0,00 947.100.000,00 947.100.000,00 0,00 äåæç è é ê ë é è é æåìíîï è öñ æë ð è ò îé 1.03.05.41.026. 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.026.5.2.1. 0,00 943.750.000,00 943.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.026.5.2.2. 0,00 301.800.000,00 301.800.000,00 0,00 PEMBANGUNAN POS YANDU 1.03.05.41.027. 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.027.5.2.1. 0,00 299.250.000,00 299.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.027.5.2.2. 0,00 521.800.000,00 521.800.000,00 0,00 PENINGKATAN MESJID MUKHLISIN 1.03.05.41.028. 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.028.5.2.1. 0,00 518.450.000,00 518.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.028.5.2.2. 0,00 197.200.000,00 197.200.000,00 0,00 PENINGKATAN MUSHOLAH USWATU HASANAH 1.03.05.41.029. 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.029.5.2.1. 0,00 194.950.000,00 194.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.029.5.2.2. 0,00 502.100.000,00 502.100.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MDA BAITUL MAKMUR RT03 RW 14 1.03.05.41.030. 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.030.5.2.1. 0,00 498.750.000,00 498.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.030.5.2.2. 0,00 471.100.000,00 471.100.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MDA NURUL HUDA MERANTI PANDAK RUMBAI PESISIR 1.03.05.41.031. 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.031.5.2.1. 0,00 468.550.000,00 468.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.031.5.2.2. 0,00 569.000.000,00 569.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN BALAI ADAT KENEGERIAN BENAI 1.03.05.41.032. ÷øù øú øû ü ý þÿ ý1 1 1 ûø ø ø ø ø ø øû ø û ú øø Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.032.5.2.1. 0,00 565.650.000,00 565.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.032.5.2.2. 0,00 182.200.000,00 182.200.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MDA AL ARAFAH JALAN KARYAWAN ARENGKA 1.03.05.41.033. 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.033.5.2.1. 0,00 179.950.000,00 179.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.033.5.2.2. 0,00 372.200.000,00 372.200.000,00 0,00 PENINGKATAN MESJID AL AMIN 1.03.05.41.034. 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.034.5.2.1. 0,00 369.650.000,00 369.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.034.5.2.2. 0,00 397.200.000,00 397.200.000,00 0,00 PENINGKATAN PEMBANGUNAN MESJID AL-THAHIRIYAH 1.03.05.41.035. 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.035.5.2.1. 0,00 394.650.000,00 394.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.035.5.2.2. 0,00 197.200.000,00 197.200.000,00 0,00 PENINGKATAN POS YANDU KASIH IBU BESERTA LAND SCAPE 1.03.05.41.036. 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.036.5.2.1. 0,00 194.950.000,00 194.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.036.5.2.2. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MESJID AL- BUSTHAN DUSUN LUBUK MERIAK DESA KUALA GASIB KECAMATAN KOTO GASIB 1.03.05.41.037. 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.037.5.2.1. 0,00 497.450.000,00 497.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.037.5.2.2. 0,00 245.700.000,00 245.700.000,00 0,00 PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN WARGA DAN PANGGUNG HIBURAN SUKU AKIT RAMPANG KELURAHAN TANJUNG KAPAL KECAMATAN RUPAT 1.03.05.41.038. 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.038.5.2.1. 0,00 243.450.000,00 243.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.038.5.2.2. 0,00 85.050.000,00 85.050.000,00 0,00 REHABILITASI BALAI DESA MUARA MAHAT KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR 1.03.05.41.039. 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.039.5.2.1. 0,00 83.100.000,00 83.100.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.039.5.2.2. 0,00 745.700.000,00 745.700.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MESJID ALMUKASYAROH PARIT JOKO KEL. TANJUNG KAPAL KEC RUPAT KAB. BENGKALIS 1.03.05.41.040. 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.040.5.2.1. 0,00 742.850.000,00 742.850.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.040.5.2.2. 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 PERENCANAAN LANJUTAN REHAB GEDUNG DEKRANASDA PROVINSI RIAU 1.03.05.41.041. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.041.5.2.1. 0,00 148.250.000,00 148.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.041.5.2.2. 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN TUGU TITIK NOL 1.03.05.41.042. 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.41.042.5.2.3. 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 PERENCANAAN KANTOR LANAL DUMAI 1.03.05.41.043. 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.043.5.2.1. 0,00 457.550.000,00 457.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.043.5.2.2. 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 PERENCANAAN RENOVASI KOREM 031 WIRA BIMA 1.03.05.41.044. 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.044.5.2.1. Halaman : 150 + , - .+ 02 3 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 347.550.000,00 347.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.044.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR KPU PROVINSI RIAU 1.03.05.41.045. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.045.5.2.1. 0,00 198.250.000,00 198.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.045.5.2.2. 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 PERENCANAAN REHAB RUMAH IBADAH HKBP TANGKERANG 1.03.05.41.046. 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.046.5.2.1. 0,00 48.650.000,00 48.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.046.5.2.2. 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MASJID ALHIKAMH KELL. SIDOMULYO BARAT KEC. TAMPAN 1.03.05.41.047. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.047.5.2.1. 0,00 228.250.000,00 228.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.047.5.2.2. 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MASJID AL-FIRDAUS KEL TUAH KARYA KEC. TAMPAN 1.03.05.41.048. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.048.5.2.1. 0,00 118.250.000,00 118.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.048.5.2.2. 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN PAGAR MASJID AL-IKHSAN RW. 16 KEL. SIMPANG TIGA KEC. BUKIT RAYA 1.03.05.41.049. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.049.5.2.1. 0,00 103.250.000,00 103.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.049.5.2.2. 0,00 625.000.000,00 625.000.000,00 0,00 PERENCANAAN RENOVASI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU 1.03.05.41.050. 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.050.5.2.1. 0,00 622.350.000,00 622.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.050.5.2.2. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 UKL DAN UPL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU 1.03.05.41.051. 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.051.5.2.1. 0,00 497.550.000,00 497.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.051.5.2.2. 0,00 14.081.633.000,00 14.081.633.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUANG RAWAT INAP GEDUNG RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DI PEKANBARU 1.03.05.41.052. 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.052.5.2.1. 0,00 14.078.183.000,00 14.078.183.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.052.5.2.2. 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR KEBUN PERCOBAAN FAKULTAS PERTANIAN UNRI 1.03.05.41.053. 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.053.5.2.1. 0,00 48.650.000,00 48.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.053.5.2.2. 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS PERTANIAN UNRI 1.03.05.41.054. 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.054.5.2.1. 0,00 322.550.000,00 322.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.054.5.2.2. 0,00 2.064.332.000,00 2.064.332.000,00 0,00 MANAJEMEN KONSTRUKSI POLDA RIAU 1.03.05.41.055. 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.055.5.2.1. 0,00 2.061.482.000,00 2.061.482.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.055.5.2.2. 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 PERENCANAAAN RENOVASI RUMAH DINAS KOMPLEKS AURI 1.03.05.41.056. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.056.5.2.1. 0,00 118.250.000,00 118.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.056.5.2.2. 0,00 2.021.470.000,00 2.021.470.000,00 0,00 RENOVASI PERUMAHAN DINAS AURI JATAYU PEKANBARU 1.03.05.41.057. Halaman : 151 45 675 685 9 :; = ?; A = B =CD =E F = A = G H = I J = KHL MN C : =D= O; C Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.057.5.2.1. 0,00 2.018.620.000,00 2.018.620.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.057.5.2.2. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 PENGAWASAN RENOVASI PERUMAHAN DINAS AURI JATAYU PEKANBARU 1.03.05.41.058. 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.058.5.2.1. 0,00 98.450.000,00 98.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.058.5.2.2. 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN KANTOR KPU PROVINSI RIAU 1.03.05.41.059. 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.059.5.2.1. 0,00 5.996.750.000,00 5.996.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.059.5.2.2. 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN KANTOR KPU PROVINSI RIAU 1.03.05.41.060. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.060.5.2.1. 0,00 173.250.000,00 173.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.060.5.2.2. 0,00 11.223.297.000,00 11.223.297.000,00 0,00 RENOVASI GEDUNG MARKAS KOREM 031 WIRA BUANA 1.03.05.41.061. 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.061.5.2.1. 0,00 11.219.847.000,00 11.219.847.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.061.5.2.2. 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 PENGAWASAN RENOVASI GEDUNG MARKAS KOREM 031 WIRA BUANA 1.03.05.41.062. 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.062.5.2.1. 0,00 297.550.000,00 297.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.062.5.2.2. 0,00 307.322.000,00 307.322.000,00 0,00 RENOVASI RUMAH DINAS KOREM 031 WIRA BUANA 1.03.05.41.063. 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.063.5.2.1. 0,00 305.372.000,00 305.372.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.063.5.2.2. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 PQRS T U V W U T U V Q X W U V Y PZ[ P\ ]_U `_ \ _ T W 1.03.05.41.064. 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.064.5.2.1. 0,00 4.996.950.000,00 4.996.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.064.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PQ\ Q U a T U T T U PQRS T U V W U T U V QX W U V Y PZ[ P\ ] _U ` _ \ _ T W 1.03.05.41.065. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.065.5.2.1. 0,00 198.250.000,00 198.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.065.5.2.2. 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 PQ U V T bT ` T U PQRS T U V W U T U V Q X W U V Y PZ[ P\ ]_U `_ \ _ T W 1.03.05.41.066. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.066.5.2.1. 0,00 173.250.000,00 173.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.066.5.2.2. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KONI PROVINSI RIAU 1.03.05.41.067. 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.067.5.2.1. 0,00 4.996.950.000,00 4.996.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.067.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KONI PROVINSI RIAU 1.03.05.41.068. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.068.5.2.1. 0,00 198.250.000,00 198.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.068.5.2.2. 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KONI PROVINSI RIAU 1.03.05.41.069. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.069.5.2.1. 0,00 173.250.000,00 173.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.069.5.2.2. Halaman : 152 cd efd egd h ijk lm nj op l q lrs lt u l p l v w l k x y lk zw{ |} r i lsl ~j r Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT RUMBAI PESISIR 1.03.05.41.071. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.071.5.2.1. 0,00 198.250.000,00 198.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.071.5.2.2. 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT RUMBAI PESISIR 1.03.05.41.072. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.072.5.2.1. 0,00 173.250.000,00 173.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.072.5.2.2. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN KANTOR BIN PROVINSI RIAU 1.03.05.41.073. 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.073.5.2.1. 0,00 4.996.950.000,00 4.996.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.073.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR BIN PROVINSI RIAU 1.03.05.41.074. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.074.5.2.1. 0,00 198.250.000,00 198.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.074.5.2.2. 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN KANTOR BIN PROVINSI RIAU 1.03.05.41.075. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.075.5.2.1. 0,00 173.250.000,00 173.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.075.5.2.2. 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN DAN PENGECATAN PAGAR KOMPLEK KANTOR KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI RIAU 1.03.05.41.076. 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.076.5.2.1. 0,00 196.100.000,00 196.100.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.076.5.2.2. 0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR YAYASAN AN-NUR 1.03.05.41.077. 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.077.5.2.1. 0,00 2.397.150.000,00 2.397.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.077.5.2.2. 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR YAYASAN AN-NUR 1.03.05.41.078. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.078.5.2.1. 0,00 118.250.000,00 118.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.078.5.2.2. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR YAYASAN AN-NUR 1.03.05.41.079. 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.079.5.2.1. 0,00 98.450.000,00 98.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.079.5.2.2. 0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN SMP YAYASAN AN-NUR 1.03.05.41.080. 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.080.5.2.1. 0,00 2.397.150.000,00 2.397.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.080.5.2.2. 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN SMP YAYASAN AN-NUR 1.03.05.41.081. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.081.5.2.1. 0,00 118.250.000,00 118.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.081.5.2.2. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN SMP YAYASAN AN-NUR 1.03.05.41.082. 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.082.5.2.1. 0,00 98.450.000,00 98.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.082.5.2.2. 0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN SMA YAYASAN AN-NUR 1.03.05.41.083. 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.083.5.2.1. Halaman : 153 € ‚€ ƒ€ „ …†‡ ˆ‰ Š† ‹Œ ˆ  ˆŽ ˆ ‘ ˆ Œ ˆ ’ “ ˆ ‡ ” • ˆ‡ –“— ˜™ Ž … ˆˆ š† Ž Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 2.397.150.000,00 2.397.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.083.5.2.2. 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN SMA YAYASAN AN-NUR 1.03.05.41.084. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.084.5.2.1. 0,00 118.250.000,00 118.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.084.5.2.2. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN SMA YAYASAN AN-NUR 1.03.05.41.085. 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.085.5.2.1. 0,00 98.450.000,00 98.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.085.5.2.2. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN GEDUNG PRAMUKA PROVINSI RIAU 1.03.05.41.086. 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.086.5.2.1. 0,00 4.996.950.000,00 4.996.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.086.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PRAMUKA PROVINSI RIAU 1.03.05.41.087. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.087.5.2.1. 0,00 198.250.000,00 198.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.087.5.2.2. 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG PRAMUKA PROVINSI RIAU 1.03.05.41.088. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.088.5.2.1. 0,00 173.250.000,00 173.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.088.5.2.2. 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA ASRAMA HAJI 1.03.05.41.089. 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.089.5.2.1. 0,00 5.996.750.000,00 5.996.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.089.5.2.2. 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA ASRAMA HAJI 1.03.05.41.090. 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.090.5.2.1. 0,00 217.750.000,00 217.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.090.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA ASRAMA HAJI 1.03.05.41.091. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.091.5.2.1. 0,00 198.250.000,00 198.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.091.5.2.2. 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN KANTOR BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI RIAU 1.03.05.41.092. 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.41.092.5.2.3. 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI RIAU 1.03.05.41.093. 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.093.5.2.1. 0,00 217.750.000,00 217.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.093.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN KANTOR BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI RIAU 1.03.05.41.094. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.094.5.2.1. 0,00 198.250.000,00 198.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.094.5.2.2. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT TENTARA 1.03.05.41.095. 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.095.5.2.1. 0,00 4.996.950.000,00 4.996.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.095.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT TENTARA 1.03.05.41.096. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.096.5.2.1. Halaman : 154 ›œ žœ Ÿœ ¡¢£ ¤¥ ¦¢ §¨ ¤ © ¤ª« ¤¬ ­ ¤ ¨ ¤ ® ¯ ¤ £ ° ± ¤£ ²¯³ ´µ ª ¡ ¤«¤ ¶¢ ª Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 198.250.000,00 198.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.096.5.2.2. 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT TENTARA 1.03.05.41.097. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.097.5.2.1. 0,00 173.250.000,00 173.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.097.5.2.2. 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN YURNALISTIK PROVINSI RIAU DI PINGGIR SEI. SIAK 1.03.05.41.098. 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.098.5.2.1. 0,00 2.497.150.000,00 2.497.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.098.5.2.2. 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUAN GEDUNG PENDIDIKAN YURNALISTIK PROVINSI RIAU DI PINGGIR SEI. SIAK 1.03.05.41.099. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.099.5.2.1. 0,00 123.250.000,00 123.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.099.5.2.2. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN YURNALISTIK PROVINSI RIAU DI PINGGIR SEI. SIAK 1.03.05.41.100. 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.100.5.2.1. 0,00 98.450.000,00 98.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.100.5.2.2. 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MESJID PEKANBARU RUMBAI PESISIR PINGGIR SEI. SIAK JALAN JEMBATAN SIAK IV 1.03.05.41.101. 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.101.5.2.1. 0,00 29.996.550.000,00 29.996.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.101.5.2.2. 0,00 876.000.000,00 876.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN MESJID PEKANBARU RUMBAI PESISIR PINGGIR SEI. SIAK JALAN JEMBATAN SIAK IV 1.03.05.41.102. 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.102.5.2.1. 0,00 873.350.000,00 873.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.102.5.2.2. 0,00 715.000.000,00 715.000.000,00 0,00 MANAJEMEN KONTRUKSI PEMBANGUNAN MESJID PEKANBARU RUMBAI PESISIR PINGGIR SEI. SIAK JALAN JEMBATAN SIAK IV 1.03.05.41.103. 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.103.5.2.1. 0,00 712.350.000,00 712.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.103.5.2.2. 0,00 36.000.000.000,00 36.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MESJID AGUNG KAB. ROKAN HILIR KOMPLEK PERKANTORAN BATU 6 TEPI MUARA SEI. ROKAN 1.03.05.41.104. 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.104.5.2.1. 0,00 35.996.550.000,00 35.996.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.104.5.2.2. 0,00 1.029.600.000,00 1.029.600.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN MESJID AGUNG KAB. ROKAN HILIR KOMPLEK PERKANTORAN BATU 6 TEPI MUARA SEI. ROKAN 1.03.05.41.105. 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.105.5.2.1. 0,00 1.026.750.000,00 1.026.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.105.5.2.2. 0,00 837.120.000,00 837.120.000,00 0,00 MANAJEMEN KONTRUKSI PEMBANGUNAN MESJID AGUNG KAB. ROKAN HILIR KOMPLEK PERKANTORAN BATU 6 TEPI MUARA SEI. ROKAN 1.03.05.41.106. 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.106.5.2.1. 0,00 834.470.000,00 834.470.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.106.5.2.2. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MUSHOLLA NURUL IMAN KOMPLEK PERUMAHAN PARIS ATHAYA PRATAMA 1.03.05.41.107. Halaman : 155 ·¸ ¹º¸ ¹»¸ ¼ ½¾¿ ÀÁ ¾ ÃÄ À Å ÀÆÇ ÀÈ É À Ä À Ê Ë À ¿ Ì Í À¿ ÎËÏ ÐÑ Æ ½ ÀÇÀ Ò¾ Æ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.107.5.2.1. 0,00 498.050.000,00 498.050.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.107.5.2.2. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MUSHOLLA KOMPLEK PERUMAHAN CITRA GRAHA PERMAI II 1.03.05.41.108. 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.108.5.2.1. 0,00 498.050.000,00 498.050.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.108.5.2.2. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 REHABILITASI MASJID HIDAYATULLAH 1.03.05.41.109. 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.109.5.2.1. 0,00 498.050.000,00 498.050.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.109.5.2.2. 0,00 7.400.000.000,00 7.400.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUANG MAKAN SPN PROVINSI RIAU DI BAGAN SIAPI-API 1.03.05.41.110. 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.110.5.2.1. 0,00 7.396.750.000,00 7.396.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.110.5.2.2. 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG MAKAN SPN PROVINSI RIAU DI BAGAN SIAPI-API 1.03.05.41.111. 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.111.5.2.1. 0,00 272.550.000,00 272.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.111.5.2.2. 0,00 187.500.000,00 187.500.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG MAKAN SPN PROVINSI RIAU DI BAGAN SIAPI-API 1.03.05.41.112. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.112.5.2.1. 0,00 185.750.000,00 185.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.112.5.2.2. 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUANG BELAJAR SPN RIAU DI BAGAN SIAPI-API 1.03.05.41.113. 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.113.5.2.1. 0,00 4.496.950.000,00 4.496.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.113.5.2.2. 0,00 181.000.000,00 181.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG BELAJAR SPN RIAU DI BAGAN SIAPI-API 1.03.05.41.114. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.114.5.2.1. 0,00 179.250.000,00 179.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.114.5.2.2. 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG BELAJAR SPN RIAU DI BAGAN SIAPI-API 1.03.05.41.115. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.115.5.2.1. 0,00 123.250.000,00 123.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.115.5.2.2. 0,00 4.600.000.000,00 4.600.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN KANTOR BPKAD PROVINSI RIAU 1.03.05.41.116. 0,00 4.600.000.000,00 4.600.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.41.116.5.2.3. 0,00 184.000.000,00 184.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR BPKAD PROVINSI RIAU 1.03.05.41.117. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.117.5.2.1. 0,00 182.250.000,00 182.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.117.5.2.2. 0,00 127.000.000,00 127.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN KANTOR BPKAD PROVINSI RIAU 1.03.05.41.118. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.118.5.2.1. 0,00 125.250.000,00 125.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.118.5.2.2. 0,00 36.000.000.000,00 36.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM BAGAN BATU 1.03.05.41.119. 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.119.5.2.1. 0,00 35.996.550.000,00 35.996.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.119.5.2.2. 0,00 1.029.600.000,00 1.029.600.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM BAGAN BATU 1.03.05.41.120. ÓÔÕ ÔÖ Ô× Ø Ù ÚÛ ÙÜ ÝÞÜ ÝÚÜ ß àá ×Ôâ ãá äå Ô æ Ôçè Ôé ê Ô å Ô ë ì Ô×í î Ô × ïì Öðñ ç à ÔèÔ òá ç Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.120.5.2.1. 0,00 1.026.750.000,00 1.026.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.120.5.2.2. 0,00 837.120.000,00 837.120.000,00 0,00 MANAJEMEN KONTRUKSI PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM BAGAN BATU 1.03.05.41.121. 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.121.5.2.1. 0,00 834.470.000,00 834.470.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.121.5.2.2. 0,00 6.240.000.000,00 6.240.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN KANTOR DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU 1.03.05.41.122. 0,00 6.240.000.000,00 6.240.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.41.122.5.2.3. 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU 1.03.05.41.123. 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.123.5.2.1. 0,00 217.750.000,00 217.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.123.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN KANTOR DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU 1.03.05.41.124. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.124.5.2.1. 0,00 198.250.000,00 198.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.124.5.2.2. 0,00 9.600.000.000,00 9.600.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI RIAU 1.03.05.41.125. 0,00 9.600.000.000,00 9.600.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.41.125.5.2.3. 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 PERENCANAAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI RIAU 1.03.05.41.126. 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.126.5.2.1. 0,00 347.550.000,00 347.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.126.5.2.2. 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 PENGAWASAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI RIAU 1.03.05.41.127. 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.127.5.2.1. 0,00 297.550.000,00 297.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.127.5.2.2. 0,00 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUANGAN BELAJARA YAYASAN SUMARDI DI KULIM PEKANBARU 1.03.05.41.128. 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.128.5.2.1. 0,00 2.297.150.000,00 2.297.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.128.5.2.2. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 PERENCANAAN RUANGAN BELAJARA YAYASAN SUMARDI DI KULIM PEKANBARU 1.03.05.41.129. 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.129.5.2.1. 0,00 98.450.000,00 98.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.129.5.2.2. 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 PENGAWASAN RUANGAN BELAJARA YAYASAN SUMARDI DI KULIM PEKANBARU 1.03.05.41.130. 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.130.5.2.1. 0,00 78.450.000,00 78.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.130.5.2.2. 0,00 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 DED GEDUNG DPRD PROVINSI RIAU 1.03.05.41.133. 0,00 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.03.1.03.05.41.133.5.2.3. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN PANTI ASUHAN SALSABILAH KABUPATEN PELALAWAN 1.03.05.41.134. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.134.5.2.1. 0,00 198.250.000,00 198.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.134.5.2.2. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 REHABILITASI TK INAYAH TANGKERANG TENGAH JALAN PAUS 1.03.05.41.135. 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.135.5.2.1. 0,00 997.350.000,00 997.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.135.5.2.2. Halaman : 157 óô õöô õ÷ô ø ùúû üý þú ÿ1 ü ü ü ü 1 ü ü û üû ù üü ú Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MDA MESJID NURUL MUCHLISIN JALAN IKAN MAS PEKANBARU 1.03.05.41.136. 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.136.5.2.1. 0,00 1.497.150.000,00 1.497.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.136.5.2.2. 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 PERENCANAAN RENOVASI MASJID HIDAYATULLAH JALAN BUNGA RAYA TANGKERANG SELATAN 1.03.05.41.137. 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.137.5.2.1. 0,00 48.650.000,00 48.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.137.5.2.2. 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA MASJID HIDAYATULLAH TANGKERANG SELATAN 1.03.05.41.138. 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.138.5.2.1. 0,00 48.650.000,00 48.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.138.5.2.2. 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 PERENCANAAN RENOVASI MASJID AN NAJAH JALAN BANDA ACEH TANGKERANG UTARA SELATAN 1.03.05.41.139. 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.139.5.2.1. 0,00 48.650.000,00 48.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.139.5.2.2. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN PERKANTORAN DI TEPIAN SUNGAI SIAK KEC. RUMBAI PESISIR 1.03.05.41.140. 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.05.41.140.5.2.1. 0,00 497.550.000,00 497.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.05.41.140.5.2.2. 0,00 1.190.745.000,00 1.190.745.000,00 0,00 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 1.04.05.16. 0,00 468.129.000,00 468.129.000,00 0,00 PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI RIAU 1.04.05.16.08. 0,00 35.060.000,00 35.060.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.04.1.03.05.16.08.5.2.1. 0,00 433.069.000,00 433.069.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.05.16.08.5.2.2. 0,00 262.000.000,00 262.000.000,00 0,00 SURVEY DAN PERENCANAAN PROGRAM BIDANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI RIAU 1.04.05.16.09. 0,00 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.04.1.03.05.16.09.5.2.1. 0,00 258.050.000,00 258.050.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.05.16.09.5.2.2. 0,00 460.616.000,00 460.616.000,00 0,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU

1.04.05.16.10. 0,00

47.300.000,00 47.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.05.16.10.5.2.1. 0,00

413.316.000,00 413.316.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.04.1.03.05.16.10.5.2.2. 0,00

10.600.000.000,00 10.600.000.000,00 0,00 PROGRAM PENATAAN RUANG

1.05.05.18. 0,00

9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 PENATAAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN TAMAN KANTOR GUBERNUR PROVINSI RIAU - GEDUNG PERPUSTAKAAN SOEMAN HS 1.05.05.18.01. 0,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.05.1.03.05.18.01.5.2.3. 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN TERBUKA HIJAU TEPIAN SUNGAI SIAK KECAMATAN SENAPELAN

1.05.05.18.02. 0,00

2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.05.1.03.05.18.02.5.2.1. 0,00

747.350.000,00 747.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.05.1.03.05.18.02.5.2.2. 0,00

650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU TEPIAN SUNGAI SIAK KECAMATAN RUMBAI PESISIR 1.05.05.18.03. 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.05.18.03.5.2.1. H + , Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 647.350.000,00 647.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.05.18.03.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 REVIEW DED RUANG TERBUKA HIJAU EX DINAS PU PROVINSI RIAU 1.05.05.18.04. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.05.1.03.05.18.04.5.2.3. 0,00 455.648.555.500,00 455.648.555.500,00 0,00 Jumlah Belanja 0,00 455.648.555.500,00 455.648.555.500,00 0,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

P-. 02 3 45 6 7 8. 9: 2 - 3 ;6 7 P = 9 ? ABCD C CEF WAKIL GUBERNUR, GIJ IK IL M N OQ NR STR SOR U VW LIX YW Z[ I \ I] I_ ` I [ I a b ILc d I L eb Kfg ] V II hW ] RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ijkl j k ij m n op oq r st squ oqo oq r svw o qxy qoq z o s t o{ Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.06.1.06.01.00.00.4. Perda No 8 |}~€ 1990 Perda No. 8 |}~€ 2002 Perda No. 11 |}~€ 2002 Perda No. 5 |}~€ 2002 Perda No. 14 |}~€ 1992 |€‚}€ƒ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 | }~€ 2000 SK Mendagri No. Ekon „…†‡…ˆ‰Š†„ ‹ | }~€ 1992 |€‚}€ƒ Lain-lain PAD yang Sah. UU No. ˆˆ… ‹ ‡‡ Œ PP No. ‰‰… ‹ ‡‡‰ PMK No † Ž ‡ ‹ … ‘ ‡’… ‹ ‡‡“ . PMK No ‰‡… PMK ‡’… ‹ ‡‡“ . PERPRES ‰ˆ… ‹ ‡‡„ |€‚}€ƒ Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.06.1.06.01.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 | entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 | }~€ 2002 | €‚}€ƒ Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 | }~€ 2002 |€‚}€ƒ BBNKB. Perda No. † ‰ | }~€ 2002 | €‚}€ƒ PBBKB. Perda No. 16 |}~€ 2002 | €‚}€ƒ Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ” •| … AP Perda No.3 | }~€ 1996 dan Perda No. 8 |}~€ 2000 | €‚}€ƒ – ‚ —˜™ š ˜ › } — }~ Berdasarkan -, UU No. 28 |}~€ 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Retribusi Daerah 1.06.1.06.01.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Jumlah Pendapatan 12,47 9.983.701.965,13 70.096.439.270,00 80.080.141.235,13 BELANJA DAERAH

1.06.1.06.01.00.00.5. 0,79

192.186.409,87 24.614.559.270,00 24.422.372.860,13 Belanja Tidak Langsung

1.06.1.06.01.00.00.5.1. 0,79

192.186.409,87 24.614.559.270,00 24.422.372.860,13 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. 18,28

10.175.888.375,00 45.481.880.000,00 55.657.768.375,00 Belanja Langsung

1.06.1.06.01.00.00.5.2. 11,08

1.006.402.500,00 10.091.020.800,00 9.084.618.300,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.06.01.01. 0,00

0,00 153.000.000,00 153.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.06.01.01.001. Halaman : 160 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 153.000.000,00 153.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 786.000.000,00 786.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.06.01.01.002. 0,00 0,00 786.000.000,00 786.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.002.5.2.2. 49,37 195.000.000,00 200.000.000,00 395.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.06.01.01.003. 49,37 195.000.000,00 200.000.000,00 395.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.003.5.2.2. 5,30 30.000.000,00 595.600.000,00 565.600.000,00 œž Ÿ ¡¢ ¢ ž £ ¢ ¤ ¢ œ  ¥ ¦ ¡ § ¢ ¨ ¢ ¢ ž ¢ ž œ¨ ¡ © ¡ž ¢ ž ª  ž ¢ ¨ ¢ ¢ ž ¡ž ¢ ¤«¬ œ¨ ¢ ¤¡ ¬ ž ¢ ¦ 1.06.01.01.006. 5,30 30.000.000,00 595.600.000,00 565.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.006.5.2.2. 19,32 109.529.500,00 676.597.000,00 567.067.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.06.01.01.008. 0,00 0,00 387.360.000,00 387.360.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.01.008.5.2.1. 47,60 85.536.500,00 265.244.000,00 179.707.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.008.5.2.2. 0,00 23.993.000,00 23.993.000,00 0,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.01.008.5.2.3. 0,00 0,00 199.500.000,00 199.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.06.01.01.009. 0,00 0,00 199.500.000,00 199.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.009.5.2.2. 75,00 150.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.06.01.01.010. 75,00 150.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.010.5.2.2. 37,32 178.198.000,00 655.705.000,00 477.507.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.06.01.01.011. 37,32 178.198.000,00 655.705.000,00 477.507.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.011.5.2.2. 23,50 146.785.000,00 771.335.000,00 624.550.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.06.01.01.012. 73,56 146.785.000,00 346.335.000,00 199.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 425.000.000,00 425.000.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.01.012.5.2.3. 54,23 421.250.000,00 1.198.050.000,00 776.800.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.06.01.01.013. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.01.013.5.2.1. 54,37 421.250.000,00 1.196.050.000,00 774.800.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.06.01.01.015. 0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 86.000.000,00 86.000.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.01.015.5.2.3. 37,50 150.000.000,00 550.000.000,00 400.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.06.01.01.017. 37,50 150.000.000,00 550.000.000,00 400.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.06.01.01.018. 0,00 0,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.018.5.2.2. 3,48 15.640.000,00 465.640.000,00 450.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.06.01.01.020. 0,00 0,00 434.350.000,00 434.350.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.01.020.5.2.1. 99,94 15.640.000,00 31.290.000,00 15.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.020.5.2.2. 0,00 0,00 147.050.000,00 147.050.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.06.01.01.024. 0,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.01.024.5.2.1. 0,00 0,00 143.300.000,00 143.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.024.5.2.2. 0,00 0,00 257.543.800,00 257.543.800,00 PENYEDIAAN BAHAN SOSIALISASI, INFORMASI DAN PUBLIKASI 1.06.01.01.027. 0,00 0,00 18.850.000,00 18.850.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.01.027.5.2.1. Halaman : 161 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 238.693.800,00 238.693.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.027.5.2.2. 20,92 1.100.000.000,00 4.158.750.000,00 5.258.750.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.06.01.02. 25,45 150.000.000,00 739.500.000,00 589.500.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.007. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.02.007.5.2.1. 25,54 150.000.000,00 737.250.000,00 587.250.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.02.007.5.2.3. 58,33 350.000.000,00 950.000.000,00 600.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.009. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.02.009.5.2.1. 58,55 350.000.000,00 947.750.000,00 597.750.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 227.000.000,00 227.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.06.01.02.010. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.02.010.5.2.1. 0,00 0,00 224.750.000,00 224.750.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.022. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 197.750.000,00 197.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.022.5.2.2. 21,93 50.000.000,00 278.000.000,00 228.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.06.01.02.023. 21,93 50.000.000,00 278.000.000,00 228.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.023.5.2.2. 11,93 50.000.000,00 469.250.000,00 419.250.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.06.01.02.024. 11,93 50.000.000,00 469.250.000,00 419.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.026. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.028. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 1.06.01.02.029. 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.029.5.2.2. 70,83 1.700.000.000,00 700.000.000,00 2.400.000.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.045. 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.02.045.5.2.1. 0,00 0,00 95.800.000,00 95.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.02.045.5.2.2. 73,91 1.700.000.000,00 600.000.000,00 2.300.000.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.02.045.5.2.3. 52,64 166.750.000,00 150.000.000,00 316.750.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.06.01.03. 100,00 166.750.000,00 0,00 166.750.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.06.01.03.05. 100,00 500.000,00 0,00 500.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.03.05.5.2.1. 100,00 166.250.000,00 0,00 166.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.06.01.03.10. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.03.10.5.2.2. 0,00 0,00 583.200.000,00 583.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.06.01.05. 0,00 0,00 246.200.000,00 246.200.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.06.01.05.001. 0,00 0,00 246.200.000,00 246.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 137.000.000,00 137.000.000,00 SOSIALISASI PP 46 TAHUN 2010 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS 1.06.01.05.125. Halaman : 162 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.05.125.5.2.1. 0,00 0,00 125.300.000,00 125.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.05.125.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS APARATUR PERENCANA 1.06.01.05.158. 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.05.158.5.2.1. 0,00 0,00 198.750.000,00 198.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.05.158.5.2.2. 0,00 0,00 232.250.000,00 232.250.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.06.01.06. 0,00

0,00 82.250.000,00 82.250.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.06.01.06.04. 0,00

0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 77.750.000,00 77.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.06.01.06.06. 0,00

0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.06.06.5.2.1. 0,00

0,00 124.200.000,00 124.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.06.06.5.2.2. 18,77

1.007.800.575,00 4.360.552.000,00 5.368.352.575,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASI

1.06.01.15. 0,00

0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PENYUSUNAN DATA STATISTIK PROVINSI RIAU

1.06.01.15.08. 2,30

3.100.000,00 137.700.000,00 134.600.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.15.08.5.2.1. 0,47

3.100.000,00 662.300.000,00 665.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.15.08.5.2.2. 100,00

321.500.000,00 0,00 321.500.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU 1.06.01.15.09. 100,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.09.5.2.1. 100,00 293.500.000,00 0,00 293.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.09.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI BIDANG STATISTIK, PELAPORAN DAN EVALUASI 1.06.01.15.10. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.10.5.2.1. 0,00 0,00 397.000.000,00 397.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.10.5.2.2. 24,29 212.500.000,00 662.500.000,00 875.000.000,00 PENINGKATAN JARINGAN INTRANET DI BAPPEDA PROV. RIAU 1.06.01.15.11. 61,99 24.300.000,00 14.900.000,00 39.200.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.11.5.2.1. 0,00 0,00 349.970.100,00 349.970.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.11.5.2.2. 38,74 188.200.000,00 297.629.900,00 485.829.900,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.15.11.5.2.3. 100,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 PENERBITAN MAJALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. RIAU 1.06.01.15.12. 100,00 36.200.000,00 0,00 36.200.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.12.5.2.1. 100,00 413.800.000,00 0,00 413.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.12.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN BUKU AGENDA DAN KALENDER BAPPADA 1.06.01.15.13. 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.13.5.2.1. 0,00 0,00 248.600.000,00 248.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.13.5.2.2. 100,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU 1.06.01.15.14. 100,00 33.900.000,00 0,00 33.900.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.14.5.2.1. 100,00 516.100.000,00 0,00 516.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.14.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.15.14.5.2.3. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PAMERAN TAHUNAN 1.06.01.15.15. Halaman : 163 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 11.490.000,00 11.490.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.15.5.2.1. 0,00 0,00 388.510.000,00 388.510.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.15.5.2.2. 100,00 261.852.575,00 0,00 261.852.575,00 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN BAPPEDA PROVINSI RIAU 1.06.01.15.19. 100,00 31.300.000,00 0,00 31.300.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.19.5.2.1. 100,00 36.802.575,00 0,00 36.802.575,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.19.5.2.2. 100,00 193.750.000,00 0,00 193.750.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.15.19.5.2.3. 42,86 150.000.000,00 500.000.000,00 350.000.000,00 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN GEOSPASIAL PROVINSI RIAU 1.06.01.15.20. 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.20.5.2.1. 4,33 15.000.000,00 361.700.000,00 346.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.20.5.2.2. 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.15.20.5.2.3. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA ONLINE TENTANG DATA PERENCANAAN STATISTIK PROVINSI RIAU

1.06.01.15.21. 100,00

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.15.21.5.2.1. 100,00

198.050.000,00 0,00 198.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.15.21.5.2.2. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENAYANGAN VISUALISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA TV ONLINE 1.06.01.15.22. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.22.5.2.1. 100,00 198.050.000,00 0,00 198.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.22.5.2.2. 100,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 PENGEMBANGAN INFORMASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA CETAK

1.06.01.15.23. 100,00

4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.15.23.5.2.1. 100,00

105.550.000,00 0,00 105.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.15.23.5.2.2. 0,00

289.052.000,00 289.052.000,00 0,00 PENYUSUNAN DOKUMEN DATA DAN INFORMASI UNTUK MENDUKUNG PENYUSUNAN RKPD DI PROVINSI RIAU 1.06.01.15.24. 0,00 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.24.5.2.1. 0,00 267.752.000,00 267.752.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.24.5.2.2. 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI OBJEK KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH DAN PROVINSI RIAU

1.06.01.15.25. 0,00

18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.15.25.5.2.1. 0,00

348.350.000,00 348.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.15.25.5.2.2. 0,00

33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.06.1.06.01.15.25.5.2.3. 0,00

659.000.000,00 659.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENANGANAN KAWASAN TERTINGGAL, TERPENCIL DAN TERLUAR DI PROVINSI RIAU 1.06.01.15.26. 0,00 70.780.000,00 70.780.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.15.26.5.2.1. 0,00 588.220.000,00 588.220.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.26.5.2.2. 29,56 1.064.000.000,00 2.536.000.000,00 3.600.000.000,00 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 1.06.01.16. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 KOORDINASI PROGRAM CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY CSR PROVINSI RIAU 1.06.01.16.06. 0,00 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.16.06.5.2.1. 0,00 0,00 341.250.000,00 341.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.16.06.5.2.2. Halaman : 164 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH DAN KONSULTASI REGIONAL OPERASI PEMELIHARAAN PENGAIRAN

1.06.01.16.07. 0,00

0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.16.07.5.2.1. 0,00

0,00 298.200.000,00 298.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.16.07.5.2.2. 31,40

314.000.000,00 686.000.000,00 1.000.000.000,00 PENINGKATAN KERJASAMA FASILITAS DAN FUNGSI CAGAR BIOSFER GIAM SIAK KECIL BUKIT BATU 1.06.01.16.08. 80,98 40.450.000,00 9.500.000,00 49.950.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.16.08.5.2.1. 39,85 378.550.000,00 571.500.000,00 950.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.16.08.5.2.2. 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.16.08.5.2.3. 100,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 PEMETAAN SINKRONISASI DESA MODEL BINAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TJSP DENGAN PROGRAM PEMERINTAH

1.06.01.16.09. 100,00

1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.16.09.5.2.1. 100,00

748.350.000,00 0,00 748.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.16.09.5.2.2. 0,00

0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU ANTAR DAERAH DAN ANTAR NEGARA 1.06.01.16.10. 0,00 0,00 63.492.000,00 63.492.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.16.10.5.2.1. 0,00 0,00 1.136.508.000,00 1.136.508.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.16.10.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 1.06.01.19. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS PROVINSI RIAU 1.06.01.19.12. 0,00 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.19.12.5.2.1. 0,00 0,00 292.750.000,00 292.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.19.12.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PROGRAM RIS-PNPM PROVINSI RIAU 1.06.01.19.13. 0,00 0,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.19.13.5.2.1. 0,00 0,00 293.050.000,00 293.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.19.13.5.2.2. 0,00 0,00 1.543.847.500,00 1.543.847.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01.20. 0,00 0,00 493.847.500,00 493.847.500,00 PENERAPAN, EVALUASI DAN AUDIT ISO 9001:2008 BAPPEDA PROVINSI RIAU 1.06.01.20.04. 0,00 0,00 14.850.000,00 14.850.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.20.04.5.2.1. 0,00 0,00 361.497.500,00 361.497.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.20.04.5.2.2. 0,00 0,00 117.500.000,00 117.500.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.20.04.5.2.3. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PERENCANA PROVINSI RIAU DAN KABKOTA SE- PROVINSI RIAU

1.06.01.20.06. 0,00

0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.20.06.5.2.1. 0,00

0,00 448.200.000,00 448.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.20.06.5.2.2. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGISIAN LEMBAR ANGGARAN RESPONSIF GENDER ARG DAN GENDER ANALISYS PATHWAY GAP BAGI FOCAL POINT PROVINSI RIAU 1.06.01.20.09. 0,00 0,00 29.450.000,00 29.450.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.20.09.5.2.1. 0,00 0,00 570.550.000,00 570.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.20.09.5.2.2. 32,03 7.863.740.300,00 16.686.259.700,00 24.550.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01.21. 0,00 0,00 980.000.000,00 980.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD PROVINSI RIAU 1.06.01.21.05. Halaman : 165 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 320.650.000,00 320.650.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.05.5.2.1. 0,00 0,00 659.350.000,00 659.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.05.5.2.2. 0,00 0,00 960.000.000,00 960.000.000,00 MUSRENBANG RPJMD PROVINSI RIAU 1.06.01.21.06. 0,00 0,00 166.010.000,00 166.010.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.06.5.2.1. 0,00 0,00 793.990.000,00 793.990.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.06.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PENETAPAN RPJMD PROVINSI RIAU 1.06.01.21.07. 0,00 0,00 26.550.000,00 26.550.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.07.5.2.1. 0,00 0,00 573.450.000,00 573.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.07.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD 1.06.01.21.08. 0,00 0,00 30.750.000,00 30.750.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.08.5.2.1. 0,00 0,00 669.250.000,00 669.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.08.5.2.2. 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 1.06.01.21.09. 12,94 16.200.000,00 108.980.000,00 125.180.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.09.5.2.1. 1,96 16.200.000,00 841.020.000,00 824.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.09.5.2.2. 0,00 0,00 875.000.000,00 875.000.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD KUA DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PPAS

1.06.01.21.14. 0,00

0,00 101.350.000,00 101.350.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.14.5.2.1. 0,00

0,00 773.650.000,00 773.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.14.5.2.2. 0,00

0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.21.15. 0,00

0,00 22.350.000,00 22.350.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.15.5.2.1. 0,00

0,00 927.650.000,00 927.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.15.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PAGU ANGGARAN 2015

1.06.01.21.16. 0,00

0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.16.5.2.1. 0,00

0,00 134.700.000,00 134.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.16.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYIAPAN MATERIPAPARANMAKALAH PIMPINAN TERKAIT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI RIAU 1.06.01.21.17. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.17.5.2.2. 37,02 111.069.000,00 411.069.000,00 300.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA BAPPEDA PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2018 1.06.01.21.18. 0,00 0,00 100.800.000,00 100.800.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.18.5.2.1. 55,76 111.069.000,00 310.269.000,00 199.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.18.5.2.2. 99,38 298.128.950,00 598.128.950,00 300.000.000,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN BIDANG SUMBERDAYA APARATUR 1.06.01.21.20. 0,00 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.20.5.2.1. 103,09 298.128.950,00 587.328.950,00 289.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.20.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA, PENETAPAN KINERJA PENJA, DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT

1.06.01.21.21. 0,00

0,00 35.250.000,00 35.250.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.21.5.2.1. 0,00

0,00 214.750.000,00 214.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.21.5.2.2. 70,02

280.068.000,00 680.068.000,00 400.000.000,00 SINKRONISASI RKPD DAN KUAPPAS KABUPATENKOTA

1.06.01.21.25. 46,61

15.450.000,00 48.600.000,00 33.150.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.25.5.2.1. Halaman : 166 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 72,13 264.618.000,00 631.468.000,00 366.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.25.5.2.2. 0,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,00 SOSIALISASI PERATURAN DAERAH RPJMD PROVINSI RIAU 1.06.01.21.27. 0,00 0,00 10.050.000,00 10.050.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.27.5.2.1. 0,00 0,00 419.950.000,00 419.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.27.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN

1.06.01.21.29. 0,00

0,00 5.550.000,00 5.550.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.29.5.2.1. 0,00

0,00 294.450.000,00 294.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.29.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH EKPD PROVINSI RIAU

1.06.01.21.31. 0,00

0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.31.5.2.1. 0,00

0,00 442.250.000,00 442.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.31.5.2.2. 0,00

0,00 33.150.000,00 33.150.000,00 Belanja Modal

1.06.1.06.01.21.31.5.2.3. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI RIAU

1.06.01.21.32. 0,00

0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.32.5.2.1. 0,00

0,00 415.400.000,00 415.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.32.5.2.2. 0,00

0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Modal

1.06.1.06.01.21.32.5.2.3. 0,00

0,00 625.000.000,00 625.000.000,00 PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.21.33. 0,00

0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.33.5.2.1. 0,00

0,00 562.000.000,00 562.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.33.5.2.2. 0,00

0,00 59.500.000,00 59.500.000,00 Belanja Modal

1.06.1.06.01.21.33.5.2.3. 100,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PENGENDALIAN PELAPORAN INPRES NO. 3 TAHUN 2010 DI PROVINSI RIAU

1.06.01.21.34. 100,00

19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.34.5.2.1. 100,00

230.900.000,00 0,00 230.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.34.5.2.2. 100,00

300.000.000,00 600.000.000,00 300.000.000,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM BIDANG INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

1.06.01.21.35. 0,00

0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.35.5.2.1. 98,11

285.000.000,00 575.500.000,00 290.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.35.5.2.2. 0,00

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.06.1.06.01.21.35.5.2.3. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PROGRAM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU

1.06.01.21.36. 0,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.36.5.2.1. 0,00

0,00 347.000.000,00 347.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.36.5.2.2. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PELAKSANAAN POKJA AMPL PROVINSI RIAU

1.06.01.21.37. 0,00

0,00 98.400.000,00 98.400.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.37.5.2.1. 0,00

0,00 221.600.000,00 221.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.37.5.2.2. 0,00

0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Modal

1.06.1.06.01.21.37.5.2.3. 0,00

0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH RTRW PROVINSI RIAU

1.06.01.21.39. 0,00

0,00 45.050.000,00 45.050.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.39.5.2.1. 0,00

0,00 1.374.950.000,00 1.374.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.39.5.2.2. 0,00

0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Belanja Modal

1.06.1.06.01.21.39.5.2.3. 100,00

750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 PENYUSUNAN DATA BASE SANITASI PROVINSI RIAU 1.06.01.21.40. Halaman : 167 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 12.800.000,00 0,00 12.800.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.40.5.2.1. 100,00 727.200.000,00 0,00 727.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.40.5.2.2. 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.21.40.5.2.3. 100,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 PENYUSUNAN MASTERPLAN PERSAMPAHAN PROVINSI RIAU 1.06.01.21.42. 100,00 20.950.000,00 0,00 20.950.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.42.5.2.1. 100,00 2.409.050.000,00 0,00 2.409.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.42.5.2.2. 100,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.21.42.5.2.3. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN POTENSI WISATA DI KAWASAN CAGAR BIOSFER GIAM SIAK KECIL BUKIT BATU

1.06.01.21.43. 100,00

4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.43.5.2.1. 100,00

995.400.000,00 0,00 995.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.43.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 SOSIALISASI RENCANA AKSI DAERAH GAS RUMAH KACA RAD-GRK KE KABKOTA SE- PROVINSI RIAU 1.06.01.21.44. 0,00 0,00 19.350.000,00 19.350.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.44.5.2.1. 0,00 0,00 480.650.000,00 480.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.44.5.2.2. 0,00 0,00 830.000.000,00 830.000.000,00 ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD PROVINSI RIAU 1.06.01.21.52. 0,00 0,00 57.060.000,00 57.060.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.52.5.2.1. 0,00 0,00 772.940.000,00 772.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.52.5.2.2. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD PROVINSI RIAU 1.06.01.21.53. 0,00 0,00 158.100.000,00 158.100.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.53.5.2.1. 0,00 0,00 1.041.900.000,00 1.041.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.53.5.2.2. 100,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 POLA PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI RIAU

1.06.01.21.54. 100,00

26.700.000,00 0,00 26.700.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.54.5.2.1. 100,00

723.300.000,00 0,00 723.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.54.5.2.2. 80,60

403.006.250,00 96.993.750,00 500.000.000,00 PELATIHAN APLIKASI SISTEM PELAPORAN E-MONEV PP 39 TAHUN 2006

1.06.01.21.55. 100,00

33.100.000,00 0,00 33.100.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.55.5.2.1. 79,23

369.906.250,00 96.993.750,00 466.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.55.5.2.2. 100,00

1.750.000.000,00 0,00 1.750.000.000,00 STUDI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN BEBAS HAMBATAN HIGH GRADE HIGHWAYHGH DARI IBUKOTA PROVINSI KE SELURUH KABKOTA DALAM MENINGKATKAN KONEKTIVITAS DAN MOBILITAS ANTAR WILAYAH DI PROVINSI RIAU

1.06.01.21.56. 100,00

14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.56.5.2.1. 100,00

1.735.750.000,00 0,00 1.735.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.56.5.2.2. 100,00

1.750.000.000,00 0,00 1.750.000.000,00 KAJIAN IDENTIFIKASI PENATAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN STRATEGIS BERDASARKAN POTENSI DAN KEBUTUHAN INVESTASI DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI PROVINSI RIAU

1.06.01.21.57. 100,00

14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.57.5.2.1. 100,00

1.735.750.000,00 0,00 1.735.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.57.5.2.2. 0,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.06.01.21.58. Halaman : 168 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 81.380.000,00 81.380.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.21.58.5.2.1. 0,00 218.620.000,00 218.620.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.21.58.5.2.2. 11,18 190.000.000,00 1.890.000.000,00 1.700.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.06.01.22. 100,00 300.000.000,00 600.000.000,00 300.000.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAN SDA 1.06.01.22.09. 0,00 0,00 12.300.000,00 12.300.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.09.5.2.1. 104,28 300.000.000,00 587.700.000,00 287.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.09.5.2.2. 122,50 490.000.000,00 890.000.000,00 400.000.000,00 KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TKPK PROVINSI RIAU 1.06.01.22.10. 109,70 14.700.000,00 28.100.000,00 13.400.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.10.5.2.1. 4,47 17.300.000,00 403.900.000,00 386.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.10.5.2.2. 0,00 458.000.000,00 458.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.06.1.06.01.22.10.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 ­ ®® ¯ ° ±² ³ ´ ± µ ¶® ² ±·®¯ ±² ¸ ° ³ ² ¹º³ » ¼ ³ ´ ± ¯ ³ ° ½ ³ ² ¸³ ² ° ³ ² ¸ ±¾ ± ½ ¯ ® º ±² ´ ± ¯ ± ³ ¼

1.06.01.22.11. 0,00

0,00 12.300.000,00 12.300.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.22.11.5.2.1. 0,00

0,00 187.700.000,00 187.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.22.11.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DI PROVINSI RIAU 1.06.01.22.12. 0,00 0,00 12.300.000,00 12.300.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.22.12.5.2.1. 0,00 0,00 187.700.000,00 187.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.22.12.5.2.2. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI DAN SINERGI MITRA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TJSP DI PROVINSI RIAU

1.06.01.22.13. 100,00

4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.22.13.5.2.1. 100,00

595.550.000,00 0,00 595.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.22.13.5.2.2. 8,42

170.000.000,00 1.850.000.000,00 2.020.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

1.06.01.23. 50,00

150.000.000,00 450.000.000,00 300.000.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

1.06.01.23.03. 0,00

0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.23.03.5.2.1. 42,90

126.000.000,00 419.700.000,00 293.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.23.03.5.2.2. 0,00

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.06.1.06.01.23.03.5.2.3. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI PROVINSI RIAU 1.06.01.23.05. 0,00 0,00 59.100.000,00 59.100.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.23.05.5.2.1. 0,00 0,00 340.900.000,00 340.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.23.05.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 KOORDINASI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN TARGET MDGS PROVINSI RIAU 1.06.01.23.06. 0,00 0,00 43.850.000,00 43.850.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.23.06.5.2.1. 0,00 0,00 556.150.000,00 556.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.23.06.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PKH DI PROVINSI RIAU 1.06.01.23.07. 0,00 0,00 25.040.000,00 25.040.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.23.07.5.2.1. 0,00 0,00 374.960.000,00 374.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.23.07.5.2.2. 100,00 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA DI PROVINSI RIAU 1.06.01.23.10. 100,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.06.01.23.10.5.2.1. 100,00 316.900.000,00 0,00 316.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.23.10.5.2.2. Halaman : 169 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 1.06.01.24. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGUATAN PUSAT DATA SPASIAL PROVINSI RIAU PENUNJANG KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT

1.06.01.24.04. 0,00

0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.24.04.5.2.1. 0,00

0,00 155.900.000,00 155.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.24.04.5.2.2. 0,00

0,00 37.200.000,00 37.200.000,00 Belanja Modal

1.06.1.06.01.24.04.5.2.3. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 VALUASI EKONOMI LAHAN GAMBUT DI PROVINSI RIAU

1.06.01.24.05. 0,00

0,00 5.800.000,00 5.800.000,00 Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.24.05.5.2.1. 0,00

0,00 594.200.000,00 594.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.24.05.5.2.2. 12,47

9.983.701.965,13 70.096.439.270,00 80.080.141.235,13 Jumlah Belanja 12,47 9.983.701.965,13 70.095.239.270,00 80.078.941.235,13 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 170 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pekanbaru, 14 ¿ ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.07. - PERHUBUNGAN

1.07.01. - Dinas Perhubungan

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 46.311.600,00 46.311.600,00 PENDAPATAN DAERAH 1.07.1.07.01.00.00.4. Perda No 8 ÀÁÂÃÄ 1990 Perda No. 8 ÀÁÂÃÄ 2002 Perda No. 11 ÀÁÂÃÄ 2002 Perda No. 5 ÀÁÂÃÄ 2002 Perda No. 14 ÀÁÂÃÄ 1992 ÀÅÄÆÁÄÇ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 À ÁÂÃÄ 2000 SK Mendagri No. Ekon ÈÉÊËÉÌÍÎÊÈ Ï À ÁÂÃÄ 1992 ÀÅÄÆÁÄÇ Lain-lain PAD yang Sah. UU No. ÌÌÉ Ï ËË Ð PP No. ÍÍÉ Ï ËËÍ PMK No ÑÊ Ò ËÑ Ï É ÓÔÕ ËÖÉ Ï ËË× . PMK No ÑÍËÉ PMK ËÖÉ Ï ËË× . PERPRES ÍÌÉ Ï ËËÈ ÀÅÄÆÁÄÇ Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 46.311.600,00 46.311.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.07.1.07.01.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 À entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 À ÁÂÃÄ 2002 À ÅÄÆÁÄÇ Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 À ÁÂÃÄ 2002 ÀÅÄÆÁÄÇ BBNKB. Perda No. Ê Í À ÁÂÃÄ 2002 À ÅÄÆÁÄÇ PBBKB. Perda No. 16 ÀÁÂÃÄ 2002 À ÅÄÆÁÄÇ Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Ø ÙÀ É AP Perda No.3 À ÁÂÃÄ 1996 dan Perda No. 8 ÀÁÂÃÄ 2000 À ÅÄÆÁÄÇ Ú ÅÆ ÛÜÝÃ Þ Ü ß ÁÅ Û Á Berdasarkan -, UU No. 28 ÀÁÂÃÄ 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 46.311.600,00 46.311.600,00 Retribusi Daerah 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 46.311.600,00 46.311.600,00 Jumlah Pendapatan 9,62 6.869.225.115,00 64.507.408.885,00 71.376.634.000,00 BELANJA DAERAH

1.07.1.07.01.00.00.5. 9,42

2.354.336.185,00 27.354.336.185,00 25.000.000.000,00 Belanja Tidak Langsung

1.07.1.07.01.00.00.5.1. 9,42

2.354.336.185,00 27.354.336.185,00 25.000.000.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. 19,89

9.223.561.300,00 37.153.072.700,00 46.376.634.000,00 Belanja Langsung

1.07.1.07.01.00.00.5.2. 6,81

215.587.500,00 2.950.166.500,00 3.165.754.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.07.01.01. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.07.01.01.001. Halaman : 171 1.07.01. - Dinas Perhubungan : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.001.5.2.2. 1,39 8.672.500,00 630.801.500,00 622.129.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.07.01.01.002. 1,39 8.672.500,00 630.801.500,00 622.129.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 576.000.000,00 576.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.07.01.01.008. 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 570.900.000,00 570.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.07.01.01.010. 0,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.01.010.5.2.1. 0,00 0,00 198.250.000,00 198.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.07.01.01.011. 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.01.011.5.2.1. 0,00 0,00 199.050.000,00 199.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.07.01.01.012. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.012.5.2.2. 100,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.07.01.01.015. 100,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.01.015.5.2.1. 100,00 73.800.000,00 0,00 73.800.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.01.015.5.2.3. 25,00 50.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.07.01.01.017. 25,00 50.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.017.5.2.2. 9,63 96.260.000,00 903.740.000,00 1.000.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.07.01.01.018. 9,63 96.260.000,00 903.740.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.018.5.2.2. 1,79 3.000.000,00 164.625.000,00 167.625.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.07.01.01.020. 0,00 0,00 151.200.000,00 151.200.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.01.020.5.2.1. 18,26 3.000.000,00 13.425.000,00 16.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.01.020.5.2.2. 4,41 116.380.000,00 2.522.003.000,00 2.638.383.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.07.01.02. 73,04 199.400.000,00 73.600.000,00 273.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.07.01.02.005. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.02.005.5.2.1. 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.005.5.2.2. 73,80 199.400.000,00 70.800.000,00 270.200.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.02.005.5.2.3. 0,00 0,00 211.350.000,00 211.350.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.07.01.02.007. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.007.5.2.2. 0,00 0,00 207.950.000,00 207.950.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.02.007.5.2.3. 63,85 446.940.000,00 253.060.000,00 700.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.07.01.02.009. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 1.184.000,00 1.184.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.009.5.2.2. 64,09 446.940.000,00 250.376.000,00 697.316.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3. 100,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 1.07.01.02.021. Halaman : 172 1.07.01. - Dinas Perhubungan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.02.021.5.2.1. 100,00 177.900.000,00 0,00 177.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.021.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.07.01.02.022. 120,00 1.800.000,00 3.300.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.02.022.5.2.1. 0,26 1.800.000,00 696.700.000,00 698.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2. 61,58 246.310.000,00 646.310.000,00 400.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.07.01.02.024. 61,58 246.310.000,00 646.310.000,00 400.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 174.033.000,00 174.033.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.07.01.02.028. 0,00 0,00 174.033.000,00 174.033.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.028.5.2.2. 0,00 463.650.000,00 463.650.000,00 0,00 PENGADAAN GENSET DAN INSTALASI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU 1.07.01.02.209. 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.02.209.5.2.1. 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.02.209.5.2.2. 0,00 459.750.000,00 459.750.000,00 0,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.02.209.5.2.3. 84,55 481.910.000,00 88.090.000,00 570.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.07.01.03. 100,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.07.01.03.02. 100,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.03.02.5.2.1. 100,00 217.750.000,00 0,00 217.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.03.02.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 1.07.01.03.03. 100,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.03.03.5.2.1. 100,00 148.300.000,00 0,00 148.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.03.03.5.2.2. 55,96 111.910.000,00 88.090.000,00 200.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.07.01.03.10. 55,96 111.910.000,00 88.090.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.03.10.5.2.2. 65,02 696.314.000,00 374.686.000,00 1.071.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.07.01.05. 42,36 275.314.000,00 374.686.000,00 650.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.07.01.05.001. 28,98 53.000.000,00 129.900.000,00 182.900.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.05.001.5.2.1. 47,59 222.314.000,00 244.786.000,00 467.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.05.001.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PERLUASAN INFORMASI PENGEMBANGAN SARANA PENUNJANG TRANSPORTASI DI PROVINSI RIAU SECARA ONLINE 1.07.01.05.126. 100,00 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.05.126.5.2.1. 100,00 197.225.000,00 0,00 197.225.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.05.126.5.2.2. 100,00 174.000.000,00 0,00 174.000.000,00 SOSIALISASI DAN PUBLIKASI SECARA VISUAL KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU MELALUI TV ONLINE 1.07.01.05.127. 100,00 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.05.127.5.2.1. 100,00 171.225.000,00 0,00 171.225.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.05.127.5.2.2. 100,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 SOSIALISASI DAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK TENTANG ANGKUTAN UMUM DI PROVINSI RIAU 1.07.01.05.128. 100,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.05.128.5.2.1. 100,00 45.100.000,00 0,00 45.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.05.128.5.2.2. Halaman : 173 1.07.01. - Dinas Perhubungan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 42,86 150.000.000,00 200.000.000,00 350.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.07.01.06. 33,33

50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.07.01.06.01. 12,98

7.320.000,00 49.080.000,00 56.400.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.06.01.5.2.1. 45,60

42.680.000,00 50.920.000,00 93.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.06.01.5.2.2. 50,00

100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.07.01.06.06. 0,00

0,00 42.600.000,00 42.600.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.06.06.5.2.1. 63,53

100.000.000,00 57.400.000,00 157.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.06.06.5.2.2. 48,17

2.240.278.000,00 2.410.172.000,00 4.650.450.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

1.07.01.15. 22,16

66.478.000,00 233.522.000,00 300.000.000,00 KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN RAKORNIS

1.07.01.15.09. 0,00

0,00 12.650.000,00 12.650.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.15.09.5.2.1. 23,13

66.478.000,00 220.872.000,00 287.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.15.09.5.2.2. 38,25

133.870.000,00 216.130.000,00 350.000.000,00 PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU 1.07.01.15.10. 0,00 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.15.10.5.2.1. 41,22 133.870.000,00 190.930.000,00 324.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.10.5.2.2. 100,00 700.450.000,00 0,00 700.450.000,00 LANJUTAN AMDAL PEMBANGUNAN PELABUHAN DI PELINTUNG 1.07.01.15.12. 100,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.15.12.5.2.1. 100,00 695.850.000,00 0,00 695.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.12.5.2.2. 1,97 39.480.000,00 1.960.520.000,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN RIGID PAVEMENT JALAN KELUAR MASUK TKB DAN LAPANGAN PARKIR 1.07.01.15.13. 0,00 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.15.13.5.2.1. 64,91 55.680.000,00 30.100.000,00 85.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.13.5.2.2. 0,85 16.200.000,00 1.921.820.000,00 1.905.620.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.15.13.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENYUSUNAN FS PEMBANGUNAN KAMPUS DIKLAT TEKNIS PERHUBUNGAN 1.07.01.15.14. 100,00 5.550.000,00 0,00 5.550.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.15.14.5.2.1. 100,00 494.450.000,00 0,00 494.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.14.5.2.2. 100,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 STUDY DLKPDLKR PELABUHAN PENYEBERANGAN DAN RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN DUMAI PENGEMBANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI DAN DALAM DAERAH DAN LUAR NEGERI 1.07.01.15.15. 100,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.15.15.5.2.1. 100,00 795.950.000,00 0,00 795.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.15.5.2.2. 3,82 363.026.000,00 9.139.454.000,00 9.502.480.000,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1.07.01.16. 39,08 303.830.000,00 473.650.000,00 777.480.000,00 REHABILITASIPEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA JEMBATAN TIMBANG 1.07.01.16.03. 0,00 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.16.03.5.2.1. 32,67 213.750.000,00 440.500.000,00 654.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.16.03.5.2.2. 75,97 90.080.000,00 28.500.000,00 118.580.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.16.03.5.2.3. 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 PEMELIHARAANREHABILITASI DERMAGA PENYEBERANGAN 1.07.01.16.05. 0,00 0,00 316.750.000,00 316.750.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.16.05.5.2.1. 0,00 0,00 523.170.000,00 523.170.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.16.05.5.2.2. Halaman : 174 1.07.01. - Dinas Perhubungan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.16.05.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMELIHARAAN PONTON MANDAH 1.07.01.16.06. 0,00 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.16.06.5.2.1. 0,00 0,00 58.595.000,00 58.595.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.16.06.5.2.2. 0,00 0,00 136.505.000,00 136.505.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.16.06.5.2.3. 0,84 13.000.000,00 1.537.000.000,00 1.550.000.000,00 LANJUTAN PEMELIHARAAN DAN REKONSTRUKSI SHOULDER BANDARA TEMPULING 1.07.01.16.07. 0,00 0,00 8.050.000,00 8.050.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.16.07.5.2.1. 20,50 13.000.000,00 50.400.000,00 63.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.16.07.5.2.2. 0,00 0,00 1.478.550.000,00 1.478.550.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.16.07.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMELIHARAAN FASILITAS LLAJ SE PROVINSI RIAU 1.07.01.16.08. 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.16.08.5.2.1. 0,00 0,00 298.050.000,00 298.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.16.08.5.2.2. 0,00 0,00 1.225.000.000,00 1.225.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASIONAL JEMBATAN TIMBANG 1.07.01.16.09. 0,00 0,00 7.550.000,00 7.550.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.16.09.5.2.1. 0,00 0,00 13.340.000,00 13.340.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.16.09.5.2.2. 0,00 0,00 1.204.110.000,00 1.204.110.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.16.09.5.2.3. 4,20 46.196.000,00 1.053.804.000,00 1.100.000.000,00 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN MENGKAPAN 1.07.01.16.10. 0,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.16.10.5.2.1. 74,04 46.196.000,00 16.200.000,00 62.396.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.16.10.5.2.2. 0,00 0,00 1.028.354.000,00 1.028.354.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.16.10.5.2.3. 0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 REHABILITASI PELABUHAN KUALA GAUNG 1.07.01.16.11. 0,00 0,00 8.950.000,00 8.950.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.16.11.5.2.1. 0,00 0,00 145.800.000,00 145.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.16.11.5.2.2. 0,00 0,00 3.345.250.000,00 3.345.250.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.16.11.5.2.3. 53,30 1.550.918.000,00 1.359.082.000,00 2.910.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1.07.01.17. 9,99 25.972.000,00 234.028.000,00 260.000.000,00 KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIRJURU MUDIAWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN

1.07.01.17.15. 0,41

40.000,00 9.690.000,00 9.650.000,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.17.15.5.2.1. 10,39

26.012.000,00 224.338.000,00 250.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.17.15.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU 1.07.01.17.17. 30,51 31.000.000,00 70.600.000,00 101.600.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.17.17.5.2.1. 20,89 31.000.000,00 179.400.000,00 148.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.17.17.5.2.2. 10,85 21.700.000,00 178.300.000,00 200.000.000,00 SURVEY KEBUTUHAN FASILITAS KESELAMATAN LLAJ DI JALAN PROVINSI 1.07.01.17.19. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.17.19.5.2.1. 10,99 21.700.000,00 175.750.000,00 197.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2. 33,66 50.496.000,00 99.504.000,00 150.000.000,00 SURVEY KEBUTUHAN FASILITAS KESELAMATAN LLASDP PROVINSI RIAU 1.07.01.17.20. 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.17.20.5.2.1. 35,14 50.496.000,00 93.204.000,00 143.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.17.20.5.2.2. Halaman : 175 1.07.01. - Dinas Perhubungan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 20,37 152.750.000,00 597.250.000,00 750.000.000,00 KAMPANYE SIMPATIK KESELAMATAN DI JALAN RAYA DAN DI MEDIA ELEKTRONIK 1.07.01.17.21. 0,00 0,00 81.650.000,00 81.650.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.17.21.5.2.1. 22,85 152.750.000,00 515.600.000,00 668.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.17.21.5.2.2. 100,00 1.300.000.000,00 0,00 1.300.000.000,00 PENGADAAN SPEEDBOAT 1.07.01.17.22. 100,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.17.22.5.2.1. 100,00 1.294.100.000,00 0,00 1.294.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.17.22.5.2.2. 0,20 13.825.200,00 6.810.925.200,00 6.797.100.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 1.07.01.18. 0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN IT JEMBATAN TIMBANG 1.07.01.18.04. 0,00 0,00 7.550.000,00 7.550.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.04.5.2.1. 2,06 2.140.000,00 106.185.000,00 104.045.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.04.5.2.2. 0,06 2.140.000,00 3.386.265.000,00 3.388.405.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.18.04.5.2.3. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN MORIN DOLPHIN PELABUHAN PARIT 21 1.07.01.18.05. 100,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.05.5.2.1. 100,00 166.490.000,00 0,00 166.490.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.05.5.2.2. 100,00 1.828.260.000,00 0,00 1.828.260.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.18.05.5.2.3. 44,05 152.900.000,00 500.000.000,00 347.100.000,00 PEMBANGUNAN KANOPI UNTUK PEJALAN KAKI DI PELABUHAN PENYEBERANGAN DUMAI 1.07.01.18.06. 0,00 0,00 4.760.000,00 4.760.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.06.5.2.1. 79,86 26.725.000,00 60.190.000,00 33.465.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.06.5.2.2. 40,85 126.175.000,00 435.050.000,00 308.875.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.18.06.5.2.3. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 DED TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN TANJUNG SAMAK 1.07.01.18.07. 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.07.5.2.1. 0,00 0,00 146.700.000,00 146.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.07.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH DI PELABUHAN MENGKAPAN 1.07.01.18.08. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.08.5.2.1. 0,00 0,00 50.900.000,00 50.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.08.5.2.2. 0,00 0,00 246.100.000,00 246.100.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.18.08.5.2.3. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PEMBANGUNAN VIP ROOM PAGOSITA LANUD ROESMIN NURJADIN 1.07.01.18.10. 100,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.10.5.2.1. 100,00 492.000.000,00 0,00 492.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.10.5.2.2. 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PARIT 21 LANJUTAN 1.07.01.18.11. 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.18.11.5.2.1. 0,00 146.400.000,00 146.400.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.11.5.2.2. 0,00 2.210.925.200,00 2.210.925.200,00 0,00 PELAKSANAAN TUNDA BAYAR PEMBANGUNAN DERMAGA BONGKAR MUAT DI KEC. SEMBUANG KAB. INHIL

1.07.01.18.12. 0,00

6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.18.12.5.2.1. 0,00

57.775.000,00 57.775.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.18.12.5.2.2. 0,00

2.146.750.200,00 2.146.750.200,00 0,00 Belanja Modal

1.07.1.07.01.18.12.5.2.3. 21,62

400.000.000,00 2.250.000.000,00 1.850.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

1.07.01.19. 0,00

0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 1.07.01.19.01. Halaman : 176 1.07.01. - Dinas Perhubungan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 9.850.000,00 9.850.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.19.01.5.2.1. 0,00 0,00 105.567.200,00 105.567.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.19.01.5.2.2. 0,00 0,00 1.134.582.800,00 1.134.582.800,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.19.01.5.2.3. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 PENGADAAN RAMBU SUNGAI 1.07.01.19.04. 100,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.19.04.5.2.1. 100,00 62.100.000,00 0,00 62.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.19.04.5.2.2. 100,00 532.000.000,00 0,00 532.000.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.19.04.5.2.3. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PEMBUATAN MARKA JALAN PROVINSI RIAU 1.07.01.19.05. 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.19.05.5.2.1. 0,00 26.450.000,00 26.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.19.05.5.2.2. 0,00 967.600.000,00 967.600.000,00 0,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.19.05.5.2.3. 0,00 0,00 1.147.037.000,00 1.147.037.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 1.07.01.20. 0,00 0,00 1.147.037.000,00 1.147.037.000,00 PELAKSANAAN UJI PETIK KENDARAAN BERMOTOR 1.07.01.20.03. 0,00 0,00 89.180.000,00 89.180.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.20.03.5.2.1. 0,00 0,00 916.618.000,00 916.618.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.20.03.5.2.2. 0,00 0,00 141.239.000,00 141.239.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.20.03.5.2.3. 32,61 3.822.973.000,00 7.901.457.000,00 11.724.430.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PENUNJANG TRANSPORTASI 1.07.01.21. 74,95 112.430.000,00 37.570.000,00 150.000.000,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN BIDANG POSTEL 1.07.01.21.01. 74,95 112.430.000,00 37.570.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.01.5.2.2. 49,58 123.950.000,00 126.050.000,00 250.000.000,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANDARA KHUSUS HELIPAD DAN KKOP 1.07.01.21.02. 49,58 123.950.000,00 126.050.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.02.5.2.2. 21,41 64.233.000,00 235.767.000,00 300.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN FASILITAS PELABUHAN LAUT 1.07.01.21.03. 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.03.5.2.1. 24,33 64.233.000,00 199.767.000,00 264.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.03.5.2.2. 44,56 2.559.430.000,00 3.184.000.000,00 5.743.430.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL JEMBATAN TIMBANG 1.07.01.21.04. 45,50 935.940.000,00 1.121.100.000,00 2.057.040.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.04.5.2.1. 44,04 1.623.490.000,00 2.062.900.000,00 3.686.390.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.04.5.2.2. 48,58 170.040.000,00 179.960.000,00 350.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL PELABUHAN PENYEBERANGAN 1.07.01.21.05. 48,58 170.040.000,00 179.960.000,00 350.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.05.5.2.2. 1,56 31.130.000,00 1.968.870.000,00 2.000.000.000,00 PENGADAAN DAN PERALATAN NDB 1.07.01.21.06. 0,00 0,00 11.450.000,00 11.450.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.06.5.2.1. 44,53 45.175.000,00 56.270.000,00 101.445.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.06.5.2.2. 0,74 14.045.000,00 1.901.150.000,00 1.887.105.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.21.06.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 DUKUNGAN KEGIATAN PAMERAN 2014 1.07.01.21.07. 0,00 0,00 6.970.000,00 6.970.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.07.5.2.1. 0,00 0,00 43.030.000,00 43.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.07.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 DUKUNGAN KEGIATAN PELAYANAN FORUM KOMUNIKASI LLAJ 1.07.01.21.08. 0,00 0,00 16.850.000,00 16.850.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.08.5.2.1. Halaman : 177 1.07.01. - Dinas Perhubungan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 83.150.000,00 83.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.08.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 DUKUNGAN KEGIATAN KEHUMASAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU 1.07.01.21.09. 0,00 0,00 19.250.000,00 19.250.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.09.5.2.1. 0,00 0,00 130.750.000,00 130.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.09.5.2.2. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN SDM SEKTOR PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU 1.07.01.21.10. 100,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.10.5.2.1. 100,00 597.000.000,00 0,00 597.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.10.5.2.2. 46,22 161.760.000,00 188.240.000,00 350.000.000,00 DUKUNGAN PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN 1.07.01.21.11. 0,00 0,00 8.880.000,00 8.880.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.11.5.2.1. 47,42 161.760.000,00 179.360.000,00 341.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.11.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SEWA KENDARAAN TAMU KHUSUS 1.07.01.21.12. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.12.5.2.2. 0,00 0,00 1.131.000.000,00 1.131.000.000,00 PENGADAAN HIDROLIK PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN DUMAI DAN TANJUNG KAPAL 1.07.01.21.13. 0,00 0,00 6.025.000,00 6.025.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.13.5.2.1. 0,00 0,00 24.330.000,00 24.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.13.5.2.2. 0,00 0,00 1.100.645.000,00 1.100.645.000,00 Belanja Modal 1.07.1.07.01.21.13.5.2.3. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 KAJIAN EVALUASI KINERJA JARINGAN JALAN SOEKARNO-HATTA-SOEBRANTAS 1.07.01.21.14. 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Belanja Pegawai 1.07.1.07.01.21.14.5.2.1. 0,00 0,00 496.100.000,00 496.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.21.14.5.2.2. 9,62 6.869.225.115,00 64.507.408.885,00 71.376.634.000,00 Jumlah Belanja 9,63 6.869.225.115,00 64.461.097.285,00 71.330.322.400,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 178 1.07.01. - Dinas Perhubungan Pekanbaru, 14 à ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP

1.08.02. - Badan Lingkungan Hidup

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.08.1.08.02.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 12,11 3.002.621.610,00 21.786.970.253,00 24.789.591.863,00 BELANJA DAERAH

1.08.1.08.02.00.00.5. 0,00

0,00 8.649.435.700,00 8.649.435.700,00 Belanja Tidak Langsung

1.08.1.08.02.00.00.5.1. 0,00

0,00 8.649.435.700,00 8.649.435.700,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.00.00.5.1.1. 18,60

3.002.621.610,00 13.137.534.553,00 16.140.156.163,00 Belanja Langsung

1.08.1.08.02.00.00.5.2. 25,51

527.621.800,00 2.596.304.213,00 2.068.682.413,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.08.02.01. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.08.02.01.001. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.001.5.2.2. 72,46 200.000.000,00 476.000.000,00 276.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.08.02.01.002. 72,46 200.000.000,00 476.000.000,00 276.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 63.800.000,00 63.800.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS 1.08.02.01.004. 0,00 0,00 63.800.000,00 63.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.004.5.2.2. 0,00 0,00 155.230.000,00 155.230.000,00 áâã äâå æç ç ã è ç é ç á â ê âë æ ì ç í ç ç ã å ç ã áâí æ î æã ç ã ï â ã å ç í ç ç ã å æã ç éðñ áâí ç éæ ñ ã ç ë 1.08.02.01.006. 0,00 0,00 155.230.000,00 155.230.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.006.5.2.2. 10,19 3.700.000,00 40.000.000,00 36.300.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1.08.02.01.007. 10,19 3.700.000,00 40.000.000,00 36.300.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.01.007.5.2.1. 5,50 9.880.700,00 189.480.700,00 179.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.08.02.01.008. 5,50 9.880.700,00 189.480.700,00 179.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.08.02.01.009. 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.009.5.2.2. 0,00 0,00 113.926.425,00 113.926.425,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.08.02.01.010. 0,00 0,00 113.926.425,00 113.926.425,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 78.625.000,00 78.625.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.08.02.01.011. 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.01.011.5.2.1. 0,00 0,00 75.875.000,00 75.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.011.5.2.2. 66,88 314.041.100,00 783.600.088,00 469.558.988,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.08.02.01.013. Halaman : 179 1.08.02. - Badan Lingkungan Hidup : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.01.013.5.2.1. 67,35 314.041.100,00 780.350.088,00 466.308.988,00 Belanja Modal 1.08.1.08.02.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.08.02.01.015. 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 90.192.000,00 90.192.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.08.02.01.017. 0,00 0,00 90.192.000,00 90.192.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 478.050.000,00 478.050.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.08.02.01.018. 0,00 0,00 478.050.000,00 478.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 50.400.000,00 50.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.08.02.01.020. 0,00 0,00 50.400.000,00 50.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.01.020.5.2.2. 22,20 55.705.200,00 195.219.800,00 250.925.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.08.02.02. 22,20 55.705.200,00 195.219.800,00 250.925.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.08.02.02.022. 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.02.022.5.2.1. 54,46 134.880.000,00 112.795.000,00 247.675.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.02.022.5.2.2. 0,00 79.174.800,00 79.174.800,00 0,00 Belanja Modal 1.08.1.08.02.02.022.5.2.3. 100,00 105.600.000,00 0,00 105.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.08.02.03. 100,00 52.800.000,00 0,00 52.800.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.08.02.03.02. 100,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.03.02.5.2.1. 100,00 50.050.000,00 0,00 50.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.03.02.5.2.2. 100,00 52.800.000,00 0,00 52.800.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.08.02.03.05. 100,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.03.05.5.2.1. 100,00 50.050.000,00 0,00 50.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.08.02.05. 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.08.02.05.001. 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2. 3,95 15.000.000,00 365.000.000,00 380.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.08.02.06. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

1.08.02.06.05. 0,00

0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.06.05.5.2.1. 0,00

0,00 195.300.000,00 195.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.06.05.5.2.2. 8,33

15.000.000,00 165.000.000,00 180.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.08.02.06.06. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.06.06.5.2.1. 8,40

15.000.000,00 163.500.000,00 178.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.06.06.5.2.2. 29,24

2.348.634.100,00 5.684.381.850,00 8.033.015.950,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.02.16. 30,00

105.000.000,00 245.000.000,00 350.000.000,00 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHATADIPURA

1.08.02.16.01. 80,00

3.600.000,00 900.000,00 4.500.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.16.01.5.2.1. 29,14

96.916.000,00 235.634.000,00 332.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.16.01.5.2.2. 34,63

4.484.000,00 8.466.000,00 12.950.000,00 Belanja Modal

1.08.1.08.02.16.01.5.2.3. 0,00

0,00 406.627.500,00 406.627.500,00 PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN PROVINSI RIAU 1.08.02.16.03. Halaman : 180 1.08.02. - Badan Lingkungan Hidup Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.16.03.5.2.1. 0,00 0,00 404.827.500,00 404.827.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.03.5.2.2. 0,00 0,00 170.434.600,00 170.434.600,00 PENINGKATAN PRINGKAT KINERJA PERUSAHAAN PROPER PROVINSI RIAU 1.08.02.16.09. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.16.09.5.2.1. 0,00 0,00 168.634.600,00 168.634.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.09.5.2.2. 31,76 206.430.000,00 443.570.000,00 650.000.000,00 KOORDINASI PENGELOLAAN PROKASIHSUPERKASIH 1.08.02.16.10. 22,03 1.950.000,00 10.800.000,00 8.850.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.16.10.5.2.1. 32,50 208.380.000,00 432.770.000,00 641.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.10.5.2.2. 0,00 0,00 266.954.000,00 266.954.000,00 PEMANTAUAN UDARA AMBIEN DI PROVINSI RIAU 1.08.02.16.17. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.16.17.5.2.1. 0,00 0,00 265.154.000,00 265.154.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.17.5.2.2. 0,00 0,00 293.577.600,00 293.577.600,00 VERIFIKASI DAN SOSIALISASI BEBAN PENCEMARAN AIR DAN UDARA 1.08.02.16.18. 0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.16.18.5.2.1. 0,00 0,00 289.527.600,00 289.527.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.18.5.2.2. 16,97 50.898.000,00 249.102.000,00 300.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B3

1.08.02.16.19. 7,41

300.000,00 3.750.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.16.19.5.2.1. 17,10

50.598.000,00 245.352.000,00 295.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.16.19.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 KOORDINASI PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH PADAT DAN DOMESTIK PROVINSI RIAU

1.08.02.16.20. 0,00

0,00 3.550.000,00 3.550.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.16.20.5.2.1. 0,00

0,00 296.450.000,00 296.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.16.20.5.2.2. 77,54

242.355.100,00 70.183.000,00 312.538.100,00 KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP DAN PAMERAN LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

1.08.02.16.21. 68,72

49.850.000,00 22.690.000,00 72.540.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.16.21.5.2.1. 80,21

192.505.100,00 47.493.000,00 239.998.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.16.21.5.2.2. 47,02

216.742.000,00 244.206.000,00 460.948.000,00 PEKAN LINGKUNGAN INDONESIA DAN RIAU EXPO

1.08.02.16.22. 71,30

10.060.000,00 4.050.000,00 14.110.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.16.22.5.2.1. 46,25

206.682.000,00 240.156.000,00 446.838.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.16.22.5.2.2. 29,32

87.968.000,00 212.032.000,00 300.000.000,00 PENAATAN DAN PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP

1.08.02.16.23. 46,15

900.000,00 1.050.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.16.23.5.2.1. 29,21

87.068.000,00 210.982.000,00 298.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.16.23.5.2.2. 30,12

120.498.000,00 279.502.000,00 400.000.000,00 PENILAIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN AMDAL

1.08.02.16.24. 2,94

1.000.000,00 33.000.000,00 34.000.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.16.24.5.2.1. 32,65

119.498.000,00 246.502.000,00 366.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.16.24.5.2.2. 19,59

125.658.000,00 515.882.000,00 641.540.000,00 òóôõ ö ÷ õ ø õ ö òóö ùù ø ö õ õ ö ú õ û õ ö òóü ø ýõ þ ÿ Pÿ ö

1.08.02.16.25. 5,45

2.500.000,00 43.350.000,00 45.850.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.16.25.5.2.1. 10,28

54.158.000,00 472.532.000,00 526.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.16.25.5.2.2. 100,00

69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 Belanja Modal

1.08.1.08.02.16.25.5.2.3. 0,00

0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PENGEMBANGAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM DAN BIOGAS

1.08.02.16.26. 0,00

0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.16.26.5.2.1. Halaman : 181 1.08.02. - Badan Lingkungan Hidup Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 675.000.000,00 675.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.26.5.2.2. 100,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 PEMANTAUAN DEPOSISI ASAM HUJAN ASAM DI PROVINSI RIAU 1.08.02.16.27. 100,00 72.340.000,00 0,00 72.340.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.16.27.5.2.1. 100,00 469.660.000,00 0,00 469.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.27.5.2.2. 100,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 Belanja Modal 1.08.1.08.02.16.27.5.2.3. 0,00 0,00 410.396.150,00 410.396.150,00 PENYUSUNAN PROFIL EMISI GAS RUMAH KACA GRK PROVINSI RIAU 1.08.02.16.28. 0,00 0,00 59.100.000,00 59.100.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.16.28.5.2.1. 0,00 0,00 351.296.150,00 351.296.150,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.28.5.2.2. 30,63 343.085.000,00 776.915.000,00 1.120.000.000,00 PENINGKATAN UPAYA PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM PROVINSI RIAU 1.08.02.16.29. 30,33 44.420.000,00 102.050.000,00 146.470.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.16.29.5.2.1. 29,52 282.665.000,00 674.865.000,00 957.530.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.29.5.2.2. 100,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 Belanja Modal 1.08.1.08.02.16.29.5.2.3. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN MESIN PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK DI KABUPATEN KAMPAR 1.08.02.16.30. 100,00 800.000,00 0,00 800.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.16.30.5.2.1. 100,00 199.200.000,00 0,00 199.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.16.30.5.2.2. 7,55 117.059.910,00 1.432.940.090,00 1.550.000.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 1.08.02.17. 21,40 117.059.910,00 429.940.090,00 547.000.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT PESISIR DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM KAWASAN PESISIR DAN LAUT

1.08.02.17.17. 5,16

2.250.000,00 41.350.000,00 43.600.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.17.17.5.2.1. 22,81

114.809.910,00 388.590.090,00 503.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.17.17.5.2.2. 0,00

0,00 380.000.000,00 380.000.000,00 PEMBINAAN INDIVIDUKELOMPOK CALON PENERIMA PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.02.17.18. 0,00

0,00 19.690.000,00 19.690.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.17.18.5.2.1. 0,00

0,00 360.310.000,00 360.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.17.18.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMBINAAN KONSERVASI KEANEKARAGAMANHAYATI

1.08.02.17.19. 0,00

0,00 27.100.000,00 27.100.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.17.19.5.2.1. 0,00

0,00 272.900.000,00 272.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.17.19.5.2.2. 0,00

0,00 323.000.000,00 323.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL KEANEKARAGAMANHAYATI RIAU

1.08.02.17.20. 0,00

0,00 16.250.000,00 16.250.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.17.20.5.2.1. 0,00

0,00 306.750.000,00 306.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.17.20.5.2.2. 24,73

584.580.000,00 1.779.316.600,00 2.363.896.600,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02.19. 30,00 120.000.000,00 280.000.000,00 400.000.000,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02.19.06. 0,00 0,00 19.950.000,00 19.950.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.19.06.5.2.1. 31,57 120.000.000,00 260.050.000,00 380.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.19.06.5.2.2. 42,79 112.920.000,00 376.816.600,00 263.896.600,00 PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DAN BUKU STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

1.08.02.19.07. 2,93

1.500.000,00 52.700.000,00 51.200.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.19.07.5.2.1. 52,38

111.420.000,00 324.116.600,00 212.696.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.19.07.5.2.2. 48,40

227.500.000,00 242.500.000,00 470.000.000,00 PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN 1.08.02.19.08. Halaman : 182 1.08.02. - Badan Lingkungan Hidup Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.19.08.5.2.1. 50,20 227.500.000,00 225.700.000,00 453.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.19.08.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 RAKORNIS PROGRAM DAN MONEV SPM LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02.19.09. 0,00 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.19.09.5.2.1. 0,00 0,00 389.600.000,00 389.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.19.09.5.2.2. 25,00 100.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 SOSILISASI PROGRAM 3R 1.08.02.19.10. 24,36 11.400.000,00 35.400.000,00 46.800.000,00 Belanja Pegawai 1.08.1.08.02.19.10.5.2.1. 25,08 88.600.000,00 264.600.000,00 353.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.08.1.08.02.19.10.5.2.2. 100,00 169.000.000,00 0,00 169.000.000,00 PEMBERITAAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI MEDIA ONLINE

1.08.02.19.11. 100,00

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.19.11.5.2.1. 100,00

164.700.000,00 0,00 164.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.19.11.5.2.2. 100,00

186.000.000,00 0,00 186.000.000,00 VISUALISASI PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MELALUI MEDIA TV ONLINE

1.08.02.19.12. 100,00

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.19.12.5.2.1. 100,00

184.050.000,00 0,00 184.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.19.12.5.2.2. 100,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN DAN LAHAN MELALUI MEDIA CETAK

1.08.02.19.13. 100,00

4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.19.13.5.2.1. 100,00

70.550.000,00 0,00 70.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.19.13.5.2.2. 0,00

180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 PERSIAPAN AKREDITASI ISO 9001-2008 BLH PROVINSI RIAU

1.08.02.19.14. 0,00

13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.19.14.5.2.1. 0,00

166.500.000,00 166.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.19.14.5.2.2. 26,92

303.664.200,00 824.372.000,00 1.128.036.200,00 PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

1.08.02.22. 27,93

126.920.200,00 327.544.800,00 454.465.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KARHUTLA

1.08.02.22.07. 35,24

24.000.000,00 44.100.000,00 68.100.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.22.07.5.2.1. 26,64

102.920.200,00 283.444.800,00 386.365.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.22.07.5.2.2. 26,24

176.744.000,00 496.827.200,00 673.571.200,00 PENGENDALIAN KARHUTLA BERBASIS MASYARAKAT

1.08.02.22.08. 69,20

15.950.000,00 39.000.000,00 23.050.000,00 Belanja Pegawai

1.08.1.08.02.22.08.5.2.1. 29,62

192.694.000,00 457.827.200,00 650.521.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.08.1.08.02.22.08.5.2.2. 12,11

3.002.621.610,00 21.786.970.253,00 24.789.591.863,00 Jumlah Belanja 12,11 3.002.621.610,00 21.786.970.253,00 24.789.591.863,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 183 1.08.02. - Badan Lingkungan Hidup Pekanbaru, 14 O ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.11.1.11.01.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 7,10 1.191.174.609,00 15.575.154.831,00 16.766.329.440,00 BELANJA DAERAH

1.11.1.11.01.00.00.5. 11,78

805.112.091,00 7.638.187.931,00 6.833.075.840,00 Belanja Tidak Langsung

1.11.1.11.01.00.00.5.1. 11,78

805.112.091,00 7.638.187.931,00 6.833.075.840,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1. 20,10

1.996.286.700,00 7.936.966.900,00 9.933.253.600,00 Belanja Langsung

1.11.1.11.01.00.00.5.2. 17,51

212.547.500,00 1.426.280.000,00 1.213.732.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.11.01.01. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.11.01.01.001. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 175.580.000,00 175.580.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.11.01.01.002. 0,00 0,00 175.580.000,00 175.580.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.002.5.2.2. 24,64 18.480.000,00 93.480.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.11.01.01.008. 33,33 18.480.000,00 73.920.000,00 55.440.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 19.560.000,00 19.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.11.01.01.010. 0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.11.01.01.011. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.011.5.2.2. 212,50 34.000.000,00 50.000.000,00 16.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.11.01.01.012. 20,31 3.250.000,00 19.250.000,00 16.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.012.5.2.2. 0,00 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 Belanja Modal 1.11.1.11.01.01.012.5.2.3. 91,08 151.200.000,00 317.200.000,00 166.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.11.01.01.013. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.01.013.5.2.1. 91,58 151.200.000,00 316.300.000,00 165.100.000,00 Belanja Modal 1.11.1.11.01.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.11.01.01.014. Halaman : 184 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.014.5.2.2. 0,00 0,00 20.300.000,00 20.300.000,00 Belanja Modal 1.11.1.11.01.01.014.5.2.3. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.11.01.01.015. 0,00 0,00 16.080.000,00 16.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 3.920.000,00 3.920.000,00 Belanja Modal 1.11.1.11.01.01.015.5.2.3. 48,75 48.750.000,00 51.250.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.11.01.01.017. 48,75 48.750.000,00 51.250.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.017.5.2.2. 25,47 70.010.000,00 344.890.000,00 274.880.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.11.01.01.018. 25,47 70.010.000,00 344.890.000,00 274.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.018.5.2.2. 50,00 36.960.000,00 110.880.000,00 73.920.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.11.01.01.020. 50,00 36.960.000,00 110.880.000,00 73.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.020.5.2.2. 100,00 39.352.500,00 0,00 39.352.500,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.11.01.01.024. 100,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.01.024.5.2.1. 100,00 34.952.500,00 0,00 34.952.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.024.5.2.2. 100,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PENYUSUNAN PROSEDUR KERJA STANDAR SOP 1.11.01.01.025. 100,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.01.025.5.2.1. 100,00 84.800.000,00 0,00 84.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.025.5.2.2. 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 PAMERAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU RIAU EXPO 1.11.01.01.067. 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.01.067.5.2.1. 0,00 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.01.067.5.2.2. 259,26 210.000.000,00 291.000.000,00 81.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.11.01.02. 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.11.01.02.022. 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.11.01.02.023. 0,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.11.01.02.028. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 1.11.01.02.029. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.02.029.5.2.2. 0,00 0,00 85.750.000,00 85.750.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.11.01.03. 0,00 0,00 85.750.000,00 85.750.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.11.01.03.05. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 84.250.000,00 84.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.03.05.5.2.2. 23,55 16.487.500,00 53.512.500,00 70.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.11.01.05. 100,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL APARATUR SKPD 1.11.01.05.004. 100,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.05.004.5.2.1. 100,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.05.004.5.2.2. Halaman : 185 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 53.512.500,00 53.512.500,00 0,00 PEMBUATAN WEBSITE BPPPAKB 1.11.01.05.169. 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.05.169.5.2.1. 0,00 51.362.500,00 51.362.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.05.169.5.2.2. 30,70 93.828.200,00 211.824.800,00 305.653.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.11.01.06. 0,00

0,00 42.303.000,00 42.303.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.11.01.06.01. 0,00

0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 38.553.000,00 38.553.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.11.01.06.02. 0,00

0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.11.01.06.04. 0,00

0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.06.04.5.2.2. 70,47

105.709.750,00 44.290.250,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

1.11.01.06.05. 41,52

3.695.000,00 5.205.000,00 8.900.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.06.05.5.2.1. 72,30

102.014.750,00 39.085.250,00 141.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.06.05.5.2.2. 0,00

0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.11.01.06.06. 0,00

0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.06.06.5.2.1. 0,00

0,00 77.500.000,00 77.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.06.06.5.2.2. 0,00

11.881.550,00 11.881.550,00 0,00 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP

1.11.01.06.16. 0,00

3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.06.16.5.2.1. 0,00

8.121.550,00 8.121.550,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.06.16.5.2.2. 55,51

1.122.848.500,00 900.000.000,00 2.022.848.500,00 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

1.11.01.15. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SOSIALISASI GUGUS TUGAS TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PTPPO SE-PROVINSI RIAU

1.11.01.15.05. 0,00

0,00 18.960.000,00 18.960.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.15.05.5.2.1. 0,00

0,00 181.040.000,00 181.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.15.05.5.2.2. 100,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SOSIALISASI GENDER BAGI APARATUR ORGANISASI PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

1.11.01.15.06. 100,00

8.940.000,00 0,00 8.940.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.15.06.5.2.1. 100,00

91.060.000,00 0,00 91.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.15.06.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PERLINDUNGAN ANAK

1.11.01.15.07. 0,00

0,00 9.180.000,00 9.180.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.15.07.5.2.1. 0,00

0,00 140.820.000,00 140.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.15.07.5.2.2. Halaman : 186 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 3,77 10.000.000,00 275.000.000,00 265.000.000,00 PEMENUHAN HAK ANAK BAGI GURU BK DAN TENAGA PENANGANAN KASUS ANAK PROVINSI RIAU 1.11.01.15.08. 37,11 9.030.000,00 33.360.000,00 24.330.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.15.08.5.2.1. 0,40 970.000,00 241.640.000,00 240.670.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.15.08.5.2.2. 35,99 39.700.000,00 150.000.000,00 110.300.000,00 PEMETAAN DAN PENDATAAN PERMASALAHAN PERLINDUNGAN ANAK SE-PROVINSI RIAU 1.11.01.15.09. 104,17 12.480.000,00 24.460.000,00 11.980.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.15.09.5.2.1. 27,69 27.220.000,00 125.540.000,00 98.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.15.09.5.2.2. 100,00 244.460.000,00 0,00 244.460.000,00 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATENKOTA LAYAK ANAK 1.11.01.15.10. 100,00 15.930.000,00 0,00 15.930.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.15.10.5.2.1. 100,00 228.530.000,00 0,00 228.530.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.15.10.5.2.2. 100,00 127.840.000,00 0,00 127.840.000,00 TOT PNBAI PROGRAM NASIONAL BAGI ANAK INDONESIA 1.11.01.15.11. 100,00 10.050.000,00 0,00 10.050.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.15.11.5.2.1. 100,00 117.790.000,00 0,00 117.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.15.11.5.2.2. 100,00 207.098.500,00 0,00 207.098.500,00 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.01.15.12. 100,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.15.12.5.2.1. 100,00 191.598.500,00 0,00 191.598.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.15.12.5.2.2. 79,78 493.150.000,00 125.000.000,00 618.150.000,00 IKLAN LAYANAN MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 1.11.01.15.13. 79,78 493.150.000,00 125.000.000,00 618.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.15.13.5.2.2. 22,65 300.000.000,00 1.624.456.600,00 1.324.456.600,00 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1.11.01.16. 0,00 0,00 150.452.000,00 150.452.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN P2TP2 RAPAT KERJA TEKNIS GUGUS TUGAS PTPPO

1.11.01.16.10. 0,00

0,00 12.460.000,00 12.460.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.16.10.5.2.1. 0,00

0,00 137.992.000,00 137.992.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.16.10.5.2.2. 0,00

0,00 290.000.000,00 290.000.000,00 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK PERTEMUAN FORUM ANAK KABKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.11.01.16.11. 0,00 0,00 36.580.000,00 36.580.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.16.11.5.2.1. 0,00 0,00 253.420.000,00 253.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.16.11.5.2.2. 0,00 0,00 432.104.600,00 432.104.600,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PENANGANAN KASUS PEREMPUAN DAN ANAK

1.11.01.16.12. 1,82

2.100.000,00 113.380.000,00 115.480.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.16.12.5.2.1. 0,66

2.100.000,00 318.724.600,00 316.624.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.16.12.5.2.2. 0,00

0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 FASILITASI PELAKSANAAN PUG FASILITASI PROGRAM DAN PELAKSANAAN PUG DI PROVINSI RIAU 1.11.01.16.13. 0,00 0,00 18.230.000,00 18.230.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.16.13.5.2.1. 0,00 0,00 211.770.000,00 211.770.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.16.13.5.2.2. 0,00 0,00 71.900.000,00 71.900.000,00 MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI P2TP2A 1.11.01.16.14. 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.16.14.5.2.1. 10,71 7.700.000,00 64.200.000,00 71.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.16.14.5.2.2. Halaman : 187 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 150.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN PENYUSUNAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER BAGI FOCAL POINT SKPD 1.11.01.16.15. 36,16 5.240.000,00 19.730.000,00 14.490.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.16.15.5.2.1. 106,83 144.760.000,00 280.270.000,00 135.510.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.16.15.5.2.2. 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 1.11.01.16.16. 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.16.16.5.2.1. 0,00 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.16.16.5.2.2. 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.11.01.17. 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 PEMETAAN DAN PENYUSUNAN DATA PEREMPUAN RIAU 1.11.01.17.01. 0,00 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.17.01.5.2.1. 0,00 130.650.000,00 130.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2. 27,36 600.726.000,00 1.595.000.000,00 2.195.726.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.11.01.18. 20,27 75.000.000,00 445.000.000,00 370.000.000,00 KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BAGI ORGANISASI PEREMPUAN DAN KEMASYARAKATAN

1.11.01.18.07. 30,72

16.920.000,00 72.000.000,00 55.080.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.18.07.5.2.1. 18,44

58.080.000,00 373.000.000,00 314.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.18.07.5.2.2. 100,00

158.000.000,00 0,00 158.000.000,00 GENDER PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PUTUS SEKOLAH

1.11.01.18.08. 100,00

34.360.000,00 0,00 34.360.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.18.08.5.2.1. 100,00

123.640.000,00 0,00 123.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.18.08.5.2.2. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 KEGIATAN PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PEREMPUAN KEPALA RUMAH TANGGAPEKA 1.11.01.18.09. 14,57 3.080.000,00 24.220.000,00 21.140.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.18.09.5.2.1. 0,81 3.080.000,00 375.780.000,00 378.860.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.18.09.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 KEGIATAN PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA PEMBEKALAN PENDIDIKAN KELUARGA BAGI CALONIBU RUMAH TANGGA

1.11.01.18.10. 100,00

16.490.000,00 0,00 16.490.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.18.10.5.2.1. 100,00

183.510.000,00 0,00 183.510.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.18.10.5.2.2. 0,00

0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA PELATIHAN MODEL DESA PRIMA 1.11.01.18.11. 4,62 1.540.000,00 34.890.000,00 33.350.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.18.11.5.2.1. 0,37 1.540.000,00 415.110.000,00 416.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.18.11.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA PELATIHAN MANAJEMEN USAHA KELOMPOK UP2K SE-PROVINSI RIAU

1.11.01.18.12. 0,00

0,00 18.590.000,00 18.590.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.18.12.5.2.1. 0,00

0,00 181.410.000,00 181.410.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.11.01.18.12.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 MONITORING,EVALUASI, DAN PELAPORAN MONITORING USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGAUP2K 1.11.01.18.13. 0,00 0,00 1.740.000,00 1.740.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.18.13.5.2.1. Halaman : 188 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 98.260.000,00 98.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.18.13.5.2.2. 100,00 317.726.000,00 0,00 317.726.000,00 PELATIHAN PUBLIK SPEAKING BAGI PEREMPUAN 1.11.01.18.14. 100,00 29.240.000,00 0,00 29.240.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.11.01.18.14.5.2.1. 100,00 288.486.000,00 0,00 288.486.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.11.01.18.14.5.2.2. 54,14 702.500.000,00 595.023.000,00 1.297.523.000,00 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 1.12.01.15. 100,00 472.500.000,00 0,00 472.500.000,00 PELAYANAN KIE PELAYANAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

1.12.01.15.07. 100,00

7.020.000,00 0,00 7.020.000,00 Belanja Pegawai

1.12.1.11.01.15.07.5.2.1. 100,00

465.480.000,00 0,00 465.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.12.1.11.01.15.07.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PELATIHAN PLKB CAPACITY BUILDING

1.12.01.15.08. 0,00

0,00 12.230.000,00 12.230.000,00 Belanja Pegawai

1.12.1.11.01.15.08.5.2.1. 0,00

0,00 187.770.000,00 187.770.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.12.1.11.01.15.08.5.2.2. 0,00

0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

1.12.01.15.09. 0,00

0,00 3.830.000,00 3.830.000,00 Belanja Pegawai

1.12.1.11.01.15.09.5.2.1. 0,00

0,00 116.170.000,00 116.170.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.12.1.11.01.15.09.5.2.2. 0,00

0,00 275.023.000,00 275.023.000,00 SOSIALISASI ALAT KONTRASEPSI BAGI PASANGAN USIA SUBUR

1.12.01.15.10. 0,00

0,00 18.950.000,00 18.950.000,00 Belanja Pegawai

1.12.1.11.01.15.10.5.2.1. 0,00

0,00 256.073.000,00 256.073.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.12.1.11.01.15.10.5.2.2. 100,00

230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PEMBINA KB SE PROVINSI RIAU

1.12.01.15.11. 100,00

7.560.000,00 0,00 7.560.000,00 Belanja Pegawai

1.12.1.11.01.15.11.5.2.1. 100,00

222.440.000,00 0,00 222.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.12.1.11.01.15.11.5.2.2. 0,00

0,00 277.500.000,00 277.500.000,00 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

1.12.01.16. 0,00

0,00 277.500.000,00 277.500.000,00 ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA TOT KEBIJAKAN POGRAM PKBR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GENERASI BERENCANA GEN RE 1.12.01.16.03. 0,00 0,00 16.580.000,00 16.580.000,00 Belanja Pegawai 1.12.1.11.01.16.03.5.2.1. 0,00 0,00 260.920.000,00 260.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.12.1.11.01.16.03.5.2.2. 25,34 177.030.000,00 521.620.000,00 698.650.000,00 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KBKR YANG MANDIRI 1.12.01.18. 28,65 71.620.000,00 321.620.000,00 250.000.000,00 PELATIHAN KOMUNIKASI INTERPERSONALKONSELING DENGAN MENGGUNAKAN ABPK ALAT BANTU PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1.12.01.18.02. 3,02

640.000,00 21.840.000,00 21.200.000,00 Belanja Pegawai

1.12.1.11.01.18.02.5.2.1. 31,02

70.980.000,00 299.780.000,00 228.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.12.1.11.01.18.02.5.2.2. 55,42

248.650.000,00 200.000.000,00 448.650.000,00 PELAYANAN KB MEDIS OPERASI

1.12.01.18.03. 57,80

80.920.000,00 59.080.000,00 140.000.000,00 Belanja Pegawai

1.12.1.11.01.18.03.5.2.1. 54,34

167.730.000,00 140.920.000,00 308.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.12.1.11.01.18.03.5.2.2. 38,96

140.414.000,00 220.000.000,00 360.414.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIVAIDS

1.12.01.21. 79,59

97.500.000,00 220.000.000,00 122.500.000,00 PENYULUHAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIVAIDS PENYULUHAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIVAIDS BAGI KELOMPOK KHUSUS 1.12.01.21.02. Halaman : 189 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 93,44 8.550.000,00 17.700.000,00 9.150.000,00 Belanja Pegawai 1.12.1.11.01.21.02.5.2.1. 78,47 88.950.000,00 202.300.000,00 113.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.12.1.11.01.21.02.5.2.2. 100,00 237.914.000,00 0,00 237.914.000,00 PENYULUHAN HIV DAN AIDS 1.12.01.21.03. 100,00 37.700.000,00 0,00 37.700.000,00 Belanja Pegawai 1.12.1.11.01.21.03.5.2.1. 100,00 200.214.000,00 0,00 200.214.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.12.1.11.01.21.03.5.2.2. 7,10 1.191.174.609,00 15.575.154.831,00 16.766.329.440,00 Jumlah Belanja 7,10 1.191.174.609,00 15.575.154.831,00 16.766.329.440,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 190 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pekanbaru, 14 ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.13. - SOSIAL

1.13.01. - Dinas Sosial

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 11.677.200,00 11.677.200,00 PENDAPATAN DAERAH 1.13.1.13.01.00.00.4. Perda No 8 T 1990 Perda No. 8 T 2002 Perda No. 11 T 2002 Perda No. 5 T 2002 Perda No. 14 T 1992 T Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 T 2000 SK Mendagri No. Ekon 9 9 T 1992 T Lain-lain PAD yang Sah. UU No. 3 PP No. PMK No . . . PMK No . PMK . PERPRES 9 T Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 11.677.200,00 11.677.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.13.1.13.01.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 T entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 T 2002 T Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 T 2002 T BBNKB. Perda No. T 2002 T PBBKB. Perda No. 16 T 2002 T Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan A T AP Perda No.3 T 1996 dan Perda No. 8 T 2000 T Berdasarkan -, UU No. 28 T 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 11.677.200,00 11.677.200,00 Retribusi Daerah 1.13.1.13.01.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 11.677.200,00 11.677.200,00 Jumlah Pendapatan 48,22 48.904.593.500,00 52.511.006.500,00 101.415.600.000,00 BELANJA DAERAH

1.13.1.13.01.00.00.5. 9,03

1.839.696.000,00 22.202.896.000,00 20.363.200.000,00 Belanja Tidak Langsung

1.13.1.13.01.00.00.5.1. 9,03

1.839.696.000,00 22.202.896.000,00 20.363.200.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.00.00.5.1.1. 62,61

50.744.289.500,00 30.308.110.500,00 81.052.400.000,00 Belanja Langsung

1.13.1.13.01.00.00.5.2. 0,00

0,00 3.346.000.000,00 3.346.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.13.01.01. Halaman : 191 1.13.01. - Dinas Sosial : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.13.01.01.001. 0,00 0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.13.01.01.002. 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 219.000.000,00 219.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.13.01.01.008. 0,00 0,00 78.000.000,00 78.000.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 141.000.000,00 141.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.13.01.01.010. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.13.01.01.011. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.13.01.01.012. 0,00 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.13.01.01.015. 0,00 0,00 24.400.000,00 24.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 35.600.000,00 35.600.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.01.01.015.5.2.3. 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.13.01.01.017. 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 595.000.000,00 595.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.13.01.01.018. 0,00 0,00 595.000.000,00 595.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 775.000.000,00 775.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.13.01.01.020. 0,00 0,00 655.200.000,00 655.200.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.01.020.5.2.1. 0,00 0,00 119.800.000,00 119.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.020.5.2.2. 0,00 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN SOSIALISASI, INFORMASI DAN PUBLIKASI 1.13.01.01.027. 0,00 0,00 22.650.000,00 22.650.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.01.027.5.2.1. 0,00 0,00 144.850.000,00 144.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.027.5.2.2. 0,00 0,00 307.500.000,00 307.500.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.01.01.027.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 VERIFIKASI, EVALUASI DAN MONITORING PENERIMA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 1.13.01.01.083. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.01.083.5.2.2. 94,56 43.577.000.000,00 2.509.000.000,00 46.086.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.13.01.02. 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.13.01.02.010. 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.01.02.010.5.2.3. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 1.13.01.02.020. 100,00 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.02.020.5.2.1. 100,00 296.550.000,00 0,00 296.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.020.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.13.01.02.022. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.02.022.5.2.1. Halaman : 192 1.13.01. - Dinas Sosial Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 98.500.000,00 98.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.13.01.02.023. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.13.01.02.024. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.13.01.02.026. 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.13.01.02.028. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 1.13.01.02.029. 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.029.5.2.2. 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI KANTOR 1.13.01.02.033. 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.033.5.2.2. 0,00 0,00 425.000.000,00 425.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KANTOR 1.13.01.02.035. 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.02.035.5.2.1. 0,00 0,00 421.400.000,00 421.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.035.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.13.01.02.045. 0,00 0,00 5.050.000,00 5.050.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.02.045.5.2.1. 0,00 0,00 694.950.000,00 694.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.045.5.2.2. 55,40 277.000.000,00 223.000.000,00 500.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 1.13.01.02.049. 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.02.049.5.2.1. 0,00 0,00 124.500.000,00 124.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.049.5.2.2. 74,48 277.000.000,00 94.900.000,00 371.900.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.01.02.049.5.2.3. 100,00 43.000.000.000,00 0,00 43.000.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU 1.13.01.02.168. 100,00 25.860.000,00 0,00 25.860.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.02.168.5.2.1. 100,00 1.687.060.000,00 0,00 1.687.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.168.5.2.2. 100,00 41.287.080.000,00 0,00 41.287.080.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.01.02.168.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.13.01.02.180. 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.02.180.5.2.1. 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.02.180.5.2.2. 0,00 0,00 197.000.000,00 197.000.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.01.02.180.5.2.3. 100,00 465.000.000,00 0,00 465.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.13.01.03. 100,00

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

1.13.01.03.02. 100,00

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.03.02.5.2.2. 100,00

355.000.000,00 0,00 355.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

1.13.01.03.05. 100,00

355.000.000,00 0,00 355.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.03.05.5.2.2. Halaman : 193 1.13.01. - Dinas Sosial Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 32,49 255.000.000,00 529.800.000,00 784.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.13.01.05. 82,22 185.000.000,00 40.000.000,00 225.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.13.01.05.001. 100,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.05.001.5.2.1. 81,79 179.600.000,00 40.000.000,00 219.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.05.001.5.2.2. 100,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL 1.13.01.05.006. 100,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.05.006.5.2.1. 100,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.05.006.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.13.01.05.014. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.05.014.5.2.2. 0,00 0,00 156.000.000,00 156.000.000,00 INFORMASI MEDIA PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI MEDIA ONLINE 1.13.01.05.129. 0,00 0,00 8.950.000,00 8.950.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.05.129.5.2.1. 0,00 0,00 144.050.000,00 144.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.05.129.5.2.2. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.01.05.129.5.2.3. 0,00 0,00 178.800.000,00 178.800.000,00 PUBLIKASI SECARA VISUALO TENTANG PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI MEDIA TV ONLINE 1.13.01.05.130. 0,00 0,00 32.900.000,00 32.900.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.05.130.5.2.1. 0,00 0,00 99.730.000,00 99.730.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.05.130.5.2.2. 0,00 0,00 46.170.000,00 46.170.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.01.05.130.5.2.3. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 MEDIA CETAK PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 1.13.01.05.131. 0,00 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.05.131.5.2.1. 0,00 0,00 82.850.000,00 82.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.05.131.5.2.2. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.01.05.131.5.2.3. 0,00 0,00 1.185.000.000,00 1.185.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.13.01.06. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.13.01.06.01. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.13.01.06.02. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.06.02.5.2.2. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 1.13.01.06.03. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.06.03.5.2.2. 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.13.01.06.04. 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 1.13.01.06.05. 0,00 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.06.05.5.2.1. 0,00 0,00 145.350.000,00 145.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.06.05.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.13.01.06.06. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.06.06.5.2.1. 0,00 0,00 147.600.000,00 147.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.06.06.5.2.2. Halaman : 194 1.13.01. - Dinas Sosial Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.13.01.06.26. 0,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.06.26.5.2.1. 0,00 0,00 119.750.000,00 119.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.06.26.5.2.2. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PENYUSUNAN MATERI LAPORAN KINERJA 1.13.01.06.42. 0,00 0,00 21.700.000,00 21.700.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.06.42.5.2.1. 0,00 0,00 68.300.000,00 68.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.06.42.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM 1.13.01.06.43. 0,00 0,00 9.690.000,00 9.690.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.06.43.5.2.1. 0,00 0,00 390.310.000,00 390.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.06.43.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SOSIALISASI, INFORMASI DAN PUBLIKASI 1.13.01.06.56. 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.06.56.5.2.1. 0,00 0,00 238.000.000,00 238.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.06.56.5.2.2. 66,96 4.463.200.000,00 2.201.800.000,00 6.665.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL KAT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS LAINNYA

1.13.01.15. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN CAPACITY BUILDING PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS LAINNYA

1.13.01.15.02. 100,00

160.260.000,00 0,00 160.260.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.02.5.2.1. 100,00

339.740.000,00 0,00 339.740.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.15.02.5.2.2. 100,00

1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN

1.13.01.15.04. 100,00

76.300.000,00 0,00 76.300.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.04.5.2.1. 100,00

1.123.700.000,00 0,00 1.123.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.15.04.5.2.2. 100,00

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL KAT

1.13.01.15.07. 100,00

111.200.000,00 0,00 111.200.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.07.5.2.1. 100,00

1.388.800.000,00 0,00 1.388.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.15.07.5.2.2. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL EXPO DAN HKSN PROVINSI

1.13.01.15.08. 0,00

0,00 29.950.000,00 29.950.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.08.5.2.1. 0,00

0,00 370.050.000,00 370.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.15.08.5.2.2. 0,00

0,00 565.000.000,00 565.000.000,00 PELAYANAN DAN PENYANTUNAN BAGI PERINTIS DAN JANDA PERINTIS KEMERDEKAAN

1.13.01.15.09. 0,00

0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.09.5.2.1. 0,00

0,00 560.600.000,00 560.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.15.09.5.2.2. 0,00

0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PEMUGARAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

1.13.01.15.10. 0,00

0,00 100.050.000,00 100.050.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.10.5.2.1. 0,00

0,00 498.950.000,00 498.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.15.10.5.2.2. 0,00

0,00 101.000.000,00 101.000.000,00 Belanja Modal

1.13.1.13.01.15.10.5.2.3. 100,00

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI RS RTLH

1.13.01.15.11. 100,00

21.025.000,00 0,00 21.025.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.11.5.2.1. 100,00

578.975.000,00 0,00 578.975.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.11.5.2.2. Halaman : 195 1.13.01. - Dinas Sosial Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 SEMINAR KEPAHLAWANAN PROVINSI RIAU 1.13.01.15.12. 100,00 17.840.000,00 0,00 17.840.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.12.5.2.1. 100,00 132.160.000,00 0,00 132.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.12.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 NAPAK TILAS RUTE GERILYA AGRESI KE II DI INDRAGIRI 1.13.01.15.13. 100,00 8.790.000,00 0,00 8.790.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.13.5.2.1. 100,00 291.210.000,00 0,00 291.210.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.13.5.2.2. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 PEMBERDAYAAN SOSIAL FAKIR MISKIN PERKOTAAN 1.13.01.15.14. 100,00 17.150.000,00 0,00 17.150.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.14.5.2.1. 100,00 332.850.000,00 0,00 332.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.14.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMBINAAN DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN 1.13.01.15.15. 2,14 2.240.000,00 102.200.000,00 104.440.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.15.5.2.1. 0,76 2.240.000,00 297.800.000,00 295.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.15.5.2.2. 0,00 136.800.000,00 136.800.000,00 0,00 PELAKSANAAN PENGKAJIAN GELAR DAERAH 1.13.01.15.16. 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.15.16.5.2.1. 0,00 111.300.000,00 111.300.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.15.16.5.2.2. 30,69 1.749.349.500,00 3.950.650.500,00 5.700.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.13.01.16. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PEMBERDAYAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA 1.13.01.16.12. 0,00 0,00 7.830.000,00 7.830.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.16.12.5.2.1. 0,00 0,00 342.170.000,00 342.170.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.16.12.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGIRIMAN PENYANDANG CACAT KE BALAI PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PEMBUATAN PROTEHSE DAN ORTHESE

1.13.01.16.13. 0,00

0,00 16.870.000,00 16.870.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.13.5.2.1. 0,00

0,00 383.130.000,00 383.130.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.16.13.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

1.13.01.16.14. 0,00

0,00 15.450.000,00 15.450.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.14.5.2.1. 0,00

0,00 484.550.000,00 484.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.16.14.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PELAYANAN SOSIAL DAN FASILITASI BAGI ORANG DENGAN HIVAIDS

1.13.01.16.15. 0,00

0,00 15.660.000,00 15.660.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.15.5.2.1. 0,00

0,00 484.340.000,00 484.340.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.16.15.5.2.2. 70,20

351.000.000,00 149.000.000,00 500.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL ANAK

1.13.01.16.16. 0,00

0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.16.5.2.1. 70,56

351.000.000,00 146.450.000,00 497.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.16.16.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMANTAPAN PENDAMPING PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

1.13.01.16.17. 55,26

6.300.000,00 17.700.000,00 11.400.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.17.5.2.1. 3,34

6.300.000,00 182.300.000,00 188.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.16.17.5.2.2. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 BANTUAN KELANGSUNGAN HIDUP ODK BERAT

1.13.01.16.18. 0,00

0,00 8.450.000,00 8.450.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.16.18.5.2.1. Halaman : 196 1.13.01. - Dinas Sosial Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 391.550.000,00 391.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.16.18.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ASSESMEN DAN MANAJEMEN KASUS 1.13.01.16.19. 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.16.19.5.2.1. 0,00 0,00 237.200.000,00 237.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.16.19.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS 1.13.01.16.20. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.16.20.5.2.1. 0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.16.20.5.2.2. 92,18 1.198.349.500,00 101.650.500,00 1.300.000.000,00 PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA LUAR PANTI 1.13.01.16.21. 28,04 1.500.000,00 6.850.000,00 5.350.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.16.21.5.2.1. 92,68 1.199.849.500,00 94.800.500,00 1.294.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.16.21.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 S S S S + S

1.13.01.16.22. 0,00

0,00 30.050.000,00 30.050.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.22.5.2.1. 0,00

0,00 219.950.000,00 219.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.16.22.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 , - , 1 + S

1.13.01.16.23. 0,00

0,00 33.900.000,00 33.900.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.23.5.2.1. 0,00

0,00 216.100.000,00 216.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.16.23.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PELAYANAN SOSIAL ADOPSI ANAK

1.13.01.16.24. 0,00

0,00 20.250.000,00 20.250.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.24.5.2.1. 0,00

0,00 229.750.000,00 229.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.16.24.5.2.2. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN LAMPU EMERGENCY UNTUK MASYARAKAT MISKIN

1.13.01.16.25. 100,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.25.5.2.1. 100,00

196.000.000,00 0,00 196.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.16.25.5.2.2. 4,89

150.000.000,00 3.217.000.000,00 3.067.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.13.01.21. 0,00

0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 PENINGKATAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

1.13.01.21.01. 0,00

0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.21.01.5.2.1. 0,00

0,00 91.300.000,00 91.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.21.01.5.2.2. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 1.13.01.21.02. 0,00 0,00 25.070.000,00 25.070.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.02.5.2.1. 0,00 0,00 374.930.000,00 374.930.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.02.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 1.13.01.21.03. 0,00 0,00 48.960.000,00 48.960.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.03.5.2.1. 0,00 0,00 451.040.000,00 451.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.03.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PENGURUS KARANG TARUNA 1.13.01.21.06. 0,00 0,00 21.950.000,00 21.950.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.06.5.2.1. 0,00 0,00 378.050.000,00 378.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.06.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PENYULUHAN SOSIAL PROVINSI RIAU 1.13.01.21.07. Halaman : 197 1.13.01. - Dinas Sosial Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 16.360.000,00 0,00 16.360.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.07.5.2.1. 100,00 283.640.000,00 0,00 283.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.07.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PELATIHAN DAN FASILITASI TENAGA PENYULUH SOSIAL SWADAYA 1.13.01.21.08. 0,00 0,00 38.800.000,00 38.800.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.08.5.2.1. 0,00 0,00 361.200.000,00 361.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.08.5.2.2. 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA LK3 1.13.01.21.09. 0,00 0,00 19.400.000,00 19.400.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.09.5.2.1. 0,00 0,00 155.600.000,00 155.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.09.5.2.2. 0,00 0,00 396.000.000,00 396.000.000,00 PENGEMBANGAN PROFESI PEKERJAAN SOSIAL 1.13.01.21.10. 0,00 0,00 43.700.000,00 43.700.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.10.5.2.1. 0,00 0,00 352.300.000,00 352.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.10.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT 1.13.01.21.11. 0,00 0,00 26.320.000,00 26.320.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.11.5.2.1. 0,00 0,00 173.680.000,00 173.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.11.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PANTI SOSIAL SE PROVINSI RIAU 1.13.01.21.12. 0,00 0,00 28.450.000,00 28.450.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.12.5.2.1. 0,00 0,00 171.550.000,00 171.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.12.5.2.2. 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 PEMBERDAYAAN KUBE KABUPATEN PELALAWAN 1.13.01.21.13. 0,00 43.700.000,00 43.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.21.13.5.2.1. 0,00 406.300.000,00 406.300.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.21.13.5.2.2. 1,79 69.675.000,00 3.971.675.000,00 3.902.000.000,00 PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL SERTA PERLINDUNGAN SOSIAL 1.13.01.22. 17,43 110.135.000,00 742.135.000,00 632.000.000,00 PELAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI ORANG TERLANTAR DAN PEKERJA MIGRAN YANG DITERLANTARKAN

1.13.01.22.01. 0,00

0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.22.01.5.2.1. 17,70

110.135.000,00 732.535.000,00 622.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.22.01.5.2.2. 0,00

0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 1.13.01.22.02. 0,00 0,00 182.050.000,00 182.050.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.22.02.5.2.1. 0,00 0,00 1.317.950.000,00 1.317.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.22.02.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.13.01.22.03. 0,00 0,00 14.150.000,00 14.150.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.22.03.5.2.1. 0,00 0,00 135.850.000,00 135.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.22.03.5.2.2. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN 1.13.01.22.04. 0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.22.04.5.2.1. 0,00 0,00 114.050.000,00 114.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.22.04.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL 1.13.01.22.05. 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.22.05.5.2.1. 0,00 0,00 92.500.000,00 92.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.22.05.5.2.2. Halaman : 198 1.13.01. - Dinas Sosial Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN 1.13.01.22.06. 0,00 0,00 60.610.000,00 60.610.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.22.06.5.2.1. 0,00 0,00 189.390.000,00 189.390.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.22.06.5.2.2. 63,82 159.540.000,00 409.540.000,00 250.000.000,00 PELAYANAN SOSIAL RUMAH PERLINDUNGAN DAN TRAUMA CENTER 1.13.01.22.07. 152,89 58.800.000,00 97.260.000,00 38.460.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.22.07.5.2.1. 47,62 100.740.000,00 312.280.000,00 211.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.22.07.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PELATIHAN SAR PEMUDA PEDULI PENANGGULANGAN BENCANA 1.13.01.22.08. 100,00 46.150.000,00 0,00 46.150.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.22.08.5.2.1. 100,00 153.850.000,00 0,00 153.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.22.08.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 BANTUAN SEMBAKO UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PELALAWAN 1.13.01.22.09. 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.22.09.5.2.1. 0,00 0,00 690.400.000,00 690.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.22.09.5.2.2. 4,61 454.415.000,00 9.397.185.000,00 9.851.600.000,00 PROGRAM PELAYANAN SOSIAL MELALUI PANTI 1.13.01.23. 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 245 6 7 6 8 6 8 :; : 6 5 = 6 6 8 6 ? 4B6 C 6 8 6 ? 6 5 4 ? : ? ; = 6 8 8 6 2D 6 E 26 8 F

1.13.01.23.01. 0,00

0,00 311.940.000,00 311.940.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.23.01.5.2.1. 0,00

0,00 786.060.000,00 786.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.23.01.5.2.2. 0,00

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Modal

1.13.1.13.01.23.01.5.2.3. 0,00

0,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 PELAYANAN SOSIAL BAGI WANITA SOSIAL EKONOMI DI PANTI

1.13.01.23.02. 0,00

0,00 135.550.000,00 135.550.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.23.02.5.2.1. 0,00

0,00 1.320.050.000,00 1.320.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.23.02.5.2.2. 0,00

0,00 94.400.000,00 94.400.000,00 Belanja Modal

1.13.1.13.01.23.02.5.2.3. 0,00

0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PELAYANAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR MELALUI PANTI

1.13.01.23.03. 0,14

750.000,00 527.050.000,00 527.800.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.23.03.5.2.1. 3,62

48.800.000,00 1.300.740.000,00 1.349.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.23.03.5.2.2. 40,40

49.550.000,00 172.210.000,00 122.660.000,00 Belanja Modal

1.13.1.13.01.23.03.5.2.3. 0,00

0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PELAYANAN SOSIAL BAGI REMAJA PUTUS SEKOLAH DI PANTI

1.13.01.23.04. 0,00

0,00 151.480.000,00 151.480.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.23.04.5.2.1. 0,00

0,00 896.020.000,00 896.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.23.04.5.2.2. 0,00

0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 Belanja Modal

1.13.1.13.01.23.04.5.2.3. 141,60

495.585.000,00 845.585.000,00 350.000.000,00 PELAYANAN SOSIAL BAGI EKS ORANG GILA DI PANTI LARAS

1.13.01.23.05. 626,34

189.780.000,00 220.080.000,00 30.300.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.23.05.5.2.1. 86,43

276.305.000,00 596.005.000,00 319.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.01.23.05.5.2.2. 0,00

29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 Belanja Modal

1.13.1.13.01.23.05.5.2.3. 0,00

0,00 2.801.600.000,00 2.801.600.000,00 24 8 7 4E 6 6 8 :6 6 8 6 8 E 6 8 2 6 :6 6 8 6 = 6 4 B 6 C 6 8 6 ? 6 5G 4? : ? ; = 6 8 8 6 2 D 6 E 6 8 6 8 6 ? BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PANTI 1.13.01.23.06. 0,00 0,00 16.950.000,00 16.950.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.23.06.5.2.1. 0,00 0,00 1.768.850.000,00 1.768.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.23.06.5.2.2. Halaman : 199 1.13.01. - Dinas Sosial Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.015.800.000,00 1.015.800.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.01.23.06.5.2.3. 100,00 950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG PANTI ASUHAN PUTRI AISYIYAH PEKANBARU 1.13.01.23.07. 100,00 58.325.000,00 0,00 58.325.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.01.23.07.5.2.1. 100,00 891.675.000,00 0,00 891.675.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.01.23.07.5.2.2. 48,22 48.904.593.500,00 52.511.006.500,00 101.415.600.000,00 Jumlah Belanja 48,23 48.904.593.500,00 52.499.329.300,00 101.403.922.800,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 200 1.13.01. - Dinas Sosial Pekanbaru, 14 H ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.13. - SOSIAL IJ I K JLM J N Q RU RV W X VRVYY Z[ RV Y RV Q XV\ RV R ] RX R _ Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.13.1.13.02.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 137,65 36.947.010.494,95 63.787.740.494,95 26.840.730.000,00 BELANJA DAERAH

1.13.1.13.02.00.00.5. 17,29

1.019.812.493,95 6.918.360.493,95 5.898.548.000,00 Belanja Tidak Langsung

1.13.1.13.02.00.00.5.1. 17,29

1.019.812.493,95 6.918.360.493,95 5.898.548.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.02.00.00.5.1.1. 171,55

35.927.198.001,00 56.869.380.001,00 20.942.182.000,00 Belanja Langsung

1.13.1.13.02.00.00.5.2. 46,81

630.355.801,00 1.976.888.301,00 1.346.532.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.13.02.01. 107,13

250.843.301,00 485.000.000,00 234.156.699,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.13.02.01.002. 107,13 250.843.301,00 485.000.000,00 234.156.699,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 118.000.000,00 118.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.13.02.01.008. 0,00 0,00 110.880.000,00 110.880.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 7.120.000,00 7.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 63.375.801,00 63.375.801,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.13.02.01.010. 0,00 0,00 63.375.801,00 63.375.801,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.13.02.01.011. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.13.02.01.012. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.012.5.2.2. 250,00 250.000.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.13.02.01.013. 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.01.013.5.2.1. 253,55 250.000.000,00 348.600.000,00 98.600.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.02.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.13.02.01.015. 0,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 Belanja Modal 1.13.1.13.02.01.015.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.13.02.01.017. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.017.5.2.2. Halaman : 201 1.13.02. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 66,67 200.000.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.13.02.01.018. 66,67 200.000.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 131.000.000,00 131.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.13.02.01.020. 0,00 0,00 126.000.000,00 126.000.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.01.020.5.2.1. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.020.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PEMANTAPAN PENYUSUNAN PERDA PENANGGULANGAN BENCANA 1.13.02.01.070. 100,00 17.550.000,00 0,00 17.550.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.01.070.5.2.1. 100,00 82.450.000,00 0,00 82.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.070.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 ` a b cda e cb f g h ij kl j mc nh kj o mj b j j b n h b j b ffl k j b f j b p h b q j b j 1.13.02.01.071. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.071.5.2.2. 0,00 29.512.500,00 29.512.500,00 0,00 PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI 1.13.02.01.096. 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.01.096.5.2.1. 0,00 12.112.500,00 12.112.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.01.096.5.2.2. 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.13.1.13.02.01.096.5.2.3. 19,63 921.696.000,00 5.616.078.000,00 4.694.382.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.13.02.02. 156,75

156.746.000,00 256.746.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.13.02.02.024. 156,75 156.746.000,00 256.746.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.13.02.02.030. 0,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.02.030.5.2.2. 4,84 84.750.000,00 1.834.750.000,00 1.750.000.000,00 DUKUNGAN PERALATAN TIM REAKSI CEPAT 1.13.02.02.074. 73,18 1.229.400.000,00 450.600.000,00 1.680.000.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.02.074.5.2.1. 1.060,09 742.060.500,00 812.060.500,00 70.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.02.074.5.2.2. 0,00 572.089.500,00 572.089.500,00 0,00 Belanja Modal 1.13.1.13.02.02.074.5.2.3. 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA SE-PROVINSI RIAU 1.13.02.02.075. 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.02.075.5.2.1. 0,00 0,00 203.700.000,00 203.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.02.075.5.2.2. 0,00 0,00 2.583.382.000,00 2.583.382.000,00 DUKUNGAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.13.02.02.169. 0,00 0,00 1.346.500.000,00 1.346.500.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.02.169.5.2.1. 0,00 0,00 1.236.882.000,00 1.236.882.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.02.169.5.2.2. 0,00 680.200.000,00 680.200.000,00 0,00 PENGADAAN ALAT ANGKUT FORKLIFT GUDANG BPBD PROVINSI RIAU 1.13.02.02.208. 0,00 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.02.208.5.2.1. 0,00 29.864.000,00 29.864.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.02.208.5.2.2. 0,00 644.436.000,00 644.436.000,00 0,00 Belanja Modal 1.13.1.13.02.02.208.5.2.3. 50,00 20.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.13.02.03. 50,00

20.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

1.13.02.03.02. 50,00

20.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.03.02.5.2.2. 0,00

0,00 496.250.000,00 496.250.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.13.02.05. Halaman : 202 1.13.02. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.13.02.05.001. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 196.000.000,00 196.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENANGULANGAN BENCANA KEPADA MASYARAKAT MELALUI MEDIA ONLINE 1.13.02.05.132. 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.05.132.5.2.1. 0,00 0,00 194.350.000,00 194.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.05.132.5.2.2. 0,00 0,00 145.250.000,00 145.250.000,00 PUBLIKASI SEACARA VISUAL TENTANG PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA TV ONLINE 1.13.02.05.133. 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.05.133.5.2.1. 0,00 0,00 143.300.000,00 143.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.05.133.5.2.2. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PEMBERITAAN MELALUI MEDIA CETAK PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.13.02.05.134. 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.05.134.5.2.1. 0,00 0,00 78.550.000,00 78.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.05.134.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.13.02.06. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.13.02.06.06. 0,00

0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.02.06.06.5.2.1. 0,00

0,00 133.600.000,00 133.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.06.06.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 1.13.02.06.10. 0,00 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.06.10.5.2.1. 0,00 0,00 97.950.000,00 97.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.06.10.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN UMUM 1.13.02.24. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 INVENTARISASI SUMBERDAYA DAN KESIAPSIAGAAN INSTANSI DAN DAERAH 1.13.02.24.01. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.24.01.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI 1.13.02.24.02. 0,00 0,00 15.450.000,00 15.450.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.24.02.5.2.1. 0,00 0,00 184.550.000,00 184.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.24.02.5.2.2. 0,00 0,00 685.000.000,00 685.000.000,00 PROGRAM PERINGATAN DINI 1.13.02.25. 0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 SOSIALISASI PERINGATAN DINI PENANGGULANGAN BENCANA SECARA TERPADU 1.13.02.25.01. 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.25.01.5.2.1. 0,00 0,00 372.300.000,00 372.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.25.01.5.2.2. 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.13.02.25.02. 0,00 0,00 6.650.000,00 6.650.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.25.02.5.2.1. 0,00 0,00 63.350.000,00 63.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.25.02.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 SOSIALISASI TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG BPBD 1.13.02.25.03. 0,00 0,00 15.650.000,00 15.650.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.25.03.5.2.1. 0,00 0,00 184.350.000,00 184.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.25.03.5.2.2. Halaman : 203 1.13.02. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PELATIHAN DETEKSI DINI HOTSPOT DAN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 1.13.02.25.04. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.25.04.5.2.2. 34,86 345.279.600,00 1.335.834.600,00 990.555.000,00 PROGRAM PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN 1.13.02.26. 0,00 0,00 350.825.000,00 350.825.000,00 GLADI LAPANG PENANGGULANGAN BENCANA 1.13.02.26.01. 0,00 0,00 45.450.000,00 45.450.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.26.01.5.2.1. 0,00 0,00 305.375.000,00 305.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.26.01.5.2.2. 0,00 0,00 239.730.000,00 239.730.000,00 PELAKSANAAN SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA 1.13.02.26.02. 0,00 0,00 10.450.000,00 10.450.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.26.02.5.2.1. 0,00 0,00 229.280.000,00 229.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.26.02.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELATIHAN RELAWAN KESIAAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.13.02.26.03. 0,00 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.26.03.5.2.1. 0,00 0,00 92.950.000,00 92.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.26.03.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN DAN PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA 1.13.02.26.04. 0,00 0,00 12.650.000,00 12.650.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.26.04.5.2.1. 0,00 0,00 137.350.000,00 137.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.26.04.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA DI 3 KABKOTA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.13.02.26.05. 0,00

0,00 9.850.000,00 9.850.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.02.26.05.5.2.1. 0,00

0,00 140.150.000,00 140.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.26.05.5.2.2. 0,00

345.279.600,00 345.279.600,00 0,00 PELATIHAN DASAR TIM REAKSI CEPAT BPBD

1.13.02.26.06. 0,00

55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.02.26.06.5.2.1. 0,00

289.779.600,00 289.779.600,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.26.06.5.2.2. 562,43

33.536.582.600,00 39.499.362.600,00 5.962.780.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

1.13.02.27. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 SOSIALISASI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN BENCANA DARURAT

1.13.02.27.01. 0,00

0,00 18.700.000,00 18.700.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.02.27.01.5.2.1. 0,00

0,00 131.300.000,00 131.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.27.01.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

1.13.02.27.02. 0,00

0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.02.27.02.5.2.1. 629,99

234.520.000,00 271.746.000,00 37.226.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.27.02.5.2.2. 51,09

234.520.000,00 224.504.000,00 459.024.000,00 Belanja Modal

1.13.1.13.02.27.02.5.2.3. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 MOBILISASI BANTUAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI PENANGGULANGAN BENCANA

1.13.02.27.03. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.27.03.5.2.2. 200,00

150.000.000,00 225.000.000,00 75.000.000,00 PENDIDIKAN DAN LATIHAN DASAR

1.13.02.27.04. 54,16

8.990.000,00 25.590.000,00 16.600.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.02.27.04.5.2.1. 241,46

141.010.000,00 199.410.000,00 58.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.27.04.5.2.2. 0,00

0,00 140.230.000,00 140.230.000,00 PELATIHAN PENGGUNAAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA

1.13.02.27.05. 0,00

0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.27.05.5.2.1. Halaman : 204 1.13.02. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 136.530.000,00 136.530.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.27.05.5.2.2. 0,00 0,00 1.997.550.000,00 1.997.550.000,00 PENANGGULANGAN KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 1.13.02.27.06. 0,00 0,00 304.500.000,00 304.500.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.27.06.5.2.1. 0,00 0,00 1.693.050.000,00 1.693.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.27.06.5.2.2. 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 OPERASI SIAGA DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

1.13.02.27.07. 0,00

0,00 1.140.000.000,00 1.140.000.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.02.27.07.5.2.1. 0,00

0,00 1.762.500.000,00 1.762.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.27.07.5.2.2. 0,00

0,00 97.500.000,00 97.500.000,00 Belanja Modal

1.13.1.13.02.27.07.5.2.3. 0,00

1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00 PENGADAAN MESIN INJECTION

1.13.02.27.08. 0,00

2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.02.27.08.5.2.1. 0,00

72.050.000,00 72.050.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.27.08.5.2.2. 0,00

1.625.000.000,00 1.625.000.000,00 0,00 Belanja Modal

1.13.1.13.02.27.08.5.2.3. 0,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 PEMANTAPAN DAN PEMBEKALAN PENGENDALIAN KARHUTLA

1.13.02.27.09. 0,00

149.800.000,00 149.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.02.27.09.5.2.1. 0,00

1.639.124.000,00 1.639.124.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.27.09.5.2.2. 0,00

211.076.000,00 211.076.000,00 0,00 Belanja Modal

1.13.1.13.02.27.09.5.2.3. 0,00

1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 PEMBEKALAN MASYARAKAT PEDULI BENCANA

1.13.02.27.10. 0,00

609.240.000,00 609.240.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.02.27.10.5.2.1. 0,00

1.040.760.000,00 1.040.760.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.27.10.5.2.2. 0,00

28.036.582.600,00 28.036.582.600,00 0,00 PENYEDIAAN JASA DAN PERLENGKAPAN MASYARAKAT PEDULI BENCANA

1.13.02.27.11. 0,00

18.111.450.000,00 18.111.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.02.27.11.5.2.1. 0,00

9.925.132.600,00 9.925.132.600,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.27.11.5.2.2. 7,79

473.284.000,00 6.549.966.500,00 6.076.682.500,00 PROGRAM REHAB DAN REKONSTRUKSI

1.13.02.28. 0,00

0,00 475.072.500,00 475.072.500,00 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR PUBLIK KORBAN BENCANA

1.13.02.28.01. 0,00

0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.02.28.01.5.2.1. 0,00

0,00 465.622.500,00 465.622.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.28.01.5.2.2. 117,85

97.784.000,00 180.754.000,00 82.970.000,00 PENDATAAN PERHITUNGAN KERUGIAN AKIBAT PASCA BENCANA

1.13.02.28.02. 71,43

2.250.000,00 5.400.000,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.02.28.02.5.2.1. 119,69

95.534.000,00 175.354.000,00 79.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.28.02.5.2.2. 0,00

0,00 56.640.000,00 56.640.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

1.13.02.28.03. 0,00

0,00 56.640.000,00 56.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.28.03.5.2.2. 15,65

375.500.000,00 2.775.500.000,00 2.400.000.000,00 PENGADAAN EXCAVATOR AMPHIBI

1.13.02.28.04. 0,00

0,00 2.950.000,00 2.950.000,00 Belanja Pegawai

1.13.1.13.02.28.04.5.2.1. 0,00

0,00 39.050.000,00 39.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.13.1.13.02.28.04.5.2.2. 15,92

375.500.000,00 2.733.500.000,00 2.358.000.000,00 Belanja Modal

1.13.1.13.02.28.04.5.2.3. 0,00

0,00 3.062.000.000,00 3.062.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BADAN PENANGGULANGAN 1.13.02.28.05. Halaman : 205 1.13.02. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 8.050.000,00 8.050.000,00 Belanja Pegawai 1.13.1.13.02.28.05.5.2.1. 0,00 0,00 211.551.951,00 211.551.951,00 Belanja Barang dan Jasa 1.13.1.13.02.28.05.5.2.2. 0,00 0,00 2.842.398.049,00 2.842.398.049,00 Belanja Modal 1.13.1.13.02.28.05.5.2.3. 137,65 36.947.010.494,95 63.787.740.494,95 26.840.730.000,00 Jumlah Belanja 137,65 36.947.010.494,95 63.787.740.494,95 26.840.730.000,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 206 1.13.02. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pekanbaru, 14 r ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.14. - TENAGA KERJA

1.14.01. - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.14.1.14.01.00.00.4. Perda No 8 stuvw 1990 Perda No. 8 stuvw 2002 Perda No. 11 stuvw 2002 Perda No. 5 stuvw 2002 Perda No. 14 stuvw 1992 sxwytwz Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 s tuvw 2000 SK Mendagri No. Ekon {|}~|€}{ ‚ s tuvw 1992 sxwytwz Lain-lain PAD yang Sah. UU No. | ‚ ~~ ƒ PP No. €€| ‚ ~~€ PMK No „} … ~„ ‚ | †‡ˆ ~‰| ‚ ~~Š . PMK No „€~| PMK ~‰| ‚ ~~Š . PERPRES €| ‚ ~~{ sxwytwz Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.14.1.14.01.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 s entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 s tuvw 2002 s xwytwz Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 s tuvw 2002 sxwytwz BBNKB. Perda No. } € s tuvw 2002 s xwytwz PBBKB. Perda No. 16 stuvw 2002 s xwytwz Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ‹ Œs | AP Perda No.3 s tuvw 1996 dan Perda No. 8 stuvw 2000 s xwytwz  xy Žv ‘  ’ tx Ž tu Berdasarkan -, UU No. 28 stuvw 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Retribusi Daerah 1.14.1.14.01.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Jumlah Pendapatan 6,05 3.574.505.240,00 55.497.569.120,00 59.072.074.360,00 BELANJA DAERAH

1.14.1.14.01.00.00.5. 2,65

806.149.760,00 31.169.624.120,00 30.363.474.360,00 Belanja Tidak Langsung

1.14.1.14.01.00.00.5.1. 2,65

806.149.760,00 31.169.624.120,00 30.363.474.360,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.00.00.5.1.1. 15,26

4.380.655.000,00 24.327.945.000,00 28.708.600.000,00 Belanja Langsung

1.14.1.14.01.00.00.5.2. 4,10

117.600.000,00 2.748.000.000,00 2.865.600.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.14.01.01. Halaman : 207 “”“ •”–“ ” — ˜™š ›œ  žš ›Ÿ › ž¡¢›£  ¡ › šœ ¤™ Ÿ¡ › œ™ ¥ › š ž¦ ž š ¥ § ¥§¨ ›š : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.14.01.01.001. 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.14.01.01.002. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.14.01.01.003. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.003.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.14.01.01.008. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 248.500.000,00 248.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.14.01.01.010. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.01.010.5.2.1. 0,00 0,00 148.500.000,00 148.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.14.01.01.011. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.14.01.01.013. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.01.013.5.2.1. 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.013.5.2.2. 0,00 0,00 147.500.000,00 147.500.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.14.01.01.017. 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.14.01.01.018. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.018.5.2.2. 13,28 117.600.000,00 768.000.000,00 885.600.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA KONTRAK 1.14.01.01.022. 0,00 0,00 768.000.000,00 768.000.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.01.022.5.2.1. 100,00 117.600.000,00 0,00 117.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.01.022.5.2.2. 0,00 0,00 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.14.01.02. 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.14.01.02.022. 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.14.01.02.024. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 DUKUNGAN PELAYANAN UPT-LK DUMAI 1.14.01.02.076. 0,00 0,00 162.720.000,00 162.720.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.076.5.2.1. 0,00 0,00 37.280.000,00 37.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.076.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 DUKUNGAN PELAYANAN UPT-LK ROKAN HULU 1.14.01.02.077. 0,00 0,00 152.040.000,00 152.040.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.077.5.2.1. 0,00 0,00 152.660.000,00 152.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.077.5.2.2. 0,00 0,00 45.300.000,00 45.300.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.02.077.5.2.3. Halaman : 208 ©ª© «ª¬© ª ­ ®¯° ±² ³ ´° ±µ ± ¶ ´·¸±¹ ³ · ± °² º¯ µ· ± ²¯ » ± ° ¶´¼ ´ ° » ½ »½¾ ±° Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 DUKUNGAN PELAYANAN UPT-LK PEKANBARU 1.14.01.02.078. 0,00 0,00 261.920.000,00 261.920.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.078.5.2.1. 0,00 0,00 365.080.000,00 365.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.078.5.2.2. 0,00 0,00 173.000.000,00 173.000.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.02.078.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 REHABILITASIPERBAIKAN GEDUNG ASRAMA PUTRA DAN PUTRI PADA UPT-LK DUMAI 1.14.01.02.079. 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.079.5.2.1. 0,00 0,00 247.300.000,00 247.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.079.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 REHABILITASIPERBAIKAN GEDUNG WORSHOP OTOMOTIF PADA UPT - LK DUMAI 1.14.01.02.080. 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.080.5.2.1. 0,00 0,00 148.350.000,00 148.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.080.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 REHABILITASIPERBAIKAN GEDUNG WORSHOP TATA BOGA UPT-LK DUMAI 1.14.01.02.081. 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.081.5.2.1. 0,00 0,00 148.350.000,00 148.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.081.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 REHABILTASIPERBAIKAN GEDUNG WORKSHOP TEKNOLOGI MEKANIK PADA UPT-LK DUMAI 1.14.01.02.082. 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.082.5.2.1. 0,00 0,00 148.350.000,00 148.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.082.5.2.2. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 SEMENISASI JALAN MASUK KE UPT-LK DUMAI 1.14.01.02.083. 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.083.5.2.1. 0,00 0,00 13.650.000,00 13.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.083.5.2.2. 0,00 0,00 109.700.000,00 109.700.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.02.083.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBUATAN JALAN KE ASRAMA PUTRA DAN PUTRI PADA UPT-LK DUMAI 1.14.01.02.084. 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.02.084.5.2.1. 0,00 0,00 13.650.000,00 13.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.02.084.5.2.2. 0,00 0,00 184.700.000,00 184.700.000,00 Belanja Modal 1.14.1.14.01.02.084.5.2.3. 100,00 498.000.000,00 0,00 498.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.14.01.03. 100,00 177.000.000,00 0,00 177.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.14.01.03.02. 100,00 950.000,00 0,00 950.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.03.02.5.2.1. 100,00 176.050.000,00 0,00 176.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.03.02.5.2.2. 100,00 160.500.000,00 0,00 160.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.14.01.03.05. 100,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.03.05.5.2.1. 100,00 159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.03.05.5.2.2. 100,00 160.500.000,00 0,00 160.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN OLAH RAGA DAN KELENGKAPANNYA 1.14.01.03.14. 100,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.03.14.5.2.1. 100,00 159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.03.14.5.2.2. 80,63 532.400.000,00 127.900.000,00 660.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.14.01.05. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.14.01.05.001. 0,00 0,00 41.160.000,00 41.160.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.05.001.5.2.1. Halaman : 209 ¿À¿ ÁÀ¿ À à ÄÅÆ ÇÈ É ÊÆ ÇË Ç Ì ÊÍÎÇÏ É Í Ç ÆÈ ÐÅ ËÍ Ç ÈÅ Ñ Ç Æ ÌÊÒ Ê Æ Ñ Ó ÑÓÔ ÇÆ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 58.840.000,00 58.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 27.900.000,00 27.900.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.14.01.05.014. 0,00 0,00 27.900.000,00 27.900.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.05.014.5.2.1. 100,00 192.400.000,00 0,00 192.400.000,00 PENYUSUNAN INFORMASI MEDIA ONLINE PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA MELAYU DI PROVINSI RIAU 1.14.01.05.138. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.05.138.5.2.1. 100,00 190.450.000,00 0,00 190.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.05.138.5.2.2. 100,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 SOSIALISASI DAN PUBLIKASI MEDIA MASSA SECARA VISUAL TENTANG PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA TV ONLINE 1.14.01.05.139. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.05.139.5.2.1. 100,00 185.050.000,00 0,00 185.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.05.139.5.2.2. 100,00 153.000.000,00 0,00 153.000.000,00 PERLUASAN INFORMASI KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS, PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA MELALUI MEDIA CETAK 1.14.01.05.140. 100,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.05.140.5.2.1. 100,00 148.550.000,00 0,00 148.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.05.140.5.2.2. 25,98 200.000.000,00 569.700.000,00 769.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.14.01.06. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.14.01.06.01. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.14.01.06.02. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.06.02.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.14.01.06.04. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 1.14.01.06.05. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.06.05.5.2.1. 0,00 0,00 98.500.000,00 98.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.06.05.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.14.01.06.06. 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.06.06.5.2.1. 0,00 0,00 96.750.000,00 96.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.06.06.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 1.14.01.06.12. 100,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.06.12.5.2.1. 100,00 197.750.000,00 0,00 197.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.06.12.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.14.01.06.26. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.06.26.5.2.2. 0,00 0,00 89.700.000,00 89.700.000,00 PAMERAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU RIAU EXPO 1.14.01.06.54. 0,00 0,00 89.700.000,00 89.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.06.54.5.2.2. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.10.01.15. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN ADMINISTRATOR KEPENDUDUKAN 1.10.01.15.15. Halaman : 210 ÕÖÕ ×ÖØÕ Ö Ù ÚÛÜ ÝÞ ß àÜ Ýá Ý â àãäÝå ß ã Ý ÜÞ æÛ áã Ý ÞÛ ç Ý Ü âàè à Ü ç é çéê ÝÜ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.10.1.14.01.15.15.5.2.1. 0,00 0,00 98.500.000,00 98.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.10.1.14.01.15.15.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELATIHAN KEARSIPAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.10.01.15.16. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.10.1.14.01.15.16.5.2.1. 0,00 0,00 98.500.000,00 98.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.10.1.14.01.15.16.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN PENGELOLA E-KTP 1.10.01.15.17. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.10.1.14.01.15.17.5.2.1. 0,00 0,00 98.500.000,00 98.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.10.1.14.01.15.17.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.10.01.15.18. 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Belanja Pegawai 1.10.1.14.01.15.18.5.2.1. 0,00 0,00 198.800.000,00 198.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.10.1.14.01.15.18.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENERAPAN E-KTP 1.10.01.15.19. 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai 1.10.1.14.01.15.19.5.2.1. 0,00 0,00 98.600.000,00 98.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.10.1.14.01.15.19.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN BERBASIS DATABASE SIAK 1.10.01.15.20. 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Pegawai 1.10.1.14.01.15.20.5.2.1. 0,00 0,00 149.500.000,00 149.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.10.1.14.01.15.20.5.2.2. 11,46 800.000.000,00 6.180.000.000,00 6.980.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.14.01.15. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN, AMT DAN PRODUKTIVITAS 1.14.01.15.10. 0,00 0,00 40.650.000,00 40.650.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.10.5.2.1. 0,00 0,00 259.350.000,00 259.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.10.5.2.2. 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PENYULUHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS KONSULTASI PRODUKTIVITAS 1.14.01.15.11. 0,00 0,00 29.800.000,00 29.800.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.11.5.2.1. 0,00 0,00 150.200.000,00 150.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.11.5.2.2. 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA PADA UPT-LK PEKANBARU PELATIHAN INSTITUSIONAL

1.14.01.15.12. 0,00

0,00 27.700.000,00 27.700.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.12.5.2.1. 0,00

0,00 1.072.300.000,00 1.072.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.15.12.5.2.2. 0,00

0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA PADA UPT-LK PEKANBARU PELATIHAN NON INSTITUSIONAL 1.14.01.15.13. 0,00 0,00 27.400.000,00 27.400.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.13.5.2.1. 0,00 0,00 972.600.000,00 972.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.13.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 RENOVASI ASRAMA SISWA DAN AULA UPT-LK PEKANBARU 1.14.01.15.14. 0,00 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.14.5.2.1. 0,00 0,00 243.900.000,00 243.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.14.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA PADA UPT-LK ROHUL PELATIHAN NON INSTITUSIONAL

1.14.01.15.16. 0,00

0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.16.5.2.1. Halaman : 211 ëìë íìîë ì ï ðñò óô õ öò ó÷ ó ø öùúóû õ ù ó òô üñ ÷ù ó ôñ ý ó ò øöþ ö ò ý ÿ ýÿ1 óò Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 495.600.000,00 495.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.16.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA PADA UPT-LK ROHUL

1.14.01.15.17. 0,00

0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.17.5.2.1. 0,00

0,00 24.460.000,00 24.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.15.17.5.2.2. 0,00

0,00 472.190.000,00 472.190.000,00 Belanja Modal

1.14.1.14.01.15.17.5.2.3. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN PERHOTELAN, DAN ANEKA KEJURUAN UPT LK PEKANBARU

1.14.01.15.18. 610,99

27.800.000,00 32.350.000,00 4.550.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.18.5.2.1. 257,71

49.054.800,00 68.090.000,00 19.035.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.15.18.5.2.2. 16,13

76.854.800,00 399.560.000,00 476.414.800,00 Belanja Modal

1.14.1.14.01.15.18.5.2.3. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA PADA UPT-LK DUMAI PELATIHAN INSTITUSIONAL 1.14.01.15.21. 0,00 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.15.21.5.2.1. 0,00 0,00 496.850.000,00 496.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.15.21.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA PADA UPT-LK DUMAI PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT

1.14.01.15.22. 0,00

0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.22.5.2.1. 0,00

0,00 447.150.000,00 447.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.15.22.5.2.2. 0,00

0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 REVITALISASI WORKSHOP TEKNOLOGI MEKANIK

1.14.01.15.25. 0,00

0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.25.5.2.1. 0,00

0,00 887.100.000,00 887.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.15.25.5.2.2. 100,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PELATIHAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA LAS DAN REKLAME

1.14.01.15.26. 100,00

5.550.000,00 0,00 5.550.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.26.5.2.1. 100,00

294.450.000,00 0,00 294.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.15.26.5.2.2. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PELATIHAN KOMPETENSI BERBASIS MASYARAKAT

1.14.01.15.27. 100,00

2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.27.5.2.1. 100,00

497.150.000,00 0,00 497.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.15.27.5.2.2. 12,76

125.000.000,00 855.000.000,00 980.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN PERLUASAN KERJA

1.14.01.16. 100,00

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 PENYUSUNAN DATA PROFIL KETENAGAKERJAAN

1.14.01.16.08. 100,00

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.16.08.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KOORDINASI, SINKRONISASIPROGRAM PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA MANDIRI TKM

1.14.01.16.09. 0,00

0,00 9.100.000,00 9.100.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.16.09.5.2.1. 0,00

0,00 90.900.000,00 90.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.16.09.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMBENTUKAN KADER TEKNOLOGI PADAT KARYA

1.14.01.16.10. 0,00

0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.16.10.5.2.1. 0,00

0,00 263.500.000,00 263.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.16.10.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBENTUKAN WIRAUSAHA BARU

1.14.01.16.11. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.16.11.5.2.1. Halaman : 212 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 148.500.000,00 148.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.16.11.5.2.2. 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 PELATIHAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA MUDA TERDIDIK 1.14.01.16.12. 0,00 0,00 18.900.000,00 18.900.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.16.12.5.2.1. 0,00 0,00 86.100.000,00 86.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.16.12.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PAMERAN BURSA KERJA JOB FAIR 1.14.01.16.13. 0,00 0,00 14.250.000,00 14.250.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.16.13.5.2.1. 0,00 0,00 185.750.000,00 185.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.16.13.5.2.2. 0,00 0,00 2.405.000.000,00 2.405.000.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1.14.01.17. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 1.14.01.17.09. 0,00 0,00 3.550.000,00 3.550.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.17.09.5.2.1. 0,00 0,00 196.450.000,00 196.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.17.09.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1.14.01.17.10. 0,00

0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.17.10.5.2.1. 0,00

0,00 168.500.000,00 168.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.17.10.5.2.2. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENETAPAN UPAH MINIMUM DAN SOSIALISASI UPAH MINIMUM PROVINSI RIAU

1.14.01.17.11. 0,00

0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.17.11.5.2.1. 0,00

0,00 341.000.000,00 341.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.17.11.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 KOORDINASI DAN SINKONISASI UPAH MINIMUM BAGI DEWAN PENGUPAHAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.14.01.17.12. 0,00 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.17.12.5.2.1. 0,00 0,00 139.800.000,00 139.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.17.12.5.2.2. 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PENERAPAN SISTEM DETEKSI DINI UNTUK PENCEGAHAN KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.14.01.17.13. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.17.13.5.2.1. 0,00 0,00 177.750.000,00 177.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.17.13.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI DAN SINKONISASI LKS TRI PARTIT SE PROVINSI RIAU 1.14.01.17.14. 0,00 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.17.14.5.2.1. 0,00 0,00 242.350.000,00 242.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.17.14.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PELATIHAN LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT 1.14.01.17.15. 0,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.17.15.5.2.1. 0,00 0,00 191.750.000,00 191.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.17.15.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 BIMTEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI ANGGOTA P2K3 DI PERUSAHAAN SE PROVINSI RIAU

1.14.01.17.16. 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.17.16.5.2.1. 0,00

0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.17.16.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 SOSIALISASI KEMENAKERTRANS R.I NO.68 TAHUN 2004 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIVAIDS DI PERUSAHAAN SE PROVINSI RIAU 1.14.01.17.17. 0,00 0,00 9.850.000,00 9.850.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.17.17.5.2.1. Halaman : 213 + Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 90.150.000,00 90.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.17.17.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BIMTEK BAGI PETUGAS PENGELOLA DATA DAN LAPORAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN UU NO.7 TAHUN 1981 SE PROVINSI RIAU

1.14.01.17.18. 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.17.18.5.2.1. 0,00

0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.17.18.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 TEMU KONSULTASI ORGANISASI PENGUSAHA DAN PEKERJA DENGAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DLM RANGKA PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN 1.14.01.17.19. 0,00 0,00 4.850.000,00 4.850.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.17.19.5.2.1. 0,00 0,00 95.150.000,00 95.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.17.19.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 RAKORNIS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SE-PROVINSI RIAU 1.14.01.17.20. 0,00 0,00 10.890.000,00 10.890.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.17.20.5.2.1. 0,00 0,00 89.110.000,00 89.110.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.17.20.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 RAKORNIS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SE-INDONESIA 1.14.01.17.21. 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 Belanja Pegawai 1.14.1.14.01.17.21.5.2.1. 0,00 0,00 74.600.000,00 74.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.14.1.14.01.17.21.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN, K3 DAN PENEGAKAN HUKUM

1.14.01.17.22. 0,00

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.17.22.5.2.1. 0,00

0,00 148.000.000,00 148.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.17.22.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI 12 KABUPETENKOTA

1.14.01.17.23. 0,00

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.17.23.5.2.1. 0,00

0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.14.1.14.01.17.23.5.2.2. 23,95

2.107.655.000,00 6.692.345.000,00 8.800.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

2.08.01.15. 28,82

2.161.795.000,00 5.338.205.000,00 7.500.000.000,00 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SOSIAL EKONOMI KAWASAN TRANSMIGRASI 2.08.01.15.03. 25,42 7.500.000,00 37.000.000,00 29.500.000,00 Belanja Pegawai 2.08.1.14.01.15.03.5.2.1. 29,04 2.169.295.000,00 5.301.205.000,00 7.470.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.08.1.14.01.15.03.5.2.2. 18,53 120.430.000,00 529.570.000,00 650.000.000,00 PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI UNTUK MEMENUHI SDM

2.08.01.15.05. 0,00

0,00 10.050.000,00 10.050.000,00 Belanja Pegawai

2.08.1.14.01.15.05.5.2.1. 18,82

120.430.000,00 519.520.000,00 639.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.08.1.14.01.15.05.5.2.2. 26,86

174.570.000,00 824.570.000,00 650.000.000,00 PENYEDIAAN LAHAN DAN LEGALITAS TANAH TRANSMIGRASI

2.08.01.15.06. 10,80

1.750.000,00 17.950.000,00 16.200.000,00 Belanja Pegawai

2.08.1.14.01.15.06.5.2.1. 27,27

172.820.000,00 806.620.000,00 633.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.08.1.14.01.15.06.5.2.2. 0,00

0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL

2.08.01.16. 0,00

0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMBINAAN TRANSMIGRASI LOKAL

2.08.01.16.03. 49,50

5.000.000,00 15.100.000,00 10.100.000,00 Belanja Pegawai

2.08.1.14.01.16.03.5.2.1. 0,51

5.000.000,00 984.900.000,00 989.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.08.1.14.01.16.03.5.2.2. Halaman : 214 ,-, .-, - 234 56 7 84 59 5 : 8;5= 7 ; 5 46 3 9; 5 63 ? 5 4 :8 8 4 ? A ?AB 54 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PELATIHAN TRANSMIGRASI DI UPT-TRANSMIGRASI 2.08.01.16.04. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 2.08.1.14.01.16.04.5.2.1. 0,00 0,00 197.000.000,00 197.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.08.1.14.01.16.04.5.2.2. 6,05 3.574.505.240,00 55.497.569.120,00 59.072.074.360,00 Jumlah Belanja 6,05 3.574.505.240,00 55.467.569.120,00 59.042.074.360,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 215 CDC EDFC D G HIJ KL M NJ KO K P NQRKS M Q K JL TI OQ K LI U K J PNV N J U W UWX KJ Pekanbaru, 14 Y ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Z[ Z \ [] Z[ _ `ab c de fg h b c` ib a j c b kb d g l ` m ng a g a ob k Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.15.1.15.01.00.00.4. Perda No 8 pqrst 1990 Perda No. 8 pqrst 2002 Perda No. 11 pqrst 2002 Perda No. 5 pqrst 2002 Perda No. 14 pqrst 1992 putvqtw Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 p qrst 2000 SK Mendagri No. Ekon xyz{y|}~zx  p qrst 1992 putvqtw Lain-lain PAD yang Sah. UU No. ||y  {{ € PP No. }}y  {{} PMK No z ‚ {  y ƒ„… {†y  {{‡ . PMK No }{y PMK {†y  {{‡ . PERPRES }|y  {{x putvqtw Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.15.1.15.01.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 p entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 p qrst 2002 p utvqtw Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 p qrst 2002 putvqtw BBNKB. Perda No. z } p qrst 2002 p utvqtw PBBKB. Perda No. 16 pqrst 2002 p utvqtw Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ˆ ‰p y AP Perda No.3 p qrst 1996 dan Perda No. 8 pqrst 2000 p utvqtw Š uv ‹Œs Ž Œ  qu ‹ qr Berdasarkan -, UU No. 28 pqrst 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Retribusi Daerah 1.15.1.15.01.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Jumlah Pendapatan 44,16 21.236.193.396,00 26.850.225.322,00 48.086.418.718,00 BELANJA DAERAH

1.15.1.15.01.00.00.5. 1,49

160.866.354,00 10.935.708.472,00 10.774.842.118,00 Belanja Tidak Langsung

1.15.1.15.01.00.00.5.1. 1,49

160.866.354,00 10.935.708.472,00 10.774.842.118,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.00.00.5.1.1. 57,35

21.397.059.750,00 15.914.516.850,00 37.311.576.600,00 Belanja Langsung

1.15.1.15.01.00.00.5.2. 3,47

53.900.000,00 1.500.162.800,00 1.554.062.800,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.15.01.01. 0,00

0,00 20.475.000,00 20.475.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.15.01.01.001. Halaman : 216 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 20.475.000,00 20.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.15.01.01.002. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 227.902.000,00 227.902.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.15.01.01.010. 0,00 0,00 227.902.000,00 227.902.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 172.955.800,00 172.955.800,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.15.01.01.011. 0,00 0,00 172.955.800,00 172.955.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 49.600.000,00 49.600.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.15.01.01.012. 32,26 16.000.000,00 33.600.000,00 49.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.01.012.5.2.2. 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.15.1.15.01.01.012.5.2.3. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.15.01.01.013. 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.01.013.5.2.1. 0,00 0,00 148.550.000,00 148.550.000,00 Belanja Modal 1.15.1.15.01.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 31.250.000,00 31.250.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.15.01.01.015. 0,00 0,00 31.250.000,00 31.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 36.875.000,00 36.875.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.15.01.01.017. 0,00 0,00 36.875.000,00 36.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.01.017.5.2.2. 11,90 53.900.000,00 398.860.000,00 452.760.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.15.01.01.018. 11,90 53.900.000,00 398.860.000,00 452.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 147.305.000,00 147.305.000,00 PENYEDIAAN JASA INFORMASI DAN PUBLIKASI 1.15.01.01.023. 0,00 0,00 147.305.000,00 147.305.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.01.023.5.2.2. 0,00 0,00 214.940.000,00 214.940.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.15.01.01.024. 0,00 0,00 181.800.000,00 181.800.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.01.024.5.2.1. 0,00 0,00 33.140.000,00 33.140.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.01.024.5.2.2. 0,00 0,00 1.222.853.300,00 1.222.853.300,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.15.01.02. 0,00 0,00 324.200.000,00 324.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.15.01.02.024. 0,00 0,00 324.200.000,00 324.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 176.800.000,00 176.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.15.01.02.028. 29,41 52.000.000,00 124.800.000,00 176.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.02.028.5.2.2. 0,00 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.15.1.15.01.02.028.5.2.3. 0,00 0,00 721.853.300,00 721.853.300,00 PENINGKATAN PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 1.15.01.02.182. 24,18 36.960.000,00 115.880.000,00 152.840.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.02.182.5.2.1. 9,11 35.040.000,00 349.593.300,00 384.633.300,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.02.182.5.2.2. 39,05 72.000.000,00 256.380.000,00 184.380.000,00 Belanja Modal 1.15.1.15.01.02.182.5.2.3. 0,00 0,00 149.300.000,00 149.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.15.01.03. 0,00 0,00 49.650.000,00 49.650.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.15.01.03.02. 0,00 0,00 49.650.000,00 49.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 49.650.000,00 49.650.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.15.01.03.05. Halaman : 217 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 49.650.000,00 49.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.15.01.03.10. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.03.10.5.2.2. 85,58 215.400.000,00 36.300.000,00 251.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.15.01.05. 0,00 0,00 36.300.000,00 36.300.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.15.01.05.002. 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.05.002.5.2.1. 0,00 0,00 34.750.000,00 34.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.05.002.5.2.2. 100,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.15.01.05.003. 100,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.05.003.5.2.1. 100,00 73.850.000,00 0,00 73.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.05.003.5.2.2. 100,00 140.400.000,00 0,00 140.400.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON FORMAL 1.15.01.05.005. 100,00 140.400.000,00 0,00 140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.05.005.5.2.2. 0,00 0,00 181.100.000,00 181.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.15.01.06. 0,00

0,00 31.100.000,00 31.100.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.15.01.06.01. 0,00

0,00 9.150.000,00 9.150.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 21.950.000,00 21.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.15.01.06.06. 0,00

0,00 8.550.000,00 8.550.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.06.06.5.2.1. 0,00

0,00 71.450.000,00 71.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.06.06.5.2.2. 0,00

0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP

1.15.01.06.08. 0,00

0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.06.08.5.2.1. 0,00

0,00 65.200.000,00 65.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.06.08.5.2.2. 76,10

16.267.670.000,00 5.108.242.000,00 21.375.912.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING UMKM

1.15.01.19. 0,00

0,00 1.310.000.000,00 1.310.000.000,00 PELATIHAN DAN PENGADAAN PERALATAN KERAJINAN RUMAH TANGGA HOME INDUSTRI

1.15.01.19.02. 0,00

0,00 50.300.000,00 50.300.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.19.02.5.2.1. 0,00

0,00 1.259.700.000,00 1.259.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.19.02.5.2.2. 100,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PENINGKATAN KELEMBAGAAN USAHA MIKRO

1.15.01.19.03. 100,00

8.150.000,00 0,00 8.150.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.19.03.5.2.1. 100,00

291.850.000,00 0,00 291.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.19.03.5.2.2. 0,00

0,00 277.530.000,00 277.530.000,00 FASILITASI SARANA PEMASARAN BAGI PRODUK UNGGULAN UKM

1.15.01.19.04. 0,00

0,00 71.800.000,00 71.800.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.19.04.5.2.1. 0,00

0,00 205.730.000,00 205.730.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.19.04.5.2.2. 100,00

351.970.000,00 0,00 351.970.000,00 FASILITASI PEMBUATAN DAN PENCANTUMAN LABEL BERCODE BAGI PRODUK UNGGULAN UKM

1.15.01.19.05. 100,00

10.980.000,00 0,00 10.980.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.19.05.5.2.1. 100,00

340.990.000,00 0,00 340.990.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.19.05.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BINTEK PENINGKATAN MUTU KEMASAN PACKAGING UKM PRODUK UNGGULAN KABKOTA SE PROVINSI RIAU 1.15.01.19.06. 0,00 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.19.06.5.2.1. Halaman : 218 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 187.800.000,00 187.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.19.06.5.2.2. 95,94 7.195.700.000,00 304.300.000,00 7.500.000.000,00 PEMBANGUNAN PLUTGALERI UMKM 1.15.01.19.07. 67,87 7.500.000,00 3.550.000,00 11.050.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.19.07.5.2.1. 45,81 254.200.000,00 300.750.000,00 554.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.19.07.5.2.2. 100,00 6.934.000.000,00 0,00 6.934.000.000,00 Belanja Modal 1.15.1.15.01.19.07.5.2.3. 0,00 0,00 2.416.412.000,00 2.416.412.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PLUT GALERY UMKM PROVINSI RIAU 1.15.01.19.08. 19,27 13.550.000,00 83.870.000,00 70.320.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.19.08.5.2.1. 17,37 135.570.200,00 644.917.175,00 780.487.375,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.19.08.5.2.2. 7,79 122.020.200,00 1.687.624.825,00 1.565.604.625,00 Belanja Modal 1.15.1.15.01.19.08.5.2.3. 93,20 8.220.000.000,00 600.000.000,00 8.820.000.000,00 REVITALISASI PASAR TRADISIONAL 1.15.01.19.09. 9,64 800.000,00 7.500.000,00 8.300.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.19.09.5.2.1. 49,26 575.200.000,00 592.500.000,00 1.167.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.19.09.5.2.2. 100,00 7.644.000.000,00 0,00 7.644.000.000,00 Belanja Modal 1.15.1.15.01.19.09.5.2.3. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN MESIN SPEEDBOAT 1.15.01.19.10. 100,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.19.10.5.2.1. 100,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.19.10.5.2.2. 100,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 Belanja Modal 1.15.1.15.01.19.10.5.2.3. 43,48 4.510.089.750,00 5.861.558.750,00 10.371.648.500,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KOPERASI DAN UKM UNTUK PENDUKUNG PENGENTASAN KEMISKINAN

1.15.01.20. 0,00

0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 SINKRONISASI PENERBITAN BADAN HUKUM KOPERASI

1.15.01.20.01. 0,00

0,00 12.700.000,00 12.700.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.20.01.5.2.1. 0,00

0,00 217.300.000,00 217.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.20.01.5.2.2. 0,00

0,00 251.620.000,00 251.620.000,00 PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI DAN PEMBINA KOPERASI BERPRESTASI

1.15.01.20.02. 0,00

0,00 251.620.000,00 251.620.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.20.02.5.2.2. 0,00

0,00 81.300.000,00 81.300.000,00 PERAN SERTA PADA KEGIATAN KOPERASI TINGKAT NASIONAL

1.15.01.20.04. 0,00

0,00 81.300.000,00 81.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.20.04.5.2.2. 0,00

0,00 158.559.150,00 158.559.150,00 PENINGKATAN KUALITAS ORGANISASI DAN BADAN HUKUM KOPERASI

1.15.01.20.05. 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.20.05.5.2.1. 0,00

0,00 148.559.150,00 148.559.150,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.20.05.5.2.2. 0,00

0,00 139.900.000,00 139.900.000,00 MONITORING DAN EVALUASI DATA KOPERASI KABUPATEN KOTA SE PROVINSI RIAU

1.15.01.20.06. 0,00

0,00 50.250.000,00 50.250.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.20.06.5.2.1. 0,00

0,00 89.650.000,00 89.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.20.06.5.2.2. 0,00

0,00 140.580.000,00 140.580.000,00 RAPAT KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI KABKOTA SE PROVINSI RIAU

1.15.01.20.07. 0,00

0,00 7.620.000,00 7.620.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.20.07.5.2.1. 0,00

0,00 132.960.000,00 132.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.20.07.5.2.2. 100,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PEMERINGKATAN KOPERASI DI PROVINSI RIAU

1.15.01.20.08. 100,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.20.08.5.2.1. 100,00

292.500.000,00 0,00 292.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.20.08.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGEMBANGAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KERAGAAN KOPERASI 1.15.01.20.09. Halaman : 219 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.09.5.2.1. 0,00 0,00 130.200.000,00 130.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.09.5.2.2. 100,00 195.095.000,00 0,00 195.095.000,00 DIKLAT PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS KOPERASI 1.15.01.20.10. 100,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.10.5.2.1. 100,00 161.595.000,00 0,00 161.595.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.10.5.2.2. 7,61 22.416.000,00 272.231.000,00 294.647.000,00 DIKLAT PENGURUS KOPERASI BAGI KOPERASI YANG BARU DAN APARATUR PEMBINA KOPERASI 1.15.01.20.11. 2,76 900.000,00 33.500.000,00 32.600.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.11.5.2.1. 8,90 23.316.000,00 238.731.000,00 262.047.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.11.5.2.2. 100,00 199.310.000,00 0,00 199.310.000,00 DIKLAT MANAJEMEN KOPERASI BAGI PENGURUS KOPERASI 1.15.01.20.12. 100,00 38.700.000,00 0,00 38.700.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.12.5.2.1. 100,00 160.610.000,00 0,00 160.610.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.12.5.2.2. 100,00 197.930.000,00 0,00 197.930.000,00 DIKLAT MANAJEMEN USAHA KECIL BAGI WIRAUSAHA BARU 1.15.01.20.13. 100,00 32.600.000,00 0,00 32.600.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.13.5.2.1. 100,00 165.330.000,00 0,00 165.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.13.5.2.2. 100,00 242.616.000,00 0,00 242.616.000,00 DIKLAT ANALISA KELAYAKAN USAHA 1.15.01.20.14. 100,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.14.5.2.1. 100,00 209.116.000,00 0,00 209.116.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.14.5.2.2. 100,00 102.413.000,00 0,00 102.413.000,00 DIKLAT KEWIRAUSAHAAN 1.15.01.20.15. 100,00 16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.15.5.2.1. 100,00 85.813.000,00 0,00 85.813.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.15.5.2.2. 18,11 46.965.400,00 212.368.600,00 259.334.000,00 DIKLAT AKUNTANSI KOPERASI 1.15.01.20.16. 0,00 0,00 38.400.000,00 38.400.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.16.5.2.1. 21,26 46.965.400,00 173.968.600,00 220.934.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.16.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 KOORDINASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KUKM 1.15.01.20.17. 0,00 0,00 4.150.000,00 4.150.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.17.5.2.1. 0,00 0,00 145.850.000,00 145.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.17.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 KOORDINASI REGIONAL DAN NASIONAL 1.15.01.20.18. 100,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.18.5.2.1. 100,00 142.200.000,00 0,00 142.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.18.5.2.2. 0,00 0,00 3.525.000.000,00 3.525.000.000,00 PENINGKATAN PEMBINAAN MELALUI DUKUNGAN PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN 1.15.01.20.19. 11,38 394.290.000,00 3.070.710.000,00 3.465.000.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.19.5.2.1. 657,15 394.290.000,00 454.290.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.19.5.2.2. 100,00 125.344.350,00 0,00 125.344.350,00 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN 1.15.01.20.21. 100,00 14.700.000,00 0,00 14.700.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.21.5.2.1. 100,00 110.644.350,00 0,00 110.644.350,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.21.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM SE PROVINSI RIAU 1.15.01.20.22. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.22.5.2.1. 0,00 0,00 97.000.000,00 97.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.22.5.2.2. Halaman : 220 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 PEMBERDAYAAN USAHA KOPERASI MELALUI PENGEMBANGAN SENTRA NILAM 1.15.01.20.23. 100,00 38.700.000,00 0,00 38.700.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.23.5.2.1. 100,00 811.300.000,00 0,00 811.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.23.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN 1.15.01.20.24. 0,00 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.24.5.2.1. 0,00 0,00 142.300.000,00 142.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.24.5.2.2. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 STUDI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH 1.15.01.20.25. 100,00 15.750.000,00 0,00 15.750.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.25.5.2.1. 100,00 584.250.000,00 0,00 584.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.25.5.2.2. 100,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI DALAM RANGKA MENDUKUNG AKSELERASI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

1.15.01.20.26. 100,00

19.290.000,00 0,00 19.290.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.20.26.5.2.1. 100,00

880.710.000,00 0,00 880.710.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.20.26.5.2.2. 284,62

222.000.000,00 300.000.000,00 78.000.000,00 PEMBERIAN INFORMASI PENYELENGGARAAN KEWIRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG DI UMKM MELALUI MEDIA CETAK 1.15.01.20.27. 59,55 2.650.000,00 1.800.000,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.27.5.2.1. 305,44 224.650.000,00 298.200.000,00 73.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.27.5.2.2. 100,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 PENGADAAN MESIN JAHIT UNTUK PELAKSANAAN KUKM 1.15.01.20.28. 100,00 39.890.000,00 0,00 39.890.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.20.28.5.2.1. 100,00 760.110.000,00 0,00 760.110.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.20.28.5.2.2. 0,00 0,00 495.000.000,00 495.000.000,00 PROGRAM PENGUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN UMKM 1.15.01.21. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI 1.15.01.21.01. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.21.01.5.2.1. 0,00 0,00 198.500.000,00 198.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.21.01.5.2.2. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 RAPAT PENGAWASAN KOPERASI 1.15.01.21.02. 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.21.02.5.2.1. 0,00 0,00 118.100.000,00 118.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.21.02.5.2.2. 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP KSPUSP KOPERASI PENERIMA DANA BERGULIR 1.15.01.21.03. 0,00 0,00 16.130.000,00 16.130.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.21.03.5.2.1. 0,00 0,00 158.870.000,00 158.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.21.03.5.2.2. 20,47 350.000.000,00 1.360.000.000,00 1.710.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEWIRAUSAHAAN, KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG DI UMKM

1.15.01.22. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PAMERAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROVINSI RIAU RIAU EXPO

1.15.01.22.01. 0,00

0,00 6.460.000,00 6.460.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.22.01.5.2.1. 0,00

0,00 193.540.000,00 193.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.22.01.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PAMERAN PRODUK KUKM PADA HARI KOPERASI TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL

1.15.01.22.02. 0,00

0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.22.02.5.2.1. 0,00

0,00 197.900.000,00 197.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.15.1.15.01.22.02.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PAMERAN TEMATIK PRODUK-PRODUK KUMKM 1.15.01.22.03. Halaman : 221 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.22.03.5.2.1. 0,00 0,00 197.900.000,00 197.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.22.03.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PAMERAN SMESCO UKM 1.15.01.22.04. 100,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.22.04.5.2.1. 100,00 197.900.000,00 0,00 197.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.22.04.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PAMERAN PRODUK UNGGULAN DAN KHAS DAERAH 2014 1.15.01.22.05. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.22.05.5.2.1. 0,00 0,00 199.400.000,00 199.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.22.05.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PAMERAN PRODUK UNGGULAN INDONESIA 2014 1.15.01.22.06. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.22.06.5.2.1. 0,00 0,00 197.900.000,00 197.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.22.06.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PROMOSI PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM PADA MEDIA ONLINE 1.15.01.22.07. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.22.07.5.2.1. 100,00 148.050.000,00 0,00 148.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.22.07.5.2.2. 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 PROMOSI DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM MELALUI MEDIA ONLINE 1.15.01.22.08. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.22.08.5.2.1. 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.22.08.5.2.2. 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 PEMBUATAN AUDIO VISUAL PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM DI PROVINSI RIAU 1.15.01.22.09. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai 1.15.1.15.01.22.09.5.2.1. 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.15.1.15.01.22.09.5.2.2. 44,16 21.236.193.396,00 26.850.225.322,00 48.086.418.718,00 Jumlah Belanja 44,18 21.236.193.396,00 26.835.825.322,00 48.072.018.718,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 222 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pekanbaru, 14  ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.16. - PENANAMAN MODAL

1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.16.1.16.01.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 5,63 967.117.087,68 18.158.874.074,07 17.191.756.986,39 BELANJA DAERAH

1.16.1.16.01.00.00.5. 12,43

949.717.087,68 8.591.299.074,07 7.641.581.986,39 Belanja Tidak Langsung

1.16.1.16.01.00.00.5.1. 12,43

949.717.087,68 8.591.299.074,07 7.641.581.986,39 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.00.00.5.1.1. 0,18

17.400.000,00 9.567.575.000,00 9.550.175.000,00 Belanja Langsung

1.16.1.16.01.00.00.5.2. 2,96

53.200.000,00 1.743.400.000,00 1.796.600.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.16.01.01. 0,00

0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.16.01.01.001. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.16.01.01.002. 0,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.16.01.01.006. 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.01.006.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.16.01.01.010. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.01.010.5.2.1. 0,00 0,00 199.100.000,00 199.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.16.01.01.011. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.16.01.01.013. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.01.013.5.2.1. 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.01.013.5.2.2. 0,00 0,00 345.800.000,00 345.800.000,00 Belanja Modal 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 87.600.000,00 87.600.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.16.01.01.015. 0,00 0,00 74.690.000,00 74.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 12.910.000,00 12.910.000,00 Belanja Modal 1.16.1.16.01.01.015.5.2.3. 24,18 53.200.000,00 166.800.000,00 220.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.16.01.01.017. Halaman : 223 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 24,18 53.200.000,00 166.800.000,00 220.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.16.01.01.018. 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 1.16.01.01.026. 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.01.026.5.2.2. 0,00 0,00 127.175.000,00 127.175.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.16.01.02. 0,00 0,00 87.175.000,00 87.175.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.16.01.02.023. 0,00 0,00 87.175.000,00 87.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.16.01.02.026. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.02.026.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.16.01.03. 100,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.16.01.03.02. 100,00 150.000,00 0,00 150.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.03.02.5.2.1. 100,00 74.850.000,00 0,00 74.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.03.02.5.2.2. 100,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.16.01.03.04. 100,00 150.000,00 0,00 150.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.03.04.5.2.1. 100,00 37.350.000,00 0,00 37.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.03.04.5.2.2. 100,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.16.01.03.05. 100,00 150.000,00 0,00 150.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.03.05.5.2.1. 100,00 37.350.000,00 0,00 37.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.03.05.5.2.2. 31,37 80.000.000,00 175.000.000,00 255.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.16.01.05. 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.16.01.05.003. 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.05.003.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.16.01.05.014. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.05.014.5.2.1. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.05.014.5.2.2. 100,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 ‘’ ‘ “” •“ ‘ ” ‘ “ – ” — ˜ “ ™š ›œ ‘› š“ž“ œ ” ‘ “ Ÿ›— ” – ” ” — ˜ ”  ” — ¡ ¢” ‘” 1.16.01.05.039. 100,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.05.039.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN INVESTASI 1.16.01.05.042. 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.05.042.5.2.1. 0,00 0,00 140.400.000,00 140.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.05.042.5.2.2. 0,00 0,00 481.400.000,00 481.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.16.01.06. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.16.01.06.01. 0,00 0,00 27.050.000,00 27.050.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.06.01.5.2.1. 0,00 0,00 172.950.000,00 172.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 81.400.000,00 81.400.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.16.01.06.04. Halaman : 224 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 81.400.000,00 81.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 1.16.01.06.05. 0,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.06.05.5.2.1. 0,00 0,00 96.250.000,00 96.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.06.05.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.16.01.06.06. 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.06.06.5.2.1. 0,00 0,00 93.600.000,00 93.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.06.06.5.2.2. 8,32 321.600.000,00 4.187.600.000,00 3.866.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1.16.01.15. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI KINERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH 1.16.01.15.12. 3,45 300.000,00 9.000.000,00 8.700.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.12.5.2.1. 0,33 300.000,00 91.000.000,00 91.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.12.5.2.2. 0,00 0,00 238.000.000,00 238.000.000,00 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.16.01.15.13. 0,00 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.13.5.2.1. 0,00 0,00 231.850.000,00 231.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.13.5.2.2. 112,80 1.128.000.000,00 2.128.000.000,00 1.000.000.000,00 PROMOSI LUAR NEGERI 1.16.01.15.14. 10,00 300.000,00 3.300.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.14.5.2.1. 113,11 1.127.700.000,00 2.124.700.000,00 997.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.14.5.2.2. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PROMOSI DALAM NEGERI 1.16.01.15.15. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.15.5.2.1. 0,00 0,00 747.000.000,00 747.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.15.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELAYANAN CALON INVESTOR DALAM PELAKSANAAN INVESTASI 1.16.01.15.16. 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.16.5.2.1. 0,00 0,00 98.800.000,00 98.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.16.5.2.2. 4,37 28.400.000,00 621.600.000,00 650.000.000,00 RIAU EXPO 1.16.01.15.17. 0,00 0,00 46.650.000,00 46.650.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.17.5.2.1. 4,71 28.400.000,00 574.950.000,00 603.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.17.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM KERJA BIDANG PENANAMAN MODAL 1.16.01.15.18. 0,00 0,00 17.250.000,00 17.250.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.18.5.2.1. 0,00 0,00 232.750.000,00 232.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.18.5.2.2. 100,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 VISUALISASI SEKTOR ANDALAN MIGAS, PRIMADONA YANG TAK PERNAH MATI PADA MEDIA TV ONLINE

1.16.01.15.19. 100,00

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.15.19.5.2.1. 100,00

188.050.000,00 0,00 188.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.15.19.5.2.2. 100,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PEMBUATAN DAN PENAYANGAN AUDIO VISUAL IKLAN LAYANAN MASYARAKAT INVESTMENT, RIAU IS YOUR PRIORITY PADA MEDIA TV ONLINE 1.16.01.15.20. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.20.5.2.1. 100,00 148.050.000,00 0,00 148.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.20.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PROMOSI PENANAMAN MODAL DI PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA ONLINE 1.16.01.15.21. Halaman : 225 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.21.5.2.1. 100,00 148.050.000,00 0,00 148.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.21.5.2.2. 100,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 PENYEBARAN INFORMASI PELUANG BISNIS DAN INVESTASI PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA CETAK 1.16.01.15.22. 100,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.15.22.5.2.1. 100,00 93.550.000,00 0,00 93.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.15.22.5.2.2. 100,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 VISUALISASI SEKTOR ANDALAN PROINSI RIAU KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM BUMI LANCANG KUNING PADA MEDIA TV ONLINE

1.16.01.15.25. 100,00

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.15.25.5.2.1. 100,00

188.050.000,00 0,00 188.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.15.25.5.2.2. 0,70

8.750.000,00 1.235.250.000,00 1.244.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

1.16.01.16. 0,00

0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 MEMFASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA DI BIDANG INVESTASI

1.16.01.16.02. 0,00

0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.16.02.5.2.1. 0,00

0,00 137.000.000,00 137.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.16.02.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 KONSOLIDASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1.16.01.16.10. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.16.10.5.2.1. 0,00

0,00 148.500.000,00 148.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.01.16.10.5.2.2. 1,17

8.750.000,00 741.250.000,00 750.000.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN INVESTMENT AWARD KEPADA KABKOTA YANG MENUNJANG IKLIM INVESTASI 1.16.01.16.11. 13,26 10.000.000,00 65.400.000,00 75.400.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.16.11.5.2.1. 0,19 1.250.000,00 675.850.000,00 674.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.16.11.5.2.2. 0,00 0,00 164.000.000,00 164.000.000,00 SINKRONISASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA INVESTASI PMDNPMA 1.16.01.16.12. 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.16.12.5.2.1. 0,00 0,00 162.100.000,00 162.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.16.12.5.2.2. 0,75 12.250.000,00 1.617.750.000,00 1.630.000.000,00 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH 1.16.01.17. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PELAKSANAAN WARTA PROMOSI DAERAH DAN WEBSITE 1.16.01.17.02. 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.17.02.5.2.1. 0,00 0,00 496.200.000,00 496.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.17.02.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN BUKU STATISTIK INVESTASI DAERAH 1.16.01.17.03. 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.17.03.5.2.1. 0,00 0,00 93.700.000,00 93.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.17.03.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENCETAKAN BAHAN PUBLIKASI DAN PROMOSI DAERAH 1.16.01.17.04. 0,00 0,00 4.150.000,00 4.150.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.17.04.5.2.1. 0,00 0,00 145.850.000,00 145.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.17.04.5.2.2. 0,00 0,00 530.000.000,00 530.000.000,00 PENYUSUNAN DATA BASE POTENSI DAN PELUANG INVESTASI KAB KOTA SE PROVINSI RIAU 1.16.01.17.05. 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.17.05.5.2.1. 0,00 0,00 526.700.000,00 526.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.17.05.5.2.2. 3,50 8.750.000,00 241.250.000,00 250.000.000,00 FOCUS GROUP DISCUSSION FGD PENGEMBANGAN POTENSI INVESTASI DAERAH 1.16.01.17.06. 0,41 50.000,00 12.200.000,00 12.250.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.17.06.5.2.1. Halaman : 226 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 3,66 8.700.000,00 229.050.000,00 237.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.17.06.5.2.2. 3,50 3.500.000,00 96.500.000,00 100.000.000,00 KOORDINASI PENGEMBANGAN GEDUNG PUSAT PROMOSI SUMATERA SPC BATAM 1.16.01.17.07. 0,00 0,00 33.900.000,00 33.900.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.01.17.07.5.2.1. 5,30 3.500.000,00 62.600.000,00 66.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.01.17.07.5.2.2. 5,63 967.117.087,68 18.158.874.074,07 17.191.756.986,39 Jumlah Belanja 5,63 967.117.087,68 18.158.874.074,07 17.191.756.986,39 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 227 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Pekanbaru, 14 £ ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.16. - PENANAMAN MODAL ¤¥ ¤ ¦ ¥§¨ ¥ © ª «¬ «­ ® ¯° «±« ­«­ ® ¯²³ ´ ³ ­«­ µ ¯ ² ¶ « ¬ · Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.16.1.16.02.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 3,68 854.557.991,00 22.373.518.608,00 23.228.076.599,00 BELANJA DAERAH

1.16.1.16.02.00.00.5. 2,75

446.284.909,00 16.692.197.943,00 16.245.913.034,00 Belanja Tidak Langsung

1.16.1.16.02.00.00.5.1. 2,75

446.284.909,00 16.692.197.943,00 16.245.913.034,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.00.00.5.1.1. 18,63

1.300.842.900,00 5.681.320.665,00 6.982.163.565,00 Belanja Langsung

1.16.1.16.02.00.00.5.2. 5,27

118.350.000,00 2.129.111.325,00 2.247.461.325,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.16.02.01. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.16.02.01.001. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.16.02.01.002. 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 193.394.250,00 193.394.250,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.16.02.01.010. 0,00 0,00 193.394.250,00 193.394.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.16.02.01.011. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 823.684.575,00 823.684.575,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.16.02.01.013. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.01.013.5.2.1. 0,00 0,00 821.134.575,00 821.134.575,00 Belanja Modal 1.16.1.16.02.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 65.720.000,00 65.720.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.16.02.01.015. 0,00 0,00 45.720.000,00 45.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Modal 1.16.1.16.02.01.015.5.2.3. 12,72 30.000.000,00 205.862.500,00 235.862.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.16.02.01.017. 12,72 30.000.000,00 205.862.500,00 235.862.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.01.017.5.2.2. 14,75 88.350.000,00 510.450.000,00 598.800.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.16.02.01.018. 14,75 88.350.000,00 510.450.000,00 598.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 200.800.000,00 200.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.16.02.02. 0,00

0,00 101.400.000,00 101.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.16.02.02.023. Halaman : 228 ¸¹ ¸ º ¹»¼ ¹ ½ ¾ ¿À ¿Á  ÃÄ ¿Å¿ Á¿Á  ÃÆÇÈÇ Á ¿Á É Ã Æ Ê ¿ À Ë : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 101.400.000,00 101.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 99.400.000,00 99.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.16.02.02.028. 0,00 0,00 99.400.000,00 99.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 133.175.000,00 133.175.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.16.02.03. 0,00 0,00 98.300.000,00 98.300.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.16.02.03.05. 22,22 200.000,00 1.100.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.03.05.5.2.1. 0,21 200.000,00 97.200.000,00 97.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 34.875.000,00 34.875.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.16.02.03.10. 0,00 0,00 34.875.000,00 34.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.03.10.5.2.2. 32,31 196.268.900,00 411.250.000,00 607.518.900,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.16.02.05. 0,00 0,00 211.250.000,00 211.250.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL APARATUR SKPD 1.16.02.05.004. 0,00 0,00 211.250.000,00 211.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.05.004.5.2.2. 49,53 196.268.900,00 200.000.000,00 396.268.900,00 ACHIEVEMENT MOTIVATION TRAINING 1.16.02.05.044. 11,43 1.200.000,00 9.300.000,00 10.500.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.05.044.5.2.1. 50,57 195.068.900,00 190.700.000,00 385.768.900,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.05.044.5.2.2. 40,68 135.540.750,00 197.646.550,00 333.187.300,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.16.02.06. 35,97

36.028.250,00 64.120.650,00 100.148.900,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.16.02.06.01. 28,08

4.145.000,00 18.905.000,00 14.760.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.06.01.5.2.1. 47,05

40.173.250,00 45.215.650,00 85.388.900,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 19.756.050,00 19.756.050,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.16.02.06.02. 0,00

0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 7.256.050,00 7.256.050,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 16.381.950,00 16.381.950,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.16.02.06.04. 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 6.381.950,00 6.381.950,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.06.04.5.2.2. 47,71

47.712.500,00 52.287.500,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

1.16.02.06.05. 13,95

900.000,00 5.550.000,00 6.450.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.06.05.5.2.1. 50,04

46.812.500,00 46.737.500,00 93.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.06.05.5.2.2. 53,46

51.800.000,00 45.100.400,00 96.900.400,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.16.02.06.06. 0,00

0,00 19.440.000,00 19.440.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.06.06.5.2.1. 66,87

51.800.000,00 25.660.400,00 77.460.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.06.06.5.2.2. 32,73

300.000.000,00 616.465.315,00 916.465.315,00 PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS PERIZINAN TERPADU

1.16.02.18. 0,00

0,00 466.465.315,00 466.465.315,00 PENINGKATAN KINERJA TIM TEKNIS BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1.16.02.18.01. 2,78

600.000,00 21.000.000,00 21.600.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.18.01.5.2.1. 0,13

600.000,00 445.465.315,00 444.865.315,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.18.01.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1.16.02.18.02. 0,00

0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.18.02.5.2.1. 0,00

0,00 146.000.000,00 146.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.18.02.5.2.2. Halaman : 229 ÌÍ Ì Î ÍÏÐ Í Ñ Ò ÓÔ ÓÕ Ö ×Ø ÓÙÓ ÕÓÕ Ö ×ÚÛÜÛ Õ ÓÕ Ý × Ú Þ Ó Ô ß Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PENYUSUNAN RANPERDA PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 1.16.02.18.03. 100,00 93.800.000,00 0,00 93.800.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.18.03.5.2.1. 100,00 206.200.000,00 0,00 206.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.18.03.5.2.2. 34,72 250.000.000,00 470.000.000,00 720.000.000,00 PROGRAM PENERTIBAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1.16.02.19. 67,57

250.000.000,00 120.000.000,00 370.000.000,00 PENERAPAN DAN PENGENDALIAN MANEJEMEN MUTU PELAYANAN

1.16.02.19.01. 0,00

0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.19.01.5.2.1. 69,31

250.000.000,00 110.700.000,00 360.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.19.01.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN

1.16.02.19.02. 0,00

0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.19.02.5.2.1. 0,00

0,00 148.200.000,00 148.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.19.02.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGELOLAAN MANAJEMEN PENANGANAN PENGADUAN

1.16.02.19.03. 0,00

0,00 21.800.000,00 21.800.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.19.03.5.2.1. 0,00

0,00 178.200.000,00 178.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.19.03.5.2.2. 0,00

0,00 1.231.972.475,00 1.231.972.475,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1.16.02.20. 0,00

0,00 293.544.975,00 293.544.975,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASIPUBLIKASI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PROPINSI DI DAERAH 1.16.02.20.01. 0,00 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.20.01.5.2.1. 76,85 171.750.000,00 51.732.475,00 223.482.475,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.20.01.5.2.2. 326,13 171.750.000,00 224.412.500,00 52.662.500,00 Belanja Modal 1.16.1.16.02.20.01.5.2.3. 0,00 0,00 269.987.500,00 269.987.500,00 SOSIALISASI, PROMOSI, DAN PUBLIKASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 1.16.02.20.02. 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.20.02.5.2.1. 0,00 0,00 263.687.500,00 263.687.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.20.02.5.2.2. 0,00 0,00 193.440.000,00 193.440.000,00 KOORDINASI TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 1.16.02.20.03. 0,00 0,00 69.500.000,00 69.500.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.20.03.5.2.1. 0,00 0,00 123.940.000,00 123.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.20.03.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL BP2T PROVINSI RIAU 1.16.02.20.04. 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.20.04.5.2.1. 0,00 0,00 97.400.000,00 97.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.20.04.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBUATAN DAN PENAYANGAN AUDIO VISUAL IKLAN LAYANAN MASYARAKAT LENGKAPI PERIZINAN ANDA PADA MEDIA TV ONLINE

1.16.02.20.05. 0,00

0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.20.05.5.2.1. 0,00

0,00 140.100.000,00 140.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.20.05.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROMOSI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PADA MEDIA ONLINE

1.16.02.20.06. 0,00

0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.20.06.5.2.1. 0,00

0,00 147.600.000,00 147.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.20.06.5.2.2. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 INFORMASI PENINGKATAN AKUNTABILITAS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI MEDIA CETAK 1.16.02.20.07. 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.20.07.5.2.1. Halaman : 230 àá à â áãä á å æ çè çé ê ëì çíç éçé ê ëîïðï é çé ñ ë î ò ç è ó Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 65.100.000,00 65.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.20.07.5.2.2. 50,83 300.683.250,00 290.900.000,00 591.583.250,00 PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PELAYANAN TERPADU

1.16.02.21. 0,00

0,00 165.900.000,00 165.900.000,00 RAPAT KOORDINASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SE-PROPINSI RIAU

1.16.02.21.01. 0,00

0,00 7.075.000,00 7.075.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.21.01.5.2.1. 0,00

0,00 158.825.000,00 158.825.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.21.01.5.2.2. 100,00

300.683.250,00 0,00 300.683.250,00 PENILAIAN PTSP SE-PROVINSI RIAU

1.16.02.21.02. 100,00

50.250.000,00 0,00 50.250.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.21.02.5.2.1. 100,00

250.433.250,00 0,00 250.433.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.21.02.5.2.2. 0,00

0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 EVALUASI DAN MONITORING KELEMBAGAAN PTSP SE-PROVINSI RIAU

1.16.02.21.03. 0,00

0,00 10.050.000,00 10.050.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.16.02.21.03.5.2.1. 0,00

0,00 114.950.000,00 114.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.16.02.21.03.5.2.2. 3,68

854.557.991,00 22.373.518.608,00 23.228.076.599,00 Jumlah Belanja 3,68 854.557.991,00 22.373.518.608,00 23.228.076.599,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 231 ôõ ô ö õ÷ø õ ù ú ûü ûý þ ÿ1 û û ýûý þ ÿ ý ûý ÿ û ü Pekanbaru, 14 ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.17. - KEBUDAYAAN

1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.17.1.17.01.00.00.4. Perda No 8 T 1990 Perda No. 8 T 2002 Perda No. 11 T 2002 Perda No. 5 T 2002 Perda No. 14 T 1992 T Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 T 2000 SK Mendagri No. Ekon 99 T 1992 T Lain-lain PAD yang Sah. UU No. 3 PP No. PMK No . . . PMK No . PMK . PERPRES 9 T Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.17.1.17.01.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 T entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 T 2002 T Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 T 2002 T BBNKB. Perda No. T 2002 T PBBKB. Perda No. 16 T 2002 T Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan A T AP Perda No.3 T 1996 dan Perda No. 8 T 2000 T Berdasarkan -, UU No. 28 T 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Retribusi Daerah 1.17.1.17.01.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Jumlah Pendapatan 69,80 38.079.237.450,00 92.634.058.290,00 54.554.820.840,00 BELANJA DAERAH

1.17.1.17.01.00.00.5. 0,00

0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 Belanja Tidak Langsung

1.17.1.17.01.00.00.5.1. 0,00

0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.00.00.5.1.1. 98,77

38.079.237.450,00 76.634.058.290,00 38.554.820.840,00 Belanja Langsung

1.17.1.17.01.00.00.5.2. 0,00

0,00 3.137.632.840,00 3.137.632.840,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.17.01.01. 0,00

0,00 32.085.000,00 32.085.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.17.01.01.001. Halaman : 232 + ,- 24 5 4 6 78 + : : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 32.085.000,00 32.085.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 679.483.740,00 679.483.740,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.17.01.01.002. 0,00 0,00 679.483.740,00 679.483.740,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 563.906.000,00 563.906.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.17.01.01.008. 0,00 0,00 498.960.000,00 498.960.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 64.946.000,00 64.946.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 212.403.100,00 212.403.100,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.17.01.01.010. 0,00 0,00 212.403.100,00 212.403.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 231.421.000,00 231.421.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.17.01.01.011. 0,00 0,00 231.421.000,00 231.421.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.17.01.01.015. 0,00 0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.01.015.5.2.3. 0,00 0,00 209.130.000,00 209.130.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.17.01.01.017. 0,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.01.017.5.2.1. 0,00 0,00 189.630.000,00 189.630.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 620.000.000,00 620.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.17.01.01.018. 0,00 0,00 620.000.000,00 620.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 564.204.000,00 564.204.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.17.01.01.020. 0,00 0,00 428.400.000,00 428.400.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.01.020.5.2.1. 0,00 0,00 133.345.000,00 133.345.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.01.020.5.2.2. 0,00 0,00 2.459.000,00 2.459.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.01.020.5.2.3. 775,92 6.845.631.250,00 7.727.891.250,00 882.260.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.17.01.02. 233,33 175.000.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.17.01.02.007. 0,00 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.007.5.2.1. 30,56 5.280.000,00 12.000.000,00 17.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.007.5.2.2. 368,90 180.280.000,00 229.150.000,00 48.870.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.02.007.5.2.3. 70,63 70.631.250,00 170.631.250,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.17.01.02.009. 0,00 0,00 11.350.000,00 11.350.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.009.5.2.1. 100,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.009.5.2.2. 94,13 77.231.250,00 159.281.250,00 82.050.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.02.009.5.2.3. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.17.01.02.010. 100,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.010.5.2.1. 100,00 98.650.000,00 0,00 98.650.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.17.01.02.022. 0,00 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 138.600.000,00 138.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.17.01.02.024. Halaman : 233 ; ; = ; ? BCD E FG HIJD KDD C J D C LD MBN BE D OD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 157.260.000,00 157.260.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.17.01.02.028. 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.028.5.2.1. 0,00 0,00 149.760.000,00 149.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN JASA SOSIALISASI, INFORMASI DAN PUBLIKASI 1.17.01.02.179. 0,00 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.179.5.2.1. 0,00 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.179.5.2.2. 0,00 0,00 128.400.000,00 128.400.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.02.179.5.2.3. 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN KANTOR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI RIAU DI KOMPLEK SUNGAI SIAK 1.17.01.02.207. 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.207.5.2.1. 0,00 63.050.000,00 63.050.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.207.5.2.2. 0,00 5.930.800.000,00 5.930.800.000,00 0,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.02.207.5.2.3. 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 DED PEMBANGUNAN KANTOR DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.17.01.02.246. 0,00 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.02.246.5.2.1. 0,00 695.650.000,00 695.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.02.246.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.17.01.03. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR

1.17.01.03.10. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.03.10.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.17.01.05. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL APARATUR SKPD 1.17.01.05.004. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.05.004.5.2.2. 42,47 300.000.000,00 406.328.000,00 706.328.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.17.01.06. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.17.01.06.01. 0,00 0,00 28.540.000,00 28.540.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.06.01.5.2.1. 17,32 15.840.000,00 75.620.000,00 91.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.06.01.5.2.2. 0,00 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.06.01.5.2.3. 0,00 0,00 86.328.000,00 86.328.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.17.01.06.02. 0,00 0,00 32.640.000,00 32.640.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.06.02.5.2.1. 0,00 0,00 53.688.000,00 53.688.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.06.02.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 1.17.01.06.05. 151,49 10.150.000,00 16.850.000,00 6.700.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.06.05.5.2.1. 10,88 10.150.000,00 83.150.000,00 93.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.06.05.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.17.01.06.06. 0,00 0,00 30.050.000,00 30.050.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.06.06.5.2.1. 0,00 0,00 69.950.000,00 69.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.06.06.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 RAPAT KOORDINASI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.17.01.06.28. 100,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.06.28.5.2.1. Halaman : 234 PQ P R QS PQ U V WXY Z [\ ]_Y `YY X _ Y X aY bWc WZ Y dY Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 268.000.000,00 0,00 268.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.06.28.5.2.2. 76,23 3.528.000.000,00 1.100.000.000,00 4.628.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 1.17.01.15. 100,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 PENYUSUNAN KITAB BESAR KEBUDAYAAN MELAYU RIAU 1.17.01.15.06. 100,00 11.050.000,00 0,00 11.050.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.06.5.2.1. 100,00 438.950.000,00 0,00 438.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.06.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PEMETAAN MASYARAKAT ADAT DI RIAU 1.17.01.15.07. 100,00 11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.07.5.2.1. 100,00 188.250.000,00 0,00 188.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.07.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 WORKSHOP PENDIDIKAN BUDAYA MELAYU DI KAB. KUANTAN SINGINGI DAN KAB. KAMPAR 1.17.01.15.08. 0,00 0,00 45.300.000,00 45.300.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.08.5.2.1. 0,00 0,00 304.700.000,00 304.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.08.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYUSUNAN DAN PENERBITAN BUKU SERATUS TAHUN CERPEN RIAU 1.17.01.15.09. 0,00 0,00 15.350.000,00 15.350.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.09.5.2.1. 0,00 0,00 284.650.000,00 284.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.09.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 WORKSHOP TEATER MONOLOG 1.17.01.15.10. 0,00 0,00 11.050.000,00 11.050.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.10.5.2.1. 0,00 0,00 138.950.000,00 138.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.10.5.2.2. 100,00 404.000.000,00 0,00 404.000.000,00 DOKUMENTASI RANDAI KUANTAN 1.17.01.15.11. 100,00 11.650.000,00 0,00 11.650.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.11.5.2.1. 100,00 392.350.000,00 0,00 392.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.11.5.2.2. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 JUAL BELI PANTUN DI TELEVISI 1.17.01.15.12. 100,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.12.5.2.1. 100,00 339.400.000,00 0,00 339.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.12.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENDOKUMENTASIAN TRADISI LISAN 1.17.01.15.13. 0,00 0,00 14.650.000,00 14.650.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.13.5.2.1. 0,00 0,00 285.350.000,00 285.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.13.5.2.2. 100,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 ZAPIN CENTER 1.17.01.15.14. 100,00 57.650.000,00 0,00 57.650.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.14.5.2.1. 100,00 592.350.000,00 0,00 592.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.14.5.2.2. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 TEMU ZAPIN INDONESIA KE 2 1.17.01.15.15. 100,00 155.850.000,00 0,00 155.850.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.15.15.5.2.1. 100,00 544.150.000,00 0,00 544.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.15.15.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN INFORMASI MEDIA ONLINE PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA MELAYU DI PROVINSI RIAU

1.17.01.15.16. 100,00

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.15.16.5.2.1. 100,00

198.050.000,00 0,00 198.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.15.16.5.2.2. 100,00

574.000.000,00 0,00 574.000.000,00 PEMBANGUNAN BALAI ADAT KENEGERIAN BENAI

1.17.01.15.17. 100,00

574.000.000,00 0,00 574.000.000,00 Belanja Modal

1.17.1.17.01.15.17.5.2.3. 59,87

3.335.000.000,00 2.235.000.000,00 5.570.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1.17.01.16. Halaman : 235 ef e g fh ef i j klm n op qrsm tmm l s m l um vkw kn m xm Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 685.000.000,00 0,00 685.000.000,00 PEMUGARAN MASJID TUAN GURU SYEKH ABDULRAHMAN SIDIK SAPAT 1.17.01.16.14. 100,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.14.5.2.1. 100,00 681.150.000,00 0,00 681.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.14.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA 1.17.01.16.15. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.15.5.2.1. 0,00 0,00 44.642.000,00 44.642.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.15.5.2.2. 0,00 0,00 199.358.000,00 199.358.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.15.5.2.3. 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 REGISTRASI DAN PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA SE-RIAU LANJUTAN 1.17.01.16.16. 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.16.5.2.1. 0,00 0,00 167.250.000,00 167.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.16.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENELITIAN SITUS-SITUS MASA PERKEMBANGAN ISLAM DI RIAU 1.17.01.16.17. 0,00 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.17.5.2.1. 0,00 0,00 288.300.000,00 288.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.17.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENELITIAN ETNOARKEOLOGI 1.17.01.16.18. 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.18.5.2.1. 0,00 0,00 205.034.000,00 205.034.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.18.5.2.2. 0,00 0,00 40.566.000,00 40.566.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.18.5.2.3. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 KAJIAN KEASLIAN DAN SERTIFIKASI KOLEKSI MUSEUM DAERAH SANG NILA UTAMA 1.17.01.16.20. 100,00 12.750.000,00 0,00 12.750.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.20.5.2.1. 100,00 237.250.000,00 0,00 237.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.20.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KOLEKSI MUSEUM DAERAH SANG NILA UTAMA 1.17.01.16.21. 0,00 0,00 12.450.000,00 12.450.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.21.5.2.1. 0,00 0,00 187.284.000,00 187.284.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.21.5.2.2. 0,00 0,00 266.000,00 266.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.21.5.2.3. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAERAH SANG NILA UTAMA DAN MUSEUM OLAHRAGA 1.17.01.16.22. 0,00 0,00 14.250.000,00 14.250.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.22.5.2.1. 0,00 0,00 74.707.000,00 74.707.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.22.5.2.2. 0,00 0,00 11.043.000,00 11.043.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.22.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KAMPANYE PERMUSEUMAN 1.17.01.16.23. 0,00 0,00 10.220.000,00 10.220.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.23.5.2.1. 0,00 0,00 239.780.000,00 239.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.23.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PAMERAN PERMUSEUMAN 1.17.01.16.24. 0,00 0,00 22.750.000,00 22.750.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.24.5.2.1. 0,00 0,00 277.250.000,00 277.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.24.5.2.2. 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 PENINGKATAN WEBSITE MUSEUM DAERAH SANG NILA UTAMA 1.17.01.16.25. 0,00 0,00 82.500.000,00 82.500.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.25.5.2.1. 0,00 0,00 107.500.000,00 107.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.25.5.2.2. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PEMBUATAN BUKU PANDUAN MUSEUM DAN KATALOG KOLEKSI MUSEUM 1.17.01.16.26. Halaman : 236 yz y { z| yz } ~ € ‚ ƒ„ …†‡ ˆ € ‡  € ‰ Š‹ ‚  Œ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 33.500.000,00 33.500.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.26.5.2.1. 0,00 0,00 91.500.000,00 91.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.26.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 TRANSLITERASI NASKAH KUNO 1.17.01.16.27. 0,00 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.27.5.2.1. 0,00 0,00 90.250.000,00 90.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.27.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 RENOVASI PAGAR MUSEUM SANG NILA UTAMA 1.17.01.16.28. 100,00 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.28.5.2.1. 100,00 47.968.000,00 0,00 47.968.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.28.5.2.2. 100,00 145.882.000,00 0,00 145.882.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.28.5.2.3. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 RENOVASI RUANG PAMERAN TEMPORER MUSEUM SANG NILA UTAMA 1.17.01.16.29. 100,00 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.29.5.2.1. 100,00 47.968.000,00 0,00 47.968.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.29.5.2.2. 100,00 145.882.000,00 0,00 145.882.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.29.5.2.3. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 RENOVASI RUANG STORAGE MUSEUM SANG NILA UTAMA 1.17.01.16.30. 100,00 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.30.5.2.1. 100,00 47.968.000,00 0,00 47.968.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.30.5.2.2. 100,00 145.882.000,00 0,00 145.882.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.30.5.2.3. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 RENOVASI AUDITORIUM MUSEUM SANG NILA UTAMA 1.17.01.16.31. 100,00 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.31.5.2.1. 100,00 47.968.000,00 0,00 47.968.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.31.5.2.2. 100,00 145.882.000,00 0,00 145.882.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.31.5.2.3. 100,00 1.600.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 PENGADAAN VIDEO TRON MUSEUM SANG NILA UTAMA 1.17.01.16.32. 100,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.16.32.5.2.1. 100,00 28.150.000,00 0,00 28.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.16.32.5.2.2. 100,00 1.562.450.000,00 0,00 1.562.450.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.16.32.5.2.3. 21,85 2.600.000.000,00 9.300.000.000,00 11.900.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.17.01.17. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMELIHARAAN KAWASAN TAMAN BUDAYA RIAU 1.17.01.17.08. 0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.08.5.2.1. 0,00 0,00 995.950.000,00 995.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.08.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 TEMU BUDAYA NASIONAL 1.17.01.17.09. 0,00 0,00 42.050.000,00 42.050.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.09.5.2.1. 0,00 0,00 357.950.000,00 357.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.09.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PEMBINAAN KESENIAN DI PROVINSI RIAU 1.17.01.17.10. 0,00 0,00 253.100.000,00 253.100.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.10.5.2.1. 0,00 0,00 246.900.000,00 246.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.10.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PANGGUNG SENI RAKYAT 1.17.01.17.11. 0,00 0,00 183.910.000,00 183.910.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.11.5.2.1. 0,00 0,00 236.090.000,00 236.090.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.11.5.2.2. Halaman : 237 Ž   Ž Ž ‘ ’ “”• – —˜ ™š›• œ•• ” › • ” • ž“Ÿ “– • • Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.17.11.5.2.3. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PAMERAN, PERGELARAN SENI SE-SUMATERA PPSS 1.17.01.17.12. 0,00 0,00 70.070.000,00 70.070.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.12.5.2.1. 0,00 0,00 279.930.000,00 279.930.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.12.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PAMERAN SENI RUPA 1.17.01.17.13. 0,00 0,00 52.000.000,00 52.000.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.13.5.2.1. 0,00 0,00 148.000.000,00 148.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.13.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 FESTIVAL LAGU MELAYU 1.17.01.17.14. 0,00 0,00 49.580.000,00 49.580.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.14.5.2.1. 0,00 0,00 250.420.000,00 250.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.14.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PARADE TARI DAERAH DAN NASIONAL 1.17.01.17.15. 0,00 0,00 62.250.000,00 62.250.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.15.5.2.1. 0,00 0,00 237.750.000,00 237.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.15.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 FESTIVAL TEATER REMAJA 1.17.01.17.16. 0,00 0,00 56.200.000,00 56.200.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.16.5.2.1. 0,00 0,00 293.800.000,00 293.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.16.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 AUDISI SUARA GITA BAHANA 1.17.01.17.17. 0,00 0,00 36.750.000,00 36.750.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.17.5.2.1. 0,00 0,00 113.250.000,00 113.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.17.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KOMPETISI KARYA INOVATIF GARAPAN MUSIK TRADISI RIAU 1.17.01.17.18. 0,00 0,00 40.070.000,00 40.070.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.18.5.2.1. 0,00 0,00 159.930.000,00 159.930.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.18.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PELATIHAN ALAT MUSIK TRADISIONAL 1.17.01.17.19. 100,00 63.440.000,00 0,00 63.440.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.19.5.2.1. 100,00 86.560.000,00 0,00 86.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.19.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENDUKUNGAN PASAR SENI TAMAN BUDAYA RIAU 1.17.01.17.20. 0,00 0,00 139.000.000,00 139.000.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.20.5.2.1. 0,00 0,00 53.500.000,00 53.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.20.5.2.2. 0,00 0,00 107.500.000,00 107.500.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.17.20.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 ORKESTRA BINA MUSIKA MELAYU RIAU DAN AUBADE 1.17.01.17.21. 0,00 0,00 137.050.000,00 137.050.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.21.5.2.1. 0,00 0,00 112.950.000,00 112.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.21.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PENELITIAN MORFOSINTAKSIS BAHASA MELAYU SUKU HUTAN KAB. PELALAWAN PENGOBATAN MASYARAKAT MELAYU RIAU

1.17.01.17.22. 100,00

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.17.22.5.2.1. 100,00

148.200.000,00 0,00 148.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.17.22.5.2.2. 100,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 FESTIVAL TEATER INDONESIA

1.17.01.17.23. 100,00

49.580.000,00 0,00 49.580.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.17.23.5.2.1. 100,00

250.420.000,00 0,00 250.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.23.5.2.2. Halaman : 238 ¡¢ ¡ £ ¢¤ ¡¢ ¥ ¦ §¨© ª «¬ ­®¯© °©© ¨ ¯ © ¨ ±© ²§³ §ª © ´© Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI BUDAYA MELAYU TAHAP IV 1.17.01.17.24. 0,00 0,00 50.700.000,00 50.700.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.24.5.2.1. 0,00 0,00 350.300.000,00 350.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.24.5.2.2. 0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.17.24.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEREKAMAN MUSIK INSTRUMENTAL MELAYU RIAU 1.17.01.17.25. 0,00 0,00 108.400.000,00 108.400.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.25.5.2.1. 0,00 0,00 141.600.000,00 141.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.25.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN BUKU PERALATAN MUSIK MELAYU RIAU 1.17.01.17.26. 0,00 0,00 22.050.000,00 22.050.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.26.5.2.1. 0,00 0,00 127.950.000,00 127.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.26.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 WORKSHOP SENI TRADISI TEMPATAN 1.17.01.17.27. 100,00 10.050.000,00 0,00 10.050.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.27.5.2.1. 100,00 289.950.000,00 0,00 289.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.27.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN SENI RUPA MELAYU 1.17.01.17.28. 0,00 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.28.5.2.1. 79,07 151.145.575,00 40.004.425,00 191.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.28.5.2.2. 0,00 151.145.575,00 151.145.575,00 0,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.17.28.5.2.3. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 ANUGERAH PEMANGKU SENI TRADISIONAL 1.17.01.17.29. 0,00 0,00 84.350.000,00 84.350.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.29.5.2.1. 0,00 0,00 415.650.000,00 415.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.29.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PAWAI BUDAYA TINGKAT NASIONAL 1.17.01.17.30. 0,00 0,00 90.100.000,00 90.100.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.30.5.2.1. 0,00 0,00 359.900.000,00 359.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.30.5.2.2. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 PARADE LAGU DAERAH DAN NASIONAL 1.17.01.17.31. 100,00 76.600.000,00 0,00 76.600.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.31.5.2.1. 100,00 273.400.000,00 0,00 273.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.31.5.2.2. 50,00 150.000.000,00 450.000.000,00 300.000.000,00 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN GEDUNG IDRUS TINTIN 1.17.01.17.32. 37,24 98.820.000,00 364.160.000,00 265.340.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.32.5.2.1. 225,86 51.180.000,00 73.840.000,00 22.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.32.5.2.2. 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Belanja Modal 1.17.1.17.01.17.32.5.2.3. 100,00 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PROVINSI RIAU 1.17.01.17.33. 30,59 3.600.000,00 15.370.000,00 11.770.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.33.5.2.1. 104,34 196.400.000,00 384.630.000,00 188.230.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.33.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PELATIHAN TEKNIS SENIMAN UNTUK MENDUKUNG EKONOMI KREATIF YANG BERBASIS SENI DAN BUDAYA

1.17.01.17.34. 100,00

15.400.000,00 0,00 15.400.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.17.34.5.2.1. 100,00

184.600.000,00 0,00 184.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.17.34.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 DUKUNGAN EVENT KEBUDAYAAN DI ANJUNGAN RIAU DI TMII

1.17.01.17.35. 0,00

0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.35.5.2.1. Halaman : 239 µ¶ µ · ¶¸ µ¶ ¹ º »¼½ ¾ ¿À ÁÂý Ľ½ ¼ à ½ ¼ Ž Æ»Ç »¾ ½ Ƚ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.35.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN ALAT MUSIK TRADISIONAL PAGUYUBAN JAWA DI KAB. ROHIL 1.17.01.17.36. 0,00 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.36.5.2.1. 0,00 0,00 194.150.000,00 194.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.36.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN TARI TRADISIONAL DI KABUPATEN ROKAN HILIR 1.17.01.17.37. 0,00 0,00 5.040.000,00 5.040.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.17.01.17.37.5.2.1. 0,00 0,00 94.960.000,00 94.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.17.01.17.37.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN MUSIK SANGGARSEKOLAH DI DESA KOTA BARU KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1.17.01.17.38. 0,00

0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.17.38.5.2.1. 0,00

0,00 194.150.000,00 194.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.17.38.5.2.2. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN MAJALAH PROMOSI MUSEUM SANG NILA UTAMA

1.17.01.17.39. 100,00

21.030.000,00 0,00 21.030.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.17.39.5.2.1. 100,00

178.970.000,00 0,00 178.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.17.39.5.2.2. 0,00

0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 PENELUSURAN ALAT MUSIK KOMET UNTUK PEMBUATAN PIRINGAN LAGU MELAYU DI ISTANA SIAK

1.17.01.17.40. 0,00

0,00 14.850.000,00 14.850.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.17.40.5.2.1. 0,00

0,00 885.150.000,00 885.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.17.40.5.2.2. 100,00

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 PETA BUDAYA MELAYU

1.17.01.17.41. 100,00

8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.17.41.5.2.1. 100,00

791.750.000,00 0,00 791.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.17.41.5.2.2. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 KAJIAN POTENSI PULAU JEMUR

1.17.01.17.42. 100,00

17.050.000,00 0,00 17.050.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.17.42.5.2.1. 100,00

482.950.000,00 0,00 482.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.17.01.17.42.5.2.2. 7,54

542.000.000,00 6.643.600.000,00 7.185.600.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

2.04.01.15. 0,00

0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PENGADAAN SARANA PRASARANA PROMOSI

2.04.01.15.09. 0,00

0,00 31.750.000,00 31.750.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.15.09.5.2.1. 39,73

190.000.000,00 668.250.000,00 478.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.15.09.5.2.2. 100,00

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 Belanja Modal

2.04.1.17.01.15.09.5.2.3. 60,00

150.000.000,00 400.000.000,00 250.000.000,00 PEMBINAAN DUTA WISATA

2.04.01.15.10. 83,66

38.900.000,00 7.600.000,00 46.500.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.15.10.5.2.1. 92,83

188.900.000,00 392.400.000,00 203.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.15.10.5.2.2. 0,00

0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PEMILIHAN BUJANG DAN DARA TAHUN 2014

2.04.01.15.11. 0,00

0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.15.11.5.2.1. 0,00

0,00 342.000.000,00 342.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.15.11.5.2.2. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 DUKUNGAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

2.04.01.15.12. 0,00

0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.15.12.5.2.1. 0,00

0,00 594.750.000,00 594.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.15.12.5.2.2. 0,00

0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DAN LUAR NEGERI

2.04.01.15.13. 6,74

7.000.000,00 110.850.000,00 103.850.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.13.5.2.1. Halaman : 240 ÉÊ É Ë ÊÌ ÉÊ Í Î ÏÐÑ Ò ÓÔ ÕÖ×Ñ ØÑÑ Ð × Ñ Ð ÙÑ ÚÏÛ ÏÒ Ñ ÜÑ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,46 8.625.000,00 1.886.775.000,00 1.895.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.13.5.2.2. 216,67 1.625.000,00 2.375.000,00 750.000,00 Belanja Modal 2.04.1.17.01.15.13.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN WEBSITE DINAS BUDPAR WWW.BUDPAR.RIAU.GO.ID 2.04.01.15.14. 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.14.5.2.1. 0,00 0,00 98.100.000,00 98.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.14.5.2.2. 0,00 0,00 93.500.000,00 93.500.000,00 Belanja Modal 2.04.1.17.01.15.14.5.2.3. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN PARIWISATA 2.04.01.15.15. 0,00 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.15.5.2.1. 0,00 0,00 116.200.000,00 116.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.15.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN NESPARDA PROVINSI RIAU TAHUN 2014 2.04.01.15.16. 100,00 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.16.5.2.1. 100,00 193.850.000,00 0,00 193.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.16.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI PARIWISATA FAMTRIP 2.04.01.15.17. 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.17.5.2.1. 0,00 0,00 196.100.000,00 196.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.17.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 FESTIVAL 1 MUHARRAM 2.04.01.15.18. 100,00 42.450.000,00 0,00 42.450.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.18.5.2.1. 100,00 157.550.000,00 0,00 157.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.18.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 TOURISM INFORMATION CENTER DI PEKANBARU 2.04.01.15.19. 0,00 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.19.5.2.1. 0,00 0,00 245.350.000,00 245.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.19.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 ASISTENSI PENGEMBANGAN PASAR 2.04.01.15.20. 100,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.20.5.2.1. 100,00 292.600.000,00 0,00 292.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.20.5.2.2. 0,00 0,00 1.518.600.000,00 1.518.600.000,00 PEMILIHAN DUTA WISATA INDONESIA 2014 2.04.01.15.21. 48,39 6.750.000,00 20.700.000,00 13.950.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.15.21.5.2.1. 0,47 6.750.000,00 1.434.750.000,00 1.441.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.15.21.5.2.2. 0,00 0,00 63.150.000,00 63.150.000,00 Belanja Modal 2.04.1.17.01.15.21.5.2.3. 100,00 192.000.000,00 0,00 192.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI SECARA VISUAL PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA TV ONLINE

2.04.01.15.23. 100,00

4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.15.23.5.2.1. 100,00

187.350.000,00 0,00 187.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.15.23.5.2.2. 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 DUKUNGAN AKTIVITAS PARIWISATA DAERAH KREATIF PROVINSI RIAU

2.04.01.15.24. 0,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.15.24.5.2.1. 0,00

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.15.24.5.2.2. 2.694,51

42.438.606.200,00 44.013.606.200,00 1.575.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

2.04.01.16. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGEMBANGAN WISATA SUSUR HUTAN BAKAU

2.04.01.16.08. 0,00

0,00 10.650.000,00 10.650.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.16.08.5.2.1. 0,00

0,00 289.350.000,00 289.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.08.5.2.2. Halaman : 241 ÝÞ Ý ß Þà ÝÞ á â ãäå æ çè éêëå ìåå ä ë å ä íå îãï ãæ å ðå Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGEMBANGAN WISATA MELAYU DI TELUK MAKMUR 2.04.01.16.09. 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.09.5.2.1. 0,00 0,00 291.600.000,00 291.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.09.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PENYELENGGARAAN LOMBA PACU SAMPAN LEPER DI KAB. INDRAGIRI HILIR 2.04.01.16.10. 100,00 9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.10.5.2.1. 100,00 240.850.000,00 0,00 240.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.10.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 ñòó ô õ ô ô ó ô ö ò ô ÷ ô ø ö ô ù ú ô ó ñ ö ûü ô ó ýô ø ô ý ÷þ ò ÿ P ô ú ö ö ô P ý ô ó ÷ú ú ú ø ô ó ú ö ô ö HILIR 2.04.01.16.11. 0,00 0,00 11.300.000,00 11.300.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.11.5.2.1. 0,00 0,00 488.700.000,00 488.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.11.5.2.2. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PENGEMBANGAN WISATA BOKOR DI KAB. KEPULAUAN MERANTI 2.04.01.16.12. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.12.5.2.1. 0,00 0,00 117.250.000,00 117.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.12.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 DUKUNGAN PEMBANGUNAN DESA WISATA PULAU BELIMBING 2.04.01.16.13. 0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.13.5.2.1. 0,00 0,00 92.400.000,00 92.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.13.5.2.2. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA TEPI SUNGAI SIAK 2.04.01.16.14. 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.14.5.2.1. 0,00 1.494.150.000,00 1.494.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.14.5.2.2. 0,00 8.600.000.000,00 8.600.000.000,00 0,00 PENATAAN KAWASAN RUANGAN TERBUKA HIJAU TEPIAN SUNGAI SIAK KEC. SENAPELAN PEKANBARU

2.04.01.16.15. 0,00

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.16.15.5.2.1. 0,00

8.591.000.000,00 8.591.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.16.15.5.2.2. 0,00

22.338.606.200,00 22.338.606.200,00 0,00 PENATAAN RUANGAN TERBUKA HIJAU TEPIAN SUNGAI SIAK KEC. RUMBAI PESISIR PEKANBARU

2.04.01.16.16. 0,00

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.16.16.5.2.1. 0,00

22.331.606.200,00 22.331.606.200,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.16.16.5.2.2. 0,00

1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN BUNDARAN AIR MANCUR DI KAWASAN RUANGAN TERBUKA DI KEC. RUMBAI PESISIR PINGGIR SUNGAI SIAK 2.04.01.16.17. 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.17.5.2.1. 0,00 1.587.800.000,00 1.587.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.17.5.2.2. 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN BUNDARAN AIR MANCUR DI KAWASAN RUANGAN TERBUKA DI KEC. SENAPELAN PINGGIR SUNGAI SIAK

2.04.01.16.18. 0,00

12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.16.18.5.2.1. 0,00

1.587.800.000,00 1.587.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.16.18.5.2.2. 0,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA SEKITAR CANDI MUARA TAKUS

2.04.01.16.19. 0,00

5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.16.19.5.2.1. 0,00

1.994.150.000,00 1.994.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.16.19.5.2.2. 0,00

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 REVIEW MASTERPLAN DAN DED BANDAR SERAI

2.04.01.16.20. 0,00

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.20.5.2.1. Halaman : 242 1 1 1 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 1.491.000.000,00 1.491.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.20.5.2.2. 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN WATERBOOM KOTA DUMAI 2.04.01.16.21. 0,00 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.21.5.2.1. 0,00 594.350.000,00 594.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.21.5.2.2. 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENGAWASAN DAN PENGERUKAN DANAU BUNGA TUJUH KOTA DUMAI 2.04.01.16.22. 0,00 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.22.5.2.1. 0,00 794.350.000,00 794.350.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.22.5.2.2. 0,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 PERENCANAAN KAWASAN WISATA KERUMUTAN DAN RIGGIT BOAT DI KABUPATEN PELALAWAN 2.04.01.16.23. 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.23.5.2.1. 0,00 1.762.000.000,00 1.762.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.23.5.2.2. 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 DED PEMBANGUNAN FASILITAS MINA WISATA DI DANAU RAJA 2.04.01.16.25. 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.16.25.5.2.1. 0,00 345.050.000,00 345.050.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.16.25.5.2.2. 38,24 650.000.000,00 1.050.000.000,00 1.700.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 2.04.01.17. 100,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 PENYUSUNAN POLA PERJALANAN WISATA PROVINSI RIAU 2.04.01.17.10. 100,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.17.10.5.2.1. 100,00 395.650.000,00 0,00 395.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.17.10.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN BAZAR KERAJINAN LOKAL DAN KULINER 2.04.01.17.11. 0,00 0,00 10.350.000,00 10.350.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.17.11.5.2.1. 0,00 0,00 189.650.000,00 189.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.17.11.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENGEMBANGAN SDM BIDANG PRAMUWISATA 2.04.01.17.12. 100,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.17.12.5.2.1. 100,00 89.800.000,00 0,00 89.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.17.12.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 REVIEW DATA BASE USAHA PARIWISATA 2.04.01.17.13. 0,00 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.17.13.5.2.1. 0,00 0,00 145.050.000,00 145.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.17.13.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 SOSIALISASI TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA SESUAI UNDANG-UNDANG KEPARIWISATA NO. 10 TAHUN 2009

2.04.01.17.14. 100,00

6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.17.14.5.2.1. 100,00

143.850.000,00 0,00 143.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.17.14.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG PARIWISATA RIAU

2.04.01.17.15. 0,00

0,00 43.110.000,00 43.110.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.17.15.5.2.1. 0,00

0,00 256.890.000,00 256.890.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.17.15.5.2.2. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 KAJIAN PEKANBARU MENJADI KOTA MICE

2.04.01.17.16. 0,00

0,00 17.050.000,00 17.050.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.17.16.5.2.1. 0,00

0,00 382.950.000,00 382.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.17.16.5.2.2. 24,51

250.000.000,00 770.000.000,00 1.020.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

2.04.01.18. 0,00

0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 PENYULUHAN SADAR WISATA

2.04.01.18.01. 0,00

0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.18.01.5.2.1. Halaman : 243 + , Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 253.500.000,00 253.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.18.01.5.2.2. 0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 PEMBINAAN DESA WISATA 2.04.01.18.02. 0,00 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.18.02.5.2.1. 0,00 0,00 298.400.000,00 298.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.18.02.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PEMBINAAN CINDERAMATA KHAS DAERAH 2.04.01.18.03. 100,00 20.750.000,00 0,00 20.750.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.17.01.18.03.5.2.1. 100,00 229.250.000,00 0,00 229.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.17.01.18.03.5.2.2. 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 SOSIALISASI DAN PUBLIKASI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA MELALUI MEDIA CETAK

2.04.01.18.04. 0,00

0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.18.04.5.2.1. 0,00

0,00 172.600.000,00 172.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.04.1.17.01.18.04.5.2.2. 69,80

38.079.237.450,00 92.634.058.290,00 54.554.820.840,00 Jumlah Belanja 69,84 38.079.237.450,00 92.604.058.290,00 54.524.820.840,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 244 -. - .0 -. 2 3 456 7 89 :;6 =66 5 6 5 6 ?4 47 6 A6 Pekanbaru, 14 B ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.18.01. - Dinas Pemuda dan Olah Raga

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.18.1.18.01.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 4,89 5.544.030.300,00 107.925.645.592,00 113.469.675.892,00 BELANJA DAERAH

1.18.1.18.01.00.00.5. 0,00

0,00 13.805.101.708,00 13.805.101.708,00 Belanja Tidak Langsung

1.18.1.18.01.00.00.5.1. 0,00

0,00 13.805.101.708,00 13.805.101.708,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.00.00.5.1.1. 5,56

5.544.030.300,00 94.120.543.884,00 99.664.574.184,00 Belanja Langsung

1.18.1.18.01.00.00.5.2. 0,00

0,00 5.654.000.000,00 5.654.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.18.01.01. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.18.01.01.001. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 3.650.000.000,00 3.650.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.18.01.01.002. 0,00 0,00 3.650.000.000,00 3.650.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.18.01.01.008. 0,00 0,00 10.900.000,00 10.900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 259.100.000,00 259.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.18.01.01.009. 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.009.5.2.2. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.18.01.01.010. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.010.5.2.1. 0,00 0,00 119.100.000,00 119.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.18.01.01.011. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.011.5.2.1. 0,00 0,00 49.100.000,00 49.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.18.01.01.012. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 204.000.000,00 204.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.18.01.01.013. 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.013.5.2.1. 0,00 0,00 203.250.000,00 203.250.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3. Halaman : 245 CDC EDFC D G HIJ KL M NO QR K R K J S TKU V K W K : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.18.01.01.014. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.014.5.2.1. 0,00 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.014.5.2.2. 0,00 0,00 42.950.000,00 42.950.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.01.014.5.2.3. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.18.01.01.015. 0,00 0,00 41.610.000,00 41.610.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 3.390.000,00 3.390.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.01.015.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.18.01.01.017. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.18.01.01.018. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.18.01.01.020. 0,00 0,00 277.200.000,00 277.200.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.020.5.2.1. 0,00 0,00 22.800.000,00 22.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.020.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN JASA INFORMASI DAN PUBLIKASI 1.18.01.01.023. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.023.5.2.1. 0,00 0,00 149.100.000,00 149.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.023.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 RAPAT KOORDINASI KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI RIAU 1.18.01.01.073. 0,00 0,00 16.030.000,00 16.030.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.01.073.5.2.1. 0,00 0,00 133.970.000,00 133.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.01.073.5.2.2. 4,46 25.000.000,00 535.000.000,00 560.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.18.01.02. 25,00 25.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.18.01.02.007. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.007.5.2.2. 27,59 25.000.000,00 65.600.000,00 90.600.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.18.01.02.009. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 99.100.000,00 99.100.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.18.01.02.010. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.02.010.5.2.1. 0,00 0,00 74.100.000,00 74.100.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.18.01.02.022. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 49.100.000,00 49.100.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.02.022.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.18.01.02.023. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.18.01.02.024. Halaman : 246 XYX ZY[X Y \ ]_ `a b cd ef ` f ` _ g h`i j ` k ` Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.18.01.02.028. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.02.028.5.2.2. 94,57 261.000.000,00 15.000.000,00 276.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.18.01.03. 100,00 261.000.000,00 0,00 261.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.18.01.03.05. 100,00 900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.03.05.5.2.1. 100,00 260.100.000,00 0,00 260.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.18.01.03.10. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.03.10.5.2.2. 92,14 644.900.000,00 55.000.000,00 699.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.18.01.05. 66,67 50.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON FORMAL 1.18.01.05.005. 66,67 50.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.05.005.5.2.2. 100,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 PENINGKATAN KOMPETENSI BAGI PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 1.18.01.05.045. 100,00 900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.05.045.5.2.1. 100,00 74.100.000,00 0,00 74.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.05.045.5.2.2. 60,00 45.000.000,00 30.000.000,00 75.000.000,00 PENYUSUNAN DAFTAR URUTAN KEDUDUKAN DAN ANALISA KEPEGAWAIAN 1.18.01.05.046. 1.205,56 10.850.000,00 11.750.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.05.046.5.2.1. 75,37 55.850.000,00 18.250.000,00 74.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.05.046.5.2.2. 100,00 158.700.000,00 0,00 158.700.000,00 INFORMASI ONLINE PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DI PROVINSI RIAU 1.18.01.05.135. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.05.135.5.2.1. 100,00 156.750.000,00 0,00 156.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.05.135.5.2.2. 100,00 193.200.000,00 0,00 193.200.000,00 VISUALISASI PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA TV ONLINE 1.18.01.05.136. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.05.136.5.2.1. 100,00 191.250.000,00 0,00 191.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.05.136.5.2.2. 100,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 PENGEMBANGAN INFORMASI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA CETAK 1.18.01.05.137. 100,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.05.137.5.2.1. 100,00 119.600.000,00 0,00 119.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.05.137.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.18.01.06. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.18.01.06.01. 0,00

0,00 17.250.000,00 17.250.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.18.01.06.02. 0,00

0,00 10.425.000,00 10.425.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 4.575.000,00 4.575.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.18.01.06.04. 0,00

0,00 13.125.000,00 13.125.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.06.04.5.2.1. Halaman : 247 lml nmol m p qrs tu v wx yz t z t s { |t} ~ t  t Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 11.875.000,00 11.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 1.18.01.06.05. 0,00 0,00 12.950.000,00 12.950.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.06.05.5.2.1. 0,00 0,00 87.050.000,00 87.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.06.05.5.2.2. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 1.18.01.06.16. 0,00 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.06.16.5.2.1. 0,00 0,00 3.850.000,00 3.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.06.16.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENDATAAN BARANG MILIK DAERAH 1.18.01.06.29. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.06.29.5.2.1. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.06.29.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 1.18.01.15. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 €‚ ƒ „ …† ƒ ‡ ˆ ƒ ‡ ƒ ‰  ˆ  ‡ Š ƒ ‹ Œ ƒ †  ƒ Ž … Š ƒ  … Š ƒ ‡ Š ƒ ‡ Š ƒ  …  ƒ † ˆ ‘ Š ƒ

1.18.01.15.11. 0,00

0,00 12.700.000,00 12.700.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.15.11.5.2.1. 0,00

0,00 137.300.000,00 137.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.15.11.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH BIDANG KEPEMUDAAN

1.18.01.15.12. 0,00

0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.15.12.5.2.1. 0,00

0,00 88.300.000,00 88.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.15.12.5.2.2. 0,00

0,00 3.975.000.000,00 3.975.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

1.18.01.16. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL

1.18.01.16.10. 0,00

0,00 28.590.000,00 28.590.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.16.10.5.2.1. 0,00

0,00 321.410.000,00 321.410.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.16.10.5.2.2. 0,00

0,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 PELATIHAN DAN PELAKSANAAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PADA HUT KEMERDEKAAN RI

1.18.01.16.11. 0,00

0,00 173.960.000,00 173.960.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.16.11.5.2.1. 0,00

0,00 1.226.040.000,00 1.226.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.16.11.5.2.2. 0,00

0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 JAMBORE DAN BHAKTI PEMUDA ANTAR DAERAH KABKOTA SE PROVINSI RIAU

1.18.01.16.12. 0,00

0,00 60.650.000,00 60.650.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.16.12.5.2.1. 0,00

0,00 489.350.000,00 489.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.16.12.5.2.2. 0,00

0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 SELEKSI CALON PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA PPAN

1.18.01.16.13. 0,00

0,00 33.750.000,00 33.750.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.16.13.5.2.1. 0,00

0,00 91.250.000,00 91.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.16.13.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 SELEKSI CALON PESERTA KAPAL PEMUDA NUSANTARA

1.18.01.16.14. 0,00

0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.16.14.5.2.1. 0,00

0,00 86.500.000,00 86.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.16.14.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 SELEKSI PEMUDA PELOPOR TINGKAT PROVINSI RIAU DAN NASIONAL

1.18.01.16.15. 0,00

0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.16.15.5.2.1. 0,00

0,00 138.500.000,00 138.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.16.15.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYELENGGARAAN DAN PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA

1.18.01.16.16. 0,00

0,00 50.700.000,00 50.700.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.16.16.5.2.1. Halaman : 248 ’“’ ”“•’ “ – —˜™ š› œ ž Ÿ š š ™ ¡ ¢š£ ¤ š ¥ š Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 199.300.000,00 199.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.16.16.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN SATUAN TUGAS PRAMUKA PEDULI 1.18.01.16.17. 0,00 0,00 18.100.000,00 18.100.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.16.17.5.2.1. 0,00 0,00 131.900.000,00 131.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.16.17.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN KETAHANAN NASIONAL KEPEMUDAAN - TANASDA 1.18.01.16.18. 0,00 0,00 20.300.000,00 20.300.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.16.18.5.2.1. 0,00 0,00 129.700.000,00 129.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.16.18.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENINGKATAN KOMPETENSI PELATIH PASUKAN PENGIBAR BENDERA 1.18.01.16.19. 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.16.19.5.2.1. 0,00 0,00 139.000.000,00 139.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.16.19.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN MANAJAMEN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PENGURUS ORGANISASI KEPEMUDAAN 1.18.01.16.20. 0,00 0,00 21.450.000,00 21.450.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.16.20.5.2.1. 0,00 0,00 128.550.000,00 128.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.16.20.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBINAAN PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN PEDESAAN PSP-3 1.18.01.16.21. 0,00 0,00 10.850.000,00 10.850.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.16.21.5.2.1. 0,00 0,00 139.150.000,00 139.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.16.21.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMUDA 1.18.01.16.22. 0,00 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.16.22.5.2.1. 0,00 0,00 132.800.000,00 132.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.16.22.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN PELATIH PEMBINAFASILITATOR RELAWAN INDONESIA SE PROVINSI RIAU 1.18.01.16.23. 0,00 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.16.23.5.2.1. 0,00 0,00 132.800.000,00 132.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.16.23.5.2.2. 49,37 195.000.000,00 200.000.000,00 395.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

1.18.01.17. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN KERAJINAN UNGGULAN DAERAH BAGI PEMUDA SE PROVINSI RIAU

1.18.01.17.03. 0,00

0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.17.03.5.2.1. 0,00

0,00 180.400.000,00 180.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.17.03.5.2.2. 100,00

195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN KERJA INFRASTRUKTUR UNTUK WORKSHOP IPPR DPC KOTA PEKANBARU 1.18.01.17.04. 100,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.17.04.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 1.18.01.18. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 SOSIALIASI DAN PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA, HIVAIDS BAGI PEMUDA 1.18.01.18.02. 0,00 0,00 17.300.000,00 17.300.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.18.02.5.2.1. 0,00 0,00 132.700.000,00 132.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.18.02.5.2.2. 1,16 700.000.000,00 59.610.000.000,00 60.310.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1.18.01.20. 3,53 150.000.000,00 4.100.000.000,00 4.250.000.000,00 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT KEJUARAAN NASIONAL ANTAR PPLP 1.18.01.20.18. 10,33 31.500.000,00 273.550.000,00 305.050.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.18.5.2.1. 3,00 118.500.000,00 3.826.450.000,00 3.944.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.18.5.2.2. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PEYELENGGARAAN KEJUARAAN NASIONAL CABOR SEPAK TAKRAW 1.18.01.20.19. Halaman : 249 ¦§¦ ¨§©¦ § ª «¬­ ®¯ ° ±² ³´ ® ´ ® ­ µ ¶®· ¸ ® ¹ ® Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.19.5.2.1. 0,00 0,00 783.300.000,00 783.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.19.5.2.2. 0,00 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 PUSAT PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA 1.18.01.20.20. 0,00 0,00 1.833.500.000,00 1.833.500.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.20.5.2.1. 0,00 0,00 5.666.500.000,00 5.666.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.20.5.2.2. 0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 PEMBINAAN DAN PELATIHAN CABANG OLAHRAGA RENANG 1.18.01.20.21. 0,00 0,00 357.140.400,00 357.140.400,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.21.5.2.1. 0,00 0,00 992.859.600,00 992.859.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.21.5.2.2. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG ATLETIK 1.18.01.20.22. 0,00 0,00 275.100.000,00 275.100.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.22.5.2.1. 0,00 0,00 924.900.000,00 924.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.22.5.2.2. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG DAYUNG 1.18.01.20.23. 0,00 0,00 365.850.000,00 365.850.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.23.5.2.1. 0,00 0,00 1.634.150.000,00 1.634.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.23.5.2.2. 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG PENCAK SILAT 1.18.01.20.24. 0,00 0,00 175.750.000,00 175.750.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.24.5.2.1. 0,00 0,00 724.250.000,00 724.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.24.5.2.2. 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG PANAHAN 1.18.01.20.25. 0,00 0,00 168.250.000,00 168.250.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.25.5.2.1. 0,00 0,00 731.750.000,00 731.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.25.5.2.2. 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG TINJU 1.18.01.20.26. 0,00 0,00 175.750.000,00 175.750.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.26.5.2.1. 0,00 0,00 724.250.000,00 724.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.26.5.2.2. 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG GULAT 1.18.01.20.27. 0,00 0,00 175.750.000,00 175.750.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.27.5.2.1. 0,00 0,00 724.250.000,00 724.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.27.5.2.2. 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG SENAM 1.18.01.20.28. 0,00 0,00 175.750.000,00 175.750.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.28.5.2.1. 0,00 0,00 724.250.000,00 724.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.28.5.2.2. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG ANGKAT BESI 1.18.01.20.29. 0,00 0,00 214.650.000,00 214.650.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.29.5.2.1. 0,00 0,00 985.350.000,00 985.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.29.5.2.2. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG RENANG 1.18.01.20.30. 0,00 0,00 145.550.000,00 145.550.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.30.5.2.1. 0,00 0,00 654.450.000,00 654.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.30.5.2.2. 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG GOLF 1.18.01.20.31. 0,00 0,00 200.800.000,00 200.800.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.31.5.2.1. 0,00 0,00 899.200.000,00 899.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.31.5.2.2. Halaman : 250 º»º ¼»½º » ¾ ¿ÀÁ ÂÃ Ä ÅÆ ÇÈ Â È Â Á É ÊÂË Ì Â Í Â Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG TAEKWANDO 1.18.01.20.32. 0,00 0,00 176.250.000,00 176.250.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.32.5.2.1. 0,00 0,00 723.750.000,00 723.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.32.5.2.2. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG TENIS LAPANGAN 1.18.01.20.33. 0,00 0,00 125.850.000,00 125.850.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.33.5.2.1. 0,00 0,00 674.150.000,00 674.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.33.5.2.2. 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG JUDO 1.18.01.20.34. 0,00 0,00 127.950.000,00 127.950.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.34.5.2.1. 0,00 0,00 522.050.000,00 522.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.34.5.2.2. 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG KARATE 1.18.01.20.35. 0,00 0,00 133.050.000,00 133.050.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.35.5.2.1. 0,00 0,00 516.950.000,00 516.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.35.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PPLP CABANG SEPAK BOLA 1.18.01.20.36. 0,00 0,00 301.750.000,00 301.750.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.36.5.2.1. 0,00 0,00 1.198.250.000,00 1.198.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.36.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA MAHASISWA PPLM CABANG ANGKAT BESI 1.18.01.20.37. 0,00 0,00 173.300.000,00 173.300.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.37.5.2.1. 0,00 0,00 526.700.000,00 526.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.37.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA MAHASISWA PPLM CABANG ATLETIK 1.18.01.20.38. 0,00 0,00 153.200.000,00 153.200.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.38.5.2.1. 0,00 0,00 346.800.000,00 346.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.38.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA MAHASISWA PPLM CABANG SEPAK TAKRAW 1.18.01.20.39. 0,00 0,00 164.200.000,00 164.200.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.39.5.2.1. 0,00 0,00 535.800.000,00 535.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.39.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA MAHASISWA PPLM CABANG PANAHAN 1.18.01.20.40. 0,00 0,00 100.700.000,00 100.700.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.40.5.2.1. 0,00 0,00 299.300.000,00 299.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.40.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA MAHASISWA PPLM CABANG TAEKWANDO 1.18.01.20.41. 0,00 0,00 102.800.000,00 102.800.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.41.5.2.1. 0,00 0,00 397.200.000,00 397.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.41.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA MAHASISWA PPLM CABANG GULAT 1.18.01.20.42. 0,00 0,00 115.500.000,00 115.500.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.42.5.2.1. 0,00 0,00 384.500.000,00 384.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.42.5.2.2. 0,00 0,00 810.000.000,00 810.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA MAHASISWA PPLM CABANG GOLF 1.18.01.20.43. 0,00 0,00 251.600.000,00 251.600.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.43.5.2.1. 0,00 0,00 558.400.000,00 558.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.43.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA MAHASISWA PPLM CABANG TINJU 1.18.01.20.44. 0,00 0,00 107.800.000,00 107.800.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.44.5.2.1. Halaman : 251 ÎÏÎ ÐÏÑÎ Ï Ò ÓÔÕ Ö× Ø ÙÚ ÛÜ Ö Ü Ö Õ Ý ÞÖß à Ö á Ö Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 492.200.000,00 492.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.44.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA MAHASISWA PPLM CABANG PENCAK SILAT 1.18.01.20.45. 0,00 0,00 102.200.000,00 102.200.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.45.5.2.1. 0,00 0,00 397.800.000,00 397.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.45.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA MAHASISWA PPLM CABANG DAYUNG 1.18.01.20.46. 0,00 0,00 128.200.000,00 128.200.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.46.5.2.1. 0,00 0,00 571.800.000,00 571.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.46.5.2.2. 0,00 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 PENGIRIMAN KONTINGEN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH POPWIL 1.18.01.20.47. 0,00 0,00 550.150.000,00 550.150.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.47.5.2.1. 0,00 0,00 3.449.850.000,00 3.449.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.47.5.2.2. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PEMUSATAN LATIHAN KONTINGEN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH POPWIL 1.18.01.20.48. 0,00 0,00 211.250.000,00 211.250.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.48.5.2.1. 0,00 0,00 2.288.750.000,00 2.288.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.48.5.2.2. 0,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH - POPDA 1.18.01.20.49. 0,00 0,00 224.400.000,00 224.400.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.49.5.2.1. 0,00 0,00 5.775.600.000,00 5.775.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.49.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENYELENGGARAAN PEKAN PARALIMPIC PELAJAR DAERAH - PEPARPEDA 1.18.01.20.50. 0,00 0,00 17.250.000,00 17.250.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.50.5.2.1. 0,00 0,00 982.750.000,00 982.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.50.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENINGKATAN KEMPETENSI PELATIH OLAHRAGA PARALIMPIC 1.18.01.20.51. 0,00 0,00 23.650.000,00 23.650.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.51.5.2.1. 0,00 0,00 276.350.000,00 276.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.51.5.2.2. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 PEMBINAAN DAN PEMBIBITAN PARALIMPIAN 1.18.01.20.52. 100,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.52.5.2.1. 100,00 1.483.500.000,00 0,00 1.483.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.52.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA YANG BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI 1.18.01.20.53. 0,00 0,00 16.640.000,00 16.640.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.53.5.2.1. 0,00 0,00 383.360.000,00 383.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.53.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYELENGGARAAN FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL TINGKAT PROVINSI 1.18.01.20.54. 0,00 0,00 49.120.000,00 49.120.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.54.5.2.1. 0,00 0,00 250.880.000,00 250.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.54.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENYELENGGARAAN INVITASI OLAHRAGA TRADISIONAL TINGKAT PROVINSI 1.18.01.20.55. 0,00 0,00 61.310.000,00 61.310.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.55.5.2.1. 0,00 0,00 288.690.000,00 288.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.55.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGIRIMAN KONTINGEN FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL TINGKAT NASIONAL 1.18.01.20.56. 0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.56.5.2.1. 0,00 0,00 260.400.000,00 260.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.56.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN DATA BASE KEOLAHRAGAAN PROVINSI RIAU 1.18.01.20.57. Halaman : 252 âãâ äãåâ ã æ çèé êë ì íî ïð ê ð ê é ñ òêó ô ê õ ê Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 27.950.000,00 27.950.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.57.5.2.1. 0,00 0,00 122.050.000,00 122.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.57.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT 1.18.01.20.58. 0,00 0,00 18.360.000,00 18.360.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.58.5.2.1. 0,00 0,00 231.640.000,00 231.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.58.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAERAH TINGKAT PELAJAR CABANG OLAHRAGA FUTSAL 1.18.01.20.59. 0,00 0,00 10.750.000,00 10.750.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.59.5.2.1. 0,00 0,00 289.250.000,00 289.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.59.5.2.2. 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAERAH TINGKAT PELAJAR CABANG OLAHRAGA SEPAK TAKRAW

1.18.01.20.60. 0,00

0,00 12.850.000,00 12.850.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.60.5.2.1. 0,00

0,00 537.150.000,00 537.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.20.60.5.2.2. 0,00

0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAERAH TINGKAT PELAJAR CABANG OLAHRAGA BOLA VOLLY

1.18.01.20.61. 0,00

0,00 13.150.000,00 13.150.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.61.5.2.1. 0,00

0,00 536.850.000,00 536.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.20.61.5.2.2. 0,00

0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 PEMBINAAN DAN PELATIHAN CABANG OLAHRAGA BOLA BASKET

1.18.01.20.62. 0,00

0,00 182.450.000,00 182.450.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.62.5.2.1. 0,00

0,00 367.550.000,00 367.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.20.62.5.2.2. 0,00

0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 PEMBINAAN DAN PELATIHAN CABANG OLAHRAGA BOLA VOLLY

1.18.01.20.63. 0,00

0,00 179.350.000,00 179.350.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.63.5.2.1. 0,00

0,00 370.650.000,00 370.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.20.63.5.2.2. 0,00

0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 PEMBINAAN DAN PELATIHAN CABANG OLAHRAGA SKY AIR

1.18.01.20.64. 0,00

0,00 139.310.000,00 139.310.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.64.5.2.1. 0,00

0,00 410.690.000,00 410.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.20.64.5.2.2. 0,00

0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAERAH TINGKAT MAHASISWA CABANG OLAHRAGA BOLA VOLLY 1.18.01.20.65. 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.65.5.2.1. 0,00 0,00 637.200.000,00 637.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.65.5.2.2. 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAERAH TINGKAT MAHASISWA CABANG OLAHRAGA SEPAK TAKRAW

1.18.01.20.66. 0,00

0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.66.5.2.1. 0,00

0,00 637.500.000,00 637.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.20.66.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 RAPAT KERJA TEKNIS SINKRONISASI KEOLAHRAGAAN PROVINSI RIAU

1.18.01.20.67. 0,00

0,00 37.600.000,00 37.600.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.67.5.2.1. 0,00

0,00 212.400.000,00 212.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.20.67.5.2.2. 0,00

0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN NASIONAL TERBUKA PIALA GUBERNUR

1.18.01.20.68. 0,00

0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.68.5.2.1. 0,00

0,00 683.300.000,00 683.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.20.68.5.2.2. 0,00

0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAERAH TINGKAT PELEJAR CABANG OLAHRAGA TENIS MEJA 1.18.01.20.69. Halaman : 253 ö÷ö ø÷ùö ÷ ú ûüý þÿ 1 þ þ ý þ þ þ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 11.450.000,00 11.450.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.69.5.2.1. 0,00 0,00 438.550.000,00 438.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.69.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAERAH TINGKAT MAHSISWA CABANG OLAHRAGA FUTSAL 1.18.01.20.70. 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.70.5.2.1. 0,00 0,00 436.800.000,00 436.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.70.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT KEJUARAAN NASIONAL ANTAR PPLM 1.18.01.20.72. 0,00 0,00 55.800.000,00 55.800.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.72.5.2.1. 0,00 0,00 444.200.000,00 444.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.72.5.2.2. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 PENGADAAN BAJU OLAHRAGA WANITA DI KAB. PELALAWAN 1.18.01.20.80. 100,00 900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.80.5.2.1. 100,00 599.100.000,00 0,00 599.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.80.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN BAJU SEPAK BOLA DAN BAJU VOLLY DI KAB. PELALAWAN 1.18.01.20.81. 100,00 900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.81.5.2.1. 100,00 199.100.000,00 0,00 199.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.81.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PENGADAAN SERAGAM CLUB VOLLY BALL DI KAB. KAMPAR 1.18.01.20.82. 100,00 900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.82.5.2.1. 100,00 149.100.000,00 0,00 149.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.82.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENGADAAN SERAGAM CLUB SEPAK BOLA DI KAB. KAMPAR 1.18.01.20.83. 100,00 900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.83.5.2.1. 100,00 99.100.000,00 0,00 99.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.83.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN BAJU OLAHRAGA VOLLY DAN SEPAKBOLA DI KOTA PEKANBARU 1.18.01.20.84. 100,00 900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.84.5.2.1. 100,00 199.100.000,00 0,00 199.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.84.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN BOLA KAKI DAN BOLA VOLLY DI KOTA PEKANBARU 1.18.01.20.85. 100,00 900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.85.5.2.1. 100,00 199.100.000,00 0,00 199.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.85.5.2.2. 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN TERBUKA SEPAK BOLA PIALA GUBERNUR SE-PROVINSI RIAU 1.18.01.20.87. 0,00 14.350.000,00 14.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.87.5.2.1. 0,00 1.185.650.000,00 1.185.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.87.5.2.2. 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN TERBUKA BOLA VOLLY PIALA GUBERNUR SE-PROVINSI RIAU 1.18.01.20.88. 0,00 14.350.000,00 14.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.20.88.5.2.1. 0,00 1.185.650.000,00 1.185.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.20.88.5.2.2. 12,17 3.108.225.300,00 22.436.448.884,00 25.544.674.184,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.18.01.21. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PERENCANAAN KOMPLEK PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA PPLP DAN PPLM 1.18.01.21.08. 0,00 0,00 25.900.000,00 25.900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.08.5.2.1. 0,00 0,00 224.100.000,00 224.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.08.5.2.2. 0,00 0,00 1.113.000.000,00 1.113.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN GELANGGANG REMAJA 1.18.01.21.09. 0,00 0,00 208.400.000,00 208.400.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.09.5.2.1. Halaman : 254 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 904.600.000,00 904.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.09.5.2.2. 0,00 0,00 1.286.000.000,00 1.286.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN HALL BASKET SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.10. 0,00 0,00 208.350.000,00 208.350.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.10.5.2.1. 0,00 0,00 1.077.650.000,00 1.077.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.10.5.2.2. 0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN KOLAM RENANG SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.11. 0,00 0,00 208.350.000,00 208.350.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.11.5.2.1. 0,00 0,00 1.091.650.000,00 1.091.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.11.5.2.2. 0,00 0,00 1.230.000.000,00 1.230.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN HALL SENAM SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.12. 0,00 0,00 213.350.000,00 213.350.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.12.5.2.1. 0,00 0,00 1.016.650.000,00 1.016.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.12.5.2.2. 0,00 0,00 1.379.000.000,00 1.379.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN STADION ATLETIK SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.13. 0,00 0,00 213.350.000,00 213.350.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.13.5.2.1. 0,00 0,00 1.165.650.000,00 1.165.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.13.5.2.2. 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN STADION KAHARUDDIN NASUTION SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.14. 0,00 0,00 189.750.000,00 189.750.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.14.5.2.1. 0,00 0,00 710.250.000,00 710.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.14.5.2.2. 100,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 PEMELIHARAAN GENSET DAN UNIT CHILLER HALL BASKET SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.15. 100,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.15.5.2.1. 100,00 336.100.000,00 0,00 336.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.15.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN VENUE DAYUNG DANAU KEBUN NOPI 1.18.01.21.16. 0,00 0,00 144.350.000,00 144.350.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.16.5.2.1. 0,00 0,00 355.650.000,00 355.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.16.5.2.2. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN GOR TRIBUANA 1.18.01.21.17. 0,00 0,00 197.250.000,00 197.250.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.17.5.2.1. 0,00 0,00 602.750.000,00 602.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.17.5.2.2. 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN HALL MENEMBAK 1.18.01.21.18. 0,00 0,00 189.750.000,00 189.750.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.18.5.2.1. 0,00 0,00 460.250.000,00 460.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.18.5.2.2. 100,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN STADION UTAMA 1.18.01.21.19. 100,00 324.000.000,00 0,00 324.000.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.19.5.2.1. 100,00 2.176.000.000,00 0,00 2.176.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.19.5.2.2. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN STADION BASE BALL 1.18.01.21.20. 0,00 0,00 180.750.000,00 180.750.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.20.5.2.1. 0,00 0,00 619.250.000,00 619.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.20.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN STADION SOFT BALL 1.18.01.21.21. 0,00 0,00 194.750.000,00 194.750.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.21.5.2.1. 0,00 0,00 505.250.000,00 505.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.21.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN HALL SEPAK TAKRAW 1.18.01.21.22. Halaman : 255 + + , -. Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 197.250.000,00 197.250.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.22.5.2.1. 0,00 0,00 502.750.000,00 502.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.22.5.2.2. 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN STADION PANAHAN 1.18.01.21.23. 0,00 0,00 197.250.000,00 197.250.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.23.5.2.1. 0,00 0,00 452.750.000,00 452.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.23.5.2.2. 20,00 200.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN HALL VOLLY INDOOR 1.18.01.21.24. 0,00 0,00 205.350.000,00 205.350.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.24.5.2.1. 25,17 200.000.000,00 594.650.000,00 794.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.24.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KAWASAN SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.25. 0,00 0,00 306.150.000,00 306.150.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.25.5.2.1. 0,00 0,00 1.193.850.000,00 1.193.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.25.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN ASRAMA ATLIT SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.26. 0,00 0,00 190.350.000,00 190.350.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.26.5.2.1. 0,00 0,00 809.650.000,00 809.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.26.5.2.2. 100,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN EX ASRAMA HAJI SEBAGAI ASRAMA 1.18.01.21.27. 100,00 164.900.000,00 0,00 164.900.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.27.5.2.1. 100,00 285.100.000,00 0,00 285.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.27.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN ARENA PANJAT TEBING 1.18.01.21.28. 0,00 0,00 207.750.000,00 207.750.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.28.5.2.1. 0,00 0,00 242.250.000,00 242.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.28.5.2.2. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN PKM UIR VENUE GULAT 1.18.01.21.29. 0,00 0,00 189.750.000,00 189.750.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.29.5.2.1. 0,00 0,00 560.250.000,00 560.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.29.5.2.2. 24,13 337.830.000,00 1.062.170.000,00 1.400.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN PKM UNILAK VENUE ANGGAR 1.18.01.21.30. 0,00 0,00 208.350.000,00 208.350.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.30.5.2.1. 28,35 337.830.000,00 853.820.000,00 1.191.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.30.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN KOLAM RENANG KALINJUHANG 1.18.01.21.31. 100,00 86.850.000,00 0,00 86.850.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.31.5.2.1. 100,00 63.150.000,00 0,00 63.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.31.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 EVALUASI DAN AUDIT TEKNIS SWAKELOLA PEMBANGUNAN STADION UTAMA RIAU DAN PENATAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN STADION UTAMA RIAU

1.18.01.21.32. 0,00

0,00 234.750.000,00 234.750.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.21.32.5.2.1. 0,00

0,00 1.265.250.000,00 1.265.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.21.32.5.2.2. 0,00

0,00 2.016.792.184,00 2.016.792.184,00 PEMBANGUNAN LAPANGAN LINTASAN PEMANASAN ATLETIK PENYELESAIAN PEMBAYARAN

1.18.01.21.33. 0,00

0,00 2.016.792.184,00 2.016.792.184,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.21.33.5.2.3. 0,00

0,00 19.882.000,00 19.882.000,00 PEMBANGUNAN HALL OLAHRAGA BINA BARU PENYELESAIAN PEMBAYARAN

1.18.01.21.34. 0,00

0,00 19.882.000,00 19.882.000,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.21.34.5.2.3. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 REHAB LAPANGAN SEPAKBOLA KAB. PELALAWAN

1.18.01.21.35. 0,00

0,00 19.750.000,00 19.750.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.35.5.2.1. Halaman : 256 232 4352 3 6 789 :; = ? : : 9 A B:C D : E : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 180.250.000,00 180.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.35.5.2.2. 0,00 326.962.500,00 326.962.500,00 0,00 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN STADION PANAHAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN 1.18.01.21.38. 0,00 326.962.500,00 326.962.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.38.5.2.2. 0,00 352.642.200,00 352.642.200,00 0,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN HALL BELADIRI SPORT CENTRE RUMBAI 1.18.01.21.39. 0,00 51.450.000,00 51.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.39.5.2.1. 0,00 301.192.200,00 301.192.200,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.39.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 REHABILITASI STADION MINI KABUPATEN PELALAWAN 1.18.01.21.40. 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.21.40.5.2.1. 0,00 194.800.000,00 194.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.21.40.5.2.2. 38,12 609.905.000,00 990.095.000,00 1.600.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA AKTIFITAS KEPEMUDAAN 1.18.01.22. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BUMI PERKEMAHAN KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM

1.18.01.22.01. 0,00

0,00 145.400.000,00 145.400.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.22.01.5.2.1. 0,00

0,00 304.600.000,00 304.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.22.01.5.2.2. 0,00

0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 REHABILITASI FASILITAS KOMPLEK BUMI PERKEMAHAN KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM 1.18.01.22.02. 0,00 0,00 19.400.000,00 19.400.000,00 Belanja Pegawai 1.18.1.18.01.22.02.5.2.1. 0,00 0,00 18.908.000,00 18.908.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.18.1.18.01.22.02.5.2.2. 0,00 0,00 411.692.000,00 411.692.000,00 Belanja Modal 1.18.1.18.01.22.02.5.2.3. 87,13 609.905.000,00 90.095.000,00 700.000.000,00 PEMBANGUNAN SISTEM PENGAIRAN KOMPLEK BUMI PERKEMAHAN KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM

1.18.01.22.03. 0,00

0,00 20.600.000,00 20.600.000,00 Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.22.03.5.2.1. 0,00

0,00 19.495.000,00 19.495.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.18.1.18.01.22.03.5.2.2. 92,42

609.905.000,00 50.000.000,00 659.905.000,00 Belanja Modal

1.18.1.18.01.22.03.5.2.3. 4,89

5.544.030.300,00 107.925.645.592,00 113.469.675.892,00 Jumlah Belanja 4,89 5.544.030.300,00 107.925.645.592,00 113.469.675.892,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 257 FGF HGIF G J KLM NO P QR ST N T N M U VNW X N Y N Pekanbaru, 14 Z ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.01. - Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.19.1.19.01.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 3,97 2.234.339.855,69 53.996.299.107,38 56.230.638.963,07 BELANJA DAERAH

1.19.1.19.01.00.00.5. 3,93

1.135.863.144,31 30.066.655.007,38 28.930.791.863,07 Belanja Tidak Langsung

1.19.1.19.01.00.00.5.1. 3,93

1.135.863.144,31 30.066.655.007,38 28.930.791.863,07 Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.00.00.5.1.1. 12,35

3.370.203.000,00 23.929.644.100,00 27.299.847.100,00 Belanja Langsung

1.19.1.19.01.00.00.5.2. 10,94

267.513.000,00 2.177.681.000,00 2.445.194.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.19.01.01. 21,66

7.300.000,00 41.000.000,00 33.700.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.19.01.01.001. 200,00 2.400.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.01.001.5.2.1. 15,08 4.900.000,00 37.400.000,00 32.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 295.200.000,00 295.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.19.01.01.002. 0,00 0,00 57.600.000,00 57.600.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.01.002.5.2.1. 0,00 0,00 237.600.000,00 237.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.002.5.2.2. 22,73 151.488.000,00 514.994.000,00 666.482.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.19.01.01.006. 22,73 151.488.000,00 514.994.000,00 666.482.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.006.5.2.2. 0,00 0,00 206.622.000,00 206.622.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.19.01.01.008. 0,00 0,00 206.622.000,00 206.622.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.008.5.2.2. 23,15 25.405.000,00 84.345.000,00 109.750.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.19.01.01.009. 23,15 25.405.000,00 84.345.000,00 109.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.009.5.2.2. 0,00 0,00 147.960.000,00 147.960.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.19.01.01.010. 0,00 0,00 147.960.000,00 147.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 122.400.000,00 122.400.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.19.01.01.011. 0,00 0,00 122.400.000,00 122.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.19.01.01.012. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.19.01.01.014. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.01.014.5.2.3. Halaman : 258 1.19.01. - Satuan Polisi Pamong Praja : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 70,96 97.920.000,00 40.080.000,00 138.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.19.01.01.015. 0,00 0,00 40.080.000,00 40.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.015.5.2.2. 100,00 97.920.000,00 0,00 97.920.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.01.015.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.19.01.01.017. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 360.080.000,00 360.080.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.19.01.01.018. 0,00 0,00 360.080.000,00 360.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.01.018.5.2.2. 80,95 2.705.240.000,00 636.517.000,00 3.341.757.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.19.01.02. 100,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.19.01.02.007. 100,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.007.5.2.1. 100,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.007.5.2.2. 100,00 117.800.000,00 0,00 117.800.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.007.5.2.3. 68,52 203.150.000,00 93.321.000,00 296.471.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.19.01.02.009. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 2.971.000,00 2.971.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.009.5.2.2. 69,64 203.150.000,00 88.550.000,00 291.700.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.009.5.2.3. 62,08 85.700.000,00 52.350.000,00 138.050.000,00 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PENGAMANAN KANTOR 1.19.01.02.011. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.011.5.2.1. 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.011.5.2.2. 62,99 85.700.000,00 50.350.000,00 136.050.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.011.5.2.3. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA 1.19.01.02.014. 100,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.014.5.2.1. 100,00 4.625.000,00 0,00 4.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.014.5.2.2. 100,00 193.625.000,00 0,00 193.625.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.014.5.2.3. 48,91 84.000.000,00 87.750.000,00 171.750.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI KANTOR 1.19.01.02.016. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.016.5.2.1. 0,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.016.5.2.2. 50,30 84.000.000,00 83.000.000,00 167.000.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.016.5.2.3. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.19.01.02.022. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 201.800.000,00 201.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 146.850.000,00 146.850.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.022.5.2.3. 68,10 34.050.000,00 15.950.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN KHUSUS LAPANGAN 1.19.01.02.031. 68,10 34.050.000,00 15.950.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.031.5.2.2. 0,00 0,00 10.486.000,00 10.486.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KANTOR 1.19.01.02.035. 0,00 0,00 10.486.000,00 10.486.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.035.5.2.2. 98,67 1.973.340.000,00 26.660.000,00 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN BARAK SATPOL PP PROVINSI RIAU 1.19.01.02.178. 100,00 5.650.000,00 0,00 5.650.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.02.178.5.2.1. Halaman : 259 1.19.01. - Satuan Polisi Pamong Praja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 71,74 67.690.000,00 26.660.000,00 94.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.02.178.5.2.2. 100,00 1.900.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.02.178.5.2.3. 6,18 77.475.000,00 1.176.725.000,00 1.254.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.19.01.03. 9,21 30.750.000,00 303.250.000,00 334.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.19.01.03.02. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.03.02.5.2.1. 9,26 30.750.000,00 301.150.000,00 331.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.03.02.5.2.2. 5,08 46.725.000,00 873.475.000,00 920.200.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 1.19.01.03.03. 0,00 0,00 5.050.000,00 5.050.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.03.03.5.2.1. 5,11 46.725.000,00 868.425.000,00 915.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.03.03.5.2.2. 7,70 287.025.000,00 4.016.275.000,00 3.729.250.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.19.01.05. 0,00 0,00 299.000.000,00 299.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.19.01.05.001. 0,00 0,00 299.000.000,00 299.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.001.5.2.2. 37,24 99.075.000,00 166.975.000,00 266.050.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.19.01.05.014. 37,24 99.075.000,00 166.975.000,00 266.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.014.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 BAKTI SOSIAL SATPOL PP 1.19.01.05.047. 100,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.05.047.5.2.1. 100,00 95.500.000,00 0,00 95.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.047.5.2.2. 29,41 500.000.000,00 2.200.000.000,00 1.700.000.000,00 PEMBINAAN MARCHING BAND SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU 1.19.01.05.116. 53,10 18.000.000,00 51.900.000,00 33.900.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.05.116.5.2.1. 28,93 482.000.000,00 2.148.100.000,00 1.666.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.116.5.2.2. 0,00 0,00 176.500.000,00 176.500.000,00 SOSIALISASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT PEKAT MELALUI MEDIA ONLINE 1.19.01.05.118. 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.05.118.5.2.1. 0,00 0,00 174.900.000,00 174.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.118.5.2.2. 7,00 13.900.000,00 184.800.000,00 198.700.000,00 PUBLIKASI SECARA VISUAL KEGIATAN KANTOR SATPOL PP MELALUI MEDIA TV ONLINE 1.19.01.05.119. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.05.119.5.2.1. 37,59 60.000.000,00 99.600.000,00 159.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.119.5.2.2. 124,26 46.100.000,00 83.200.000,00 37.100.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.01.05.119.5.2.3. 0,00 0,00 89.000.000,00 89.000.000,00 INFORMASI MELALUI MEDIA CETAK TENTANG PENINGKATAN KEAMANAN DILINGKUNGAN PROVINSI RIAU 1.19.01.05.120. 0,00 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.05.120.5.2.1. 0,00 0,00 84.550.000,00 84.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.120.5.2.2. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 JAMBORE SATPOL PP SE PROVINSI RIAU 1.19.01.05.121. 0,00 0,00 23.250.000,00 23.250.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.05.121.5.2.1. 0,00 0,00 726.750.000,00 726.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.121.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 DIKLAT PELATIH BAGI BANPOL 1.19.01.05.159. 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.05.159.5.2.1. 0,00 0,00 149.750.000,00 149.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.05.159.5.2.2. Halaman : 260 1.19.01. - Satuan Polisi Pamong Praja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 12,12 94.167.000,00 682.730.000,00 776.897.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.19.01.06. 0,00

0,00 76.897.000,00 76.897.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.19.01.06.01. 0,00

0,00 44.700.000,00 44.700.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 32.197.000,00 32.197.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.06.01.5.2.2. 13,44

6.720.000,00 43.280.000,00 50.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.19.01.06.04. 30,98

13.500.000,00 30.070.000,00 43.570.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.06.04.5.2.1. 105,44

6.780.000,00 13.210.000,00 6.430.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.06.04.5.2.2. 0,00

217.553.000,00 217.553.000,00 0,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

1.19.01.06.05. 0,00

145.700.000,00 145.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.06.05.5.2.1. 0,00

71.853.000,00 71.853.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.06.05.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.19.01.06.06. 0,00

0,00 80.500.000,00 80.500.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.06.06.5.2.1. 0,00

0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.06.06.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 1.19.01.06.10. 0,00 0,00 41.200.000,00 41.200.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.06.10.5.2.1. 0,00 0,00 58.800.000,00 58.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.06.10.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS 1.19.01.06.21. 100,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.06.21.5.2.1. 100,00 294.900.000,00 0,00 294.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.06.21.5.2.2. 3,33 5.000.000,00 145.000.000,00 150.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.19.01.06.26. 3,33 5.000.000,00 145.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.06.26.5.2.2. 1,65 205.350.000,00 12.648.523.000,00 12.443.173.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.19.01.15. 0,00 0,00 8.221.068.000,00 8.221.068.000,00 PENYIAPAN TENAGA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.19.01.15.01. 0,00 0,00 8.215.200.000,00 8.215.200.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.01.5.2.1. 0,00 0,00 5.868.000,00 5.868.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.01.5.2.2. 0,00 0,00 150.455.000,00 150.455.000,00 PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.19.01.15.03. 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.03.5.2.1. 0,00 0,00 145.255.000,00 145.255.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.03.5.2.2. 0,00 0,00 1.131.650.000,00 1.131.650.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 1.19.01.15.05. 100,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.05.5.2.1. 4,14 45.000.000,00 1.131.650.000,00 1.086.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.05.5.2.2. 0,47 1.650.000,00 348.350.000,00 350.000.000,00 PENANGGULANGANPENGENDALIAN BENCANA 1.19.01.15.07. 0,47 1.650.000,00 348.350.000,00 350.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.07.5.2.2. 0,00 0,00 340.000.000,00 340.000.000,00 PENGAMANAN KHUSUS GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 1.19.01.15.08. 0,00 0,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.08.5.2.2. 0,00 0,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 PENGAMANAN DAN PEMANTAUAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF 1.19.01.15.20. 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.20.5.2.1. Halaman : 261 1.19.01. - Satuan Polisi Pamong Praja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.382.000.000,00 1.382.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.20.5.2.2. 24,35 207.000.000,00 1.057.000.000,00 850.000.000,00 PENGAMANAN INTERNAL DAN EKSTERNAL 1.19.01.15.21. 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.15.21.5.2.1. 24,77 207.000.000,00 1.042.600.000,00 835.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.15.21.5.2.2. 20,57 102.860.000,00 397.140.000,00 500.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT PEKAT 1.19.01.20. 20,57 102.860.000,00 397.140.000,00 500.000.000,00 PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU RAZIASIDAK

1.19.01.20.09. 39,59

95.800.000,00 146.200.000,00 242.000.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.20.09.5.2.1. 2,74

7.060.000,00 250.940.000,00 258.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.20.09.5.2.2. 14,33

279.411.000,00 1.670.691.250,00 1.950.102.250,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA PENEGAK HUKUM

1.19.01.23. 0,00

0,00 491.322.000,00 491.322.000,00 KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT POLISI PAMONG PRAJA DENGAN TNIPOLRIKEJAKSAAN 1.19.01.23.01. 0,00 0,00 23.800.000,00 23.800.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.23.01.5.2.1. 0,00 0,00 467.522.000,00 467.522.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.23.01.5.2.2. 12,85 41.748.000,00 283.252.000,00 325.000.000,00 PELATIHAN PPNS SATPOL PP 1.19.01.23.02. 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.23.02.5.2.1. 12,86 41.748.000,00 283.002.000,00 324.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.23.02.5.2.2. 0,00 0,00 123.530.250,00 123.530.250,00 BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGETAHUAN PERATURAN HUKUM BAGI ANGGOTA SATPOL PP PROVINSI RIAU

1.19.01.23.03. 22,02

2.400.000,00 8.500.000,00 10.900.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.23.03.5.2.1. 2,13

2.400.000,00 115.030.250,00 112.630.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.23.03.5.2.2. 75,92

100.402.000,00 232.652.000,00 132.250.000,00 GELAR PASUKAN SATPOL PP

1.19.01.23.04. 0,00

0,00 250.000,00 250.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.23.04.5.2.1. 76,06

100.402.000,00 232.402.000,00 132.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.23.04.5.2.2. 6,92

12.375.000,00 166.375.000,00 178.750.000,00 PENYEDIAAN JASA ASURANSI JIWA SATPOL PP

1.19.01.23.05. 6,92

12.375.000,00 166.375.000,00 178.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.01.23.05.5.2.2. 33,42

83.540.000,00 166.460.000,00 250.000.000,00 BIMBINGAN MANAJEMEN PENINGKATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SATPOL PP SE-PROVINSI RIAU 1.19.01.23.06. 53,85 8.400.000,00 7.200.000,00 15.600.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.23.06.5.2.1. 32,06 75.140.000,00 159.260.000,00 234.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.23.06.5.2.2. 100,00 124.250.000,00 0,00 124.250.000,00 BIMBINGAN TEKNIS GELAR PERKARA PPNS 1.19.01.23.07. 100,00 10.850.000,00 0,00 10.850.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.23.07.5.2.1. 100,00 113.400.000,00 0,00 113.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.23.07.5.2.2. 36,28 117.900.000,00 207.100.000,00 325.000.000,00 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PPNS 1.19.01.23.08. 13,53 20.407.400,00 130.442.600,00 150.850.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.23.08.5.2.1. 55,98 97.492.600,00 76.657.400,00 174.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.23.08.5.2.2. 53,19 324.090.000,00 285.183.850,00 609.273.850,00 PROGRAM SOSIALISASI DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH 1.19.01.24. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 SOSIALISASI PERATURAN DAERAH TENTANG AIDS HIV 1.19.01.24.01. 100,00 900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.24.01.5.2.1. Halaman : 262 1.19.01. - Satuan Polisi Pamong Praja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 199.100.000,00 0,00 199.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.24.01.5.2.2. 30,32 124.090.000,00 285.183.850,00 409.273.850,00 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH 1.19.01.24.02. 49,14 137.800.000,00 142.600.000,00 280.400.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.24.02.5.2.1. 10,64 13.710.000,00 142.583.850,00 128.873.850,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.24.02.5.2.2. 4,73 11.822.000,00 238.178.000,00 250.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENEGAK HUKUM PERDA 1.19.01.25. 4,73 11.822.000,00 238.178.000,00 250.000.000,00 PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ASET PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.19.01.25.01. 0,00 0,00 44.700.000,00 44.700.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.01.25.01.5.2.1. 5,76 11.822.000,00 193.478.000,00 205.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.01.25.01.5.2.2. 3,97 2.234.339.855,69 53.996.299.107,38 56.230.638.963,07 Jumlah Belanja 3,97 2.234.339.855,69 53.996.299.107,38 56.230.638.963,07 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 263 1.19.01. - Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru, 14 [ ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.02. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.19.1.19.02.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 21,40 4.472.513.770,00 25.375.719.966,00 20.903.206.196,00 BELANJA DAERAH

1.19.1.19.02.00.00.5. 2,00

191.985.870,00 9.777.709.670,00 9.585.723.800,00 Belanja Tidak Langsung

1.19.1.19.02.00.00.5.1. 2,00

191.985.870,00 9.777.709.670,00 9.585.723.800,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.00.00.5.1.1. 37,82

4.280.527.900,00 15.598.010.296,00 11.317.482.396,00 Belanja Langsung

1.19.1.19.02.00.00.5.2. 77,50

1.471.899.100,00 3.371.018.296,00 1.899.119.196,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.19.02.01. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.19.02.01.001. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.001.5.2.2. 35,55 78.200.000,00 298.199.996,00 219.999.996,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.19.02.01.002. 35,55 78.200.000,00 298.199.996,00 219.999.996,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.19.02.01.003. 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.003.5.2.2. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 \] _]` ab b c b d b \ ] e ]f a g b h b b ` b \]h a i a b j ] ` b h b b ` a b dkl \]h b da l b f 1.19.02.01.006. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.006.5.2.2. 63,31 70.879.100,00 182.839.100,00 111.960.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.19.02.01.008. 17.111,11 154.000.000,00 154.900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.01.008.5.2.1. 74,84 83.120.900,00 27.939.100,00 111.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.19.02.01.010. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.19.02.01.011. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.011.5.2.2. 53,33 8.000.000,00 23.000.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.19.02.01.012. 53,33 8.000.000,00 23.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.012.5.2.2. 877,71 1.303.400.000,00 1.451.900.000,00 148.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.19.02.01.013. 183,33 1.650.000,00 2.550.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.01.013.5.2.1. 881,94 1.301.750.000,00 1.449.350.000,00 147.600.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.02.01.013.5.2.3. Halaman : 264 1.19.02. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.19.02.01.015. 0,00 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 99.999.200,00 99.999.200,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.19.02.01.017. 0,00 0,00 99.999.200,00 99.999.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.19.02.01.018. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.018.5.2.2. 30,16 11.420.000,00 49.280.000,00 37.860.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.19.02.01.020. 1.268,89 11.420.000,00 12.320.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.01.020.5.2.1. 0,00 0,00 36.960.000,00 36.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.020.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PAMERAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU RIAU EXPO 1.19.02.01.067. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.067.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 VERIFIKASI, EVALUASI DAN MONITORING PENERIMA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 1.19.02.01.083. 0,00 0,00 44.700.000,00 44.700.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.01.083.5.2.1. 0,00 0,00 255.300.000,00 255.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.01.083.5.2.2. 428,08 1.030.720.000,00 1.271.500.000,00 240.780.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.19.02.02. 378,83 227.300.000,00 287.300.000,00 60.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.19.02.02.009. 11,11 100.000,00 1.000.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.02.009.5.2.1. 384,43 227.200.000,00 286.300.000,00 59.100.000,00 Belanja Modal 1.19.1.19.02.02.009.5.2.3. 0,00 390.020.000,00 390.020.000,00 0,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.19.02.02.010. 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.02.010.5.2.1. 0,00 389.120.000,00 389.120.000,00 0,00 Belanja Modal 1.19.1.19.02.02.010.5.2.3. 332,31 334.900.000,00 435.680.000,00 100.780.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.19.02.02.022. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.02.022.5.2.1. 335,30 334.900.000,00 434.780.000,00 99.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.02.022.5.2.2. 105,00 52.500.000,00 102.500.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.19.02.02.023. 105,00 52.500.000,00 102.500.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.02.023.5.2.2. 86,67 26.000.000,00 56.000.000,00 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.19.02.02.024. 86,67 26.000.000,00 56.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 95.400.000,00 95.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.19.02.03. 0,00 0,00 95.400.000,00 95.400.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.19.02.03.02. 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 94.350.000,00 94.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.03.02.5.2.2. 13,67 37.313.000,00 310.313.000,00 273.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.19.02.05. 0,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.19.02.05.001. 0,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.19.02.05.014. 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.05.014.5.2.2. 25,91 37.313.000,00 181.313.000,00 144.000.000,00 PENYUSUNAN BUKU DATA BADAN KESBANGPOLLINMAS PROV. RIAU 1.19.02.05.048. Halaman : 265 1.19.02. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 22,51 11.860.000,00 64.550.000,00 52.690.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.05.048.5.2.1. 27,88 25.453.000,00 116.763.000,00 91.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.05.048.5.2.2. 27,02 272.365.000,00 735.735.000,00 1.008.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.19.02.06. 46,17

60.026.000,00 190.026.000,00 130.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.19.02.06.01. 9,60

6.292.000,00 71.862.000,00 65.570.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.06.01.5.2.1. 83,40

53.734.000,00 118.164.000,00 64.430.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 44.500.000,00 44.500.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.19.02.06.04. 0,00

0,00 16.016.000,00 16.016.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 28.484.000,00 28.484.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

1.19.02.06.05. 0,00

0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.06.05.5.2.1. 0,00

0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.06.05.5.2.2. 23,21

23.209.000,00 123.209.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.19.02.06.06. 91,08

7.719.000,00 16.194.000,00 8.475.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.06.06.5.2.1. 16,92

15.490.000,00 107.015.000,00 91.525.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.06.06.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP

1.19.02.06.08. 0,00

0,00 4.150.000,00 4.150.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.06.08.5.2.1. 0,00

0,00 145.850.000,00 145.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.06.08.5.2.2. 100,00

162.200.000,00 0,00 162.200.000,00 PEMBERITAAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG PENINGKATAN KEAMANANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN MELALUI MEDIA ONLINE 1.19.02.06.51. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.06.51.5.2.1. 100,00 160.250.000,00 0,00 160.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.06.51.5.2.2. 100,00 193.400.000,00 0,00 193.400.000,00 SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DI PROVINSI RIAU SECARA VISUAL MELALUI MEDIA TV ONLINE

1.19.02.06.52. 100,00

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.06.52.5.2.1. 100,00

191.450.000,00 0,00 191.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.06.52.5.2.2. 0,00

0,00 78.000.000,00 78.000.000,00 PUBLIKASI INFORMASI PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN MELALUI MEDIA CETAK 1.19.02.06.53. 0,00 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.06.53.5.2.1. 0,00 0,00 73.550.000,00 73.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.06.53.5.2.2. 7,58 226.309.500,00 3.213.811.425,00 2.987.501.925,00 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.19.02.15. 0,00 0,00 147.501.925,00 147.501.925,00 PENGAWASAN KEGIATAN ORANG ASING DI DAERAH 1.19.02.15.09. 0,00 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.15.09.5.2.1. 0,00 0,00 135.301.925,00 135.301.925,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.15.09.5.2.2. 80,73 121.099.500,00 271.099.500,00 150.000.000,00 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA TERORISME 1.19.02.15.10. 230,40 14.400.000,00 20.650.000,00 6.250.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.15.10.5.2.1. 74,23 106.699.500,00 250.449.500,00 143.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.15.10.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 KOORDINASI DAN IDENTIFIKASI ALIRAN SEMPELAN DI PROVINSI RIAU 1.19.02.15.11. Halaman : 266 1.19.02. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 7.950.000,00 7.950.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.15.11.5.2.1. 0,00 0,00 142.050.000,00 142.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.15.11.5.2.2. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PELATIHAN DETEKSI DINI 1.19.02.15.12. 0,00 0,00 10.410.000,00 10.410.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.15.12.5.2.1. 0,00 0,00 109.590.000,00 109.590.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.15.12.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGUATAN KELEMBAGAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT FKDM SE-PROVINSI RIAU 1.19.02.15.13. 0,00 0,00 23.800.000,00 23.800.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.15.13.5.2.1. 0,00 0,00 126.200.000,00 126.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.15.13.5.2.2. 100,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DALAM PENANGANAN MASALAH STRATEGIS DI PROV. RIAU

1.19.02.15.14. 100,00

28.450.000,00 0,00 28.450.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.15.14.5.2.1. 100,00

571.550.000,00 0,00 571.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.15.14.5.2.2. 237,07

355.600.000,00 505.600.000,00 150.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN IDENTIFIKASI PAHAM RADIKAL SE PROV. RIAU

1.19.02.15.15. 17,70

2.000.000,00 13.300.000,00 11.300.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.15.15.5.2.1. 254,94

353.600.000,00 492.300.000,00 138.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.15.15.5.2.2. 0,00

0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 INVESTIGASI MASALAH AKTUAL DAN AKSI UNJUK RASA SE-PROVINSI RIAU

1.19.02.15.16. 0,00

0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.15.16.5.2.1. 0,00

0,00 448.200.000,00 448.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.15.16.5.2.2. 0,00

0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 PEMETAAN POTENSI KONFLIK DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SE-PROVINSI RIAU

1.19.02.15.17. 0,00

0,00 45.100.000,00 45.100.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.15.17.5.2.1. 0,00

0,00 374.900.000,00 374.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.15.17.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 KONSOLIDASI PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL WILAYAH DI DAERAH PROVINSI RIAU

1.19.02.15.18. 16,53

1.950.000,00 13.750.000,00 11.800.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.15.18.5.2.1. 0,68

1.950.000,00 286.250.000,00 288.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.15.18.5.2.2. 99,89

349.610.000,00 699.610.000,00 350.000.000,00 PENYUSUNAN, FASILITASI, EVALUASI RENCANA AKSI TEPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI 1.19.02.15.19. 0,00 0,00 21.900.000,00 21.900.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.15.19.5.2.1. 106,56 349.610.000,00 677.710.000,00 328.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.15.19.5.2.2. 56,51 641.486.000,00 1.776.683.100,00 1.135.197.100,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.19.02.17. 0,00 0,00 254.817.300,00 254.817.300,00 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI RIAU 1.19.02.17.01. 0,00 0,00 23.300.000,00 23.300.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.17.01.5.2.1. 0,00 0,00 231.517.300,00 231.517.300,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.17.01.5.2.2. 0,00 0,00 133.675.750,00 133.675.750,00 REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DI LINGKUNGAN PROV RIAU 1.19.02.17.04. 0,00 0,00 9.050.000,00 9.050.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.17.04.5.2.1. 0,00 0,00 124.625.750,00 124.625.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.17.04.5.2.2. 0,00 0,00 218.577.750,00 218.577.750,00 PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.19.02.17.05. 0,00 0,00 24.750.000,00 24.750.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.17.05.5.2.1. 0,00 0,00 193.827.750,00 193.827.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.17.05.5.2.2. 0,00 0,00 178.126.300,00 178.126.300,00 SOSIALISASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN BAGI TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA 1.19.02.17.06. Halaman : 267 1.19.02. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 18,60 2.800.000,00 12.250.000,00 15.050.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.17.06.5.2.1. 1,72 2.800.000,00 165.876.300,00 163.076.300,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.17.06.5.2.2. 73,72 110.585.000,00 260.585.000,00 150.000.000,00 PEMBINAAN MASYARAKAT WILAYAH PERBATASAN TERKAIT KEWASPADAAN NASIONAL 1.19.02.17.07. 92,35 9.050.000,00 18.850.000,00 9.800.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.17.07.5.2.1. 72,42 101.535.000,00 241.735.000,00 140.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.17.07.5.2.2. 21,58 43.163.000,00 243.163.000,00 200.000.000,00 IDENTIFIKASI KETAHANAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM, TERKAIT KEWASPADAAN NASIONAL SE-PROVINSI RIAU

1.19.02.17.08. 816,00

20.400.000,00 22.900.000,00 2.500.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.17.08.5.2.1. 11,53

22.763.000,00 220.263.000,00 197.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.17.08.5.2.2. 0,00

246.142.000,00 246.142.000,00 0,00 FORUM KOORDINASI PENINGKATAN PERAN PEMDA DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA EKONOMI DI DAERAH 1.19.02.17.09. 0,00 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.17.09.5.2.1. 0,00 223.992.000,00 223.992.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.17.09.5.2.2. 0,00 241.596.000,00 241.596.000,00 0,00 IDENTIFIKASI KONFLIK SUMBER DAYA EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM DI DAERAH SE PROV RIAU

1.19.02.17.10. 0,00

22.450.000,00 22.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.17.10.5.2.1. 0,00

219.146.000,00 219.146.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.17.10.5.2.2. 65,50

558.970.900,00 1.412.355.075,00 853.384.175,00 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

1.19.02.18. 0,00

0,00 240.690.775,00 240.690.775,00 DIALOG DAN SOSIALISASI PEMBAURAN KEBANGSAAN

1.19.02.18.04. 0,00

0,00 19.950.000,00 19.950.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.18.04.5.2.1. 0,00

0,00 220.740.775,00 220.740.775,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.18.04.5.2.2. 0,00

0,00 178.260.100,00 178.260.100,00 PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT

1.19.02.18.05. 0,00

0,00 10.850.000,00 10.850.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.18.05.5.2.1. 0,00

0,00 167.410.100,00 167.410.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.18.05.5.2.2. 0,00

0,00 231.056.650,00 231.056.650,00 SOSIALISASI KEBANGSAAN DAN NASIONALISME

1.19.02.18.06. 0,00

0,00 19.980.000,00 19.980.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.18.06.5.2.1. 0,00

0,00 211.076.650,00 211.076.650,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.18.06.5.2.2. 98,34

200.000.000,00 403.376.650,00 203.376.650,00 PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN MELALUI BUMI PERKEMAHAN BAGI GENERASI MUDA

1.19.02.18.07. 52,58

9.270.000,00 26.900.000,00 17.630.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.18.07.5.2.1. 102,68

190.730.000,00 376.476.650,00 185.746.650,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.18.07.5.2.2. 0,00

230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 PENINGKATAN METODE PENGAJARAN IDEOLOGI BAGI TENAGA PENGAJAR FORMAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN DAERAH 1.19.02.18.08. 0,00 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.18.08.5.2.1. 0,00 207.750.000,00 207.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.18.08.5.2.2. 0,00 128.970.900,00 128.970.900,00 0,00 PENYUSUNAN KAJIAN, PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI PENGUATAN IDEOLOGI PEMBARUAN DAN KEWARGANEGARAAN PROVINSI RIAU

1.19.02.18.09. 0,00

1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.18.09.5.2.1. 0,00

127.070.900,00 127.070.900,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.18.09.5.2.2. 110,93

166.400.000,00 316.400.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT PEKAT 1.19.02.20. Halaman : 268 1.19.02. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 110,93 166.400.000,00 316.400.000,00 150.000.000,00 SOSIALISASI, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT 1.19.02.20.10. 154,66 19.100.000,00 31.450.000,00 12.350.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.20.10.5.2.1. 107,01 147.300.000,00 284.950.000,00 137.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.20.10.5.2.2. 15,69 419.794.400,00 3.094.794.400,00 2.675.000.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 1.19.02.21. 76,78 115.172.000,00 265.172.000,00 150.000.000,00 DIALOG PARTAI POLITIK SE-PROV RIAU 1.19.02.21.06. 100,00 1.900.000,00 3.800.000,00 1.900.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.21.06.5.2.1. 76,48 113.272.000,00 261.372.000,00 148.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.21.06.5.2.2. 40,16 120.478.000,00 420.478.000,00 300.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI BADAN KESBANGPOL SE-PROV RIAU 1.19.02.21.07. 45,45 2.250.000,00 7.200.000,00 4.950.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.21.07.5.2.1. 40,07 118.228.000,00 413.278.000,00 295.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.21.07.5.2.2. 157,71 236.559.400,00 386.559.400,00 150.000.000,00 PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK BAGI ELEMEN MASYARAKAT DAN PARTAI POLITIK 1.19.02.21.08. 235,47 20.250.000,00 28.850.000,00 8.600.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.21.08.5.2.1. 152,98 216.309.400,00 357.709.400,00 141.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.21.08.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 FASILITASI PERKEMBANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI DAN KABUPATENKOTA

1.19.02.21.09. 0,00

0,00 24.660.000,00 24.660.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.21.09.5.2.1. 0,00

0,00 218.840.000,00 218.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.21.09.5.2.2. 0,00

0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Belanja Modal

1.19.1.19.02.21.09.5.2.3. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBINAAN ORMAS DAN LSM DI PROVINSI RIAU DAN KABKOTA

1.19.02.21.10. 0,00

0,00 18.650.000,00 18.650.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.21.10.5.2.1. 0,00

0,00 131.350.000,00 131.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.21.10.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM PRESIDEN

1.19.02.21.11. 0,00

0,00 27.400.000,00 27.400.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.21.11.5.2.1. 0,00

0,00 472.600.000,00 472.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.21.11.5.2.2. 7,92

39.600.000,00 539.600.000,00 500.000.000,00 MONITORING PELIPUTAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF

1.19.02.21.12. 482,14

37.800.000,00 45.640.000,00 7.840.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.21.12.5.2.1. 0,37

1.800.000,00 493.960.000,00 492.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.21.12.5.2.2. 0,00

0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 SOSIALISASI PERATURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

1.19.02.21.13. 0,00

0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.21.13.5.2.1. 0,00

0,00 133.750.000,00 133.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.21.13.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN GRAND DESIGN PENATAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROVINSI RIAU

1.19.02.21.14. 0,00

0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Belanja Pegawai

1.19.1.19.02.21.14.5.2.1. 0,00

0,00 146.550.000,00 146.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.19.1.19.02.21.14.5.2.2. 100,00

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 MONITORING KESIAPAN LINMAS DALAM PELAKSANAAN PIMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF 1.19.02.21.15. 100,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.21.15.5.2.1. 100,00 113.900.000,00 0,00 113.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.21.15.5.2.2. 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 PENYUSUNAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI RIAU 1.19.02.21.16. 0,00 0,00 49.050.000,00 49.050.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.21.16.5.2.1. Halaman : 269 1.19.02. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 60.950.000,00 60.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.21.16.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 SOSIALISASI TENTANG PERATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.19.02.21.17. 0,00 0,00 51.450.000,00 51.450.000,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.21.17.5.2.1. 0,00 0,00 98.550.000,00 98.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.21.17.5.2.2. 0,00 32.985.000,00 32.985.000,00 0,00 DESIMINASI INFORMASI POLITIK MELALUI RADIO 1.19.02.21.18. 0,00 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.19.1.19.02.21.18.5.2.1. 0,00 30.035.000,00 30.035.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.19.1.19.02.21.18.5.2.2. 21,40 4.472.513.770,00 25.375.719.966,00 20.903.206.196,00 Jumlah Belanja 21,40 4.472.513.770,00 25.375.719.966,00 20.903.206.196,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 270 1.19.02. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pekanbaru, 14 m ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DA

1.20.01. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.01.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 7,00 1.626.139.380,00 24.846.344.680,00 23.220.205.300,00 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.01.00.00.5. 7,00

1.626.139.380,00 24.846.344.680,00 23.220.205.300,00 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.01.00.00.5.1. 7,00

1.626.139.380,00 24.846.344.680,00 23.220.205.300,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1. 0,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.01.00.00.5.2. 7,00

1.626.139.380,00 24.846.344.680,00 23.220.205.300,00 Jumlah Belanja 7,00 1.626.139.380,00 24.846.344.680,00 23.220.205.300,00 nopq r ostuv wx ysyz{ .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 271 |} ~}  | } € ‚ ƒ„… †‚ ‡ƒ „ˆ‰Š „ … ‹ „ˆŒ „  „ ‚ ‡„Ž : 14 Oktober 2014 Pekanbaru, 14  ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DA

1.20.02. - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.02.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 20,71 818.647.636,95 4.770.745.536,95 3.952.097.900,00 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.02.00.00.5. 20,71

818.647.636,95 4.770.745.536,95 3.952.097.900,00 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.02.00.00.5.1. 20,71

818.647.636,95 4.770.745.536,95 3.952.097.900,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.02.00.00.5.1.1. 0,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.02.00.00.5.2. 20,71

818.647.636,95 4.770.745.536,95 3.952.097.900,00 Jumlah Belanja 20,71 818.647.636,95 4.770.745.536,95 3.952.097.900,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 272 1.20.02. - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : 14 Oktober 2014 Pekanbaru, 14  ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DA

1.20.03. - Sekretariat Daerah

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 3,20 149.069.995.216,10 4.813.871.227.395,10 4.664.801.232.179,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.03.00.00.4. Perda No 8 ‘’“”• 1990 Perda No. 8 ‘’“”• 2002 Perda No. 11 ‘’“”• 2002 Perda No. 5 ‘’“”• 2002 Perda No. 14 ‘’“”• 1992 ‘–•—’•˜ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 ‘ ’“”• 2000 SK Mendagri No. Ekon ™š›œšžŸ›™ ‘ ’“”• 1992 ‘–•—’•˜ Lain-lain PAD yang Sah. UU No. š œœ ¡ PP No. žžš œœž PMK No ¢› £ œ¢ š ¤¥¦ œ§š œœ¨ . PMK No ¢žœš PMK œ§š œœ¨ . PERPRES žš œœ™ ‘–•—’•˜ Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 4,76 18.000.000.000,00 360.163.029.579,00 378.163.029.579,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.03.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 ‘ entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 ‘ ’“”• 2002 ‘ –•—’•˜ Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 ‘ ’“”• 2002 ‘–•—’•˜ BBNKB. Perda No. › ž ‘ ’“”• 2002 ‘ –•—’•˜ PBBKB. Perda No. 16 ‘’“”• 2002 ‘ –•—’•˜ Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan © ª‘ š AP Perda No.3 ‘ ’“”• 1996 dan Perda No. 8 ‘’“”• 2000 ‘ –•—’•˜ « –— ¬­®” ¯ ­ ° ’– ¬ ’“ Berdasarkan -, UU No. 28 ‘’“”• 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 139,28 6.000.000.000,00 10.307.763.600,00 4.307.763.600,00 Retribusi Daerah 1.20.1.20.03.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 166.746.206.448,00 166.746.206.448,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.20.1.20.03.00.00.4.1.3. 11,59 24.000.000.000,00 183.109.059.531,00 207.109.059.531,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.20.1.20.03.00.00.4.1.4. 4,58 166.780.495.216,10 3.805.272.167.816,10 3.638.491.672.600,00 DANA PERIMBANGAN 1.20.1.20.03.00.00.4.2. Halaman : 273 1.20.03. - Sekretariat Daerah : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp Berdasarkan 30, PMK No ±²³´µ¶·¸¹º ´±¹²± »¼½»¾½¿ Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil PPH 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak ÀÁ¾½¿ Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 ¾ÃĽ 2013, PMK No. ±¹ Å ´µ¶·¸¹º´±¹²± tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan  ¾ÃĽ 2013 6,01 166.780.495.216,10 2.940.550.073.816,10 2.773.769.578.600,00 Bagi Hasil PajakBagi Hasil Bukan Pajak 1.20.1.20.03.00.00.4.2.1. 0,00 0,00 820.984.584.000,00 820.984.584.000,00 Dana Alokasi Umum 1.20.1.20.03.00.00.4.2.2. Berdasarkan 32, PMK No. ±¹²´µ¶·¸¹º ´±¹²± »¼½»¾½¿ Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokas Khusus  ¾ÃĽ Æ ½¿¿¾Á ¾½ ±¹²Ç 0,00 0,00 43.737.510.000,00 43.737.510.000,00 Dana Alokasi Khusus 1.20.1.20.03.00.00.4.2.3. 0,04 289.500.000,00 648.436.030.000,00 648.146.530.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.20.1.20.03.00.00.4.3. Berdasarkan 33, PMK No. ±¹±´µ¶·¸¹º ´±¹²± »¼½»¾½¿ Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah  ¾ÃĽ 2013, PMK No. ±ÈÉ´µ¶·¸¹º ´±¹²± »¼½»¾½¿ Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan ÀÊ ¼Á ¾Ë Ìͽ¾Î ϼÐÍÎ ¾Ã  ¾ÃĽ Æ ½¿ ¿¾Á¾½ ±¹²Ç 0,04 289.500.000,00 648.436.030.000,00 648.146.530.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.20.1.20.03.00.00.4.3.4. 3,20 149.069.995.216,10 4.813.871.227.395,10 4.664.801.232.179,00 Jumlah Pendapatan 11,25 363.908.946.997,61 3.600.076.996.376,72 3.236.168.049.379,11 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.03.00.00.5. 11,00

311.096.243.792,61 3.139.566.176.371,72 2.828.469.932.579,11 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.03.00.00.5.1. 21,26

13.658.356.900,00 77.902.788.300,00 64.244.431.400,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.00.00.5.1.1. 0,00

0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Subsidi

1.20.1.20.03.00.00.5.1.3. 2,15

22.301.467.000,00 1.061.183.497.000,00 1.038.882.030.000,00 Belanja Hibah

1.20.1.20.03.00.00.5.1.4. 27,26

4.751.000.000,00 22.178.500.000,00 17.427.500.000,00 Belanja Bantuan Sosial

1.20.1.20.03.00.00.5.1.5. 80,82

827.174.240.167,61 1.850.673.847.946,72 1.023.499.607.779,11 Ñ ÒÓÔÕ Ö Ô Ñ Ô ×Ø Ù ÔÚØÓ Û Ò ÜÔ ÝÔ Þß àáØÕÚØ â Û Ô ãä ÜÔåÒÕ â Û à å Ô ÝÔÕ ÞÒ æÒßØÕ åÔ ç è ÒÚÔ

1.20.1.20.03.00.00.5.1.6. 82,56

556.788.820.275,00 117.625.093.125,00 674.413.913.400,00 Ñ ÒÓÔÕ Ö Ô Ñ ÔÕ åä ÔÕ Û Òä ÔÕ × ÔÕ Û Ò Ü Ô ÝÔ Þß àáØÕÚØ â Û Ô ãä ÜÔå ÒÕ â Û à å Ô é ÞÒ æÒßØÕ åÔ ç è ÒÚÔ Ý ÔÕ ÞÔßå ÔØ Þ àÓØåØ ê

1.20.1.20.03.00.00.5.1.7. 0,00

0,00 5.002.450.000,00 5.002.450.000,00 Belanja Tidak Terduga

1.20.1.20.03.00.00.5.1.8. 12,95

52.812.703.205,00 460.510.820.005,00 407.698.116.800,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.03.00.00.5.2. 16,37

11.024.693.625,00 78.372.539.125,00 67.347.845.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20.03.01. 68,45

684.477.975,00 1.684.477.975,00 1.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.20.03.01.001. 50,59 327.200.000,00 974.000.000,00 646.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.001.5.2.1. 101,15 357.277.975,00 710.477.975,00 353.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.001.5.2.2. 10,94 1.000.000.000,00 10.144.000.000,00 9.144.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.03.01.002. 10,94 1.000.000.000,00 10.144.000.000,00 9.144.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.002.5.2.2. 15,00 300.000.000,00 2.300.000.000,00 2.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.03.01.003. 15,00 300.000.000,00 2.300.000.000,00 2.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.003.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 1.20.03.01.005. 0,00 0,00 10.350.000,00 10.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.005.5.2.1. 0,00 0,00 1.489.650.000,00 1.489.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.005.5.2.2. 0,00 0,00 2.272.055.000,00 2.272.055.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.03.01.008. Halaman : 274 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 51.900.000,00 51.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 2.220.155.000,00 2.220.155.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.03.01.010. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 1.480.550.000,00 1.480.550.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.03.01.011. 0,00 0,00 1.480.550.000,00 1.480.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 1.676.625.000,00 1.676.625.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.03.01.012. 0,00 0,00 1.676.625.000,00 1.676.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.012.5.2.2. 79,53 1.507.350.000,00 3.402.720.000,00 1.895.370.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.03.01.013. 0,00 0,00 7.950.000,00 7.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.013.5.2.1. 20,00 12.200.000,00 73.200.000,00 61.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.013.5.2.2. 81,86 1.495.150.000,00 3.321.570.000,00 1.826.420.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.013.5.2.3. 213,07 3.196.000.000,00 4.696.000.000,00 1.500.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.20.03.01.014. 0,00 0,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.014.5.2.1. 0,00 0,00 195.550.000,00 195.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.014.5.2.2. 246,32 3.196.000.000,00 4.493.500.000,00 1.297.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.014.5.2.3. 0,00 0,00 1.095.181.025,00 1.095.181.025,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.03.01.015. 0,00 0,00 17.300.000,00 17.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.015.5.2.1. 0,00 0,00 1.077.881.025,00 1.077.881.025,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.015.5.2.2. 11,76 1.000.000.000,00 7.500.000.000,00 8.500.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.03.01.017. 0,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.017.5.2.1. 12,17 1.000.000.000,00 7.220.000.000,00 8.220.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 17.605.900.000,00 17.605.900.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.03.01.018. 0,00 0,00 17.605.900.000,00 17.605.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.018.5.2.2. 11,76 200.000.000,00 1.500.000.000,00 1.700.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI SKPKD 1.20.03.01.019. 11,76 200.000.000,00 1.500.000.000,00 1.700.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.019.5.2.2. 2,95 50.137.350,00 1.649.862.650,00 1.700.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.20.03.01.024. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.024.5.2.1. 2,95 50.137.350,00 1.647.862.650,00 1.698.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.024.5.2.2. 0,00 0,00 528.164.475,00 528.164.475,00 PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG PENINGKATAN JASA KEHUMASAN 1.20.03.01.029. 0,00 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.029.5.2.1. 0,00 0,00 523.414.475,00 523.414.475,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.029.5.2.2. 38,51 96.267.000,00 346.267.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PRESTASI TIM VERIFIKASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 1.20.03.01.030. 0,78 900.000,00 116.100.000,00 115.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.030.5.2.1. 70,75 95.367.000,00 230.167.000,00 134.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.030.5.2.2. 0,19 9.264.000,00 4.990.736.000,00 5.000.000.000,00 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN ACARAUPACARA DAN RESEPSI PIMPINAN 1.20.03.01.031. 18,69 184.800.000,00 803.800.000,00 988.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.031.5.2.1. 4,38 175.536.000,00 4.186.936.000,00 4.011.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.031.5.2.2. Halaman : 275 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 PENGAMANAN ASET MILIK DAERAH 1.20.03.01.032. 19,90 126.770.000,00 510.330.000,00 637.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.01.032.5.2.1. 3,13 50.050.000,00 1.647.950.000,00 1.597.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.032.5.2.2. 1,46 76.720.000,00 5.341.720.000,00 5.265.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.01.032.5.2.3. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN GUBERNUR RIAU 1.20.03.01.097. 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.097.5.2.2. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.01.098. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.098.5.2.2. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PERJALANAN DINAS GUBERNUR 1.20.03.01.099. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.099.5.2.2. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PERJALANAN DINAS WAKIL GUBERNUR 1.20.03.01.100. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.100.5.2.2. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 PERJALANAN DINAS SEKRETARIS DAERAH 1.20.03.01.101. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.01.101.5.2.2. 69,16 79.302.576.280,00 193.970.025.616,00 114.667.449.336,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.03.02. 174,27 70.605.200.000,00 111.120.240.000,00 40.515.040.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.03.02.005. 0,00 0,00 7.550.000,00 7.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.005.5.2.1. 62,50 12.810.200.000,00 7.685.650.000,00 20.495.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.005.5.2.2. 416,83 83.415.400.000,00 103.427.040.000,00 20.011.640.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.005.5.2.3. 13,36 500.000.000,00 4.243.400.000,00 3.743.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 1.20.03.02.020. 0,00 0,00 16.250.000,00 16.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.020.5.2.1. 13,42 500.000.000,00 4.227.150.000,00 3.727.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.020.5.2.2. 45,41 1.000.000.000,00 3.202.000.000,00 2.202.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 1.20.03.02.021. 0,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.021.5.2.1. 45,65 1.000.000.000,00 3.190.750.000,00 2.190.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.021.5.2.2. 12,07 1.000.000.000,00 9.287.700.000,00 8.287.700.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.022. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.022.5.2.1. 12,12 1.000.000.000,00 9.252.700.000,00 8.252.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 1.346.600.000,00 1.346.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.20.03.02.023. 0,00 0,00 1.346.600.000,00 1.346.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 5.551.003.000,00 5.551.003.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.03.02.024. 0,00 0,00 5.551.003.000,00 5.551.003.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.028. 0,00 0,00 125.400.000,00 125.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.028.5.2.1. 0,00 0,00 2.574.600.000,00 2.574.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.03.02.030. 0,00 0,00 46.200.000,00 46.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.030.5.2.1. 0,00 0,00 353.800.000,00 353.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.030.5.2.2. Halaman : 276 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 33,11 500.000.000,00 2.010.000.000,00 1.510.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA JARINGAN GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.039. 0,00 0,00 70.200.000,00 70.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.039.5.2.1. 34,73 500.000.000,00 1.939.800.000,00 1.439.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.039.5.2.2. 0,00 0,00 2.759.880.000,00 2.759.880.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.045. 0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.045.5.2.1. 0,00 0,00 98.500.000,00 98.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.045.5.2.2. 0,00 0,00 2.642.880.000,00 2.642.880.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.045.5.2.3. 23,76 166.295.950,00 533.704.050,00 700.000.000,00 PENGAMANAN JARINGAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH 1.20.03.02.054. 19,74 1.500.000,00 9.100.000,00 7.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.054.5.2.1. 37,38 167.795.950,00 281.104.050,00 448.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.054.5.2.2. 0,00 0,00 243.500.000,00 243.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.054.5.2.3. 1,22 4.269.250,00 345.730.750,00 350.000.000,00 FASILITASI SARANA DAN PRASARANA KEPEGAWAIAN SETDA 1.20.03.02.055. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.055.5.2.1. 1,23 4.269.250,00 343.730.750,00 348.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.055.5.2.2. 40,00 200.000.000,00 700.000.000,00 500.000.000,00 FASILITASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.03.02.056. 3.900,00 78.000.000,00 80.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.056.5.2.1. 43,11 62.900.000,00 83.000.000,00 145.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.056.5.2.2. 52,51 184.900.000,00 537.000.000,00 352.100.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.056.5.2.3. 100,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS KEARSIPAN DIGITAL DI LINGKUNGAN SETDA PROV. RIAU 1.20.03.02.057. 100,00 76.590.000,00 0,00 76.590.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.057.5.2.1. 100,00 298.410.000,00 0,00 298.410.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.057.5.2.2. 18,22 109.315.000,00 490.685.000,00 600.000.000,00 SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEARSIPAN DIGITAL DI LINGKUNGAN SETDA PROV. RIAU 1.20.03.02.058. 0,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.058.5.2.1. 74,75 109.315.000,00 36.935.000,00 146.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.058.5.2.2. 0,00 0,00 442.500.000,00 442.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.058.5.2.3. 0,00 0,00 1.211.882.000,00 1.211.882.000,00 REHABILITASI ASRAMA MAHASISWA RIAU DI BOGOR 1.20.03.02.060. 0,00 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.060.5.2.1. 0,00 0,00 181.644.000,00 181.644.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.060.5.2.2. 0,00 0,00 1.006.738.000,00 1.006.738.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.060.5.2.3. 0,00 0,00 1.772.880.000,00 1.772.880.000,00 PEMBUATAN MONUMEN JUANG TUGU SE PROVINSI RIAU KAB. INHU, INHIL, BENGKALIS, KAMPAR DAN PEKANBARU 1.20.03.02.061. 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.061.5.2.1. 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.061.5.2.2. 0,00 0,00 1.673.880.000,00 1.673.880.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.061.5.2.3. 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 PEMBUATAN SELASAR MASJID AGUNG AN-NUR DAN JASA KONSULTAN 1.20.03.02.101. 0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.101.5.2.1. 0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.101.5.2.2. 0,00 0,00 872.500.000,00 872.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.101.5.2.3. Halaman : 277 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 PENATAAN LANDSCAPE MASJID AGUNG AN-NUR 1.20.03.02.102. 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.102.5.2.1. 0,00 0,00 139.500.000,00 139.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.102.5.2.2. 0,00 0,00 3.342.500.000,00 3.342.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.102.5.2.3. 0,00 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 PENATAAN LAPANGAN UPACARA KANTOR GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.103. 0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.103.5.2.1. 0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.103.5.2.2. 0,00 0,00 3.745.500.000,00 3.745.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.103.5.2.3. 0,00 0,00 54.500.000,00 54.500.000,00 PENYELESAIAN PEMBAYARAN PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.104. 0,00 54.500.000,00 54.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.104.5.2.2. 100,00 54.500.000,00 0,00 54.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.104.5.2.3. 0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 PENGADAAN MEUBELLER, INFOCUS DAN KOMPUTER 1.20.03.02.139. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.139.5.2.1. 0,00 0,00 1.247.600.000,00 1.247.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.139.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN LAMPU EMERGENCY UNTUK MASYARAKAT KAB. BENGKALIS, MERANTI DAN DUMAI 1.20.03.02.140. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.140.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGADAAN AMBULANCE SPEEDBOAT UNTUK DESA TELUK BUNTAL KAB. MERANTI 1.20.03.02.141. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.141.5.2.1. 0,00 0,00 247.600.000,00 247.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.141.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN ALAT KETERAMPILAN MESIN JAHIT UNTUK KAB. ROKAN HULU 1.20.03.02.142. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.142.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEGADAAN PERALATAN OLAHRAGA UNTUK SEKOLAH DI KAB. ROKAN HULU 1.20.03.02.143. 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.143.5.2.1. 0,00 0,00 199.200.000,00 199.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.143.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN SOUND SYSTEM UNTUK SEKOLAH DI KAB. ROKAN HULU 1.20.03.02.144. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.144.5.2.2. 0,00 0,00 555.000.000,00 555.000.000,00 PENGADAAN SUMUR BOR 1.20.03.02.145. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.145.5.2.1. 0,00 0,00 552.600.000,00 552.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.145.5.2.2. 0,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00 PENGADAAN SOUND SYSTEM 1.20.03.02.146. 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.146.5.2.1. 0,00 0,00 229.800.000,00 229.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.146.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN AIR BERSIH SUMUR GALIAN DENGAN DIAMETER 3M DAN KEDALAMAN 20M DAN PENAMPUNGAN AIR BERSIH KAPASITAS 2000 LITER UNTUK DESA SEI KUMANGO KEC. TAMBUSAI 1.20.03.02.147. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.147.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN ALAT MUSIK PIANO DAN GITAR UNTUK RUMAH IBADAH KEC. TAMBUSAI, KEC. TANDUN, KEC, RAMBAH, KEC. UJUNG BATU 1.20.03.02.148. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.148.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN ALAT MUSIK TRADISIONAL PAGUYUBAN JAWA 1.20.03.02.149. Halaman : 278 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.149.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN TARI TRADISIONAL 1.20.03.02.150. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.150.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN MUSIK SANGGARSEKOLAH DI DESA KOTA BARU KEC. KERITANG 1.20.03.02.151. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.151.5.2.2. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PASARANA BELAJAR YAYASAN DAAR EN-NISWAH SDIT AL IZHAR 1.20.03.02.152. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.152.5.2.1. 0,00 0,00 797.600.000,00 797.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.152.5.2.2. 0,00 0,00 11.047.500.000,00 11.047.500.000,00 PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA 1.20.03.02.153. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.153.5.2.1. 7,70 850.000.000,00 10.195.100.000,00 11.045.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.153.5.2.2. 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.153.5.2.3. 0,00 0,00 790.000.000,00 790.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN RODA TIGA MODIFIKASI PICK UP UNTUK YAYASANORMAS SEBANYAK 20 UNIT 1.20.03.02.154. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.154.5.2.1. 0,00 0,00 787.600.000,00 787.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.154.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PENGADAAN SPEED BOAT UNTUK PATROLI POLTABES PEKANBARU 1.20.03.02.155. 0,00 0,00 5.900.000,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.155.5.2.1. 0,00 0,00 1.494.100.000,00 1.494.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.155.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGADAAN GENSET 50 KVA UNTUK MASYARAKAT DESA DEDAP KEC. TASIK PUTRI PUYUH KAB. KEPULAUAN MERANTI 1.20.03.02.156. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.156.5.2.1. 0,00 0,00 297.600.000,00 297.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.156.5.2.2. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PENGADAAN ALAT ANGKAT FORKLIF GUDANG KOPAN 1 UNIT 1.20.03.02.157. 0,00 0,00 5.900.000,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.157.5.2.1. 0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.157.5.2.2. 0,00 0,00 763.100.000,00 763.100.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.157.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN INFOCUS UNTUK SEKOLAH KAB. BENGKALIS, KEPULAUAN MERANTI DAN DUMAI 1.20.03.02.158. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.158.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN POMPA AIRPENYEDOT AIR UNTUK MASYARAKAT KAB. BENGKALIS, KEPULAUAN MERANTI DAN DUMAI 1.20.03.02.159. 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.159.5.2.1. 0,00 0,00 199.200.000,00 199.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.159.5.2.2. 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KASDA 1.20.03.02.160. 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.160.5.2.1. 0,00 0,00 117.000.000,00 117.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.160.5.2.2. 0,00 0,00 2.865.500.000,00 2.865.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.160.5.2.3. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN SEPEDA 1.20.03.02.161. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.161.5.2.2. Halaman : 279 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 PROGRAM SANITASI PERKANTORAN 1.20.03.02.162. 100,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.162.5.2.1. 100,00 3.994.100.000,00 0,00 3.994.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.162.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN ALAT MUSIK MELAYU PAKESO PEKANBARU 1.20.03.02.163. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.163.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGADAAN SUMUR BOR ARTESIS DAN MESIN POMPA UNTUK MUSHALLA H. ABDUL HAMID KEL. TANJUNG PALAS KEC. DUMAI TIMUR KOTA DUMAI 1.20.03.02.184. 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.184.5.2.1. 0,40 1.200.000,00 298.800.000,00 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.184.5.2.2. 0,00 0,00 3.832.224.336,00 3.832.224.336,00 PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG DAN KAPAL PATROLI SERTA FASILITAS PENDUKUNG DI PULAU JEMUR PENYELESAIAN PEMBAYARAN TAHUN 2013 1.20.03.02.185. 0,00 0,00 146.520.000,00 146.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.185.5.2.2. 0,00 0,00 3.685.704.336,00 3.685.704.336,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.185.5.2.3. 0,00 0,00 177.840.000,00 177.840.000,00 PEMBUATAN PAGAR KEBUN INKUBATOR AGRIBISNIS UNIVERSITAS RIAU 1.20.03.02.186. 0,00 0,00 177.840.000,00 177.840.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.186.5.2.3. 0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 REHABILITASI SEDANG BERAT GEDUNG KANTOR HIBAH 1.20.03.02.187. 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.187.5.2.1. 0,00 0,00 1.042.500.000,00 1.042.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.187.5.2.2. 0,00 1.636.442.000,00 1.636.442.000,00 0,00 PENGADAAN GENSET DAN JARINGAN UNTUK KEDIAMAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI RIAU 1.20.03.02.210. 0,00 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.210.5.2.1. 0,00 135.853.000,00 135.853.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.210.5.2.2. 0,00 1.496.039.000,00 1.496.039.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.210.5.2.3. 0,00 1.578.241.000,00 1.578.241.000,00 0,00 PENGADAAN INSTALASI JARINGAN LISTRIK UNTUK KEDIAMAN GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.211. 0,00 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.211.5.2.1. 0,00 132.153.000,00 132.153.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.211.5.2.2. 0,00 1.441.538.000,00 1.441.538.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.211.5.2.3. 0,00 934.000.000,00 934.000.000,00 0,00 PEMELIHARAANPERAWATANREHABILITASI RUMAH DINAS PROVINSI RIAU JALAN PETALA BUMI PEKANBARU 1.20.03.02.214. 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.214.5.2.1. 0,00 931.700.000,00 931.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.214.5.2.2. 0,00 559.700.000,00 559.700.000,00 0,00 PEMELIHARAANPERAWATAN REHABILITASI RUTIN BERKALA RUMAH DINAS SEKDA PROVINSI RIAU 1.20.03.02.215. 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.215.5.2.1. 0,00 557.400.000,00 557.400.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.215.5.2.2. 0,00 374.400.000,00 374.400.000,00 0,00 REHABILITASI GUDANG RUMAH JABATAN GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.216. 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.216.5.2.1. 0,00 372.100.000,00 372.100.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.216.5.2.2. 0,00 228.520.000,00 228.520.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUMAH JABATAN DAN MOBIELER GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.217. 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.217.5.2.1. Halaman : 280 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 226.220.000,00 226.220.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.217.5.2.2. 0,00 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN PERAWATANREHABILITASI GEDUNG PAUH JANGGI DAN SELINDIT GEDUNG DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.03.02.218. 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.218.5.2.1. 0,00 537.700.000,00 537.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.218.5.2.2. 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN PAGAR RUMAH REKTOR UR 1.20.03.02.219. 0,00 825.000,00 825.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.219.5.2.1. 0,00 25.175.000,00 25.175.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.219.5.2.2. 0,00 226.800.000,00 226.800.000,00 0,00 PEMELIHARAAN PAGAR PEMDA PROVINSI RIAU 1.20.03.02.220. 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.220.5.2.1. 0,00 224.500.000,00 224.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.220.5.2.2. 0,00 228.400.000,00 228.400.000,00 0,00 PEMELIHARAAN SARANA OLAHRAGA RUMAH JABATAN GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.221. 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.221.5.2.1. 0,00 226.100.000,00 226.100.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.221.5.2.2. 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 PENGADAAN GENSET 50 KVA UNTUK MASYARAKAT KOTA PEKANBARU 1.20.03.02.222. 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.222.5.2.1. 0,00 298.000.000,00 298.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.222.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PENGECATAN RUMAH RUMAH WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.223. 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.223.5.2.1. 0,00 197.700.000,00 197.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.223.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PENGECATAN PAGAR KELILING RUMAH WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.224. 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.224.5.2.1. 0,00 197.700.000,00 197.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.224.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PENGADAAN WALLPAPER RUMAH WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.225. 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.225.5.2.1. 0,00 197.700.000,00 197.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.225.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PENGADAAN PARKIT RUMAH WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.226. 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.226.5.2.1. 0,00 197.700.000,00 197.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.226.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PERBAIKAN KAMAR MANDI DAN PINTU RUMAH WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.227. 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.227.5.2.1. 0,00 197.700.000,00 197.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.227.5.2.2. 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 PENGADAAN KURSI RAPAT RUMAH WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.228. 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.228.5.2.1. 0,00 49.200.000,00 49.200.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.228.5.2.3. 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 PENGADAAN GORDEN RUMAH WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.229. 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.229.5.2.1. 0,00 194.200.000,00 194.200.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.229.5.2.3. 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 PERBAIKAN PINTU DAN KUNCI RUMAH WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.230. Halaman : 281 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.230.5.2.1. 0,00 192.700.000,00 192.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.230.5.2.2. 0,00 73.979.880,00 73.979.880,00 0,00 PENGADAAN AC RUMAH WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.231. 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.231.5.2.1. 0,00 73.179.880,00 73.179.880,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.231.5.2.3. 0,00 148.000.000,00 148.000.000,00 0,00 PENGADAAN KITCHEN SET RUMAH WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.232. 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.232.5.2.1. 0,00 147.200.000,00 147.200.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.232.5.2.3. 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 PENGADAAN TEMPAT TIDUR DAN SPRING BED RUMAH WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.233. 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.233.5.2.1. 0,00 129.200.000,00 129.200.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.233.5.2.3. 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 PENGADAAN JAM SEOMA RUMAH WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.234. 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.234.5.2.1. 0,00 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.234.5.2.3. 0,00 88.914.000,00 88.914.000,00 0,00 PENGADAAN RUANG KANTOR WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.235. 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.235.5.2.1. 0,00 88.114.000,00 88.114.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.235.5.2.3. 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN TAMAN RUMAH WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.236. 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.236.5.2.1. 0,00 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.236.5.2.2. 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 PEKERJAAN SANITASI RUMAH WAKIL GUBERNUR RIAU 1.20.03.02.237. 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.237.5.2.1. 0,00 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.237.5.2.2. 0,00 90.859.600,00 90.859.600,00 0,00 RENOVASI RUMAH KEDIAMAN GUBERNUR 1.20.03.02.238. 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.238.5.2.1. 0,00 88.859.600,00 88.859.600,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.238.5.2.2. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 PENGADAAN GENSET RUMAH KEDIAMAN SEKRETARIS DAERAH 1.20.03.02.239. 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.239.5.2.1. 0,00 38.900.000,00 38.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.239.5.2.2. 0,00 460.300.000,00 460.300.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.239.5.2.3. 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 PENGADAAN MEUBELER RUMAH KEDIAMAN SEKRETARIS DAERAH 1.20.03.02.240. 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.240.5.2.1. 0,00 189.200.000,00 189.200.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.240.5.2.3. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 PENGADAAN KARPET RUMAH KEDIAMAN SEKRETARIS DAERAH 1.20.03.02.241. 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.241.5.2.1. 0,00 99.200.000,00 99.200.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.241.5.2.3. 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 PENGADAAN KITCHEN SET RUMAH KEDIAMAN SEKRETARIS DAERAH 1.20.03.02.242. 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.242.5.2.1. Halaman : 282 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 194.200.000,00 194.200.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.242.5.2.3. 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 PENGADAAN WALPAPER RUMAH KEDIAMAN SEKRETARIS DAERAH 1.20.03.02.243. 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.243.5.2.1. 0,00 149.200.000,00 149.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.02.243.5.2.2. 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 PENGADAAN GORDEN RUMAH KEDIAMAN SEKRETARIS DAERAH 1.20.03.02.244. 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.244.5.2.1. 0,00 174.200.000,00 174.200.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.244.5.2.3. 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 PENGADAAN PERALATAN RUMAH TANGGA SEKRETARIS DAERAH 1.20.03.02.245. 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.02.245.5.2.1. 0,00 149.200.000,00 149.200.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.02.245.5.2.3. 71,28 1.313.950.000,00 3.157.290.000,00 1.843.340.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.03.03. 0,00 0,00 1.843.340.000,00 1.843.340.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.03.03.02. 0,00 0,00 7.950.000,00 7.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 1.835.390.000,00 1.835.390.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.03.02.5.2.2. 0,00 452.300.000,00 452.300.000,00 0,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS GUBERNUR RIAU DAN ATRIBUTNYA 1.20.03.03.20. 0,00 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.03.20.5.2.1. 0,00 446.650.000,00 446.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.03.20.5.2.2. 0,00 452.300.000,00 452.300.000,00 0,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS WAKLI GUBERNUR RIAU DAN ATRIBUTNYA 1.20.03.03.21. 0,00 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.03.21.5.2.1. 0,00 446.650.000,00 446.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.03.21.5.2.2. 0,00 409.350.000,00 409.350.000,00 0,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU DAN ATRIBUTNYA 1.20.03.03.22. 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.03.22.5.2.1. 0,00 404.100.000,00 404.100.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.03.22.5.2.2. 14,89 163.791.000,00 936.209.000,00 1.100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.03.05. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.03.05.001. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BIMTEK 5 PILAR KETATALAKSANAAN SE PROVINSI RIAU 1.20.03.05.011. 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.05.011.5.2.1. 0,00 0,00 193.100.000,00 193.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.05.011.5.2.2. 1,84 13.791.000,00 736.209.000,00 750.000.000,00 OPTIMALISASI FUNGSI PERAN APARATUR DALAM MELAYANI TAMU PEMERINTAH PROV. RIAU 1.20.03.05.012. 0,79 3.400.000,00 433.500.000,00 430.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.05.012.5.2.1. 5,37 17.191.000,00 302.709.000,00 319.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.05.012.5.2.2. 8,49 234.060.000,00 2.524.216.100,00 2.758.276.100,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.20.03.06. 40,19

63.300.000,00 94.200.000,00 157.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.20.03.06.01. 40,19

63.300.000,00 94.200.000,00 157.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

1.20.03.06.05. 0,00

0,00 41.250.000,00 41.250.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.06.05.5.2.1. 0,00

0,00 58.750.000,00 58.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.05.5.2.2. Halaman : 283 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 9,38 122.000.000,00 1.178.000.000,00 1.300.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1.20.03.06.09. 18,48

39.900.000,00 176.000.000,00 215.900.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.06.09.5.2.1. 7,57

82.100.000,00 1.002.000.000,00 1.084.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.06.09.5.2.2. 0,00

0,00 174.476.100,00 174.476.100,00 PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 1.20.03.06.10. 0,00 0,00 36.750.000,00 36.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.06.10.5.2.1. 0,00 0,00 137.726.100,00 137.726.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.10.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN IKU SEKRETARIAT DAERAH 2014-2018 1.20.03.06.11. 0,00 0,00 70.650.000,00 70.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.06.11.5.2.1. 0,00 0,00 79.350.000,00 79.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.11.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 1.20.03.06.12. 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.06.12.5.2.1. 0,00 0,00 94.600.000,00 94.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.12.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU PROVINSI RIAU 1.20.03.06.48. 0,00 0,00 81.000.000,00 81.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.06.48.5.2.1. 0,00 0,00 269.000.000,00 269.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.06.48.5.2.2. 11,44 48.760.000,00 377.540.000,00 426.300.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

1.20.03.06.50. 0,00

0,00 74.400.000,00 74.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.06.50.5.2.1. 13,86

48.760.000,00 303.140.000,00 351.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.06.50.5.2.2. 50,38

4.312.862.000,00 4.247.138.000,00 8.560.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.20.03.07. 31,41

1.067.800.000,00 2.332.200.000,00 3.400.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA APARATUR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1.20.03.07.07. 12,21

150.000.000,00 1.378.000.000,00 1.228.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.07.07.5.2.1. 56,07

1.217.800.000,00 954.200.000,00 2.172.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.07.07.5.2.2. 11,26

65.000.000,00 512.500.000,00 577.500.000,00 FASILITASI PENYELESAIAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN KEUANGANBARANG DAERAH

1.20.03.07.08. 26,60

33.875.000,00 161.225.000,00 127.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.07.08.5.2.1. 21,96

98.875.000,00 351.275.000,00 450.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.07.08.5.2.2. 0,32

2.850.000,00 897.150.000,00 900.000.000,00 PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAS DAERAH

1.20.03.07.09. 16,77

86.750.000,00 604.000.000,00 517.250.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.07.09.5.2.1. 23,41

89.600.000,00 293.150.000,00 382.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.07.09.5.2.2. 25,97

177.212.000,00 505.288.000,00 682.500.000,00 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN REKONSILIASI DATA PENERIMAAN KAS DAERAH

1.20.03.07.10. 5,48

4.700.000,00 81.100.000,00 85.800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.07.10.5.2.1. 28,91

172.512.000,00 424.188.000,00 596.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.07.10.5.2.2. 100,00

3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 OPTIMALISASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.20.03.07.11. 100,00

2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.07.11.5.2.1. 100,00

644.350.000,00 0,00 644.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.07.11.5.2.2. 100,00

2.352.800.000,00 0,00 2.352.800.000,00 Belanja Modal

1.20.1.20.03.07.11.5.2.3. 0,00

0,00 445.767.000,00 445.767.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.03.21. Halaman : 284 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAPORAN 1.06.03.21.49. 0,00 0,00 91.600.000,00 91.600.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.20.03.21.49.5.2.1. 0,00 0,00 158.400.000,00 158.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.20.03.21.49.5.2.2. 0,00 0,00 195.767.000,00 195.767.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN SETDA PROVINSI RIAU 1.06.03.21.50. 0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Belanja Pegawai 1.06.1.20.03.21.50.5.2.1. 0,00 0,00 184.267.000,00 184.267.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.1.20.03.21.50.5.2.2. 134,52 1.076.180.000,00 1.876.180.000,00 800.000.000,00 PROGRAM PENGADAAN TANAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.09.03.19. 33,35 266.820.000,00 533.180.000,00 800.000.000,00 FASILITASI PERSIAPAN PENGADAAN TANAH SE-PROVINSI RIAU 1.09.03.19.01. 48,04 44.700.000,00 48.350.000,00 93.050.000,00 Belanja Pegawai 1.09.1.20.03.19.01.5.2.1. 31,42 222.120.000,00 484.830.000,00 706.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2. 0,00 223.000.000,00 223.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL DAN SARANA BANGUNAN SOSIAL LAINNYA

1.09.03.19.03. 0,00

45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.09.1.20.03.19.03.5.2.1. 0,00

177.100.000,00 177.100.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.09.1.20.03.19.03.5.2.2. 0,00

1.120.000.000,00 1.120.000.000,00 0,00 PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL DAN SARANA BANGUNAN SOSIAL LAINNYA 1.09.03.19.04. 0,00 200.200.000,00 200.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.09.1.20.03.19.04.5.2.1. 0,00 262.800.000,00 262.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.09.1.20.03.19.04.5.2.2. 0,00 657.000.000,00 657.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.09.1.20.03.19.04.5.2.3. 29,95 59.900.000,00 140.100.000,00 200.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.10.03.16. 29,95 59.900.000,00 140.100.000,00 200.000.000,00 FASILITASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KEPENDUDUKAN 1.10.03.16.01. 3,76 350.000,00 9.650.000,00 9.300.000,00 Belanja Pegawai 1.10.1.20.03.16.01.5.2.1. 31,59 60.250.000,00 130.450.000,00 190.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.10.1.20.03.16.01.5.2.2. 28,22 98.766.000,00 251.234.000,00 350.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN GENDER DAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN 1.11.03.21. 39,51 98.766.000,00 151.234.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA SE PROVINSI RIAU

1.11.03.21.01. 0,00

0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.20.03.21.01.5.2.1. 39,77

98.766.000,00 149.584.000,00 248.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.20.03.21.01.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 INVENTARISASI DAN EVALUASI PERDA RESPONSIF GENDER

1.11.03.21.02. 0,00

0,00 750.000,00 750.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.20.03.21.02.5.2.1. 0,00

0,00 99.250.000,00 99.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.20.03.21.02.5.2.2. 11,49

104.371.350,00 1.012.471.350,00 908.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

1.11.03.22. 100,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.11.03.22.01. 100,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.20.03.22.01.5.2.1. 100,00 147.750.000,00 0,00 147.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.20.03.22.01.5.2.2. 39,00 295.628.650,00 462.471.350,00 758.100.000,00 FORUM TUKAR PENGALAMAN REMAJA GENRE 1.11.03.22.02. 36,27 14.000.000,00 24.600.000,00 38.600.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.20.03.22.02.5.2.1. 39,14 281.628.650,00 437.871.350,00 719.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.20.03.22.02.5.2.2. Halaman : 285 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 MONITORING DAN EVALUASI UKS UNIT KESEHATAN SEKOLAH KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2014

1.11.03.22.03. 0,00

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.11.1.20.03.22.03.5.2.1. 0,00

248.800.000,00 248.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.20.03.22.03.5.2.2. 0,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 RAKOR TIM PEMBINA UKS SE KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2014

1.11.03.22.04. 0,00

2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.11.1.20.03.22.04.5.2.1. 0,00

297.300.000,00 297.300.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.20.03.22.04.5.2.2. 76,92

423.050.000,00 126.950.000,00 550.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1.11.03.23. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1.11.03.23.01. 100,00

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.20.03.23.01.5.2.1. 100,00

197.750.000,00 0,00 197.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.20.03.23.01.5.2.2. 15,37

23.050.000,00 126.950.000,00 150.000.000,00 MONEV PENANGANAN KDRT DI KABKOTA SE PROVINSI RIAU

1.11.03.23.02. 0,00

0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Belanja Pegawai

1.11.1.20.03.23.02.5.2.1. 16,04

23.050.000,00 120.650.000,00 143.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.11.1.20.03.23.02.5.2.2. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 FORUM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN KORBAN KDRT DI PROVINSI RIAU 1.11.03.23.03. 100,00 10.450.000,00 0,00 10.450.000,00 Belanja Pegawai 1.11.1.20.03.23.03.5.2.1. 100,00 189.550.000,00 0,00 189.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.11.1.20.03.23.03.5.2.2. 17,65 2.699.970.000,00 12.600.030.000,00 15.300.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAHWAKIL KEPALA DAERAH 1.20.03.16. 30,00 75.005.000,00 174.995.000,00 250.000.000,00 RAPAT SINKRONISASI PERENCANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI RIAU

1.20.03.16.07. 0,00

0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.16.07.5.2.1. 30,66

75.005.000,00 169.595.000,00 244.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.16.07.5.2.2. 30,00

75.000.000,00 175.000.000,00 250.000.000,00 FASILITASI PEMBINAAN PENERAPAN REGULASI KEGIATAN DEKOSENTRASI TP KABUPATENKOTA 2014 1.20.03.16.08. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.08.5.2.1. 30,11 75.000.000,00 174.100.000,00 249.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.08.5.2.2. 11,46 458.450.000,00 4.458.450.000,00 4.000.000.000,00 PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA DEPARTEMENLEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN LUAR NEGERI

1.20.03.16.09. 89,00

313.200.000,00 38.700.000,00 351.900.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.16.09.5.2.1. 21,15

771.650.000,00 4.419.750.000,00 3.648.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.16.09.5.2.2. 0,00

0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPALA DAERAHWAKIL KEPALA DAERAH 1.20.03.16.10. 0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.10.5.2.2. 0,84 8.415.000,00 991.585.000,00 1.000.000.000,00 KOORDINASI KETERTIBAN DAN KEAMANAN DAERAH 1.20.03.16.11. 0,00 0,00 831.600.000,00 831.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.11.5.2.1. 5,00 8.415.000,00 159.985.000,00 168.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.11.5.2.2. 25,00 1.000.000.000,00 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00 FASILITASI KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA, ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT 1.20.03.16.12. 0,00 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.16.12.5.2.1. Halaman : 286 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 25,06 1.000.000.000,00 2.989.800.000,00 3.989.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.12.5.2.2. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH 1.20.03.16.13. 100,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.13.5.2.2. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 PELAYANAN KEPADA TAMU-TAMU PEMERINTAH DAERAH 1.20.03.16.14. 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.16.14.5.2.2. 3,87 757.714.000,00 18.827.109.609,00 19.584.823.609,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17. 38,49 577.364.000,00 2.077.364.000,00 1.500.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD 1.20.03.17.020. 0,00 0,00 479.350.000,00 479.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.020.5.2.1. 56,57 577.364.000,00 1.598.014.000,00 1.020.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.020.5.2.2. 13,95 234.355.000,00 1.445.645.000,00 1.680.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 1.20.03.17.021. 32,22 199.950.000,00 420.600.000,00 620.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.021.5.2.1. 3,25 34.405.000,00 1.025.045.000,00 1.059.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.021.5.2.2. 3,40 23.760.000,00 675.460.000,00 699.220.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20.03.17.022. 28,29 50.500.000,00 229.000.000,00 178.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.022.5.2.1. 14,26 74.260.000,00 446.460.000,00 520.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.022.5.2.2. 43,09 341.501.000,00 450.999.000,00 792.500.000,00 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17.023. 33,72 7.250.000,00 14.250.000,00 21.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.023.5.2.1. 43,35 334.251.000,00 436.749.000,00 771.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.023.5.2.2. 4,50 180.000.000,00 3.820.000.000,00 4.000.000.000,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN TENAGA AKUNTANSI, SUPERVISI DAN PENGEMBANGAN APARATUR PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PROVINSI RIAU 1.20.03.17.024. 33,53 2.800.000,00 5.550.000,00 8.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.024.5.2.1. 4,44 177.200.000,00 3.814.450.000,00 3.991.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.024.5.2.2. 16,98 205.070.000,00 1.002.430.000,00 1.207.500.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN SKPD 1.20.03.17.025. 66,41 90.000.000,00 45.523.000,00 135.523.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.025.5.2.1. 27,09 163.777.000,00 440.700.000,00 604.477.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.025.5.2.2. 10,42 48.707.000,00 516.207.000,00 467.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.025.5.2.3. 8,06 50.750.000,00 579.250.000,00 630.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17.026. 12,98 9.600.000,00 64.350.000,00 73.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.026.5.2.1. 7,40 41.150.000,00 514.900.000,00 556.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.026.5.2.2. 25,27 153.024.000,00 452.534.000,00 605.558.000,00 PERSIAPAN, PEMANTAPAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PPK BLUD 1.20.03.17.027. 239,68 30.200.000,00 42.800.000,00 12.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.027.5.2.1. 30,90 183.224.000,00 409.734.000,00 592.958.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.027.5.2.2. 36,69 146.750.000,00 253.250.000,00 400.000.000,00 PENYUSUNAN, DISEMINASI, DAN SOSIALISASI REGULASI KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17.028. Halaman : 287 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 39,63 25.900.000,00 39.450.000,00 65.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.028.5.2.1. 36,11 120.850.000,00 213.800.000,00 334.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.028.5.2.2. 34,33 180.254.000,00 344.746.000,00 525.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SISTIM INFORMASI KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17.029. 80,11 7.250.000,00 1.800.000,00 9.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.029.5.2.1. 33,53 173.004.000,00 342.946.000,00 515.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.029.5.2.2. 21,10 137.140.000,00 512.860.000,00 650.000.000,00 PENYUSUNAN REVISI SISTIM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17.030. 0,00 0,00 68.400.000,00 68.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.030.5.2.1. 23,58 137.140.000,00 444.460.000,00 581.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.030.5.2.2. 6,67 50.000.000,00 800.000.000,00 750.000.000,00 PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA ASB 1.20.03.17.031. 3.316,67 49.750.000,00 51.250.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.031.5.2.1. 0,03 250.000,00 748.750.000,00 748.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.031.5.2.2. 73,78 267.526.000,00 630.150.000,00 362.624.000,00 DUKUNGAN JASA ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17.032. 181,81 160.900.000,00 249.400.000,00 88.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.032.5.2.1. 38,90 106.626.000,00 380.750.000,00 274.124.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.032.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.17.033. 0,00 0,00 101.300.000,00 101.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.033.5.2.1. 0,00 0,00 198.700.000,00 198.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.033.5.2.2. 0,00 0,00 822.478.109,00 822.478.109,00 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 1.20.03.17.034. 0,00 0,00 76.950.000,00 76.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.034.5.2.1. 3,99 28.000.000,00 674.528.109,00 702.528.109,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.034.5.2.2. 65,12 28.000.000,00 71.000.000,00 43.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.034.5.2.3. 0,00 0,00 609.943.500,00 609.943.500,00 PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 1.20.03.17.035. 17,81 14.400.000,00 95.250.000,00 80.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.035.5.2.1. 8,72 42.400.000,00 443.693.500,00 486.093.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.035.5.2.2. 65,12 28.000.000,00 71.000.000,00 43.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.035.5.2.3. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PROGRAMKEGIATAN BIRO PERLENGKAPAN 1.20.03.17.036. 0,00 0,00 65.800.000,00 65.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.036.5.2.1. 0,00 0,00 434.200.000,00 434.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.036.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 REVALUASIAPPRAISAL ASETBARANG DAERAH 1.20.03.17.037. 0,00 0,00 24.550.000,00 24.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.037.5.2.1. 0,00 0,00 187.950.000,00 187.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.037.5.2.2. 0,00 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.037.5.2.3. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBUATAN ALAS HAK DAN SERTIFIKAT TANAH MILIK PEMPROV RIAU 1.20.03.17.038. 0,00 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.038.5.2.1. 0,71 10.200.000,00 1.431.050.000,00 1.441.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.038.5.2.2. 20,40 10.200.000,00 60.200.000,00 50.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.038.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 REKONSILIASI DATA ASET PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.17.039. Halaman : 288 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 64.650.000,00 64.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.039.5.2.1. 0,00 0,00 235.350.000,00 235.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.039.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMBINAAN SISDUR PENATAUSAHAAN ASET MILIK PEMPROV. RIAU 1.20.03.17.040. 0,00 0,00 62.450.000,00 62.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.040.5.2.1. 0,00 0,00 187.550.000,00 187.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.040.5.2.2. 0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNIT LAYANAN PELELANGAN ULP PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.03.17.041. 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.17.041.5.2.1. 63,31 246.250.000,00 142.700.000,00 388.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.17.041.5.2.2. 28,81 246.250.000,00 1.101.000.000,00 854.750.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.17.041.5.2.3. 18,36 378.889.000,00 1.684.949.000,00 2.063.838.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENKOTA

1.20.03.18. 14,31

84.140.000,00 503.860.000,00 588.000.000,00 EVALUASI RANPERDA TENTANG APBD KABUPATENKOTA DAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATENKOTA 1.20.03.18.06. 67,79 63.450.000,00 157.050.000,00 93.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.18.06.5.2.1. 29,85 147.590.000,00 346.810.000,00 494.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.18.06.5.2.2. 3,51 22.139.000,00 607.861.000,00 630.000.000,00 FASILITASI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.18.07. 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.18.07.5.2.1. 3,61 22.139.000,00 590.361.000,00 612.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.18.07.5.2.2. 9,85 62.610.000,00 573.228.000,00 635.838.000,00 KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABKOTA 1.20.03.18.08. 23,33 2.100.000,00 11.100.000,00 9.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.18.08.5.2.1. 10,32 64.710.000,00 562.128.000,00 626.838.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.18.08.5.2.2. 100,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL KEUANGAN DAERAH 1.20.03.18.09. 100,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.18.09.5.2.2. 29,94 2.795.962.000,00 12.135.755.000,00 9.339.793.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

1.20.03.20. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGENDALIAN KEGIATAN APBD PROVINSI RIAU TA 2014 DI 12 KABUPATENKOTA SE- PROVINSI RIAU 1.20.03.20.09. 0,00 0,00 64.900.000,00 64.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.09.5.2.1. 0,00 0,00 435.100.000,00 435.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.09.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGENDALIAN KEGIATAN APBN PROVINSI RIAU TA 2014 DI 12 KABUPATENKOTA SE- PROVINSI RIAU

1.20.03.20.10. 10,19

2.450.000,00 21.600.000,00 24.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.20.10.5.2.1. 0,89

2.450.000,00 278.400.000,00 275.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.20.10.5.2.2. 0,00

0,00 341.758.500,00 341.758.500,00 PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2013

1.20.03.20.11. 0,00

0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.20.11.5.2.1. 0,00

0,00 312.058.500,00 312.058.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.20.11.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROMOSI DAN PUBLIKASI LPSE

1.20.03.20.12. 0,00

0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.20.12.5.2.1. 0,00

0,00 148.150.000,00 148.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.12.5.2.2. Halaman : 289 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 531.352.500,00 531.352.500,00 PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.20.03.20.13. 0,00

0,00 51.250.000,00 51.250.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.20.13.5.2.1. 0,00

0,00 412.932.500,00 412.932.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.20.13.5.2.2. 0,00

0,00 67.170.000,00 67.170.000,00 Belanja Modal

1.20.1.20.03.20.13.5.2.3. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 RAPAT KOORDINASI TIM PENGELOLA LPSE SE-PROVINSI RIAU

1.20.03.20.14. 0,00

0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.20.14.5.2.1. 0,00

0,00 145.050.000,00 145.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.20.14.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DARI DANA APBN 1.20.03.20.15. 0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.15.5.2.1. 0,00 0,00 145.400.000,00 145.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.15.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN PEDOMAN UMUM DAN JUKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN APBN 1.20.03.20.16. 0,00 0,00 39.400.000,00 39.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.16.5.2.1. 0,00 0,00 60.600.000,00 60.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.16.5.2.2. 0,00 0,00 551.860.000,00 551.860.000,00 PERCEPATAN DAN EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD PROVINSI RIAU 1.20.03.20.17. 0,00 0,00 161.350.000,00 161.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.17.5.2.1. 0,00 0,00 362.010.000,00 362.010.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.17.5.2.2. 0,00 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.20.17.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER DANA DARI APBD PROVINSI RIAU

1.20.03.20.18. 0,00

0,00 41.400.000,00 41.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.20.18.5.2.1. 0,00

0,00 158.600.000,00 158.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.20.18.5.2.2. 0,00

0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PEMBINAAN JASA USAHA PEMBANGUNAN

1.20.03.20.19. 0,00

0,00 23.550.000,00 23.550.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.20.19.5.2.1. 0,00

0,00 101.450.000,00 101.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.20.19.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM APBN

1.20.03.20.20. 0,00

0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.20.20.5.2.1. 0,00

0,00 82.600.000,00 82.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.20.20.5.2.2. 9,68

39.000.000,00 441.956.000,00 402.956.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENATAAN LPSE PROVINSI RIAU

1.20.03.20.21. 17,17

15.500.000,00 74.800.000,00 90.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.20.21.5.2.1. 17,43

54.500.000,00 367.156.000,00 312.656.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.20.21.5.2.2. 0,00

0,00 136.866.000,00 136.866.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LPSE SE-PROVINSI RIAU

1.20.03.20.22. 60,24

25.000.000,00 16.500.000,00 41.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.20.22.5.2.1. 26,21

25.000.000,00 120.366.000,00 95.366.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.20.22.5.2.2. 0,00

0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BERAS MISKIN SE PROVINSI RIAU

1.20.03.20.23. 0,00

0,00 28.250.000,00 28.250.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.20.23.5.2.1. 0,00

0,00 521.750.000,00 521.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.20.23.5.2.2. 33,33

50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 1.20.03.20.24. Halaman : 290 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 11,11 1.750.000,00 17.500.000,00 15.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.24.5.2.1. 35,94 48.250.000,00 182.500.000,00 134.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.24.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI KOPERASI 1.20.03.20.25. 0,00 0,00 11.050.000,00 11.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.25.5.2.1. 0,00 0,00 138.950.000,00 138.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.25.5.2.2. 450,00 1.800.000.000,00 2.200.000.000,00 400.000.000,00 PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN PEMBINAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI RIAU

1.20.03.20.26. 36,42

35.600.000,00 133.350.000,00 97.750.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.20.26.5.2.1. 576,16

1.741.443.000,00 2.043.693.000,00 302.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.20.26.5.2.2. 0,00

22.957.000,00 22.957.000,00 0,00 Belanja Modal

1.20.1.20.03.20.26.5.2.3. 18,12

154.038.000,00 695.962.000,00 850.000.000,00 PENGUATAN SEKRETARIAT PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PEMUKIMAN PPSP PROVINSI RIAU 1.20.03.20.44. 0,00 0,00 209.500.000,00 209.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.44.5.2.1. 24,55 157.212.000,00 483.288.000,00 640.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.44.5.2.2. 0,00 3.174.000,00 3.174.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.20.44.5.2.3. 7,46 261.000.000,00 3.761.000.000,00 3.500.000.000,00 PELAKSANAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH ULP 1.20.03.20.45. 11,82 274.681.000,00 2.598.331.000,00 2.323.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.45.5.2.1. 0,49 5.069.000,00 1.037.669.000,00 1.032.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.45.5.2.2. 13,04 18.750.000,00 125.000.000,00 143.750.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.20.45.5.2.3. 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 REKONSIALISASI PENGELOLAAN PENERIMAAN DAERAH DARI KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN 1.20.03.20.51. 0,00 25.350.000,00 25.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.51.5.2.1. 0,00 338.650.000,00 338.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.51.5.2.2. 0,00 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.20.51.5.2.3. 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 FASILITASI INFLASI DAERAH TPID 1.20.03.20.52. 0,00 35.700.000,00 35.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.20.52.5.2.1. 0,00 264.300.000,00 264.300.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.20.52.5.2.2. 38,46 500.000.000,00 800.000.000,00 1.300.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 1.20.03.25. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH OPD KABKOTA SE PROVINSI RIAU

1.20.03.25.05. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.25.05.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PERMASALAHAN HAM SE PROVINSI RIAU TAHUN 2013

1.20.03.25.06. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.25.06.5.2.2. 100,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PANITIA RANHAM SE PROVINSI RIAU TAHUN 2014

1.20.03.25.07. 100,00

52.800.000,00 0,00 52.800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.25.07.5.2.1. 100,00

197.200.000,00 0,00 197.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.25.07.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 HARMONISASI DAN SINKRONISASI NASKAH MOU DAN KERJASAMA

1.20.03.25.08. 0,00

0,00 73.500.000,00 73.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.25.08.5.2.1. 0,00

0,00 126.500.000,00 126.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2. Halaman : 291 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PENYELENGGARAAN BIMGINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PERANCANGAN MOU SE PROVINSI RIAU TAHUN 2014

1.20.03.25.09. 100,00

27.750.000,00 0,00 27.750.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.25.09.5.2.1. 100,00

222.250.000,00 0,00 222.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.25.09.5.2.2. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 SOSIALISASI HAM BAGI PELAJAR SLTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014

1.20.03.25.10. 0,00

0,00 94.900.000,00 94.900.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.25.10.5.2.1. 0,00

0,00 255.100.000,00 255.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.25.10.5.2.2. 13,53

715.000.000,00 4.570.000.000,00 5.285.000.000,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.03.26. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR

1.20.03.26.07. 0,00

0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.07.5.2.1. 0,00

0,00 106.800.000,00 106.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.26.07.5.2.2. 18,62

175.000.000,00 765.000.000,00 940.000.000,00 PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014

1.20.03.26.08. 0,00

0,00 82.800.000,00 82.800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.08.5.2.1. 20,42

175.000.000,00 682.200.000,00 857.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.26.08.5.2.2. 0,00

0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROLEGDA PROVINSI RIAU TAHUN 2015

1.20.03.26.09. 0,00

0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.09.5.2.1. 0,00

0,00 115.600.000,00 115.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.26.09.5.2.2. 0,00

0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYEBARLUASAN PERDA MELALUI MASSS MEDIA, CAKRA PADAT CD DAN WEB SITE JDIH 1.20.03.26.10. 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.10.5.2.1. 0,00 0,00 153.100.000,00 153.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.10.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMBERIAN PENYULUHAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN NEGARA TETANGGA

1.20.03.26.11. 0,00

0,00 49.600.000,00 49.600.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.11.5.2.1. 0,00

0,00 200.400.000,00 200.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.26.11.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.26.12. 0,00 0,00 32.700.000,00 32.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.12.5.2.1. 0,00 0,00 267.300.000,00 267.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.12.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH KABKOTA SE PROVINSI RIAU

1.20.03.26.13. 0,00

0,00 49.650.000,00 49.650.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.13.5.2.1. 0,00

0,00 300.350.000,00 300.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.26.13.5.2.2. 0,00

0,00 425.000.000,00 425.000.000,00 MEDIASI DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA SERTA TATA USAHA NEGARA DILUAR PENGADILAN MAUPUN DI PENGADILAN 1.20.03.26.14. 0,00 0,00 44.300.000,00 44.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.14.5.2.1. 0,00 0,00 380.700.000,00 380.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.14.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PERMASALAHAN HUKUM KAB KOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.26.15. 0,00 0,00 14.800.000,00 14.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.15.5.2.1. Halaman : 292 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 135.200.000,00 135.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.15.5.2.2. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PENYUSUNAN LEGAL OPINION PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMAHAMAN HUKUM BAGI APARATUR PEMERINTAH SE PROVINSI

1.20.03.26.16. 0,00

0,00 34.500.000,00 34.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.16.5.2.1. 0,00

0,00 765.500.000,00 765.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.26.16.5.2.2. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANPERDA BANTUAN HUKUM

1.20.03.26.17. 0,00

0,00 58.800.000,00 58.800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.17.5.2.1. 0,00

0,00 291.200.000,00 291.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.26.17.5.2.2. 100,00

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN NEGERI PADA 12 KAB KOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.26.18. 100,00 38.100.000,00 0,00 38.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.18.5.2.1. 100,00 361.900.000,00 0,00 361.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.18.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIVIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.26.19. 0,00 0,00 52.950.000,00 52.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.19.5.2.1. 0,00 0,00 397.050.000,00 397.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.19.5.2.2. 35,00 140.000.000,00 260.000.000,00 400.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.03.26.20. 0,00 0,00 82.800.000,00 82.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.26.20.5.2.1. 44,14 140.000.000,00 177.200.000,00 317.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.26.20.5.2.2. 15,50 440.000.000,00 2.398.750.000,00 2.838.750.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.20.03.30. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANGJASA BAGI PENGELOLA KEGIATAN DANA APBDAPBN

1.20.03.30.17. 0,00

0,00 8.550.000,00 8.550.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.30.17.5.2.1. 0,00

0,00 291.450.000,00 291.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.30.17.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 BIMTEK MANAJEMEN KONTRAK DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH 1.20.03.30.18. 0,00 0,00 11.050.000,00 11.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.18.5.2.1. 0,00 0,00 238.950.000,00 238.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.18.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 BIMTEK PERNYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANGJASA DAN HPS 1.20.03.30.19. 100,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.19.5.2.1. 100,00 244.050.000,00 0,00 244.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.19.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP LPSE PROV. RIAU 1.20.03.30.20. 0,00 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.20.5.2.1. 0,00 0,00 139.800.000,00 139.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.20.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENYELENGGARA LPSE 1.20.03.30.23. 0,00 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.23.5.2.1. 0,00 0,00 195.300.000,00 195.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.23.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 FASILITASI PENILAIAN CITRA PELAYANAN PRIMA CPP PROVINSI TAHUN 2014 1.20.03.30.24. 100,00 40.800.000,00 0,00 40.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.24.5.2.1. 100,00 59.200.000,00 0,00 59.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.24.5.2.2. Halaman : 293 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP 6 BIRO DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014

1.20.03.30.25. 100,00

69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.30.25.5.2.1. 100,00

181.000.000,00 0,00 181.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.30.25.5.2.2. 0,00

0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 RAPAT KOORDINASI KELEMBAGAAN PROVINSI DAN KABKOTA SE PROVINSI RIAU

1.20.03.30.27. 0,00

0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.30.27.5.2.1. 0,00

0,00 209.000.000,00 209.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.30.27.5.2.2. 100,00

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 PENATAAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA PADA PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.03.30.28. 100,00 65.100.000,00 0,00 65.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.30.28.5.2.1. 100,00 124.900.000,00 0,00 124.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.30.28.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABKOTA SE-PROVINSI RIAU

1.20.03.30.29. 0,00

0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.30.29.5.2.1. 0,00

0,00 173.600.000,00 173.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.30.29.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENATAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS UPT PROVINSI RIAU

1.20.03.30.30. 0,00

0,00 26.700.000,00 26.700.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.30.30.5.2.1. 0,00

0,00 123.300.000,00 123.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.30.30.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 ANALISIS DAN PENYEMPURNAAN URAIAN TUGAS SKPD PROVINSI RIAU

1.20.03.30.31. 0,00

0,00 30.150.000,00 30.150.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.30.31.5.2.1. 0,00

0,00 119.850.000,00 119.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.30.31.5.2.2. 166,67

250.000.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN 9 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1.20.03.30.33. 144,63

46.500.000,00 78.650.000,00 32.150.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.30.33.5.2.1. 172,68

203.500.000,00 321.350.000,00 117.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.30.33.5.2.2. 0,00

0,00 268.750.000,00 268.750.000,00 PARTISIPASI PADA PAMERAN PEMBANGUNAN RIAU EXPO

1.20.03.30.46. 0,00

0,00 15.480.000,00 15.480.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.30.46.5.2.1. 0,00

0,00 253.270.000,00 253.270.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.30.46.5.2.2. 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 FASILITASI PEMBINAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1.20.03.30.47. 0,00

8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.30.47.5.2.1. 0,00

91.400.000,00 91.400.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.30.47.5.2.2. 27,78

250.000.000,00 1.150.000.000,00 900.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMD DAN LEMBAGA KEUANGAN DAERAH

1.20.03.31. 62,50

250.000.000,00 650.000.000,00 400.000.000,00 PEMBINAAN, KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI BUMD

1.20.03.31.01. 53,78

49.500.000,00 141.550.000,00 92.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.31.01.5.2.1. 65,11

200.500.000,00 508.450.000,00 307.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.31.01.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYUSUNAN RANPERDA TATA KELOLA BUMD PROVINSI RIAU

1.20.03.31.02. 134,48

19.500.000,00 34.000.000,00 14.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.31.02.5.2.1. 4,02

19.500.000,00 466.000.000,00 485.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.31.02.5.2.2. Halaman : 294 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 62.379.972.555,00 62.379.972.555,00 PROGRAM OPTIMALISASI KERJASAMA PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN DENGAN MEWUJUDKAN KERJASAMA YANG BAIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH PUSAT, SWASTA DAN MASYARAKAT 1.20.03.32. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI DAN FASILITASI PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAERAH 1.20.03.32.01. 0,00 0,00 21.400.000,00 21.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.32.01.5.2.1. 0,00 0,00 228.600.000,00 228.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.32.01.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SE PROVINSI RIAU 1.20.03.32.02. 0,00 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.32.02.5.2.1. 0,00 0,00 229.400.000,00 229.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.32.02.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN PERDESAAN 1.20.03.32.03. 0,00 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.32.03.5.2.1. 0,00 0,00 224.800.000,00 224.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.32.03.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH

1.20.03.32.04. 0,00

0,00 19.300.000,00 19.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.32.04.5.2.1. 0,00

0,00 230.700.000,00 230.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.32.04.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN PERKOTAAN SE PROVINSI RIAU

1.20.03.32.05. 0,00

0,00 18.150.000,00 18.150.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.32.05.5.2.1. 0,00

0,00 231.850.000,00 231.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.32.05.5.2.2. 0,00

0,00 60.791.972.555,00 60.791.972.555,00 PENGADAAN SARANA MOBILITAS KEPERLUAN MASYARAKATKELOMPOK MASYARAKAT

1.20.03.32.06. 0,00

0,00 60.791.972.555,00 60.791.972.555,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.32.06.5.2.2. 0,00

0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 PENGADAAN MOBILER UNTUK MASYARAKAT KAB. BENGKALIS, KEPULAUAN MERANTI DAN DUMAI

1.20.03.32.07. 0,00

0,00 800.000,00 800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.32.07.5.2.1. 0,00

0,00 139.200.000,00 139.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.32.07.5.2.2. 0,00

0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 PENGADAAN MESIN RUMPUT UNTUK MASYARAKAT

1.20.03.32.08. 0,00

0,00 800.000,00 800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.32.08.5.2.1. 0,00

0,00 197.200.000,00 197.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.32.08.5.2.2. 98,97

25.198.840.000,00 263.200.000,00 25.462.040.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM, AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20.03.33. 2,52 6.800.000,00 263.200.000,00 270.000.000,00 FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATENKOTA

1.20.03.33.01. 0,00

0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.33.01.5.2.1. 2,71

6.800.000,00 244.200.000,00 251.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.33.01.5.2.2. 100,00

192.040.000,00 0,00 192.040.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BELANJA PPKD

1.20.03.33.02. 100,00

192.040.000,00 0,00 192.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.33.02.5.2.2. 100,00

25.000.000.000,00 0,00 25.000.000.000,00 PEMBAYARAN ATAS KETETAPAN MAKAMAH AGUNG ATAS TUNTUTAN GANTI RUGI TANAH A.N. ERIZAL MULUK TERHADAP TANAH DIATAS BAGUNAN DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU JALAN SUDIRMAN YANG DIMENANGKAN OLEH SDR. ERIZAL MULUK

1.20.03.33.03. 100,00

25.000.000.000,00 0,00 25.000.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.33.03.5.2.3. Halaman : 295 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 15,71 435.922.500,00 2.339.077.500,00 2.775.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.20.03.34. 30,00 75.000.500,00 174.999.500,00 250.000.000,00 FASILITASI PEMBINAAN PERANGKAT PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.20.03.34.01. 30,00 2.850.000,00 6.650.000,00 9.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.34.01.5.2.1. 30,00 72.150.500,00 168.349.500,00 240.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.34.01.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 RAPAT KOORDINASI GUBERNUR DENGAN CAMAT SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.34.02. 0,00 0,00 9.150.000,00 9.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.34.02.5.2.1. 0,00 0,00 440.850.000,00 440.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.34.02.5.2.2. 30,00 180.000.000,00 420.000.000,00 600.000.000,00 RAPAT KOORDINASI GUBERNUR DENGAN BUPATIWALIKOTA DALAM RANGKA PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1.20.03.34.03. 39,54

24.100.000,00 36.850.000,00 60.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.34.03.5.2.1. 28,92

155.900.000,00 383.150.000,00 539.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.34.03.5.2.2. 30,00

67.490.000,00 157.510.000,00 225.000.000,00 FASILITASI PEMBINAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PATEN 12 KABKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.34.04. 54,88 16.300.000,00 13.400.000,00 29.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.34.04.5.2.1. 26,21 51.190.000,00 144.110.000,00 195.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.34.04.5.2.2. 17,55 26.332.000,00 123.668.000,00 150.000.000,00 PENGUATAN PENGELOLAAN DATA KEARSIPAN DAN INFORMASI BIRO TATA PEMERINTAHAN SECARA ELEKTRONIS

1.20.03.34.05. 13,49

2.050.000,00 13.150.000,00 15.200.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.34.05.5.2.1. 53,02

24.282.000,00 21.518.000,00 45.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.34.05.5.2.2. 0,00

0,00 89.000.000,00 89.000.000,00 Belanja Modal

1.20.1.20.03.34.05.5.2.3. 18,58

92.900.000,00 592.900.000,00 500.000.000,00 PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN EKK

1.20.03.34.06. 0,00

0,00 17.450.000,00 17.450.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.34.06.5.2.1. 19,25

92.900.000,00 575.450.000,00 482.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.34.06.5.2.2. 30,00

75.000.000,00 175.000.000,00 250.000.000,00 WORKSHOP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

1.20.03.34.07. 25,00

4.000.000,00 12.000.000,00 16.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.34.07.5.2.1. 30,34

71.000.000,00 163.000.000,00 234.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.34.07.5.2.2. 30,00

105.000.000,00 245.000.000,00 350.000.000,00 FASILITASI PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN PENGUATAN KAPASITAS APARAT KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.20.03.34.10. 11,11 300.000,00 2.400.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.34.10.5.2.1. 30,15 104.700.000,00 242.600.000,00 347.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.34.10.5.2.2. 17,39 1.306.537.500,00 6.205.197.900,00 7.511.735.400,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN 1.20.03.35. 22,00 55.005.500,00 194.994.500,00 250.000.000,00 PELAYANAN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN KETATAUSAHAAN BIRO TATA PEMERINTAHAN 1.20.03.35.01. 17,59 2.850.000,00 13.350.000,00 16.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.01.5.2.1. 22,31 52.155.500,00 181.644.500,00 233.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.01.5.2.2. 30,00 210.000.000,00 490.000.000,00 700.000.000,00 FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SE PROVINSI RIAU 1.20.03.35.02. 76,12 47.500.000,00 14.900.000,00 62.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.02.5.2.1. 25,49 162.500.000,00 475.100.000,00 637.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.02.5.2.2. 30,00 90.000.000,00 210.000.000,00 300.000.000,00 FASILITASI DAN MONITORING KERJA SAMA DAERAH 1.20.03.35.03. 19,32 3.400.000,00 14.200.000,00 17.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.03.5.2.1. Halaman : 296 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 30,67 86.600.000,00 195.800.000,00 282.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.03.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PENYUSUNAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 2013 1.20.03.35.04. 0,00 0,00 325.550.000,00 325.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.04.5.2.1. 0,00 0,00 374.450.000,00 374.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.04.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENYUSUNAN LPPD PROVINSI RIAU 1.20.03.35.05. 0,00 0,00 134.225.000,00 134.225.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.05.5.2.1. 0,00 0,00 265.775.000,00 265.775.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.05.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KUNCI IKK LPPD PROVINSI RIAU 1.20.03.35.06. 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.06.5.2.1. 0,00 0,00 246.000.000,00 246.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.06.5.2.2. 30,22 75.550.000,00 174.450.000,00 250.000.000,00 KEGIATAN FASILITASI PENGURUSAN IZIN KELUAR NEGERI GUBERNURWAKIL GUBERNUR, BUPATIWAKIL BUPATI, WALIKOTAWAKIL WALIKOTA, ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU DAN ANGGOTA DPRD KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.35.07. 0,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.07.5.2.1. 31,06 75.550.000,00 167.700.000,00 243.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.07.5.2.2. 28,02 119.785.000,00 307.740.000,00 427.525.000,00 FASILITASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGESAHAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU

1.20.03.35.08. 0,00

0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.35.08.5.2.1. 28,57

119.785.000,00 299.490.000,00 419.275.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.35.08.5.2.2. 30,70

64.230.000,00 144.980.400,00 209.210.400,00 FASILITASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGESAHAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.20.03.35.09. 0,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.09.5.2.1. 31,96 64.230.000,00 136.730.400,00 200.960.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.09.5.2.2. 31,22 62.432.000,00 137.568.000,00 200.000.000,00 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN OTONOMI DAERAH 1.20.03.35.10. 0,00 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.10.5.2.1. 31,72 62.432.000,00 134.418.000,00 196.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.10.5.2.2. 20,63 61.886.000,00 238.114.000,00 300.000.000,00 SOSIALISASI DAN MONITORING PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI KABUPATENKOTA SE-PROVINSI RIAU

1.20.03.35.11. 0,00

0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.35.11.5.2.1. 20,85

61.886.000,00 234.964.000,00 296.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.35.11.5.2.2. 24,66

49.315.000,00 150.685.000,00 200.000.000,00 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU

1.20.03.35.12. 0,00

0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.35.12.5.2.1. 25,05

49.315.000,00 147.535.000,00 196.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.35.12.5.2.2. 30,07

90.214.000,00 209.786.000,00 300.000.000,00 FASILITASI KONSOLIDASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH 1.20.03.35.13. 1,90 600.000,00 31.050.000,00 31.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.13.5.2.1. 33,39 89.614.000,00 178.736.000,00 268.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.13.5.2.2. 30,00 82.500.000,00 192.500.000,00 275.000.000,00 FASILITASI PENUNJANG DAN PENGUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH 1.20.03.35.14. 90,91 9.000.000,00 900.000,00 9.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.14.5.2.1. Halaman : 297 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 27,73 73.500.000,00 191.600.000,00 265.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.14.5.2.2. 30,00 75.000.000,00 175.000.000,00 250.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM PROVINSI RIAU SOSIALISASI PER-UU PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM UU NO.2, PERPRE NO.71, PEREMNDAGRI NO.72 DAN PERKABAN BPN NO.5 1.20.03.35.15. 68,64 9.850.000,00 4.500.000,00 14.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.15.5.2.1. 27,65 65.150.000,00 170.500.000,00 235.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.15.5.2.2. 30,00 75.000.000,00 175.000.000,00 250.000.000,00 PENGUATAN IMPLEMENTASI PENCAPAIAN IPM SEBAGAI INDIKATOR OTONOMI DAERAH 1.20.03.35.16. 72,04 3.350.000,00 8.000.000,00 4.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.16.5.2.1. 31,93 78.350.000,00 167.000.000,00 245.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.16.5.2.2. 19,81 39.620.000,00 160.380.000,00 200.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI DAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

1.20.03.35.17. 0,00

0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.35.17.5.2.1. 20,31

39.620.000,00 155.480.000,00 195.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.35.17.5.2.2. 7,80

156.000.000,00 1.844.000.000,00 2.000.000.000,00 KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI FORKOPIMDA DALAM FUNGSI KEAMANAN DAERAH, SOSIAL BUDAYA DAN KESBANGPOL DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.20.03.35.18. 67,45 859.600.000,00 414.850.000,00 1.274.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.35.18.5.2.1. 96,97 703.600.000,00 1.429.150.000,00 725.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.35.18.5.2.2. 30,00 180.000.000,00 420.000.000,00 600.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK 1.20.03.36. 30,00 120.000.000,00 280.000.000,00 400.000.000,00 FASILITASI PERCEPATAN PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI UNSUR ALAMI PROVINSI RIAU 1.20.03.36.01. 15,64 6.850.000,00 36.950.000,00 43.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.01.5.2.1. 31,77 113.150.000,00 243.050.000,00 356.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.01.5.2.2. 30,00 60.000.000,00 140.000.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH 1.20.03.36.02. 141,27 4.450.000,00 7.600.000,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.36.02.5.2.1. 32,74 64.450.000,00 132.400.000,00 196.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.36.02.5.2.2. 131,07 350.000.000,00 617.036.800,00 267.036.800,00 PROGRAM PERCEPATAN IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH 1.20.03.37. 0,00 0,00 248.586.800,00 248.586.800,00 PEMBAYARAN UTANG PEKERJAAN FISIK PEMBANGUNAN TUGU GERBANG BATAS PROVINSI RIAU-PROVINSI SUMATERA BARAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1.20.03.37.04. 0,00

0,00 248.586.800,00 248.586.800,00 Belanja Modal

1.20.1.20.03.37.04.5.2.3. 0,00

0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 PEMBAYARAN UTANG PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN TUGU GERBANG BATAS PROVINSI RIAU-PROVINSI SUMATERA BARAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1.20.03.37.05. 0,00 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.05.5.2.2. 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 FASILITAS RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DAN BATAS DAERAH ANTAR KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU DALAM RANGKA MEWUJUDKAN RENCANA AKSI PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI PROVINSI RIAU TAHUN 2014 1.20.03.37.06. 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.37.06.5.2.1. 0,00 339.000.000,00 339.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.37.06.5.2.2. 43,99 9.166.575.350,00 11.672.559.650,00 20.839.135.000,00 PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA DAN PEMBINAAN UMAT BERAGAMA

1.20.03.38. 14,74

479.880.000,00 2.775.120.000,00 3.255.000.000,00 TRAINING CENTER TC MUSABAQAH TILAWATIL QURAN MTQ TINGKAT NASIONAL XXV 1.20.03.38.01. Halaman : 298 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 18,76 74.340.000,00 321.910.000,00 396.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.01.5.2.1. 14,19 405.540.000,00 2.453.210.000,00 2.858.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.01.5.2.2. 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 MUSABAQAH TILAWATIL QURAN MTQ TINGKAT NASIONAL XXV 1.20.03.38.02. 0,00 0,00 485.550.000,00 485.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.02.5.2.1. 0,00 0,00 2.514.450.000,00 2.514.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.02.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 SOSIALISASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.38.03. 100,00 23.900.000,00 0,00 23.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.03.5.2.1. 100,00 276.100.000,00 0,00 276.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.03.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 SOSIALISASI PELAKSANAAN BAZIS DI LINGKUNGAN PEMPROV RIAU 1.20.03.38.04. 100,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.04.5.2.1. 100,00 197.750.000,00 0,00 197.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.04.5.2.2. 39,58 178.112.350,00 271.887.650,00 450.000.000,00 BIMBINGAN MANASIK HAJI BAGI CALON JEMAAH HAJI BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1.20.03.38.05. 0,00

0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.38.05.5.2.1. 39,79

178.112.350,00 269.487.650,00 447.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.38.05.5.2.2. 100,00

1.751.000.000,00 0,00 1.751.000.000,00 PELATIHAN TENAGA PENGAJAR TPATPQ DAN PDTA SE PROVINSI RIAU

1.20.03.38.06. 100,00

37.580.000,00 0,00 37.580.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.38.06.5.2.1. 100,00

1.713.420.000,00 0,00 1.713.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.38.06.5.2.2. 100,00

3.646.000.000,00 0,00 3.646.000.000,00 PELATIHAN DAN BIMBINGAN PEMUKA MASYARAKAT, PEMUKA AGAMA, DAI SE PROPINSI RIAU

1.20.03.38.07. 100,00

37.580.000,00 0,00 37.580.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.38.07.5.2.1. 100,00

3.608.420.000,00 0,00 3.608.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.38.07.5.2.2. 45,74

336.750.000,00 399.425.000,00 736.175.000,00 SILATURAHMI PEMERINTAH PROVINSI RIAU DENGAN MUBALIGH, TOKOH MASYARAKAT DAN ANAK YATIM 1.20.03.38.08. 0,00 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.08.5.2.1. 45,90 336.750.000,00 396.975.000,00 733.725.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.08.5.2.2. 100,00 288.960.000,00 0,00 288.960.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYELENGGARAAN JENAZAH SE PROVINSI RIAU 1.20.03.38.09. 100,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.09.5.2.1. 100,00 286.660.000,00 0,00 286.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.09.5.2.2. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 PHBI SOSIALISASI PENCEGAHAN ALIRAN-ALIRAN SESAT SEMPALAN 1.20.03.38.10. 100,00 60.800.000,00 0,00 60.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.10.5.2.1. 100,00 639.200.000,00 0,00 639.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.10.5.2.2. 100,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 BIMBINGAN DAN PELATIHAN KHOTIB MUDA PADA KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.38.11. 100,00 39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.11.5.2.1. 100,00 410.400.000,00 0,00 410.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.11.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PEKAN BHAKTI PEMUDA LINTAS AGAMA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.38.12. 100,00 11.790.000,00 0,00 11.790.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.12.5.2.1. 100,00 238.210.000,00 0,00 238.210.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.12.5.2.2. 100,00 3.255.000.000,00 0,00 3.255.000.000,00 PENGADAAN TENDA, KURSI DAN SOUND SYSTEM 1.20.03.38.13. 100,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.13.5.2.1. Halaman : 299 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 3.249.100.000,00 0,00 3.249.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.13.5.2.2. 100,00 635.000.000,00 0,00 635.000.000,00 PENGADAAN WIRELESS 1.20.03.38.14. 100,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.14.5.2.1. 100,00 629.100.000,00 0,00 629.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.14.5.2.2. 100,00 855.000.000,00 0,00 855.000.000,00 PENGADAAN KARPET 1.20.03.38.15. 100,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.15.5.2.1. 100,00 849.100.000,00 0,00 849.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.15.5.2.2. 100,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 PENGADAAN MESIN ROBIN 1.20.03.38.16. 100,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.16.5.2.2. 100,00 622.000.000,00 0,00 622.000.000,00 PENGADAAN JAM 1.20.03.38.17. 100,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.17.5.2.1. 100,00 619.600.000,00 0,00 619.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.17.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN KELENGKAPAN UNTUK RUMAH IBADAH 1.20.03.38.18. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.18.5.2.2. 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 PENGADAAN TIKAR SHOLAT 100 MASJID MUKMININ SP. KUALO PANGKALAN KERINCI 1.20.03.38.19. 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.19.5.2.2. 0,00 1.026.318.000,00 1.026.318.000,00 0,00 PENGECATAN BANGUNAN KOMPLEK MESJID AGUNG AN NUR PROVINSI RIAUPERENCANAAN DAN PENGAWASAN

1.20.03.38.20. 0,00

3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.38.20.5.2.1. 0,00

1.022.418.000,00 1.022.418.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.38.20.5.2.2. 0,00

204.027.000,00 204.027.000,00 0,00 PEMBUATAN KUBAH BETON BANGUNAN TERAS PENDIDIKAN MESJID AGUNG AN NUR PROVINSI RIAU PERENCANAAN DAN PENGAWASAN 1.20.03.38.21. 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.21.5.2.1. 0,00 25.861.000,00 25.861.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.21.5.2.2. 0,00 175.766.000,00 175.766.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.38.21.5.2.3. 0,00 157.717.000,00 157.717.000,00 0,00 PEMBUATAN TAMBAHAN KAMAR WUDHU MESJID AGUNG AN-NUR PROVINSI RIAUPERENCANAAN DAN PENGAWASAN

1.20.03.38.22. 0,00

2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.38.22.5.2.1. 0,00

19.990.000,00 19.990.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.38.22.5.2.2. 0,00

135.327.000,00 135.327.000,00 0,00 Belanja Modal

1.20.1.20.03.38.22.5.2.3. 0,00

255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MESJID RAYA KEC RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARUPERENCANAAN DAN PENGAWASAN 1.20.03.38.23. 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.23.5.2.1. 0,00 253.450.000,00 253.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.23.5.2.2. 0,00 1.535.136.000,00 1.535.136.000,00 0,00 LANJUTAN PEMBANGUNAN MUBALIGH CENTER RIAU PEKANBARUPERENCANAAN DAN PENGAWASAN

1.20.03.38.24. 0,00

4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.38.24.5.2.1. 0,00

127.000.000,00 127.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.38.24.5.2.2. 0,00

1.403.736.000,00 1.403.736.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.38.24.5.2.3. Halaman : 300 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 1.002.000.000,00 1.002.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MASJID RAYA KABUPATEN ROKAN HILIRPERENCANAAN DAN PENGAWASAN 1.20.03.38.25. 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.25.5.2.1. 0,00 999.550.000,00 999.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.25.5.2.2. 0,00 106.437.000,00 106.437.000,00 0,00 PEMBANGUNAN GEDUNG IPHI KECAMATANPERENCANAAN DAN PENGAWASAN 1.20.03.38.26. 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.38.26.5.2.1. 0,00 105.187.000,00 105.187.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.38.26.5.2.2. 0,00 339.492.000,00 339.492.000,00 0,00 PEMBANGUNAN MASJID RAUDATUL JANNAH KEC. BANGKO, KAB. ROKAN HILIRPERENCANAAN DAN PENGAWASAN

1.20.03.38.27. 0,00

2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.38.27.5.2.1. 0,00

80.442.000,00 80.442.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.38.27.5.2.2. 0,00

256.200.000,00 256.200.000,00 0,00 Belanja Modal

1.20.1.20.03.38.27.5.2.3. 0,00

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 PELATIHAN DAI

1.20.03.38.28. 0,00

46.300.000,00 46.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.38.28.5.2.1. 0,00

553.700.000,00 553.700.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.38.28.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN AGAMA

1.20.03.39. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN RUMAH IBADAH, PONDOK PESANTREN DAN TPAMDA

1.20.03.39.01. 0,00

0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.39.01.5.2.1. 0,00

0,00 299.100.000,00 299.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.39.01.5.2.2. 69,94

2.775.472.000,00 1.193.088.000,00 3.968.560.000,00 PROGRAM BANTUAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SDM

1.20.03.40. 100,00

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERIMAAN BEASISWA

1.20.03.40.01. 100,00

6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.40.01.5.2.1. 100,00

343.700.000,00 0,00 343.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.40.01.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 KOORDINASI DAN IMPLEMENTASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1.20.03.40.02. 0,00

0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.40.02.5.2.1. 0,00

0,00 146.700.000,00 146.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.40.02.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 MONITORING, DAN EVALUASI PANTI ASUHAN SE PROVINSI RIAU

1.20.03.40.03. 0,00

0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.40.03.5.2.1. 0,00

0,00 289.200.000,00 289.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.40.03.5.2.2. 89,79

1.450.964.000,00 165.036.000,00 1.616.000.000,00 KOORDINASI KEGIATAN AKTIFITAS KEAGAMAAN SE PROVINSI RIAU

1.20.03.40.04. 0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.40.04.5.2.1. 89,84

1.450.964.000,00 164.036.000,00 1.615.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.40.04.5.2.2. 100,00

402.560.000,00 0,00 402.560.000,00 OPTIMALISASI PERAN PANTI ASUHAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1.20.03.40.05. 100,00

38.180.000,00 0,00 38.180.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.40.05.5.2.1. 100,00

364.380.000,00 0,00 364.380.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.40.05.5.2.2. 57,22

371.948.000,00 278.052.000,00 650.000.000,00 PENGELOLAAN ASRAMA PELAJARMAHASISWA RIAU SE INDONESIA

1.20.03.40.06. 0,00

0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.40.06.5.2.1. 57,41

371.948.000,00 275.952.000,00 647.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.40.06.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYELENGGARAAN SAFARI RAMADHAN

1.20.03.40.07. 0,00

0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.40.07.5.2.1. Halaman : 301 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 298.200.000,00 298.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.40.07.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 FORUM PENGEMBANGAN BAHASA MELAYU FORYU 1.20.03.40.08. 100,00 7.290.000,00 0,00 7.290.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.40.08.5.2.1. 100,00 192.710.000,00 0,00 192.710.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.40.08.5.2.2. 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK 1.20.03.41. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK KAB KOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.41.01. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.01.5.2.1. 0,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.01.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1.20.03.41.02. 0,00

0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.41.02.5.2.1. 0,00

0,00 142.500.000,00 142.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.41.02.5.2.2. 0,00

0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 VALIDASI TARGET PENCAPAIAN DAN INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL SPM PROVINSI RIAU 1.20.03.41.03. 0,00 0,00 87.300.000,00 87.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.41.03.5.2.1. 0,00 0,00 562.700.000,00 562.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.41.03.5.2.2. 22,42 784.546.000,00 4.284.546.000,00 3.500.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN UMUM 1.20.03.42. 6,70 100.564.500,00 1.600.564.500,00 1.500.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS PELAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN 1.20.03.42.01. 7,34 18.000.000,00 263.150.000,00 245.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.42.01.5.2.1. 6,58 82.564.500,00 1.337.414.500,00 1.254.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.42.01.5.2.2. 34,20 683.981.500,00 2.683.981.500,00 2.000.000.000,00 FASILITASI PELAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN 1.20.03.42.02. 4,48 89.625.000,00 2.089.625.000,00 2.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.42.02.5.2.2. 0,00 594.356.500,00 594.356.500,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.03.42.02.5.2.3. 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PEREKONOMIAN

1.20.03.43. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN INFORMASI PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU

1.20.03.43.01. 0,00

0,00 21.850.000,00 21.850.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.43.01.5.2.1. 0,00

0,00 362.150.000,00 362.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.43.01.5.2.2. 0,00

0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Belanja Modal

1.20.1.20.03.43.01.5.2.3. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYUSUNAN BULETIN PEREKONOMIAN RIAU

1.20.03.43.02. 0,00

0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.43.02.5.2.1. 0,00

0,00 243.000.000,00 243.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.43.02.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 IDENTIFIKASI DAN PENYUSUNAN STARATEGI BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH 1.20.03.43.03. 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.43.03.5.2.1. 0,00 0,00 242.250.000,00 242.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.43.03.5.2.2. 0,00 0,00 1.075.000.000,00 1.075.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF KUKM 1.20.03.44. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN EKONOMI KERAKYATANN KUMKM PROVINSI RIAU 1.20.03.44.01. 0,00 0,00 61.200.000,00 61.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.44.01.5.2.1. Halaman : 302 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 388.800.000,00 388.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.44.01.5.2.2. 0,00 0,00 625.000.000,00 625.000.000,00 FASILITASI PEMANTAPAN PELAKSANAAN PROGRAM EKONOMI KAB KOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.03.44.02. 0,00 0,00 67.750.000,00 67.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.03.44.02.5.2.1. 0,00 0,00 557.250.000,00 557.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.03.44.02.5.2.2. 25,75 1.356.609.350,00 6.624.227.850,00 5.267.618.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.03.15. 11,80 33.848.000,00 253.034.725,00 286.882.725,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI BUKU SAKU INFORMASI RIAU

1.25.03.15.08. 17,80

6.000.000,00 27.700.000,00 33.700.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.15.08.5.2.1. 11,00

27.848.000,00 225.334.725,00 253.182.725,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.15.08.5.2.2. 100,00

202.682.250,00 0,00 202.682.250,00 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI FORUM DAN WORKSHOP KEHUMASAN 1.25.03.15.09. 100,00 6.450.000,00 0,00 6.450.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.09.5.2.1. 100,00 196.232.250,00 0,00 196.232.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.09.5.2.2. 0,00 0,00 394.912.100,00 394.912.100,00 PENYUSUNAN NASKAH PRESENTASI DAN EKSPOSE GUBENUR RIAU 1.25.03.15.12. 0,00 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.12.5.2.1. 0,00 0,00 373.312.100,00 373.312.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.12.5.2.2. 0,00 0,00 234.736.650,00 234.736.650,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI BULLETIN DAN POSTER

1.25.03.15.13. 0,00

0,00 19.450.000,00 19.450.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.15.13.5.2.1. 0,00

0,00 215.286.650,00 215.286.650,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.15.13.5.2.2. 0,00

0,00 116.364.225,00 116.364.225,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI MAJALAH PUAN

1.25.03.15.14. 0,00

0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.15.14.5.2.1. 0,00

0,00 113.964.225,00 113.964.225,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.15.14.5.2.2. 0,00

0,00 165.565.325,00 165.565.325,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI RIAU MAKMUR

1.25.03.15.15. 0,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.15.15.5.2.1. 0,00

0,00 162.565.325,00 162.565.325,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.15.15.5.2.2. 0,00

0,00 219.149.450,00 219.149.450,00 PENDISTRIBUSIAN INFORMASI PEMBANGUNAN SE PROVINSI RIAU

1.25.03.15.16. 0,00

0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.15.16.5.2.1. 0,00

0,00 209.949.450,00 209.949.450,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.15.16.5.2.2. 0,00

0,00 979.024.925,00 979.024.925,00 PELIPUTAN KEGIATAN PEMERINTAH SE PROVINSI RIAU

1.25.03.15.17. 0,00

0,00 412.060.000,00 412.060.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.15.17.5.2.1. 0,00

0,00 566.964.925,00 566.964.925,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.15.17.5.2.2. 0,00

0,00 454.657.200,00 454.657.200,00 PENYUSUNAN BUKU AGENDA DAN KALENDER

1.25.03.15.18. 0,00

0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.15.18.5.2.1. 0,00

0,00 442.957.200,00 442.957.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.15.18.5.2.2. 0,00

0,00 186.030.300,00 186.030.300,00 PEMBUATAN DOKUMENTASIVISUALISASI HASIL LIPUTAN KEGIATAN PEMPROV RIAU

1.25.03.15.19. 0,00

0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.15.19.5.2.1. 0,00

0,00 182.830.300,00 182.830.300,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.15.19.5.2.2. 0,00

0,00 546.781.250,00 546.781.250,00 PENYUSUNAN DAN TATA KELOLA DATABASE INFORMASI KEHUMASAN 1.25.03.15.28. Halaman : 303 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.28.5.2.1. 0,00 0,00 525.181.250,00 525.181.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.28.5.2.2. 0,00 0,00 563.832.100,00 563.832.100,00 PEMBUATAN SISITEM TEKHNOLOGI INFORMASI BIRO HUMAS PROVINSI RIAU 1.25.03.15.29. 0,00 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.29.5.2.1. 0,00 0,00 106.298.600,00 106.298.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.29.5.2.2. 0,00 0,00 432.333.500,00 432.333.500,00 Belanja Modal 1.25.1.20.03.15.29.5.2.3. 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 PEMBUATAN BUKU GUBERNUR RIAU DARI MASA KE MASA 1.25.03.15.30. 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.30.5.2.1. 0,00 0,00 182.300.000,00 182.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.30.5.2.2. 0,00 0,00 732.000.000,00 732.000.000,00 PEMBUATAN PROFIL GUBERNUR RIAU 1.25.03.15.31. 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.31.5.2.1. 0,00 0,00 724.500.000,00 724.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.31.5.2.2. 0,00 218.704.000,00 218.704.000,00 0,00 LOMBA KARYA TULIS MEDIA 1.25.03.15.61. 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.61.5.2.1. 0,00 214.054.000,00 214.054.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.61.5.2.2. 0,00 234.435.600,00 234.435.600,00 0,00 PERS TOUR JURNALISTIK 1.25.03.15.62. 0,00 30.280.000,00 30.280.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.62.5.2.1. 0,00 204.155.600,00 204.155.600,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.62.5.2.2. 0,00 1.140.000.000,00 1.140.000.000,00 0,00 KORAN MASUK DESA SE-PROVINSI RIAU 1.25.03.15.63. 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.15.63.5.2.1. 0,00 1.118.400.000,00 1.118.400.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.15.63.5.2.2. 73,00 873.836.050,00 323.235.800,00 1.197.071.850,00 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.03.17. 0,00 0,00 323.235.800,00 323.235.800,00 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN WAWASAN TEKNIS PELIPUTAN BAGI PETUGAS PELIPUT SE PROVINSI RIAU KE STMM-MMTC YOGYAKARTA

1.25.03.17.02. 0,00

0,00 15.450.000,00 15.450.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.03.17.02.5.2.1. 0,00

0,00 307.785.800,00 307.785.800,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.03.17.02.5.2.2. 100,00

294.344.050,00 0,00 294.344.050,00 PELAKSANAAN WORKSHOP DAN PELATIHAN PENULISAN NASKAH PIDATOMAKALAH PEMPROV RIAU 1.25.03.17.03. 100,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.17.03.5.2.1. 100,00 283.694.050,00 0,00 283.694.050,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.17.03.5.2.2. 100,00 330.942.000,00 0,00 330.942.000,00 PELATIHAN PENERBITAN MEDIA INTERNAL PEMERINTAH DAERAH 1.25.03.17.12. 100,00 10.950.000,00 0,00 10.950.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.17.12.5.2.1. 100,00 319.992.000,00 0,00 319.992.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.17.12.5.2.2. 100,00 248.550.000,00 0,00 248.550.000,00 WORKSHOP PENYELENGGARAN PEMERINTAH UNTUK JURNALISTIK 1.25.03.17.13. 100,00 20.430.000,00 0,00 20.430.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.17.13.5.2.1. 100,00 228.120.000,00 0,00 228.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.17.13.5.2.2. 35,66 5.175.000.000,00 19.686.964.150,00 14.511.964.150,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.03.18. 0,00 0,00 2.524.500.000,00 2.524.500.000,00 PUBLIKASI MEDIA CETAK BALEHO 1.25.03.18.04. 0,00 0,00 22.750.000,00 22.750.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.18.04.5.2.1. Halaman : 304 1.20.03. - Sekretariat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 2.501.750.000,00 2.501.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.18.04.5.2.2. 204,00 5.175.000.000,00 7.711.771.000,00 2.536.771.000,00 PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK 1.25.03.18.05. 191,43 13.400.000,00 20.400.000,00 7.000.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.18.05.5.2.1. 204,03 5.161.600.000,00 7.691.371.000,00 2.529.771.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.18.05.5.2.2. 0,00 0,00 5.636.197.700,00 5.636.197.700,00 PUBLIKASI ADVETORIALIKLAN DI MEDIA CETAK 1.25.03.18.06. 0,00 0,00 24.100.000,00 24.100.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.18.06.5.2.1. 0,00 0,00 5.612.097.700,00 5.612.097.700,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.18.06.5.2.2. 0,00 0,00 3.814.495.450,00 3.814.495.450,00 PUBLIKASI GALERI FOTO DI MEDIA CETAK 1.25.03.18.09. 0,00 0,00 23.600.000,00 23.600.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.03.18.09.5.2.1. 0,00 0,00 3.790.895.450,00 3.790.895.450,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.03.18.09.5.2.2. 11,25 363.908.946.997,61 3.600.076.996.376,72 3.236.168.049.379,11 Jumlah Belanja 15,04 214.838.951.781,51 1.213.794.231.018,38 1.428.633.182.799,89 SurplusDefisit . 25,87 297.574.071.189,92 1.447.676.413.281,87 1.150.102.342.091,95 PEMBIAYAAN DAERAH

1.20.1.20.03.00.00.6. 25,87

297.574.071.189,92 1.447.676.413.281,87 1.150.102.342.091,95 Penerimaan Pembiayaan Daerah

1.20.1.20.03.00.00.6.1. 25,87

297.574.071.189,92 1.447.676.413.281,87 1.150.102.342.091,95 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

1.20.1.20.03.00.00.6.1.1. 25,87

297.574.071.189,92 1.447.676.413.281,87 1.150.102.342.091,95 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 25,87 297.574.071.189,92 1.447.676.413.281,87 1.150.102.342.091,95 Pembiayaan neto .. 3,21 82.735.119.408,41 2.661.470.644.300,25 2.578.735.524.891,84 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan SILPA 1.20.1.20.03.00.00.6.3.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 305 1.20.03. - Sekretariat Daerah Pekanbaru, 14 ë ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DA

1.20.04. - Sekretariat DPRD

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.04.00.00.4. Perda No 8 ìíîïð 1990 Perda No. 8 ìíîïð 2002 Perda No. 11 ìíîïð 2002 Perda No. 5 ìíîïð 2002 Perda No. 14 ìíîïð 1992 ìñðòíðó Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 ì íîïð 2000 SK Mendagri No. Ekon ôõö÷õøùúöô û ì íîïð 1992 ìñðòíðó Lain-lain PAD yang Sah. UU No. øøõ û ÷÷ ü PP No. ùùõ û ÷÷ù PMK No ýö þ ÷ý û õ ÿ. ÷0õ û ÷÷ . PMK No ýù÷õ PMK ÷0õ û ÷÷ . PERPRES ùøõ û ÷÷ô ìñðòíðó Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.04.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 ì entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 ì íîïð 2002 ì ñðòíðó Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 ì íîïð 2002 ìñðòíðó BBNKB. Perda No. ö ù ì íîïð 2002 ì ñðòíðó PBBKB. Perda No. 16 ìíîïð 2002 ì ñðòíðó Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan A ì õ AP Perda No.3 ì íîïð 1996 dan Perda No. 8 ìíîïð 2000 ì ñðòíðó T ñò ï íñ íî Berdasarkan -, UU No. 28 ìíîïð 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Retribusi Daerah 1.20.1.20.04.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Jumlah Pendapatan 4,94 8.699.665.854,00 184.874.181.044,00 176.174.515.190,00 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.04.00.00.5. 4,18

747.559.404,00 18.647.832.904,00 17.900.273.500,00 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.04.00.00.5.1. 4,18

747.559.404,00 18.647.832.904,00 17.900.273.500,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.00.00.5.1.1. 5,02

7.952.106.450,00 166.226.348.140,00 158.274.241.690,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.04.00.00.5.2. 6,19

1.020.199.000,00 17.509.810.150,00 16.489.611.150,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.04.01. Halaman : 306 1.20.04. - Sekretariat DPRD : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 177.900.000,00 177.900.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.20.04.01.001. 0,00 0,00 177.900.000,00 177.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.001.5.2.2. 1,56 30.000.000,00 1.955.000.000,00 1.925.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.04.01.002. 1,56 30.000.000,00 1.955.000.000,00 1.925.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 37.200.000,00 37.200.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.04.01.003. 0,00 0,00 37.200.000,00 37.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.003.5.2.2. 7,61 18.330.000,00 259.198.100,00 240.868.100,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.04.01.006. 7,61 18.330.000,00 259.198.100,00 240.868.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.006.5.2.2. 0,00 0,00 955.500.000,00 955.500.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.04.01.008. 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 952.850.000,00 952.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.008.5.2.2. 19,64 200.000.000,00 1.218.407.750,00 1.018.407.750,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.04.01.010. 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.010.5.2.1. 19,69 200.000.000,00 1.215.757.750,00 1.015.757.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.010.5.2.2. 19,79 200.000.000,00 1.210.776.650,00 1.010.776.650,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.04.01.011. 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.011.5.2.1. 19,84 200.000.000,00 1.208.126.650,00 1.008.126.650,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 163.082.650,00 163.082.650,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.04.01.012. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.012.5.2.1. 0,00 0,00 132.837.150,00 132.837.150,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 28.745.500,00 28.745.500,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.01.012.5.2.3. 0,00 0,00 262.500.000,00 262.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.04.01.013. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.013.5.2.1. 0,00 0,00 262.200.000,00 262.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.013.5.2.2. 78,11 407.707.000,00 929.667.000,00 521.960.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.04.01.015. 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.015.5.2.1. 86,55 407.707.000,00 878.767.000,00 471.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.01.015.5.2.3. 0,00 0,00 3.851.900.000,00 3.851.900.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.04.01.017. 0,00 0,00 3.851.900.000,00 3.851.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 838.246.000,00 838.246.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.04.01.018. 0,00 0,00 838.246.000,00 838.246.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.018.5.2.2. 19,22 252.200.000,00 1.564.200.000,00 1.312.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.20.04.01.020. 19,97 252.200.000,00 1.514.900.000,00 1.262.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.020.5.2.1. 0,00 0,00 49.300.000,00 49.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.020.5.2.2. 9,39 55.500.000,00 535.300.000,00 590.800.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 1.20.04.01.026. 51,14 31.500.000,00 30.100.000,00 61.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.026.5.2.1. Halaman : 307 1.20.04. - Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 4,54 24.000.000,00 505.200.000,00 529.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.026.5.2.2. 0,00 0,00 3.333.470.000,00 3.333.470.000,00 PENYEDIAAN JASA KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN 1.20.04.01.028. 0,00 0,00 3.333.470.000,00 3.333.470.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.028.5.2.2. 13,02 32.538.000,00 217.462.000,00 250.000.000,00 PEMBUATAN WEBSITE DPRD PROV. RIAU 1.20.04.01.086. 0,00 0,00 15.900.000,00 15.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.01.086.5.2.1. 0,00 0,00 26.705.500,00 26.705.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.01.086.5.2.2. 15,69 32.538.000,00 174.856.500,00 207.394.500,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.01.086.5.2.3. 9,24 2.958.875.000,00 29.052.855.720,00 32.011.730.720,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.04.02. 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.04.02.005. 0,00 0,00 4.550.000,00 4.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.005.5.2.1. 0,00 0,00 4.995.450.000,00 4.995.450.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.005.5.2.3. 0,00 0,00 1.127.100.000,00 1.127.100.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATANDINAS 1.20.04.02.006. 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.006.5.2.1. 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.006.5.2.2. 0,00 0,00 1.113.000.000,00 1.113.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.006.5.2.3. 0,00 0,00 1.627.878.300,00 1.627.878.300,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.04.02.007. 0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 171.144.700,00 171.144.700,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.007.5.2.2. 0,00 0,00 1.452.683.600,00 1.452.683.600,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 211.500.000,00 211.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATANDINAS 1.20.04.02.008. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.008.5.2.1. 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.008.5.2.3. 29,50 2.958.875.000,00 7.072.114.700,00 10.030.989.700,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.04.02.009. 0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 3.144.700,00 3.144.700,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.009.5.2.2. 29,52 2.958.875.000,00 7.064.920.000,00 10.023.795.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 2.746.955.320,00 2.746.955.320,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 1.20.04.02.020. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.020.5.2.1. 0,00 0,00 2.743.955.320,00 2.743.955.320,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.020.5.2.2. 0,00 0,00 7.938.371.400,00 7.938.371.400,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.04.02.022. 0,00 0,00 3.650.000,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 7.934.721.400,00 7.934.721.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 2.209.000.000,00 2.209.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.04.02.024. 0,00 0,00 2.209.000.000,00 2.209.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 194.975.000,00 194.975.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.04.02.028. 0,00 0,00 194.975.000,00 194.975.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 704.461.000,00 704.461.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KANTOR 1.20.04.02.035. Halaman : 308 1.20.04. - Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.035.5.2.1. 0,00 0,00 702.711.000,00 702.711.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.035.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PAMERAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU RIAU EXPO 1.20.04.02.067. 0,00 0,00 8.295.000,00 8.295.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.067.5.2.1. 0,00 0,00 91.705.000,00 91.705.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.067.5.2.2. 0,00 0,00 70.500.000,00 70.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN DINAS 1.20.04.02.091. 0,00 0,00 70.500.000,00 70.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.02.091.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 P P P 1.20.04.02.164. 0,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.02.164.5.2.1. 0,00 0,00 48.250.000,00 48.250.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.02.164.5.2.3. 18,31 332.250.000,00 1.481.998.000,00 1.814.248.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.20.04.03. 0,00

0,00 198.350.000,00 198.350.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

1.20.04.03.02. 0,00

0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.03.02.5.2.1. 0,00

0,00 196.600.000,00 196.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.03.02.5.2.2. 0,00

0,00 1.283.648.000,00 1.283.648.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA BAGI ANGGOTA DPRD

1.20.04.03.09. 0,00

0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.03.09.5.2.1. 0,00

0,00 1.281.698.000,00 1.281.698.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.03.09.5.2.2. 100,00

332.250.000,00 0,00 332.250.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU BAGI ANGGOTA DPRD

1.20.04.03.17. 100,00

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.03.17.5.2.1. 100,00

330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.03.17.5.2.2. 33,14

1.264.904.250,00 5.081.621.050,00 3.816.716.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.20.04.05. 53,28

322.068.750,00 282.451.250,00 604.520.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.04.05.003. 53,28 322.068.750,00 282.451.250,00 604.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.05.003.5.2.2. 4,55 12.000.000,00 275.874.000,00 263.874.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.20.04.05.014. 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.05.014.5.2.1. 4,55 12.000.000,00 275.524.000,00 263.524.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.05.014.5.2.2. 0,00 0,00 577.813.800,00 577.813.800,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI STUDI KOMPERATIF 1.20.04.05.015. 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.05.015.5.2.1. 0,00 0,00 577.463.800,00 577.463.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.05.015.5.2.2. 107,65 1.574.973.000,00 3.037.982.000,00 1.463.009.000,00 PEMBENTUKAN KARAKTER TEAM WORK DAN ASSESMENT BAGI ANGGOTA DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU 1.20.04.05.103. 107,65 1.574.973.000,00 3.037.982.000,00 1.463.009.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.05.103.5.2.2. 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELALUI MEDIA ONLINE 1.20.04.05.104. 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.05.104.5.2.1. 0,00 0,00 193.050.000,00 193.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.05.104.5.2.2. Halaman : 309 1.20.04. - Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 176.500.000,00 176.500.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELALUI MEDIA TV ONLINE SECARA VISUAL 1.20.04.05.105. 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.05.105.5.2.1. 0,00 0,00 174.550.000,00 174.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.05.105.5.2.2. 0,00 0,00 86.000.000,00 86.000.000,00 PEMBERITAAN MELAUI MEDIA CETAK TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1.20.04.05.106. 0,00 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.05.106.5.2.1. 0,00 0,00 81.550.000,00 81.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.05.106.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PELATIHAN ACHIEVEMENT MOTIVATION TRAINING AMT 1.20.04.05.107. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.05.107.5.2.1. 0,00 0,00 448.200.000,00 448.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.05.107.5.2.2. 0,37 2.280.000,00 625.749.500,00 623.469.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.20.04.06. 5,38

2.280.000,00 44.657.500,00 42.377.500,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.20.04.06.02. 10,05

2.280.000,00 24.960.000,00 22.680.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 19.697.500,00 19.697.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.06.02.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

1.20.04.06.05. 0,00

0,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.06.05.5.2.1. 0,00

0,00 99.400.000,00 99.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.06.05.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.20.04.06.06. 0,00

0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.06.06.5.2.1. 0,00

0,00 98.800.000,00 98.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.06.06.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 1.20.04.06.10. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.06.10.5.2.1. 0,00 0,00 99.400.000,00 99.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.06.10.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAMKEGIATAN SKPD 1.20.04.06.15. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.06.15.5.2.1. 0,00 0,00 99.400.000,00 99.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.06.15.5.2.2. 0,00 0,00 181.092.000,00 181.092.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN RKT DPRD 1.20.04.06.58. 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.06.58.5.2.1. 0,00 0,00 179.892.000,00 179.892.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.06.58.5.2.2. 8,65 8.955.848.200,00 112.474.313.720,00 103.518.465.520,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1.20.04.15. 0,00 0,00 12.303.336.000,00 12.303.336.000,00 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 1.20.04.15.01. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.01.5.2.1. 0,00 0,00 12.300.336.000,00 12.300.336.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.01.5.2.2. 0,00 0,00 986.008.120,00 986.008.120,00 RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 1.20.04.15.03. 0,00 0,00 986.008.120,00 986.008.120,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2. Halaman : 310 1.20.04. - Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 5,80 1.098.600.000,00 20.025.750.000,00 18.927.150.000,00 KEGIATAN RESES 1.20.04.15.05. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.05.5.2.1. 5,81 1.098.600.000,00 20.022.750.000,00 18.924.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2. 22,38 4.337.202.000,00 23.715.206.000,00 19.378.004.000,00 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 1.20.04.15.06. 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.06.5.2.1. 22,39 4.337.202.000,00 23.711.906.000,00 19.374.704.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.06.5.2.2. 8,03 513.320.000,00 6.907.452.000,00 6.394.132.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 1.20.04.15.07. 8,03 513.320.000,00 6.907.452.000,00 6.394.132.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2. 32,23 1.414.813.000,00 5.804.614.400,00 4.389.801.400,00 RAPAT-RAPAT PARIPURNA 1.20.04.15.09. 97,00 123.000.000,00 249.800.000,00 126.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.09.5.2.1. 30,30 1.291.813.000,00 5.554.814.400,00 4.263.001.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.09.5.2.2. 68,46 3.060.000.000,00 1.410.000.000,00 4.470.000.000,00 PENYEDIAAN TENAGA AHLI DAN ADVOKASI 1.20.04.15.10. 68,46 3.060.000.000,00 1.410.000.000,00 4.470.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.10.5.2.2. 0,00 0,00 4.481.125.000,00 4.481.125.000,00 PENYUSUNAN RANPERDA YANG BERASAL DARI DPRD PROVINSI RIAU 1.20.04.15.11. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.11.5.2.1. 0,00 0,00 4.478.125.000,00 4.478.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.11.5.2.2. 100,00 146.664.000,00 0,00 146.664.000,00 BULETIN PARLEMENTARIA 1.20.04.15.12. 100,00 8.650.000,00 0,00 8.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.12.5.2.1. 100,00 138.014.000,00 0,00 138.014.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.12.5.2.2. 0,00 0,00 337.065.000,00 337.065.000,00 FASILITASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PAW ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU 1.20.04.15.13. 0,00 0,00 9.150.000,00 9.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.13.5.2.1. 0,00 0,00 327.915.000,00 327.915.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.13.5.2.2. 0,00 0,00 6.456.946.000,00 6.456.946.000,00 KUNJUNGAN LUAR NEGERI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROV. RIAU 1.20.04.15.14. 0,00 0,00 6.456.946.000,00 6.456.946.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.14.5.2.2. 0,00 0,00 5.582.160.000,00 5.582.160.000,00 PENYEDIAAN JASA ASURANSI KESEHATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 1.20.04.15.15. 0,00 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.15.5.2.1. 0,00 0,00 5.576.460.000,00 5.576.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.15.5.2.2. 0,00 0,00 1.527.530.000,00 1.527.530.000,00 ORIENTASI DAN PEMBEKALAN KAPASITAS BAGI ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU HASIL PEMILU 2014-2019

1.20.04.15.16. 0,00

900.000,00 900.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.15.16.5.2.1. 0,06

900.000,00 1.526.630.000,00 1.527.530.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.15.16.5.2.2. 9,01

97.566.800,00 985.367.200,00 1.082.934.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN SEKRETARIS DPRD RIAU

1.20.04.15.17. 9,01

97.566.800,00 985.367.200,00 1.082.934.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.15.17.5.2.2. 42,31

4.467.824.000,00 15.028.383.000,00 10.560.559.000,00 KUNJUNGAN KERJA ALAT KELENGKAPAN DEWAN

1.20.04.15.18. 0,00

0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.15.18.5.2.1. 42,32

4.467.824.000,00 15.025.083.000,00 10.557.259.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.04.15.18.5.2.2. 10,07

428.320.000,00 4.680.628.000,00 4.252.308.000,00 PEMBAHASAN LKPJ 2013, PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2013, PEMBAHASAN APBD-P 2014 DAN PEMBAHASAN APBD 2015 1.20.04.15.19. Halaman : 311 1.20.04. - Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 3.550,00 106.500.000,00 109.500.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.19.5.2.1. 7,57 321.820.000,00 4.571.128.000,00 4.249.308.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.19.5.2.2. 0,00 0,00 2.242.743.000,00 2.242.743.000,00 PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.04.15.20. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.15.20.5.2.1. 0,00 0,00 2.240.343.000,00 2.240.343.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.15.20.5.2.2. 4,94 8.699.665.854,00 184.874.181.044,00 176.174.515.190,00 Jumlah Belanja 4,94 8.699.665.854,00 184.868.181.044,00 176.168.515.190,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 312 1.20.04. - Sekretariat DPRD Pekanbaru, 14 ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU GUBERNUR RIAU, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DA

1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.06.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 29,68 23.419.727.407,00 55.492.817.193,00 78.912.544.600,00 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.06.00.00.5. 16,23

1.821.838.593,00 13.046.327.193,00 11.224.488.600,00 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.06.00.00.5.1. 16,23

1.821.838.593,00 13.046.327.193,00 11.224.488.600,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.00.00.5.1.1. 37,29

25.241.566.000,00 42.446.490.000,00 67.688.056.000,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.06.00.00.5.2. 5,83

73.920.000,00 1.342.920.000,00 1.269.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20.06.01. 0,00

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.20.06.01.001. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.06.01.002. 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.06.01.006. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.01.006.5.2.2. 25,14 73.920.000,00 367.920.000,00 294.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.06.01.008. 51,32 73.920.000,00 217.950.000,00 144.030.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 149.970.000,00 149.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.06.01.010. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.06.01.011. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.06.01.015. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.06.01.017. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.06.01.018. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.01.018.5.2.2. Halaman : 313 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 53,07 573.140.000,00 1.653.140.000,00 1.080.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.06.02. 184,80 184.800.000,00 284.800.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.06.02.007. 184,80 184.800.000,00 284.800.000,00 100.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.06.02.007.5.2.3. 79,88 199.700.000,00 449.700.000,00 250.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.06.02.009. 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.009.5.2.2. 80,44 199.700.000,00 447.950.000,00 248.250.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.06.02.009.5.2.3. 86,40 108.000.000,00 233.000.000,00 125.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.20.06.02.010. 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.02.010.5.2.1. 86,92 108.000.000,00 232.250.000,00 124.250.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.06.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.06.02.022. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.06.02.024. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.06.02.028. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI KANTOR 1.20.06.02.033. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.033.5.2.2. 115,20 80.640.000,00 150.640.000,00 70.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KANTOR 1.20.06.02.035. 129,73 80.640.000,00 142.800.000,00 62.160.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.02.035.5.2.1. 0,00 0,00 7.840.000,00 7.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.035.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA JARINGAN GEDUNG KANTOR 1.20.06.02.039. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.039.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.20.06.02.045. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.02.045.5.2.2. 16,67 18.000.000,00 126.000.000,00 108.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.06.03. 16,67 18.000.000,00 126.000.000,00 108.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.20.06.03.05. 16,67 18.000.000,00 126.000.000,00 108.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.03.05.5.2.2. 46,51 100.000.000,00 115.000.000,00 215.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.06.05. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.06.05.001. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON FORMAL 1.20.06.05.005. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.05.005.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.20.06.05.014. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.05.014.5.2.1. 184,80 247.635.000,00 381.635.000,00 134.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.06.06. Halaman : 314 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.20.06.06.01. 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.20.06.06.04. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.06.04.5.2.1. 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.06.04.5.2.2. 0,00 156.385.000,00 156.385.000,00 0,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 1.20.06.06.05. 0,00 49.350.000,00 49.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.06.05.5.2.1. 0,00 107.035.000,00 107.035.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.06.05.5.2.2. 48,10 48.100.000,00 148.100.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.20.06.06.06. 125,93 27.200.000,00 48.800.000,00 21.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.06.06.5.2.1. 26,66 20.900.000,00 99.300.000,00 78.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.06.06.5.2.2. 0,00 43.150.000,00 43.150.000,00 0,00 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 1.20.06.06.16. 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.06.16.5.2.1. 0,00 40.450.000,00 40.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.06.16.5.2.2. 17,84 3.200.000.000,00 14.735.375.000,00 17.935.375.000,00 PROGRAM PEMETAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.20.06.47. 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 KAJIAN UPAYA PELESTARIAN SUMBER AIR TANAH KEMUNGKINAN AKIBAT PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU

1.20.06.47.01. 1.289,55

43.200.000,00 46.550.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.01.5.2.1. 6,68

43.200.000,00 603.450.000,00 646.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.01.5.2.2. 0,00

0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 PENELITIAN SISTEM PREVENTIF KEBAKARAN LAHAN GAMBUT MELALUI TEKNOLOGI PENDUGAAN GELOMBANG PANTUL ELEKTROMAGNETIK DI PROVINSI RIAU 1.20.06.47.02. 0,00 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.47.02.5.2.1. 0,00 0,00 646.650.000,00 646.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.47.02.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 KAJI TINDAK RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN RIAU SEBAGAI PUSAT KEBUDAYAAN DAN BAHASA MELAYU MASA DEPAN

1.20.06.47.03. 100,00

3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.03.5.2.1. 100,00

296.950.000,00 0,00 296.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.03.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 ANALISIS KETERSEDIAAN DAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI PROVINSI RIAU

1.20.06.47.06. 0,00

0,00 24.350.000,00 24.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.06.5.2.1. 0,00

0,00 225.650.000,00 225.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.06.5.2.2. 0,00

0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 KAJIAN EKO-WISATA DALAM KAITANNYA DENGAN MEMINIMALISASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

1.20.06.47.07. 0,00

0,00 24.650.000,00 24.650.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.07.5.2.1. 0,00

0,00 450.350.000,00 450.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.07.5.2.2. 0,00

0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 KAJIAN KEBIJAKAN INOVATIF DAERAH UNTUK MENDORONG EKONOMI KREATIF BERBASIS KERAKYATAN DI PROVINSI RIAU 1.20.06.47.08. 0,00 0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.47.08.5.2.1. 0,00 0,00 925.050.000,00 925.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.47.08.5.2.2. Halaman : 315 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN KAMPUNG KONSERVASI MANGROVE UNTUK PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN NELAYAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1.20.06.47.09. 100,00

3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.09.5.2.1. 100,00

296.950.000,00 0,00 296.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.09.5.2.2. 100,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL BUDAYA MELAYU MENDUKUNG MATERI PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL SEKOLAH MENENGAH DI PROVINSI RIAU 1.20.06.47.10. 100,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.47.10.5.2.1. 100,00 297.450.000,00 0,00 297.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.47.10.5.2.2. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 SURVEY PEMETAAN KERENTANAN BENCANA ALAM GEOLOGI DAN PERENCANAAN MITIGASI 1.20.06.47.11. 0,00 0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.47.11.5.2.1. 0,00 0,00 725.050.000,00 725.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.47.11.5.2.2. 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DAN KELEMBAGAAN USAHA PERIKANAN DI PROVINSI RIAU

1.20.06.47.12. 0,00

0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.12.5.2.1. 0,00

0,00 825.050.000,00 825.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.12.5.2.2. 0,00

0,00 660.000.000,00 660.000.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN DESA TERINTEGRASI DI PROVINSI RIAU

1.20.06.47.13. 0,00

0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.13.5.2.1. 0,00

0,00 635.050.000,00 635.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.13.5.2.2. 100,00

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 PERMASALAHAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DI PROVINSI RIAU

1.20.06.47.14. 100,00

24.950.000,00 0,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.14.5.2.1. 100,00

775.050.000,00 0,00 775.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.14.5.2.2. 0,00

0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PENYUSUNAN MASTERPLAN AGRIBISNIS BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DI KOTA PEKANBARU

1.20.06.47.15. 644,78

21.600.000,00 24.950.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.15.5.2.1. 2,89

21.600.000,00 725.050.000,00 746.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.15.5.2.2. 0,00

0,00 780.000.000,00 780.000.000,00 PENDATAAN PENDUDUK MISKIN PER SEKTOR USAHA DI PROVINSI RIAU KAB. PELALAWAN, KAMPAR DAN ROKAN HULU 1.20.06.47.16. 0,00 0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.47.16.5.2.1. 0,00 0,00 755.050.000,00 755.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.47.16.5.2.2. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 STUDI OPTIMALISASI DAN PERANCANGAN REGULASI PEMANFAATAN LIMBAH SAWIT SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK

1.20.06.47.17. 0,00

0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.17.5.2.1. 0,00

0,00 775.050.000,00 775.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.17.5.2.2. 0,00

0,00 825.000.000,00 825.000.000,00 KAJIAN PROBLEMATIKA PENENTUAN BATAS DAERAH KABUPATEN ATAU KECAMATAN DI PROVINSI RIAU 1.20.06.47.18. 0,00 0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.47.18.5.2.1. 0,00 0,00 800.050.000,00 800.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.47.18.5.2.2. 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SPESIAL POTENSI WISATA PROVINSI RIAU 1.20.06.47.19. 0,00 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.47.19.5.2.1. Halaman : 316 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 546.650.000,00 546.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.47.19.5.2.2. 0,00 0,00 685.375.000,00 685.375.000,00 PERDAGANGAN MANUSIA HUMAN TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PENANGANANNYA DI BEBERAPA WILAYAH PROVINSI RIAU

1.20.06.47.20. 37,88

9.450.000,00 15.500.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.20.5.2.1. 1,43

9.450.000,00 669.875.000,00 660.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.20.5.2.2. 100,00

700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 KAJIAN EKSISTENSI PERATURAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN BURUH LOKAL DI PROVINSI RIAU 1.20.06.47.21. 100,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.47.21.5.2.1. 100,00 696.650.000,00 0,00 696.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.47.21.5.2.2. 0,00 0,00 760.000.000,00 760.000.000,00 EXPLORASI ETNOATEMATIKA PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU 1.20.06.47.22. 0,00 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.47.22.5.2.1. 0,00 0,00 756.650.000,00 756.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.47.22.5.2.2. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 POLITIK ISLAM MELAYU PEMIKIRAN POLITIK RAJA ALI HAJI DALAM PERSPEKTIF SUFISTIK DAN ETIKA POLITIK

1.20.06.47.23. 37,88

9.450.000,00 15.500.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.23.5.2.1. 1,30

9.450.000,00 734.500.000,00 725.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.23.5.2.2. 100,00

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 KAJIAN BUDAYA KERJA DAN SEMANGAT ENTERPRENERSHIP PEREMPUAN MELAYU RIAU SUATU STUDI PERBANDINGAN POTENSI LATEN MASYARAKAT MELAYU RIAU DARATAN DAN MELAYU RIAU PESISIR DALAM PENGEMBANGAN ANAK NEGERI MENUJU VISI RIAU 2020

1.20.06.47.24. 100,00

3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.24.5.2.1. 100,00

796.650.000,00 0,00 796.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.24.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 IDENTIFIKASI DAN STRATEGI PENANGANAN DAERAH RAWAN AIR BERSIH DI KABUPATEN BENGKALIS DAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 1.20.06.47.25. 0,00 0,00 24.650.000,00 24.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.47.25.5.2.1. 0,00 0,00 475.350.000,00 475.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.47.25.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 KAJIAN PELAKSANAAN PERDA NO. 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS

1.20.06.47.26. 0,00

0,00 35.750.000,00 35.750.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.26.5.2.1. 0,00

0,00 964.250.000,00 964.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.26.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 KAJIAN DAN SURVEY KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU

1.20.06.47.27. 0,00

0,00 24.650.000,00 24.650.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.27.5.2.1. 0,00

0,00 475.350.000,00 475.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.27.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 KAJIAN RELOKASI PEMUKIMAN MERANTI PANDAK DAN SRI MERANTI

1.20.06.47.28. 0,00

0,00 24.650.000,00 24.650.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.28.5.2.1. 0,00

0,00 475.350.000,00 475.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.28.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 UJI COBA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH TERNAK

1.20.06.47.29. 0,00

0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.29.5.2.1. 0,00

0,00 197.750.000,00 197.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.47.29.5.2.2. Halaman : 317 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 UJI COBA TENAGA ANGIN 1.20.06.47.30. 0,00 0,00 24.650.000,00 24.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.47.30.5.2.1. 0,00 0,00 475.350.000,00 475.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.47.30.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 INVENTARISASI POTENSI DAN PENGEMBANGAN CSR SEBAGAI DAYA UNGKIT PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT DI PROVINSI RIAU

1.20.06.47.31. 0,00

0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.47.31.5.2.1. 0,00

0,00 396.650.000,00 396.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.47.31.5.2.2. 53,08

14.331.791.000,00 12.667.800.000,00 26.999.591.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1.20.06.48. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KEGIATAN PENELITIAN MANDIRI FUNGSIONAL

1.20.06.48.01. 0,00

0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.48.01.5.2.1. 0,00

0,00 248.200.000,00 248.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.48.01.5.2.2. 0,00

0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PERKEBUNAN DAN INDUSTRI PENGOLAHAN UBI KAYU CASSAVA SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI DI PROVINSI RIAU 1.20.06.48.02. 0,00 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.02.5.2.1. 0,00 0,00 596.650.000,00 596.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.02.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 KAJI TINDAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRI KREATIF BERBASIS PENELITIAN DAN TEKNOLOGI PADA KLUSTER MP3EI MENDUKUNG SIDA DI PROVINSI RIAU

1.20.06.48.03. 0,00

0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.48.03.5.2.1. 0,00

0,00 575.050.000,00 575.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.48.03.5.2.2. 0,00

0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 KAJIAN INTEGRASI SISTEM SENSOR DAN MESIN POTONG PERMANEN DAN PENGUMPULAN BUAH SAWIT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PETANI KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU 1.20.06.48.04. 0,00 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.04.5.2.1. 0,00 0,00 446.950.000,00 446.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.04.5.2.2. 100,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 STUDI KELAYAKAN PENGEMBANG INDUSTRI PETERNAKAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 1.20.06.48.05. 100,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.05.5.2.1. 100,00 396.950.000,00 0,00 396.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.05.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 KAJIAN POLA PENGEMBANGAN PERTANIAN PADA AREAL GAMBUT KABUPATEN BENGKALIS 1.20.06.48.06. 0,00 0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.06.5.2.1. 0,00 0,00 575.050.000,00 575.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.06.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 KAJIAN PEMBUATAN PUPUK KOMPAS DARI LIMBAH SAMPAH DOMESTIK TANPA MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR MINYAK

1.20.06.48.07. 1.289,55

43.200.000,00 46.550.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.48.07.5.2.1. 9,67

43.200.000,00 403.450.000,00 446.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.48.07.5.2.2. 100,00

650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 STUDI KELAYAKAN DAN BUSINESS PLANNING PENGEMBANGAN WISATA BAHARI PULAU JEMUR

1.20.06.48.08. 100,00

3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.48.08.5.2.1. 100,00

646.650.000,00 0,00 646.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.08.5.2.2. Halaman : 318 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 STRATEGI PENGEMBANGAN MUTU PRODUK PERIKANAN DAN IDENTIFIKASI POTENSI MASYARAKAT PESISIR NELAYAN SEPANJANG PANTAI TERLUAR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DAN INHIL PROVINSI RIAU 1.20.06.48.09. 100,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.09.5.2.1. 100,00 746.650.000,00 0,00 746.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.09.5.2.2. 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 KAJIAN STUDI ZAPIN API SEBAGAI SALAH SATU BUDAYA LOKALPULAU RUPAT UNTUK MENDUKUNG PARIWISATA POVINSI RIAU

1.20.06.48.10. 0,00

0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.48.10.5.2.1. 0,00

0,00 546.650.000,00 546.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.48.10.5.2.2. 99,55

796.400.000,00 3.600.000,00 800.000.000,00 KAJIAN PEMIKIRAN SYEKH MUHAMMAD SALEH DI BIDANG PENAFSIRAN AL QURAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN ISLAM DI KHASANAH MELAYU 1.20.06.48.11. 85,57 21.350.000,00 3.600.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.11.5.2.1. 100,00 775.050.000,00 0,00 775.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.11.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 DINAMIKA DAN PROBLEMATIKA MASYARAKAT TRADISIONAL DI RIAU 1.20.06.48.12. 100,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.12.5.2.1. 100,00 496.650.000,00 0,00 496.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.12.5.2.2. 99,63 2.191.900.000,00 8.100.000,00 2.200.000.000,00 KAJI TINDAK MEMBANGUN JARINGAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH MELALUI KOLABORASI AKADEMISI, BISNIS, COMMUNITY DAN GOVERMENT SE PROVINSI RIAU

1.20.06.48.13. 77,53

27.950.000,00 8.100.000,00 36.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.48.13.5.2.1. 100,00

2.163.950.000,00 0,00 2.163.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.48.13.5.2.2. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 KAJIAN KOMODITI UNGGULAN PROVINSI RIAU DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SASARAN INDUSTRI NASIONAL 2025 1.20.06.48.15. 100,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.15.5.2.1. 100,00 496.950.000,00 0,00 496.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.15.5.2.2. 99,02 544.600.000,00 5.400.000,00 550.000.000,00 STUDY KELAYAKAN PENGEMBANGAN CLUSTER INDUSTRI PARIWISATA PROVINSI RIAU 1.20.06.48.16. 78,36 19.550.000,00 5.400.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.16.5.2.1. 100,00 525.050.000,00 0,00 525.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.16.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 KAJIAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN REKREASI PROVINSI RIAU

1.20.06.48.17. 0,00

0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.48.17.5.2.1. 0,00

0,00 496.950.000,00 496.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.48.17.5.2.2. 0,00

0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 USULAN PILOT PROJEK PENGEMBANGAN INDUSTRI KAYU DARI BATANG SAWIT

1.20.06.48.18. 0,00

0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.48.18.5.2.1. 0,00

0,00 396.950.000,00 396.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.48.18.5.2.2. 99,04

554.191.000,00 5.400.000,00 559.591.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS KERJASAMA ANTAR DAERAH DI BEBERAPA KABUPATENKOTA PROVINSI RIAU 1.20.06.48.19. 78,36 19.550.000,00 5.400.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.19.5.2.1. 100,00 534.641.000,00 0,00 534.641.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.19.5.2.2. Halaman : 319 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 OPTIMALISASI PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU DI BEBERAPA KABUPATENKOTA DI PROVINSI RIAU

1.20.06.48.20. 100,00

3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.48.20.5.2.1. 100,00

696.650.000,00 0,00 696.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.48.20.5.2.2. 0,00

0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN DI PROVINSI RIAU 1.20.06.48.21. 0,00 0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.21.5.2.1. 0,00 0,00 675.050.000,00 675.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.21.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB CERDAS UNTUK IDENTIFIKASI GANGGUAN KUALITAS DAYA LISTRIK DI PROVINSI RIAU

1.20.06.48.22. 0,00

0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.48.22.5.2.1. 0,00

0,00 675.050.000,00 675.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.48.22.5.2.2. 0,00

0,00 790.000.000,00 790.000.000,00 STUDI PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFESIENSI PEMUPUKAN TANAMAN KELAPA SAWIT MELALUI PEMBUATAN TEKNOLOGI MEKANISASI DI PROVINSI RIAU 1.20.06.48.23. 0,00 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.23.5.2.1. 0,00 0,00 786.650.000,00 786.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.23.5.2.2. 99,55 796.400.000,00 3.600.000,00 800.000.000,00 STUDI PENYELEKSIAN POHON INDUK UNGGUL DUKU KERITING LANZIUM DOMESTIKUM DAN PELEPASAN KULTIVAR DUKU UNGGUL RIAU ASAL DAGING INDRAGIRI HILIR

1.20.06.48.24. 85,57

21.350.000,00 3.600.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.48.24.5.2.1. 100,00

775.050.000,00 0,00 775.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.48.24.5.2.2. 99,63

976.400.000,00 3.600.000,00 980.000.000,00 PILOT PROJEK PENGEMBANGAN TRANSPORTASI LAUT TENAGA SURYA DALAM MENDUKUNG TRANSPORTASI MASYARAKAT NELAYAN DI WILAYAH PESISIR PROVINSI RIAU 1.20.06.48.25. 85,57 21.350.000,00 3.600.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.25.5.2.1. 100,00 955.050.000,00 0,00 955.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.25.5.2.2. 100,00 780.000.000,00 0,00 780.000.000,00 PILOT PROJEK KOMBINASI TEKNOLOGI PORTABLE CHARGER BATTERY CHARGER BERBASIS TENAGA SURYA DENGAN LAMPU BERTENAGA BATTERY AKUMULATOR SEBAGAI SUBSTITUSI LAMPU MINYAK TANAH PADA USAHA EKONOMI KULINER KELILING DI KAWASAN PESISIR RIAU 1.20.06.48.26. 100,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.26.5.2.1. 100,00 776.650.000,00 0,00 776.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.26.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 KAJIAN OPTIMALISASI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH

1.20.06.48.27. 37,88

9.450.000,00 15.500.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.48.27.5.2.1. 1,40

9.450.000,00 684.500.000,00 675.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.48.27.5.2.2. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENGUATAN SISTEM KLUSTER INDUSTRI DALAM MENDUKUNG DAYA SAING DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.06.48.28. 100,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.28.5.2.1. 100,00 496.950.000,00 0,00 496.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.28.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGKAJIAN PRODUK UNGGULAN DALAM PENINGKATAN EKSPORT DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 1.20.06.48.29. Halaman : 320 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 24.650.000,00 24.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.29.5.2.1. 0,00 0,00 475.350.000,00 475.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.29.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 KAJIAN PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PAHAM ANTARA PENGANUT KEAGAMAAN TRADISIONAL DAN MEODERNIS DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI PROVINSI RIAU

1.20.06.48.30. 0,00

0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.48.30.5.2.1. 0,00

0,00 496.650.000,00 496.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.48.30.5.2.2. 0,00

0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN MUDA BERBASIS KREATIVITAS INOVASI DAN POTENSI UNGGULAN DAERAH MELALUI JARINGAN PENGUATAN SIDA 1.20.06.48.31. 0,00 0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.31.5.2.1. 0,00 0,00 875.050.000,00 875.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.31.5.2.2. 0,00 0,00 740.000.000,00 740.000.000,00 PENATAAN KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN IPTEK PROVINSI RIAU 1.20.06.48.32. 0,00 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.32.5.2.1. 0,00 0,00 736.650.000,00 736.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.32.5.2.2. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 KAJI TINDAK TARAMAN SORGUM MENJADI BIOETANOL DAN PRODUK LAINNYA 1.20.06.48.33. 0,00 0,00 28.550.000,00 28.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.33.5.2.1. 0,00 0,00 1.171.450.000,00 1.171.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.33.5.2.2. 99,15 941.900.000,00 8.100.000,00 950.000.000,00 PENGEMBANGAN KULTIVASI MICROALGA SEBAGAI ENERGI TERBARUKAN 1.20.06.48.34. 77,34 27.650.000,00 8.100.000,00 35.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.34.5.2.1. 100,00 914.250.000,00 0,00 914.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.34.5.2.2. 100,00 950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH BERBASIS INOVASI KERJASAMA KELITBANG DENGAN KAMPUNG INOVASI DILUAR NEGERI

1.20.06.48.35. 100,00

3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.48.35.5.2.1. 100,00

946.650.000,00 0,00 946.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.48.35.5.2.2. 100,00

850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 KAJIAN DAMPAK PENYIARAN ASING PADA WILAYAH PERBATASAN INDONESIA DI WILAYAH PROVINSI RIAU 1.20.06.48.36. 100,00 24.950.000,00 0,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.36.5.2.1. 100,00 825.050.000,00 0,00 825.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.36.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PELAKSANAAN KAJIAN WISATA ALAM TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH DI PROVINSI RIAU 1.20.06.48.37. 0,00 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.37.5.2.1. 0,00 0,00 596.650.000,00 596.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.37.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 KAJIAN PERMODALAN ATMOSFIR PENGGUNAAN BAHASA INGGRIS FLUENT SPECH DI PEKANBARU 1.20.06.48.38. 100,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.38.5.2.1. 100,00 498.250.000,00 0,00 498.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.38.5.2.2. 100,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 STUDI PEMBENTUKAN CULTURAL PRODUCT INDUSTRIE DI BEBERAPA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI RIAU

1.20.06.48.39. 100,00

3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.48.39.5.2.1. 100,00

446.950.000,00 0,00 446.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.48.39.5.2.2. 0,00

0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 UPDATING DATA DAN INFORMASI MP3EI KORIDOR SUMATERA MELALUI ONLINE 1.20.06.48.40. Halaman : 321 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 35.750.000,00 35.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.48.40.5.2.1. 0,00 0,00 854.750.000,00 854.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.48.40.5.2.2. 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.06.48.40.5.2.3. 64,85 4.471.600.000,00 2.423.400.000,00 6.895.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.20.06.49. 100,00 385.000.000,00 0,00 385.000.000,00 PENGEMBANGAN INOVASI MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.20.06.49.01. 100,00 24.650.000,00 0,00 24.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.49.01.5.2.1. 100,00 360.350.000,00 0,00 360.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.49.01.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENELITIAN EKONOMI POLITIK MEDIA DI RIAU 1.20.06.49.04. 0,00 0,00 23.850.000,00 23.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.49.04.5.2.1. 0,00 0,00 176.150.000,00 176.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.49.04.5.2.2. 98,20 294.600.000,00 5.400.000,00 300.000.000,00 PENELITIAN PERILAKU REMAJA DALAM MENGGUNAKAN MEDIA BARU DI RIAU 1.20.06.49.05. 78,09 19.250.000,00 5.400.000,00 24.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.49.05.5.2.1. 100,00 275.350.000,00 0,00 275.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.49.05.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 KAJI TINDAK PEMANFAATAN TANAMAN GAMBIR MENJADI PRODUK GAMBIR DI KABUPATEN KAMPAR

1.20.06.49.06. 0,00

0,00 25.250.000,00 25.250.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.49.06.5.2.1. 0,00

0,00 1.474.750.000,00 1.474.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.49.06.5.2.2. 0,00

0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DI BEBERAPA KABUPATEN PROVINSI RIAU 1.20.06.49.07. 0,00 0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.49.07.5.2.1. 0,00 0,00 675.050.000,00 675.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.49.07.5.2.2. 99,58 856.400.000,00 3.600.000,00 860.000.000,00 APLIKASI PEMBEDA DAGING BABI DAN SAPI BERDASARKAN CITRA GAMBAR UNTUK MEMBANTU MASYARKAT RIAU DALAM MEMILIH DAN MEMBELI DENGAN BENAR

1.20.06.49.08. 85,57

21.350.000,00 3.600.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.49.08.5.2.1. 100,00

835.050.000,00 0,00 835.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.49.08.5.2.2. 99,58

846.400.000,00 3.600.000,00 850.000.000,00 KAJIAN PEMANFAATAN ORGANISME LAUT UNTUK MENUNJANG INDUSTRI PANGAN DAN FARMASI DI KAWASAN PESISIR PROVINSI RIAU 1.20.06.49.09. 85,57 21.350.000,00 3.600.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.49.09.5.2.1. 100,00 825.050.000,00 0,00 825.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.49.09.5.2.2. 100,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PERSEBARAN POTENSI PERIKANAN PROVINSI RIAU

1.20.06.49.10. 100,00

3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.49.10.5.2.1. 100,00

546.650.000,00 0,00 546.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.49.10.5.2.2. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 KAJIAN AGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL DI PEDESAAN RIAU KAJIAN TENTANG SUKU AKIT

1.20.06.49.11. 100,00

2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.49.11.5.2.1. 100,00

497.450.000,00 0,00 497.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.06.49.11.5.2.2. 98,92

494.600.000,00 5.400.000,00 500.000.000,00 KAJIAN SEJARAH DUANO DAN KEBUDAYAAN MENONGKAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1.20.06.49.12. 78,09

19.250.000,00 5.400.000,00 24.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.49.12.5.2.1. Halaman : 322 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 475.350.000,00 0,00 475.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.49.12.5.2.2. 99,02 544.600.000,00 5.400.000,00 550.000.000,00 PUSAT KAJIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI RIAU 1.20.06.49.13. 78,36 19.550.000,00 5.400.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.49.13.5.2.1. 100,00 525.050.000,00 0,00 525.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.49.13.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.20.06.50. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 MONITORING PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2013 1.20.06.50.01. 0,00 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.01.5.2.1. 0,00 0,00 78.400.000,00 78.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.01.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KAJIAN EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI VISI RIAU 2020 1.20.06.50.02. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.02.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI LITBANG DAERAH TAHUNAN 1.20.06.50.03. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.06.50.03.5.2.1. 0,00 0,00 247.750.000,00 247.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.06.50.03.5.2.2. 32,53 4.050.870.000,00 8.401.220.000,00 12.452.090.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.06.15. 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 PENYEBARAN INFORMASI IPTEK DAN INFORMASI LAINNYA TERHADAP PENGGUNA JASA IPTEK 1.25.06.15.21. 0,00 0,00 138.350.000,00 138.350.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.15.21.5.2.1. 0,00 0,00 811.650.000,00 811.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.21.5.2.2. 0,00 0,00 1.185.750.000,00 1.185.750.000,00 IMPLEMENTASI DAN OPTIMALISASI INKUBATOR SIDA PADA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN IPTEK PROVINSI RIAU

1.25.06.15.22. 0,00

0,00 133.250.000,00 133.250.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.06.15.22.5.2.1. 0,00

0,00 1.052.500.000,00 1.052.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.06.15.22.5.2.2. 98,65

986.500.000,00 13.500.000,00 1.000.000.000,00 KAJI TINDAK OPTIMALISASI MIGRASI DAN IMPLEMENTASI OPEN SOURCE SOFTWARE

1.25.06.15.32. 76,46

43.850.000,00 13.500.000,00 57.350.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.06.15.32.5.2.1. 100,00

942.650.000,00 0,00 942.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.06.15.32.5.2.2. 0,00

0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 PERANAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN RIAU SEBAGAI PUSAT PANTUN MELAYU SE ASIA TENGGARA 1.25.06.15.33. 42,08 10.500.000,00 14.450.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.15.33.5.2.1. 1,20 10.500.000,00 885.550.000,00 875.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.33.5.2.2. 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 PERKEMBANGAN KAIDAH TULIS BACA ARAB MELAYU DI PROVINSI RIAU UNTUK PANDUAN PENULISAN ARAB MELAYU DI RIAU

1.25.06.15.34. 0,00

0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.06.15.34.5.2.1. 0,00

0,00 825.050.000,00 825.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.06.15.34.5.2.2. 0,00

0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PANTUN MELAYU DALAM KEARIFAN LOKAL KAJIAN FENOMENAL TERHADAP MAKNA KULTURAL MELAYU RIAU 1.25.06.15.35. 37,88 9.450.000,00 15.500.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.15.35.5.2.1. 1,30 9.450.000,00 734.500.000,00 725.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.35.5.2.2. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PERAN SULTAN MUHAMMAD ALI ABDUL DJALIL MUAAZZAM SYAH DALAM SEJARAH BERDIRINYA KOTA PEKANBARU 1.25.06.15.36. Halaman : 323 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 37,88 9.450.000,00 15.500.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.15.36.5.2.1. 1,30 9.450.000,00 734.500.000,00 725.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.36.5.2.2. 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 PERAN SULTAN SYARIF HASYIM DALAM MEMBANGUN SISTEM TATA PEMERINTAHAN DI KERAJAAN SIAK SRI INDRAPURA

1.25.06.15.37. 0,00

0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.06.15.37.5.2.1. 0,00

0,00 846.650.000,00 846.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.06.15.37.5.2.2. 100,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PERANAN MAMAK TERHADAP KEMENAKAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT RANTAU KUANTAN MASA KINI 1.25.06.15.38. 100,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.15.38.5.2.1. 100,00 496.950.000,00 0,00 496.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.38.5.2.2. 98,80 444.600.000,00 5.400.000,00 450.000.000,00 DAMPAK KEBERADAAN PASAR MODERN SUPERMARKET DAN HYPERMARKET TERHADAP USAHA RETAIL, KOPERASI, WASERDA DAN PASAR TRADISIONAL STUDI KASUS DI KOTA PEKANBARU DAN DUMAI 1.25.06.15.39. 78,09 19.250.000,00 5.400.000,00 24.650.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.15.39.5.2.1. 100,00 425.350.000,00 0,00 425.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.39.5.2.2. 99,19 658.970.000,00 5.400.000,00 664.370.000,00 PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KONSEP NEGERI SERIBU KUBAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEMAJEMUKAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

1.25.06.15.40. 78,36

19.550.000,00 5.400.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.06.15.40.5.2.1. 100,00

639.420.000,00 0,00 639.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.06.15.40.5.2.2. 0,00

0,00 741.170.000,00 741.170.000,00 POTENSI WISATA RELIGI DAN PENGEMBANGAN RIAU DAARUL QURAN SEBAGAI PERWUJUDAN VISI RIAU 2020 1.25.06.15.41. 37,88 9.450.000,00 15.500.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.15.41.5.2.1. 1,32 9.450.000,00 725.670.000,00 716.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.41.5.2.2. 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN DATA PENYULUH SIMDABLUH RANGKA PENGUATAN RUANG LINGKUP PERTANIAN DI PROVINSI RIAU

1.25.06.15.42. 0,00

0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.06.15.42.5.2.1. 0,00

0,00 525.050.000,00 525.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.06.15.42.5.2.2. 100,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PERAN MUHAMMMADIYAH DALAM MEWUJUDKAN VISI RIAU 2020

1.25.06.15.43. 100,00

2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.06.15.43.5.2.1. 100,00

297.450.000,00 0,00 297.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.06.15.43.5.2.2. 0,00

0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 KAJIAN PENELUSURAN SEJARAH PERKEMBANGAN MELAYU RETEH DI KABUPATEN LINGGA DALAM PERSPEKTIF KERAJAAN MELAYU RIAU - LINGGA 1.25.06.15.44. 37,88 9.450.000,00 15.500.000,00 24.950.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.15.44.5.2.1. 1,15 9.450.000,00 834.500.000,00 825.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.44.5.2.2. 100,00 163.000.000,00 0,00 163.000.000,00 INFORMASI PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA ONLINE

1.25.06.15.45. 100,00

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.06.15.45.5.2.1. 100,00

160.750.000,00 0,00 160.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.45.5.2.2. Halaman : 324 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 197.800.000,00 0,00 197.800.000,00 PEMETAAN DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN DI PROVINSI RIAU SECARA VISUAL MELALUI MEDIA TV ONLINE

1.25.06.15.46. 100,00

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.06.15.46.5.2.1. 100,00

195.550.000,00 0,00 195.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.06.15.46.5.2.2. 100,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENYEBARAN INFORMASI PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN DI PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA CETAK 1.25.06.15.47. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.15.47.5.2.1. 100,00 98.050.000,00 0,00 98.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.47.5.2.2. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 KAJIAN MENGENAI KEBERADAAN DAN PERAN TARIKAT NASHABANDIYAH DI PROVINSI RIAU 1.25.06.15.48. 100,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.06.15.48.5.2.1. 100,00 696.650.000,00 0,00 696.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.06.15.48.5.2.2. 29,68 23.419.727.407,00 55.492.817.193,00 78.912.544.600,00 Jumlah Belanja 29,68 23.419.727.407,00 55.492.817.193,00 78.912.544.600,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 325 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan Pekanbaru, 14 ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DA

1.20.07. - Inspektorat

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.07.00.00.4. Perda No 8 1990 Perda No. 8 2002 Perda No. 11 2002 Perda No. 5 2002 Perda No. 14 1992 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 2000 SK Mendagri No. Ekon 9+9 , 1992 Lain-lain PAD yang Sah. UU No. , 3 PP No. , PMK No - - , 124 5 , 6 . PMK No - PMK 5 , 6 . PERPRES , 9 Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.07.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 2002 Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 2002 BBNKB. Perda No. 2002 PBBKB. Perda No. 16 2002 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan 7 8 AP Perda No.3 1996 dan Perda No. 8 2000 : ;= ? ; Berdasarkan -, UU No. 28 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Retribusi Daerah 1.20.1.20.07.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Jumlah Pendapatan 33,80 13.121.865.000,00 51.939.032.769,00 38.817.167.769,00 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.07.00.00.5. 0,00

0,00 24.111.303.825,00 24.111.303.825,00 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.07.00.00.5.1. 0,00

0,00 24.111.303.825,00 24.111.303.825,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1. 89,23

13.121.865.000,00 27.827.728.944,00 14.705.863.944,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.07.00.00.5.2. 3,57

87.000.000,00 2.525.990.000,00 2.438.990.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20.07.01. 122,22

22.000.000,00 40.000.000,00 18.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.20.07.01.001. Halaman : 326 1.20.07. - Inspektorat : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 122,22 22.000.000,00 40.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 266.000.000,00 266.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.07.01.002. 0,00 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.01.002.5.2.1. 0,00 0,00 237.500.000,00 237.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 194.990.000,00 194.990.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.07.01.006. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.01.006.5.2.1. 0,00 0,00 192.740.000,00 192.740.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.006.5.2.2. 0,00 0,00 329.000.000,00 329.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.07.01.008. 0,00 0,00 266.112.000,00 266.112.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 62.888.000,00 62.888.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.008.5.2.2. 16,67 25.000.000,00 175.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.07.01.010. 16,67 25.000.000,00 175.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.07.01.011. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.07.01.012. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.012.5.2.2. 22,22 10.000.000,00 55.000.000,00 45.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.07.01.015. 34,29 10.000.000,00 39.160.000,00 29.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 15.840.000,00 15.840.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.07.01.015.5.2.3. 22,22 30.000.000,00 165.000.000,00 135.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.07.01.017. 22,22 30.000.000,00 165.000.000,00 135.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.07.01.018. 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 241.000.000,00 241.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.20.07.01.020. 0,00 0,00 241.000.000,00 241.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.020.5.2.2. 10,77 130.000.000,00 1.336.800.000,00 1.206.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.07.02. 52,63 100.000.000,00 290.000.000,00 190.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.07.02.007. 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.02.007.5.2.1. 71,33 2.550.000,00 6.125.000,00 3.575.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.007.5.2.2. 53,57 97.450.000,00 279.375.000,00 181.925.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.07.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 290.000.000,00 290.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.07.02.009. 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.009.5.2.2. 0,00 0,00 284.950.000,00 284.950.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.07.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI KANTOR 1.20.07.02.016. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.016.5.2.2. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.07.02.022. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.022.5.2.2. Halaman : 327 1.20.07. - Inspektorat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 34,56 30.000.000,00 116.800.000,00 86.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.07.02.026. 34,56 30.000.000,00 116.800.000,00 86.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.20.07.02.045. 0,00 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.02.045.5.2.1. 0,00 0,00 212.100.000,00 212.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.045.5.2.2. 0,00 0,00 167.500.000,00 167.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.07.02.045.5.2.3. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PAMERAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU RIAU EXPO 1.20.07.02.067. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.02.067.5.2.1. 0,00 0,00 72.750.000,00 72.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.067.5.2.2. 75,68 150.000.000,00 348.210.000,00 198.210.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.07.03. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.07.03.02. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 98.210.000,00 98.210.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.20.07.03.10. 0,00 0,00 28.600.000,00 28.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.03.10.5.2.1. 0,00 0,00 69.610.000,00 69.610.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.03.10.5.2.2. 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU PENDUKUNG PENGAWASAN 1.20.07.03.19. 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.03.19.5.2.1. 0,00 146.250.000,00 146.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.03.19.5.2.2. 65,84 474.055.000,00 1.194.055.000,00 720.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.07.05. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.07.05.001. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PELATIHAN TEKNIS AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA SKPD 1.20.07.05.017. 0,00 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.05.017.5.2.1. 0,00 0,00 109.700.000,00 109.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.05.017.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 DIKLAT PEMBENTUKAN JFP2UPD 1.20.07.05.108. 0,00 0,00 15.700.000,00 15.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.05.108.5.2.1. 0,00 0,00 184.300.000,00 184.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.05.108.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 TIM PENILAI ANGKA KREDIT P2UPD 1.20.07.05.109. 0,00 0,00 112.500.000,00 112.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.05.109.5.2.1. 0,00 0,00 87.500.000,00 87.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.05.109.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PELATIHAN PEMBEKALAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SAP AKRUAL 1.20.07.05.164. 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.05.164.5.2.1. 0,00 179.600.000,00 179.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.05.164.5.2.2. 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REVIU LKPD BERBASIS AKRUAL 1.20.07.05.165. 0,00 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.05.165.5.2.1. 0,00 136.050.000,00 136.050.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.05.165.5.2.2. 0,00 124.055.000,00 124.055.000,00 0,00 BIMTEK PENINGKATAN PENGAWASAN DENGAN PENEGAK HUKUM KEGIATAN TAHUN 2013 APBD PERUBAHAN YANG TERHUTANG 1.20.07.05.166. 0,00 124.055.000,00 124.055.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.05.166.5.2.2. Halaman : 328 1.20.07. - Inspektorat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 12,16 200.000.000,00 1.845.000.000,00 1.645.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.20.07.06. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.20.07.06.06. 0,00

0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.06.06.5.2.1. 0,00

0,00 83.500.000,00 83.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.06.06.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 1.20.07.06.10. 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.06.10.5.2.1. 0,00 0,00 77.500.000,00 77.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.06.10.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 1.20.07.06.16. 0,00 0,00 73.850.000,00 73.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.06.16.5.2.1. 0,00 0,00 226.150.000,00 226.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.06.16.5.2.2. 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 PENYAMPAIAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI LP2P BAGI PNS 1.20.07.06.17. 0,00 0,00 76.500.000,00 76.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.06.17.5.2.1. 0,00 0,00 58.500.000,00 58.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.06.17.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 EVALUASI AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH AKIP SKPD PROVINSI RIAU 1.20.07.06.18. 0,00 0,00 83.700.000,00 83.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.06.18.5.2.1. 0,00 0,00 166.300.000,00 166.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.06.18.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LKPD PROVINSI RIAU 1.20.07.06.19. 0,00 0,00 49.800.000,00 49.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.06.19.5.2.1. 0,00 0,00 150.200.000,00 150.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.06.19.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 EVALUASI AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH AKIP KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU

1.20.07.06.20. 0,00

0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.06.20.5.2.1. 0,00

0,00 123.000.000,00 123.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.06.20.5.2.2. 0,00

0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS

1.20.07.06.21. 0,00

0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.06.21.5.2.1. 0,00

0,00 94.700.000,00 94.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.06.21.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH EKPPD KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.07.06.22. 0,00 0,00 70.500.000,00 70.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.06.22.5.2.1. 0,00 0,00 229.500.000,00 229.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.06.22.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 FOCUS GRUP DISCUSSION RENSTRA INSPEKTORAT TAHUN 2014-2019 1.20.07.06.59. 0,00 38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.06.59.5.2.1. 0,00 161.200.000,00 161.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.06.59.5.2.2. 167,09 12.322.810.000,00 19.697.673.944,00 7.374.863.944,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

1.20.07.20. 79,29

200.000.000,00 452.250.000,00 252.250.000,00 PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1.20.07.20.27. 0,00

0,00 39.150.000,00 39.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.27.5.2.1. Halaman : 329 1.20.07. - Inspektorat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 93,85 200.000.000,00 413.100.000,00 213.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.27.5.2.2. 124,60 350.000.000,00 630.900.000,00 280.900.000,00 PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA 1.20.07.20.28. 124,60 350.000.000,00 630.900.000,00 280.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.28.5.2.2. 50,00 100.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 1.20.07.20.29. 0,00 0,00 81.600.000,00 81.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.29.5.2.1. 84,46 100.000.000,00 218.400.000,00 118.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.29.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 1.20.07.20.30. 0,00 0,00 29.500.000,00 29.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.30.5.2.1. 0,00 0,00 170.500.000,00 170.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.30.5.2.2. 28,57 100.000.000,00 450.000.000,00 350.000.000,00 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI 1.20.07.20.31. 0,00 0,00 82.250.000,00 82.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.31.5.2.1. 37,35 100.000.000,00 367.750.000,00 267.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.31.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN ITJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI PROV.RIAU

1.20.07.20.32. 0,00

0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.20.32.5.2.1. 0,00

0,00 159.000.000,00 159.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.32.5.2.2. 31,94

1.200.000.000,00 4.957.000.000,00 3.757.000.000,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA REGULER

1.20.07.20.33. 77,22

13.900.000,00 31.900.000,00 18.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.20.33.5.2.1. 31,72

1.186.100.000,00 4.925.100.000,00 3.739.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.33.5.2.2. 0,00

0,00 454.213.944,00 454.213.944,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA KHUSUS

1.20.07.20.34. 0,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.20.34.5.2.1. 0,00

0,00 451.213.944,00 451.213.944,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.34.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF RAKORWASDA

1.20.07.20.35. 0,00

0,00 21.850.000,00 21.850.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.20.35.5.2.1. 0,00

0,00 228.150.000,00 228.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.35.5.2.2. 0,00

0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF AGENDA PENGAWASAN

1.20.07.20.36. 0,00

0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.36.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SPIP PROVINSI RIAU

1.20.07.20.37. 0,00

0,00 36.100.000,00 36.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.20.37.5.2.1. 0,00

0,00 113.900.000,00 113.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.37.5.2.2. 20,00

50.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN BPK PADA SKPD

1.20.07.20.38. 0,00

0,00 84.600.000,00 84.600.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.20.38.5.2.1. 30,23

50.000.000,00 215.400.000,00 165.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.38.5.2.2. 791,09

399.500.000,00 450.000.000,00 50.500.000,00 MONITORING PELAKSANAAN RADPK RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN KORUPSI DI PROVINSI RIAU 1.20.07.20.39. 435,43 55.300.000,00 68.000.000,00 12.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.39.5.2.1. 910,58 344.200.000,00 382.000.000,00 37.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.39.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PMPRB DI PROVINSI RIAU 1.20.07.20.40. 0,00 0,00 25.750.000,00 25.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.40.5.2.1. Halaman : 330 1.20.07. - Inspektorat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 174.250.000,00 174.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.40.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN ITJEN KEMENTERIAN TEKNIS DI PROV.RIAU

1.20.07.20.41. 0,00

0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.20.41.5.2.1. 0,00

0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.41.5.2.2. 50,00

50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN SISTEM AKIP PEMERINTAH KABUPATENKOTA

1.20.07.20.42. 0,00

0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.20.42.5.2.1. 67,11

50.000.000,00 124.500.000,00 74.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.42.5.2.2. 0,00

0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 PEMUTAHIRAN DATA TINDAK LANJUT TINGKAT PROVINSI

1.20.07.20.43. 0,00

0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.20.43.5.2.1. 0,00

0,00 161.500.000,00 161.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.43.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENANGANAN MAJELIS MP TGR

1.20.07.20.46. 0,00

0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.20.46.5.2.1. 0,00

0,00 197.500.000,00 197.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.46.5.2.2. 0,00

9.097.600.000,00 9.097.600.000,00 0,00 PEMERIKSAAN TERHADAP PAKET KEGIATAN DUKUNGAN PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN LAINNYA DI WILAYAH PEDESAANKELURAHAN SE PROVINSI RIAU 1.20.07.20.47. 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.47.5.2.1. 0,00 9.058.600.000,00 9.058.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.47.5.2.2. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS ZI DAN WILAYAH BEBAS KORUPSI WBK 1.20.07.20.48. 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.48.5.2.1. 0,00 91.600.000,00 91.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.48.5.2.2. 0,00 78.332.000,00 78.332.000,00 0,00 IMPLEMENTASI PENERAPAN RAD-PPK DI PROVINSI RIAU KEGIATAN TAHUN 2013 APBD PERUBAHAN YANG TERHUTANG

1.20.07.20.49. 0,00

78.332.000,00 78.332.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.49.5.2.2. 0,00

597.378.000,00 597.378.000,00 0,00 PELAPORAN ADD KEGIATAN TAHUN 2013 APBD PERUBAHAN YANG TERHUTANG

1.20.07.20.50. 0,00

597.378.000,00 597.378.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.20.50.5.2.2. 38,46

200.000.000,00 720.000.000,00 520.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

1.20.07.21. 0,00

0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

1.20.07.21.01. 0,00

0,00 18.050.000,00 18.050.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.21.01.5.2.1. 0,00

0,00 101.950.000,00 101.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.21.01.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

1.20.07.21.03. 0,00

0,00 8.950.000,00 8.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.21.03.5.2.1. 0,00

0,00 91.050.000,00 91.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.21.03.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELATIHAN AUDIT BAGI APARATUR PENGAWASAN

1.20.07.21.04. 0,00

0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.21.04.5.2.1. 0,00

0,00 91.500.000,00 91.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.21.04.5.2.2. 100,00

200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 RAKOR FORUM BERSAMA APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH FORBES APIP PROVINSI RIAU 1.20.07.21.05. 100,00 13.450.000,00 26.900.000,00 13.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.21.05.5.2.1. Halaman : 331 1.20.07. - Inspektorat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 186.550.000,00 373.100.000,00 186.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.21.05.5.2.2. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1.20.07.22. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1.20.07.22.02. 0,00 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.22.02.5.2.1. 0,00 0,00 37.800.000,00 37.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.22.02.5.2.2. 81,55 442.000.000,00 100.000.000,00 542.000.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1.20.07.23. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI HASIL PENGAWASAN 1.20.07.23.02. 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.23.02.5.2.1. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.23.02.5.2.2. 100,00 174.000.000,00 0,00 174.000.000,00 INFORMASI PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH MELALUI MEDIA ONLINE

1.20.07.23.03. 100,00

8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.23.03.5.2.1. 100,00

165.300.000,00 0,00 165.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.23.03.5.2.2. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENAYANGAN VISUALISASI PROSEDUR PENGAWASAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA TV ONLINE 1.20.07.23.04. 100,00 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.23.04.5.2.1. 100,00 191.300.000,00 0,00 191.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.23.04.5.2.2. 100,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 PENYEDIAAN INFORMASIPPENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN MELALUI MEDIA CETAK

1.20.07.23.05. 100,00

11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.23.05.5.2.1. 100,00

56.800.000,00 0,00 56.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.07.23.05.5.2.2. 33,80

13.121.865.000,00 51.939.032.769,00 38.817.167.769,00 Jumlah Belanja 33,81 13.121.865.000,00 51.935.432.769,00 38.813.567.769,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 332 1.20.07. - Inspektorat Pekanbaru, 14 ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DA

1.20.08. - Badan Penghubung

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.08.00.00.4. Perda No 8 BCDEF 1990 Perda No. 8 BCDEF 2002 Perda No. 11 BCDEF 2002 Perda No. 5 BCDEF 2002 Perda No. 14 BCDEF 1992 BGFHCFI Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 B CDEF 2000 SK Mendagri No. Ekon JKLMKNOQLJ R B CDEF 1992 BGFHCFI Lain-lain PAD yang Sah. UU No. NNK R MM S PP No. OOK R MMO PMK No UL V MU R K WXY MZK R MM[ . PMK No UOMK PMK MZK R MM[ . PERPRES ONK R MMJ BGFHCFI Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.08.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 B entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 B CDEF 2002 B GFHCFI Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 B CDEF 2002 BGFHCFI BBNKB. Perda No. L O B CDEF 2002 B GFHCFI PBBKB. Perda No. 16 BCDEF 2002 B GFHCFI Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan \ ]B K AP Perda No.3 B CDEF 1996 dan Perda No. 8 BCDEF 2000 B GFHCFI GH _`aE b ` c CG _ CD Berdasarkan -, UU No. 28 BCDEF 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Retribusi Daerah 1.20.1.20.08.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Jumlah Pendapatan 195,07 52.229.079.125,00 79.003.116.672,82 26.774.037.547,82 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.08.00.00.5. 0,00

0,00 8.886.745.897,82 8.886.745.897,82 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.08.00.00.5.1. 0,00

0,00 8.886.745.897,82 8.886.745.897,82 Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.00.00.5.1.1. 291,99

52.229.079.125,00 70.116.370.775,00 17.887.291.650,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.08.00.00.5.2. 15,40

627.487.500,00 4.702.514.000,00 4.075.026.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20.08.01. 0,00

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.20.08.01.001. Halaman : 333 1.20.08. - Badan Penghubung : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.001.5.2.2. 31,73 162.600.000,00 675.000.000,00 512.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.08.01.002. 31,73 162.600.000,00 675.000.000,00 512.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 76.500.000,00 76.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.08.01.006. 0,00 0,00 76.500.000,00 76.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.006.5.2.2. 0,00 0,00 136.500.000,00 136.500.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1.20.08.01.007. 0,00 0,00 136.500.000,00 136.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.007.5.2.2. 0,00 0,00 931.000.000,00 931.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.08.01.008. 0,00 0,00 931.000.000,00 931.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.008.5.2.2. 66,67 50.000.000,00 125.000.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.20.08.01.009. 66,67 50.000.000,00 125.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.009.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.08.01.010. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 15.526.500,00 15.526.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.08.01.011. 0,00 0,00 15.526.500,00 15.526.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.08.01.012. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 162.000.000,00 162.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.08.01.013. 16,67 250.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.013.5.2.1. 2,65 755.000,00 27.750.000,00 28.505.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.013.5.2.2. 0,76 1.005.000,00 133.000.000,00 131.995.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.20.08.01.014. 100,00 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.014.5.2.1. 25,92 32.007.000,00 91.493.000,00 123.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.014.5.2.2. 40,68 30.507.000,00 105.507.000,00 75.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.01.014.5.2.3. 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.08.01.015. 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.08.01.017. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 1.179.900.000,00 1.179.900.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.08.01.018. 0,00 0,00 1.179.900.000,00 1.179.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.018.5.2.2. 138,70 277.280.000,00 477.200.000,00 199.920.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.20.08.01.020. 138,70 277.280.000,00 477.200.000,00 199.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.020.5.2.2. 32,82 66.720.000,00 270.000.000,00 203.280.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA KONTRAK 1.20.08.01.022. 32,82 66.720.000,00 270.000.000,00 203.280.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.022.5.2.1. 202,54 70.887.500,00 105.887.500,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 1.20.08.01.026. 40,00 4.800.000,00 16.800.000,00 12.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.026.5.2.1. 287,34 66.087.500,00 89.087.500,00 23.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.026.5.2.2. Halaman : 334 1.20.08. - Badan Penghubung Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KEDINASAN 1.20.08.01.033. 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.01.033.5.2.1. 0,00 0,00 48.950.000,00 48.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.01.033.5.2.2. 1.713,74 48.126.028.575,00 50.934.278.575,00 2.808.250.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.08.02. 0,00 0,00 155.000.000,00 155.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.20.08.02.010. 16,67 250.000,00 1.750.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.010.5.2.1. 5,00 100.000,00 2.100.000,00 2.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.010.5.2.2. 0,23 350.000,00 151.150.000,00 151.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.010.5.2.3. 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 1.20.08.02.021. 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.021.5.2.1. 97,10 48.550.000,00 98.550.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.021.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.08.02.022. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 1.198.300.000,00 1.198.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.08.02.024. 0,00 0,00 1.198.300.000,00 1.198.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 1.20.08.02.029. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.029.5.2.2. 0,00 0,00 305.000.000,00 305.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA ASRAMA MAHASISWA 1.20.08.02.063. 80,91 26.580.000,00 6.270.000,00 32.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.063.5.2.1. 9,77 26.580.000,00 298.730.000,00 272.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.063.5.2.2. 1.438,46 4.675.000.000,00 5.000.000.000,00 325.000.000,00 PENGADAAN FASILITAS ANJUNGAN RIAU DI TMII 1.20.08.02.064. 92,94 33.548.200,00 2.550.000,00 36.098.200,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.064.5.2.1. 73,74 32.371.000,00 11.530.800,00 43.901.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.064.5.2.2. 1.935,07 4.740.919.200,00 4.985.919.200,00 245.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.064.5.2.3. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH ADAT DI ANJUNGAN RIAU 1.20.08.02.065. 91,50 48.130.000,00 4.470.000,00 52.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.065.5.2.1. 10,76 48.130.000,00 495.530.000,00 447.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.065.5.2.2. 0,00 0,00 199.950.000,00 199.950.000,00 PEMELIHARAAN BERKALA TAMAN DAN PEKARANGAN ANJUNGAN RIAU 1.20.08.02.066. 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.066.5.2.1. 0,00 0,00 197.050.000,00 197.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.066.5.2.2. 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.066.5.2.3. 0,00 13.300.000.000,00 13.300.000.000,00 0,00 PENGADAAN TANAH SLIPI 1.20.08.02.192. 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.192.5.2.1. 0,00 186.800.650,00 186.800.650,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.192.5.2.2. 0,00 13.107.499.350,00 13.107.499.350,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.192.5.2.3. 0,00 327.571.575,00 327.571.575,00 0,00 PENGADAAN MEBELEUR UPT ANJUNGAN RIAU TMII 1.20.08.02.193. 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.193.5.2.1. 0,00 2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.193.5.2.2. Halaman : 335 1.20.08. - Badan Penghubung Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 323.891.575,00 323.891.575,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.02.193.5.2.3. 0,00 3.630.000.000,00 3.630.000.000,00 0,00 DED RIAU TOWER DI JAKARTA 1.20.08.02.194. 0,00 6.201.000,00 6.201.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.194.5.2.1. 0,00 3.623.799.000,00 3.623.799.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.194.5.2.2. 0,00 191.257.000,00 191.257.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA MESS SLIPI 1.20.08.02.195. 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.195.5.2.1. 0,00 189.307.000,00 189.307.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.195.5.2.2. 0,00 952.200.000,00 952.200.000,00 0,00 PENYEDIAN BANTUAN SEWA RUMAH DINAS 1.20.08.02.196. 0,00 952.200.000,00 952.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.196.5.2.2. 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH SELASAR JATUH TMII 1.20.08.02.197. 0,00 5.106.000,00 5.106.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.197.5.2.1. 0,00 7.994.894.000,00 7.994.894.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.197.5.2.2. 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH ATAP LIMAS TMII 1.20.08.02.198. 0,00 5.106.000,00 5.106.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.198.5.2.1. 0,00 4.994.894.000,00 4.994.894.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.198.5.2.2. 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH ATAP LONTIK TMII 1.20.08.02.199. 0,00 5.106.000,00 5.106.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.199.5.2.1. 0,00 5.994.894.000,00 5.994.894.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.199.5.2.2. 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH ATAP KAJANG TMII 1.20.08.02.200. 0,00 4.551.000,00 4.551.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.200.5.2.1. 0,00 3.495.449.000,00 3.495.449.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.200.5.2.2. 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN PESANGGRAHAN TMII 1.20.08.02.201. 0,00 4.551.000,00 4.551.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.02.201.5.2.1. 0,00 2.495.449.000,00 2.495.449.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.02.201.5.2.2. 50,68 37.000.000,00 110.000.000,00 73.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.08.03. 50,68 37.000.000,00 110.000.000,00 73.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.08.03.02. 50,68 37.000.000,00 110.000.000,00 73.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 234.500.000,00 234.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.08.05. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON FORMAL 1.20.08.05.005. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.05.005.5.2.2. 0,00 0,00 134.500.000,00 134.500.000,00 PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAI 1.20.08.05.162. 0,00 0,00 134.500.000,00 134.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.05.162.5.2.2. 7,57 36.555.600,00 519.524.400,00 482.968.800,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.20.08.06. 0,00

0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.20.08.06.01. 0,00

0,00 2.994.000,00 2.994.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 18.006.000,00 18.006.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 71.968.800,00 71.968.800,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

1.20.08.06.05. 0,00

0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.06.05.5.2.1. Halaman : 336 1.20.08. - Badan Penghubung Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 68.518.800,00 68.518.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.06.05.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.20.08.06.06. 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.06.06.5.2.1. 0,00 0,00 93.700.000,00 93.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.06.06.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP

1.20.08.06.10. 0,00

0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.06.10.5.2.1. 0,00

0,00 91.900.000,00 91.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.08.06.10.5.2.2. 91,39

36.555.600,00 76.555.600,00 40.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN, PROGNOSIS DAN AKHIR TAHUN

1.20.08.06.13. 226,85

29.844.000,00 43.000.000,00 13.156.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.06.13.5.2.1. 25,00

6.711.600,00 33.555.600,00 26.844.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.08.06.13.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 RAPAT TEKNIS KOORDINASI BADAN PENGHUBUNG

1.20.08.06.14. 0,00

0,00 12.700.000,00 12.700.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.06.14.5.2.1. 0,00

0,00 137.300.000,00 137.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.08.06.14.5.2.2. 0,00

0,00 935.643.000,00 935.643.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

1.16.08.15. 0,00

0,00 499.000.000,00 499.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN INFORMASI DAN PROMOSI PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1.16.08.15.23. 0,00

0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.20.08.15.23.5.2.1. 0,00

0,00 494.600.000,00 494.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.20.08.15.23.5.2.2. 0,00

0,00 436.643.000,00 436.643.000,00 PROMOSI POTENSI INVESTASI RIAU

1.16.08.15.24. 0,00

0,00 30.650.000,00 30.650.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.20.08.15.24.5.2.1. 0,00

0,00 405.993.000,00 405.993.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.20.08.15.24.5.2.2. 0,00

0,00 729.400.000,00 729.400.000,00 PROGRAM PENJAJAKAN CALON INVESTOR KE PERWAKILAN NEGARA SAHABAT

1.16.08.22. 0,00

0,00 729.400.000,00 729.400.000,00 ADVETORIAL PROMOSI PROVINSI RIAU DALAM BAHASA INGGRIS KEPADA NEGARA SAHABAT

1.16.08.22.01. 0,00

0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.20.08.22.01.5.2.1. 0,00

0,00 725.800.000,00 725.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.20.08.22.01.5.2.2. 6,71

9.434.250,00 150.000.000,00 140.565.750,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUBUNGAN PERWAKILAN NEGARA SAHABAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.16.08.23. 6,71 9.434.250,00 150.000.000,00 140.565.750,00 PENGUMPULAN PENGHIMPUNAN DATA POTENSI KERJASAMA NEGARA SAHABAT DENGAN PEMERINTAH

1.16.08.23.01. 0,00

0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

1.16.1.20.08.23.01.5.2.1. 6,80

9.434.250,00 148.200.000,00 138.765.750,00 Belanja Barang dan Jasa

1.16.1.20.08.23.01.5.2.2. 22,19

500.500.000,00 1.755.000.000,00 2.255.500.000,00 PROGRAM PAGELARAN SENI BUDAYA DAERAH

1.17.08.19. 35,05

340.000.000,00 630.000.000,00 970.000.000,00 PAGELARAN SENI BUDAYA MELAYU DI TMII

1.17.08.19.01. 26,29

60.000.000,00 168.250.000,00 228.250.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.20.08.19.01.5.2.1. 37,75

280.000.000,00 461.750.000,00 741.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.20.08.19.01.5.2.2. 13,33

30.000.000,00 195.000.000,00 225.000.000,00 PELESTARIAN SENI BUDAYA MELAYU SECARA BERKALA

1.17.08.19.02. 13,86

11.500.000,00 71.500.000,00 83.000.000,00 Belanja Pegawai

1.17.1.20.08.19.02.5.2.1. 13,03

18.500.000,00 123.500.000,00 142.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.17.1.20.08.19.02.5.2.2. 15,00

30.000.000,00 170.000.000,00 200.000.000,00 PEMBINAAN DIKLAT TARI MELAYU RIAU DI ANJUNGAN RIAU 1.17.08.19.03. Halaman : 337 1.20.08. - Badan Penghubung Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 45,45 38.000.000,00 45.600.000,00 83.600.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.03.5.2.1. 6,87 8.000.000,00 124.400.000,00 116.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.03.5.2.2. 28,57 80.000.000,00 200.000.000,00 280.000.000,00 PAGELARAN SENI BUDAYA MELAYU PAKET KHUSUS 1.17.08.19.04. 9,65 5.000.000,00 46.800.000,00 51.800.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.04.5.2.1. 32,87 75.000.000,00 153.200.000,00 228.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.04.5.2.2. 8,70 20.500.000,00 215.000.000,00 235.500.000,00 OPTIMALISASI PELAYANAN KEBUDAYAAN RIAU DI ANJUNGAN RIAU TMII 1.17.08.19.05. 49,73 78.840.000,00 79.685.000,00 158.525.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.05.5.2.1. 75,79 58.340.000,00 135.315.000,00 76.975.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.05.5.2.2. 0,00 0,00 345.000.000,00 345.000.000,00 PEKAN WIRA BUDAYA 1.17.08.19.06. 0,00 0,00 109.800.000,00 109.800.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.19.06.5.2.1. 0,00 0,00 235.200.000,00 235.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.19.06.5.2.2. 0,00 0,00 585.000.000,00 585.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KONSERVASI BUDAYA TIDAK BENDA ANJUNGAN RIAU TMII UNESCO 1.17.08.20. 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 FESTIVAL LAGU MELAYU SE PROVINSI RIAU 1.17.08.20.01. 0,00 0,00 39.650.000,00 39.650.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.20.01.5.2.1. 0,00 0,00 155.350.000,00 155.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.20.01.5.2.2. 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 FESTIVAL PUISI DAN PANTUN 1.17.08.20.02. 0,00 0,00 39.650.000,00 39.650.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.20.02.5.2.1. 0,00 0,00 155.350.000,00 155.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.20.02.5.2.2. 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 FESTIVAL TARI MELAYU SE-PROVINSI RIAU 1.17.08.20.03. 0,00 0,00 39.650.000,00 39.650.000,00 Belanja Pegawai 1.17.1.20.08.20.03.5.2.1. 0,00 0,00 155.350.000,00 155.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.17.1.20.08.20.03.5.2.2. 7,68 50.578.950,00 709.350.000,00 658.771.050,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAHWAKIL KEPALA DAERAH 1.20.08.16. 0,00 0,00 285.850.000,00 285.850.000,00 MEMFASILITASI URUSAN DAERAH PADA PEMERINTAH PUSAT 1.20.08.16.15. 0,00 0,00 285.850.000,00 285.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.16.15.5.2.2. 0,00 0,00 173.500.000,00 173.500.000,00 PERTEMUAN BERKALA PEMERINTAH PROVINSI REGIONAL DAN NASIONAL 1.20.08.16.16. 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.16.16.5.2.1. 0,00 0,00 172.300.000,00 172.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.16.16.5.2.2. 25,36 50.578.950,00 250.000.000,00 199.421.050,00 PERTEMUAN BERKALA DENGAN ANGGOTA DPR RI DAN DPD RI DAERAH PEMILIHAN RIAU 1.20.08.16.17. 82,79 10.100.000,00 2.100.000,00 12.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.16.17.5.2.1. 32,41 60.678.950,00 247.900.000,00 187.221.050,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.16.17.5.2.2. 0,00 0,00 86.230.650,00 86.230.650,00 PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN AKHLAK REMAJA MASYARAKAT RIAU DI JABODETABEK 1.20.08.45. 0,00 0,00 86.230.650,00 86.230.650,00 PENGAJIAN BERKALA BAGI MAHASISWA DAN REMAJA MUSLIM RIAU DI JABODETABEK 1.20.08.45.01. 0,00 0,00 16.300.000,00 16.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.45.01.5.2.1. 0,00 0,00 69.930.650,00 69.930.650,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.45.01.5.2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.45.01.5.2.3. 0,00 0,00 2.228.241.250,00 2.228.241.250,00 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG 1.20.08.46. 0,00 0,00 1.901.991.250,00 1.901.991.250,00 OPTIMALISASI PELAYANAN MASYARAKAT RIAU DI JAKARTA 1.20.08.46.01. 0,00 0,00 10.350.000,00 10.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.46.01.5.2.1. Halaman : 338 1.20.08. - Badan Penghubung Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.891.641.250,00 1.891.641.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.46.01.5.2.2. 0,00 0,00 326.250.000,00 326.250.000,00 OPTIMALISASI PELAYANAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI JAKARTA 1.20.08.46.02. 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.08.46.02.5.2.1. 0,00 0,00 322.050.000,00 322.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.08.46.02.5.2.2. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.08.46.02.5.2.3. 0,00 0,00 215.400.000,00 215.400.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DAERAH 1.20.08.55. 0,00 0,00 215.400.000,00 215.400.000,00 RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN PELAKSANAAN KERJASAMA KANTOR PERWAKILAN SE INDONESIA

1.20.08.55.01. 0,00

0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.55.01.5.2.1. 0,00

0,00 199.000.000,00 199.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.08.55.01.5.2.2. 197,95

3.046.274.250,00 4.585.151.550,00 1.538.877.300,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1.25.08.15. 0,00

0,00 1.045.277.300,00 1.045.277.300,00 PELIPUTAN KEGIATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1.25.08.15.20. 0,00

0,00 31.050.000,00 31.050.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.08.15.20.5.2.1. 0,00

0,00 1.014.227.300,00 1.014.227.300,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.08.15.20.5.2.2. 0,00

0,00 176.000.000,00 176.000.000,00 PEMBERITAAN KEPADA MASYARAKAT MENGENAI PELAYANAN MASYARAKAT RIAU DI JAKARTA MELALUI MEDIA ONLINE 1.25.08.15.49. 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.20.08.15.49.5.2.1. 0,00 0,00 174.050.000,00 174.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.20.08.15.49.5.2.2. 0,00 0,00 189.600.000,00 189.600.000,00 SOSIALISASI PELAYANAN MASYARAKAT RIAU DI JAKARTA MELALUI MEDIA TV ONLINE SECARA VISUAL

1.25.08.15.50. 0,00

0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.08.15.50.5.2.1. 0,00

0,00 187.650.000,00 187.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.08.15.50.5.2.2. 0,00

0,00 128.000.000,00 128.000.000,00 PELAYANAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI JAKARTA MELALUI MEDIA CETAK

1.25.08.15.51. 0,00

0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.08.15.51.5.2.1. 0,00

0,00 123.550.000,00 123.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.08.15.51.5.2.2. 0,00

964.581.000,00 964.581.000,00 0,00 FIELD TRIP HUMAS DAN WARTAWAN

1.25.08.15.59. 0,00

39.750.000,00 39.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.08.15.59.5.2.1. 0,00

924.831.000,00 924.831.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.08.15.59.5.2.2. 0,00

2.081.693.250,00 2.081.693.250,00 0,00 BUKU PROFILE GUBERNUR

1.25.08.15.60. 0,00

1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.25.1.20.08.15.60.5.2.1. 0,00

2.079.943.250,00 2.079.943.250,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.20.08.15.60.5.2.2. 94,80

796.220.000,00 1.636.137.350,00 839.917.350,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

2.04.08.17. 0,00

0,00 204.306.500,00 204.306.500,00 PUBLIKASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH RIAU KEPADA MASYARAKAT RIAU DI JAKARTA TENTANG PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014 2.04.08.17.17. 0,00 0,00 15.250.000,00 15.250.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.20.08.17.17.5.2.1. 0,00 0,00 189.056.500,00 189.056.500,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.20.08.17.17.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 FASILITASI FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA RIAU DI PULAU JAWA 2.04.08.17.18. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.20.08.17.18.5.2.1. 0,00 0,00 197.450.000,00 197.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.20.08.17.18.5.2.2. Halaman : 339 1.20.08. - Badan Penghubung Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYULUHAN PENYAKIT MASYARAKAT UNTUK MAHASISWA RIAU DI JAKARTA 2.04.08.17.19. 0,00 0,00 18.100.000,00 18.100.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.20.08.17.19.5.2.1. 0,00 0,00 81.900.000,00 81.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.20.08.17.19.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 WORKSHOP PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI MASYARAKAT RIAU DI JAKARTA 2.04.08.17.20. 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.20.08.17.20.5.2.1. 0,00 0,00 186.500.000,00 186.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.20.08.17.20.5.2.2. 0,00 0,00 135.610.850,00 135.610.850,00 FASILITASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN NEGARA-NEGARA SAHABAT 2.04.08.17.21. 183,60 4.590.000,00 7.090.000,00 2.500.000,00 Belanja Pegawai 2.04.1.20.08.17.21.5.2.1. 3,45 4.590.000,00 128.520.850,00 133.110.850,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.20.08.17.21.5.2.2. 0,00 396.360.000,00 396.360.000,00 0,00 PEMBINAAN KOMUNITAS BUDAYA MASYARAKAT RIAU DI JAKARTA 2.04.08.17.22. 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.04.1.20.08.17.22.5.2.1. 0,00 395.460.000,00 395.460.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.20.08.17.22.5.2.2. 0,00 399.860.000,00 399.860.000,00 0,00 PEMBINAAN MAHASISWA BUDAYA MAHASISWA RIAU DI JAKARTA 2.04.08.17.23. 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.04.1.20.08.17.23.5.2.1. 0,00 389.675.000,00 389.675.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.04.1.20.08.17.23.5.2.2. 0,00 9.285.000,00 9.285.000,00 0,00 Belanja Modal 2.04.1.20.08.17.23.5.2.3. 195,07 52.229.079.125,00 79.003.116.672,82 26.774.037.547,82 Jumlah Belanja 196,91 52.229.079.125,00 78.753.116.672,82 26.524.037.547,82 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 340 1.20.08. - Badan Penghubung Pekanbaru, 14 d ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DA

1.20.09. - Dinas Pendapatan

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 5,37 124.650.881.652,82 2.446.704.414.260,00 2.322.053.532.607,18 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.09.00.00.4. Perda No 8 efghi 1990 Perda No. 8 efghi 2002 Perda No. 11 efghi 2002 Perda No. 5 efghi 2002 Perda No. 14 efghi 1992 ejikfil Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 e fghi 2000 SK Mendagri No. Ekon mnopnqrsom t e fghi 1992 ejikfil Lain-lain PAD yang Sah. UU No. qqn t pp u PP No. rrn t ppr PMK No vo w pv t n xyz p{n t pp| . PMK No vrpn PMK p{n t pp| . PERPRES rqn t ppm ejikfil Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 5,37 124.650.881.652,82 2.446.704.414.260,00 2.322.053.532.607,18 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.09.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 e entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 e fghi 2002 e jikfil Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 e fghi 2002 ejikfil BBNKB. Perda No. o r e fghi 2002 e jikfil PBBKB. Perda No. 16 efghi 2002 e jikfil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan } ~e n AP Perda No.3 e fghi 1996 dan Perda No. 8 efghi 2000 e jikfil  jk €‚h ƒ  „ fj € fg Berdasarkan -, UU No. 28 efghi 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5,37 124.650.881.652,82 2.446.651.414.260,00 2.322.000.532.607,18 Pajak Daerah 1.20.1.20.09.00.00.4.1.1. Berdasarkan -, UU No. 28 efghi 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 Retribusi Daerah 1.20.1.20.09.00.00.4.1.2. 5,37 124.650.881.652,82 2.446.704.414.260,00 2.322.053.532.607,18 Jumlah Pendapatan 17,13 32.280.467.841,39 220.677.172.044,58 188.396.704.203,19 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.09.00.00.5. 43,68

45.956.570.789,39 151.158.728.757,58 105.202.157.968,19 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.09.00.00.5.1. 43,68

45.956.570.789,39 151.158.728.757,58 105.202.157.968,19 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.00.00.5.1.1. 16,44

13.676.102.948,00 69.518.443.287,00 83.194.546.235,00 Belanja Langsung 1.20.1.20.09.00.00.5.2. Halaman : 341 1.20.09. - Dinas Pendapatan : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,37 120.371.600,00 32.228.364.942,00 32.107.993.342,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.09.01. 0,00 0,00 2.990.000,00 2.990.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.20.09.01.001. 0,00 0,00 2.990.000,00 2.990.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.001.5.2.2. 45,26 500.000.000,00 1.604.800.000,00 1.104.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.09.01.002. 45,26 500.000.000,00 1.604.800.000,00 1.104.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 122.061.000,00 122.061.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.09.01.003. 0,00 0,00 122.061.000,00 122.061.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.003.5.2.2. 0,00 0,00 459.137.600,00 459.137.600,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.09.01.008. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 456.137.600,00 456.137.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.008.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.20.09.01.009. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.009.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.09.01.010. 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.010.5.2.1. 0,00 0,00 397.350.000,00 397.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 5.051.074.500,00 5.051.074.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.09.01.011. 0,00 0,00 2.950.000,00 2.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.011.5.2.1. 0,00 0,00 5.048.124.500,00 5.048.124.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.011.5.2.2. 58,42 1.061.155.000,00 755.345.000,00 1.816.500.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.09.01.012. 0,00 0,00 3.805.000,00 3.805.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.012.5.2.1. 26,77 22.500.000,00 61.540.000,00 84.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.012.5.2.2. 60,08 1.038.655.000,00 690.000.000,00 1.728.655.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.01.012.5.2.3. 0,00 0,00 91.080.000,00 91.080.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.09.01.015. 0,00 0,00 91.080.000,00 91.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 195.500.000,00 195.500.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.09.01.017. 0,00 0,00 195.500.000,00 195.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.017.5.2.2. 30,22 570.852.000,00 1.317.908.000,00 1.888.760.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.09.01.018. 30,22 570.852.000,00 1.317.908.000,00 1.888.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 614.464.800,00 614.464.800,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.20.09.01.020. 0,00 0,00 406.560.000,00 406.560.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.020.5.2.1. 0,00 0,00 207.904.800,00 207.904.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.020.5.2.2. 37,56 300.500.000,00 1.100.500.000,00 800.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT DUMAI 1.20.09.01.034. 71,10 52.560.000,00 126.480.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.034.5.2.1. 34,15 247.940.000,00 974.020.000,00 726.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.034.5.2.2. 39,26 305.660.400,00 472.937.100,00 778.597.500,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT PEKANBARU SELATAN 1.20.09.01.035. 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.035.5.2.1. 41,26 321.260.400,00 457.337.100,00 778.597.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.035.5.2.2. 3,90 48.570.000,00 1.196.347.500,00 1.244.917.500,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT PEKANBARU KOTA 1.20.09.01.036. Halaman : 342 1.20.09. - Dinas Pendapatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 17,82 52.560.000,00 347.480.000,00 294.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.036.5.2.1. 10,65 101.130.000,00 848.867.500,00 949.997.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.036.5.2.2. 7,52 24.870.000,00 355.615.000,00 330.745.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP AIR MOLEK 1.20.09.01.037. 0,00 0,00 73.920.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.037.5.2.1. 9,68 24.870.000,00 281.695.000,00 256.825.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.037.5.2.2. 9,40 24.100.000,00 280.600.000,00 256.500.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP KOTA BARU 1.20.09.01.038. 0,00 0,00 73.920.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.038.5.2.1. 13,20 24.100.000,00 206.680.000,00 182.580.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.038.5.2.2. 5,01 31.170.000,00 590.819.500,00 621.989.500,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT PERAWANG 1.20.09.01.039. 28,39 31.000.000,00 140.200.000,00 109.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.039.5.2.1. 12,12 62.170.000,00 450.619.500,00 512.789.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.039.5.2.2. 2,35 8.500.000,00 353.740.000,00 362.240.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP UJUNG TANJUNG 1.20.09.01.040. 0,00 0,00 73.920.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.040.5.2.1. 2,95 8.500.000,00 279.820.000,00 288.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.040.5.2.2. 13,77 58.940.000,00 486.940.000,00 428.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT MERANTI 1.20.09.01.041. 27,27 45.360.000,00 211.680.000,00 166.320.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.041.5.2.1. 5,19 13.580.000,00 275.260.000,00 261.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.041.5.2.2. 27,70 163.624.000,00 754.227.500,00 590.603.500,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT INDRAGIRI HILIR 1.20.09.01.042. 71,10 52.560.000,00 126.480.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.042.5.2.1. 21,50 111.064.000,00 627.747.500,00 516.683.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.042.5.2.2. 5,86 35.180.000,00 635.180.000,00 600.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT ROKAN HILIR 1.20.09.01.043. 47,40 52.560.000,00 163.440.000,00 110.880.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.043.5.2.1. 3,55 17.380.000,00 471.740.000,00 489.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.043.5.2.2. 1,63 10.120.000,00 609.989.000,00 620.109.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT INDRAGIRI HULU 1.20.09.01.044. 31,60 52.560.000,00 218.880.000,00 166.320.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.044.5.2.1. 13,81 62.680.000,00 391.109.000,00 453.789.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.044.5.2.2. 11,78 42.230.000,00 400.730.000,00 358.500.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT PELALAWAN 1.20.09.01.045. 71,10 52.560.000,00 126.480.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.045.5.2.1. 3,63 10.330.000,00 274.250.000,00 284.580.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.045.5.2.2. 20,48 83.790.000,00 493.008.500,00 409.218.500,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT KUANSING 1.20.09.01.046. 47,40 52.560.000,00 163.440.000,00 110.880.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.046.5.2.1. 10,47 31.230.000,00 329.568.500,00 298.338.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.046.5.2.2. 28,80 120.940.000,00 540.940.000,00 420.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT BENGKALIS 1.20.09.01.047. 47,40 52.560.000,00 163.440.000,00 110.880.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.047.5.2.1. 22,12 68.380.000,00 377.500.000,00 309.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.047.5.2.2. 26,50 121.030.000,00 577.780.000,00 456.750.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT ROKAN HULU 1.20.09.01.048. 121,10 89.520.000,00 163.440.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.048.5.2.1. 8,23 31.510.000,00 414.340.000,00 382.830.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.048.5.2.2. Halaman : 343 1.20.09. - Dinas Pendapatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 11,88 75.616.000,00 711.910.000,00 636.294.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT KAMPAR 1.20.09.01.049. 71,10 52.560.000,00 126.480.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.049.5.2.1. 4,10 23.056.000,00 585.430.000,00 562.374.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.049.5.2.2. 5,38 42.920.000,00 839.959.500,00 797.039.500,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT DURI 1.20.09.01.050. 7,67 15.600.000,00 218.880.000,00 203.280.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.050.5.2.1. 4,60 27.320.000,00 621.079.500,00 593.759.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.050.5.2.2. 6,45 45.510.000,00 659.734.500,00 705.244.500,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT KUBANG 1.20.09.01.051. 12,06 15.600.000,00 144.960.000,00 129.360.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.051.5.2.1. 10,61 61.110.000,00 514.774.500,00 575.884.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.051.5.2.2. 0,23 1.000.000,00 433.400.000,00 434.400.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP PEKANBARU UTARA 1.20.09.01.052. 0,00 0,00 73.920.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.052.5.2.1. 0,28 1.000.000,00 359.480.000,00 360.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.052.5.2.2. 12,05 72.578.000,00 675.048.000,00 602.470.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT BAGAN BATU 1.20.09.01.053. 47,40 52.560.000,00 163.440.000,00 110.880.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.053.5.2.1. 4,07 20.018.000,00 511.608.000,00 491.590.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.053.5.2.2. 14,30 60.080.000,00 480.080.000,00 420.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT SIAK 1.20.09.01.054. 71,10 52.560.000,00 126.480.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.054.5.2.1. 2,17 7.520.000,00 353.600.000,00 346.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.054.5.2.2. 0,54 1.610.000,00 298.390.000,00 300.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP UJUNG BATU 1.20.09.01.055. 0,00 0,00 73.920.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.055.5.2.1. 0,71 1.610.000,00 224.470.000,00 226.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.055.5.2.2. 10,87 31.932.000,00 325.814.000,00 293.882.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP SINGINGI HILIR 1.20.09.01.056. 0,00 0,00 73.920.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.056.5.2.1. 14,52 31.932.000,00 251.894.000,00 219.962.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.056.5.2.2. 10,93 32.113.000,00 325.995.000,00 293.882.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP KUANTAN MUDIK 1.20.09.01.057. 100,00 36.960.000,00 73.920.000,00 36.960.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.057.5.2.1. 1,89 4.847.000,00 252.075.000,00 256.922.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.057.5.2.2. 1,27 5.000.000,00 398.929.500,00 393.929.500,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP PANGKALAN KURAS 1.20.09.01.058. 0,00 0,00 55.440.000,00 55.440.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.058.5.2.1. 1,48 5.000.000,00 343.489.500,00 338.489.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.058.5.2.2. 4,80 16.800.000,00 333.200.000,00 350.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP KANDIS 1.20.09.01.059. 0,00 0,00 73.920.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.059.5.2.1. 6,09 16.800.000,00 259.280.000,00 276.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.059.5.2.2. 17,59 97.600.000,00 457.400.442,00 555.000.442,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP PEKANBARU BARAT 1.20.09.01.060. 0,00 0,00 94.080.000,00 94.080.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.060.5.2.1. 21,18 97.600.000,00 363.320.442,00 460.920.442,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.060.5.2.2. 2,21 8.400.000,00 372.453.000,00 380.853.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP KATEMAN 1.20.09.01.061. 0,00 0,00 55.440.000,00 55.440.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.061.5.2.1. Halaman : 344 1.20.09. - Dinas Pendapatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 2,58 8.400.000,00 317.013.000,00 325.413.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.061.5.2.2. 0,49 1.480.000,00 301.480.000,00 300.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP TAPUNG 1.20.09.01.062. 33,33 18.480.000,00 73.920.000,00 55.440.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.062.5.2.1. 6,95 17.000.000,00 227.560.000,00 244.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.062.5.2.2. 10,81 40.000.000,00 330.000.000,00 370.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP TAMBUSAI 1.20.09.01.063. 0,00 0,00 73.920.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.063.5.2.1. 13,51 40.000.000,00 256.080.000,00 296.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.063.5.2.2. 5,70 19.600.000,00 363.660.000,00 344.060.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP KEPENUHAN 1.20.09.01.064. 0,00 0,00 73.920.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.064.5.2.1. 7,26 19.600.000,00 289.740.000,00 270.140.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.064.5.2.2. 66,37 132.738.000,00 332.738.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP KAMPAR KIRI 1.20.09.01.065. 66,67 24.640.000,00 61.600.000,00 36.960.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.065.5.2.1. 66,30 108.098.000,00 271.138.000,00 163.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.065.5.2.2. 10,47 461.300.000,00 4.867.700.000,00 4.406.400.000,00 PENGELOLA ADMINISTRASI PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH 1.20.09.01.066. 11,40 475.600.000,00 4.647.150.000,00 4.171.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.066.5.2.1. 6,09 14.300.000,00 220.550.000,00 234.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.066.5.2.2. 0,00 256.758.000,00 256.758.000,00 0,00 PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP SAMSAT KELILING 1.20.09.01.094. 0,00 24.480.000,00 24.480.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.01.094.5.2.1. 0,00 232.278.000,00 232.278.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.01.094.5.2.2. 34,91 9.611.985.000,00 17.919.272.100,00 27.531.257.100,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.09.02. 89,65 10.879.600.000,00 1.255.400.000,00 12.135.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.20.09.02.003. 89,65 10.879.600.000,00 1.255.400.000,00 12.135.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.003.5.2.3. 409,31 3.737.000.000,00 4.650.000.000,00 913.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.09.02.005. 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.005.5.2.1. 410,43 3.737.000.000,00 4.647.500.000,00 910.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.005.5.2.3. 45,25 1.590.655.000,00 5.105.768.100,00 3.515.113.100,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.09.02.009. 0,00 0,00 2.950.000,00 2.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.009.5.2.1. 5,59 2.000.000,00 37.763.100,00 35.763.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.009.5.2.2. 45,70 1.588.655.000,00 5.065.055.000,00 3.476.400.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.009.5.2.3. 34,08 533.000.000,00 2.096.877.500,00 1.563.877.500,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.20.09.02.010. 0,00 0,00 2.950.000,00 2.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.010.5.2.1. 0,00 0,00 15.927.500,00 15.927.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.010.5.2.2. 34,50 533.000.000,00 2.078.000.000,00 1.545.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.010.5.2.3. 71,35 784.800.000,00 1.884.800.000,00 1.100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.09.02.022. 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.022.5.2.1. 71,52 784.800.000,00 1.882.100.000,00 1.097.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.022.5.2.2. 2,21 9.300.000,00 429.276.000,00 419.976.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.09.02.024. 2,21 9.300.000,00 429.276.000,00 419.976.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.024.5.2.2. Halaman : 345 1.20.09. - Dinas Pendapatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 15,38 40.000.000,00 300.000.000,00 260.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.09.02.028. 100,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.02.028.5.2.1. 16,28 42.000.000,00 300.000.000,00 258.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.028.5.2.2. 79,57 5.547.140.000,00 1.424.663.000,00 6.971.803.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.20.09.02.045. 79,57 5.547.140.000,00 1.424.663.000,00 6.971.803.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.045.5.2.3. 0,00 0,00 652.487.500,00 652.487.500,00 FASILITASI PENINGKATAN DISIPLIN DAN SARANA SERTA PRASARANA PEGAWAI 1.20.09.02.094. 0,00 0,00 452.487.500,00 452.487.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.094.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.02.094.5.2.3. 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GENSET 1.20.09.02.205. 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.02.205.5.2.2. 29,49 312.764.000,00 747.659.100,00 1.060.423.100,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.09.03. 49,24 195.750.000,00 201.795.000,00 397.545.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.20.09.03.05. 4,76 100.000,00 2.200.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.03.05.5.2.1. 49,53 195.850.000,00 199.595.000,00 395.445.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.03.05.5.2.2. 19,30 72.000.000,00 300.992.100,00 372.992.100,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.20.09.03.10. 0,00 0,00 63.700.000,00 63.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.03.10.5.2.1. 23,28 72.000.000,00 237.292.100,00 309.292.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.03.10.5.2.2. 15,53 45.014.000,00 244.872.000,00 289.886.000,00 FASILITASI KEPEGAWAIAN DAN KETATAUSAHAAN 1.20.09.03.16. 15,53 45.014.000,00 244.872.000,00 289.886.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.03.16.5.2.2. 84,34 1.389.559.768,00 257.960.000,00 1.647.519.768,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.09.05. 59,41 377.594.000,00 257.960.000,00 635.554.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.09.05.001. 59,41 377.594.000,00 257.960.000,00 635.554.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.05.001.5.2.2. 100,00 800.263.018,00 0,00 800.263.018,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL APARATUR SKPD 1.20.09.05.004. 100,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.05.004.5.2.1. 100,00 796.963.018,00 0,00 796.963.018,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.05.004.5.2.2. 100,00 211.702.750,00 0,00 211.702.750,00 BIMBINGAN TEKNIS SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU 1.20.09.05.099. 100,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.05.099.5.2.1. 100,00 205.602.750,00 0,00 205.602.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.05.099.5.2.2. 26,67 400.480.000,00 1.101.373.500,00 1.501.853.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.20.09.06. 39,47

133.610.000,00 204.910.000,00 338.520.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.20.09.06.04. 94,94

45.000.000,00 2.400.000,00 47.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.06.04.5.2.1. 30,44

88.610.000,00 202.510.000,00 291.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.06.04.5.2.2. 25,92

51.836.000,00 148.164.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

1.20.09.06.05. 12,79

3.300.000,00 29.100.000,00 25.800.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.06.05.5.2.1. 31,65

55.136.000,00 119.064.000,00 174.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.06.05.5.2.2. 46,85

46.850.000,00 53.150.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP

1.20.09.06.16. 630,00

9.450.000,00 10.950.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.06.16.5.2.1. 57,16

56.300.000,00 42.200.000,00 98.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.06.16.5.2.2. Halaman : 346 1.20.09. - Dinas Pendapatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 10,78 38.384.000,00 317.774.500,00 356.158.500,00 REKONSILIASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH 1.20.09.06.44. 0,00 0,00 2.470.000,00 2.470.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.06.44.5.2.1. 10,85 38.384.000,00 315.304.500,00 353.688.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.06.44.5.2.2. 25,59 129.800.000,00 377.375.000,00 507.175.000,00 PENDATAAN BARANG INVENTARISASI 1.20.09.06.45. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.06.45.5.2.1. 25,70 129.800.000,00 375.275.000,00 505.075.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.06.45.5.2.2. 10,76 2.081.685.780,00 17.263.813.645,00 19.345.499.425,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.09.17. 1,47 56.726.000,00 3.813.844.000,00 3.870.570.000,00 PENGEMBANGAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI 1.20.09.17.074. 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.074.5.2.1. 2,55 56.726.000,00 2.167.224.000,00 2.223.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.074.5.2.2. 0,00 0,00 1.643.370.000,00 1.643.370.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.17.074.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN DI UPT DIPENDA PROVINSI RIAU 1.20.09.17.075. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.075.5.2.1. 0,00 0,00 297.000.000,00 297.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.075.5.2.2. 14,42 57.680.000,00 342.320.000,00 400.000.000,00 PERENCANAAN, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN 1.20.09.17.076. 0,00 0,00 52.800.000,00 52.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.076.5.2.1. 16,61 57.680.000,00 289.520.000,00 347.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.076.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH DAN PEMASANGAN KIR KE UPTUP 1.20.09.17.077. 100,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.077.5.2.1. 100,00 298.200.000,00 0,00 298.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.077.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS DINAS PENDAPATAN PROV RIAU 1.20.09.17.078. 100,00 500.000,00 0,00 500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.078.5.2.1. 100,00 249.500.000,00 0,00 249.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.078.5.2.2. 22,42 112.110.000,00 387.890.000,00 500.000.000,00 VERIFIKASI FAKTOR PENGURANGAN DBH MIGAS 1.20.09.17.079. 2,95 1.600.000,00 52.600.000,00 54.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.079.5.2.1. 24,79 110.510.000,00 335.290.000,00 445.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.079.5.2.2. 0,33 1.000.000,00 299.000.000,00 300.000.000,00 RAPAT REKONSILIASI NASIONAL DBH MIGASPERTAMBANGAN UMUMKEHUTANAN 1.20.09.17.080. 66,67 1.200.000,00 3.000.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.080.5.2.1. 0,74 2.200.000,00 296.000.000,00 298.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.080.5.2.2. 15,18 53.127.500,00 296.872.500,00 350.000.000,00 REKONSILIASI, KOORDINASI, KONSULTASI DAN SINKRONISASI DANA BAGI HASIL 1.20.09.17.081. 0,00 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.081.5.2.1. 16,39 53.127.500,00 271.072.500,00 324.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.081.5.2.2. 0,00 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 SOSIALIASI DAN PUBLIKASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PBB, DAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK DAERAH 1.20.09.17.082. 0,00 0,00 5.150.000,00 5.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.082.5.2.1. 0,00 0,00 1.594.850.000,00 1.594.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.082.5.2.2. 30,92 139.134.000,00 310.866.000,00 450.000.000,00 OPTIMALISASI PENERIMAAN DBH PAJAK 1.20.09.17.083. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.083.5.2.1. 31,04 139.134.000,00 309.066.000,00 448.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.083.5.2.2. Halaman : 347 1.20.09. - Dinas Pendapatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 615.000.000,00 615.000.000,00 REKONSILIASI DATA DBH PBB BAGIAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 1.20.09.17.084. 0,00 0,00 210.600.000,00 210.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.084.5.2.1. 0,00 0,00 404.400.000,00 404.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.084.5.2.2. 32,15 160.750.000,00 339.250.000,00 500.000.000,00 VERIFIKASI DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN 1.20.09.17.085. 60,91 123.150.000,00 79.050.000,00 202.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.085.5.2.1. 12,63 37.600.000,00 260.200.000,00 297.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.085.5.2.2. 6,29 22.650.000,00 337.350.000,00 360.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DBH PAJAK 1.20.09.17.086. 0,00 0,00 19.050.000,00 19.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.086.5.2.1. 6,64 22.650.000,00 318.300.000,00 340.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.086.5.2.2. 30,80 76.991.000,00 173.009.000,00 250.000.000,00 PEMBAHASAN DAN SOSIALISASI PERDA RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING IMTA 1.20.09.17.087. 1,69 900.000,00 52.250.000,00 53.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.087.5.2.1. 38,65 76.091.000,00 120.759.000,00 196.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.087.5.2.2. 25,68 77.036.000,00 222.964.000,00 300.000.000,00 REKONSILIASI DATA PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH, PADL DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH 1.20.09.17.088. 0,00 0,00 81.700.000,00 81.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.088.5.2.1. 35,29 77.036.000,00 141.264.000,00 218.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.088.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH, PADL DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH 1.20.09.17.089. 0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.089.5.2.1. 0,00 0,00 442.000.000,00 442.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.089.5.2.2. 58,63 322.625.000,00 227.651.000,00 550.276.000,00 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN DATA PENDAPATAN DAERAH 1.20.09.17.090. 83,55 38.100.000,00 7.500.000,00 45.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.090.5.2.1. 56,38 284.525.000,00 220.151.000,00 504.676.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.090.5.2.2. 12,82 53.362.000,00 362.883.000,00 416.245.000,00 INFORMASI PELAYANAN DAN PELAKSANAAN EXPO 2014 1.20.09.17.091. 0,00 0,00 17.770.000,00 17.770.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.091.5.2.1. 13,39 53.362.000,00 345.113.000,00 398.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.091.5.2.2. 54,85 51.200.000,00 42.150.000,00 93.350.000,00 DIPENDA DALAM ANGKA 1.20.09.17.092. 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.092.5.2.1. 59,85 51.200.000,00 34.350.000,00 85.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.092.5.2.2. 0,52 760.000,00 146.429.000,00 147.189.000,00 SOSIALISASI PELAYANAN DIPENDA MELALUI WEBSITE 1.20.09.17.093. 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.093.5.2.1. 0,53 760.000,00 143.779.000,00 144.539.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.093.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 UPDATING POTENSI PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DAERAH DI PROVINSI RIAU 1.20.09.17.094. 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.094.5.2.1. 0,00 0,00 398.050.000,00 398.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.094.5.2.2. 0,00 0,00 149.151.500,00 149.151.500,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN TARGET PENERIMAAN PADA UPT DAN UP 1.20.09.17.095. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.095.5.2.1. 0,00 0,00 147.651.500,00 147.651.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.095.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN PEDOMAN PENGAWASAN INTERNAL PADA DIPENDA PROV RIAU 1.20.09.17.096. Halaman : 348 1.20.09. - Dinas Pendapatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 42,31 1.650.000,00 5.550.000,00 3.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.096.5.2.1. 0,67 1.650.000,00 244.450.000,00 246.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.096.5.2.2. 23,08 46.150.000,00 153.850.000,00 200.000.000,00 PENGAWASAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA NOTICE PAJAK DAERAHSKPD PADA UPT DAN UP PENDAPATAN 1.20.09.17.097. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.097.5.2.1. 23,25 46.150.000,00 152.350.000,00 198.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.097.5.2.2. 58,16 244.374.000,00 664.524.000,00 420.150.000,00 MONITORING, EVALUASI, DAN KOORDINASI PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA, PENGAWASAN 1.20.09.17.098. 16,67 300.000,00 2.100.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.098.5.2.1. 58,34 244.074.000,00 662.424.000,00 418.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.098.5.2.2. 14,85 74.400.000,00 426.750.000,00 501.150.000,00 PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.09.17.099. 0,00 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.099.5.2.1. 14,99 74.400.000,00 421.850.000,00 496.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.099.5.2.2. 15,72 78.047.000,00 418.386.000,00 496.433.000,00 RAPAT EVALUASI UPTUP DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU 1.20.09.17.100. 5,97 600.000,00 10.650.000,00 10.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.100.5.2.1. 16,17 78.647.000,00 407.736.000,00 486.383.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.100.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMUTAHIRAN DAN TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 1.20.09.17.101. 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.101.5.2.1. 0,00 0,00 247.200.000,00 247.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.101.5.2.2. 26,43 124.125.000,00 345.458.225,00 469.583.225,00 OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN AP DI PROVINSI RIAU 1.20.09.17.102. 0,00 0,00 68.850.000,00 68.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.102.5.2.1. 30,97 124.125.000,00 276.608.225,00 400.733.225,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.102.5.2.2. 3,88 15.895.000,00 394.230.000,00 410.125.000,00 KOORDINASI, REKONSILIASI DAN OPTIMALISASI PAJAK PENERIMAAN BAHAN BAKAR KENDERAAN BERMOTOR PBB-KB DI PROVINSI RIAU 1.20.09.17.103. 0,00 0,00 65.100.000,00 65.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.103.5.2.1. 4,61 15.895.000,00 329.130.000,00 345.025.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.103.5.2.2. 19,55 54.446.000,00 224.050.255,00 278.496.255,00 ORIENTASI PENINGKATAN TEKNIS KESAMSATAN 1.20.09.17.104. 0,00 0,00 103.270.000,00 103.270.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.104.5.2.1. 31,07 54.446.000,00 120.780.255,00 175.226.255,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.104.5.2.2. 33,64 102.470.000,00 202.144.445,00 304.614.445,00 RAPAT FORUM KOMUNIKASI PENDAPATAN DAERAH DENGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABKOTA SE PROVINSI RIAU 1.20.09.17.105. 0,00 0,00 107.680.000,00 107.680.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.105.5.2.1. 52,03 102.470.000,00 94.464.445,00 196.934.445,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.105.5.2.2. 5,77 30.350.000,00 496.005.000,00 526.355.000,00 PENYUSUNAN DASAR PERHITUNGAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR NJKB SE PROVINSI RIAU 1.20.09.17.106. 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.106.5.2.1. 5,80 30.350.000,00 493.305.000,00 523.655.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.106.5.2.2. 5,62 35.500.000,00 596.390.000,00 631.890.000,00 YUSTISI DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2014 1.20.09.17.108. 0,00 0,00 190.800.000,00 190.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.108.5.2.1. Halaman : 349 1.20.09. - Dinas Pendapatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 8,05 35.500.000,00 405.590.000,00 441.090.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.108.5.2.2. 100,00 396.835.000,00 0,00 396.835.000,00 OPERASI PENERTIBAN PAJAK KENDERAAN BERMOTOR DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU 1.20.09.17.109. 100,00 200.700.000,00 0,00 200.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.109.5.2.1. 100,00 196.135.000,00 0,00 196.135.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.109.5.2.2. 13,35 34.702.000,00 225.296.000,00 259.998.000,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH SOSIALISASI PAJAK DAN PROGRESIF 1.20.09.17.112. 13,35 34.702.000,00 225.296.000,00 259.998.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.112.5.2.2. 0,00 0,00 249.828.000,00 249.828.000,00 REVISI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 1.20.09.17.113. 0,00 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.113.5.2.1. 0,00 0,00 237.628.000,00 237.628.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.113.5.2.2. 0,00 0,00 370.000.000,00 370.000.000,00 KAJIAN TEKNIS PENYESUAIAN TARIF PBBKB DI WILAYAH PROVINSI RIAU 1.20.09.17.114. 91,54 30.300.000,00 2.800.000,00 33.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.114.5.2.1. 8,99 30.300.000,00 367.200.000,00 336.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.114.5.2.2. 11,07 32.186.750,00 258.473.250,00 290.660.000,00 PEMUTAKHIRAN DATA BASE WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTUP DIPENDA PROVINSI RIAU 1.20.09.17.115. 36,68 3.650.000,00 6.300.000,00 9.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.115.5.2.1. 10,17 28.536.750,00 252.173.250,00 280.710.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.115.5.2.2. 100,00 146.200.000,00 0,00 146.200.000,00 SOSIALISASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN DISPENDA MELALUI MEDIA TV ONLINE 1.20.09.17.116. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.116.5.2.1. 100,00 144.250.000,00 0,00 144.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.116.5.2.2. 100,00 191.400.000,00 0,00 191.400.000,00 VISUALISASI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA TV ONLINE 1.20.09.17.117. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.117.5.2.1. 100,00 189.450.000,00 0,00 189.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.117.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA CETAK 1.20.09.17.118. 100,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.118.5.2.1. 100,00 95.550.000,00 0,00 95.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.118.5.2.2. 0,00 196.898.445,00 196.898.445,00 0,00 PENGADAAN APLIKASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH 1.20.09.17.119. 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.119.5.2.1. 0,00 8.898.445,00 8.898.445,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.119.5.2.2. 0,00 186.800.000,00 186.800.000,00 0,00 Belanja Modal 1.20.1.20.09.17.119.5.2.3. 0,00 192.416.025,00 192.416.025,00 0,00 PENYUSUNAN INFORMASI DIPENDA PROVINSI RIAU 1.20.09.17.120. 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.120.5.2.1. 0,00 188.516.025,00 188.516.025,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.120.5.2.2. 0,00 192.264.000,00 192.264.000,00 0,00 PENINGKATAN APARATUR SISTEM PENGAWASAN INTERNAL 1.20.09.17.121. 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.121.5.2.1. 0,00 190.514.000,00 190.514.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.121.5.2.2. Halaman : 350 1.20.09. - Dinas Pendapatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 90.220.000,00 90.220.000,00 0,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANA OPERASI PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT 1.20.09.17.122. 0,00 90.220.000,00 90.220.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.122.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PENDATAAN HARGA PASARAN UMUM HPU KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2014 1.20.09.17.123. 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.09.17.123.5.2.1. 0,00 197.300.000,00 197.300.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.09.17.123.5.2.2. 17,13 32.280.467.841,39 220.677.172.044,58 188.396.704.203,19 Jumlah Belanja 4,33 92.370.413.811,43 2.226.027.242.215,42 2.133.656.828.403,99 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 351 1.20.09. - Dinas Pendapatan Pekanbaru, 14 … ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DA

1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 27.060.000,00 27.060.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.10.00.00.4. Perda No 8 †‡ˆ‰Š 1990 Perda No. 8 †‡ˆ‰Š 2002 Perda No. 11 †‡ˆ‰Š 2002 Perda No. 5 †‡ˆ‰Š 2002 Perda No. 14 †‡ˆ‰Š 1992 †‹ŠŒ‡Š Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 † ‡ˆ‰Š 2000 SK Mendagri No. Ekon Ž‘’“”Ž • † ‡ˆ‰Š 1992 †‹ŠŒ‡Š Lain-lain PAD yang Sah. UU No. ’’ • ‘‘ – PP No. ““ • ‘‘“ PMK No — ˜ ‘— •  ™š› ‘œ • ‘‘ . PMK No —“‘ PMK ‘œ • ‘‘ . PERPRES “’ • ‘‘Ž †‹ŠŒ‡Š Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 27.060.000,00 27.060.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.10.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 † entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 † ‡ˆ‰Š 2002 † ‹ŠŒ‡Š Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 † ‡ˆ‰Š 2002 †‹ŠŒ‡Š BBNKB. Perda No.  “ † ‡ˆ‰Š 2002 † ‹ŠŒ‡Š PBBKB. Perda No. 16 †‡ˆ‰Š 2002 † ‹ŠŒ‡Š Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ž Ÿ†  AP Perda No.3 † ‡ˆ‰Š 1996 dan Perda No. 8 †‡ˆ‰Š 2000 † ‹ŠŒ‡Š ‹Œ ¡¢£‰ ¤ ¢ ¥ ‡‹ ¡ ‡ˆ Berdasarkan -, UU No. 28 †‡ˆ‰Š 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 27.060.000,00 27.060.000,00 Retribusi Daerah 1.20.1.20.10.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 27.060.000,00 27.060.000,00 Jumlah Pendapatan 34,03 25.507.810.919,71 49.445.313.354,32 74.953.124.274,03 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.10.00.00.5. 10,58

1.765.663.280,29 18.461.429.054,32 16.695.765.774,03 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.10.00.00.5.1. 10,58

1.765.663.280,29 18.461.429.054,32 16.695.765.774,03 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.00.00.5.1.1. 46,82

27.273.474.200,00 30.983.884.300,00 58.257.358.500,00 Belanja Langsung

1.20.1.20.10.00.00.5.2. 3,75

290.999.250,00 7.478.458.700,00 7.769.457.950,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20.10.01. 0,00

0,00 43.525.000,00 43.525.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.20.10.01.001. Halaman : 352 ¦§ ¨©§¦ ©§ ª «¬ ­ ¬ ® ¯° ± ° ²¬ ³¬ ´ ¬ ® µ¬° ¶¬· : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 43.525.000,00 43.525.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 917.500.000,00 917.500.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.10.01.002. 0,00 0,00 917.500.000,00 917.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 374.579.100,00 374.579.100,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.10.01.006. 0,00 0,00 374.579.100,00 374.579.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.006.5.2.2. 0,00 0,00 942.872.900,00 942.872.900,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.10.01.008. 224,90 388.080.000,00 560.640.000,00 172.560.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.01.008.5.2.1. 50,38 388.080.000,00 382.232.900,00 770.312.900,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.008.5.2.2. 49,94 197.598.675,00 198.084.125,00 395.682.800,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.10.01.010. 49,94 197.598.675,00 198.084.125,00 395.682.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.010.5.2.2. 31,88 93.370.325,00 199.545.675,00 292.916.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.10.01.011. 31,88 93.370.325,00 199.545.675,00 292.916.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.10.01.012. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 2.615.747.000,00 2.615.747.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.10.01.013. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.01.013.5.2.1. 0,00 0,00 2.604.500,00 2.604.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.013.5.2.2. 0,00 0,00 2.611.642.500,00 2.611.642.500,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 189.200.000,00 189.200.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.10.01.015. 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.01.015.5.2.3. 0,00 0,00 191.600.000,00 191.600.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.10.01.017. 0,00 0,00 191.600.000,00 191.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.017.5.2.2. 0,00 30.250,00 767.550.000,00 767.580.250,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.10.01.018. 0,00 30.250,00 767.550.000,00 767.580.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 610.286.900,00 610.286.900,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.20.10.01.020. 0,00 0,00 350.150.000,00 350.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.01.020.5.2.1. 0,00 0,00 260.136.900,00 260.136.900,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.020.5.2.2. 0,00 0,00 202.968.000,00 202.968.000,00 PAMERAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU RIAU EXPO 1.20.10.01.067. 0,00 0,00 202.968.000,00 202.968.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.067.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 RAPAT KOORDINASI BKD SE-PROVINSI RIAU 1.20.10.01.069. 0,00 0,00 14.910.000,00 14.910.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.01.069.5.2.1. 0,00 0,00 135.090.000,00 135.090.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.01.069.5.2.2. 86,63 18.281.562.800,00 2.821.321.600,00 21.102.884.400,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.10.02. 0,00 0,00 1.061.284.600,00 1.061.284.600,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.10.02.009. 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 4.870.000,00 4.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.009.5.2.2. 0,00 0,00 1.053.814.600,00 1.053.814.600,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.02.009.5.2.3. Halaman : 353 ¸¹ º»¹¸ »¹ ¼ ½¾ ¿ ¾ À Á à  ľ ž Æ ¾ À Ç¾Â È¾É Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.20.10.02.010. 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.010.5.2.1. 10,55 414.000,00 4.338.500,00 3.924.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.010.5.2.2. 0,03 414.000,00 1.542.411.500,00 1.542.825.500,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.02.010.5.2.3. 100,00 1.192.676.900,00 0,00 1.192.676.900,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.10.02.022. 100,00 17.150.000,00 0,00 17.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.022.5.2.1. 100,00 1.175.526.900,00 0,00 1.175.526.900,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 40.926.000,00 40.926.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.10.02.028. 0,00 0,00 40.926.000,00 40.926.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 169.111.000,00 169.111.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.10.02.030. 0,00 0,00 169.111.000,00 169.111.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.030.5.2.2. 100,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.10.02.052. 100,00 19.250.000,00 0,00 19.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.052.5.2.1. 100,00 72.266.500,00 0,00 72.266.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.052.5.2.2. 100,00 4.908.483.500,00 0,00 4.908.483.500,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.02.052.5.2.3. 100,00 926.011.500,00 0,00 926.011.500,00 PEMBANGUNAN GUDANG ARSIP 2 DUA LANTAI BKD PROVINSI RIAU 1.20.10.02.068. 100,00 17.150.000,00 0,00 17.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.068.5.2.1. 100,00 32.421.500,00 0,00 32.421.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.068.5.2.2. 100,00 876.440.000,00 0,00 876.440.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.02.068.5.2.3. 100,00 1.686.843.000,00 0,00 1.686.843.000,00 REHABILITASI GEDUNG I SATU KANTOR BKD PROVINSI RIAU JL. CUT NYAK DIEN 1.20.10.02.069. 100,00 19.250.000,00 0,00 19.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.069.5.2.1. 100,00 1.667.593.000,00 0,00 1.667.593.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.069.5.2.2. 100,00 1.544.648.650,00 0,00 1.544.648.650,00 REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR BKD JL. CUT NYAK DIEN 1.20.10.02.070. 100,00 17.150.000,00 0,00 17.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.070.5.2.1. 100,00 1.527.498.650,00 0,00 1.527.498.650,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.070.5.2.2. 100,00 3.682.500.750,00 0,00 3.682.500.750,00 REHABILITASI PRASARANA GEDUNG UPT. BALAI DIKLAT JL. RONGGOWARSITO 1.20.10.02.071. 100,00 19.850.000,00 0,00 19.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.071.5.2.1. 100,00 3.662.650.750,00 0,00 3.662.650.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.071.5.2.2. 100,00 4.248.882.000,00 0,00 4.248.882.000,00 PEMBANGUNAN KANTOR UPT BALAI DIKLAT DAN SARANANYA 1.20.10.02.165. 100,00 18.950.000,00 0,00 18.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.02.165.5.2.1. 100,00 35.032.000,00 0,00 35.032.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.02.165.5.2.2. 100,00 4.194.900.000,00 0,00 4.194.900.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.02.165.5.2.3. 16,54 165.695.000,00 836.065.000,00 1.001.760.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.10.03. 0,00 0,00 114.602.500,00 114.602.500,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.10.03.02. 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 112.302.500,00 112.302.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 107.702.500,00 107.702.500,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.20.10.03.05. 0,00 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.03.05.5.2.1. Halaman : 354 ÊË ÌÍËÊ ÍË Î ÏÐ Ñ Ð Ò ÓÔ Õ Ô ÖÐ ×Ð Ø Ð Ò ÙÐÔ ÚÐÛ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 105.552.500,00 105.552.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 64.920.000,00 64.920.000,00 PELAKSANAAN SUMPAHJANJI PNS 1.20.10.03.11. 0,00 0,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.03.11.5.2.1. 0,00 0,00 58.870.000,00 58.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.03.11.5.2.2. 0,00 0,00 348.840.000,00 348.840.000,00 PEMANTAUAN DISIPLIN PNS 1.20.10.03.12. 0,00 0,00 56.950.000,00 56.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.03.12.5.2.1. 0,00 0,00 291.890.000,00 291.890.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.03.12.5.2.2. 100,00 165.695.000,00 0,00 165.695.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 1.20.10.03.13. 100,00 24.050.000,00 0,00 24.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.03.13.5.2.1. 100,00 141.645.000,00 0,00 141.645.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.03.13.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 SOSIALISASI PERKALAN NO. 10, 11, 12 DAN 13 TAHUN 2013 TENTANG DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. III DAN IV POLA BARU

1.20.10.03.18. 0,00

0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.03.18.5.2.1. 0,00

0,00 186.800.000,00 186.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.03.18.5.2.2. 48,84

3.706.181.900,00 3.882.865.550,00 7.589.047.450,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.20.10.05. 0,00

0,00 124.076.000,00 124.076.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.20.10.05.014. 0,00 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.014.5.2.1. 0,00 0,00 103.476.000,00 103.476.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.014.5.2.2. 0,00 0,00 392.000.000,00 392.000.000,00 PENDIDIKAN, PELATIHAN, KURSUS DAN BINTEK PEGAWAI BKD 1.20.10.05.019. 0,00 0,00 392.000.000,00 392.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.019.5.2.2. 0,00 0,00 53.702.250,00 53.702.250,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH PIM I 1.20.10.05.020. 0,00 0,00 53.702.250,00 53.702.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.020.5.2.2. 0,00 0,00 292.961.000,00 292.961.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH PIM II 1.20.10.05.021. 0,00 0,00 292.961.000,00 292.961.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.021.5.2.2. 0,00 0,00 709.437.000,00 709.437.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH PIM III 1.20.10.05.022. 0,00 0,00 9.650.000,00 9.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.022.5.2.1. 0,00 0,00 699.787.000,00 699.787.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.022.5.2.2. 0,00 0,00 590.938.000,00 590.938.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH PIM IV 1.20.10.05.023. 0,00 0,00 7.850.000,00 7.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.023.5.2.1. 0,00 0,00 583.088.000,00 583.088.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.023.5.2.2. 0,00 0,00 204.648.000,00 204.648.000,00 DIKLAT PRAJABATAN CPNS DAERAH GOL.III 1.20.10.05.024. 0,00 0,00 27.100.000,00 27.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.024.5.2.1. 0,00 0,00 177.548.000,00 177.548.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.024.5.2.2. 0,00 0,00 267.980.000,00 267.980.000,00 DIKLAT PRAJABATAN CPNS DAERAH GOL.II 1.20.10.05.025. 0,00 0,00 27.100.000,00 27.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.025.5.2.1. 0,00 0,00 240.880.000,00 240.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.025.5.2.2. 0,00 0,00 202.660.000,00 202.660.000,00 DIKLAT FUNGSIONAL PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.10.05.026. 0,00 0,00 202.660.000,00 202.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.026.5.2.2. 74,99 1.547.152.950,00 516.095.000,00 2.063.247.950,00 ASSESSMENT CENTER PROVINSI RIAU 1.20.10.05.027. Halaman : 355 ÜÝ ÞßÝÜ ßÝ à áâ ã â ä åæ ç æ èâ éâ ê â ä ëâæ ìâí Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 8,68 4.000.000,00 50.100.000,00 46.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.027.5.2.1. 64,50 846.582.000,00 465.995.000,00 1.312.577.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.027.5.2.2. 100,00 704.570.950,00 0,00 704.570.950,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.05.027.5.2.3. 0,00 0,00 208.126.500,00 208.126.500,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PP 46 TAHUN 2011 1.20.10.05.028. 0,00 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.028.5.2.1. 0,00 0,00 194.026.500,00 194.026.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.028.5.2.2. 0,00 0,00 121.796.800,00 121.796.800,00 SOSIALISASI PERATURAN PENGELOLAAN KEPANGKATAN DAN PENSIUN KEPEGAWAIAN BAGI PNS PROVINSI RIAU 1.20.10.05.029. 0,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.029.5.2.1. 0,00 0,00 115.046.800,00 115.046.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.029.5.2.2. 100,00 301.100.350,00 0,00 301.100.350,00 BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KONTRAK BAGI APARATUR PEMERINTAHAN PROV. RIAU 1.20.10.05.030. 100,00 7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.030.5.2.1. 100,00 293.200.350,00 0,00 293.200.350,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.030.5.2.2. 0,00 0,00 198.445.000,00 198.445.000,00 BIMTEK PERATURAN PERKAWINAN DAN UU TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 1.20.10.05.031. 0,00 0,00 14.350.000,00 14.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.031.5.2.1. 0,00 0,00 184.095.000,00 184.095.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.031.5.2.2. 100,00 146.000.000,00 0,00 146.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR MELALUI SELEKSI PENERIMAAN CPNS MELALUI MEDIA ONLINE 1.20.10.05.110. 100,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.110.5.2.1. 100,00 141.700.000,00 0,00 141.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.110.5.2.2. 100,00 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN SECARA AUDIO VISUAL MELALUI MEDIA TV ONLINE 1.20.10.05.111. 100,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.111.5.2.1. 100,00 196.950.000,00 0,00 196.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.111.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PEMBERITAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR MELALUI MEDIA CETAK 1.20.10.05.112. 100,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.112.5.2.1. 100,00 99.700.000,00 0,00 99.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.112.5.2.2. 100,00 1.413.928.600,00 0,00 1.413.928.600,00 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN ATRIBUT PNS DAERAH PROVINSI RIAU 1.20.10.05.113. 100,00 17.650.000,00 0,00 17.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.05.113.5.2.1. 100,00 1.396.278.600,00 0,00 1.396.278.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.05.113.5.2.2. 10,54 80.615.000,00 683.891.525,00 764.506.525,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.10.06. 0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.20.10.06.01. 0,00 0,00 30.840.000,00 30.840.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.06.01.5.2.1. 0,00 0,00 57.160.000,00 57.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.20.10.06.02. 0,00 0,00 24.720.000,00 24.720.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.06.02.5.2.1. Halaman : 356 îï ðñïî ñï ò óô õ ô ö ÷ø ù ø úô ûô ü ô ö ýôø þôÿ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 25.280.000,00 25.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.06.02.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 1.20.10.06.03. 0,00 0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.06.03.5.2.1. 0,00 0,00 25.400.000,00 25.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.06.03.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.20.10.06.04. 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.06.04.5.2.1. 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.06.04.5.2.2. 32,16 80.615.000,00 170.087.750,00 250.702.750,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 1.20.10.06.05. 31,78 9.600.000,00 20.610.000,00 30.210.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.06.05.5.2.1. 32,21 71.015.000,00 149.477.750,00 220.492.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.06.05.5.2.2. 0,00 0,00 134.895.750,00 134.895.750,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.20.10.06.06. 0,00 0,00 20.380.000,00 20.380.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.06.06.5.2.1. 0,00 0,00 114.515.750,00 114.515.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.06.06.5.2.2. 0,00 0,00 93.852.350,00 93.852.350,00 PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP

1.20.10.06.10. 0,00

0,00 29.100.000,00 29.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.06.10.5.2.1. 0,00

0,00 64.752.350,00 64.752.350,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.06.10.5.2.2. 0,00

0,00 47.055.675,00 47.055.675,00 PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH

1.20.10.06.23. 0,00

0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.06.23.5.2.1. 0,00

0,00 15.855.675,00 15.855.675,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.06.23.5.2.2. 0,00

0,00 1.056.168.275,00 1.056.168.275,00 PROGRAM FASILITASI PINDAHPURNA TUGAS PNS

1.20.10.51. 0,00

0,00 89.041.700,00 89.041.700,00 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PINDAH TUGAS PNS

1.20.10.51.01. 0,00

0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.51.01.5.2.1. 0,00

0,00 74.641.700,00 74.641.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.51.01.5.2.2. 0,00

0,00 153.401.175,00 153.401.175,00 PENGELOLAAN PENSIUN PNS

1.20.10.51.02. 0,00

0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.51.02.5.2.1. 0,00

0,00 130.901.175,00 130.901.175,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.51.02.5.2.2. 0,00

0,00 707.425.300,00 707.425.300,00 ORIENTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA BAKTI

1.20.10.51.03. 0,00

0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.51.03.5.2.1. 0,00

0,00 698.125.300,00 698.125.300,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.51.03.5.2.2. 0,00

0,00 106.300.100,00 106.300.100,00 PELATIHAN BERWIRASWASTA KEPADA PNS MEMASUKI MASA PENSIUN

1.20.10.51.04. 0,00

0,00 10.650.000,00 10.650.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.51.04.5.2.1. 0,00

0,00 95.650.100,00 95.650.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.51.04.5.2.2. 48,68

1.393.512.000,00 1.469.133.000,00 2.862.645.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

1.20.10.52. 0,00

0,00 202.060.000,00 202.060.000,00 DIKLAT TEKNIS PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1.20.10.52.01. 0,00

0,00 202.060.000,00 202.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.52.01.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 MONITORING IPDN

1.20.10.52.02. 0,00

0,00 13.650.000,00 13.650.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.52.02.5.2.1. 0,00

0,00 86.350.000,00 86.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.52.02.5.2.2. Halaman : 357 1 1 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DIKLAT 1.20.10.52.03. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.52.03.5.2.2. 100,00 76.646.000,00 0,00 76.646.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PASCA DIKLAT 1.20.10.52.04. 100,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.52.04.5.2.1. 100,00 62.746.000,00 0,00 62.746.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.52.04.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 DIKLAT KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN WIDYAISWARA 1.20.10.52.05. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.52.05.5.2.2. 0,00 0,00 238.739.000,00 238.739.000,00 DIKLAT TOT WIDYAISWARA 1.20.10.52.06. 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.52.06.5.2.1. 0,00 0,00 234.739.000,00 234.739.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.52.06.5.2.2. 0,00 0,00 201.667.000,00 201.667.000,00 DIKLAT SUBSTANSI BAGI WIDYAISWARA POLA BARU TOF 1.20.10.52.07. 0,00 0,00 9.650.000,00 9.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.52.07.5.2.1. 0,00 0,00 192.017.000,00 192.017.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.52.07.5.2.2. 100,00 255.099.000,00 0,00 255.099.000,00 DIKLAT TOC POLA BARU BAGI PENYELENGGARA DIKLAT DILINGKUNGAN BKD 1.20.10.52.08. 100,00 9.650.000,00 0,00 9.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.52.08.5.2.1. 100,00 245.449.000,00 0,00 245.449.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.52.08.5.2.2. 100,00 255.099.000,00 0,00 255.099.000,00 DIKLAT MOT POLA BARU BAGI PENYELENGGARA DIKLAT DILINGKUNGAN BKD 1.20.10.52.09. 100,00 9.650.000,00 0,00 9.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.52.09.5.2.1. 100,00 245.449.000,00 0,00 245.449.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.52.09.5.2.2. 0,00 0,00 201.667.000,00 201.667.000,00 DIKLAT SUBSTANSI MATERI PENGUASAAN DIRI 1.20.10.52.10. 0,00 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.52.10.5.2.1. 0,00 0,00 196.717.000,00 196.717.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.52.10.5.2.2. 100,00 201.667.000,00 0,00 201.667.000,00 DIKLAT SUBSTANSI MATERI DIAGNOSA PERUBAHAN 1.20.10.52.11. 100,00 4.850.000,00 0,00 4.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.52.11.5.2.1. 100,00 196.817.000,00 0,00 196.817.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.52.11.5.2.2. 100,00 201.667.000,00 0,00 201.667.000,00 DIKLAT SUBSTANSI MATERI TIM EFEKTIF 1.20.10.52.12. 100,00 4.850.000,00 0,00 4.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.52.12.5.2.1. 100,00 196.817.000,00 0,00 196.817.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.52.12.5.2.2. 100,00 201.667.000,00 0,00 201.667.000,00 DIKLAT SUBSTANSI MATERI PROYEK PERUBAHAN 1.20.10.52.13. 100,00 4.850.000,00 0,00 4.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.52.13.5.2.1. 100,00 196.817.000,00 0,00 196.817.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.52.13.5.2.2. 100,00 201.667.000,00 0,00 201.667.000,00 DIKLAT SUBSTANSI MATERI INOVASI 1.20.10.52.14. 100,00 12.350.000,00 0,00 12.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.52.14.5.2.1. 100,00 189.317.000,00 0,00 189.317.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.52.14.5.2.2. 20,82 3.354.908.250,00 12.755.980.650,00 16.110.888.900,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.20.10.53. 0,00 0,00 165.483.800,00 165.483.800,00 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN 1.20.10.53.01. 0,00 0,00 14.550.000,00 14.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.01.5.2.1. 0,00 0,00 150.933.800,00 150.933.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.01.5.2.2. Halaman : 358 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 252.202.750,00 252.202.750,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 1.20.10.53.02. 0,00 0,00 97.650.000,00 97.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.02.5.2.1. 0,00 0,00 154.552.750,00 154.552.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.02.5.2.2. 0,00 0,00 107.476.850,00 107.476.850,00 PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK E-DOKUMEN 1.20.10.53.03. 0,00 0,00 30.300.000,00 30.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.03.5.2.1. 0,00 0,00 77.176.850,00 77.176.850,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.03.5.2.2. 0,00 0,00 95.524.700,00 95.524.700,00 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.20.10.53.04. 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.04.5.2.1. 0,00 0,00 86.524.700,00 86.524.700,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.04.5.2.2. 0,00 0,00 92.900.000,00 92.900.000,00 PENGELOLAAN WEB SITE BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.10.53.05. 0,00 0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.05.5.2.1. 0,00 0,00 77.600.000,00 77.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.05.5.2.2. 0,00 0,00 102.950.100,00 102.950.100,00 PENGELOLAAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN DUK 1.20.10.53.06. 0,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.06.5.2.1. 0,00 0,00 96.200.100,00 96.200.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.06.5.2.2. 0,00 0,00 176.222.000,00 176.222.000,00 PENGELOLAAN KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK PNS 1.20.10.53.07. 0,00 0,00 21.200.000,00 21.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.07.5.2.1. 0,00 0,00 155.022.000,00 155.022.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.07.5.2.2. 0,00 0,00 157.494.250,00 157.494.250,00 KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENGEMBANGAN SIMPEG DI PEMERINTAH PROVINSI RIAU DAN KABKOTA SE PROVINSI RIAU

1.20.10.53.08. 0,00

0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.53.08.5.2.1. 0,00

0,00 150.994.250,00 150.994.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.53.08.5.2.2. 0,00

0,00 943.810.750,00 943.810.750,00 PENGADAAN CALON PNS

1.20.10.53.09. 0,00

0,00 100.950.000,00 100.950.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.53.09.5.2.1. 0,00

0,00 842.860.750,00 842.860.750,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.53.09.5.2.2. 0,00

0,00 254.760.000,00 254.760.000,00 PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

1.20.10.53.10. 0,00

0,00 27.237.500,00 27.237.500,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.53.10.5.2.1. 0,00

0,00 227.522.500,00 227.522.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.53.10.5.2.2. 0,00

0,00 326.400.000,00 326.400.000,00 PENYUSUNAN FORMASI PNS PROVINSI RIAU

1.20.10.53.11. 0,00

0,00 78.000.000,00 78.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.53.11.5.2.1. 0,00

0,00 248.400.000,00 248.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.53.11.5.2.2. 0,00

0,00 489.553.600,00 489.553.600,00 PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI RIAU BERBASIS ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA 1.20.10.53.12. 0,00 0,00 43.300.000,00 43.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.12.5.2.1. 0,00 0,00 446.253.600,00 446.253.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.12.5.2.2. 0,38 584.000,00 152.600.750,00 153.184.750,00 BIMTEK PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 1.20.10.53.13. 0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.13.5.2.1. 23,72 28.380.000,00 148.000.750,00 119.620.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.13.5.2.2. 100,00 28.964.000,00 0,00 28.964.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.53.13.5.2.3. Halaman : 359 + ,- . - 0 2 + 3- 45 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 180.447.000,00 0,00 180.447.000,00 BIMTEK PERKA BKN NO. 18 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS 1.20.10.53.14. 100,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.14.5.2.1. 100,00 175.647.000,00 0,00 175.647.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.14.5.2.2. 0,00 0,00 192.178.600,00 192.178.600,00 BIMTEK PENYUSUNAN FORMASI PENGADAAN PNS PROVINSI RIAU 1.20.10.53.15. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.15.5.2.1. 0,00 0,00 191.878.600,00 191.878.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.15.5.2.2. 100,00 235.653.650,00 0,00 235.653.650,00 WORKSHOP PELAKSANAAN CUTI PNS SE PROVINSI RIAU 1.20.10.53.16. 100,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.16.5.2.1. 100,00 228.453.650,00 0,00 228.453.650,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.16.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 DIKLAT LUAR NEGERI KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH SINGAPORE I 1.20.10.53.17. 100,00 69.700.000,00 0,00 69.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.17.5.2.1. 100,00 230.300.000,00 0,00 230.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.17.5.2.2. 0,00 0,00 249.817.250,00 249.817.250,00 SELEKSI PENERIMAAN IPDN 1.20.10.53.18. 0,00 0,00 14.050.000,00 14.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.18.5.2.1. 0,00 0,00 235.767.250,00 235.767.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.18.5.2.2. 0,00 0,00 3.154.621.000,00 3.154.621.000,00 PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS 1.20.10.53.19. 0,00 0,00 53.400.000,00 53.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.19.5.2.1. 0,00 0,00 3.101.221.000,00 3.101.221.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.19.5.2.2. 0,00 0,00 174.316.550,00 174.316.550,00 DIKLAT ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT 1.20.10.53.20. 0,00 0,00 11.750.000,00 11.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.20.5.2.1. 0,00 0,00 162.566.550,00 162.566.550,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.20.5.2.2. 100,00 43.953.050,00 0,00 43.953.050,00 PENGELOLAAN ADMINISTRASI IZIN BELAJAR DAN DIKLAT LUAR NEGERI 1.20.10.53.21. 100,00 7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.21.5.2.1. 100,00 36.303.050,00 0,00 36.303.050,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.21.5.2.2. 100,00 624.942.350,00 0,00 624.942.350,00 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR BKD 1.20.10.53.22. 100,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.22.5.2.1. 100,00 622.742.350,00 0,00 622.742.350,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.22.5.2.2. 0,00 0,00 192.605.000,00 192.605.000,00 DIKLAT ANALISA JABATAN DAN BEBAN KERJA 1.20.10.53.23. 0,00 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.23.5.2.1. 0,00 0,00 184.455.000,00 184.455.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.23.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PELAKSANAAN GRAND DESIGN SDM APARATUR 1.20.10.53.24. 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.24.5.2.1. 0,00 0,00 234.980.000,00 234.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.24.5.2.2. 0,00 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.53.24.5.2.3. 100,00 141.996.500,00 0,00 141.996.500,00 DIKLAT KEPEMIMPINAN SITUASIONAL 1.20.10.53.25. 100,00 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.25.5.2.1. 100,00 135.846.500,00 0,00 135.846.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.25.5.2.2. 0,00 0,00 83.700.000,00 83.700.000,00 PENGELOLAAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS 1.20.10.53.26. Halaman : 360 67 8976 97 : ; = ? A B C D E FG Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.26.5.2.1. 0,00 0,00 52.200.000,00 52.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.26.5.2.2. 100,00 167.486.800,00 0,00 167.486.800,00 BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN PENGEMBANGAN KARIR PNS PROVINSI RIAU 1.20.10.53.27. 100,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.27.5.2.1. 100,00 161.686.800,00 0,00 161.686.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.27.5.2.2. 0,00 0,00 179.938.500,00 179.938.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN ORIENTASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESSELON II

1.20.10.53.28. 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.53.28.5.2.1. 0,00

0,00 164.938.500,00 164.938.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.53.28.5.2.2. 0,00

0,00 123.441.250,00 123.441.250,00 RAPAT-RAPAT TIM BAPERJAKAT DAERAH PROVINSI RIAU

1.20.10.53.29. 0,00

0,00 35.400.000,00 35.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.53.29.5.2.1. 0,00

0,00 88.041.250,00 88.041.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.10.53.29.5.2.2. 0,00

0,00 151.425.750,00 151.425.750,00 PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN PENATAAN JABATAN STRUKTURALFUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMDA PROPINSI RIAU 1.20.10.53.30. 0,00 0,00 18.120.000,00 18.120.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.30.5.2.1. 0,00 0,00 133.305.750,00 133.305.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.30.5.2.2. 0,00 0,00 258.708.000,00 258.708.000,00 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH SEKRETARIS DAERAH DAN JABATAN STRUKTURAL ESELON II DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABKOTA SE PROPINSI RIAU 1.20.10.53.31. 0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.31.5.2.1. 0,00 0,00 242.208.000,00 242.208.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.31.5.2.2. 0,00 0,00 464.448.000,00 464.448.000,00 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.10.53.32. 0,00 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.32.5.2.1. 0,00 0,00 420.048.000,00 420.048.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.32.5.2.2. 0,00 0,00 130.445.000,00 130.445.000,00 PENGELOLAAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PROVINSI RIAU 1.20.10.53.33. 0,00 0,00 48.600.000,00 48.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.33.5.2.1. 0,00 0,00 81.845.000,00 81.845.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.33.5.2.2. 100,00 88.263.600,00 0,00 88.263.600,00 SOSIALISASI PENATAUSAHAAN JABATAN FUNGSIONAL SE-PROVINSI RIAU 1.20.10.53.34. 100,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.34.5.2.1. 100,00 87.113.600,00 0,00 87.113.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.34.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN SOP DAN SPP BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 1.20.10.53.35. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.35.5.2.1. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.35.5.2.2. 0,00 0,00 136.251.800,00 136.251.800,00 BIMTEK PERENCANAAN PENGANGGARAN BKD RESPONSIF GENDER 1.20.10.53.36. 0,00 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.36.5.2.1. 0,00 0,00 127.401.800,00 127.401.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.36.5.2.2. 0,00 0,00 200.755.000,00 200.755.000,00 PENANGANAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN 1.20.10.53.37. 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.37.5.2.1. 0,00 0,00 192.255.000,00 192.255.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.37.5.2.2. Halaman : 361 HI JKIH KI L MN O N P QR S R TN UN V N P WNR XNY Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 161.098.000,00 0,00 161.098.000,00 PELAKSANAAN POKJA KPK PROVINSI RIAU 1.20.10.53.38. 100,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.38.5.2.1. 100,00 152.898.000,00 0,00 152.898.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.38.5.2.2. 100,00 313.920.000,00 0,00 313.920.000,00 PEMBINAAN OLAHRAGA PNS PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.20.10.53.39. 100,00 66.555.000,00 0,00 66.555.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.39.5.2.1. 100,00 247.365.000,00 0,00 247.365.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.39.5.2.2. 0,00 0,00 177.356.900,00 177.356.900,00 PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR DENGAN EMOTIONAL SPIRITUAL QUOTIENT TRAINING 1.20.10.53.40. 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.40.5.2.1. 0,00 0,00 174.456.900,00 174.456.900,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.40.5.2.2. 0,00 0,00 417.025.400,00 417.025.400,00 SATYA LENCANA KARYA SATYA 1.20.10.53.41. 0,00 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.41.5.2.1. 0,00 0,00 407.275.400,00 407.275.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.41.5.2.2. 0,00 0,00 868.442.300,00 868.442.300,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI KERJA BAIK 1.20.10.53.42. 0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.42.5.2.1. 0,00 0,00 860.842.300,00 860.842.300,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.42.5.2.2. 0,00 0,00 149.924.800,00 149.924.800,00 MONITORING DAN EVALUASI TAPETARUM DAN TASPEN PNS SE PROVINSI RIAU 1.20.10.53.43. 0,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.43.5.2.1. 0,00 0,00 141.674.800,00 141.674.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.43.5.2.2. 100,00 296.563.300,00 0,00 296.563.300,00 PEMANFAATAN PENGGUNAAN KARTU ASKES BAGI PNS PROVINSI RIAU 1.20.10.53.44. 100,00 16.370.000,00 0,00 16.370.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.44.5.2.1. 100,00 280.193.300,00 0,00 280.193.300,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.44.5.2.2. 0,00 0,00 75.407.000,00 75.407.000,00 DIKLAT TEKNIS KOMPUTER 1.20.10.53.45. 0,00 0,00 3.950.000,00 3.950.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.45.5.2.1. 0,00 0,00 71.457.000,00 71.457.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.45.5.2.2. 0,00 0,00 61.035.000,00 61.035.000,00 DIKLAT TEKNIS PENILAIAN ASET MILIK NEGARADAERAH 1.20.10.53.46. 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.46.5.2.1. 0,00 0,00 57.035.000,00 57.035.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.46.5.2.2. 0,00 0,00 83.410.000,00 83.410.000,00 DIKLAT TEKNIS BAHASA INGGRIS 1.20.10.53.47. 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.47.5.2.1. 0,00 0,00 79.410.000,00 79.410.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.47.5.2.2. 0,00 0,00 67.335.000,00 67.335.000,00 DIKLAT TEKNIS ADMINISTRASI KEARSIPAN 1.20.10.53.48. 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.48.5.2.1. 0,00 0,00 63.335.000,00 63.335.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.48.5.2.2. 0,00 0,00 67.335.000,00 67.335.000,00 DIKLAT TEKNIS PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS 1.20.10.53.49. 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.49.5.2.1. 0,00 0,00 63.335.000,00 63.335.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.49.5.2.2. 0,00 0,00 71.535.000,00 71.535.000,00 DIKLAT TEKNIS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.20.10.53.50. 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.50.5.2.1. Halaman : 362 Z[ \][Z ][ _` a ` b cd e d f` g` h ` b i`d j`k Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 67.535.000,00 67.535.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.50.5.2.2. 0,00 0,00 52.935.000,00 52.935.000,00 DIKLAT TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 1.20.10.53.51. 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.51.5.2.1. 0,00 0,00 48.935.000,00 48.935.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.51.5.2.2. 0,00 0,00 153.214.000,00 153.214.000,00 MONITORING EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN 1.20.10.53.52. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.52.5.2.1. 0,00 0,00 151.714.000,00 151.714.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.52.5.2.2. 53,33 800.000.000,00 700.000.000,00 1.500.000.000,00 PENGADAAN E GOVERNMENT MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PROVINSI RIAU 1.20.10.53.53. 0,00 0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.53.5.2.1. 10,77 42.780.000,00 354.487.000,00 397.267.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.53.5.2.2. 70,09 757.220.000,00 323.113.000,00 1.080.333.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.10.53.53.5.2.3. 0,00 0,00 200.994.000,00 200.994.000,00 RAKOR WIDYA ISWARA 1.20.10.53.54. 0,00 0,00 17.300.000,00 17.300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.54.5.2.1. 0,00 0,00 183.694.000,00 183.694.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.54.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGELOLAAN HUMAS BKD 1.20.10.53.55. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.10.53.55.5.2.1. 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.10.53.55.5.2.2. 34,03 25.507.810.919,71 49.445.313.354,32 74.953.124.274,03 Jumlah Belanja 34,04 25.507.810.919,71 49.418.253.354,32 74.926.064.274,03 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 363 lm noml om p qr s r t uv w v xr yr z r t {rv |r} Pekanbaru, 14 ~ ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DA

1.20.11. - Sekretariat KORPRI

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.11.00.00.4. Perda No 8 €‚ƒ 1990 Perda No. 8 €‚ƒ 2002 Perda No. 11 €‚ƒ 2002 Perda No. 5 €‚ƒ 2002 Perda No. 14 €‚ƒ 1992 „ƒ…€ƒ† Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8  €‚ƒ 2000 SK Mendagri No. Ekon ‡ˆ‰Šˆ‹Œ‰‡ Ž  €‚ƒ 1992 „ƒ…€ƒ† Lain-lain PAD yang Sah. UU No. ‹‹ˆ Ž ŠŠ  PP No. ŒŒˆ Ž ŠŠŒ PMK No ‰ ‘ Š Ž ˆ ’“” Š•ˆ Ž ŠŠ– . PMK No ŒŠˆ PMK Š•ˆ Ž ŠŠ– . PERPRES Œ‹ˆ Ž ŠŠ‡ „ƒ…€ƒ† Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.11.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002  entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05  €‚ƒ 2002  „ƒ…€ƒ† Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14  €‚ƒ 2002 „ƒ…€ƒ† BBNKB. Perda No. ‰ Œ  €‚ƒ 2002  „ƒ…€ƒ† PBBKB. Perda No. 16 €‚ƒ 2002  „ƒ…€ƒ† Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan — ˜ ˆ AP Perda No.3  €‚ƒ 1996 dan Perda No. 8 €‚ƒ 2000  „ƒ…€ƒ† ™ „… š›œ‚  › ž €„ š € Berdasarkan -, UU No. 28 €‚ƒ 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Retribusi Daerah 1.20.1.20.11.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Jumlah Pendapatan 20,05 2.604.779.000,00 10.389.150.717,00 12.993.929.717,00 BELANJA DAERAH

1.20.1.20.11.00.00.5. 0,00

0,00 3.676.173.167,00 3.676.173.167,00 Belanja Tidak Langsung

1.20.1.20.11.00.00.5.1. 0,00

0,00 3.676.173.167,00 3.676.173.167,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.00.00.5.1.1. 27,96

2.604.779.000,00 6.712.977.550,00 9.317.756.550,00 Belanja Langsung 1.20.1.20.11.00.00.5.2. Halaman : 364 Ÿ ¡¢ Ÿ Ÿ £ ¤ ¥¦§ ¥¨©§ ª © ¨ « ¬­ ®­¯ : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 946.930.475,00 946.930.475,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.11.01. 0,00 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.20.11.01.001. 0,00 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.11.01.002. 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 181.708.400,00 181.708.400,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.11.01.008. 0,00 0,00 158.400.000,00 158.400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 23.308.400,00 23.308.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 67.623.250,00 67.623.250,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.11.01.010. 0,00 0,00 67.623.250,00 67.623.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 159.726.125,00 159.726.125,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.11.01.011. 0,00 0,00 159.726.125,00 159.726.125,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 11.553.400,00 11.553.400,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.11.01.012. 0,00 0,00 11.553.400,00 11.553.400,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 18.360.000,00 18.360.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.11.01.015. 0,00 0,00 13.860.000,00 13.860.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.11.01.015.5.2.3. 0,00 0,00 63.100.000,00 63.100.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.11.01.017. 0,00 0,00 63.100.000,00 63.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 349.360.000,00 349.360.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.11.01.018. 0,00 0,00 349.360.000,00 349.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 64.899.300,00 64.899.300,00 PENYEDIAAN JASA INFORMASI DAN PUBLIKASI 1.20.11.01.023. 0,00 0,00 64.899.300,00 64.899.300,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.01.023.5.2.2. 71,68 2.500.000.000,00 987.637.475,00 3.487.637.475,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.11.02. 0,00 0,00 71.925.000,00 71.925.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.11.02.007. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 71.625.000,00 71.625.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.11.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.11.02.009. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 44.700.000,00 44.700.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.11.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 376.957.275,00 376.957.275,00 PENGADAAN MEBELEUR 1.20.11.02.010. 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.02.010.5.2.1. 0,00 0,00 375.707.275,00 375.707.275,00 Belanja Modal 1.20.1.20.11.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 11.656.200,00 11.656.200,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI KANTOR 1.20.11.02.016. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.02.016.5.2.1. 0,00 0,00 11.356.200,00 11.356.200,00 Belanja Modal 1.20.1.20.11.02.016.5.2.3. Halaman : 365 °±²³ ±° °± ´ µ ¶·¸ ¶¹º¸ » º ¹ ¼ ½¾ ¿¾À Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 143.575.000,00 143.575.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.11.02.022. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 69.875.000,00 69.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 73.400.000,00 73.400.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.11.02.022.5.2.3. 0,00 0,00 197.384.000,00 197.384.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.20.11.02.024. 0,00 0,00 197.384.000,00 197.384.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 53.600.000,00 53.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.11.02.026. 0,00 0,00 53.600.000,00 53.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 87.540.000,00 87.540.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI KANTOR 1.20.11.02.033. 0,00 0,00 87.540.000,00 87.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.02.033.5.2.2. 100,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 PENGADAAN TANAH SEKRETARIAT KORPRI 1.20.11.02.099. 100,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.02.099.5.2.1. 100,00 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.02.099.5.2.2. 100,00 2.493.800.000,00 0,00 2.493.800.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.11.02.099.5.2.3. 0,00 0,00 60.500.000,00 60.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.11.03. 0,00 0,00 60.500.000,00 60.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.11.03.02. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 59.600.000,00 59.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.03.02.5.2.2. 4,24 40.079.000,00 905.211.300,00 945.290.300,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.11.05. 17,97 38.500.000,00 175.800.000,00 214.300.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.11.05.001. 17,97 38.500.000,00 175.800.000,00 214.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 84.534.000,00 84.534.000,00 PAMERAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU RIAU EXPO 1.20.11.05.018. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.05.018.5.2.1. 0,00 0,00 84.234.000,00 84.234.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.05.018.5.2.2. 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DP KORPRI PROV. DAN KABKOTA 1.20.11.05.033. 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.05.033.5.2.2. 0,00 0,00 69.596.300,00 69.596.300,00 RAPAT TAHUNAN DP KORPRI PROV. RIAU 1.20.11.05.034. 0,00 0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.05.034.5.2.1. 0,00 0,00 62.246.300,00 62.246.300,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.05.034.5.2.2. 0,00 0,00 152.860.000,00 152.860.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KELEMBAGAAN KORPRI KABKOTA 1.20.11.05.035. 0,00 0,00 152.860.000,00 152.860.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.05.035.5.2.2. 100,00 117.000.000,00 0,00 117.000.000,00 PELATIHAN MOTIVASI BERPRESTASI AMT BAGI PENGURUS ANGGOTA KORPRI DARI SATUAN KERJA SATKER PROVINSI RIAU 1.20.11.05.101. 100,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.05.101.5.2.1. 100,00 113.150.000,00 0,00 113.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.05.101.5.2.2. Halaman : 366 ÁÂÃÄ ÂÁ ÁÂ Å Æ ÇÈÉ ÇÊËÉ Ì Ë Ê Í ÎÏ ÐÏÑ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 137.000.000,00 137.000.000,00 PELATIHAN MOTIVASI BERPRESTASI AMT BAGI PENGURUS ANGGOTA KORPRI KABKOTA SE-PROVINSI RIAU 1.20.11.05.102. 0,00 0,00 3.850.000,00 3.850.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.05.102.5.2.1. 0,00 0,00 133.150.000,00 133.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.05.102.5.2.2. 0,00 115.421.000,00 115.421.000,00 0,00 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA NO. 5 TAHUN 2014 1.20.11.05.167. 0,00 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.05.167.5.2.1. 0,00 111.571.000,00 111.571.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.05.167.5.2.2. 0,00 0,00 518.914.800,00 518.914.800,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.11.06. 0,00 0,00 26.715.350,00 26.715.350,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.20.11.06.01. 0,00 0,00 26.715.350,00 26.715.350,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 18.555.550,00 18.555.550,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.20.11.06.02. 0,00 0,00 18.555.550,00 18.555.550,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.06.02.5.2.2. 0,00 0,00 12.716.250,00 12.716.250,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.20.11.06.04. 0,00 0,00 12.716.250,00 12.716.250,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 1.20.11.06.05. 0,00 0,00 19.650.000,00 19.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.06.05.5.2.1. 0,00 0,00 30.350.000,00 30.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.06.05.5.2.2. 0,00 0,00 150.597.000,00 150.597.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.20.11.06.06. 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.06.06.5.2.1. 0,00 0,00 137.597.000,00 137.597.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.06.06.5.2.2. 0,00 0,00 98.094.400,00 98.094.400,00 PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PENJA, RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP

1.20.11.06.10. 0,00

0,00 22.550.000,00 22.550.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.06.10.5.2.1. 0,00

0,00 75.544.400,00 75.544.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.11.06.10.5.2.2. 0,00

0,00 162.236.250,00 162.236.250,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS

1.20.11.06.21. 0,00

0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.06.21.5.2.1. 0,00

0,00 158.836.250,00 158.836.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.11.06.21.5.2.2. 7,98

194.700.000,00 2.243.783.500,00 2.438.483.500,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

1.20.11.30. 0,00

0,00 202.571.000,00 202.571.000,00 SARASEHAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN JIWA KORSA KORPRI

1.20.11.30.34. 0,00

0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.30.34.5.2.1. 0,00

0,00 201.471.000,00 201.471.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.11.30.34.5.2.2. 0,00

0,00 238.405.500,00 238.405.500,00 PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN SEMANGAT PENGABDIAN ANGGOTA KORPRI SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT 1.20.11.30.35. 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.30.35.5.2.1. 0,00 0,00 234.905.500,00 234.905.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.30.35.5.2.2. 0,00 0,00 132.180.000,00 132.180.000,00 PENYELENGGARAAN UPACARA HUT KORPRI KE- 43 1.20.11.30.36. Halaman : 367 ÒÓÔÕ ÓÒ ÒÓ Ö × ØÙÚ ØÛÜÚ Ý Ü Û Þ ßà áàâ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.30.36.5.2.1. 0,00 0,00 126.180.000,00 126.180.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.30.36.5.2.2. 100,00 194.700.000,00 0,00 194.700.000,00 PENERBITAN BULETIN KORPRI RIAU 1.20.11.30.37. 100,00 24.700.000,00 0,00 24.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.30.37.5.2.1. 100,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.30.37.5.2.2. 0,00 0,00 144.260.000,00 144.260.000,00 PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN ANGGOTA KORPRI YANG MENINGGAL 1.20.11.30.38. 0,00 0,00 70.100.000,00 70.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.30.38.5.2.1. 0,00 0,00 74.160.000,00 74.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.30.38.5.2.2. 0,00 0,00 231.847.000,00 231.847.000,00 PERLOMBAAN DALAM RANGKA HUT KE-43 KORPRI 1.20.11.30.39. 0,00 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.30.39.5.2.1. 0,00 0,00 219.097.000,00 219.097.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.30.39.5.2.2. 0,00 0,00 106.000.000,00 106.000.000,00 HALAL BI HALAL DAN PELEPASAN JEMAAH HAJI 1.20.11.30.40. 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.30.40.5.2.1. 0,00 0,00 105.600.000,00 105.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.30.40.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 OLAHRAGA PERSAHABATANKUNJUNGAN MUHIBAH KE KABKOTA 1.20.11.30.41. 0,00 0,00 10.750.000,00 10.750.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.30.41.5.2.1. 0,00 0,00 139.250.000,00 139.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.30.41.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KORPRI PEDULI PADA ANGGOTA KORPRI DAN MASYARAKAT 1.20.11.30.42. 0,00 0,00 16.450.000,00 16.450.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.30.42.5.2.1. 0,00 0,00 183.550.000,00 183.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.30.42.5.2.2. 0,00 0,00 68.520.000,00 68.520.000,00 RAPAT KOORDINASI BAPOR KORPRI SE PROV. RIAU 1.20.11.30.43. 0,00 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.30.43.5.2.1. 0,00 0,00 66.470.000,00 66.470.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.30.43.5.2.2. 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 MTQ NASIONAL KORPRI 1.20.11.30.44. 0,00 0,00 11.550.000,00 11.550.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.30.44.5.2.1. 0,00 0,00 638.450.000,00 638.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.30.44.5.2.2. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 BIMBINGAN TEHNIS PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN 1.20.11.30.45. 0,00 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.30.45.5.2.1. 0,00 0,00 111.850.000,00 111.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.30.45.5.2.2. 14,13 130.000.000,00 1.050.000.000,00 920.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN KERJASAMA KORPRI 1.20.11.54. 100,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 RAPAT KOORDINASI LKBH KORPRI 1.20.11.54.01. 100,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.54.01.5.2.1. 100,00 167.950.000,00 0,00 167.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.54.01.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 600.000.000,00 300.000.000,00 KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM 1.20.11.54.02. 169,36 6.036.000,00 9.600.000,00 3.564.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.54.02.5.2.1. 99,17 293.964.000,00 590.400.000,00 296.436.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.54.02.5.2.2. Halaman : 368 ãäåæ äã ãä ç è éêë éìíë î í ì ï ðñ òñó Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BANTUAN HUKUM 1.20.11.54.03. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.54.03.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELATIHAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT 1.20.11.54.04. 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.11.54.04.5.2.1. 0,00 0,00 98.300.000,00 98.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.11.54.04.5.2.2. 20,05 2.604.779.000,00 10.389.150.717,00 12.993.929.717,00 Jumlah Belanja 20,10 2.604.779.000,00 10.356.150.717,00 12.960.929.717,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 369 ôõö÷ õô ôõ ø ù úûü úýþü ÿ þ ý 1 Pekanbaru, 14 ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.21. - KETAHANAN PANGAN

1.21.01. - Badan Ketahanan Pangan

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.21.1.21.01.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 13,26 2.762.098.021,54 18.062.963.049,77 20.825.061.071,31 BELANJA DAERAH

1.21.1.21.01.00.00.5. 2,13

209.180.021,54 9.600.331.049,77 9.809.511.071,31 Belanja Tidak Langsung

1.21.1.21.01.00.00.5.1. 2,13

209.180.021,54 9.600.331.049,77 9.809.511.071,31 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.00.00.5.1.1. 23,18

2.552.918.000,00 8.462.632.000,00 11.015.550.000,00 Belanja Langsung

1.21.1.21.01.00.00.5.2. 21,15

233.890.000,00 1.339.890.000,00 1.106.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.21.01.01. 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.21.01.01.001. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.21.01.01.002. 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.01.002.5.2.2. 66,83 70.840.000,00 176.840.000,00 106.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.21.01.01.008. 92,00 70.840.000,00 147.840.000,00 77.000.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.21.01.01.010. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.21.01.01.011. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.21.01.01.012. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.21.01.01.013. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.01.013.5.2.1. 0,00 0,00 99.100.000,00 99.100.000,00 Belanja Modal 1.21.1.21.01.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.21.01.01.015. 0,00 0,00 24.592.000,00 24.592.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 5.408.000,00 5.408.000,00 Belanja Modal 1.21.1.21.01.01.015.5.2.3. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.21.01.01.017. Halaman : 370 1.21.01. - Badan Ketahanan Pangan : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.01.017.5.2.2. 59,29 163.050.000,00 438.050.000,00 275.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.21.01.01.018. 59,29 163.050.000,00 438.050.000,00 275.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.21.01.01.024. 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.01.024.5.2.2. 72,99 500.000.000,00 185.000.000,00 685.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.21.01.02. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.21.01.02.003. 100,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.02.003.5.2.1. 100,00 496.700.000,00 0,00 496.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.02.003.5.2.2. 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.21.01.02.007. 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 34.250.000,00 34.250.000,00 Belanja Modal 1.21.1.21.01.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.21.01.02.022. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 39.100.000,00 39.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.21.01.02.023. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.21.01.02.028. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.02.028.5.2.2. 100,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.21.01.03. 100,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.21.01.03.02. 100,00 750.000,00 0,00 750.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.03.02.5.2.1. 100,00 96.250.000,00 0,00 96.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.03.02.5.2.2. 57,38 35.000.000,00 26.000.000,00 61.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.21.01.05. 100,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.21.01.05.001. 100,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.21.01.05.014. 0,00 0,00 20.750.000,00 20.750.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.05.014.5.2.1. 0,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.05.014.5.2.2. 14,20 30.950.000,00 187.050.000,00 218.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.21.01.06. 0,00

0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.21.01.06.01. 0,00

0,00 5.625.000,00 5.625.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 37.375.000,00 37.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

1.21.01.06.03. 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.06.03.5.2.2. 15,70

23.550.000,00 126.450.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.21.01.06.06. 0,00

0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.06.06.5.2.1. 17,00

23.550.000,00 114.950.000,00 138.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.06.06.5.2.2. Halaman : 371 1.21.01. - Badan Ketahanan Pangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 49,33 7.400.000,00 7.600.000,00 15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 1.21.01.06.16. 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.06.16.5.2.1. 53,82 7.400.000,00 6.350.000,00 13.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.06.16.5.2.2. 2,65 38.400.000,00 1.411.600.000,00 1.450.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1.21.01.15. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT 1.21.01.15.06. 0,00 0,00 36.380.000,00 36.380.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.15.06.5.2.1. 0,00 0,00 363.620.000,00 363.620.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.15.06.5.2.2. 3,09 15.450.000,00 484.550.000,00 500.000.000,00 GERAKAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN B2SA

1.21.01.15.07. 68,90

19.050.000,00 8.600.000,00 27.650.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.07.5.2.1. 0,76

3.600.000,00 475.950.000,00 472.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.15.07.5.2.2. 11,48

22.950.000,00 177.050.000,00 200.000.000,00 PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN

1.21.01.15.08. 0,00

0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.08.5.2.1. 11,72

22.950.000,00 172.800.000,00 195.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.15.08.5.2.2. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PEMBERDAYAAN GAPOKTAN DALAM PENYEDIA PANGAN MASYARAKAT SE PROVINSI RIAU

1.21.01.15.09. 0,00

0,00 59.600.000,00 59.600.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.09.5.2.1. 0,00

0,00 290.400.000,00 290.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.15.09.5.2.2. 21,29

1.362.658.000,00 5.037.342.000,00 6.400.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIANPERKEBUNAN

1.21.01.16. 16,46

98.758.000,00 501.242.000,00 600.000.000,00 PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN

1.21.01.16.01. 0,00

0,00 62.000.000,00 62.000.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.01.5.2.1. 18,36

98.758.000,00 439.242.000,00 538.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.16.01.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KETAHANAN PANGAN

1.21.01.16.02. 0,00

0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.02.5.2.1. 0,00

0,00 96.400.000,00 96.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.16.02.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 SERTIFIKASI PANGAN SEGAR BUAH DAN SAYUR

1.21.01.16.03. 0,00

0,00 9.700.000,00 9.700.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.03.5.2.1. 0,00

0,00 240.300.000,00 240.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.16.03.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN STATISTIK PANGAN

1.21.01.16.04. 0,00

0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.04.5.2.1. 0,00

0,00 95.950.000,00 95.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.16.04.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 SINKRONISASI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

1.21.01.16.05. 0,00

0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.05.5.2.1. 0,00

0,00 246.000.000,00 246.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.16.05.5.2.2. 4,61

16.150.000,00 333.850.000,00 350.000.000,00 LOMBA CIPTA MENU B2SA TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL

1.21.01.16.06. 0,00

0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.06.5.2.1. 4,70

16.150.000,00 327.700.000,00 343.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.1.21.01.16.06.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN AKSELERASI KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI RIAU

1.21.01.16.07. 0,00

0,00 7.100.000,00 7.100.000,00 Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.07.5.2.1. 0,00

0,00 192.900.000,00 192.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.07.5.2.2. Halaman : 372 1.21.01. - Badan Ketahanan Pangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 3,66 14.650.000,00 385.350.000,00 400.000.000,00 KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN 1.21.01.16.08. 0,00 0,00 7.100.000,00 7.100.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.08.5.2.1. 3,73 14.650.000,00 378.250.000,00 392.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.08.5.2.2. 5,38 16.150.000,00 283.850.000,00 300.000.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS KETAHANAN PANGAN SE PROVINSI RIAU 1.21.01.16.09. 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.09.5.2.1. 5,45 16.150.000,00 279.950.000,00 296.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.09.5.2.2. 6,21 16.150.000,00 243.850.000,00 260.000.000,00 PENGELOLAAN PEMANFAATAN PEKARANGANPERAN PEREMPUAN DALAM KETAHANAN PANGAN 1.21.01.16.10. 0,00 0,00 28.200.000,00 28.200.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.10.5.2.1. 6,97 16.150.000,00 215.650.000,00 231.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.10.5.2.2. 8,40 33.600.000,00 366.400.000,00 400.000.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI SKPG 1.21.01.16.11. 0,00 0,00 190.990.000,00 190.990.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.11.5.2.1. 16,08 33.600.000,00 175.410.000,00 209.010.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.11.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMANTAUAN DAN ANALISIS KETERSEDIAN PANGAN WILAYAH 1.21.01.16.12. 0,00 0,00 19.450.000,00 19.450.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.12.5.2.1. 0,00 0,00 180.550.000,00 180.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.12.5.2.2. 9,47 28.400.000,00 271.600.000,00 300.000.000,00 PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL 1.21.01.16.13. 0,00 0,00 9.760.000,00 9.760.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.13.5.2.1. 9,79 28.400.000,00 261.840.000,00 290.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.13.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMANTAUAN AKSES, PASOKAN DAN HARGA PANGAN 1.21.01.16.14. 0,00 0,00 55.600.000,00 55.600.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.14.5.2.1. 0,00 0,00 344.400.000,00 344.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.14.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN 1.21.01.16.15. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.15.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PAMERAN AGRIBISNIS DAN HASIL PRODUKSI PANGAN LOKAL 1.21.01.16.16. 0,00 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.16.5.2.1. 0,00 0,00 391.800.000,00 391.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.16.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 ANALISIS SITUASI KONSUMSI PANGAN PENDUDUK 1.21.01.16.17. 0,00 0,00 70.350.000,00 70.350.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.17.5.2.1. 0,00 0,00 229.650.000,00 229.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.17.5.2.2. 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENGUATAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU 1.21.01.16.18. 0,00 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.18.5.2.1. 0,00 0,00 34.150.000,00 34.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.18.5.2.2. 9,70 38.800.000,00 361.200.000,00 400.000.000,00 PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 1.21.01.16.19. 0,00 0,00 27.430.000,00 27.430.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.19.5.2.1. 10,41 38.800.000,00 333.770.000,00 372.570.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.19.5.2.2. 100,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 KAJIAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU 1.21.01.16.26. 100,00 130.770.000,00 0,00 130.770.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.26.5.2.1. 100,00 669.230.000,00 0,00 669.230.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.26.5.2.2. Halaman : 373 1.21.01. - Badan Ketahanan Pangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 KAJIAN MODEL DAN STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU 1.21.01.16.27. 100,00 130.770.000,00 0,00 130.770.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.16.27.5.2.1. 100,00 169.230.000,00 0,00 169.230.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.16.27.5.2.2. 72,38 722.800.000,00 275.750.000,00 998.550.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASI 1.21.01.17. 17,17 25.750.000,00 175.750.000,00 150.000.000,00 DUKUNGAN PELAKSANAAN PAMERAN TAHUNAN PROVINSI RIAU 1.21.01.17.01. 35,00 2.800.000,00 10.800.000,00 8.000.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.17.01.5.2.1. 16,16 22.950.000,00 164.950.000,00 142.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KETAHANAN PANGAN 1.21.01.17.02. 0,00 0,00 32.200.000,00 32.200.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.17.02.5.2.1. 0,00 0,00 59.654.000,00 59.654.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.17.02.5.2.2. 0,00 0,00 8.146.000,00 8.146.000,00 Belanja Modal 1.21.1.21.01.17.02.5.2.3. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PROMOSI KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU PADA MEDIA ONLINE 1.21.01.17.03. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.17.03.5.2.1. 100,00 148.050.000,00 0,00 148.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.17.03.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 VISUALISASI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU PADA MEDIA TV ONLINE 1.21.01.17.04. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.17.04.5.2.1. 100,00 148.050.000,00 0,00 148.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.17.04.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 VISUALISASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PADA MEDIA TV ONLINE 1.21.01.17.05. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.17.05.5.2.1. 100,00 148.050.000,00 0,00 148.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.17.05.5.2.2. 100,00 168.700.000,00 0,00 168.700.000,00 VISUALISASI PENIGKATAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU PADA MEDIA TV ONLINE 1.21.01.17.06. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.17.06.5.2.1. 100,00 166.750.000,00 0,00 166.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.17.06.5.2.2. 100,00 129.850.000,00 0,00 129.850.000,00 INFORMASI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA CETAK 1.21.01.17.07. 100,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 1.21.1.21.01.17.07.5.2.1. 100,00 125.400.000,00 0,00 125.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.1.21.01.17.07.5.2.2. 13,26 2.762.098.021,54 18.062.963.049,77 20.825.061.071,31 Jumlah Belanja 13,26 2.762.098.021,54 18.062.963.049,77 20.825.061.071,31 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 374 1.21.01. - Badan Ketahanan Pangan Pekanbaru, 14 ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.22.1.22.01.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 1.051,92 514.849.883.655,00 563.793.879.456,00 48.943.995.801,00 BELANJA DAERAH

1.22.1.22.01.00.00.5. 36,47

2.872.068.480,00 10.747.786.256,00 7.875.717.776,00 Belanja Tidak Langsung

1.22.1.22.01.00.00.5.1. 36,47

2.872.068.480,00 10.747.786.256,00 7.875.717.776,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.00.00.5.1.1. 1.246,65

511.977.815.175,00 553.046.093.200,00 41.068.278.025,00 Belanja Langsung

1.22.1.22.01.00.00.5.2. 14,43

283.481.000,00 2.248.039.250,00 1.964.558.250,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.22.01.01. 0,00

0,00 12.960.000,00 12.960.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.22.01.01.001. 0,00 0,00 12.960.000,00 12.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 259.500.000,00 259.500.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.22.01.01.002. 0,00 0,00 259.500.000,00 259.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 146.500.000,00 146.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.22.01.01.006. 0,00 0,00 146.500.000,00 146.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.006.5.2.2. 5,04 10.800.000,00 225.105.000,00 214.305.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.22.01.01.008. 5,84 10.800.000,00 195.600.000,00 184.800.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 29.505.000,00 29.505.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.008.5.2.2. 190,23 272.681.000,00 416.021.750,00 143.340.750,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.22.01.01.010. 190,23 272.681.000,00 416.021.750,00 143.340.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.22.01.01.011. 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 25.690.000,00 25.690.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.22.01.01.012. 0,00 0,00 25.690.000,00 25.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 26.280.000,00 26.280.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.22.01.01.015. 0,00 0,00 26.280.000,00 26.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 127.587.500,00 127.587.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.22.01.01.017. 0,00 0,00 127.587.500,00 127.587.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 850.995.000,00 850.995.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.22.01.01.018. Halaman : 375 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 850.995.000,00 850.995.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 92.400.000,00 92.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.22.01.01.020. 0,00 0,00 92.400.000,00 92.400.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.01.020.5.2.1. 33,16 195.000.000,00 393.000.000,00 588.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.22.01.02. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.22.01.02.009. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 149.100.000,00 149.100.000,00 Belanja Modal 1.22.1.22.01.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.22.01.02.028. 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KANTOR 1.22.01.02.035. 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.02.035.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 1.22.01.02.045. 0,00 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.02.045.5.2.1. 0,00 0,00 197.550.000,00 197.550.000,00 Belanja Modal 1.22.1.22.01.02.045.5.2.3. 100,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 1.22.01.02.049. 100,00 900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.02.049.5.2.1. 100,00 194.100.000,00 0,00 194.100.000,00 Belanja Modal 1.22.1.22.01.02.049.5.2.3. 100,00 77.700.000,00 0,00 77.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.22.01.03. 100,00 40.700.000,00 0,00 40.700.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.22.01.03.02. 100,00 40.700.000,00 0,00 40.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.03.02.5.2.2. 100,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.22.01.03.05. 100,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 155.850.000,00 155.850.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.22.01.05. 0,00 0,00 142.250.000,00 142.250.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.22.01.05.001. 0,00 0,00 142.250.000,00 142.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.22.01.05.014. 0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.05.014.5.2.2. 30,94 220.581.000,00 492.319.000,00 712.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.22.01.06. 24,66

8.631.000,00 26.369.000,00 35.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.22.01.06.01. 0,00

0,00 7.812.000,00 7.812.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.06.01.5.2.1. 31,75

8.631.000,00 18.557.000,00 27.188.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.06.01.5.2.2. 4,12

1.150.000,00 26.750.000,00 27.900.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.22.01.06.04. 28,69

3.400.020,00 15.250.020,00 11.850.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.06.04.5.2.1. 28,35

4.550.020,00 11.499.980,00 16.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

1.22.01.06.05. 0,00

0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.06.05.5.2.1. 0,00

0,00 191.150.000,00 191.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.06.05.5.2.2. 75,30

112.950.000,00 37.050.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.22.01.06.06. Halaman : 376 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.06.06.5.2.1. 76,52 112.950.000,00 34.650.000,00 147.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.06.06.5.2.2. 32,62 97.850.000,00 202.150.000,00 300.000.000,00 R R R R R R PROVINSI RIAU 1.22.01.06.25. 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.06.25.5.2.1. 32,92 97.850.000,00 199.350.000,00 297.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.06.25.5.2.2. 58,01 6.122.216.000,00 4.431.784.000,00 10.554.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 1.22.01.15. 8,42 16.846.000,00 183.154.000,00 200.000.000,00 ORIENTASI MANAJEMEN POSYANTEK 1.22.01.15.04. 21,83 2.500.000,00 13.950.000,00 11.450.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.04.5.2.1. 10,26 19.346.000,00 169.204.000,00 188.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.04.5.2.2. 11,85 59.237.000,00 440.763.000,00 500.000.000,00 GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT PROVINSI RIAU TAHUN 2014 1.22.01.15.05. 4,19 560.000,00 13.910.000,00 13.350.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.05.5.2.1. 12,29 59.797.000,00 426.853.000,00 486.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.05.5.2.2. 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NASIONAL XVI TAHUN 2014 1.22.01.15.06. 0,00 0,00 14.750.000,00 14.750.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.06.5.2.1. 0,00 0,00 535.250.000,00 535.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.06.5.2.2. 53,95 458.550.000,00 391.450.000,00 850.000.000,00 BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT BB-GRM TK. PROVINSI 1.22.01.15.07. 6,82 750.000,00 10.250.000,00 11.000.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.07.5.2.1. 54,56 457.800.000,00 381.200.000,00 839.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.07.5.2.2. 20,88 125.305.000,00 474.695.000,00 600.000.000,00 PELATIHAN PELATIH KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SE PROVINSI RIAU 1.22.01.15.08. 1,97 750.000,00 37.300.000,00 38.050.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.08.5.2.1. 22,16 124.555.000,00 437.395.000,00 561.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.08.5.2.2. 100,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESAKELURAHAN SE PROVINSI RIAU 1.22.01.15.09. 100,00 30.650.000,00 0,00 30.650.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.09.5.2.1. 100,00 369.350.000,00 0,00 369.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.09.5.2.2. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS BAGI LPM SE PROVINSI RIAU 1.22.01.15.10. 100,00 83.550.000,00 0,00 83.550.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.10.5.2.1. 100,00 916.450.000,00 0,00 916.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.10.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENANGGULANGAN HIV - AIDS SE PROVINSI RIAU 1.22.01.15.11. 100,00 43.780.000,00 0,00 43.780.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.11.5.2.1. 100,00 456.220.000,00 0,00 456.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.11.5.2.2. 54,05 270.255.000,00 229.745.000,00 500.000.000,00 PELATIHAN METODOLOGI BAGI PELATIH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.22.01.15.12. 89,53 185.550.000,00 21.700.000,00 207.250.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.12.5.2.1. 28,93 84.705.000,00 208.045.000,00 292.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.12.5.2.2. 100,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA TERPADU WILAYAH PERBATASAN 1.22.01.15.13. 100,00 21.350.000,00 0,00 21.350.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.13.5.2.1. 100,00 878.650.000,00 0,00 878.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.13.5.2.2. 1,42 13.520.000,00 936.480.000,00 950.000.000,00 PENYUSUNAN BLUE PRINT DESA MANDIRI PROVINSI RIAU 1.22.01.15.14. 0,00 0,00 21.350.000,00 21.350.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.14.5.2.1. Halaman : 377 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 1,46 13.520.000,00 915.130.000,00 928.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.14.5.2.2. 37,03 296.238.000,00 503.762.000,00 800.000.000,00 PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA POSYANTEK

1.22.01.15.15. 6,66

1.200.000,00 16.830.000,00 18.030.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.15.15.5.2.1. 37,73

295.038.000,00 486.932.000,00 781.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.15.15.5.2.2. 32,86

131.435.000,00 268.565.000,00 400.000.000,00 PEMASYARAKATAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PROGRAM AIR MINUM DAN SANITASI MASYARAKAT PAMSIMAS 1.22.01.15.16. 31,34 4.200.000,00 17.600.000,00 13.400.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.16.5.2.1. 35,08 135.635.000,00 250.965.000,00 386.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.16.5.2.2. 100,00 254.000.000,00 0,00 254.000.000,00 LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT PROVINSI RIAU 1.22.01.15.17. 100,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.17.5.2.1. 100,00 250.850.000,00 0,00 250.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.17.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 SOSIALISASI HAKI BAGI INOVATOR DAN PENGELOLA POSYANTEK TTG SE-PROVINSI RIAU 1.22.01.15.18. 100,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.18.5.2.1. 100,00 289.600.000,00 0,00 289.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.18.5.2.2. 20,61 61.830.000,00 238.170.000,00 300.000.000,00 PEMETAAN KEBUTUHAN TTG PEDESAAN 1.22.01.15.19. 23,30 1.200.000,00 3.950.000,00 5.150.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.19.5.2.1. 20,56 60.630.000,00 234.220.000,00 294.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.19.5.2.2. 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 PEMBANGUNAN PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROVINSI RIAU 1.22.01.15.20. 100,00 119.900.000,00 0,00 119.900.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.20.5.2.1. 100,00 580.100.000,00 0,00 580.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.20.5.2.2. 100,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS BAGI PENGURUS LPM BERPRESTASI SE KABUPATEN ROKAN HULU 1.22.01.15.21. 100,00 41.680.000,00 0,00 41.680.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.21.5.2.1. 100,00 378.320.000,00 0,00 378.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.21.5.2.2. 100,00 430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGURUS BPD 4 EMPAT PILAR SE KAB. ROKAN HULU 1.22.01.15.22. 100,00 40.420.000,00 0,00 40.420.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.22.5.2.1. 100,00 389.580.000,00 0,00 389.580.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.22.5.2.2. 0,00 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 RAPAT KERJA DAERAH RAKERDA KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SE-PROVINSI RIAU 1.22.01.15.23. 0,00 31.690.000,00 31.690.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.15.23.5.2.1. 0,00 183.310.000,00 183.310.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.15.23.5.2.2. 82,65 15.421.583.275,00 3.238.000.000,00 18.659.583.275,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 1.22.01.16. 100,00 1.094.080.675,00 0,00 1.094.080.675,00 PENINGKATAN KAPASITAS FASILITATOR PPD DAN KELEMBAGAAN UEDK- SP 1.22.01.16.08. 100,00 107.330.000,00 0,00 107.330.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.16.08.5.2.1. 100,00 986.750.675,00 0,00 986.750.675,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.16.08.5.2.2. 88,92 164.739.875,00 350.000.000,00 185.260.125,00 PEMBINAAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA SE PROVINSI RIAU 1.22.01.16.09. 88,92 164.739.875,00 350.000.000,00 185.260.125,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.16.09.5.2.2. 84,93 12.047.291.750,00 2.138.000.000,00 14.185.291.750,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI FASILITATOR PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA SE PROVINSI RIAU

1.22.01.16.10. 70,26

5.051.800.000,00 2.138.000.000,00 7.189.800.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.16.10.5.2.1. Halaman : 378 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 6.995.491.750,00 0,00 6.995.491.750,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.16.10.5.2.2. 100,00 2.444.950.725,00 0,00 2.444.950.725,00 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGELOLA UED-SP SE PROVINSI RIAU 1.22.01.16.11. 100,00 339.350.000,00 0,00 339.350.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.16.11.5.2.1. 100,00 2.105.600.725,00 0,00 2.105.600.725,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.16.11.5.2.2. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 STUDI EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA 1.22.01.16.12. 0,00 0,00 8.650.000,00 8.650.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.16.12.5.2.1. 0,00 0,00 741.350.000,00 741.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.16.12.5.2.2. 35,04 1.037.318.500,00 1.923.412.500,00 2.960.731.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 1.22.01.17. 100,00 400.911.000,00 0,00 400.911.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PASAR DESA SE - PROVINSI RIAU 1.22.01.17.05. 100,00 20.350.000,00 0,00 20.350.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.17.05.5.2.1. 100,00 380.561.000,00 0,00 380.561.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.17.05.5.2.2. 22,96 336.407.500,00 1.128.592.500,00 1.465.000.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - MANDIRI PERDESAAN PAP PNPM-MP SE PROVINSI RIAU

1.22.01.17.06. 0,00

0,00 51.310.000,00 51.310.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.17.06.5.2.1. 23,80

336.407.500,00 1.077.282.500,00 1.413.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.17.06.5.2.2. 0,00

0,00 794.820.000,00 794.820.000,00 PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN

1.22.01.17.07. 0,00

0,00 19.350.000,00 19.350.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.17.07.5.2.1. 0,00

0,00 775.470.000,00 775.470.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.17.07.5.2.2. 100,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PEMBUATAN DAN PENAYANGAN AUDIO VISUAL IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SAATNYA MEMBANGUN DESA KITA PADA MEDIA ELEKTRONIK 1.22.01.17.09. 100,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.17.09.5.2.1. 100,00 148.350.000,00 0,00 148.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.17.09.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PROMOSI PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PADA MEDIA ONLINE 1.22.01.17.10. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.17.10.5.2.1. 100,00 148.050.000,00 0,00 148.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.17.10.5.2.2. 4,13 222.867.050,00 5.172.088.450,00 5.394.955.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1.22.01.18. 5,76 79.235.500,00 1.295.720.000,00 1.374.955.500,00 PENYUSUNAN DATA PROFIL DESAKELURAHAN 1.22.01.18.05. 0,00 0,00 466.280.000,00 466.280.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.18.05.5.2.1. 8,72 79.235.500,00 829.440.000,00 908.675.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.18.05.5.2.2. 2,60 6.495.000,00 243.505.000,00 250.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DESAKELURAHAN TERPADU DI WILAYAH PERBATASAN

1.22.01.18.06. 0,00

0,00 15.070.000,00 15.070.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.18.06.5.2.1. 2,76

6.495.000,00 228.435.000,00 234.930.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.18.06.5.2.2. 38,06

761.270.000,00 2.761.270.000,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA SE PROVINSI RIAU

1.22.01.18.07. 43,93

125.440.000,00 411.000.000,00 285.560.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.18.07.5.2.1. 37,09

635.830.000,00 2.350.270.000,00 1.714.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.18.07.5.2.2. 100,00

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 PELATIHAN BAGI PELATIH TOT MANAJEMEN PEMERINTAH DESA

1.22.01.18.08. 100,00

25.300.000,00 0,00 25.300.000,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.18.08.5.2.1. 100,00

324.700.000,00 0,00 324.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.18.08.5.2.2. Halaman : 379 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 2,94 7.337.550,00 242.662.450,00 250.000.000,00 SOSIALISASI UU TENTANG DESA 1.22.01.18.09. 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.18.09.5.2.1. 3,16 7.337.550,00 225.162.450,00 232.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.18.09.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD 1.22.01.18.10. 100,00 40.200.000,00 0,00 40.200.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.18.10.5.2.1. 100,00 459.800.000,00 0,00 459.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.18.10.5.2.2. 7,16 22.925.000,00 297.075.000,00 320.000.000,00 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESAPERDES LEGAL DRAFTING PERDES 1.22.01.18.11. 0,00 0,00 27.580.000,00 27.580.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.18.11.5.2.1. 7,84 22.925.000,00 269.495.000,00 292.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.18.11.5.2.2. 5,18 18.144.000,00 331.856.000,00 350.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PENYERAHAN KEWENANGAN URUSAN KABKOTA KEPADA DESAKELURAHAN 1.22.01.18.12. 0,00 0,00 22.450.000,00 22.450.000,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.18.12.5.2.1. 5,54 18.144.000,00 309.406.000,00 327.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.18.12.5.2.2. 0,00 290.784.600.000,00 290.784.600.000,00 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERDESAAN 1.22.01.20. 0,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH 1.22.01.20.01. 0,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.20.01.5.2.2. 0,00 26.298.600.000,00 26.298.600.000,00 0,00 MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH PROVINSI RIAU

1.22.01.20.02. 0,00

15.131.740.000,00 15.131.740.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.20.02.5.2.1. 0,00

11.166.860.000,00 11.166.860.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.20.02.5.2.2. 0,00

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 PEMETAAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI SE PROVINSI RIAU

1.22.01.20.03. 0,00

13.450.000,00 13.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.22.1.22.01.20.03.5.2.1. 0,00

1.486.550.000,00 1.486.550.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.20.03.5.2.2. 0,00

6.192.000.000,00 6.192.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH DI KAB. KAMPAR

1.22.01.20.04. 0,00

6.192.000.000,00 6.192.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.20.04.5.2.2. 0,00

5.760.000.000,00 5.760.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH DI KAB. INHU

1.22.01.20.05. 0,00

5.760.000.000,00 5.760.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.20.05.5.2.2. 0,00

5.760.000.000,00 5.760.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH DI KAB. BENGKALIS

1.22.01.20.06. 0,00

5.760.000.000,00 5.760.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.20.06.5.2.2. 0,00

13.260.000.000,00 13.260.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH DI KAB. INHIL

1.22.01.20.07. 0,00

13.260.000.000,00 13.260.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.20.07.5.2.2. 0,00

10.640.000.000,00 10.640.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH DI KAB. PELALAWAN

1.22.01.20.08. 0,00

10.640.000.000,00 10.640.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.20.08.5.2.2. 0,00

11.200.000.000,00 11.200.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH DI KAB. ROHUL

1.22.01.20.09. 0,00

11.200.000.000,00 11.200.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.20.09.5.2.2. 0,00

13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH DI KAB. ROHIL

1.22.01.20.10. 0,00

13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.20.10.5.2.2. 0,00

10.800.000.000,00 10.800.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH DI KAB. SIAK

1.22.01.20.11. 0,00

10.800.000.000,00 10.800.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.22.1.22.01.20.11.5.2.2. 0,00

11.520.000.000,00 11.520.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH DI KAB. KUANGSING 1.22.01.20.12. Halaman : 380 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 11.520.000.000,00 11.520.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.20.12.5.2.2. 0,00 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH DI KAB. KEPULAUAN MERANTI 1.22.01.20.13. 0,00 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.20.13.5.2.2. 0,00 8.352.000.000,00 8.352.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH DI KOTA PEKANBARU 1.22.01.20.14. 0,00 8.352.000.000,00 8.352.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.20.14.5.2.2. 0,00 4.752.000.000,00 4.752.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI RSLH DI KOTA DUMAI 1.22.01.20.15. 0,00 4.752.000.000,00 4.752.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.20.15.5.2.2. 0,00 14.881.000.000,00 14.881.000.000,00 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 1.22.01.21. 0,00 13.400.000.000,00 13.400.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN RESETLEMANT DESA 1.22.01.21.01. 0,00 13.400.000.000,00 13.400.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.21.01.5.2.2. 0,00 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 PELATIHAN PERTANIAN DAN PERIKANAN BAGI MASYARAKAT DI LOKASI RESETLEMANT 1.22.01.21.02. 0,00 17.750.000,00 17.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.21.02.5.2.1. 0,00 123.250.000,00 123.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.21.02.5.2.2. 0,00 1.340.000.000,00 1.340.000.000,00 0,00 MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN RESETLEMENT DESA 1.22.01.21.03. 0,00 490.320.000,00 490.320.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.21.03.5.2.1. 0,00 849.680.000,00 849.680.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.21.03.5.2.2. 0,00 229.326.000.000,00 229.326.000.000,00 0,00 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 1.22.01.22. 0,00 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 0,00 SEMINISASI JALAN LINGKUNGAN DI KOTA DUMAI 1.22.01.22.01. 0,00 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.22.01.5.2.2. 0,00 24.000.000.000,00 24.000.000.000,00 0,00 SEMINISASI JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KAMPAR 1.22.01.22.02. 0,00 24.000.000.000,00 24.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.22.02.5.2.2. 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 PENGERASAN JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BENGKALIS 1.22.01.22.03. 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.22.03.5.2.2. 0,00 32.000.000.000,00 32.000.000.000,00 0,00 PENGERASAN JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN ROKAN HULU 1.22.01.22.04. 0,00 32.000.000.000,00 32.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.22.04.5.2.2. 0,00 32.000.000.000,00 32.000.000.000,00 0,00 PENGERASANSEMINISASI JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR 1.22.01.22.05. 0,00 32.000.000.000,00 32.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.22.05.5.2.2. 0,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 SEMINISASI JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 1.22.01.22.06. 0,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.22.06.5.2.2. 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 SEMINISASI JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SIAK 1.22.01.22.07. 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.22.07.5.2.2. 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 PENGERASANSEMINISASI JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1.22.01.22.08. 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.22.08.5.2.2. 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 PENGERASANSEMINISASI JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1.22.01.22.09. 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.22.09.5.2.2. 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 PENGERASANSEMINISASI JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1.22.01.22.10. 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.22.10.5.2.2. 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 SEMINISASI JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PELALAWAN 1.22.01.22.11. Halaman : 381 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.22.11.5.2.2. 0,00 22.726.000.000,00 22.726.000.000,00 0,00 MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN SEMENISASI JALAN 1.22.01.22.12. 0,00 12.511.660.000,00 12.511.660.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.22.1.22.01.22.12.5.2.1. 0,00 10.214.340.000,00 10.214.340.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.22.1.22.01.22.12.5.2.2. 1.051,92 514.849.883.655,00 563.793.879.456,00 48.943.995.801,00 Jumlah Belanja 1.051,92 514.849.883.655,00 563.793.879.456,00 48.943.995.801,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 382 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Pekanbaru, 14 ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.25.1.25.01.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 6,56 1.322.857.750,00 18.834.337.021,00 20.157.194.771,00 BELANJA DAERAH

1.25.1.25.01.00.00.5. 0,00

0,00 8.174.375.801,00 8.174.375.801,00 Belanja Tidak Langsung

1.25.1.25.01.00.00.5.1. 0,00

0,00 8.174.375.801,00 8.174.375.801,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.00.00.5.1.1. 11,04

1.322.857.750,00 10.659.961.220,00 11.982.818.970,00 Belanja Langsung

1.25.1.25.01.00.00.5.2. 13,35

178.000.000,00 1.155.709.300,00 1.333.709.300,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.25.01.01. 0,00

0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.25.01.01.001. 0,00 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.001.5.2.2. 33,33 4.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.25.01.01.002. 33,33 4.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.002.5.2.2. 11,17 10.000.000,00 99.552.000,00 89.552.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.25.01.01.006. 11,17 10.000.000,00 99.552.000,00 89.552.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.006.5.2.2. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.25.01.01.008. 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.25.01.01.010. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 138.177.300,00 138.177.300,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.25.01.01.011. 0,00 0,00 138.177.300,00 138.177.300,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.25.01.01.012. 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.012.5.2.2. 54,67 82.000.000,00 232.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.25.01.01.013. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.01.013.5.2.1. 55,00 82.000.000,00 231.100.000,00 149.100.000,00 Belanja Modal 1.25.1.25.01.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 33.780.000,00 33.780.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.25.01.01.015. 0,00 0,00 33.780.000,00 33.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.015.5.2.2. Halaman : 383 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.25.01.01.017. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.017.5.2.2. 22,79 125.000.000,00 423.500.000,00 548.500.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.25.01.01.018. 22,79 125.000.000,00 423.500.000,00 548.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.018.5.2.2. 100,00 141.000.000,00 0,00 141.000.000,00 PENYEDIAAN JASA INFORMASI DAN PUBLIKASI 1.25.01.01.023. 100,00 141.000.000,00 0,00 141.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.01.023.5.2.2. 52,52 95.388.325,00 277.000.000,00 181.611.675,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.25.01.02. 202,70 75.000.000,00 112.000.000,00 37.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.25.01.02.022. 202,70 75.000.000,00 112.000.000,00 37.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.25.01.02.024. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.02.024.5.2.2. 29,29 20.388.325,00 90.000.000,00 69.611.675,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.25.01.02.028. 29,29 20.388.325,00 90.000.000,00 69.611.675,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.02.028.5.2.2. 100,00 78.750.000,00 0,00 78.750.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.25.01.03. 100,00 41.250.000,00 0,00 41.250.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.25.01.03.02. 100,00 41.250.000,00 0,00 41.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.03.02.5.2.2. 100,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.25.01.03.05. 100,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.03.05.5.2.2. 27,97 116.582.000,00 300.168.000,00 416.750.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.25.01.05. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.25.01.05.001. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 80.850.000,00 80.850.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.25.01.05.014. 0,00 0,00 80.850.000,00 80.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.05.014.5.2.2. 14,18 16.582.000,00 100.318.000,00 116.900.000,00 PENINGKATAN JIWA NASIONALISME DAN KEBANGSAAN APARATUR PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.25.01.05.036. 0,00 0,00 27.100.000,00 27.100.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.05.036.5.2.1. 18,47 16.582.000,00 73.218.000,00 89.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.05.036.5.2.2. 0,00 0,00 119.000.000,00 119.000.000,00 PENYUSUNAN ANALISI JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN 1.25.01.05.037. 0,00 0,00 16.950.000,00 16.950.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.05.037.5.2.1. 0,00 0,00 102.050.000,00 102.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.05.037.5.2.2. 12,25 98.513.000,00 705.925.400,00 804.438.400,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.25.01.06. 7,14

8.050.000,00 104.738.400,00 112.788.400,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.25.01.06.01. 0,00

0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.06.01.5.2.1. 7,87

8.050.000,00 94.238.400,00 102.288.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.06.01.5.2.2. 30,05

21.032.000,00 48.968.000,00 70.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.25.01.06.04. 0,00

0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.06.04.5.2.1. 30,57

21.032.000,00 47.768.000,00 68.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.06.04.5.2.2. Halaman : 384 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 8,14 9.907.000,00 111.743.000,00 121.650.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 1.25.01.06.05. 0,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.06.05.5.2.1. 8,40 9.907.000,00 107.993.000,00 117.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.06.05.5.2.2. 31,75 47.632.000,00 102.368.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 1.25.01.06.06. 66,96 7.600.000,00 3.750.000,00 11.350.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.06.06.5.2.1. 28,87 40.032.000,00 98.618.000,00 138.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.06.06.5.2.2. 7,93 11.892.000,00 138.108.000,00 150.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.25.01.06.26. 70,59 3.600.000,00 1.500.000,00 5.100.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.06.26.5.2.1. 5,72 8.292.000,00 136.608.000,00 144.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.06.26.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS TAHUNAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SE PROVINSI RIAU 1.25.01.06.27. 0,00 0,00 20.900.000,00 20.900.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.06.27.5.2.1. 0,00 0,00 179.100.000,00 179.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.06.27.5.2.2. 36,75 689.300.000,00 1.186.136.050,00 1.875.436.050,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.01.15. 18,10 227.700.000,00 1.030.513.450,00 1.258.213.450,00 PENGEMBANGAN DAN PENATAAN JARINGAN IT PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.25.01.15.23. 38,32 2.050.000,00 3.300.000,00 5.350.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.23.5.2.1. 15,21 165.200.000,00 920.813.450,00 1.086.013.450,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.23.5.2.2. 36,23 60.450.000,00 106.400.000,00 166.850.000,00 Belanja Modal 1.25.1.25.01.15.23.5.2.3. 34,95 40.300.000,00 155.622.600,00 115.322.600,00 PELIPUTAN ACARA DAN DOKUMENTASI MULTIMEDIA PADA DINAS KOMINFO DAN PDE PROVINSI RIAU

1.25.01.15.24. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.15.24.5.2.1. 21,09

24.000.000,00 137.822.600,00 113.822.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.15.24.5.2.2. 0,00

16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 Belanja Modal

1.25.1.25.01.15.24.5.2.3. 100,00

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PERKEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DI PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA ONLINE 1.25.01.15.52. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.52.5.2.1. 100,00 188.050.000,00 0,00 188.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.52.5.2.2. 100,00 187.900.000,00 0,00 187.900.000,00 VISUALISASI PENGEMBANGAN DATAINFORMASI DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA TV ONLINE

1.25.01.15.53. 100,00

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.15.53.5.2.1. 100,00

185.950.000,00 0,00 185.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.15.53.5.2.2. 100,00

124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 LAYANAN MELALUI MEDIA CETAK PENGEMBANGAN DAN PENATAAN JARINGAN IT PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.25.01.15.54. 100,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.15.54.5.2.1. 100,00 119.550.000,00 0,00 119.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.15.54.5.2.2. 107,04 686.584.525,00 1.327.984.025,00 641.399.500,00 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.01.17. 37,29 57.316.000,00 96.377.450,00 153.693.450,00 PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT 1.25.01.17.04. 23,79 3.700.000,00 11.850.000,00 15.550.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.17.04.5.2.1. 38,81 53.616.000,00 84.527.450,00 138.143.450,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.17.04.5.2.2. Halaman : 385 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 5,02 5.016.000,00 94.984.000,00 100.000.000,00 WORKSHOP JURNALISTIK MEDIA SIARAN BROADCASTING JOURNALIST BAGI KOMUNITAS RADIO DAN TELEVISI

1.25.01.17.05. 0,00

0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.17.05.5.2.1. 5,27

5.016.000,00 90.234.000,00 95.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.17.05.5.2.2. 13,08

27.306.000,00 181.488.400,00 208.794.400,00 PEMBELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGI APARATUR DAN MASYARAKAT

1.25.01.17.06. 13,33

900.000,00 5.850.000,00 6.750.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.17.06.5.2.1. 13,07

26.406.000,00 175.638.400,00 202.044.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.17.06.5.2.2. 4,15

7.416.000,00 171.495.650,00 178.911.650,00 SOSIALISASI E-GOVERNMENT PEMERINTAH PROVINSI RIAU DAN BIMTEK PNSBOX

1.25.01.17.07. 0,00

0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.17.07.5.2.1. 4,27

7.416.000,00 166.295.650,00 173.711.650,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.17.07.5.2.2. 0,00

783.638.525,00 783.638.525,00 0,00 EDUKASI INTERNET SEHAT AMAN, CERDAS, KREATIF DAN PRODUKTIF SERTA EDUKASI NARKOBA DI 6 KABUPATENKOTA SE PROVINSI RIAU 1.25.01.17.14. 0,00 124.950.000,00 124.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.17.14.5.2.1. 0,00 658.688.525,00 658.688.525,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.17.14.5.2.2. 28,71 114.848.000,00 514.848.000,00 400.000.000,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.01.18. 61,02 122.048.000,00 322.048.000,00 200.000.000,00 LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK DIALOG INTERAKTIF DI MEDIA ELEKTRONIK LOKAL 1.25.01.18.07. 42,55 2.000.000,00 6.700.000,00 4.700.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.18.07.5.2.1. 61,47 120.048.000,00 315.348.000,00 195.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.18.07.5.2.2. 3,60 7.200.000,00 192.800.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN 1.25.01.18.08. 38,46 4.000.000,00 6.400.000,00 10.400.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.18.08.5.2.1. 62,36 80.200.000,00 48.400.000,00 128.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.18.08.5.2.2. 126,23 77.000.000,00 138.000.000,00 61.000.000,00 Belanja Modal 1.25.1.25.01.18.08.5.2.3. 12,40 43.644.000,00 308.356.000,00 352.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA 1.25.01.19. 9,09 13.816.000,00 138.184.000,00 152.000.000,00 OPTIMALISASI WEBSITE RIAU.GO.ID 1.25.01.19.01. 6,25 150.000,00 2.250.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.19.01.5.2.1. 10,92 13.538.400,00 110.458.825,00 123.997.225,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.19.01.5.2.2. 0,50 127.600,00 25.475.175,00 25.602.775,00 Belanja Modal 1.25.1.25.01.19.01.5.2.3. 14,91 29.828.000,00 170.172.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PROVINSI RIAU 1.25.01.19.02. 0,00 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.19.02.5.2.1. 24,48 29.428.000,00 90.772.000,00 120.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.19.02.5.2.2. 0,53 400.000,00 75.700.000,00 76.100.000,00 Belanja Modal 1.25.1.25.01.19.02.5.2.3. 17,03 752.810.000,00 3.667.608.920,00 4.420.418.920,00 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.25.01.20. 0,00 0,00 224.906.925,00 224.906.925,00 PAMERAN PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI 1.25.01.20.01. 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.20.01.5.2.1. 0,00 0,00 215.306.925,00 215.306.925,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.20.01.5.2.2. 12,60 25.200.000,00 174.800.000,00 200.000.000,00 LAYANAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO-PDE 1.25.01.20.02. 11,54 7.200.000,00 69.600.000,00 62.400.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.20.02.5.2.1. 23,55 32.400.000,00 105.200.000,00 137.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.20.02.5.2.2. Halaman : 386 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 5,71 8.566.000,00 141.434.000,00 150.000.000,00 PENGEMBANGAN KEMITRAAN LEMBAGA KOMUNIKASI 1.25.01.20.03. 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.20.03.5.2.1. 6,46 8.566.000,00 123.934.000,00 132.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.20.03.5.2.2. 0,00 0,00 196.000.000,00 196.000.000,00 PEKAN INFORMASI NASIONAL TAHUN 2014 1.25.01.20.04. 0,00 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.20.04.5.2.1. 0,00 0,00 191.700.000,00 191.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.20.04.5.2.2. 26,29 81.165.000,00 227.557.020,00 308.722.020,00 LAYANAN INFORMASI MELALUI MEDIA CENTER 1.25.01.20.05. 0,00 0,00 94.200.000,00 94.200.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.20.05.5.2.1. 37,84 81.165.000,00 133.357.020,00 214.522.020,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.20.05.5.2.2. 6,61 13.216.000,00 186.784.000,00 200.000.000,00 DISEMINASI INFORMASI DAERAH PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 1.25.01.20.06. 35,69 6.300.000,00 23.950.000,00 17.650.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.20.06.5.2.1. 10,70 19.516.000,00 162.834.000,00 182.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.20.06.5.2.2. 5,80 29.000.000,00 471.000.000,00 500.000.000,00 NEWSROOM PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.25.01.20.07. 0,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.20.07.5.2.1. 5,84 29.000.000,00 467.250.000,00 496.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.20.07.5.2.2. 22,56 595.663.000,00 2.045.126.975,00 2.640.789.975,00 LAYANAN KINERJA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU 1.25.01.20.08. 16,76 82.000.000,00 407.380.000,00 489.380.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.20.08.5.2.1. 22,11 425.163.000,00 1.497.746.975,00 1.922.909.975,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.20.08.5.2.2. 38,73 88.500.000,00 140.000.000,00 228.500.000,00 Belanja Modal 1.25.1.25.01.20.08.5.2.3. 17,73 262.079.600,00 1.216.225.525,00 1.478.305.125,00 PENGEMBANGAN DATAINFORMASISTATISTIK DAERAH 1.25.01.21. 8,97 20.266.000,00 205.540.925,00 225.806.925,00 UPDATE DAN ANALISA DATA PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU 1.25.01.21.01. 0,00 0,00 39.360.000,00 39.360.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.21.01.5.2.1. 10,87 20.266.000,00 166.180.925,00 186.446.925,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.21.01.5.2.2. 35,53 68.002.000,00 123.413.600,00 191.415.600,00 IDENTIFIKASI, SINKRONISASI DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN RIAU 1.25.01.21.02. 0,00 0,00 19.980.000,00 19.980.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.21.02.5.2.1. 39,67 68.002.000,00 103.433.600,00 171.435.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.21.02.5.2.2. 17,29 64.825.000,00 310.175.000,00 375.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL KPU UNIVERSAL SERVICE OBLIGASI USO DI PROVINSI RIAU

1.25.01.21.03. 0,00

0,00 76.070.000,00 76.070.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.21.03.5.2.1. 21,69

64.825.000,00 234.105.000,00 298.930.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.01.21.03.5.2.2. 100,00

136.082.600,00 0,00 136.082.600,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGOLAHAN DATA PEMBANGUNAN DAN DATA SPASIAL GEOGRAFIS BAGI APARATUR UNIT KERJAINSTANSI TERKAIT PEMERINTAH DAERAH SE PROVINSI RIAU 1.25.01.21.04. 100,00 6.950.000,00 0,00 6.950.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.21.04.5.2.1. 100,00 129.132.600,00 0,00 129.132.600,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.21.04.5.2.2. 13,62 40.860.000,00 340.860.000,00 300.000.000,00 GELIAT KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU 1.25.01.21.05. 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.21.05.5.2.1. 13,74 40.860.000,00 338.260.000,00 297.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.21.05.5.2.2. 5,51 13.764.000,00 236.236.000,00 250.000.000,00 PEMBUATAN GOVERNMENT SERVICE BUS PEMERINTAH PROVINSI RIAU 1.25.01.21.06. Halaman : 387 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.01.21.06.5.2.1. 86,00 212.764.000,00 34.636.000,00 247.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.01.21.06.5.2.2. 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.25.1.25.01.21.06.5.2.3. 6,56 1.322.857.750,00 18.834.337.021,00 20.157.194.771,00 Jumlah Belanja 6,56 1.322.857.750,00 18.834.337.021,00 20.157.194.771,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 388 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Pekanbaru, 14 ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.02. - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.25.1.25.02.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 40,23 4.224.676.300,00 6.276.073.050,00 10.500.749.350,00 BELANJA DAERAH

1.25.1.25.02.00.00.5. 73,59

579.126.500,00 1.366.128.700,00 787.002.200,00 Belanja Tidak Langsung

1.25.1.25.02.00.00.5.1. 73,59

579.126.500,00 1.366.128.700,00 787.002.200,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.00.00.5.1.1. 49,45

4.803.802.800,00 4.909.944.350,00 9.713.747.150,00 Belanja Langsung

1.25.1.25.02.00.00.5.2. 0,03

335.800,00 1.052.907.500,00 1.053.243.300,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.25.02.01. 0,00

0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.25.02.01.001. 0,00 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.01.001.5.2.2. 90,91 199.960.000,00 20.000.000,00 219.960.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.25.02.01.002. 90,91 199.960.000,00 20.000.000,00 219.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.01.002.5.2.2. 100,00 10.294.200,00 20.588.400,00 10.294.200,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.25.02.01.003. 100,00 10.294.200,00 20.588.400,00 10.294.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.01.003.5.2.2. 33,79 5.000.000,00 19.796.100,00 14.796.100,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.25.02.01.008. 33,79 5.000.000,00 19.796.100,00 14.796.100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.01.008.5.2.2. 1,12 750.000,00 67.869.900,00 67.119.900,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.25.02.01.010. 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.01.010.5.2.1. 0,00 0,00 67.119.900,00 67.119.900,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 47.705.900,00 47.705.900,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.25.02.01.011. 0,00 0,00 47.705.900,00 47.705.900,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.01.011.5.2.2. 109,52 164.700.000,00 315.087.200,00 150.387.200,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.25.02.01.013. 109,52 164.700.000,00 315.087.200,00 150.387.200,00 Belanja Modal 1.25.1.25.02.01.013.5.2.3. 100,00 17.280.000,00 34.560.000,00 17.280.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.25.02.01.015. 100,00 17.280.000,00 34.560.000,00 17.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.01.015.5.2.2. 2,67 1.600.000,00 61.600.000,00 60.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.25.02.01.017. 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.01.017.5.2.1. Halaman : 389 1.25.02. - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.25.02.01.018. 0,00 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.01.018.5.2.2. 93,69 106.150.700,00 7.150.000,00 113.300.700,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.25.02.02. 100,00 51.800.700,00 0,00 51.800.700,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.25.02.02.022. 100,00 1.800.700,00 0,00 1.800.700,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.02.022.5.2.2. 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Belanja Modal 1.25.1.25.02.02.022.5.2.3. 88,37 54.350.000,00 7.150.000,00 61.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.25.02.02.024. 88,37 54.350.000,00 7.150.000,00 61.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.02.024.5.2.2. 42,05 1.850.000,00 6.250.000,00 4.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.25.02.03. 42,05 1.850.000,00 6.250.000,00 4.400.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.25.02.03.05. 42,05 1.850.000,00 6.250.000,00 4.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.03.05.5.2.2. 100,00 226.380.700,00 0,00 226.380.700,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.25.02.05. 100,00 226.380.700,00 0,00 226.380.700,00 SINERGITAS KELEMBAGAAN KPID, LEMBAGA PENYIARAN DAN MASYARAKAT 1.25.02.05.098. 100,00 35.150.000,00 0,00 35.150.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.05.098.5.2.1. 100,00 191.230.700,00 0,00 191.230.700,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.05.098.5.2.2. 14,08 50.000.000,00 405.075.450,00 355.075.450,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.25.02.06. 0,00

0,00 56.652.025,00 56.652.025,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.25.02.06.01. 0,00

0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.06.01.5.2.1. 0,00

0,00 46.452.025,00 46.452.025,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.06.01.5.2.2. 0,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.25.02.06.02. 0,00

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.06.02.5.2.1. 0,00

11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.06.02.5.2.2. 0,00

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.25.02.06.04. 0,00

10.170.000,00 10.170.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.06.04.5.2.1. 0,00

19.830.000,00 19.830.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 145.646.125,00 145.646.125,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

1.25.02.06.06. 0,00

0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.06.06.5.2.1. 0,00

0,00 140.946.125,00 140.946.125,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.06.06.5.2.2. 0,00

0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Modal

1.25.1.25.02.06.06.5.2.3. 0,00

0,00 152.777.300,00 152.777.300,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1.25.02.06.26. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.06.26.5.2.1. 0,00

0,00 151.277.300,00 151.277.300,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.06.26.5.2.2. 30,77

376.415.800,00 846.826.000,00 1.223.241.800,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1.25.02.15. 2,32

13.741.000,00 604.956.000,00 591.215.000,00 VERIFIKASI FAKTUAL PRA EDP DAN EDP EVALUASI DENGAR PENDAPAT

1.25.02.15.25. 250,00

7.750.000,00 10.850.000,00 3.100.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.15.25.5.2.1. Halaman : 390 1.25.02. - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 1,02 5.991.000,00 594.106.000,00 588.115.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.15.25.5.2.2. 100,00 82.466.800,00 0,00 82.466.800,00 KAMPANYE SADAR MEDIA 1.25.02.15.26. 100,00 15.540.000,00 0,00 15.540.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.15.26.5.2.1. 100,00 66.926.800,00 0,00 66.926.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.15.26.5.2.2. 0,24 350.000,00 147.310.000,00 146.960.000,00 PENELITIAN MINAT PUBLIK TERHADAP PENYIARAN 1.25.02.15.27. 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.15.27.5.2.1. 0,24 350.000,00 144.760.000,00 144.410.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.15.27.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PENYEBARAN INFORMASI LAYANAN KINERJA KPID MELALUI MEDIA ONLINE 1.25.02.15.55. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.15.55.5.2.1. 100,00 148.050.000,00 0,00 148.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.15.55.5.2.2. 100,00 174.600.000,00 0,00 174.600.000,00 PEMBERIAN ANUGERAH BAGI LEMBAGA PENYIARAN SECARA VISUAL MELALUI MEDIA TV ONLINE 1.25.02.15.56. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.15.56.5.2.1. 100,00 172.650.000,00 0,00 172.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.15.56.5.2.2. 100,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 SOSIALISASI DAN PUBLIKASI INFORMASI LAYANAN KINERJA KPID MELALUI MEDIA CETAK 1.25.02.15.57. 100,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.15.57.5.2.1. 100,00 73.550.000,00 0,00 73.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.15.57.5.2.2. 0,00 94.560.000,00 94.560.000,00 0,00 RIAU EXPO 1.25.02.15.58. 0,00 6.890.000,00 6.890.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.15.58.5.2.1. 0,00 87.670.000,00 87.670.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.15.58.5.2.2. 60,76 796.867.300,00 514.534.700,00 1.311.402.000,00 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.02.17. 0,00 0,00 514.534.700,00 514.534.700,00 LITERASI MEDIA 1.25.02.17.08. 0,00 0,00 62.700.000,00 62.700.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.17.08.5.2.1. 0,00 0,00 451.834.700,00 451.834.700,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.17.08.5.2.2. 100,00 266.730.000,00 0,00 266.730.000,00 PELATIHAN PENYIAR INSAN RADIO DI PROVINSI RIAU 1.25.02.17.09. 100,00 52.250.000,00 0,00 52.250.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.17.09.5.2.1. 100,00 214.480.000,00 0,00 214.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.17.09.5.2.2. 100,00 257.084.800,00 0,00 257.084.800,00 PEMBENTUKAN DAN TRAINING KOMUNITAS CERDAS MEDIA KCM 1.25.02.17.10. 100,00 46.100.000,00 0,00 46.100.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.17.10.5.2.1. 100,00 210.984.800,00 0,00 210.984.800,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.17.10.5.2.2. 100,00 273.052.500,00 0,00 273.052.500,00 WORK SHOP P3SPS BAGI LEMBAGA PENYIARAN 1.25.02.17.11. 100,00 41.600.000,00 0,00 41.600.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.17.11.5.2.1. 100,00 231.452.500,00 0,00 231.452.500,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.17.11.5.2.2. 66,14 748.109.500,00 383.015.700,00 1.131.125.200,00 PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN 1.25.02.22. 0,00 0,00 310.590.000,00 310.590.000,00 PENGUATAN ORGANISASI KPID RIAU 1.25.02.22.01. 0,00 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.22.01.5.2.1. 0,00 0,00 276.990.000,00 276.990.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.22.01.5.2.2. Halaman : 391 1.25.02. - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 72.425.700,00 72.425.700,00 PEMBUATAN PERATURAN KELEMBAGAAN YANG DAPAT MENINGKATKAN EFEKTIFITAS KINERJA APARATUR DAN PARA PIHAK YANG ADA DI DALAM KPID RIAU

1.25.02.22.02. 0,00

0,00 7.950.000,00 7.950.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.22.02.5.2.1. 0,00

0,00 64.475.700,00 64.475.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.22.02.5.2.2. 100,00

100.550.000,00 0,00 100.550.000,00 PENGUATAN INFORMASI DAERAH MELALUI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

1.25.02.22.03. 100,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.22.03.5.2.1. 100,00

99.050.000,00 0,00 99.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.22.03.5.2.2. 100,00

223.094.500,00 0,00 223.094.500,00 PEMBUATAN PERDA TV KABEL

1.25.02.22.04. 100,00

2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.22.04.5.2.1. 100,00

220.544.500,00 0,00 220.544.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.22.04.5.2.2. 100,00

424.465.000,00 0,00 424.465.000,00 DISEMINASI PROSEDUR PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN

1.25.02.22.05. 100,00

41.500.000,00 0,00 41.500.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.22.05.5.2.1. 100,00

382.965.000,00 0,00 382.965.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.22.05.5.2.2. 41,51

946.093.500,00 1.333.210.000,00 2.279.303.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

1.25.02.23. 6,95

8.780.000,00 135.200.000,00 126.420.000,00 PENGAWASAN PERIZINAN TV DAN RADIO

1.25.02.23.01. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.23.01.5.2.1. 7,03

8.780.000,00 133.700.000,00 124.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.23.01.5.2.2. 100,00

587.993.500,00 0,00 587.993.500,00 PEMANTAUAN ISI SIARAN TELEVISI DAN RADIO

1.25.02.23.02. 100,00

495.180.000,00 0,00 495.180.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.23.02.5.2.1. 100,00

92.813.500,00 0,00 92.813.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.23.02.5.2.2. 23,44

366.880.000,00 1.198.010.000,00 1.564.890.000,00 PENGAWASAN LANGSUNG SIARAN TV KABEL DI 12 KABKOTA

1.25.02.23.03. 33,59

498.880.000,00 986.240.000,00 1.485.120.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.23.03.5.2.1. 165,48

132.000.000,00 211.770.000,00 79.770.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.23.03.5.2.2. 83,50

814.487.800,00 160.975.000,00 975.462.800,00 PROGRAM KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

1.25.02.24. 4,39

6.775.000,00 160.975.000,00 154.200.000,00 DISKUSI AHLI

1.25.02.24.01. 0,00

0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.24.01.5.2.1. 5,26

6.775.000,00 135.475.000,00 128.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.24.01.5.2.2. 100,00

152.401.800,00 0,00 152.401.800,00 FOCUS GROUP DISCUSSION FGD DAN LITERASI TERKAIT PEMBUATAN P3SPS LOKAL

1.25.02.24.02. 100,00

16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.24.02.5.2.1. 100,00

135.601.800,00 0,00 135.601.800,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.24.02.5.2.2. 100,00

206.250.000,00 0,00 206.250.000,00 DIALOG PUBLIK

1.25.02.24.03. 100,00

68.950.000,00 0,00 68.950.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.24.03.5.2.1. 100,00

137.300.000,00 0,00 137.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.24.03.5.2.2. 100,00

462.611.000,00 0,00 462.611.000,00 SEMINAR KONVEGENSI SISTEM PENYIARAN TV ANALOG KE SISTEM TV DIGITAL

1.25.02.24.04. 100,00

76.300.000,00 0,00 76.300.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.24.04.5.2.1. 100,00

386.311.000,00 0,00 386.311.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.24.04.5.2.2. 80,78

840.811.700,00 200.000.000,00 1.040.811.700,00 PROGRAM PENATAAN, PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 1.25.02.25. Halaman : 392 1.25.02. - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 59,56 294.512.700,00 200.000.000,00 494.512.700,00 PENGANUGARAHAN BAGI LEMBAGA PENYIARAN KPID AWARD 1.25.02.25.01. 71,98 93.900.000,00 36.550.000,00 130.450.000,00 Belanja Pegawai 1.25.1.25.02.25.01.5.2.1. 55,10 200.612.700,00 163.450.000,00 364.062.700,00 Belanja Barang dan Jasa 1.25.1.25.02.25.01.5.2.2. 100,00 546.299.000,00 0,00 546.299.000,00 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT CINTA SIARAN INDONESIA DI KABUPATEN BENGKALIS, ROHIL, INHIL, KEPULAUAN MERANTI DAN KOTA DUMAI

1.25.02.25.02. 100,00

75.300.000,00 0,00 75.300.000,00 Belanja Pegawai

1.25.1.25.02.25.02.5.2.1. 100,00

470.999.000,00 0,00 470.999.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.25.1.25.02.25.02.5.2.2. 40,23

4.224.676.300,00 6.276.073.050,00 10.500.749.350,00 Jumlah Belanja 40,23 4.224.676.300,00 6.276.073.050,00 10.500.749.350,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 393 1.25.02. - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Pekanbaru, 14 ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.01. - PERTANIAN

2.01.01. - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 107.447.600,00 0,00 107.447.600,00 PENDAPATAN DAERAH 2.01.2.01.01.00.00.4. Perda No 8 T 1990 Perda No. 8 T 2002 Perda No. 11 T 2002 Perda No. 5 T 2002 Perda No. 14 T 1992 T Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 T 2000 SK Mendagri No. Ekon 99 T 1992 T Lain-lain PAD yang Sah. UU No. 3 PP No. PMK No . . + . PMK No . PMK + . PERPRES 9 T Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 100,00 107.447.600,00 0,00 107.447.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.01.2.01.01.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 T entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 T 2002 T Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 T 2002 T BBNKB. Perda No. T 2002 T PBBKB. Perda No. 16 T 2002 T Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan A ,T AP Perda No.3 T 1996 dan Perda No. 8 T 2000 T - 24 5 2 6 Berdasarkan -, UU No. 28 T 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 100,00 107.447.600,00 0,00 107.447.600,00 Retribusi Daerah 2.01.2.01.01.00.00.4.1.2. 100,00 107.447.600,00 0,00 107.447.600,00 Jumlah Pendapatan 70,38 66.819.218.862,00 28.126.279.091,00 94.945.497.953,00 BELANJA DAERAH

2.01.2.01.01.00.00.5. 30,59

9.888.007.468,00 22.440.276.485,00 32.328.283.953,00 Belanja Tidak Langsung

2.01.2.01.01.00.00.5.1. 30,59

9.888.007.468,00 22.440.276.485,00 32.328.283.953,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.00.00.5.1.1. 90,92

56.931.211.394,00 5.686.002.606,00 62.617.214.000,00 Belanja Langsung

2.01.2.01.01.00.00.5.2. 56,64

1.266.630.490,00 969.473.010,00 2.236.103.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.01.01.01. 49,54

14.860.500,00 15.139.500,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.01.01.01.001. Halaman : 394 78 :;8 :;8 =? B C ? D ? E ? F ? G? HI JK LM NK M J : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 49,54 14.860.500,00 15.139.500,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.001.5.2.2. 56,69 481.904.060,00 368.095.940,00 850.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.01.01.002. 56,69 481.904.060,00 368.095.940,00 850.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.002.5.2.2. 9,47 4.260.000,00 40.740.000,00 45.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.01.01.003. 9,47 4.260.000,00 40.740.000,00 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.003.5.2.2. 85,53 128.293.480,00 21.706.520,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.01.01.006. 85,53 128.293.480,00 21.706.520,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.006.5.2.2. 40,00 28.000.000,00 42.000.000,00 70.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 2.01.01.01.007. 40,00 28.000.000,00 42.000.000,00 70.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.007.5.2.2. 44,36 110.912.000,00 139.088.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.01.01.008. 41,67 77.000.000,00 107.800.000,00 184.800.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.01.008.5.2.1. 52,01 33.912.000,00 31.288.000,00 65.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.008.5.2.2. 21,02 11.562.400,00 43.437.600,00 55.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.01.01.01.010. 21,02 11.562.400,00 43.437.600,00 55.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.010.5.2.2. 5,86 2.344.000,00 37.656.000,00 40.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.01.01.01.011. 5,86 2.344.000,00 37.656.000,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.011.5.2.2. 53,81 53.805.000,00 46.195.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.01.01.01.012. 53,81 53.805.000,00 46.195.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.012.5.2.2. 100,00 51.639.500,00 0,00 51.639.500,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.01.01.013. 100,00 51.639.500,00 0,00 51.639.500,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.01.013.5.2.3. 55,43 19.399.250,00 15.600.750,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 2.01.01.01.016. 55,43 19.399.250,00 15.600.750,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.016.5.2.2. 50,31 20.123.000,00 19.877.000,00 40.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.01.01.01.017. 50,31 20.123.000,00 19.877.000,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.017.5.2.2. 71,91 287.637.300,00 112.362.700,00 400.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.01.01.018. 71,91 287.637.300,00 112.362.700,00 400.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.018.5.2.2. 41,35 39.700.000,00 56.300.000,00 96.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 2.01.01.01.020. 41,67 38.500.000,00 53.900.000,00 92.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.01.020.5.2.1. 33,33 1.200.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.020.5.2.2. 51,95 12.190.000,00 11.274.000,00 23.464.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 2.01.01.01.026. 51,95 12.190.000,00 11.274.000,00 23.464.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.01.026.5.2.2. 90,86 2.499.592.013,00 251.407.987,00 2.751.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.01.02. 100,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 2.01.01.02.010. 100,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.02.010.5.2.3. 100,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI KANTOR 2.01.01.02.016. 100,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.02.016.5.2.3. 100,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 2.01.01.02.020. 100,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.020.5.2.2. Halaman : 395 OP QSP QSP U VWX YZ [ YX Y\ Y X ] Y X YX _YX `a bc W de fc e bY Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 63,40 158.500.000,00 91.500.000,00 250.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.01.01.02.022. 63,40 158.500.000,00 91.500.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.022.5.2.2. 40,64 34.953.013,00 51.046.987,00 86.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 2.01.01.02.023. 40,64 34.953.013,00 51.046.987,00 86.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.023.5.2.2. 78,05 234.142.000,00 65.858.000,00 300.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.01.02.024. 78,05 234.142.000,00 65.858.000,00 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.024.5.2.2. 2,17 650.000,00 29.350.000,00 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.01.01.02.026. 2,17 650.000,00 29.350.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.026.5.2.2. 60,37 18.110.000,00 11.890.000,00 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.01.01.02.028. 60,37 18.110.000,00 11.890.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.028.5.2.2. 100,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT RUMAH DINAS 2.01.01.02.041. 100,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.041.5.2.2. 99,89 1.648.237.000,00 1.763.000,00 1.650.000.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 2.01.01.02.045. 78,57 3.300.000,00 900.000,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.02.045.5.2.1. 99,82 491.737.000,00 863.000,00 492.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.02.045.5.2.2. 100,00 1.153.200.000,00 0,00 1.153.200.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.02.045.5.2.3. 88,36 397.620.000,00 52.380.000,00 450.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.01.03. 100,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.01.01.03.02. 100,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.03.02.5.2.1. 100,00 173.500.000,00 0,00 173.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.03.02.5.2.2. 100,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 2.01.01.03.05. 100,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.03.05.5.2.1. 100,00 173.500.000,00 0,00 173.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.03.05.5.2.2. 47,62 47.620.000,00 52.380.000,00 100.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 2.01.01.03.10. 53,63 13.300.000,00 11.500.000,00 24.800.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.03.10.5.2.1. 45,64 34.320.000,00 40.880.000,00 75.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.03.10.5.2.2. 42,65 408.703.500,00 549.657.000,00 958.360.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.01.05. 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL APARATUR SKPD 2.01.01.05.004. 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.05.004.5.2.2. 95,77 57.461.000,00 2.539.000,00 60.000.000,00 PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL 2.01.01.05.006. 100,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.05.006.5.2.1. 95,30 51.461.000,00 2.539.000,00 54.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.05.006.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN PETA JABATAN APARATUR SKPD 2.01.01.05.049. 100,00 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.05.049.5.2.1. 100,00 95.900.000,00 0,00 95.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.05.049.5.2.2. 26,89 201.242.500,00 547.118.000,00 748.360.500,00 PEKAN NASIONAL PENAS KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN KTNA DI JAWA TIMUR 2.01.01.05.115. 7,16 1.050.000,00 13.625.000,00 14.675.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.05.115.5.2.1. 27,29 200.192.500,00 533.493.000,00 733.685.500,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.05.115.5.2.2. Halaman : 396 gh ijh ijh k lmn op q on or o n s o n t on uon vw xy m z{ |y { xo Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 41,57 220.338.600,00 309.661.400,00 530.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.01.01.06. 19,00

5.700.000,00 24.300.000,00 30.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

2.01.01.06.01. 0,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.06.01.5.2.1. 21,11

5.700.000,00 21.300.000,00 27.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.06.01.5.2.2. 14,00

14.000.000,00 86.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

2.01.01.06.05. 0,67

250.000,00 37.250.000,00 37.500.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.06.05.5.2.1. 22,00

13.750.000,00 48.750.000,00 62.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.06.05.5.2.2. 100,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

2.01.01.06.06. 100,00

16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.06.06.5.2.1. 100,00

83.200.000,00 0,00 83.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.06.06.5.2.2. 33,55

100.638.600,00 199.361.400,00 300.000.000,00 KOORDINASI PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

2.01.01.06.30. 49,71

4.350.000,00 4.400.000,00 8.750.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.06.30.5.2.1. 33,06

96.288.600,00 194.961.400,00 291.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.06.30.5.2.2. 89,72

1.525.187.160,00 174.812.840,00 1.700.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1.21.01.15. 89,67

896.653.880,00 103.346.120,00 1.000.000.000,00 PENINGKATAN SDM PETANI, PETUGAS DAN PELAKU AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1.21.01.15.10. 51,77 57.850.000,00 53.900.000,00 111.750.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.15.10.5.2.1. 94,43 838.803.880,00 49.446.120,00 888.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.15.10.5.2.2. 85,71 428.533.280,00 71.466.720,00 500.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

1.21.01.15.11. 46,23

55.600.000,00 64.680.000,00 120.280.000,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.01.15.11.5.2.1. 98,21

372.933.280,00 6.786.720,00 379.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.01.15.11.5.2.2. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN JALAN KAWASAN AGRIBISNIS BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN

1.21.01.15.12. 100,00

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.01.15.12.5.2.1. 100,00

197.700.000,00 0,00 197.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.01.15.12.5.2.2. 96,44

12.951.519.600,00 478.480.400,00 13.430.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIANPERKEBUNAN

1.21.01.16. 95,77

5.028.130.000,00 221.870.000,00 5.250.000.000,00 PERLUASAN AREAL DAN PENGELOLAAN LAHAN REHABILITASI AREAL TANAM TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1.21.01.16.20. 75,53 332.800.000,00 107.800.000,00 440.600.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.20.5.2.1. 97,63 4.695.330.000,00 114.070.000,00 4.809.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.20.5.2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal 1.21.2.01.01.16.20.5.2.3. 97,33 4.379.786.500,00 120.213.500,00 4.500.000.000,00 PENGEMBANGAN DAN PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1.21.01.16.21. 46,79 31.050.000,00 35.310.000,00 66.360.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.21.5.2.1. 97,74 3.667.736.500,00 84.903.500,00 3.752.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.21.5.2.2. 100,00 681.000.000,00 0,00 681.000.000,00 Belanja Modal 1.21.2.01.01.16.21.5.2.3. 75,90 227.714.600,00 72.285.400,00 300.000.000,00 PENYUSUNAN DATA BASE POTENSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1.21.01.16.22. 66,67 5.700.000,00 2.850.000,00 8.550.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.22.5.2.1. 76,18 222.014.600,00 69.435.400,00 291.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.22.5.2.2. Halaman : 397 }~ €~ €~  ‚ƒ„ …† ‡ …„ …ˆ … „ ‰ … „ Š …„ ‹…„ Œ Ž ƒ ‘ ’ ‘ Ž… Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 61,16 61.162.500,00 38.837.500,00 100.000.000,00 PENYEBARAN INFORMASI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1.21.01.16.23. 61,16 61.162.500,00 38.837.500,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.23.5.2.2. 87,36 174.726.000,00 25.274.000,00 200.000.000,00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN 1.21.01.16.24. 86,11 3.100.000,00 500.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.24.5.2.1. 87,39 171.626.000,00 24.774.000,00 196.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.24.5.2.2. 100,00 1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 PENYUSUNAN DATA SPASIAL SAWAH 1.21.01.16.28. 100,00 11.850.000,00 0,00 11.850.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.28.5.2.1. 100,00 1.788.150.000,00 0,00 1.788.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.28.5.2.2. 100,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 PENGHIJAUAN ENDEMICS RIAU KOTA PEKANBARU 1.21.01.16.29. 100,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.29.5.2.1. 100,00 156.600.000,00 0,00 156.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.29.5.2.2. 100,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 PENGADAAN BACKHOE LOADER UNTUK GAPOKTAN 1.21.01.16.31. 100,00 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.31.5.2.1. 100,00 793.750.000,00 0,00 793.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.31.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK 1.21.01.16.32. 100,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.01.16.32.5.2.1. 100,00 294.800.000,00 0,00 294.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.01.16.32.5.2.2. 96,44 8.063.677.616,00 298.072.384,00 8.361.750.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN 2.01.01.17. 88,50 796.520.200,00 103.479.800,00 900.000.000,00 PEMASARAN DAN PROMOSI HASIL PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.01.01.17.14. 94,52 18.100.000,00 1.050.000,00 19.150.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.17.14.5.2.1. 88,37 778.420.200,00 102.429.800,00 880.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.17.14.5.2.2. 96,14 769.099.200,00 30.900.800,00 800.000.000,00 PEMBINAAN MUTU DAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.01.01.17.15. 100,00 21.400.000,00 0,00 21.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.17.15.5.2.1. 96,03 747.699.200,00 30.900.800,00 778.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.17.15.5.2.2. 90,63 906.348.216,00 93.651.784,00 1.000.000.000,00 REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL TERMINAL AGRIBISNIS TA DUMAI 2.01.01.17.16. 44,17 43.000.000,00 54.350.000,00 97.350.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.17.16.5.2.1. 92,48 483.348.216,00 39.301.784,00 522.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.17.16.5.2.2. 100,00 380.000.000,00 0,00 380.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.17.16.5.2.3. 94,49 566.920.000,00 33.080.000,00 600.000.000,00 PEMBINAAN SISTEM PEMBIAYAAN, MANAJEMEN USAHA DAN KEMITRAAN USAHA 2.01.01.17.17. 100,00 53.810.000,00 0,00 53.810.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.17.17.5.2.1. 93,94 513.110.000,00 33.080.000,00 546.190.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.17.17.5.2.2. 99,18 4.463.040.000,00 36.960.000,00 4.500.000.000,00 PENGEMBANGAN KAWASAN AGROWISATA BBI HORTIKULTURA 2.01.01.17.18. 55,10 45.360.000,00 36.960.000,00 82.320.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.17.18.5.2.1. 100,00 1.038.440.000,00 0,00 1.038.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.17.18.5.2.2. 100,00 3.379.240.000,00 0,00 3.379.240.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.17.18.5.2.3. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PROMOSI POTENSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA MEDIA ONLINE 2.01.01.17.19. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.17.19.5.2.1. 100,00 148.050.000,00 0,00 148.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.17.19.5.2.2. Halaman : 398 “” •–” •–” — ˜™š ›œ  ›š ›ž › š Ÿ › š ›š ¡›š ¢£ ¤¥ ™ ¦§ ¨¥ § ¤› Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PEMBUATAN DAN PENAYANGAN AUDIO VISUAL IKLAN LAYANAN MASYARAKAT KATAKAN TIDAK PADA RAWAN PANGAN PADA MEDIA TV ONLINE

2.01.01.17.20. 100,00

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.17.20.5.2.1. 100,00

148.050.000,00 0,00 148.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.17.20.5.2.2. 100,00

134.850.000,00 0,00 134.850.000,00 PROMOSI POTENSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA MELALUI MEDIA ONLINE

2.01.01.17.22. 100,00

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.17.22.5.2.1. 100,00

132.450.000,00 0,00 132.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.17.22.5.2.2. 100,00

126.900.000,00 0,00 126.900.000,00 PENYEBARAN INFORMASI KEGIATAN PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DI PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA CETAK 2.01.01.17.23. 100,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.17.23.5.2.1. 100,00 124.500.000,00 0,00 124.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.17.23.5.2.2. 89,82 12.933.760.015,00 1.466.239.985,00 14.400.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIANPERKEBUNAN 2.01.01.18. 99,31 5.163.968.200,00 36.031.800,00 5.200.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SERTA PEMBINAAN KELEMBAGAAN UPJA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.01.01.18.08. 68,02

58.950.000,00 27.720.000,00 86.670.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.18.08.5.2.1. 99,84

5.105.018.200,00 8.311.800,00 5.113.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.18.08.5.2.2. 82,28

329.123.000,00 70.877.000,00 400.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UPT MEKANISASI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.01.01.18.09. 45,80

46.300.000,00 54.800.000,00 101.100.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.18.09.5.2.1. 75,66

49.963.000,00 16.077.000,00 66.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.18.09.5.2.2. 100,00

232.860.000,00 0,00 232.860.000,00 Belanja Modal

2.01.2.01.01.18.09.5.2.3. 83,55

334.204.500,00 65.795.500,00 400.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.01.01.18.10. 43,63 25.500.000,00 32.940.000,00 58.440.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.10.5.2.1. 49,30 31.954.500,00 32.855.500,00 64.810.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.10.5.2.2. 100,00 276.750.000,00 0,00 276.750.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.18.10.5.2.3. 49,96 499.629.000,00 500.371.000,00 1.000.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPT BENIH TANAMAN PANGAN DAN BBI 2.01.01.18.11. 41,94 348.300.000,00 482.160.000,00 830.460.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.11.5.2.1. 81,66 81.079.000,00 18.211.000,00 99.290.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.11.5.2.2. 100,00 70.250.000,00 0,00 70.250.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.18.11.5.2.3. 74,52 745.215.000,00 254.785.000,00 1.000.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPT BENIH HORTIKULTURA, BBI DAN LABORATORIUM KULTUR JARINGAN

2.01.01.18.12. 46,63

219.420.000,00 251.160.000,00 470.580.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.18.12.5.2.1. 96,46

98.695.000,00 3.625.000,00 102.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.18.12.5.2.2. 100,00

427.100.000,00 0,00 427.100.000,00 Belanja Modal

2.01.2.01.01.18.12.5.2.3. 87,51

525.077.715,00 74.922.285,00 600.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.01.01.18.13. 49,05 45.581.000,00 47.340.000,00 92.921.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.13.5.2.1. 93,17 376.146.715,00 27.582.285,00 403.729.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.13.5.2.2. 100,00 103.350.000,00 0,00 103.350.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.18.13.5.2.3. Halaman : 399 ©ª «¬ª «¬ª ­ ®¯° ±² ³ ±° ±´ ± ° µ ± ° ¶ ±° ·±° ¸¹ º» ¯ ¼½ ¾» ½ º± Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 92,85 464.242.100,00 35.757.900,00 500.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UPT PELATIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.01.01.18.14. 100,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.14.5.2.1. 78,26 128.742.100,00 35.757.900,00 164.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.14.5.2.2. 100,00 333.400.000,00 0,00 333.400.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.18.14.5.2.3. 96,54 1.351.520.000,00 48.480.000,00 1.400.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGADAAN ALAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN 2.01.01.18.15. 100,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.15.5.2.1. 96,52 1.345.720.000,00 48.480.000,00 1.394.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.15.5.2.2. 94,79 1.469.215.300,00 80.784.700,00 1.550.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGADAAN ALAT PASCAPANEN HORTIKULTURA 2.01.01.18.16. 42,17 32.900.000,00 45.120.000,00 78.020.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.16.5.2.1. 95,35 731.315.300,00 35.664.700,00 766.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.16.5.2.2. 100,00 705.000.000,00 0,00 705.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.18.16.5.2.3. 89,29 892.920.000,00 107.080.000,00 1.000.000.000,00 PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN 2.01.01.18.17. 91,28 73.300.000,00 7.000.000,00 80.300.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.17.5.2.1. 89,12 819.620.000,00 100.080.000,00 919.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.17.5.2.2. 91,25 638.726.000,00 61.274.000,00 700.000.000,00 PENGEMBANGAN PERBENIHAN HORTIKULTURA 2.01.01.18.18. 100,00 34.925.000,00 0,00 34.925.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.18.5.2.1. 90,79 603.801.000,00 61.274.000,00 665.075.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.18.5.2.2. 79,99 519.919.200,00 130.080.800,00 650.000.000,00 REKAYASA TEKNOLOGI MEKANISASI ALSINTAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.01.01.18.19. 62,05 55.750.000,00 34.090.000,00 89.840.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.18.19.5.2.1. 78,79 356.589.200,00 95.990.800,00 452.580.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.18.19.5.2.2. 100,00 107.580.000,00 0,00 107.580.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.18.19.5.2.3. 93,62 16.664.182.400,00 1.135.817.600,00 17.800.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN 2.01.01.19. 93,96 6.577.154.100,00 422.845.900,00 7.000.000.000,00 PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI PADI 2.01.01.19.07. 71,93 320.150.000,00 124.910.000,00 445.060.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.07.5.2.1. 95,45 6.257.004.100,00 297.935.900,00 6.554.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.07.5.2.2. 91,07 910.681.400,00 89.318.600,00 1.000.000.000,00 PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI JAGUNG 2.01.01.19.08. 98,25 89.900.000,00 1.600.000,00 91.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.08.5.2.1. 90,34 820.781.400,00 87.718.600,00 908.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.08.5.2.2. 93,45 934.500.500,00 65.499.500,00 1.000.000.000,00 PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI ANEKA KACANG DAN UMBI-UMBIAN 2.01.01.19.09. 97,67 58.800.000,00 1.400.000,00 60.200.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.09.5.2.1. 93,18 875.700.500,00 64.099.500,00 939.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.09.5.2.2. 93,81 3.986.986.000,00 263.014.000,00 4.250.000.000,00 PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN HIAS 2.01.01.19.10. 55,54 77.950.000,00 62.400.000,00 140.350.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.10.5.2.1. 94,95 3.775.036.000,00 200.614.000,00 3.975.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.10.5.2.2. 100,00 134.000.000,00 0,00 134.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.19.10.5.2.3. 95,61 1.625.298.100,00 74.701.900,00 1.700.000.000,00 PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI SAYUR-SAYURAN DAN TANAMAN OBAT-OBATAN

2.01.01.19.11. 87,12

51.400.000,00 7.600.000,00 59.000.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.19.11.5.2.1. 95,44

1.404.436.100,00 67.101.900,00 1.471.538.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.11.5.2.2. Halaman : 400 ¿À ÁÂÀ ÁÂÀ Ã ÄÅÆ ÇÈ É ÇÆ ÇÊ Ç Æ Ë Ç Æ Ì ÇÆ ÍÇÆ ÎÏ ÐÑ Å ÒÓ ÔÑ Ó ÐÇ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 169.462.000,00 0,00 169.462.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.01.19.11.5.2.3. 88,21 308.739.300,00 41.260.700,00 350.000.000,00 PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.01.01.19.12. 66,67 1.188.000,00 594.000,00 1.782.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.12.5.2.1. 88,32 307.551.300,00 40.666.700,00 348.218.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.12.5.2.2. 74,18 222.549.000,00 77.451.000,00 300.000.000,00 PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PUPUK,PESTISIDA DAN HAMA PENYAKIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.01.01.19.13. 66,67

1.200.000,00 600.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.19.13.5.2.1. 74,23

221.349.000,00 76.851.000,00 298.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.01.19.13.5.2.2. 83,05

498.274.000,00 101.726.000,00 600.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS BRIGADE PROTEKSI TANAMAN, CADANGAN PESTISIDA DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.01.01.19.14. 67,15 45.300.000,00 22.160.000,00 67.460.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.14.5.2.1. 85,06 452.974.000,00 79.566.000,00 532.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.14.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KOMODITI CABE 2.01.01.19.34. 100,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.34.5.2.1. 100,00 197.600.000,00 0,00 197.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.34.5.2.2. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PENGADAAN BIBIT HORTIKULTURA 2.01.01.19.35. 100,00 87.400.000,00 0,00 87.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.35.5.2.1. 100,00 912.600.000,00 0,00 912.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.35.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN BIBIT MANGGA DI KAB. PELALAWAN 2.01.01.19.36. 100,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.36.5.2.1. 100,00 197.600.000,00 0,00 197.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.36.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN BIBIT DURIAN DI KAB. PELALAWAN 2.01.01.19.37. 100,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.01.19.37.5.2.1. 100,00 197.600.000,00 0,00 197.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.19.37.5.2.2. 70,38 66.819.218.862,00 28.126.279.091,00 94.945.497.953,00 Jumlah Belanja 70,34 66.711.771.262,00 28.126.279.091,00 94.838.050.353,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 401 ÕÖ ×ØÖ ×ØÖ Ù ÚÛÜ ÝÞ ß ÝÜ Ýà Ý Ü á Ý Ü â ÝÜ ãÝÜ äå æç Û èé êç é æÝ Pekanbaru, 14 ë ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.01. - PERTANIAN

2.01.02. - Dinas Perkebunan

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 2.01.2.01.02.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 10,72 12.458.965.888,00 128.690.878.974,00 116.231.913.086,00 BELANJA DAERAH

2.01.2.01.02.00.00.5. 9,48

1.732.315.888,00 20.010.788.974,00 18.278.473.086,00 Belanja Tidak Langsung

2.01.2.01.02.00.00.5.1. 9,48

1.732.315.888,00 20.010.788.974,00 18.278.473.086,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.00.00.5.1.1. 10,95

10.726.650.000,00 108.680.090.000,00 97.953.440.000,00 Belanja Langsung

2.01.2.01.02.00.00.5.2. 8,45

280.000.000,00 3.035.000.000,00 3.315.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.01.02.01. 0,00

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.01.02.01.001. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.02.01.002. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.002.5.2.2. 8,00 20.000.000,00 270.000.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.02.01.006. 8,00 20.000.000,00 270.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.006.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 2.01.02.01.007. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.007.5.2.2. 27,78 50.000.000,00 230.000.000,00 180.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.02.01.008. 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.01.008.5.2.1. 27,28 49.100.000,00 229.100.000,00 180.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 2.01.02.01.009. 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.009.5.2.2. 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.01.02.01.010. 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.01.02.01.011. 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.01.02.01.012. 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.01.012.5.2.3. Halaman : 402 2.01.02. - Dinas Perkebunan : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.02.01.013. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.01.013.5.2.1. 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.013.5.2.2. 0,00 0,00 171.900.000,00 171.900.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.01.02.01.014. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.01.014.5.2.3. 66,67 20.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.01.02.01.015. 60,00 18.000.000,00 48.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.015.5.2.2. 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.01.015.5.2.3. 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.01.02.01.017. 0,00 0,00 16.900.000,00 16.900.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.01.017.5.2.1. 0,00 0,00 148.100.000,00 148.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 775.000.000,00 775.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.02.01.018. 0,00 0,00 775.000.000,00 775.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.018.5.2.2. 28,57 30.000.000,00 135.000.000,00 105.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 2.01.02.01.020. 28,57 30.000.000,00 135.000.000,00 105.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.020.5.2.2. 50,00 400.000.000,00 400.000.000,00 800.000.000,00 PENYEDIAAN JASA INFORMASI DAN PUBLIKASI 2.01.02.01.023. 11,08 4.500.000,00 45.100.000,00 40.600.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.01.023.5.2.1. 62,45 364.500.000,00 219.200.000,00 583.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.01.023.5.2.2. 22,77 40.000.000,00 135.700.000,00 175.700.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.01.023.5.2.3. 5,22 200.000.000,00 4.030.000.000,00 3.830.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.02.02. 0,00 0,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.02.02.005. 0,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.02.005.5.2.1. 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.02.005.5.2.2. 0,00 0,00 1.796.000.000,00 1.796.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.02.005.5.2.3. 114,29 200.000.000,00 375.000.000,00 175.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.01.02.02.007. 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.02.007.5.2.1. 0,00 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.02.007.5.2.2. 118,10 200.000.000,00 369.350.000,00 169.350.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.02.007.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.01.02.02.009. 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.02.009.5.2.2. 0,00 0,00 240.350.000,00 240.350.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 2.01.02.02.010. 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.02.010.5.2.1. 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.02.010.5.2.2. 0,00 0,00 228.750.000,00 228.750.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.02.010.5.2.3. 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.01.02.02.026. Halaman : 403 2.01.02. - Dinas Perkebunan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.02.026.5.2.1. 0,00 0,00 123.500.000,00 123.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.02.026.5.2.2. 0,00 0,00 990.000.000,00 990.000.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 2.01.02.02.045. 0,00 0,00 9.550.000,00 9.550.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.02.045.5.2.1. 0,00 0,00 90.450.000,00 90.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.02.045.5.2.2. 0,00 0,00 890.000.000,00 890.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.02.045.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMBANGUNAN KANTOR DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU 2.01.02.02.167. 0,00 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.02.167.5.2.1. 0,00 0,00 246.550.000,00 246.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.02.167.5.2.2. 48,82 213.350.000,00 223.690.000,00 437.040.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.02.03. 100,00 106.950.000,00 0,00 106.950.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.01.02.03.02. 100,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.03.02.5.2.1. 100,00 104.550.000,00 0,00 104.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.03.02.5.2.2. 100,00 106.400.000,00 0,00 106.400.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 2.01.02.03.04. 100,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.03.04.5.2.1. 100,00 104.000.000,00 0,00 104.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.03.04.5.2.2. 0,00 0,00 116.550.000,00 116.550.000,00 PENGADAAN PAKAIAN ADAT DAERAH 2.01.02.03.07. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.03.07.5.2.1. 0,00 0,00 114.150.000,00 114.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.03.07.5.2.2. 0,00 0,00 107.140.000,00 107.140.000,00 PENGADAAN PAKAIAN HANSIPLINMAS 2.01.02.03.08. 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.03.08.5.2.1. 0,00 0,00 104.740.000,00 104.740.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.03.08.5.2.2. 19,93 85.000.000,00 341.400.000,00 426.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.02.05. 25,00 25.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.01.02.05.001. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.05.001.5.2.1. 25,38 25.000.000,00 73.500.000,00 98.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.05.001.5.2.2. 46,15 60.000.000,00 70.000.000,00 130.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 2.01.02.05.014. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.05.014.5.2.1. 46,69 60.000.000,00 68.500.000,00 128.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.05.014.5.2.2. 0,00 0,00 196.400.000,00 196.400.000,00 PENYEBARAN INFORMASI PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIANPERKEBUNAN MELALUI MEDIA CETAK 2.01.02.05.124. 0,00 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.05.124.5.2.1. 0,00 0,00 191.950.000,00 191.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.05.124.5.2.2. 0,00 0,00 245.000.000,00 245.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.01.02.06. 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2.01.02.06.04. 0,00 0,00 10.050.000,00 10.050.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.06.04.5.2.1. 0,00 0,00 34.950.000,00 34.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 2.01.02.06.06. Halaman : 404 2.01.02. - Dinas Perkebunan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 35.550.000,00 35.550.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.06.06.5.2.1. 0,00 0,00 164.450.000,00 164.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.06.06.5.2.2. 0,00 0,00 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1.21.02.15. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN USAHA PERTANIANPERKEBUNAN 1.21.02.15.13. 67,26 52.580.000,00 25.600.000,00 78.180.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.02.15.13.5.2.1. 7,28 52.580.000,00 774.400.000,00 721.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.02.15.13.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PELATIHAN PETANI DAN APARATUR PERKEBUNAN 1.21.02.15.14. 4,13 7.500.000,00 189.000.000,00 181.500.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.02.15.14.5.2.1. 0,57 7.500.000,00 1.311.000.000,00 1.318.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.02.15.14.5.2.2. 0,00 0,00 5.430.000.000,00 5.430.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIANPERKEBUNAN 1.21.02.16. 0,00 0,00 5.430.000.000,00 5.430.000.000,00 PEREMAJAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KEBUN SAGU RAKYAT 1.21.02.16.25. 61,20 130.200.000,00 82.550.000,00 212.750.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.02.16.25.5.2.1. 2,50 130.200.000,00 5.347.450.000,00 5.217.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.02.16.25.5.2.2. 29,63 400.000.000,00 1.750.000.000,00 1.350.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN 2.01.02.17. 0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 PEMBINAAN PASCA PANEN, PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN 2.01.02.17.21. 0,00 0,00 11.100.000,00 11.100.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.17.21.5.2.1. 0,00 0,00 1.338.900.000,00 1.338.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.17.21.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN KEBUN RAKYAT DESA SOREK II 2.01.02.17.24. 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.17.24.5.2.1. 0,00 198.100.000,00 198.100.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.17.24.5.2.2. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN KEBUN RAKYAT DESA MERBAU 2.01.02.17.25. 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.17.25.5.2.1. 0,00 198.100.000,00 198.100.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.17.25.5.2.2. 14,30 720.000.000,00 4.315.000.000,00 5.035.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIANPERKEBUNAN 2.01.02.18. 44,78 300.000.000,00 370.000.000,00 670.000.000,00 PEMBINAAN DAN FASILITASI PERMODALAN USAHA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI PERKEBUNAN SERTA DUKUNGAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN

2.01.02.18.20. 0,00

0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.18.20.5.2.1. 45,55

300.000.000,00 358.600.000,00 658.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.18.20.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERKEBUNAN MELALUI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL 2.01.02.18.21. 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.21.5.2.1. 0,00 0,00 221.000.000,00 221.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.21.5.2.2. 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT KAMPAR

2.01.02.18.22. 0,00

0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.18.22.5.2.1. 0,00

0,00 207.000.000,00 207.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.18.22.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT ROKAN HULU 2.01.02.18.23. 0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.23.5.2.1. Halaman : 405 2.01.02. - Dinas Perkebunan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 218.000.000,00 218.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.23.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT SIAK

2.01.02.18.24. 0,00

0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.18.24.5.2.1. 0,00

0,00 218.000.000,00 218.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.18.24.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT BENGKALIS 2.01.02.18.25. 0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.25.5.2.1. 0,00 0,00 218.000.000,00 218.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.25.5.2.2. 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN SERTA PEMETAAN POTENSI PERKEBUNAN DI UPT ROKAN HILIR

2.01.02.18.26. 0,00

0,00 22.800.000,00 22.800.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.18.26.5.2.1. 0,00

0,00 252.200.000,00 252.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.18.26.5.2.2. 0,00

0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT PELALAWAN 2.01.02.18.27. 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.27.5.2.1. 0,00 0,00 197.000.000,00 197.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.27.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT INDRAGIRI HULU

2.01.02.18.28. 0,00

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.18.28.5.2.1. 0,00

0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.18.28.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT INDRAGIRI HILIR 2.01.02.18.29. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.29.5.2.1. 0,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.29.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN, BIMBINGAN TEKNIS, TEMU USAHA DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN DI UPT KUANTAN SINGINGI

2.01.02.18.30. 0,00

0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.18.30.5.2.1. 0,00

0,00 222.000.000,00 222.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.18.30.5.2.2. 23,81

100.000.000,00 320.000.000,00 420.000.000,00 PEMBINAAN MUTU HASIL PRODUK PERKEBUNAN

2.01.02.18.31. 58,77

9.350.000,00 25.260.000,00 15.910.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.18.31.5.2.1. 27,06

109.350.000,00 294.740.000,00 404.090.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.18.31.5.2.2. 0,00

0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 PEMBINAAN PETUGAS HAMA PENYAKIT DAN CADANGAN PESTISIDA UNTUK PENANGANAN DARURAT 2.01.02.18.32. 0,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.32.5.2.1. 0,00 0,00 641.750.000,00 641.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.32.5.2.2. 7,41 20.000.000,00 250.000.000,00 270.000.000,00 DEM-FARM BUDIDAYA TANAMAN LADA SEBAGAI TANAMAN SELA POLIKULTUR 2.01.02.18.33. 0,00 0,00 64.500.000,00 64.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.33.5.2.1. 9,73 20.000.000,00 185.500.000,00 205.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.33.5.2.2. Halaman : 406 2.01.02. - Dinas Perkebunan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 60,00 300.000.000,00 200.000.000,00 500.000.000,00 PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN BERBASIS PERKEBUNAN 2.01.02.18.34. 0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.18.34.5.2.1. 63,55 250.000.000,00 143.400.000,00 393.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.18.34.5.2.2. 50,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.02.18.34.5.2.3. 15,12 11.425.000.000,00 87.010.000.000,00 75.585.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN 2.01.02.19. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.01.02.19.06. 0,00 0,00 27.850.000,00 27.850.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.06.5.2.1. 0,00 0,00 272.150.000,00 272.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.06.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN ANTARA PROVINSI RIAU DENGAN KAB KOTA 2.01.02.19.15. 0,00 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.15.5.2.1. 0,00 0,00 438.300.000,00 438.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.15.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RENSTRA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU 2.01.02.19.16. 0,00 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.16.5.2.1. 0,00 0,00 88.300.000,00 88.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.16.5.2.2. 11,36 2.500.000.000,00 24.500.000.000,00 22.000.000.000,00 PEREMAJAAN KEBUN KARET RAKYAT 2.01.02.19.17. 13,31 54.000.000,00 459.600.000,00 405.600.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.17.5.2.1. 11,33 2.446.000.000,00 24.040.400.000,00 21.594.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.17.5.2.2. 12,61 150.000.000,00 1.040.000.000,00 1.190.000.000,00 PEREMAJAAN KEBUN KELAPA RAKYAT 2.01.02.19.18. 0,00 0,00 45.450.000,00 45.450.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.18.5.2.1. 13,11 150.000.000,00 994.550.000,00 1.144.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.18.5.2.2. 0,56 50.000.000,00 8.950.000.000,00 9.000.000.000,00 REHABILITASI JALAN PRODUKSI 2.01.02.19.19. 0,00 0,00 24.550.000,00 24.550.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.19.5.2.1. 0,56 50.000.000,00 8.925.450.000,00 8.975.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.19.5.2.2. 2,11 75.000.000,00 3.475.000.000,00 3.550.000.000,00 NORMALISASI SALURAN DRAINASE PADA AREAL PERKEBUNAN RAKYAT 2.01.02.19.20. 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.20.5.2.1. 2,12 75.000.000,00 3.460.600.000,00 3.535.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.20.5.2.2. 2,40 60.000.000,00 2.440.000.000,00 2.500.000.000,00 PENYEDIAAN BIBIT KELAPA SAWIT, KARET DAN KAKAO 2.01.02.19.21. 0,00 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.21.5.2.1. 2,41 60.000.000,00 2.424.600.000,00 2.484.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.21.5.2.2. 0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 DIVERSIFIKASI TANAMAN KAKAO DI 2 KABUPATEN 2.01.02.19.22. 0,00 0,00 23.350.000,00 23.350.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.22.5.2.1. 0,00 0,00 1.026.650.000,00 1.026.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.22.5.2.2. 0,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00 PENGOLAHAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA STATISTIK SERTA PENYUSUNAN PROFIL PERKEBUNAN 2.01.02.19.23. 0,00 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.23.5.2.1. 0,00 0,00 313.300.000,00 313.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.23.5.2.2. 8,57 30.000.000,00 320.000.000,00 350.000.000,00 PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN PUPUKPESTISIDA 2.01.02.19.24. 0,00 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.24.5.2.1. 8,84 30.000.000,00 309.200.000,00 339.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.24.5.2.2. Halaman : 407 2.01.02. - Dinas Perkebunan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 7,78 35.000.000,00 415.000.000,00 450.000.000,00 PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PERKEBUNAN 2.01.02.19.25. 0,00 0,00 15.050.000,00 15.050.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.25.5.2.1. 8,05 35.000.000,00 399.950.000,00 434.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.25.5.2.2. 13,60 34.000.000,00 216.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN 2.01.02.19.26. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.26.5.2.1. 13,93 34.000.000,00 210.000.000,00 244.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.26.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU SL-PHT PERKEBUNAN 2.01.02.19.27. 0,00 0,00 50.800.000,00 50.800.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.27.5.2.1. 0,00 0,00 199.200.000,00 199.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.27.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN 2.01.02.19.28. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.28.5.2.1. 0,00 0,00 344.000.000,00 344.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.28.5.2.2. 8,00 20.000.000,00 230.000.000,00 250.000.000,00 PENGAWASAN PEREDARAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 2.01.02.19.29. 0,00 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.29.5.2.1. 8,36 20.000.000,00 219.200.000,00 239.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.29.5.2.2. 98,67 1.480.000.000,00 20.000.000,00 1.500.000.000,00 PENGADAAN MESIN PENYULING NILAM 2.01.02.19.30. 43,75 7.000.000,00 9.000.000,00 16.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.30.5.2.1. 99,26 1.473.000.000,00 11.000.000,00 1.484.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.30.5.2.2. 8,00 20.000.000,00 230.000.000,00 250.000.000,00 PEMBINAAN PENANGKAR BENIH DAN SOSIALISASI PEMBERANTASAN BIBIT UNGGUL PALSU DI 12 KABKOTA

2.01.02.19.31. 7,43

2.000.000,00 24.900.000,00 26.900.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.31.5.2.1. 8,07

18.000.000,00 205.100.000,00 223.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.31.5.2.2. 0,00

0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 PEMBINAAN KLASIFIKASIPENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

2.01.02.19.32. 0,00

0,00 52.650.000,00 52.650.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.32.5.2.1. 0,00

0,00 847.350.000,00 847.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.32.5.2.2. 22,40

56.000.000,00 194.000.000,00 250.000.000,00 PENERTIBAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

2.01.02.19.33. 0,00

0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.33.5.2.1. 22,98

56.000.000,00 187.700.000,00 243.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.33.5.2.2. 0,00

0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 PERLUASAN KEBUN KARET RAKYAT

2.01.02.19.38. 0,00

0,00 207.000.000,00 207.000.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.38.5.2.1. 0,00

0,00 6.793.000.000,00 6.793.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.38.5.2.2. 1,82

20.000.000,00 1.080.000.000,00 1.100.000.000,00 PENGADAAN PUPUK TANAMAN SAWIT

2.01.02.19.39. 0,00

0,00 9.850.000,00 9.850.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.39.5.2.1. 1,83

20.000.000,00 1.070.150.000,00 1.090.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.39.5.2.2. 0,74

20.000.000,00 2.680.000.000,00 2.700.000.000,00 PEMBANGUNAN KEBUN SAWIT RAKYAT

2.01.02.19.40. 0,00

0,00 26.450.000,00 26.450.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.19.40.5.2.1. 0,75

20.000.000,00 2.653.550.000,00 2.673.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.02.19.40.5.2.2. 0,44

15.000.000,00 3.385.000.000,00 3.400.000.000,00 PENGADAAN PUPUK UREA

2.01.02.19.41. 0,00

0,00 10.450.000,00 10.450.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.41.5.2.1. Halaman : 408 2.01.02. - Dinas Perkebunan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,44 15.000.000,00 3.374.550.000,00 3.389.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.41.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN BIBIT TANAMAN SELA KOPI DAN KAKAO 2.01.02.19.42. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.42.5.2.1. 0,00 0,00 197.000.000,00 197.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.42.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYEDIAAN PUPUK NITROGEN 2.01.02.19.43. 0,00 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.43.5.2.1. 0,00 0,00 496.550.000,00 496.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.43.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PENGADAAN ALAT ANGKUT HASIL PANEN 2.01.02.19.44. 0,00 0,00 13.550.000,00 13.550.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.44.5.2.1. 0,00 0,00 586.450.000,00 586.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.44.5.2.2. 0,00 0,00 1.520.000.000,00 1.520.000.000,00 PENGADAAN PUPUK ORGANIK CAIR UNTUK PERKEBUNAN RAKYAT 2.01.02.19.45. 0,00 0,00 14.350.000,00 14.350.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.45.5.2.1. 0,00 0,00 1.505.650.000,00 1.505.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.45.5.2.2. 98,71 5.725.000.000,00 75.000.000,00 5.800.000.000,00 PENGEMBANGAN TANAMAN KENAF SEBAGAI TANAMAN SELA 2.01.02.19.46. 94,78 81.700.000,00 4.500.000,00 86.200.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.46.5.2.1. 98,77 5.643.300.000,00 70.500.000,00 5.713.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.46.5.2.2. 1,50 12.000.000,00 788.000.000,00 800.000.000,00 PENGEMBANGAN TANAMAN NILAM 2.01.02.19.47. 0,00 0,00 22.600.000,00 22.600.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.47.5.2.1. 1,54 12.000.000,00 765.400.000,00 777.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.47.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENGEMBANGAN TANAMAN KEMIRI 2.01.02.19.48. 100,00 20.850.000,00 0,00 20.850.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.48.5.2.1. 100,00 479.150.000,00 0,00 479.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.48.5.2.2. 2,73 15.000.000,00 535.000.000,00 550.000.000,00 PENGADAAN JONDER 2.01.02.19.49. 0,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.49.5.2.1. 2,77 15.000.000,00 525.750.000,00 540.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.49.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT PANEN KELAPA SAWIT 2.01.02.19.50. 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.50.5.2.1. 0,00 0,00 193.100.000,00 193.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.50.5.2.2. 2,50 20.000.000,00 780.000.000,00 800.000.000,00 PENGADAAN HERBISIDA 2.01.02.19.51. 0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.51.5.2.1. 2,53 20.000.000,00 770.800.000,00 790.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.51.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PENGADAAN ALAT SEMPROT HAMA 2.01.02.19.52. 0,00 0,00 9.550.000,00 9.550.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.52.5.2.1. 0,00 0,00 690.450.000,00 690.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.52.5.2.2. 6,00 15.000.000,00 235.000.000,00 250.000.000,00 INTEGRASI TANAMAM GAHARU DIPERKEBUNAN RAKYAT 2.01.02.19.53. 0,00 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.53.5.2.1. 6,19 15.000.000,00 227.350.000,00 242.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.53.5.2.2. 2,56 23.000.000,00 877.000.000,00 900.000.000,00 OPTIMALISASI LAHAN PERKEBUNAN GAMBUT MELALUI KELOMPOK TANI DI KAB. BENGKALIS DAN KAB. KEP. MERANTI 2.01.02.19.55. Halaman : 409 2.01.02. - Dinas Perkebunan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.55.5.2.1. 2,58 23.000.000,00 867.750.000,00 890.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.55.5.2.2. 0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PENGADAAN ESCAFATOR KELOMPOK TANI 2.01.02.19.57. 0,00 0,00 7.950.000,00 7.950.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.57.5.2.1. 0,00 0,00 1.292.050.000,00 1.292.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.57.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN KARET DI KAB. INDRAGIRI HULU 2.01.02.19.58. 0,00 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.58.5.2.1. 0,00 0,00 496.550.000,00 496.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.58.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENGADAAN ALAT SADAP KARET DI KAB. PELALAWAN 2.01.02.19.59. 0,00 0,00 18.250.000,00 18.250.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.59.5.2.1. 0,00 0,00 981.750.000,00 981.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.59.5.2.2. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 INTENSIFIKASI KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT 2.01.02.19.60. 0,00 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.60.5.2.1. 0,00 982.450.000,00 982.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.60.5.2.2. 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 PENGUKURAN KEMBALI LAHAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI PROVINSI RIAU 2.01.02.19.61. 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.61.5.2.1. 0,00 14.993.000.000,00 14.993.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.61.5.2.2. 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 BANTUAN EXCAVATOR KELOMPOK TANI OGIS MAKMUR KEC. TELUK MERANTI 2.01.02.19.63. 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.02.19.63.5.2.1. 0,00 1.297.150.000,00 1.297.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.02.19.63.5.2.2. 10,72 12.458.965.888,00 128.690.878.974,00 116.231.913.086,00 Jumlah Belanja 10,72 12.458.965.888,00 128.690.878.974,00 116.231.913.086,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 410 2.01.02. - Dinas Perkebunan Pekanbaru, 14 ì ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.01. - PERTANIAN

2.01.03. - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 2.01.2.01.03.00.00.4. Perda No 8 íîïðñ 1990 Perda No. 8 íîïðñ 2002 Perda No. 11 íîïðñ 2002 Perda No. 5 íîïðñ 2002 Perda No. 14 íîïðñ 1992 íòñóîñô Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 í îïðñ 2000 SK Mendagri No. Ekon õö÷øöùúû÷õ ü í îïðñ 1992 íòñóîñô Lain-lain PAD yang Sah. UU No. ùùö ü øø ý PP No. úúö ü øøú PMK No þ÷ ÿ øþ ü ö . ø0ö ü øø . PMK No þúøö PMK ø0ö ü øø . PERPRES úùö ü øøõ íòñóîñô Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 100,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.01.2.01.03.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 í entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 í îïðñ 2002 í òñóîñô Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 í îïðñ 2002 íòñóîñô BBNKB. Perda No. ÷ ú í îïðñ 2002 í òñóîñô PBBKB. Perda No. 16 íîïðñ 2002 í òñóîñô Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan A í ö AP Perda No.3 í îïðñ 1996 dan Perda No. 8 íîïðñ 2000 í òñóîñô T òó ð îò îï Berdasarkan -, UU No. 28 íîïðñ 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 100,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Retribusi Daerah 2.01.2.01.03.00.00.4.1.2. 100,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Jumlah Pendapatan 86,55 100.370.096.745,00 15.593.840.555,00 115.963.937.300,00 BELANJA DAERAH

2.01.2.01.03.00.00.5. 27,87

3.052.938.204,00 7.899.598.096,00 10.952.536.300,00 Belanja Tidak Langsung

2.01.2.01.03.00.00.5.1. 27,87

3.052.938.204,00 7.899.598.096,00 10.952.536.300,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.00.00.5.1.1. 92,67

97.317.158.541,00 7.694.242.459,00 105.011.401.000,00 Belanja Langsung

2.01.2.01.03.00.00.5.2. 56,77

1.420.401.513,00 1.081.598.487,00 2.502.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.01.03.01. 33,60

33.604.000,00 66.396.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.01.03.01.001. Halaman : 411 2 : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 33,60 33.604.000,00 66.396.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.001.5.2.2. 53,86 242.381.371,00 207.618.629,00 450.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.03.01.002. 53,86 242.381.371,00 207.618.629,00 450.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.002.5.2.2. 90,28 81.250.000,00 8.750.000,00 90.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.03.01.006. 90,28 81.250.000,00 8.750.000,00 90.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.006.5.2.2. 41,25 123.746.500,00 176.253.500,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.03.01.008. 41,77 112.450.000,00 156.750.000,00 269.200.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.008.5.2.1. 36,68 11.296.500,00 19.503.500,00 30.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.008.5.2.2. 29,40 14.700.000,00 35.300.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 2.01.03.01.009. 29,40 14.700.000,00 35.300.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.009.5.2.2. 37,69 18.845.000,00 31.155.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.01.03.01.010. 37,69 18.845.000,00 31.155.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.010.5.2.2. 34,62 15.577.800,00 29.422.200,00 45.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.01.03.01.011. 34,62 15.577.800,00 29.422.200,00 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.011.5.2.2. 25,00 12.500.000,00 37.500.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.01.03.01.012. 25,00 12.500.000,00 37.500.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.012.5.2.2. 75,50 151.000.000,00 49.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.03.01.013. 100,00 900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.013.5.2.1. 75,39 150.100.000,00 49.000.000,00 199.100.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.01.013.5.2.3. 35,54 10.662.000,00 19.338.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.01.03.01.015. 35,54 10.662.000,00 19.338.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.015.5.2.2. 41,44 41.437.500,00 58.562.500,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.01.03.01.017. 41,44 41.437.500,00 58.562.500,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.017.5.2.2. 74,39 557.897.342,00 192.102.658,00 750.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.03.01.018. 74,39 557.897.342,00 192.102.658,00 750.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.018.5.2.2. 40,24 75.250.000,00 111.750.000,00 187.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 2.01.03.01.020. 40,00 4.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.020.5.2.1. 40,25 71.250.000,00 105.750.000,00 177.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.020.5.2.2. 41,55 41.550.000,00 58.450.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA INFORMASI DAN PUBLIKASI 2.01.03.01.023. 40,96 8.500.000,00 12.250.000,00 20.750.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.01.023.5.2.1. 41,70 33.050.000,00 46.200.000,00 79.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.01.023.5.2.2. 40,15 86.766.000,00 129.314.000,00 216.080.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.03.02. 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 2.01.03.02.021. 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.021.5.2.2. 0,48 242.000,00 49.758.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.01.03.02.022. 100,00 150.000,00 0,00 150.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.02.022.5.2.1. 0,18 92.000,00 49.758.000,00 49.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.022.5.2.2. 32,14 26.060.000,00 55.020.000,00 81.080.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 2.01.03.02.023. Halaman : 412 + , - 1 3 4 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 32,14 26.060.000,00 55.020.000,00 81.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.023.5.2.2. 29,90 10.464.000,00 24.536.000,00 35.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.03.02.024. 29,90 10.464.000,00 24.536.000,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.02.024.5.2.2. 25,19 40.300.000,00 119.700.000,00 160.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.03.03. 7,69 8.075.000,00 96.925.000,00 105.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 2.01.03.03.05. 60,34 875.000,00 575.000,00 1.450.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.03.05.5.2.1. 6,95 7.200.000,00 96.350.000,00 103.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.03.05.5.2.2. 58,59 32.225.000,00 22.775.000,00 55.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 2.01.03.03.10. 58,59 32.225.000,00 22.775.000,00 55.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.03.10.5.2.2. 72,84 307.230.000,00 114.570.000,00 421.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.03.05. 86,00 129.000.000,00 21.000.000,00 150.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.01.03.05.001. 41,01 14.600.000,00 21.000.000,00 35.600.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.05.001.5.2.1. 100,00 114.400.000,00 0,00 114.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.05.001.5.2.2. 65,57 178.230.000,00 93.570.000,00 271.800.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON FORMAL 2.01.03.05.005. 51,91 29.150.000,00 27.000.000,00 56.150.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.05.005.5.2.1. 69,13 149.080.000,00 66.570.000,00 215.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.05.005.5.2.2. 90,19 595.248.000,00 64.752.000,00 660.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.01.03.06. 80,92

48.551.000,00 11.449.000,00 60.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

2.01.03.06.01. 81,33

16.550.000,00 3.800.000,00 20.350.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.06.01.5.2.1. 80,71

32.001.000,00 7.649.000,00 39.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.03.06.01.5.2.2. 16,00

4.000.000,00 21.000.000,00 25.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

2.01.03.06.02. 21,20

4.000.000,00 14.870.000,00 18.870.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.06.02.5.2.1. 0,00

0,00 6.130.000,00 6.130.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.03.06.02.5.2.2. 82,20

102.750.000,00 22.250.000,00 125.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

2.01.03.06.04. 51,06

23.210.000,00 22.250.000,00 45.460.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.06.04.5.2.1. 100,00

79.540.000,00 0,00 79.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.03.06.04.5.2.2. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

2.01.03.06.06. 100,00

40.950.000,00 0,00 40.950.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.06.06.5.2.1. 100,00

159.050.000,00 0,00 159.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.03.06.06.5.2.2. 95,98

239.947.000,00 10.053.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP

2.01.03.06.08. 62,26

14.850.000,00 9.000.000,00 23.850.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.06.08.5.2.1. 99,53

225.097.000,00 1.053.000,00 226.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.03.06.08.5.2.2. 91,16

5.250.769.703,00 509.230.297,00 5.760.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1.21.03.15. 97,58

5.035.343.000,00 124.657.000,00 5.160.000.000,00 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN SITT

1.21.03.15.15. 69,85

85.150.000,00 36.750.000,00 121.900.000,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.03.15.15.5.2.1. 98,26

4.950.193.000,00 87.907.000,00 5.038.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.03.15.15.5.2.2. 43,68

109.202.903,00 140.797.097,00 250.000.000,00 PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

1.21.03.15.16. 39,20

35.150.000,00 54.510.000,00 89.660.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.03.15.16.5.2.1. Halaman : 413 56 786 796 : ;= ? BC BD = E= F = G B ? B H C = I BJ = Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 46,18 74.052.903,00 86.287.097,00 160.340.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.03.15.16.5.2.2. 30,35 106.223.800,00 243.776.200,00 350.000.000,00 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS PETERNAKAN SMD 1.21.03.15.17. 35,76 18.700.000,00 33.600.000,00 52.300.000,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.03.15.17.5.2.1. 29,40 87.523.800,00 210.176.200,00 297.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.03.15.17.5.2.2. 91,09 7.570.425.900,00 740.083.100,00 8.310.509.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 2.01.03.21. 88,92 355.671.000,00 44.329.000,00 400.000.000,00 PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN 2.01.03.21.01. 64,00 16.000.000,00 9.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.01.5.2.1. 90,58 339.671.000,00 35.329.000,00 375.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.01.5.2.2. 56,03 209.489.300,00 164.410.700,00 373.900.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS 2.01.03.21.05. 82,41 26.700.000,00 5.700.000,00 32.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.05.5.2.1. 53,53 182.789.300,00 158.710.700,00 341.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.05.5.2.2. 99,08 1.101.155.000,00 10.264.000,00 1.111.419.000,00 PENGADAAN OBAT HEWAN 2.01.03.21.06. 54,03 6.700.000,00 5.700.000,00 12.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.06.5.2.1. 99,58 1.094.455.000,00 4.564.000,00 1.099.019.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.06.5.2.2. 90,62 407.780.000,00 42.220.000,00 450.000.000,00 PENANGGULANGAN RABIES DAN SE 2.01.03.21.07. 45,16 4.200.000,00 5.100.000,00 9.300.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.07.5.2.1. 91,58 403.580.000,00 37.120.000,00 440.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.07.5.2.2. 93,30 1.234.660.000,00 88.640.000,00 1.323.300.000,00 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT FLU BURUNG AI 2.01.03.21.08. 54,77 10.900.000,00 9.000.000,00 19.900.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.08.5.2.1. 93,89 1.223.760.000,00 79.640.000,00 1.303.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.08.5.2.2. 96,92 630.000.000,00 20.000.000,00 650.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUSKESWAN 2.01.03.21.09. 43,27 7.400.000,00 9.700.000,00 17.100.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.09.5.2.1. 97,57 414.180.000,00 10.300.000,00 424.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.09.5.2.2. 100,00 208.420.000,00 0,00 208.420.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.21.09.5.2.3. 96,11 240.275.000,00 9.725.000,00 250.000.000,00 STUDI KELAYAKAN RUMAH SAKIT HEWAN 2.01.03.21.10. 77,86 26.900.000,00 7.650.000,00 34.550.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.10.5.2.1. 99,04 213.375.000,00 2.075.000,00 215.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.10.5.2.2. 98,76 1.777.688.100,00 22.311.900,00 1.800.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LAB. UPT LVKH 2.01.03.21.11. 100,00 4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.11.5.2.1. 100,00 431.463.000,00 0,00 431.463.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.11.5.2.2. 98,36 1.341.675.100,00 22.311.900,00 1.363.987.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.21.11.5.2.3. 89,34 254.612.000,00 30.388.000,00 285.000.000,00 PELAYANAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN KLINIK UPT LVKH 2.01.03.21.12. 57,77 13.450.000,00 9.830.000,00 23.280.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.12.5.2.1. 92,03 237.418.100,00 20.558.000,00 257.976.100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.12.5.2.2. 100,00 3.743.900,00 0,00 3.743.900,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.21.12.5.2.3. 87,60 438.010.000,00 61.990.000,00 500.000.000,00 PELAYANAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN ASAL HEWAN LAB. KESMAVET UPT LVKH

2.01.03.21.13. 55,42

14.170.000,00 11.400.000,00 25.570.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.21.13.5.2.1. 89,34

423.840.000,00 50.590.000,00 474.430.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.13.5.2.2. Halaman : 414 KL MNL MOL P QRS UV W XY XZ S U[US \ U S ] X V X UY U S _ X` U S Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 86,29 517.735.500,00 82.264.500,00 600.000.000,00 PELAYANAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN LAB. KESWAN UPT LVKH 2.01.03.21.14. 78,46 69.230.000,00 19.010.000,00 88.240.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.14.5.2.1. 86,87 418.505.500,00 63.254.500,00 481.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.14.5.2.2. 100,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.21.14.5.2.3. 71,15 403.350.000,00 163.540.000,00 566.890.000,00 PENANGGULANGAN GANGGUAN DAN PENYAKIT REPRODUKSI ASAL HEWAN 2.01.03.21.15. 66,67 1.400.000,00 700.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.21.15.5.2.1. 54,36 193.950.000,00 162.840.000,00 356.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.21.15.5.2.2. 100,00 208.000.000,00 0,00 208.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.21.15.5.2.3. 94,89 80.234.260.025,00 4.316.751.975,00 84.551.012.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.01.03.22. 65,28 979.200.100,00 520.799.900,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBIBITAN TERNAK UPT PTU SALO 2.01.03.22.01. 48,88 10.900.000,00 11.400.000,00 22.300.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.01.5.2.1. 86,92 504.485.100,00 75.929.900,00 580.415.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.01.5.2.2. 51,69 463.815.000,00 433.470.000,00 897.285.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.22.01.5.2.3. 56,17 365.131.950,00 284.868.050,00 650.000.000,00 PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK UPT PTU SALO 2.01.03.22.02. 42,39 92.320.000,00 125.460.000,00 217.780.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.02.5.2.1. 63,12 272.811.950,00 159.408.050,00 432.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.02.5.2.2. 23,16 42.843.000,00 142.157.000,00 185.000.000,00 PENYULUHAN PENGELOLAAN BIBIT TERNAK YANG DIDISTRIBUSIKAN KEPADA MASYARAKAT 2.01.03.22.04. 10,00 2.250.000,00 20.250.000,00 22.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.04.5.2.1. 24,98 40.593.000,00 121.907.000,00 162.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.04.5.2.2. 82,35 617.645.250,00 132.354.750,00 750.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.01.03.22.09. 50,97 46.775.000,00 45.000.000,00 91.775.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.09.5.2.1. 86,73 570.870.250,00 87.354.750,00 658.225.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.09.5.2.2. 97,73 5.588.241.700,00 129.770.300,00 5.718.012.000,00 PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK SAPI KEPADA MASYARAKAT 2.01.03.22.10. 72,65 120.850.000,00 45.500.000,00 166.350.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.10.5.2.1. 98,48 5.467.391.700,00 84.270.300,00 5.551.662.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.10.5.2.2. 84,87 1.994.400.000,00 355.600.000,00 2.350.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN 2.01.03.22.11. 50,25 15.150.000,00 15.000.000,00 30.150.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.11.5.2.1. 80,99 1.026.833.000,00 241.017.000,00 1.267.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.11.5.2.2. 90,53 952.417.000,00 99.583.000,00 1.052.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.22.11.5.2.3. 52,00 779.964.925,00 720.035.075,00 1.500.000.000,00 PENGEMBANGAN PRODUKSI SEMEN BEKU 2.01.03.22.12. 42,61 113.500.000,00 152.880.000,00 266.380.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.12.5.2.1. 66,48 665.804.925,00 335.715.075,00 1.001.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.12.5.2.2. 0,28 660.000,00 231.440.000,00 232.100.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.22.12.5.2.3. 95,43 477.128.000,00 22.872.000,00 500.000.000,00 PELATIHAN DAN TEMU TUGAS PENYULUHPENDAMPING 2.01.03.22.13. 90,59 64.980.000,00 6.750.000,00 71.730.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.13.5.2.1. 96,24 412.148.000,00 16.122.000,00 428.270.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.13.5.2.2. 92,59 1.851.813.100,00 148.186.900,00 2.000.000.000,00 PENGEMBANGAN INSEMEMINASI BUATAN IB 2.01.03.22.15. 95,17 590.650.000,00 30.000.000,00 620.650.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.15.5.2.1. Halaman : 415 ab cdb ceb f ghi jk l mn mo i jpji q j i r m k m s jn j i t mu j i Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 92,37 1.261.163.100,00 104.186.900,00 1.365.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.15.5.2.2. 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.22.15.5.2.3. 82,61 289.147.100,00 60.852.900,00 350.000.000,00 PENGEMBANGAN BUDIDAYA TERNAK NON RUMINANSIA 2.01.03.22.16. 64,38 17.350.000,00 9.600.000,00 26.950.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.16.5.2.1. 84,13 271.797.100,00 51.252.900,00 323.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.16.5.2.2. 66,27 198.817.000,00 101.183.000,00 300.000.000,00 PENINGKATAN KELEMBAGAAN PETERNAK DAN KELOMPOK PETERNAKAN 2.01.03.22.17. 86,86 30.750.000,00 4.650.000,00 35.400.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.17.5.2.1. 63,52 168.067.000,00 96.533.000,00 264.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.17.5.2.2. 95,13 380.520.000,00 19.480.000,00 400.000.000,00 INDENTIFIKASI LOKASI DAN KELOMPOK PENYEBARAN TERNAK PETERNAKAN 2.01.03.22.18. 97,65 99.600.000,00 2.400.000,00 102.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.18.5.2.1. 94,27 280.920.000,00 17.080.000,00 298.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.18.5.2.2. 75,76 265.167.500,00 84.832.500,00 350.000.000,00 PEMUTAKHIRAN DATA TEKNIS PETERNAKAN DAN KESWAN 2.01.03.22.19. 95,69 199.800.000,00 9.000.000,00 208.800.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.19.5.2.1. 46,29 65.367.500,00 75.832.500,00 141.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.19.5.2.2. 98,26 5.404.067.000,00 95.933.000,00 5.500.000.000,00 PENINGKATAN PEMANFAATAN SUMBER PAKAN LOKAL 2.01.03.22.20. 77,54 96.650.000,00 28.000.000,00 124.650.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.20.5.2.1. 98,43 4.260.617.000,00 67.933.000,00 4.328.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.20.5.2.2. 100,00 1.046.800.000,00 0,00 1.046.800.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.22.20.5.2.3. 90,47 1.085.600.000,00 114.400.000,00 1.200.000.000,00 PEMBANGUNAN KANDANG TERNAK BULL UPT IBD 2.01.03.22.21. 0,00 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.21.5.2.1. 5,39 6.200.000,00 108.800.000,00 115.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.21.5.2.2. 100,00 1.079.400.000,00 0,00 1.079.400.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.22.21.5.2.3. 97,90 33.982.912.400,00 728.087.600,00 34.711.000.000,00 PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG 2.01.03.22.22. 57,13 781.950.000,00 586.750.000,00 1.368.700.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.22.5.2.1. 99,58 33.200.962.400,00 141.337.600,00 33.342.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.22.5.2.2. 97,84 1.956.738.000,00 43.262.000,00 2.000.000.000,00 PENDISTRIBUSIAN TERNAK BEBEK DAN FASLITAS PENDUKUNG 2.01.03.22.23. 66,00 41.350.000,00 21.300.000,00 62.650.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.23.5.2.1. 98,87 1.915.388.000,00 21.962.000,00 1.937.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.23.5.2.2. 98,49 4.727.436.000,00 72.564.000,00 4.800.000.000,00 PENDISTRIBUSIAN TERNAK AYAM DAN FASILITAS PENDUKUNG 2.01.03.22.24. 72,85 88.150.000,00 32.850.000,00 121.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.24.5.2.1. 99,15 4.639.286.000,00 39.714.000,00 4.679.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.24.5.2.2. 99,00 13.534.540.000,00 136.460.000,00 13.671.000.000,00 PENDISTRIBUSIAN TERNAK KERBAU DAN FALITAS PENDUKUNG 2.01.03.22.25. 65,07 76.850.000,00 41.250.000,00 118.100.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.25.5.2.1. 99,30 13.457.690.000,00 95.210.000,00 13.552.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.25.5.2.2. 86,30 1.472.302.000,00 233.698.000,00 1.706.000.000,00 MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN 2.01.03.22.26. 66,65 53.950.000,00 27.000.000,00 80.950.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.26.5.2.1. 86,79 1.358.352.000,00 206.698.000,00 1.565.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.26.5.2.2. 100,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.03.22.26.5.2.3. Halaman : 416 vw xyw xzw { |}~ €  ‚ƒ ‚„ ~ …~ †  ~ ‡ ‚ € ‚ ˆ ƒ  ~ ‰ ‚Š  ~ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 95,85 3.230.252.000,00 139.748.000,00 3.370.000.000,00 PENGADAAN TERNAK KAMBING DAN FASLITAS PENDUKUNG 2.01.03.22.27. 65,66 89.200.000,00 46.650.000,00 135.850.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.27.5.2.1. 97,12 3.141.052.000,00 93.098.000,00 3.234.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.27.5.2.2. 94,75 426.393.000,00 23.607.000,00 450.000.000,00 PENDISTRIBUSIAN TERNAK BURUNG PUYUH 2.01.03.22.28. 62,08 12.850.000,00 7.850.000,00 20.700.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.28.5.2.1. 96,33 413.543.000,00 15.757.000,00 429.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.28.5.2.2. 98,50 295.500.000,00 4.500.000,00 300.000.000,00 PENGADAAN MESIN TETAS AYAM KAMPUNG DAN ITIK 2.01.03.22.29. 88,81 35.700.000,00 4.500.000,00 40.200.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.29.5.2.1. 100,00 259.800.000,00 0,00 259.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.29.5.2.2. 98,33 88.500.000,00 1.500.000,00 90.000.000,00 PENGADAAN MESIN PENCACAH MAKANAN TERNAK SAPI 2.01.03.22.30. 74,36 4.350.000,00 1.500.000,00 5.850.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.30.5.2.1. 100,00 84.150.000,00 0,00 84.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.30.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERLINDUNGAN HEWAN TERNAK 2.01.03.22.31. 100,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.22.31.5.2.1. 100,00 196.750.000,00 0,00 196.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.22.31.5.2.2. 74,56 1.811.757.400,00 618.242.600,00 2.430.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 2.01.03.23. 31,33 125.304.000,00 274.696.000,00 400.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

2.01.03.23.05. 46,04

106.250.000,00 124.540.000,00 230.790.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.23.05.5.2.1. 47,01

18.432.000,00 20.778.000,00 39.210.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.03.23.05.5.2.2. 0,48

622.000,00 129.378.000,00 130.000.000,00 Belanja Modal

2.01.2.01.03.23.05.5.2.3. 56,15

421.160.400,00 328.839.600,00 750.000.000,00 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH

2.01.03.23.07. 54,10

35.900.000,00 30.460.000,00 66.360.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.23.07.5.2.1. 56,35

385.260.400,00 298.379.600,00 683.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.03.23.07.5.2.2. 97,55

585.293.000,00 14.707.000,00 600.000.000,00 PENGAWASAN HYGIENE SANITASI PRODUK ASAL HEWAN

2.01.03.23.14. 93,68

60.000.000,00 4.050.000,00 64.050.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.23.14.5.2.1. 95,20

211.428.000,00 10.657.000,00 222.085.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.03.23.14.5.2.2. 100,00

313.865.000,00 0,00 313.865.000,00 Belanja Modal

2.01.2.01.03.23.14.5.2.3. 100,00

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 VISUALISASI POTENSI DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN SAPI RIAU PADA MEDIA TV ONLINE

2.01.03.23.16. 100,00

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.23.16.5.2.1. 100,00

188.050.000,00 0,00 188.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.03.23.16.5.2.2. 100,00

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 VISUALISASI PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI TERNAK DENGAN TANAMAAN SITT DINAS PETERNAKAN PROVINSI RIAU DI MEDIA TV ONLINE 2.01.03.23.17. 100,00 11.950.000,00 0,00 11.950.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.23.17.5.2.1. 100,00 178.050.000,00 0,00 178.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.23.17.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PROMOSI POTENSI PETERNAKAN PROVINSI RIAU PADA MEDIA ONLINE 2.01.03.23.18. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.03.23.18.5.2.1. 100,00 148.050.000,00 0,00 148.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.03.23.18.5.2.2. Halaman : 417 ‹Œ ŽŒ Œ  ‘’“ ”• – —˜ —™ “ ”š”“ › ” “ œ — • —  ”˜ ” “ ž —Ÿ ” “ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PEMBUATAN DAN PENAYANGAN AUDIO VISUAL IKLAN LAYANAN MASYARAKAT TERNAK ANDA, SUMBER KESEJAHTERAAN ANDA PADA MEDIA TV ONLINE

2.01.03.23.19. 100,00

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.23.19.5.2.1. 100,00

148.050.000,00 0,00 148.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.03.23.19.5.2.2. 86,55

100.370.096.745,00 15.593.840.555,00 115.963.937.300,00 Jumlah Belanja 86,55 100.345.096.745,00 15.593.840.555,00 115.938.937.300,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 418 ¡ ¢£¡ ¢¤¡ ¥ ¦§¨ ©ª « ¬­ ¬® ¨ ©¯©¨ ° © ¨ ± ¬ ª ¬ ² ©­ © ¨ ³ ¬´ © ¨ Pekanbaru, 14 µ ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.01. - PERTANIAN

2.01.04. - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 2.01.2.01.04.00.00.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 2,83 744.672.000,00 27.033.572.750,00 26.288.900.750,00 BELANJA DAERAH

2.01.2.01.04.00.00.5. 19,01

1.884.972.000,00 11.798.322.000,00 9.913.350.000,00 Belanja Tidak Langsung

2.01.2.01.04.00.00.5.1. 19,01

1.884.972.000,00 11.798.322.000,00 9.913.350.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.00.00.5.1.1. 6,96

1.140.300.000,00 15.235.250.750,00 16.375.550.750,00 Belanja Langsung

2.01.2.01.04.00.00.5.2. 0,00

0,00 1.598.567.250,00 1.598.567.250,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.01.04.01. 0,00

0,00 8.475.000,00 8.475.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.01.04.01.001. 0,00 0,00 8.475.000,00 8.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 249.600.000,00 249.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.04.01.002. 0,00 0,00 249.600.000,00 249.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 1.875.000,00 1.875.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.04.01.006. 0,00 0,00 1.875.000,00 1.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.006.5.2.2. 0,00 0,00 52.675.000,00 52.675.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 2.01.04.01.007. 0,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.01.007.5.2.1. 0,00 0,00 27.175.000,00 27.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.007.5.2.2. 0,00 0,00 159.266.000,00 159.266.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.04.01.008. 0,00 0,00 158.266.000,00 158.266.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.04.01.008.5.2.3. 0,00 0,00 78.900.850,00 78.900.850,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.01.04.01.010. 0,00 0,00 78.900.850,00 78.900.850,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 56.060.400,00 56.060.400,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.01.04.01.011. 0,00 0,00 56.060.400,00 56.060.400,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 32.302.500,00 32.302.500,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.01.04.01.012. 0,00 0,00 32.302.500,00 32.302.500,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 27.287.500,00 27.287.500,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.01.04.01.015. 0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.015.5.2.2. Halaman : 419 2.01.04. - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 10.487.500,00 10.487.500,00 Belanja Modal 2.01.2.01.04.01.015.5.2.3. 0,00 0,00 124.125.000,00 124.125.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.01.04.01.017. 0,00 0,00 124.125.000,00 124.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.04.01.018. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 2.01.04.01.020. 0,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.01.020.5.2.1. 0,00 0,00 1.002.508.000,00 1.002.508.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.04.02. 0,00 0,00 716.759.000,00 716.759.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.01.04.02.009. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 5.018.400,00 5.018.400,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.02.009.5.2.2. 0,00 0,00 709.490.600,00 709.490.600,00 Belanja Modal 2.01.2.01.04.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 63.179.000,00 63.179.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.04.02.024. 0,00 0,00 63.179.000,00 63.179.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 77.070.000,00 77.070.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.01.04.02.028. 0,00 0,00 77.070.000,00 77.070.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 145.500.000,00 145.500.000,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 2.01.04.02.045. 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.02.045.5.2.1. 0,00 0,00 144.450.000,00 144.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.02.045.5.2.2. 85,42 110.150.000,00 18.800.000,00 128.950.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.04.03. 100,00 110.150.000,00 0,00 110.150.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.01.04.03.02. 100,00 900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.03.02.5.2.1. 100,00 109.250.000,00 0,00 109.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.03.02.5.2.2. 0,00 0,00 18.800.000,00 18.800.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 2.01.04.03.10. 0,00 0,00 18.800.000,00 18.800.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.03.10.5.2.1. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.04.05. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.01.04.05.001. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 218.637.500,00 218.637.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.01.04.06. 0,00

0,00 68.637.500,00 68.637.500,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

2.01.04.06.04. 0,00

0,00 30.788.000,00 30.788.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 37.849.500,00 37.849.500,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.06.04.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

2.01.04.06.06. 0,00

0,00 20.700.000,00 20.700.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.06.06.5.2.1. 0,00

0,00 129.300.000,00 129.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.06.06.5.2.2. 7,82

1.030.150.000,00 12.146.738.000,00 13.176.888.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIANPERKEBUNAN LAPANGAN

2.01.04.20. 0,00

0,00 109.207.300,00 109.207.300,00 PENGEMBANGAN DATA STATISTIK PENYULUHAN

2.01.04.20.04. 0,00

0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.04.5.2.1. Halaman : 420 2.01.04. - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 108.157.300,00 108.157.300,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.04.5.2.2. 0,00 0,00 134.993.600,00 134.993.600,00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM 2.01.04.20.05. 0,00 0,00 134.993.600,00 134.993.600,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.05.5.2.2. 0,00 0,00 218.179.000,00 218.179.000,00 RAPAT KERJA SATUAN PELAKSANA PENYULUHANANTARA PROVINSI, KABKOTAPUSAT 2.01.04.20.06. 0,00 0,00 17.550.000,00 17.550.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.06.5.2.1. 0,00 0,00 200.629.000,00 200.629.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.06.5.2.2. 0,00 0,00 305.190.000,00 305.190.000,00 PENILAIAN TENAGA PENYULUH DAN PETANI BERPRESTASI 2.01.04.20.07. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.07.5.2.1. 0,00 0,00 304.290.000,00 304.290.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.07.5.2.2. 0,00 0,00 335.964.000,00 335.964.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANA TUGAS THL-TBPP 2.01.04.20.08. 0,00 0,00 35.500.000,00 35.500.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.08.5.2.1. 0,00 0,00 300.464.000,00 300.464.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.08.5.2.2. 0,00 0,00 518.314.000,00 518.314.000,00 DIKLAT DASAR PENYULUH PERTANIAN AHLI 2.01.04.20.09. 0,00 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.09.5.2.1. 0,00 0,00 490.714.000,00 490.714.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.09.5.2.2. 0,00 0,00 309.524.000,00 309.524.000,00 DIKLAT DASAR PENYULUH PERIKANAN AHLI 2.01.04.20.10. 0,00 0,00 21.800.000,00 21.800.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.10.5.2.1. 0,00 0,00 287.724.000,00 287.724.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.10.5.2.2. 0,00 0,00 238.994.000,00 238.994.000,00 DIKLAT DASAR PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL 2.01.04.20.11. 0,00 0,00 16.850.000,00 16.850.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.11.5.2.1. 0,00 0,00 222.144.000,00 222.144.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.11.5.2.2. 0,00 0,00 485.000.000,00 485.000.000,00 PELATIHAN TEKNIS TEKNOLOGI PADI 2.01.04.20.12. 0,00 0,00 29.250.000,00 29.250.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.12.5.2.1. 0,00 0,00 455.750.000,00 455.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.12.5.2.2. 0,00 0,00 244.795.000,00 244.795.000,00 TEMU TUGAS PENYULUH SE- PROVINSI RIAU 2.01.04.20.13. 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.13.5.2.1. 0,00 0,00 242.545.000,00 242.545.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.13.5.2.2. 0,00 0,00 244.795.000,00 244.795.000,00 PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN TINGKAT PROVINSI 2.01.04.20.14. 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.14.5.2.1. 0,00 0,00 240.895.000,00 240.895.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.14.5.2.2. 0,00 0,00 522.868.400,00 522.868.400,00 PENYUSUNAN DAN PENYEBARAN BAHAN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2.01.04.20.15. 0,00

0,00 21.550.000,00 21.550.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.20.15.5.2.1. 0,00

0,00 501.318.400,00 501.318.400,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.20.15.5.2.2. 0,00

0,00 101.780.000,00 101.780.000,00 PEMBUATAN WEB PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2.01.04.20.16. 0,00

0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.20.16.5.2.1. 0,00

0,00 19.412.000,00 19.412.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.20.16.5.2.2. 0,00

0,00 80.768.000,00 80.768.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.04.20.16.5.2.3. Halaman : 421 2.01.04. - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 294.900.000,00 294.900.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN SUVERVISI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2.01.04.20.17. 0,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.20.17.5.2.1. 0,00

0,00 291.900.000,00 291.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.20.17.5.2.2. 0,00

0,00 720.377.000,00 720.377.000,00 PEMBINAAN PENYULUHAN DI TINGKAT KECAMATAN

2.01.04.20.18. 0,00

0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.20.18.5.2.1. 0,00

0,00 703.377.000,00 703.377.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.20.18.5.2.2. 0,00

0,00 97.464.100,00 97.464.100,00 PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU 2.01.04.20.19. 0,00 0,00 21.950.000,00 21.950.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.19.5.2.1. 0,00 0,00 75.514.100,00 75.514.100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.19.5.2.2. 0,00 0,00 1.276.000.000,00 1.276.000.000,00 PEKAN NASIONAL PENAS KTNA XIV TAHUN 2014 KABUPATEN MALANG JATIM 2.01.04.20.20. 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.20.5.2.1. 0,00 0,00 1.268.000.000,00 1.268.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.20.5.2.2. 0,00 0,00 182.700.000,00 182.700.000,00 FASILITASI ASOSIASIHIMPUNAN PENYULUH PERTANIAN DAN PEMBENTUKAN PENYULUH SWADAYA PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

2.01.04.20.21. 0,00

0,00 17.650.000,00 17.650.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.20.21.5.2.1. 0,00

0,00 165.050.000,00 165.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.20.21.5.2.2. 0,00

0,00 380.028.000,00 380.028.000,00 PENYELENGGARAAN DEMFARM DENGAN SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO TAJARWO DI 2 LOKASI

2.01.04.20.22. 822,09

70.700.000,00 79.300.000,00 8.600.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.20.22.5.2.1. 7,74

21.600.000,00 300.728.000,00 279.128.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.20.22.5.2.2. 100,00

92.300.000,00 0,00 92.300.000,00 Belanja Modal

2.01.2.01.04.20.22.5.2.3. 0,00

0,00 164.460.600,00 164.460.600,00 REMBUG-REMBUG PENGURUS KELOMPOK KTNA

2.01.04.20.23. 0,00

0,00 3.650.000,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.20.23.5.2.1. 0,00

0,00 160.810.600,00 160.810.600,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.20.23.5.2.2. 0,00

0,00 191.354.000,00 191.354.000,00 PEMBINAAN PENILAIAN KELAS KELOMPOK MADYA UTAMA PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2.01.04.20.24. 0,00 0,00 9.700.000,00 9.700.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.24.5.2.1. 0,00 0,00 181.654.000,00 181.654.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.24.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 SISTEM MANAJEMEN PENYULUHAN DI PROVINSI RIAU PADA MEDIA ONLINE 2.01.04.20.25. 100,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.04.20.25.5.2.1. 100,00 146.300.000,00 0,00 146.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.25.5.2.2. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PEMBUATAN DAN PENAYANGAN AUDIO VISUAL IKLAN LAYANAN MASYARAKAT PENYULUHAN KAMI, SOLUSI MASALAH ANDA PADA MEDIA ELEKTRONIK

2.01.04.20.26. 100,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.20.26.5.2.1. 100,00

146.500.000,00 0,00 146.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.20.26.5.2.2. 4,00

160.150.000,00 3.839.850.000,00 4.000.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2.01.04.20.27. 0,00

0,00 7.850.000,00 7.850.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.20.27.5.2.1. 48,83

160.150.000,00 167.800.000,00 327.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.04.20.27.5.2.2. Halaman : 422 2.01.04. - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 3.664.200.000,00 3.664.200.000,00 Belanja Modal 2.01.2.01.04.20.27.5.2.3. 33,33 300.000.000,00 600.000.000,00 900.000.000,00 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN, PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2.01.04.20.28. 15,59

12.270.000,00 66.450.000,00 78.720.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.20.28.5.2.1. 35,03

287.730.000,00 533.550.000,00 821.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.20.28.5.2.2. 30,00

270.000.000,00 630.000.000,00 900.000.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN MANAJERIAL PENGURUS KELOMPOK TANI

2.01.04.20.29. 0,13

50.000,00 38.850.000,00 38.900.000,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.04.20.29.5.2.1. 31,35

269.950.000,00 591.150.000,00 861.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.04.20.29.5.2.2. 2,83

744.672.000,00 27.033.572.750,00 26.288.900.750,00 Jumlah Belanja 2,83 744.672.000,00 27.033.572.750,00 26.288.900.750,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 423 2.01.04. - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pekanbaru, 14 ¶ ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.01. - PERTANIAN

2.01.05. - Dinas Pertanian dan Peternakan

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 132.447.600,00 132.447.600,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 2.01.2.01.05.00.00.4. Perda No 8 ·¸¹º» 1990 Perda No. 8 ·¸¹º» 2002 Perda No. 11 ·¸¹º» 2002 Perda No. 5 ·¸¹º» 2002 Perda No. 14 ·¸¹º» 1992 ·¼»½¸»¾ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 · ¸¹º» 2000 SK Mendagri No. Ekon ¿ÀÁÂÀÃÄÅÁ¿ Æ · ¸¹º» 1992 ·¼»½¸»¾ Lain-lain PAD yang Sah. UU No. ÃÃÀ Æ ÂÂ Ç PP No. ÄÄÀ Æ ÂÂÄ PMK No ÈÁ É ÂÈ Æ À ÊËÌ ÂÍÀ Æ ÂÂÎ . PMK No ÈÄÂÀ PMK ÂÍÀ Æ ÂÂÎ . PERPRES ÄÃÀ Æ Â¿ ·¼»½¸»¾ Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 132.447.600,00 132.447.600,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.01.2.01.05.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 · entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 · ¸¹º» 2002 · ¼»½¸»¾ Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 · ¸¹º» 2002 ·¼»½¸»¾ BBNKB. Perda No. Á Ä · ¸¹º» 2002 · ¼»½¸»¾ PBBKB. Perda No. 16 ·¸¹º» 2002 · ¼»½¸»¾ Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Ï Ð· À AP Perda No.3 · ¸¹º» 1996 dan Perda No. 8 ·¸¹º» 2000 · ¼»½¸»¾ Ñ ¼½ ÒÓÔº Õ Ó Ö ¸¼ Ò ¸¹ Berdasarkan -, UU No. 28 ·¸¹º» 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 132.447.600,00 132.447.600,00 0,00 Retribusi Daerah 2.01.2.01.05.00.00.4.1.2. 0,00 132.447.600,00 132.447.600,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 167.495.297.816,00 167.495.297.816,00 0,00 BELANJA DAERAH

2.01.2.01.05.00.00.5. 0,00

15.149.780.347,00 15.149.780.347,00 0,00 Belanja Tidak Langsung

2.01.2.01.05.00.00.5.1. 0,00

15.149.780.347,00 15.149.780.347,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.00.00.5.1.1. 0,00

152.345.517.469,00 152.345.517.469,00 0,00 Belanja Langsung

2.01.2.01.05.00.00.5.2. 0,00

3.954.473.877,00 3.954.473.877,00 0,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.01.05.01. 0,00

106.070.500,00 106.070.500,00 0,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.01.05.01.001. Halaman : 424 2.01.05. - Dinas Pertanian dan Peternakan : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 106.070.500,00 106.070.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.001.5.2.2. 0,00 1.080.310.597,00 1.080.310.597,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.05.01.002. 0,00 1.080.310.597,00 1.080.310.597,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.002.5.2.2. 0,00 21.185.000,00 21.185.000,00 0,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.05.01.003. 0,00 21.185.000,00 21.185.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.003.5.2.2. 0,00 221.363.480,00 221.363.480,00 0,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.05.01.006. 0,00 221.363.480,00 221.363.480,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.006.5.2.2. 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 2.01.05.01.007. 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.007.5.2.2. 0,00 485.958.000,00 485.958.000,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.05.01.008. 0,00 297.250.000,00 297.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.01.008.5.2.1. 0,00 188.708.000,00 188.708.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.008.5.2.2. 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 2.01.05.01.009. 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.009.5.2.2. 0,00 68.974.000,00 68.974.000,00 0,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.01.05.01.010. 0,00 68.974.000,00 68.974.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.010.5.2.2. 0,00 51.456.200,00 51.456.200,00 0,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.01.05.01.011. 0,00 51.456.200,00 51.456.200,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.011.5.2.2. 0,00 107.420.000,00 107.420.000,00 0,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.01.05.01.012. 0,00 107.420.000,00 107.420.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.012.5.2.2. 0,00 202.639.500,00 202.639.500,00 0,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.05.01.013. 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.01.013.5.2.1. 0,00 201.739.500,00 201.739.500,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.01.013.5.2.3. 0,00 19.892.200,00 19.892.200,00 0,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.01.05.01.015. 0,00 19.892.200,00 19.892.200,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.015.5.2.2. 0,00 25.625.000,00 25.625.000,00 0,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 2.01.05.01.016. 0,00 25.625.000,00 25.625.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.016.5.2.2. 0,00 77.343.000,00 77.343.000,00 0,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.01.05.01.017. 0,00 77.343.000,00 77.343.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.017.5.2.2. 0,00 1.071.841.400,00 1.071.841.400,00 0,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.05.01.018. 0,00 1.071.841.400,00 1.071.841.400,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.018.5.2.2. 0,00 236.750.000,00 236.750.000,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 2.01.05.01.020. 0,00 96.400.000,00 96.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.01.020.5.2.1. 0,00 92.450.000,00 92.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.020.5.2.2. 0,00 47.900.000,00 47.900.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.01.020.5.2.3. 0,00 81.350.000,00 81.350.000,00 0,00 PENYEDIAAN JASA INFORMASI DAN PUBLIKASI 2.01.05.01.023. 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.01.023.5.2.1. 0,00 35.050.000,00 35.050.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.023.5.2.2. Halaman : 425 2.01.05. - Dinas Pertanian dan Peternakan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.01.023.5.2.3. 0,00 16.095.000,00 16.095.000,00 0,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 2.01.05.01.026. 0,00 16.095.000,00 16.095.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.01.026.5.2.2. 0,00 1.581.755.013,00 1.581.755.013,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.05.02. 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 PENGADAAN MEBELEUR 2.01.05.02.010. 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.02.010.5.2.3. 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI KANTOR 2.01.05.02.016. 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.02.016.5.2.3. 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 2.01.05.02.020. 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.02.020.5.2.2. 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 2.01.05.02.021. 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.02.021.5.2.2. 0,00 158.742.000,00 158.742.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.01.05.02.022. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.02.022.5.2.1. 0,00 158.592.000,00 158.592.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.02.022.5.2.2. 0,00 124.865.013,00 124.865.013,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 2.01.05.02.023. 0,00 124.865.013,00 124.865.013,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.02.023.5.2.2. 0,00 283.344.000,00 283.344.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.01.05.02.024. 0,00 283.344.000,00 283.344.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.02.024.5.2.2. 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.01.05.02.026. 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.02.026.5.2.2. 0,00 22.730.000,00 22.730.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.01.05.02.028. 0,00 22.730.000,00 22.730.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.02.028.5.2.2. 0,00 650.924.000,00 650.924.000,00 0,00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 2.01.05.02.045. 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.02.045.5.2.1. 0,00 153.427.000,00 153.427.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.02.045.5.2.2. 0,00 494.997.000,00 494.997.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.02.045.5.2.3. 0,00 130.277.500,00 130.277.500,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.05.03. 0,00 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 2.01.05.03.05. 0,00 875.000,00 875.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.03.05.5.2.1. 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.03.05.5.2.2. 0,00 118.402.500,00 118.402.500,00 0,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 2.01.05.03.10. 0,00 118.402.500,00 118.402.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.03.10.5.2.2. 0,00 578.470.000,00 578.470.000,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.05.05. 0,00 143.000.000,00 143.000.000,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.01.05.05.001. 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.05.001.5.2.1. 0,00 128.400.000,00 128.400.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.05.001.5.2.2. 0,00 245.979.000,00 245.979.000,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON FORMAL 2.01.05.05.005. Halaman : 426 2.01.05. - Dinas Pertanian dan Peternakan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.05.005.5.2.1. 0,00 216.829.000,00 216.829.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.05.005.5.2.2. 0,00 58.477.000,00 58.477.000,00 0,00 PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL 2.01.05.05.006. 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.05.006.5.2.1. 0,00 52.477.000,00 52.477.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.05.006.5.2.2. 0,00 131.014.000,00 131.014.000,00 0,00 PEKAN NASIONAL PENAS KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN KTNA DI JAWA TIMUR 2.01.05.05.115. 0,00 5.675.000,00 5.675.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.05.115.5.2.1. 0,00 125.339.000,00 125.339.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.05.115.5.2.2. 0,00 800.891.000,00 800.891.000,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.01.05.06. 0,00

62.700.000,00 62.700.000,00 0,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

2.01.05.06.01. 0,00

19.550.000,00 19.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.06.01.5.2.1. 0,00

43.150.000,00 43.150.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.06.01.5.2.2. 0,00

15.030.000,00 15.030.000,00 0,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

2.01.05.06.02. 0,00

15.030.000,00 15.030.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.06.02.5.2.1. 0,00

116.750.000,00 116.750.000,00 0,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

2.01.05.06.04. 0,00

30.210.000,00 30.210.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.06.04.5.2.1. 0,00

86.540.000,00 86.540.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.06.04.5.2.2. 0,00

14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

2.01.05.06.05. 0,00

14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.06.05.5.2.2. 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

2.01.05.06.06. 0,00

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.06.06.5.2.1. 0,00

82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.06.06.5.2.2. 0,00

246.484.000,00 246.484.000,00 0,00 PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP

2.01.05.06.08. 0,00

14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.06.08.5.2.1. 0,00

231.634.000,00 231.634.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.06.08.5.2.2. 0,00

245.927.000,00 245.927.000,00 0,00 KOORDINASI PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

2.01.05.06.30. 0,00

8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.06.30.5.2.1. 0,00

237.777.000,00 237.777.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.06.30.5.2.2. 0,00

6.605.179.403,00 6.605.179.403,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1.21.05.15. 0,00

679.929.500,00 679.929.500,00 0,00 PENINGKATAN SDM PETANI, PETUGAS DAN PELAKU AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1.21.05.15.10. 0,00 74.100.000,00 74.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.05.15.10.5.2.1. 0,00 505.029.500,00 505.029.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.05.15.10.5.2.2. 0,00 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 Belanja Modal 1.21.2.01.05.15.10.5.2.3. 0,00 331.506.000,00 331.506.000,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

1.21.05.15.11. 0,00

51.800.000,00 51.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.05.15.11.5.2.1. 0,00

234.706.000,00 234.706.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.05.15.11.5.2.2. Halaman : 427 2.01.05. - Dinas Pertanian dan Peternakan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.21.2.01.05.15.11.5.2.3. 0,00 5.151.912.000,00 5.151.912.000,00 0,00 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN SITT 1.21.05.15.15. 0,00 118.150.000,00 118.150.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.05.15.15.5.2.1. 0,00 5.008.762.000,00 5.008.762.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.05.15.15.5.2.2. 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.21.2.01.05.15.15.5.2.3. 0,00 145.204.903,00 145.204.903,00 0,00 PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN 1.21.05.15.16. 0,00 33.650.000,00 33.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.05.15.16.5.2.1. 0,00 76.554.903,00 76.554.903,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.05.15.16.5.2.2. 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.21.2.01.05.15.16.5.2.3. 0,00 296.627.000,00 296.627.000,00 0,00 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS PETERNAKAN SMD 1.21.05.15.17. 0,00 44.950.000,00 44.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.21.2.01.05.15.17.5.2.1. 0,00 205.677.000,00 205.677.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.21.2.01.05.15.17.5.2.2. 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 Belanja Modal 1.21.2.01.05.15.17.5.2.3. 0,00 5.042.583.800,00 5.042.583.800,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIANPERKEBUNAN 1.21.05.16. 0,00 2.662.070.700,00 2.662.070.700,00 0,00 PERLUASAN AREAL DAN PENGELOLAAN LAHAN REHABILITASI AREAL TANAM TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1.21.05.16.20. 0,00

387.900.000,00 387.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.05.16.20.5.2.1. 0,00

2.274.170.700,00 2.274.170.700,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.05.16.20.5.2.2. 0,00

1.916.525.500,00 1.916.525.500,00 0,00 PENGEMBANGAN DAN PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1.21.05.16.21. 0,00

66.360.000,00 66.360.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.05.16.21.5.2.1. 0,00

1.850.165.500,00 1.850.165.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.05.16.21.5.2.2. 0,00

221.274.100,00 221.274.100,00 0,00 PENYUSUNAN DATA BASE POTENSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1.21.05.16.22. 0,00

4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.05.16.22.5.2.1. 0,00

217.224.100,00 217.224.100,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.05.16.22.5.2.2. 0,00

67.987.500,00 67.987.500,00 0,00 PENYEBARAN INFORMASI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1.21.05.16.23. 0,00

67.987.500,00 67.987.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.05.16.23.5.2.2. 0,00

174.726.000,00 174.726.000,00 0,00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

1.21.05.16.24. 0,00

3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai

1.21.2.01.05.16.24.5.2.1. 0,00

171.626.000,00 171.626.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

1.21.2.01.05.16.24.5.2.2. 0,00

3.631.927.986,00 3.631.927.986,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN

2.01.05.17. 0,00

809.111.600,00 809.111.600,00 0,00 PEMASARAN DAN PROMOSI HASIL PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.01.05.17.14. 0,00

3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.17.14.5.2.1. 0,00

793.211.600,00 793.211.600,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.17.14.5.2.2. 0,00

12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.17.14.5.2.3. 0,00

706.153.000,00 706.153.000,00 0,00 PEMBINAAN MUTU DAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.01.05.17.15. 0,00

4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.17.15.5.2.1. 0,00

688.653.000,00 688.653.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.17.15.5.2.2. 0,00

13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.17.15.5.2.3. 0,00

383.693.266,00 383.693.266,00 0,00 REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL TERMINAL AGRIBISNIS TA DUMAI 2.01.05.17.16. Halaman : 428 2.01.05. - Dinas Pertanian dan Peternakan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 42.200.000,00 42.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.17.16.5.2.1. 0,00 301.493.266,00 301.493.266,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.17.16.5.2.2. 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.17.16.5.2.3. 0,00 405.992.500,00 405.992.500,00 0,00 PEMBINAAN SISTEM PEMBIAYAAN, MANAJEMEN USAHA DAN KEMITRAAN USAHA 2.01.05.17.17. 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.17.17.5.2.1. 0,00 391.592.500,00 391.592.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.17.17.5.2.2. 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.17.17.5.2.3. 0,00 1.065.227.620,00 1.065.227.620,00 0,00 PENGEMBANGAN KAWASAN AGROWISATA BBI HORTIKULTURA 2.01.05.17.18. 0,00 82.320.000,00 82.320.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.17.18.5.2.1. 0,00 283.027.620,00 283.027.620,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.17.18.5.2.2. 0,00 699.880.000,00 699.880.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.17.18.5.2.3. 0,00 134.850.000,00 134.850.000,00 0,00 PROMOSI POTENSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA MELALUI MEDIA ONLINE 2.01.05.17.22. 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.17.22.5.2.1. 0,00 132.450.000,00 132.450.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.17.22.5.2.2. 0,00 126.900.000,00 126.900.000,00 0,00 PENYEBARAN INFORMASI KEGIATAN PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DI PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA CETAK

2.01.05.17.23. 0,00

2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.17.23.5.2.1. 0,00

124.500.000,00 124.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.17.23.5.2.2. 0,00

10.445.483.415,00 10.445.483.415,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIANPERKEBUNAN

2.01.05.18. 0,00

2.749.981.200,00 2.749.981.200,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SERTA PEMBINAAN KELEMBAGAAN UPJA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.01.05.18.08. 0,00 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.18.08.5.2.1. 0,00 2.743.531.200,00 2.743.531.200,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.18.08.5.2.2. 0,00 368.995.500,00 368.995.500,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UPT MEKANISASI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.01.05.18.09. 0,00 46.300.000,00 46.300.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.18.09.5.2.1. 0,00 68.835.500,00 68.835.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.18.09.5.2.2. 0,00 253.860.000,00 253.860.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.18.09.5.2.3. 0,00 365.655.000,00 365.655.000,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.01.05.18.10. 0,00

57.240.000,00 57.240.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.18.10.5.2.1. 0,00

65.165.000,00 65.165.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.18.10.5.2.2. 0,00

243.250.000,00 243.250.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.18.10.5.2.3. 0,00

930.425.000,00 930.425.000,00 0,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPT BENIH TANAMAN PANGAN DAN BBI

2.01.05.18.11. 0,00

830.460.000,00 830.460.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.18.11.5.2.1. 0,00

93.465.000,00 93.465.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.18.11.5.2.2. 0,00

6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.18.11.5.2.3. 0,00

955.840.000,00 955.840.000,00 0,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPT BENIH HORTIKULTURA, BBI DAN LABORATORIUM KULTUR JARINGAN 2.01.05.18.12. 0,00 470.580.000,00 470.580.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.18.12.5.2.1. Halaman : 429 2.01.05. - Dinas Pertanian dan Peternakan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 87.160.000,00 87.160.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.18.12.5.2.2. 0,00 398.100.000,00 398.100.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.18.12.5.2.3. 0,00 530.257.715,00 530.257.715,00 0,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.01.05.18.13. 0,00

83.940.000,00 83.940.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.18.13.5.2.1. 0,00

150.667.715,00 150.667.715,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.18.13.5.2.2. 0,00

295.650.000,00 295.650.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.18.13.5.2.3. 0,00

477.578.900,00 477.578.900,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UPT PELATIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.01.05.18.14. 0,00

2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.18.14.5.2.1. 0,00

73.178.900,00 73.178.900,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.18.14.5.2.2. 0,00

402.300.000,00 402.300.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.18.14.5.2.3. 0,00

1.366.610.000,00 1.366.610.000,00 0,00 PEMBINAAN DAN PENGADAAN ALAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN

2.01.05.18.15. 0,00

5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.18.15.5.2.1. 0,00

1.360.810.000,00 1.360.810.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.18.15.5.2.2. 0,00

798.286.400,00 798.286.400,00 0,00 PEMBINAAN DAN PENGADAAN ALAT PASCAPANEN HORTIKULTURA

2.01.05.18.16. 0,00

32.900.000,00 32.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.18.16.5.2.1. 0,00

745.386.400,00 745.386.400,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.18.16.5.2.2. 0,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.18.16.5.2.3. 0,00

810.493.000,00 810.493.000,00 0,00 PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN

2.01.05.18.17. 0,00

76.200.000,00 76.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.18.17.5.2.1. 0,00

734.293.000,00 734.293.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.18.17.5.2.2. 0,00

599.233.500,00 599.233.500,00 0,00 PENGEMBANGAN PERBENIHAN HORTIKULTURA

2.01.05.18.18. 0,00

33.425.000,00 33.425.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.18.18.5.2.1. 0,00

565.808.500,00 565.808.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.18.18.5.2.2. 0,00

492.127.200,00 492.127.200,00 0,00 REKAYASA TEKNOLOGI MEKANISASI ALSINTAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.01.05.18.19. 0,00

24.350.000,00 24.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.18.19.5.2.1. 0,00

351.697.200,00 351.697.200,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.18.19.5.2.2. 0,00

116.080.000,00 116.080.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.18.19.5.2.3. 0,00

16.942.058.100,00 16.942.058.100,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIANPERKEBUNAN

2.01.05.19. 0,00

6.201.972.500,00 6.201.972.500,00 0,00 PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI PADI

2.01.05.19.07. 0,00

219.260.000,00 219.260.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.19.07.5.2.1. 0,00

5.982.712.500,00 5.982.712.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.19.07.5.2.2. 0,00

826.364.400,00 826.364.400,00 0,00 PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI JAGUNG

2.01.05.19.08. 0,00

9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.19.08.5.2.1. 0,00

786.174.400,00 786.174.400,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.19.08.5.2.2. 0,00

30.470.000,00 30.470.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.19.08.5.2.3. 0,00

832.717.500,00 832.717.500,00 0,00 PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI ANEKA KACANG DAN UMBI-UMBIAN

2.01.05.19.09. 0,00

3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.19.09.5.2.1. 0,00

829.017.500,00 829.017.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.19.09.5.2.2. Halaman : 430 2.01.05. - Dinas Pertanian dan Peternakan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 3.053.706.600,00 3.053.706.600,00 0,00 PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN HIAS 2.01.05.19.10. 0,00 73.350.000,00 73.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.19.10.5.2.1. 0,00 2.954.856.600,00 2.954.856.600,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.19.10.5.2.2. 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.19.10.5.2.3. 0,00 1.319.839.800,00 1.319.839.800,00 0,00 PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI SAYUR-SAYURAN DAN TANAMAN OBAT-OBATAN

2.01.05.19.11. 0,00

32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.19.11.5.2.1. 0,00

1.253.939.800,00 1.253.939.800,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.19.11.5.2.2. 0,00

33.700.000,00 33.700.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.19.11.5.2.3. 0,00

292.089.300,00 292.089.300,00 0,00 PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.01.05.19.12. 0,00

1.782.000,00 1.782.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.19.12.5.2.1. 0,00

290.307.300,00 290.307.300,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.19.12.5.2.2. 0,00

211.425.000,00 211.425.000,00 0,00 PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PUPUK,PESTISIDA DAN HAMA PENYAKIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.01.05.19.13. 0,00 14.120.000,00 14.120.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.19.13.5.2.1. 0,00 197.305.000,00 197.305.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.19.13.5.2.2. 0,00 403.943.000,00 403.943.000,00 0,00 PENINGKATAN KAPASITAS BRIGADE PROTEKSI TANAMAN, CADANGAN PESTISIDA DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.01.05.19.14. 0,00

42.460.000,00 42.460.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.19.14.5.2.1. 0,00

361.483.000,00 361.483.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.19.14.5.2.2. 0,00

3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 0,00 PENGEMBANGAN BUAH-BUAHAN DILAHAN PERKARANGAN

2.01.05.19.62. 0,00

4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.19.62.5.2.1. 0,00

3.795.200.000,00 3.795.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.19.62.5.2.2. 0,00

5.725.721.600,00 5.725.721.600,00 0,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

2.01.05.21. 0,00

325.300.000,00 325.300.000,00 0,00 PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN

2.01.05.21.01. 0,00

16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.21.01.5.2.1. 0,00

309.300.000,00 309.300.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.21.01.5.2.2. 0,00

304.970.000,00 304.970.000,00 0,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

2.01.05.21.05. 0,00

26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.21.05.5.2.1. 0,00

215.827.000,00 215.827.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.21.05.5.2.2. 0,00

62.443.000,00 62.443.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.21.05.5.2.3. 0,00

1.064.689.000,00 1.064.689.000,00 0,00 PENGADAAN OBAT HEWAN

2.01.05.21.06. 0,00

5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.21.06.5.2.1. 0,00

1.059.239.000,00 1.059.239.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.21.06.5.2.2. 0,00

446.370.000,00 446.370.000,00 0,00 PENANGGULANGAN RABIES DAN SE

2.01.05.21.07. 0,00

4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.21.07.5.2.1. 0,00

442.170.000,00 442.170.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.21.07.5.2.2. 0,00

1.269.370.000,00 1.269.370.000,00 0,00 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT FLU BURUNG AI

2.01.05.21.08. 0,00

10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.21.08.5.2.1. Halaman : 431 2.01.05. - Dinas Pertanian dan Peternakan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 1.238.520.000,00 1.238.520.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.21.08.5.2.2. 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.21.08.5.2.3. 0,00 491.495.000,00 491.495.000,00 0,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUSKESWAN 2.01.05.21.09. 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.21.09.5.2.1. 0,00 349.310.000,00 349.310.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.21.09.5.2.2. 0,00 134.785.000,00 134.785.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.21.09.5.2.3. 0,00 244.325.000,00 244.325.000,00 0,00 STUDI KELAYAKAN RUMAH SAKIT HEWAN 2.01.05.21.10. 0,00 26.550.000,00 26.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.21.10.5.2.1. 0,00 217.775.000,00 217.775.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.21.10.5.2.2. 0,00 369.988.100,00 369.988.100,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LAB. UPT LVKH 2.01.05.21.11. 0,00 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.21.11.5.2.1. 0,00 200.750.000,00 200.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.21.11.5.2.2. 0,00 164.688.100,00 164.688.100,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.21.11.5.2.3. 0,00 283.230.000,00 283.230.000,00 0,00 PELAYANAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN KLINIK UPT LVKH 2.01.05.21.12. 0,00 13.450.000,00 13.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.21.12.5.2.1. 0,00 261.930.000,00 261.930.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.21.12.5.2.2. 0,00 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.21.12.5.2.3. 0,00 475.695.000,00 475.695.000,00 0,00 PELAYANAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN ASAL HEWAN LAB. KESMAVET UPT LVKH

2.01.05.21.13. 0,00

14.170.000,00 14.170.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.21.13.5.2.1. 0,00

461.525.000,00 461.525.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.21.13.5.2.2. 0,00

354.559.500,00 354.559.500,00 0,00 PELAYANAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN LAB. KESWAN UPT LVKH

2.01.05.21.14. 0,00

69.230.000,00 69.230.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.21.14.5.2.1. 0,00

255.329.500,00 255.329.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.21.14.5.2.2. 0,00

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.21.14.5.2.3. 0,00

95.730.000,00 95.730.000,00 0,00 PENANGGULANGAN GANGGUAN DAN PENYAKIT REPRODUKSI ASAL HEWAN

2.01.05.21.15. 0,00

1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.21.15.5.2.1. 0,00

94.330.000,00 94.330.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.21.15.5.2.2. 0,00

95.167.030.775,00 95.167.030.775,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

2.01.05.22. 0,00

865.330.000,00 865.330.000,00 0,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBIBITAN TERNAK UPT PTU SALO

2.01.05.22.01. 0,00

7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.22.01.5.2.1. 0,00

397.515.000,00 397.515.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.22.01.5.2.2. 0,00

460.065.000,00 460.065.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.22.01.5.2.3. 0,00

502.821.650,00 502.821.650,00 0,00 PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK UPT PTU SALO

2.01.05.22.02. 0,00

91.420.000,00 91.420.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.22.02.5.2.1. 0,00

404.401.650,00 404.401.650,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.22.02.5.2.2. 0,00

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.22.02.5.2.3. 0,00

52.359.000,00 52.359.000,00 0,00 PENYULUHAN PENGELOLAAN BIBIT TERNAK YANG DIDISTRIBUSIKAN KEPADA MASYARAKAT

2.01.05.22.04. 0,00

2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.04.5.2.1. Halaman : 432 2.01.05. - Dinas Pertanian dan Peternakan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 50.109.000,00 50.109.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.04.5.2.2. 0,00 735.000.000,00 735.000.000,00 0,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.01.05.22.09. 0,00 46.775.000,00 46.775.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.09.5.2.1. 0,00 688.225.000,00 688.225.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.09.5.2.2. 0,00 5.708.716.000,00 5.708.716.000,00 0,00 PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK SAPI KEPADA MASYARAKAT 2.01.05.22.10. 0,00 156.850.000,00 156.850.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.10.5.2.1. 0,00 5.526.866.000,00 5.526.866.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.10.5.2.2. 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.22.10.5.2.3. 0,00 1.692.787.000,00 1.692.787.000,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN 2.01.05.22.11. 0,00 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.11.5.2.1. 0,00 977.637.000,00 977.637.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.11.5.2.2. 0,00 701.500.000,00 701.500.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.22.11.5.2.3. 0,00 1.363.128.925,00 1.363.128.925,00 0,00 PENGEMBANGAN PRODUKSI SEMEN BEKU 2.01.05.22.12. 0,00 113.500.000,00 113.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.12.5.2.1. 0,00 665.804.925,00 665.804.925,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.12.5.2.2. 0,00 583.824.000,00 583.824.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.22.12.5.2.3. 0,00 480.878.000,00 480.878.000,00 0,00 PELATIHAN DAN TEMU TUGAS PENYULUHPENDAMPING 2.01.05.22.13. 0,00 67.680.000,00 67.680.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.13.5.2.1. 0,00 413.198.000,00 413.198.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.13.5.2.2. 0,00 876.550.000,00 876.550.000,00 0,00 PENGEMBANGAN INSEMEMINASI BUATAN IB 2.01.05.22.15. 0,00 400.450.000,00 400.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.15.5.2.1. 0,00 401.400.000,00 401.400.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.15.5.2.2. 0,00 74.700.000,00 74.700.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.22.15.5.2.3. 0,00 91.593.200,00 91.593.200,00 0,00 PENGEMBANGAN BUDIDAYA TERNAK NON RUMINANSIA 2.01.05.22.16. 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.16.5.2.1. 0,00 57.393.200,00 57.393.200,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.16.5.2.2. 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.22.16.5.2.3. 0,00 215.399.000,00 215.399.000,00 0,00 PENINGKATAN KELEMBAGAAN PETERNAK DAN KELOMPOK PETERNAKAN 2.01.05.22.17. 0,00 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.17.5.2.1. 0,00 184.649.000,00 184.649.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.17.5.2.2. 0,00 395.802.000,00 395.802.000,00 0,00 INDENTIFIKASI LOKASI DAN KELOMPOK PENYEBARAN TERNAK PETERNAKAN 2.01.05.22.18. 0,00 99.600.000,00 99.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.18.5.2.1. 0,00 296.202.000,00 296.202.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.18.5.2.2. 0,00 347.000.000,00 347.000.000,00 0,00 PEMUTAKHIRAN DATA TEKNIS PETERNAKAN DAN KESWAN 2.01.05.22.19. 0,00 277.800.000,00 277.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.19.5.2.1. 0,00 69.200.000,00 69.200.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.19.5.2.2. 0,00 5.478.410.000,00 5.478.410.000,00 0,00 PENINGKATAN PEMANFAATAN SUMBER PAKAN LOKAL 2.01.05.22.20. 0,00 96.650.000,00 96.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.20.5.2.1. Halaman : 433 2.01.05. - Dinas Pertanian dan Peternakan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 3.896.027.000,00 3.896.027.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.20.5.2.2. 0,00 1.485.733.000,00 1.485.733.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.22.20.5.2.3. 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN KANDANG TERNAK BULL UPT IBD 2.01.05.22.21. 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.21.5.2.1. 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.21.5.2.2. 0,00 1.079.400.000,00 1.079.400.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.22.21.5.2.3. 0,00 34.578.410.000,00 34.578.410.000,00 0,00 PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG 2.01.05.22.22. 0,00 855.750.000,00 855.750.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.22.5.2.1. 0,00 33.692.660.000,00 33.692.660.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.22.5.2.2. 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.22.22.5.2.3. 0,00 1.981.724.000,00 1.981.724.000,00 0,00 PENDISTRIBUSIAN TERNAK BEBEK DAN FASLITAS PENDUKUNG 2.01.05.22.23. 0,00 47.350.000,00 47.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.23.5.2.1. 0,00 1.934.374.000,00 1.934.374.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.23.5.2.2. 0,00 4.777.820.000,00 4.777.820.000,00 0,00 PENDISTRIBUSIAN TERNAK AYAM DAN FASILITAS PENDUKUNG 2.01.05.22.24. 0,00 88.150.000,00 88.150.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.24.5.2.1. 0,00 4.664.670.000,00 4.664.670.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.24.5.2.2. 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.22.24.5.2.3. 0,00 13.645.428.000,00 13.645.428.000,00 0,00 PENDISTRIBUSIAN TERNAK KERBAU DAN FALITAS PENDUKUNG 2.01.05.22.25. 0,00 120.950.000,00 120.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.25.5.2.1. 0,00 13.499.478.000,00 13.499.478.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.25.5.2.2. 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.22.25.5.2.3. 0,00 1.501.600.000,00 1.501.600.000,00 0,00 MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN 2.01.05.22.26. 0,00 53.950.000,00 53.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.26.5.2.1. 0,00 1.357.650.000,00 1.357.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.26.5.2.2. 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.22.26.5.2.3. 0,00 3.342.855.000,00 3.342.855.000,00 0,00 PENGADAAN TERNAK KAMBING DAN FASLITAS PENDUKUNG 2.01.05.22.27. 0,00 114.400.000,00 114.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.27.5.2.1. 0,00 3.228.455.000,00 3.228.455.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.27.5.2.2. 0,00 445.669.000,00 445.669.000,00 0,00 PENDISTRIBUSIAN TERNAK BURUNG PUYUH 2.01.05.22.28. 0,00 22.450.000,00 22.450.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.28.5.2.1. 0,00 423.219.000,00 423.219.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.28.5.2.2. 0,00 298.500.000,00 298.500.000,00 0,00 PENGADAAN MESIN TETAS AYAM KAMPUNG DAN ITIK 2.01.05.22.29. 0,00 39.700.000,00 39.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.29.5.2.1. 0,00 258.800.000,00 258.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.29.5.2.2. 0,00 89.250.000,00 89.250.000,00 0,00 PENGADAAN MESIN PENCACAH MAKANAN TERNAK SAPI 2.01.05.22.30. 0,00 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.30.5.2.1. 0,00 84.900.000,00 84.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.30.5.2.2. 0,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN AREAL PETERNAKAN DI KABUPATEN KAMPAR 2.01.05.22.32. Halaman : 434 2.01.05. - Dinas Pertanian dan Peternakan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.32.5.2.1. 0,00 150.628.475,00 150.628.475,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.32.5.2.2. 0,00 11.840.371.525,00 11.840.371.525,00 0,00 Belanja Modal 2.01.2.01.05.22.32.5.2.3. 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 PENGADAAN BIBIT TERNAK UNTUK AREAL PETERNAKAN DI KABUPATEN KAMPAR 2.01.05.22.33. 0,00 32.950.000,00 32.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.22.33.5.2.1. 0,00 2.467.050.000,00 2.467.050.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.22.33.5.2.2. 0,00 1.739.665.000,00 1.739.665.000,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 2.01.05.23. 0,00 339.069.000,00 339.069.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

2.01.05.23.05. 0,00

106.250.000,00 106.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.23.05.5.2.1. 0,00

70.819.000,00 70.819.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.23.05.5.2.2. 0,00

162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.23.05.5.2.3. 0,00

717.970.000,00 717.970.000,00 0,00 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH

2.01.05.23.07. 0,00

36.700.000,00 36.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.23.07.5.2.1. 0,00

681.270.000,00 681.270.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.23.07.5.2.2. 0,00

333.480.000,00 333.480.000,00 0,00 PENGAWASAN HYGIENE SANITASI PRODUK ASAL HEWAN

2.01.05.23.14. 0,00

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.23.14.5.2.1. 0,00

185.623.000,00 185.623.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.23.14.5.2.2. 0,00

87.857.000,00 87.857.000,00 0,00 Belanja Modal

2.01.2.01.05.23.14.5.2.3. 0,00

160.544.000,00 160.544.000,00 0,00 VISUALISASI POTENSI DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN SAPI RIAU PADA MEDIA TV ONLINE

2.01.05.23.16. 0,00

1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.01.2.01.05.23.16.5.2.1. 0,00

158.594.000,00 158.594.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.01.2.01.05.23.16.5.2.2. 0,00

188.602.000,00 188.602.000,00 0,00 VISUALISASI PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI TERNAK DENGAN TANAMAAN SITT DINAS PETERNAKAN PROVINSI RIAU DI MEDIA TV ONLINE 2.01.05.23.17. 0,00 11.950.000,00 11.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.01.2.01.05.23.17.5.2.1. 0,00 176.652.000,00 176.652.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.01.2.01.05.23.17.5.2.2. 0,00 167.495.297.816,00 167.495.297.816,00 0,00 Jumlah Belanja 0,00 167.362.850.216,00 167.362.850.216,00 0,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 435 2.01.05. - Dinas Pertanian dan Peternakan Pekanbaru, 14 × ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.02. - KEHUTANAN

2.02.01. - Dinas Kehutanan

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 2.02.2.02.01.00.00.4. Perda No 8 ØÙÚÛÜ 1990 Perda No. 8 ØÙÚÛÜ 2002 Perda No. 11 ØÙÚÛÜ 2002 Perda No. 5 ØÙÚÛÜ 2002 Perda No. 14 ØÙÚÛÜ 1992 ØÝÜÞÙÜß Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 Ø ÙÚÛÜ 2000 SK Mendagri No. Ekon àáâãáäåæâà ç Ø ÙÚÛÜ 1992 ØÝÜÞÙÜß Lain-lain PAD yang Sah. UU No. ääá ç ãã è PP No. ååá ç ããå PMK No éâ ê ãé ç á ëìí ãîá ç ããï . PMK No éåãá PMK ãîá ç ããï . PERPRES åäá ç ããà ØÝÜÞÙÜß Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.02.2.02.01.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 Ø entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 Ø ÙÚÛÜ 2002 Ø ÝÜÞÙÜß Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 Ø ÙÚÛÜ 2002 ØÝÜÞÙÜß BBNKB. Perda No. â å Ø ÙÚÛÜ 2002 Ø ÝÜÞÙÜß PBBKB. Perda No. 16 ØÙÚÛÜ 2002 Ø ÝÜÞÙÜß Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ð ñØ á AP Perda No.3 Ø ÙÚÛÜ 1996 dan Perda No. 8 ØÙÚÛÜ 2000 Ø ÝÜÞÙÜß ò ÝÞ óôõÛ ö ô ÷ ÙÝ ó ÙÚ Berdasarkan -, UU No. 28 ØÙÚÛÜ 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Retribusi Daerah 2.02.2.02.01.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Jumlah Pendapatan 5,87 3.695.268.000,00 59.248.738.756,37 62.944.006.756,37 BELANJA DAERAH

2.02.2.02.01.00.00.5. 0,00

0,00 32.252.942.246,37 32.252.942.246,37 Belanja Tidak Langsung

2.02.2.02.01.00.00.5.1. 0,00

0,00 32.252.942.246,37 32.252.942.246,37 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.00.00.5.1.1. 12,04

3.695.268.000,00 26.995.796.510,00 30.691.064.510,00 Belanja Langsung

2.02.2.02.01.00.00.5.2. 0,41

20.000.000,00 4.901.864.510,00 4.921.864.510,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.02.01.01. 0,00

0,00 21.864.510,00 21.864.510,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.02.01.01.001. Halaman : 436 2.02.01. - Dinas Kehutanan : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 21.864.510,00 21.864.510,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 705.000.000,00 705.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.02.01.01.002. 0,00 0,00 705.000.000,00 705.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.02.01.01.003. 0,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.003.5.2.2. 0,00 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.02.01.01.008. 0,00 0,00 314.160.000,00 314.160.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 45.840.000,00 45.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.02.01.01.010. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.02.01.01.011. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.02.01.01.012. 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.012.5.2.2. 20,00 20.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.02.01.01.017. 20,00 20.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.02.01.01.018. 0,00 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 2.02.01.01.020. 0,00 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.01.020.5.2.1. 0,00 0,00 173.400.000,00 173.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.020.5.2.2. 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN 2.02.01.01.028. 0,00 55.440.000,00 55.440.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.01.028.5.2.1. 42,65 55.440.000,00 74.560.000,00 130.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.028.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA UPT TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM 2.02.01.01.075. 2,26 4.700.000,00 212.400.000,00 207.700.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.01.075.5.2.1. 128,42 302.168.000,00 537.468.000,00 235.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.075.5.2.2. 29,03 306.868.000,00 750.132.000,00 1.057.000.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.01.075.5.2.3. 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA UPT BENIH REHABILITASI DAN KONSERVASI HUTAN 2.02.01.01.076. 0,00 0,00 84.240.000,00 84.240.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.01.076.5.2.1. 0,00 0,00 159.760.000,00 159.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.076.5.2.2. 0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.01.076.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA UPT PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.02.01.01.077. 0,00 0,00 9.556.000,00 9.556.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.01.077.5.2.1. 0,00 0,00 190.444.000,00 190.444.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.077.5.2.2. Halaman : 437 2.02.01. - Dinas Kehutanan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UPT PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.02.01.01.078. 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.01.078.5.2.1. 0,00 0,00 97.300.000,00 97.300.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.01.078.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA UPT KPHP MODEL TASIK BESAR SERKAP 2.02.01.01.079. 0,00 0,00 129.840.000,00 129.840.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.01.079.5.2.1. 0,00 0,00 120.160.000,00 120.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.01.079.5.2.2. 11,88 177.000.000,00 1.313.000.000,00 1.490.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.02.01.02. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.02.01.02.009. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.02.01.02.022. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 247.000.000,00 247.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.022.5.2.2. 44,25 177.000.000,00 223.000.000,00 400.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 2.02.01.02.023. 44,25 177.000.000,00 223.000.000,00 400.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.023.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.02.01.02.028. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 540.000.000,00 540.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KANTOR 2.02.01.02.035. 0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.02.035.5.2.1. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.035.5.2.2. 0,00 0,00 533.400.000,00 533.400.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.02.035.5.2.3. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN KANTOR 2.02.01.02.166. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.02.166.5.2.1. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.02.166.5.2.2. 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.02.166.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.02.01.05. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.02.01.05.001. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 2.02.01.05.014. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.05.014.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYUSUNAN ANALISI JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN 2.02.01.05.037. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.05.037.5.2.1. 0,00 0,00 26.100.000,00 26.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.05.037.5.2.2. 0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.05.037.5.2.3. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.02.01.06. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

2.02.01.06.01. 0,00

0,00 57.300.000,00 57.300.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.06.01.5.2.1. Halaman : 438 2.02.01. - Dinas Kehutanan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 42.700.000,00 42.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2.02.01.06.04. 0,00 0,00 175.060.000,00 175.060.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.06.04.5.2.1. 0,00 0,00 24.940.000,00 24.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.06.04.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 2.02.01.06.05. 3,88 4.176.000,00 103.564.000,00 107.740.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.06.05.5.2.1. 2,94 4.176.000,00 146.436.000,00 142.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.06.05.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 2.02.01.06.06. 0,00 0,00 139.464.000,00 139.464.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.06.06.5.2.1. 0,00 0,00 110.536.000,00 110.536.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.06.06.5.2.2. 63,25 430.200.000,00 250.000.000,00 680.200.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASI 1.06.01.15. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PAMERAN TAHUNAN 1.06.01.15.15. 0,00 0,00 7.060.000,00 7.060.000,00 Belanja Pegawai 1.06.2.02.01.15.15.5.2.1. 0,00 0,00 242.940.000,00 242.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.2.02.01.15.15.5.2.2. 100,00 168.200.000,00 0,00 168.200.000,00 INFORMASI KEMASYARAKAT TENTANG PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA ONLINE

1.06.01.15.16. 100,00

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

1.06.2.02.01.15.16.5.2.1. 100,00

166.250.000,00 0,00 166.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.2.02.01.15.16.5.2.2. 100,00

187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN LAHAN PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA TV ONLINE SECARA VISUAL 1.06.01.15.17. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.06.2.02.01.15.17.5.2.1. 100,00 185.050.000,00 0,00 185.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.06.2.02.01.15.17.5.2.2. 100,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 PUBLIKASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU MELALUI MEDIA CETAK

1.06.01.15.18. 100,00

4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai

1.06.2.02.01.15.18.5.2.1. 100,00

70.550.000,00 0,00 70.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.2.02.01.15.18.5.2.2. 0,00

0,00 5.030.000.000,00 5.030.000.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

2.02.01.15. 0,00

0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

2.02.01.15.10. 0,00

0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.15.10.5.2.1. 0,00

0,00 348.200.000,00 348.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.15.10.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HHBK UNGGULAN DAERAH 2.02.01.15.11. 0,00 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.15.11.5.2.1. 0,00 0,00 192.950.000,00 192.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.15.11.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN RAKYAT HTR SE PROVINSI RIAU

2.02.01.15.12. 0,00

0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.15.12.5.2.1. 0,00

0,00 196.500.000,00 196.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.15.12.5.2.2. 0,00

0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 PEMBINAAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN ALAM IUPHHK-HA DAN PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU 2.02.01.15.13. Halaman : 439 2.02.01. - Dinas Kehutanan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.15.13.5.2.1. 0,00 0,00 173.500.000,00 173.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.15.13.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATION SOCIAL RESPONSIBILITY CSR PERIJINAN DI BIDANG USAHA KEHUTANAN

2.02.01.15.14. 0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.15.14.5.2.1. 0,00

0,00 249.000.000,00 249.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.15.14.5.2.2. 0,00

0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PEMANFAATAN POTENSI TAMAN HUTAN RAYA SSH

2.02.01.15.15. 0,00

0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.15.15.5.2.1. 0,00

0,00 71.100.000,00 71.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.15.15.5.2.2. 0,00

0,00 106.000.000,00 106.000.000,00 Belanja Modal

2.02.2.02.01.15.15.5.2.3. 0,00

0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN

2.02.01.15.16. 0,00

0,00 24.450.000,00 24.450.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.15.16.5.2.1. 0,00

0,00 350.550.000,00 350.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.15.16.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN USAHA MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

2.02.01.15.17. 267,69

8.700.000,00 11.950.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.15.17.5.2.1. 4,42

8.700.000,00 188.050.000,00 196.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.15.17.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMANTAUAN EVALUASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DALAM DAN SEKITAR HUTAN 2.02.01.15.18. 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.15.18.5.2.1. 0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.15.18.5.2.2. 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PENGADAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM

2.02.01.15.19. 1.068,42

40.600.000,00 44.400.000,00 3.800.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.15.19.5.2.1. 1.383,15

486.870.000,00 522.070.000,00 35.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.15.19.5.2.2. 17,81

527.470.000,00 2.433.530.000,00 2.961.000.000,00 Belanja Modal

2.02.2.02.01.15.19.5.2.3. 64,62

2.420.000.000,00 1.325.000.000,00 3.745.000.000,00 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

2.02.01.16. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSAT PERBENIHANPEMBIBITAN TANAMAN HUTAN DI PROVINSI RIAU 2.02.01.16.08. 0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.16.08.5.2.1. 0,00 0,00 70.370.000,00 70.370.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.16.08.5.2.2. 0,00 0,00 116.030.000,00 116.030.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.16.08.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN PUSAT PERBENIHANPEMBIBITAN TANAMAN HUTAN PROVINSI RIAU 2.02.01.16.09. 0,00 0,00 82.000.000,00 82.000.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.16.09.5.2.1. 0,00 0,00 118.000.000,00 118.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.16.09.5.2.2. 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN 2.02.01.16.10. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.16.10.5.2.1. 0,00 0,00 173.500.000,00 173.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.16.10.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGELOLAAN MANGROVE PROVINSI RIAU 2.02.01.16.11. 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.16.11.5.2.1. Halaman : 440 2.02.01. - Dinas Kehutanan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 98.800.000,00 98.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.16.11.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN UNTUK KEMASYARAKATAN 2.02.01.16.12. 0,00 0,00 62.820.000,00 62.820.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.16.12.5.2.1. 0,00 0,00 137.180.000,00 137.180.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.16.12.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN SUMBER BENIH 2.02.01.16.13. 0,00 0,00 43.640.000,00 43.640.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.16.13.5.2.1. 0,00 0,00 156.360.000,00 156.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.16.13.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 DEMPLOT POLA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 2.02.01.16.14. 0,00 0,00 34.660.000,00 34.660.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.16.14.5.2.1. 0,00 0,00 65.340.000,00 65.340.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.16.14.5.2.2. 100,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 PENDAMPINGAN DAK BIDANG KEHUTANAN TAMAN HUTAN RAYA SSH 2.02.01.16.15. 100,00 6.450.000,00 0,00 6.450.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.16.15.5.2.1. 100,00 131.050.000,00 0,00 131.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.16.15.5.2.2. 100,00 132.500.000,00 0,00 132.500.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.16.15.5.2.3. 100,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 REHABILITASI KAWASAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA TAHURA SSH ALOKASI DANA DAK BIDANG KEHUTANAN

2.02.01.16.16. 100,00

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 Belanja Modal

2.02.2.02.01.16.16.5.2.3. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 INVENTARISASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI RIAU

2.02.01.16.17. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.16.17.5.2.1. 0,00

0,00 148.500.000,00 148.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.16.17.5.2.2. 100,00

650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 PENGADAAN BIBIT GAHARU

2.02.01.16.18. 100,00

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.16.18.5.2.1. 100,00

646.250.000,00 0,00 646.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.16.18.5.2.2. 1,69

126.000.000,00 7.348.000.000,00 7.474.000.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

2.02.01.17. 0,00

0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

2.02.01.17.04. 0,00

0,00 39.060.000,00 39.060.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.17.04.5.2.1. 0,00

0,00 710.940.000,00 710.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.17.04.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PELATIHAN REGU PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

2.02.01.17.06. 0,00

0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.17.06.5.2.1. 0,00

0,00 194.300.000,00 194.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.17.06.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PELESTARI HUTAN

2.02.01.17.07. 0,00

0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.17.07.5.2.1. 0,00

0,00 235.900.000,00 235.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.17.07.5.2.2. 0,00

0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 PEMBINAAN PENGELOLAAN AREAL TIDAK EFEKTIF UNTUK PRODUKSI PADA USAHA BIDANG KEHUTANAN 2.02.01.17.08. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.08.5.2.1. 0,00 0,00 173.500.000,00 173.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.08.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR DAN PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN 2.02.01.17.09. 44,14 20.012.000,00 25.328.000,00 45.340.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.09.5.2.1. Halaman : 441 2.02.01. - Dinas Kehutanan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 1,38 20.012.000,00 1.474.672.000,00 1.454.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.09.5.2.2. 0,00 0,00 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00 OPERASI PENGAMANAN HUTAN LINTAS DAERAH 2.02.01.17.10. 17,90 5.020.000,00 23.030.000,00 28.050.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.10.5.2.1. 0,49 5.020.000,00 1.021.970.000,00 1.016.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.10.5.2.2. 0,00 0,00 464.000.000,00 464.000.000,00 PENGAWASAN, PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM 2.02.01.17.11. 0,00 0,00 149.640.000,00 149.640.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.11.5.2.1. 0,00 0,00 314.360.000,00 314.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.11.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN PENYULUHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PELESTARI HUTAN 2.02.01.17.12. 0,00 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.12.5.2.1. 0,00 0,00 192.350.000,00 192.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.12.5.2.2. 0,00 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG LINTAS KABUPATENKOTA 2.02.01.17.13. 0,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.13.5.2.1. 0,00 0,00 331.200.000,00 331.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.13.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMANTAUAN PERLINDUNGAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN IUPHHK DI PROVINSI RIAU 2.02.01.17.14. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.14.5.2.1. 0,00 0,00 298.200.000,00 298.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.14.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 AKSI SERENTAK MENANAM POHON DAN PENGHIJAUAN DAN KONSERVASI ALAM PROVINSI RIAU 2.02.01.17.15. 0,00 0,00 23.970.000,00 23.970.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.15.5.2.1. 0,00 0,00 426.030.000,00 426.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.15.5.2.2. 0,00 0,00 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA POLISI KEHUTANAN 2.02.01.17.16. 0,00 0,00 2.950.000,00 2.950.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.16.5.2.1. 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.16.5.2.2. 0,00 0,00 1.036.000.000,00 1.036.000.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.17.16.5.2.3. 35,00 126.000.000,00 234.000.000,00 360.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERLINDUNGAN HUTAN 2.02.01.17.17. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.17.5.2.1. 31,05 23.634.000,00 52.470.000,00 76.104.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.17.5.2.2. 36,44 102.366.000,00 178.530.000,00 280.896.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.17.17.5.2.3. 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PENDAMPINGAN DALAM PROSES HUKUM PENYALAHGUNAAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU 2.02.01.17.18. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.18.5.2.1. 0,00 0,00 162.500.000,00 162.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.18.5.2.2. 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.17.18.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGAWASAN, PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN KPHP MODEL TASIK BESAR SERKAP 2.02.01.17.19. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.17.19.5.2.1. 0,00 0,00 198.500.000,00 198.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.17.19.5.2.2. 16,77 254.447.000,00 1.262.553.000,00 1.517.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN 2.02.01.19. 0,00 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENATAUSAHAAN BLANKO DOKUMEN ANGKUTAN HASIL HUTAN 2.02.01.19.06. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.19.06.5.2.1. 0,00 0,00 358.200.000,00 358.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.19.06.5.2.2. Halaman : 442 2.02.01. - Dinas Kehutanan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 410.000.000,00 410.000.000,00 OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEKTOR KEHUTANAN 2.02.01.19.07. 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.19.07.5.2.1. 0,00 0,00 407.500.000,00 407.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.19.07.5.2.2. 35,31 125.711.000,00 230.289.000,00 356.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU 2.02.01.19.08. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.19.08.5.2.1. 35,49 125.711.000,00 228.489.000,00 354.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.19.08.5.2.2. 16,47 23.058.000,00 116.942.000,00 140.000.000,00 PEMBINAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU DI TPK ANTARA 2.02.01.19.09. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.19.09.5.2.1. 16,65 23.058.000,00 115.442.000,00 138.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.19.09.5.2.2. 41,94 46.557.000,00 64.443.000,00 111.000.000,00 PEMERIKSAAN KEBERADAAN IPHHK YANG TIDAK AKTIF 2.02.01.19.10. 41,94 46.557.000,00 64.443.000,00 111.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.19.10.5.2.2. 42,23 59.121.000,00 80.879.000,00 140.000.000,00 PEMBINAAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IPHHK 2.02.01.19.11. 39,80 1.210.000,00 4.250.000,00 3.040.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.19.11.5.2.1. 44,05 60.331.000,00 76.629.000,00 136.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.19.11.5.2.2. 5,65 267.621.000,00 4.465.379.000,00 4.733.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 2.02.01.20. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 KOORDINASI, KONSULTASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

2.02.01.20.03. 59,52

3.250.000,00 8.710.000,00 5.460.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.20.03.5.2.1. 0,94

3.250.000,00 341.290.000,00 344.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.20.03.5.2.2. 47,05

117.621.000,00 132.379.000,00 250.000.000,00 RAPAT KOODINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAERAH RAKORENBANGHUTDA PROVINSI RIAU 2.02.01.20.04. 68,30 13.210.000,00 6.130.000,00 19.340.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.04.5.2.1. 63,91 147.411.000,00 83.249.000,00 230.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.04.5.2.2. 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.20.04.5.2.3. 0,00 0,00 173.000.000,00 173.000.000,00 PENGAWASAN PELAKSANAAN PENATAAN BATAS LUAR AREAL KERJA UNIT PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI IUPHHK-HT DAN IUPHHK-HA

2.02.01.20.05. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.20.05.5.2.1. 0,00

0,00 171.500.000,00 171.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.20.05.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMELIHARAAN BATAS KAWASAN HUTAN

2.02.01.20.06. 0,00

0,00 29.500.000,00 29.500.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.20.06.5.2.1. 0,00

0,00 170.500.000,00 170.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.20.06.5.2.2. 0,00

0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 PENYUSUNAN STATISTIK DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU

2.02.01.20.07. 0,00

0,00 22.844.000,00 22.844.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.20.07.5.2.1. 0,00

0,00 137.156.000,00 137.156.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.20.07.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

2.02.01.20.08. 0,00

0,00 42.350.000,00 42.350.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.20.08.5.2.1. 0,00

0,00 157.650.000,00 157.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.20.08.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL KEHUTANAN PROVINSI RIAU

2.02.01.20.09. 0,00

0,00 22.844.000,00 22.844.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.09.5.2.1. Halaman : 443 2.02.01. - Dinas Kehutanan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 227.156.000,00 227.156.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.09.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 MONITORING PENYELENGGARAAN PERIZINAN KORIDOR PADA KAWASAN HUTAN 2.02.01.20.10. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.10.5.2.1. 0,00 0,00 198.500.000,00 198.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.10.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN SURVEY LAPANGAN 2.02.01.20.11. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.11.5.2.1. 0,00 0,00 99.500.000,00 99.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.11.5.2.2. 0,00 0,00 147.500.000,00 147.500.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.20.11.5.2.3. 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PENGADAAN CITRA SATELIT 2.02.01.20.12. 100,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.12.5.2.1. 100,00 49.250.000,00 0,00 49.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.12.5.2.2. 100,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.20.12.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK BUDIDAYA PERKEBUNAN 2.02.01.20.13. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.13.5.2.1. 0,00 0,00 298.500.000,00 298.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.13.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGADAAN PETA PENUTUPAN VEGETASI KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU 2.02.01.20.14. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.14.5.2.1. 0,00 0,00 157.100.000,00 157.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.14.5.2.2. 0,00 0,00 91.400.000,00 91.400.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.20.14.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN 2.02.01.20.15. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.15.5.2.1. 0,00 0,00 248.500.000,00 248.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.15.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PENGUNAAN KAWASAN HUTAN NON PROSEDURAL 2.02.01.20.16. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.16.5.2.1. 0,00 0,00 298.500.000,00 298.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.16.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KPHP MODEL TASIK BESAR SERKAP 2.02.01.20.17. 0,00 0,00 11.010.000,00 11.010.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.17.5.2.1. 5,26 3.000.000,00 59.990.000,00 56.990.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.17.5.2.2. 1,29 3.000.000,00 229.000.000,00 232.000.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.20.17.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 SOSIALISASI KPH DAN PENINGKATAN KOPETENSI SERTA PEMAHAMAN PARA-PARA PIHAK 2.02.01.20.18. 336,00 5.040.000,00 6.540.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.18.5.2.1. 1,69 5.040.000,00 293.460.000,00 298.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.18.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN PADA KPHP MODEL TASIK BESAR PERKEBUNAN 2.02.01.20.19. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.19.5.2.1. 0,00 0,00 198.500.000,00 198.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.19.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN UKUR LAPANGAN 2.02.01.20.20. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 2.02.2.02.01.20.20.5.2.1. 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.02.2.02.01.20.20.5.2.2. Halaman : 444 2.02.01. - Dinas Kehutanan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 191.500.000,00 191.500.000,00 Belanja Modal 2.02.2.02.01.20.20.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 øùú ûü ý þ ú ûþ ú ù ÿP P þ ý ú þ ý P ù ý ù ý þ P þ ú ùû ý þ þ P ü þ ú ý ù

2.02.01.20.21. 0,00

0,00 49.550.000,00 49.550.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.20.21.5.2.1. 0,00

0,00 150.450.000,00 150.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.20.21.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 INVENTARISASI KAWASAN HUTAN

2.02.01.20.22. 0,00

0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.20.22.5.2.1. 0,00

0,00 213.500.000,00 213.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.02.2.02.01.20.22.5.2.2. 5,87

3.695.268.000,00 59.248.738.756,37 62.944.006.756,37 Jumlah Belanja 5,87 3.695.268.000,00 59.239.738.756,37 62.935.006.756,37 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 445 2.02.01. - Dinas Kehutanan Pekanbaru, 14 ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp : 0,00 0,00 673.760.000,00 673.760.000,00 PENDAPATAN DAERAH 2.03.2.03.01.00.00.4. Perda No 8 T 1990 Perda No. 8 T 2002 Perda No. 11 T 2002 Perda No. 5 T 2002 Perda No. 14 T 1992 T Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 T 2000 SK Mendagri No. Ekon 99 T 1992 T Lain-lain PAD yang Sah. UU No. 3 PP No. PMK No . . . PMK No . PMK . PERPRES 9 T Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 673.760.000,00 673.760.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.03.2.03.01.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 T entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 T 2002 T Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 T 2002 T BBNKB. Perda No. T 2002 T PBBKB. Perda No. 16 T 2002 T Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan A T AP Perda No.3 T 1996 dan Perda No. 8 T 2000 T Berdasarkan -, UU No. 28 T 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 673.760.000,00 673.760.000,00 Retribusi Daerah 2.03.2.03.01.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 673.760.000,00 673.760.000,00 Jumlah Pendapatan 4,65 3.340.900.449,00 68.449.743.842,00 71.790.644.291,00 BELANJA DAERAH

2.03.2.03.01.00.00.5. 18,30

2.358.906.801,00 15.247.550.392,00 12.888.643.591,00 Belanja Tidak Langsung

2.03.2.03.01.00.00.5.1. 18,30

2.358.906.801,00 15.247.550.392,00 12.888.643.591,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.00.00.5.1.1. 9,68

5.699.807.250,00 53.202.193.450,00 58.902.000.700,00 Belanja Langsung 2.03.2.03.01.00.00.5.2. Halaman : 446 2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi : 14 Oktober 2014 KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 3.551.852.700,00 3.551.852.700,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.03.01.01. 0,00 0,00 13.550.000,00 13.550.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.03.01.01.001. 0,00 0,00 13.550.000,00 13.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.001.5.2.2. 0,00 0,00 286.200.000,00 286.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.03.01.01.002. 0,00 0,00 286.200.000,00 286.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 188.550.000,00 188.550.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.03.01.01.003. 0,00 0,00 188.550.000,00 188.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.003.5.2.2. 0,00 0,00 156.500.000,00 156.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.03.01.01.006. 0,00 0,00 156.500.000,00 156.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.006.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 2.03.01.01.007. 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.007.5.2.1. 0,00 0,00 82.000.000,00 82.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.007.5.2.2. 0,00 0,00 172.525.000,00 172.525.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.03.01.01.008. 0,00 0,00 129.360.000,00 129.360.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 43.165.000,00 43.165.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.008.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.03.01.01.010. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.010.5.2.1. 0,00 0,00 199.100.000,00 199.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.03.01.01.011. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.011.5.2.1. 0,00 0,00 249.100.000,00 249.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 17.125.000,00 17.125.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.03.01.01.012. 0,00 0,00 17.125.000,00 17.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 616.058.700,00 616.058.700,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.03.01.01.013. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.013.5.2.1. 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.013.5.2.2. 0,00 0,00 613.758.700,00 613.758.700,00 Belanja Modal 2.03.2.03.01.01.013.5.2.3. 0,00 0,00 54.274.000,00 54.274.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.03.01.01.015. 0,00 0,00 54.274.000,00 54.274.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.03.01.01.017. 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.03.01.01.018. 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 283.870.000,00 283.870.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 2.03.01.01.020. 0,00 0,00 204.400.000,00 204.400.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.020.5.2.1. 0,00 0,00 79.470.000,00 79.470.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.020.5.2.2. Halaman : 447 2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 143.200.000,00 143.200.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 2.03.01.01.024. 0,00 0,00 86.400.000,00 86.400.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.01.024.5.2.1. 0,00 0,00 56.800.000,00 56.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.01.024.5.2.2. 0,00 0,00 335.738.000,00 335.738.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.03.01.02. 0,00 0,00 33.505.500,00 33.505.500,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH JABATAN 2.03.01.02.020. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.02.020.5.2.1. 0,00 0,00 33.205.500,00 33.205.500,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.020.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.03.01.02.022. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.02.022.5.2.1. 0,00 0,00 99.700.000,00 99.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.03.01.02.028. 0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 31.750.000,00 31.750.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MEBELEUR 2.03.01.02.029. 0,00 0,00 31.750.000,00 31.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.029.5.2.2. 0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN RUMAH TANGGA KANTOR 2.03.01.02.032. 0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.032.5.2.2. 0,00 0,00 92.882.500,00 92.882.500,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA TAMAN, TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 2.03.01.02.092. 0,00 0,00 73.920.000,00 73.920.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.02.092.5.2.1. 0,00 0,00 18.962.500,00 18.962.500,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.02.092.5.2.2. 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.03.01.03. 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.03.01.03.02. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.03.02.5.2.1. 0,00 0,00 129.400.000,00 129.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.03.02.5.2.2. 76,43 780.475.000,00 240.725.000,00 1.021.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.03.01.05. 0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.03.01.05.001. 0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.05.001.5.2.2. 100,00 170.800.000,00 0,00 170.800.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL APARATUR SKPD 2.03.01.05.004. 100,00 24.750.000,00 0,00 24.750.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.05.004.5.2.1. 100,00 146.050.000,00 0,00 146.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.05.004.5.2.2. 49,33 128.250.000,00 131.750.000,00 260.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON FORMAL 2.03.01.05.005. 49,33 128.250.000,00 131.750.000,00 260.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.05.005.5.2.2. 0,00 0,00 88.475.000,00 88.475.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 2.03.01.05.014. 0,00 0,00 53.400.000,00 53.400.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.05.014.5.2.1. 0,00 0,00 35.075.000,00 35.075.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.05.014.5.2.2. 100,00 197.825.000,00 0,00 197.825.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN SECARA AUDIO VISUAL MELALUI MEDIA TV ONLINE 2.03.01.05.111. Halaman : 448 2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.05.111.5.2.1. 100,00 194.325.000,00 0,00 194.325.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.05.111.5.2.2. 100,00 187.600.000,00 0,00 187.600.000,00 INFORMASI MELALUI MEDIA ONLINE TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KELISTRIKAN 2.03.01.05.114. 100,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.05.114.5.2.1. 100,00 184.100.000,00 0,00 184.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.05.114.5.2.2. 100,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 PENGEMBANGAN INFORMASI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MELALUI MEDIA CETAK 2.03.01.05.161. 100,00 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.05.161.5.2.1. 100,00 93.850.000,00 0,00 93.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.05.161.5.2.2. 60,00 180.000.000,00 480.000.000,00 300.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.03.01.06. 0,00

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

2.03.01.06.01. 0,00

20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.06.01.5.2.1. 0,00

39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

2.03.01.06.05. 0,00

0,00 31.950.000,00 31.950.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.06.05.5.2.1. 0,00

0,00 118.050.000,00 118.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.06.05.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

2.03.01.06.06. 0,00

0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.06.06.5.2.1. 0,00

0,00 145.500.000,00 145.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.06.06.5.2.2. 0,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP

2.03.01.06.08. 0,00

14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.06.08.5.2.1. 0,00

105.750.000,00 105.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.06.08.5.2.2. 73,48

9.424.420.250,00 3.401.729.750,00 12.826.150.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN

2.03.01.15. 15,98

31.954.000,00 168.046.000,00 200.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI RIAU

2.03.01.15.07. 0,00

0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.15.07.5.2.1. 16,47

31.954.000,00 162.046.000,00 194.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.15.07.5.2.2. 100,00

450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 RAKOR TEKNIS SKPD SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

2.03.01.15.08. 100,00

11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.15.08.5.2.1. 100,00

438.250.000,00 0,00 438.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.15.08.5.2.2. 7,52

42.214.000,00 519.096.000,00 561.310.000,00 REKONSILIASI PERHITUNGAN PRODUKSILIFTING MINYAK DAN GAS BUMI

2.03.01.15.09. 0,00

0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.15.09.5.2.1. 7,55

42.214.000,00 516.996.000,00 559.210.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.15.09.5.2.2. 18,58

27.864.000,00 122.136.000,00 150.000.000,00 PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL, WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DAN PENGAWASAN WILAYAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN 2.03.01.15.10. 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.10.5.2.1. Halaman : 449 2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 19,47 27.864.000,00 115.236.000,00 143.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.10.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGAWASAN DAN PEMBINAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN MINERAL 2.03.01.15.11. 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.11.5.2.1. 0,00 0,00 143.100.000,00 143.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.11.5.2.2. 24,22 72.666.000,00 227.334.000,00 300.000.000,00 PEMANTAUAN DAN EVALUASI REKLAMASI PASCA TAMBANG DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT WILAYAH TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI RIAU

2.03.01.15.12. 0,00

0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.15.12.5.2.1. 25,04

72.666.000,00 217.534.000,00 290.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.15.12.5.2.2. 12,12

30.300.000,00 219.700.000,00 250.000.000,00 VERIFIKASI PERIZINAN DAN SINKRONISASI PRODUKSI BATUBARA

2.03.01.15.13. 0,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.15.13.5.2.1. 12,19

30.300.000,00 218.200.000,00 248.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.15.13.5.2.2. 20,28

46.646.000,00 183.354.000,00 230.000.000,00 PENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI, K3 DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI RIAU 2.03.01.15.14. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.14.5.2.1. 20,41 46.646.000,00 181.854.000,00 228.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.14.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN DISTAMBEN PROVINSI RIAU 2.03.01.15.15. 100,00 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.15.5.2.1. 100,00 39.193.000,00 0,00 39.193.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.15.5.2.2. 100,00 149.107.000,00 0,00 149.107.000,00 Belanja Modal 2.03.2.03.01.15.15.5.2.3. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2.03.01.15.16. 100,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.16.5.2.1. 100,00 231.200.000,00 0,00 231.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.16.5.2.2. 95,38 4.482.776.250,00 217.223.750,00 4.700.000.000,00 PENGEBORAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI PROVINSI RIAU 2.03.01.15.17. 49,60 3.100.000,00 3.150.000,00 6.250.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.17.5.2.1. 95,44 4.479.676.250,00 214.073.750,00 4.693.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.17.5.2.2. 0,00 0,00 244.840.000,00 244.840.000,00 MONITORING DAN PENGAWASAN KEGIATAN MIGAS HILIR 2.03.01.15.18. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.18.5.2.1. 0,00 0,00 243.040.000,00 243.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.18.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 STUDY KERENTANAN GERAKAN TANAH SKALA 1:100.000 DI KAB. KUANSING 2.03.01.15.19. 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.19.5.2.1. 0,00 0,00 396.200.000,00 396.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.19.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 INVENTARISASI DAN EVALUASI GEOLOGI LINGKUNGAN SKALA 1:100.000 DI KOTA DUMAI 2.03.01.15.20. 100,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.20.5.2.1. 100,00 247.100.000,00 0,00 247.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.20.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 BIMTEK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG 2.03.01.15.21. 100,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.21.5.2.1. Halaman : 450 2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 100,00 280.400.000,00 0,00 280.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.21.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 INFORMASI DAN PROMOSI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI RIAU EXPO 2.03.01.15.22. 0,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.22.5.2.1. 0,00 0,00 182.250.000,00 182.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.22.5.2.2. 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Modal 2.03.2.03.01.15.22.5.2.3. 100,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 STUDI KONSERVASI DAN PENGEMBANGAN BAHAN GALIAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI RIAU

2.03.01.15.23. 100,00

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.15.23.5.2.1. 100,00

448.200.000,00 0,00 448.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.15.23.5.2.2. 100,00

750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 INVENTARISASI POTENSI MINERAL LOGAM DAN NON LOGAM DI KABUPATEN PELALAWAN DAN INHIL 2.03.01.15.24. 100,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.24.5.2.1. 100,00 745.400.000,00 0,00 745.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.24.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 SOSIALISASI PUBLIKASI KEBIJAKAN PERATURAN DIBIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI RIAU

2.03.01.15.25. 100,00

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.15.25.5.2.1. 100,00

236.500.000,00 0,00 236.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.15.25.5.2.2. 100,00

990.000.000,00 0,00 990.000.000,00 PENYAJIAN INFORMASI DAN PUBLIKASI DI SEKTOR PERTAMBANGAN ENERGI MELALUI MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK 2.03.01.15.26. 100,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.26.5.2.1. 100,00 941.500.000,00 0,00 941.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.26.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 KOLOKIUM HASIL KEGIATANSURVEY SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI PROV RIAU 2.03.01.15.27. 166,67 4.500.000,00 7.200.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.15.27.5.2.1. 1,01 4.500.000,00 442.800.000,00 447.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.15.27.5.2.2. 100,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 PEMETAAN POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN SEKTOR KELAUTAN DI WILAYAH PERAIRAN PROVINSI RIAU

2.03.01.15.28. 100,00

4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.15.28.5.2.1. 100,00

795.400.000,00 0,00 795.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.15.28.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DATA CENTRE

2.03.01.15.29. 0,00

0,00 5.450.000,00 5.450.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.15.29.5.2.1. 13,58

40.000.000,00 254.550.000,00 294.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.15.29.5.2.2. 0,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Belanja Modal

2.03.2.03.01.15.29.5.2.3. 0,00

0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN 2.03.01.16. 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PEMBINAAN PENGAWASAN PENGAMBILAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI RIAU 2.03.01.16.04. 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.16.04.5.2.1. 0,00 0,00 88.800.000,00 88.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.16.04.5.2.2. Halaman : 451 2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 10,75 4.325.088.000,00 44.572.148.000,00 40.247.060.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 2.03.01.17. 0,00 0,00 2.050.000.000,00 2.050.000.000,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN GENSET BESERTA JARINGANNYA 2.03.01.17.02. 0,00 0,00 13.150.000,00 13.150.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.02.5.2.1. 0,00 0,00 2.036.850.000,00 2.036.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.02.5.2.2. 12,99 35.064.000,00 234.936.000,00 270.000.000,00 PENGAWASANINSPEKSI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN K2 SE-PROVINSI RIAU 2.03.01.17.03. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.03.5.2.1. 13,07 35.064.000,00 233.136.000,00 268.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.03.5.2.2. 49,38 69.133.000,00 70.867.000,00 140.000.000,00 PEMANTAUAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI DI PROVINSI RIAU 2.03.01.17.04. 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.04.5.2.1. 52,37 69.133.000,00 62.867.000,00 132.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.04.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGADAAN PEMBANGKIT BIO GAS 2.03.01.17.05. 0,00 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.05.5.2.1. 0,00 0,00 392.950.000,00 392.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.05.5.2.2. 100,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 INVENTARISASI LISTRIK PERDESAAN DI PROVINSI RIAU 2.03.01.17.06. 100,00 14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.06.5.2.1. 100,00 435.400.000,00 0,00 435.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.06.5.2.2. 0,00 0,00 9.900.000.000,00 9.900.000.000,00 PEMBANGUNAN PLTS TERPUSAT DI PROVINSI RIAU 2.03.01.17.07. 0,00 0,00 16.850.000,00 16.850.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.07.5.2.1. 0,00 0,00 9.883.150.000,00 9.883.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.07.5.2.2. 0,00 0,00 6.100.000.000,00 6.100.000.000,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN SOLAR HOME SYSTEM SHS DI PROVINSI RIAU 2.03.01.17.08. 0,00 0,00 16.850.000,00 16.850.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.08.5.2.1. 0,00 0,00 6.083.150.000,00 6.083.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.08.5.2.2. 0,00 0,00 153.000.000,00 153.000.000,00 RAPAT KOORDINASI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI 2.03.01.17.09. 0,00 0,00 24.650.000,00 24.650.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.09.5.2.1. 0,00 0,00 128.350.000,00 128.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.09.5.2.2. 100,00 98.400.000,00 0,00 98.400.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG EFISIENSI DAN KONSERVASI ENERGI 2.03.01.17.10. 100,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.10.5.2.1. 100,00 92.550.000,00 0,00 92.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.10.5.2.2. 100,00 175.660.000,00 0,00 175.660.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGENALAN, PERAKITAN DAN PEMELIHARAAN KOMPONEN SOLAR HOME SYSTEM SHS DI PROPINSI RIAU

2.03.01.17.11. 100,00

9.640.000,00 0,00 9.640.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.17.11.5.2.1. 100,00

166.020.000,00 0,00 166.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.17.11.5.2.2. 97,03

6.306.655.000,00 193.345.000,00 6.500.000.000,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN UMUM TENAGA SURYA PJUTS

2.03.01.17.12. 34,65

5.250.000,00 9.900.000,00 15.150.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.17.12.5.2.1. 97,17

6.301.405.000,00 183.445.000,00 6.484.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.17.12.5.2.2. 0,00

0,00 10.805.000.000,00 10.805.000.000,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG LISTRIK DAN JARINGAN 2.03.01.17.13. Halaman : 452 2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 14.250.000,00 14.250.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.13.5.2.1. 0,00 0,00 637.295.000,00 637.295.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.13.5.2.2. 0,00 0,00 10.153.455.000,00 10.153.455.000,00 Belanja Modal 2.03.2.03.01.17.13.5.2.3. 100,00 2.100.000.000,00 0,00 2.100.000.000,00 RENCANA UMUM ENERGI DAERAH RUED PROVINSI RIAU 2.03.01.17.14. 100,00 30.650.000,00 0,00 30.650.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.14.5.2.1. 100,00 2.069.350.000,00 0,00 2.069.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.14.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENGADAAN GENSET DESA KEBUN TINGGI DAN DESA PANGKALAN KAPAS KEC. KAMPAR KIRI HULU KAB. KAMPAR

2.03.01.17.17. 0,00

0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.17.17.5.2.1. 0,00

0,00 445.350.000,00 445.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.17.17.5.2.2. 100,00

655.000.000,00 0,00 655.000.000,00 PENGADAAN MESIN GENSET

2.03.01.17.18. 100,00

5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.17.18.5.2.1. 100,00

649.100.000,00 0,00 649.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.17.18.5.2.2. 0,00

7.800.000.000,00 7.800.000.000,00 0,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN LISTRIK TENAGA SURYA UNTUK RESETTLEMENT DESA

2.03.01.17.19. 0,00

5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.17.19.5.2.1. 0,00

7.794.650.000,00 7.794.650.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.17.19.5.2.2. 0,00

3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 0,00 PENGADAAN LISTRIK TENAGA SURYA UNTUK TAMAN PINGGIR SEI SIAK DAN LINGKUNGAN KEDIAMAN GUBERNUR 2.03.01.17.20. 0,00 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.20.5.2.1. 0,00 216.500.000,00 216.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.20.5.2.2. 0,00 3.528.150.000,00 3.528.150.000,00 0,00 Belanja Modal 2.03.2.03.01.17.20.5.2.3. 0,00 1.101.000.000,00 1.101.000.000,00 0,00 PEMASANGAN TIANG DAN JARINGAN LISTRIK DARI SIMPANG BINGUNG KE SUNGAI TEKUANA 2.03.01.17.21. 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.17.21.5.2.1. 0,00 151.034.000,00 151.034.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.21.5.2.2. 0,00 940.716.000,00 940.716.000,00 0,00 Belanja Modal 2.03.2.03.01.17.21.5.2.3. 0,00 764.000.000,00 764.000.000,00 0,00 PEMASANGAN TIANG DAN JARINGAN LISTRIK DARI SUNGAI TEKUANA KE PESANTREN NAHDATUL ULAMA PALAS

2.03.01.17.22. 0,00

8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.17.22.5.2.1. 0,00

157.415.000,00 157.415.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.17.22.5.2.2. 0,00

598.185.000,00 598.185.000,00 0,00 Belanja Modal

2.03.2.03.01.17.22.5.2.3. 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PENGADAAN TRAVO 2 UNIT UNTUK PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK DI PALAS

2.03.01.17.23. 0,00

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.17.23.5.2.1. 0,00

39.558.000,00 39.558.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.03.2.03.01.17.23.5.2.2. 0,00

154.442.000,00 154.442.000,00 0,00 Belanja Modal

2.03.2.03.01.17.23.5.2.3. 0,00

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA PLTS DI PROVINSI RIAU

2.03.01.17.24. 0,00

3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.17.24.5.2.1. 0,00

596.950.000,00 596.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.17.24.5.2.2. Halaman : 453 2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN FASILITASI MINERAL BATUBARA DAN ENERGI 2.03.01.18. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 FASILITASI DAN PEMANFAATAN PERALATAN MINERAL DAN BATUBARA 2.03.01.18.01. 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.18.01.5.2.1. 0,00 0,00 193.600.000,00 193.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.18.01.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA PERALATAN EKSPLORASI 2.03.01.18.02. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.18.02.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA PERALATAN LABORATORIUM 2.03.01.18.03. 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.03.2.03.01.18.03.5.2.1. 1,50 1.500.000,00 98.500.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.03.2.03.01.18.03.5.2.2. 4,65 3.340.900.449,00 68.449.743.842,00 71.790.644.291,00 Jumlah Belanja 4,70 3.340.900.449,00 67.775.983.842,00 71.116.884.291,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 454 2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi Pekanbaru, 14 ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 323.500.000,00 323.500.000,00 PENDAPATAN DAERAH 2.05.2.05.01.00.00.4. Perda No 8 + 1990 Perda No. 8 + 2002 Perda No. 11 + 2002 Perda No. 5 + 2002 Perda No. 14 + 1992 ,+-+ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 + 2000 SK Mendagri No. Ekon 1245267841 : + 1992 ,+-+ Lain-lain PAD yang Sah. UU No. 662 : 55 ; PP No. 772 : 557 PMK No 4 = 5 : 2 ? 5B2 : 55C . PMK No 752 PMK 5B2 : 55C . PERPRES 762 : 551 ,+-+ Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 323.500.000,00 323.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.05.2.05.01.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 + 2002 ,+-+ Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 + 2002 ,+-+ BBNKB. Perda No. 4 7 + 2002 ,+-+ PBBKB. Perda No. 16 + 2002 ,+-+ Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan D E 2 AP Perda No.3 + 1996 dan Perda No. 8 + 2000 ,+-+ F ,- GHI J H K , G Berdasarkan -, UU No. 28 + 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 168.500.000,00 168.500.000,00 Retribusi Daerah 2.05.2.05.01.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 155.000.000,00 155.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.05.2.05.01.00.00.4.1.4. 0,00 0,00 323.500.000,00 323.500.000,00 Jumlah Pendapatan 27,92 27.369.190.050,00 70.640.579.138,00 98.009.769.188,00 BELANJA DAERAH

2.05.2.05.01.00.00.5. 0,00

0,00 16.055.908.888,00 16.055.908.888,00 Belanja Tidak Langsung

2.05.2.05.01.00.00.5.1. 0,00

0,00 16.055.908.888,00 16.055.908.888,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1. 33,40

27.369.190.050,00 54.584.670.250,00 81.953.860.300,00 Belanja Langsung 2.05.2.05.01.00.00.5.2. Halaman : 455 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 4,84 119.540.000,00 2.587.082.300,00 2.467.542.300,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.05.01.01. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.05.01.01.001. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.001.5.2.2. 1,21 5.200.000,00 424.800.000,00 430.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.05.01.01.002. 1,21 5.200.000,00 424.800.000,00 430.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.002.5.2.2. 6,67 10.000.000,00 160.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.05.01.01.008. 0,00 0,00 110.880.000,00 110.880.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.01.008.5.2.1. 0,00 0,00 39.120.000,00 39.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.008.5.2.2. 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.01.008.5.2.3. 57,14 40.000.000,00 110.000.000,00 70.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.05.01.01.010. 57,14 40.000.000,00 110.000.000,00 70.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.05.01.01.011. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.05.01.01.012. 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.012.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.05.01.01.013. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.01.013.5.2.1. 0,00 0,00 298.500.000,00 298.500.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.01.013.5.2.3. 6,40 1.600.000,00 26.600.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.05.01.01.015. 6,40 1.600.000,00 26.600.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.05.01.01.017. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.017.5.2.2. 14,03 73.140.000,00 594.282.300,00 521.142.300,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.05.01.01.018. 14,03 73.140.000,00 594.282.300,00 521.142.300,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 2.05.01.01.020. 0,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.01.020.5.2.1. 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.020.5.2.2. 0,00 0,00 396.400.000,00 396.400.000,00 PENYEDIAAN BAHAN SOSIALISASI, INFORMASI DAN PUBLIKASI 2.05.01.01.027. 0,00 0,00 31.750.000,00 31.750.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.01.027.5.2.1. 0,00 0,00 364.650.000,00 364.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.027.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PELAKSANAAN HARI NUSANTARA 2.05.01.01.080. 20,95 8.400.000,00 31.700.000,00 40.100.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.01.080.5.2.1. 3,23 8.400.000,00 268.300.000,00 259.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.01.080.5.2.2. 82,99 460.600.000,00 1.015.600.000,00 555.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.05.01.02. 155,50 295.450.000,00 485.450.000,00 190.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.05.01.02.009. 0,00 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.02.009.5.2.1. 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.009.5.2.2. Halaman : 456 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 113,42 210.450.000,00 396.000.000,00 185.550.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.02.009.5.2.3. 153,33 115.000.000,00 190.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS 2.05.01.02.021. 153,33 115.000.000,00 190.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.021.5.2.2. 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.05.01.02.022. 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.022.5.2.2. 80,73 60.550.000,00 135.550.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.05.01.02.024. 80,73 60.550.000,00 135.550.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.024.5.2.2. 23,20 11.600.000,00 61.600.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.05.01.02.026. 23,20 11.600.000,00 61.600.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.026.5.2.2. 100,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.05.01.02.028. 100,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.028.5.2.2. 24,44 22.000.000,00 68.000.000,00 90.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI KANTOR 2.05.01.02.033. 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.02.033.5.2.1. 30,56 22.000.000,00 50.000.000,00 72.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.02.033.5.2.2. 82,52 170.000.000,00 36.000.000,00 206.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.05.01.03. 100,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.05.01.03.02. 100,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.03.02.5.2.1. 100,00 84.700.000,00 0,00 84.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.03.02.5.2.2. 100,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 2.05.01.03.05. 100,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.03.05.5.2.1. 100,00 84.700.000,00 0,00 84.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.03.05.5.2.2. 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 2.05.01.03.10. 0,00 0,00 29.950.000,00 29.950.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.03.10.5.2.1. 0,00 0,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.03.10.5.2.2. 38,23 714.811.100,00 1.155.188.900,00 1.870.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.05.01.06. 83,89

209.720.000,00 40.280.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

2.05.01.06.01. 34,74

9.770.000,00 18.350.000,00 28.120.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.06.01.5.2.1. 90,12

199.950.000,00 21.930.000,00 221.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.06.01.5.2.2. 0,00

0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

2.05.01.06.04. 0,00

0,00 43.740.000,00 43.740.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.06.04.5.2.1. 0,00

0,00 26.260.000,00 26.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.06.04.5.2.2. 0,00

118.406.900,00 118.406.900,00 0,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD

2.05.01.06.05. 0,00

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.06.05.5.2.1. 0,00

103.406.900,00 103.406.900,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.06.05.5.2.2. 54,28

81.425.000,00 68.575.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD

2.05.01.06.06. 35,24

8.000.000,00 14.700.000,00 22.700.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.06.06.5.2.1. Halaman : 457 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 57,68 73.425.000,00 53.875.000,00 127.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.06.06.5.2.2. 41,75 187.885.000,00 262.115.000,00 450.000.000,00 KOORDINASI PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU 2.05.01.06.31. 35,68 8.100.000,00 14.600.000,00 22.700.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.06.31.5.2.1. 42,07 179.785.000,00 247.515.000,00 427.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.06.31.5.2.2. 67,16 167.900.000,00 82.100.000,00 250.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBAGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 2.05.01.06.32. 0,00 0,00 11.850.000,00 11.850.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.06.32.5.2.1. 70,50 167.900.000,00 70.250.000,00 238.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.06.32.5.2.2. 57,18 142.960.000,00 107.040.000,00 250.000.000,00 SUPERVISI DAN STATISTIK PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU 2.05.01.06.33. 0,00 0,00 10.450.000,00 10.450.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.06.33.5.2.1. 59,68 142.960.000,00 96.590.000,00 239.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.06.33.5.2.2. 62,67 156.672.000,00 406.672.000,00 250.000.000,00 PAMERANBAZAR KEGIATAN STRATEGIS PERIKANAN DAN KELAUTAN TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL

2.05.01.06.34. 215,28

7.750.000,00 11.350.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.06.34.5.2.1. 60,44

148.922.000,00 395.322.000,00 246.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.06.34.5.2.2. 100,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

2.05.01.06.49. 100,00

15.350.000,00 0,00 15.350.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.06.49.5.2.1. 100,00

184.650.000,00 0,00 184.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.06.49.5.2.2. 30,55

1.516.038.000,00 3.446.962.000,00 4.963.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN 2.05.01.16. 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR SKALA KECIL 2.05.01.16.02. 0,00 0,00 19.650.000,00 19.650.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.16.02.5.2.1. 0,00 0,00 630.350.000,00 630.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.16.02.5.2.2. 99,23 972.476.000,00 7.524.000,00 980.000.000,00 PENYUSUANAN RENSTRA PESISIR PROVINSI RIAU 2.05.01.16.03. 100,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.16.03.5.2.1. 99,21 939.476.000,00 7.524.000,00 947.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.16.03.5.2.2. 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KAPAL PENGAWAS 2.05.01.16.04. 0,00 0,00 195.900.000,00 195.900.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.16.04.5.2.1. 0,00 0,00 520.450.000,00 520.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.16.04.5.2.2. 0,00 0,00 33.650.000,00 33.650.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.16.04.5.2.3. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 GELAR OPERASI PENGAWASAN TERPADU DAN PENILAIAN SERTA LOMBA 2.05.01.16.05. 0,00 0,00 16.650.000,00 16.650.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.16.05.5.2.1. 0,00 0,00 433.350.000,00 433.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.16.05.5.2.2. 46,15 600.000.000,00 700.000.000,00 1.300.000.000,00 PENGADAAN SPEEDBOAT PENGAWASAN 2.05.01.16.06. 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.16.06.5.2.1. 83,64 629.407.500,00 123.150.000,00 752.557.500,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.16.06.5.2.2. 5,40 29.407.500,00 574.100.000,00 544.692.500,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.16.06.5.2.3. 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PENGAWAS 2.05.01.16.07. 54,55 900.000,00 750.000,00 1.650.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.16.07.5.2.1. Halaman : 458 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 61,02 900.000,00 2.375.000,00 1.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.16.07.5.2.2. 0,00 0,00 176.875.000,00 176.875.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.16.07.5.2.3. 100,00 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 PEMBANGUNAN POS PENGAWAS 2.05.01.16.08. 100,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.16.08.5.2.1. 100,00 22.650.000,00 0,00 22.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.16.08.5.2.2. 100,00 174.300.000,00 0,00 174.300.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.16.08.5.2.3. 0,00 0,00 380.000.000,00 380.000.000,00 PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL BID PENGAWAS DAN KELAUTAN 2.05.01.16.09. 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.16.09.5.2.2. 0,00 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.16.09.5.2.3. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENGADAAN BAHAN HARIAN KEDAI MASYARAKAT PESISIR 2.05.01.16.10. 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.16.10.5.2.1. 0,00 0,00 73.950.000,00 73.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.16.10.5.2.2. 0,00 254.438.000,00 254.438.000,00 0,00 PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS WILAYAH PESISIR 2.05.01.16.11. 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.16.11.5.2.1. 0,00 102.888.000,00 102.888.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.16.11.5.2.2. 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.16.11.5.2.3. 49,77 15.359.532.000,00 15.503.468.000,00 30.863.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 2.05.01.20. 66,98 1.125.190.000,00 554.810.000,00 1.680.000.000,00 PEMBANGUNAN KERAMBA TANCAP KJA GALVANIS DAN KERAMBA TANCAP 2.05.01.20.04. 0,00 0,00 22.580.000,00 22.580.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.04.5.2.1. 67,89 1.125.190.000,00 532.230.000,00 1.657.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2. 85,99 2.201.375.000,00 358.625.000,00 2.560.000.000,00 PENGADAAN MESIN PAKAN IKAN SKALA RUMAH TANGGA DAN PENGADAAN BAHAN BAKU PAKAN LOKAL

2.05.01.20.05. 18,38

2.950.000,00 13.100.000,00 16.050.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.05.5.2.1. 86,42

2.198.425.000,00 345.525.000,00 2.543.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.20.05.5.2.2. 32,93

214.065.000,00 435.935.000,00 650.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

2.05.01.20.06. 24,56

5.030.000,00 15.450.000,00 20.480.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.06.5.2.1. 25,58

144.545.000,00 420.485.000,00 565.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.20.06.5.2.2. 100,00

64.490.000,00 0,00 64.490.000,00 Belanja Modal

2.05.2.05.01.20.06.5.2.3. 72,00

2.619.375.000,00 1.018.625.000,00 3.638.000.000,00 REVITALISASI KAWASAN BUDIDAYA AIR LAUT, PAYAU DAN TAWAR

2.05.01.20.07. 26,86

17.025.000,00 46.360.000,00 63.385.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.07.5.2.1. 72,80

2.602.350.000,00 972.265.000,00 3.574.615.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.20.07.5.2.2. 99,30

1.688.030.000,00 11.970.000,00 1.700.000.000,00 PEMBANGUNAN KOLAM TERPAL DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN KOLAM RAKYAT

2.05.01.20.08. 100,00

28.450.000,00 0,00 28.450.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.08.5.2.1. 99,28

1.659.580.000,00 11.970.000,00 1.671.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.20.08.5.2.2. 80,17

280.580.000,00 69.420.000,00 350.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN UPP SE-RIAU

2.05.01.20.09. 98,76

143.450.000,00 1.800.000,00 145.250.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.09.5.2.1. 66,97

137.130.000,00 67.620.000,00 204.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2. Halaman : 459 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEKAN PROMOSIPAMERANSEMINAREXPO TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA TINGKAT NASIONAL

2.05.01.20.10. 0,00

0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.10.5.2.1. 0,00

0,00 247.900.000,00 247.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.20.10.5.2.2. 100,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN WAWASAN PETUGAS PERIKANAN BUDIDAYA

2.05.01.20.11. 100,00

19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.11.5.2.1. 100,00

230.800.000,00 0,00 230.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.20.11.5.2.2. 77,45

774.455.000,00 225.545.000,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRA SARANA DALAM MENDUKUNG KAWASAN MINAPOLITAN

2.05.01.20.12. 0,00

0,00 4.850.000,00 4.850.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.12.5.2.1. 77,82

774.455.000,00 220.695.000,00 995.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.20.12.5.2.2. 8,32

29.120.000,00 320.880.000,00 350.000.000,00 SOSIALISASI PEMBINAAN DAN PENERAPAN CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK CBIB SE RIAU

2.05.01.20.13. 3,45

3.400.000,00 95.170.000,00 98.570.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.13.5.2.1. 10,23

25.720.000,00 225.710.000,00 251.430.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.20.13.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL

2.05.01.20.14. 0,00

0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.14.5.2.1. 0,00

0,00 493.700.000,00 493.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.20.14.5.2.2. 2,36

8.260.000,00 341.740.000,00 350.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN FASILITAS PADA STASIUN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BBAT DI SENTRA PRODUKSI KOTO PANJANG 2.05.01.20.15. 28,93 10.500.000,00 46.800.000,00 36.300.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.15.5.2.1. 18,43 44.260.000,00 195.940.000,00 240.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.15.5.2.2. 34,69 25.500.000,00 99.000.000,00 73.500.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.20.15.5.2.3. 89,12 267.364.000,00 32.636.000,00 300.000.000,00 WORKSHOP TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR 2.05.01.20.16. 94,23 4.900.000,00 300.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.16.5.2.1. 89,03 262.464.000,00 32.336.000,00 294.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.16.5.2.2. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 DUKUNGAN PENINGKATAN OPERASIONAL UPT PEMBENIHAN 2.05.01.20.18. 0,37 1.600.000,00 435.450.000,00 437.050.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.18.5.2.1. 0,21 1.600.000,00 764.550.000,00 762.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.18.5.2.2. 52,81 1.584.200.000,00 1.415.800.000,00 3.000.000.000,00 PENGADAAN BENIH IKAN 2.05.01.20.19. 0,00 0,00 29.080.000,00 29.080.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.19.5.2.1. 53,32 1.584.200.000,00 1.386.720.000,00 2.970.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.19.5.2.2. 28,97 383.500.000,00 940.500.000,00 1.324.000.000,00 PENGADAAN BIBIT DAN PAKAN IKAN UNTUK MASYARAKAT 2.05.01.20.20. 0,00 0,00 8.650.000,00 8.650.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.20.5.2.1. 29,16 383.500.000,00 931.850.000,00 1.315.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.20.5.2.2. 98,79 4.445.340.000,00 54.660.000,00 4.500.000.000,00 PENGADAAN EKSKAVATOR UNTUK PERIKANAN BUDIDAYA 2.05.01.20.21. 67,01 104.780.000,00 51.590.000,00 156.370.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.21.5.2.1. 99,74 1.190.560.000,00 3.070.000,00 1.193.630.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.21.5.2.2. 100,00 3.150.000.000,00 0,00 3.150.000.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.20.21.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN 2.05.01.20.22. Halaman : 460 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 119,54 23.000.000,00 42.240.000,00 19.240.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.22.5.2.1. 12,36 34.700.000,00 246.060.000,00 280.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.22.5.2.2. 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.20.22.5.2.3. 99,94 999.438.000,00 562.000,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN MESS PELATIHAN PEMBENIHAN 2.05.01.20.23. 100,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.23.5.2.1. 93,94 8.711.000,00 562.000,00 9.273.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.23.5.2.2. 100,00 986.827.000,00 0,00 986.827.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.20.23.5.2.3. 86,15 2.868.860.000,00 461.140.000,00 3.330.000.000,00 PEMBANGUNAN KOLAM RAKYAT 2.05.01.20.26. 0,00 0,00 22.280.000,00 22.280.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.26.5.2.1. 86,73 2.868.860.000,00 438.860.000,00 3.307.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.26.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PENGADAAN IKAN EKONOMIS PENTING 2.05.01.20.27. 100,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.27.5.2.1. 100,00 198.650.000,00 0,00 198.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.27.5.2.2. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PAMERANKONTES IKAN HIAS AIR TAWAR SPESIFIK PROVINSI RIAU 2.05.01.20.29. 100,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.29.5.2.1. 100,00 195.600.000,00 0,00 195.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.29.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 PENGADAAN JARING 2.05.01.20.30. 100,00 14.450.000,00 0,00 14.450.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.30.5.2.1. 100,00 485.550.000,00 0,00 485.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.30.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN JALANJEMBATAN DI SENTRA PRODUKSI PERIKANAN 2.05.01.20.31. 52,94 9.000.000,00 8.000.000,00 17.000.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.31.5.2.1. 91,79 167.980.000,00 15.020.000,00 183.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.31.5.2.2. 0,00 176.980.000,00 176.980.000,00 0,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.20.31.5.2.3. 14,20 61.050.000,00 368.950.000,00 430.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN PEMBIBITAN IKAN AIR TAWAR 2.05.01.20.32. 120,69 1.750.000,00 3.200.000,00 1.450.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.32.5.2.1. 14,65 62.800.000,00 365.750.000,00 428.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.32.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN INDUK IKAN LANGKA 2.05.01.20.33. 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.33.5.2.1. 0,00 0,00 198.650.000,00 198.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.33.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PELATIHAN HANDYCRAF DAN BUDIDAYA IKAN 2.05.01.20.34. 100,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.34.5.2.1. 100,00 229.000.000,00 0,00 229.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.34.5.2.2. 0,00 0,00 651.000.000,00 651.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPT PEMBENIHAN IKAN 2.05.01.20.35. 0,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.35.5.2.1. 12,73 40.000.000,00 354.100.000,00 314.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.35.5.2.2. 11,99 40.000.000,00 293.700.000,00 333.700.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.20.35.5.2.3. 0,00 4.407.840.000,00 4.407.840.000,00 0,00 PEMBANGUNAN KOLAM RAKYAT UNTUK MENDUKUNG RUMAH LAYAK HUNI 2.05.01.20.36. Halaman : 461 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 163.900.000,00 163.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.36.5.2.1. 0,00 4.243.940.000,00 4.243.940.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.36.5.2.2. 0,00 518.640.000,00 518.640.000,00 0,00 PEMBANGUNAN KOLAM TERPAL 2.05.01.20.37. 0,00 27.050.000,00 27.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.37.5.2.1. 0,00 491.590.000,00 491.590.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.37.5.2.2. 0,00 294.120.000,00 294.120.000,00 0,00 PENINGKATAN OPERASIONAL EXCAVATOR DALAM MENDUKUNG PERIKANAN BUDIDAYA 2.05.01.20.38. 0,00 142.400.000,00 142.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.38.5.2.1. 0,00 151.720.000,00 151.720.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.38.5.2.2. 0,00 370.070.000,00 370.070.000,00 0,00 PEMBUATAN PERENCANAAN DED BANGUNAN DI BBIS SEI TIBUN 2.05.01.20.39. 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.20.39.5.2.1. 0,00 364.970.000,00 364.970.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.20.39.5.2.2. 30,18 5.980.635.000,00 13.834.365.000,00 19.815.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 2.05.01.21. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGELOLAAN PERIZINAN PERIKANAN DI PROVINSI RIAU 2.05.01.21.06. 0,00 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.06.5.2.1. 0,00 0,00 281.400.000,00 281.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.06.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PERTEMUAN FKPPS REGIONAL DAN PERTEMUAN KOORDINASI LOOG BOOK 2.05.01.21.07. 0,00 0,00 23.900.000,00 23.900.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.07.5.2.1. 0,00 0,00 176.100.000,00 176.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.07.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN USAHA PERIKANAN TANGKAP 2.05.01.21.08. 0,00 0,00 41.550.000,00 41.550.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.08.5.2.1. 0,00 0,00 158.450.000,00 158.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.08.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 APRESIASI KELEMBAGAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP 2.05.01.21.09. 7,67 2.800.000,00 39.300.000,00 36.500.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.09.5.2.1. 1,71 2.800.000,00 160.700.000,00 163.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.09.5.2.2. 66,45 1.594.800.000,00 805.200.000,00 2.400.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG SAMAK 2.05.01.21.11. 0,00 0,00 394.800.000,00 394.800.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.11.5.2.1. 85,50 1.594.800.000,00 270.400.000,00 1.865.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2. 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.21.11.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL IKAN DI PROVINSI RIAU 2.05.01.21.12. 0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.12.5.2.1. 0,00 0,00 231.500.000,00 231.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.12.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 SERTIFIKASI ANKAPIN IIIATKAPIN III BAGI NELAYAN PENERIMA INKAMINA DI PROPINSI RIAU 2.05.01.21.13. 0,00 0,00 79.450.000,00 79.450.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.13.5.2.1. 0,00 0,00 320.550.000,00 320.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBINAAN DAN OPERASIONAL FORUM KUB PERIKANAN TANGKAP 2.05.01.21.14. 0,00 0,00 27.640.000,00 27.640.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.14.5.2.1. 0,00 0,00 122.360.000,00 122.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2. Halaman : 462 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 SOSIALISASI DAN PENYUSUNAN WKOPP TANJUNG SAMAK 2.05.01.21.15. 83,33 8.750.000,00 1.750.000,00 10.500.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.15.5.2.1. 24,93 45.250.000,00 136.250.000,00 181.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2. 675,00 54.000.000,00 62.000.000,00 8.000.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.21.15.5.2.3. 99,52 174.155.000,00 845.000,00 175.000.000,00 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN PENGEMBANGAN DERMAGA JATI DI PPI PENAGKALAN SESAI

2.05.01.21.16. 100,00

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.16.5.2.1. 98,24

47.205.000,00 845.000,00 48.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.21.16.5.2.2. 100,00

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 Belanja Modal

2.05.2.05.01.21.16.5.2.3. 100,00

7.100.000.000,00 0,00 7.100.000.000,00 PENGADAAN KAPAL MOTOR UNTUK KELOMPOK NELAYAN

2.05.01.21.17. 100,00

84.350.000,00 0,00 84.350.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.17.5.2.1. 100,00

6.665.650.000,00 0,00 6.665.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.21.17.5.2.2. 100,00

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Belanja Modal

2.05.2.05.01.21.17.5.2.3. 100,00

2.250.000.000,00 0,00 2.250.000.000,00 PENGADAAN SAMPAN UNTUK KELOMPOK NELAYAN

2.05.01.21.18. 100,00

10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.18.5.2.1. 100,00

2.239.600.000,00 0,00 2.239.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.21.18.5.2.2. 0,00

0,00 440.000.000,00 440.000.000,00 PENGADAAN ALAT TANGKAP IKAN

2.05.01.21.19. 11,33

1.750.000,00 17.200.000,00 15.450.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.19.5.2.1. 0,41

1.750.000,00 422.800.000,00 424.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.21.19.5.2.2. 10,65

10.650.000,00 110.650.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN MESIN TARIK UNTUK KELOMPOK NELAYAN

2.05.01.21.20. 72,41

1.050.000,00 2.500.000,00 1.450.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.20.5.2.1. 9,74

9.600.000,00 108.150.000,00 98.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.21.20.5.2.2. 100,00

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 PENGADAAN KAPAL 3 GT DENGAN JARING NELAYAN UNTUK KELOMPOK NELAYAN KAKAP PUTIH DI KOTA DUMAI 2.05.01.21.21. 100,00 700.000,00 0,00 700.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.21.21.5.2.1. 100,00 1.999.300.000,00 0,00 1.999.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.21.21.5.2.2. 100,00 3.200.000.000,00 0,00 3.200.000.000,00 PENGADAAN KAPAL TANGKAP IKAN DAN JARING POKWASMAS DUMAI, BENGKALIS, KEPULAUAN MERANTI

2.05.01.21.22. 100,00

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.22.5.2.1. 100,00

3.198.050.000,00 0,00 3.198.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.21.22.5.2.2. 100,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 PENGADAAN BELANJA ALAT TANGKAP NELAYAN

2.05.01.21.23. 100,00

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.23.5.2.1. 100,00

247.600.000,00 0,00 247.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.21.23.5.2.2. 0,00

10.577.670.000,00 10.577.670.000,00 0,00 PEMBANGUNAN KAPAL IKAN 30 GT DAN ALAT PENANGKAP IKAN DAK

2.05.01.21.24. 0,00

7.380.000,00 7.380.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.24.5.2.1. 0,00

10.570.290.000,00 10.570.290.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.21.24.5.2.2. 32,84

3.330.015.450,00 6.809.584.550,00 10.139.600.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 2.05.01.23. Halaman : 463 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 81,23 861.000.000,00 199.000.000,00 1.060.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR PEMASARAN HASIL PERIKANAN

2.05.01.23.02. 0,00

0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.23.02.5.2.1. 81,43

861.000.000,00 196.300.000,00 1.057.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.23.02.5.2.2. 39,31

137.600.000,00 487.600.000,00 350.000.000,00 PENGEMBANGAN MENU IKAN, KAMPANYE MAKAN IKAN DAN AKTIFITAS MAKAN IKAN SERTA SOSIALISASI SENTRA PENGOLAHAN IKAN 2.05.01.23.03. 31,61 10.400.000,00 43.300.000,00 32.900.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.03.5.2.1. 40,11 127.200.000,00 444.300.000,00 317.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.03.5.2.2. 49,98 124.951.000,00 125.049.000,00 250.000.000,00 PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PENGEMBANGAN KKMB 2.05.01.23.04. 20,70 2.850.000,00 10.920.000,00 13.770.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.04.5.2.1. 51,69 122.101.000,00 114.129.000,00 236.230.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.04.5.2.2. 1,60 49.200.000,00 3.025.800.000,00 3.075.000.000,00 PENGEMBANGAN DAN PEMANTAPAN KEMITRAAN DALAM MINAPOLITAN INDUSTRI HASIL PERIKANAN

2.05.01.23.05. 43,05

42.000.000,00 55.550.000,00 97.550.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.23.05.5.2.1. 18,08

254.945.000,00 1.155.305.000,00 1.410.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.23.05.5.2.2. 15,81

247.745.000,00 1.814.945.000,00 1.567.200.000,00 Belanja Modal

2.05.2.05.01.23.05.5.2.3. 81,25

324.995.000,00 75.005.000,00 400.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI NELAYAN, KUB, KOPERASI, LEMBAGA PEREKONOMIAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 2.05.01.23.06. 69,48 15.300.000,00 6.720.000,00 22.020.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.06.5.2.1. 81,93 309.695.000,00 68.285.000,00 377.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PAMERANBAZAR TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL, GEMAR IKAN SERTA ETALASE PEMASARAN PRODUK PERIKANAN DI PEKANBARU

2.05.01.23.07. 22,22

3.000.000,00 10.500.000,00 13.500.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.23.07.5.2.1. 1,05

3.000.000,00 289.500.000,00 286.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.23.07.5.2.2. 41,15

123.460.000,00 176.540.000,00 300.000.000,00 REVITALISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PASCA PANEN SE RIAU

2.05.01.23.08. 8,63

1.800.000,00 19.050.000,00 20.850.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.23.08.5.2.1. 43,58

121.660.000,00 157.490.000,00 279.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.23.08.5.2.2. 100,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENILAIAN UNIT PENGOLAHAN IKAN UPI

2.05.01.23.09. 100,00

6.970.000,00 0,00 6.970.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.23.09.5.2.1. 100,00

293.030.000,00 0,00 293.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.23.09.5.2.2. 51,61

206.449.000,00 193.551.000,00 400.000.000,00 PEMBINAAN DAN LOMBA UMKM PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

2.05.01.23.10. 44,94

3.200.000,00 3.920.000,00 7.120.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.23.10.5.2.1. 51,73

203.249.000,00 189.631.000,00 392.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.23.10.5.2.2. 26,98

67.450.000,00 182.550.000,00 250.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNG SENTRA PENGOLAHAN

2.05.01.23.11. 12,21

1.050.000,00 7.550.000,00 8.600.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.23.11.5.2.1. 27,51

66.400.000,00 175.000.000,00 241.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.23.11.5.2.2. 38,66

77.320.000,00 122.680.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN INDUSTRALISASI IKAN PATIN DI PROP RIAU

2.05.01.23.12. 0,00

0,00 14.350.000,00 14.350.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.12.5.2.1. Halaman : 464 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 41,65 77.320.000,00 108.330.000,00 185.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2. 38,69 77.385.100,00 122.614.900,00 200.000.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN NILAI PRODUK PERIKANAN 2.05.01.23.13. 87,08 12.130.000,00 1.800.000,00 13.930.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.13.5.2.1. 35,07 65.255.100,00 120.814.900,00 186.070.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2. 42,85 85.705.350,00 114.294.650,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN UNIT PENGOLAHAN 2.05.01.23.14. 75,00 2.700.000,00 900.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.14.5.2.1. 42,26 83.005.350,00 113.394.650,00 196.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.14.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN OPERASIONAL LPPMHP PROV RIAU 2.05.01.23.15. 0,00 0,00 108.360.000,00 108.360.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.15.5.2.1. 0,19 550.000,00 284.090.000,00 284.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.15.5.2.2. 7,86 550.000,00 7.550.000,00 7.000.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.23.15.5.2.3. 13,02 65.100.000,00 434.900.000,00 500.000.000,00 PENINGAKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR IKAN HYGIENIS 2.05.01.23.16. 3,94 1.100.000,00 29.000.000,00 27.900.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.16.5.2.1. 11,95 36.200.000,00 266.745.000,00 302.945.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2. 17,74 30.000.000,00 139.155.000,00 169.155.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.23.16.5.2.3. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS BAGI PETUGAS LPPMHP 2.05.01.23.17. 0,00 0,00 2.575.000,00 2.575.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.17.5.2.1. 0,00 0,00 197.425.000,00 197.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM 2.05.01.23.18. 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.18.5.2.1. 43,52 45.810.000,00 59.450.000,00 105.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2. 21,98 42.810.000,00 237.550.000,00 194.740.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.23.18.5.2.3. 233,33 140.000.000,00 200.000.000,00 60.000.000,00 BIMBINGAN DAN AKREDITASI LPPMHP 2.05.01.23.19. 233,33 140.000.000,00 200.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.19.5.2.2. 100,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 VISUALISASI PERIKANAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR PADA MEDIA ELEKTRONIK

2.05.01.23.20. 100,00

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.23.20.5.2.1. 100,00

185.800.000,00 0,00 185.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.23.20.5.2.2. 100,00

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 VISUALISASI PERIKANAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN KABUPATEN ROKAN HULU PADA MEDIA ELEKTRONIK 2.05.01.23.21. 100,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.21.5.2.1. 100,00 185.800.000,00 0,00 185.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.21.5.2.2. 100,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 VISUALISASI PERIKANAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN KABUPATEN SIAK PADA MEDIA ELEKTRONIK

2.05.01.23.22. 100,00

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.23.22.5.2.1. 100,00

185.800.000,00 0,00 185.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.23.22.5.2.2. 100,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PROMOSI POTENSI PENGEMBANGAN PERIKANAN DI PROVINSI RIAU PADA MEDIA ONLINE

2.05.01.23.23. 100,00

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.23.5.2.1. Halaman : 465 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 100,00 148.050.000,00 0,00 148.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.23.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBUATAN DAN PENAYANGAN AUDIO VISUAL IKLAN MASYARAKAT TINGKATKAN KONSUMSI IKAN KELUARGA PADA MEDIA TV ONLINE

2.05.01.23.24. 0,00

0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.23.24.5.2.1. 0,00

0,00 148.050.000,00 148.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.23.24.5.2.2. 100,00

124.600.000,00 0,00 124.600.000,00 PERLUASAN INFORMASI PENGEMBANGAN BUDIDAYA DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN MELALUI MEDIA CETAK 2.05.01.23.25. 100,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.25.5.2.1. 100,00 120.150.000,00 0,00 120.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.25.5.2.2. 100,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 PEMBANGUNAN KANTIN IKAN 2.05.01.23.26. 100,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.23.26.5.2.1. 100,00 398.050.000,00 0,00 398.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.23.26.5.2.2. 41,30 1.362.930.500,00 1.937.069.500,00 3.300.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN 2.05.01.25. 39,67 198.358.500,00 301.641.500,00 500.000.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN KKLD 2.05.01.25.01. 37,29 4.370.000,00 7.350.000,00 11.720.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.25.01.5.2.1. 40,75 198.988.500,00 289.291.500,00 488.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.25.01.5.2.2. 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.25.01.5.2.3. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PERLINDUNGAN DAN PENGKAYAAN SUMBERDAYA IKAN PERAIRAN UMUM 2.05.01.25.02. 0,00 0,00 14.450.000,00 14.450.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.25.02.5.2.1. 0,00 0,00 285.550.000,00 285.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.25.02.5.2.2. 19,48 58.450.000,00 241.550.000,00 300.000.000,00 IDENTIFIKASI KAWASAN LUBUK LARANGANIKAN LARANGAN 2.05.01.25.03. 72,16 12.700.000,00 4.900.000,00 17.600.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.25.03.5.2.1. 16,20 45.750.000,00 236.650.000,00 282.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.25.03.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 REHABILITASI KAWASAN MAGROVE DI KAWASAN PESISIR 2.05.01.25.04. 0,00 0,00 24.150.000,00 24.150.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.25.04.5.2.1. 0,00 0,00 275.850.000,00 275.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.25.04.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 ANALISIS FAKTOR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN PROVINSI RIAU 2.05.01.25.05. 0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.25.05.5.2.1. 0,00 0,00 197.150.000,00 197.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.25.05.5.2.2. 65,77 493.266.000,00 256.734.000,00 750.000.000,00 KAJIAN POTENSI IKAN PATIN, TAPAH DAN SILAIS 2.05.01.25.06. 12,50 1.050.000,00 7.350.000,00 8.400.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.25.06.5.2.1. 66,37 492.216.000,00 249.384.000,00 741.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.25.06.5.2.2. 76,61 612.856.000,00 187.144.000,00 800.000.000,00 KAJIAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS USAHA PERIKANAN TANGKAP DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM KONTEKS SUMBER DAYA PESISIR SECARA TERPADU

2.05.01.25.07. 26,32

750.000,00 2.100.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.25.07.5.2.1. 76,79

612.106.000,00 185.044.000,00 797.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.25.07.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 SOSIALISASI PERGUB 78 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN SUAKA IKAN TERUBUK

2.05.01.25.08. 0,00

0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.25.08.5.2.1. Halaman : 466 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 147.550.000,00 147.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.25.08.5.2.2. 6,23 484.632.000,00 8.259.350.000,00 7.774.718.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERIKANAN DAN KELAUTAN 2.05.01.26. 32,73 165.000.000,00 669.053.000,00 504.053.000,00 DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SUPM INTERNASIONAL PROVINSI RIAU 2.05.01.26.01. 0,00 0,00 291.680.000,00 291.680.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.01.5.2.1. 77,69 165.000.000,00 377.373.000,00 212.373.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.01.5.2.2. 27,01 105.240.000,00 494.840.000,00 389.600.000,00 PRAKTEK LAPANG SISWA SUPM INTERNASIONAL DUMAI 2.05.01.26.02. 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.02.5.2.1. 27,11 105.240.000,00 493.390.000,00 388.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.02.5.2.2. 20,06 177.957.000,00 1.064.957.000,00 887.000.000,00 MAKAN DAN MINUM HARIAN SISWA SUPM INTERNASIONAL DUMAI 2.05.01.26.03. 0,00 0,00 5.050.000,00 5.050.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.03.5.2.1. 20,18 177.957.000,00 1.059.907.000,00 881.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.03.5.2.2. 222,87 465.935.000,00 675.000.000,00 209.065.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN SARANA SUPM INTERNASIONAL DUMAI 2.05.01.26.04. 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.04.5.2.1. 224,96 465.935.000,00 673.050.000,00 207.115.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.04.5.2.2. 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPT PELATIHAN PERIKANAN 2.05.01.26.05. 0,00 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.05.5.2.1. 0,00 0,00 574.484.000,00 574.484.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.05.5.2.2. 0,00 0,00 1.421.416.000,00 1.421.416.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.26.05.5.2.3. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 DUKUNGAN PENGEMBANGAN UPT PELATIHAN PERIKANAN 2.05.01.26.06. 0,00 0,00 340.980.000,00 340.980.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.06.5.2.1. 0,00 0,00 625.220.000,00 625.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.06.5.2.2. 0,00 0,00 33.800.000,00 33.800.000,00 Belanja Modal 2.05.2.05.01.26.06.5.2.3. 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 PELATIHAN HAMA PENYAKIT IKAN AIR TAWAR 2.05.01.26.07. 0,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.07.5.2.1. 0,00 0,00 179.750.000,00 179.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.07.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 DUKUNGAN PENGEMBANGAN INSTALASI PELATIHAN IKAN AIR TAWAR 2.05.01.26.08. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.08.5.2.1. 0,00 0,00 197.900.000,00 197.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.08.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PELATIHAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN AIR TAWAR PADA UPT PELATIHAN 2.05.01.26.09. 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.09.5.2.1. 0,00 0,00 379.000.000,00 379.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.09.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PELATIHAN BUDIDAYA AIR PAYAU UNTUK INSTRUKTUR PADA UPT PELATIHAN 2.05.01.26.10. 0,00 0,00 15.850.000,00 15.850.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.10.5.2.1. 0,00 0,00 184.150.000,00 184.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.10.5.2.2. 14,75 29.500.000,00 170.500.000,00 200.000.000,00 PELATIHAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 2.05.01.26.11. 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.11.5.2.1. 14,80 29.500.000,00 169.800.000,00 199.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.11.5.2.2. Halaman : 467 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN PEMBENIHAN DAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR 2.05.01.26.12. 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Belanja Pegawai 2.05.2.05.01.26.12.5.2.1. 0,00 0,00 143.000.000,00 143.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.05.2.05.01.26.12.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGEMBANGAN UPT RISET DAN PENELITIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

2.05.01.26.13. 6,45

5.400.000,00 78.350.000,00 83.750.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.26.13.5.2.1. 1,47

5.400.000,00 371.650.000,00 366.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.26.13.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 DUKUNGAN PELAKSANAAN TEKNIS RISET PERIKANAN DAN KELAUATAN

2.05.01.26.14. 0,00

0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.26.14.5.2.1. 0,00

0,00 296.750.000,00 296.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.26.14.5.2.2. 100,00

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PPNS PERIKANAN REGULER

2.05.01.26.15. 100,00

900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.26.15.5.2.1. 100,00

399.100.000,00 0,00 399.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.26.15.5.2.2. 0,00

0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN OPERASIONAL KOMISI PENYULUHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

2.05.01.26.16. 0,00

0,00 59.250.000,00 59.250.000,00 Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.26.16.5.2.1. 0,00

0,00 240.750.000,00 240.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.05.2.05.01.26.16.5.2.2. 27,92

27.369.190.050,00 70.640.579.138,00 98.009.769.188,00 Jumlah Belanja 28,02 27.369.190.050,00 70.317.079.138,00 97.686.269.188,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 468 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Pekanbaru, 14 L ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.06. - PERDAGANGAN

2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tahun Anggaran 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KODE REKENING URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambahberkurang DASAR HUKUM Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 2.06.2.06.01.00.00.4. Perda No 8 MNOQR 1990 Perda No. 8 MNOQR 2002 Perda No. 11 MNOQR 2002 Perda No. 5 MNOQR 2002 Perda No. 14 MNOQR 1992 MSRUNRV Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 M NOQR 2000 SK Mendagri No. Ekon WXYZX[\]YW M NOQR 1992 MSRUNRV Lain-lain PAD yang Sah. UU No. [[X ZZ _ PP No. \\X ZZ\ PMK No `Y a Z` X bcd ZeX ZZf . PMK No `\ZX PMK ZeX ZZf . PERPRES \[X ZZW MSRUNRV Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK. 0,00 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.06.2.06.01.00.00.4.1. Perda No.13 tahun 2002 M entang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 M NOQR 2002 M SRUNRV Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 M NOQR 2002 MSRUNRV BBNKB. Perda No. Y \ M NOQR 2002 M SRUNRV PBBKB. Perda No. 16 MNOQR 2002 M SRUNRV Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan g hM X AP Perda No.3 M NOQR 1996 dan Perda No. 8 MNOQR 2000 M SRUNRV i SU jklQ m k n NS j NO Berdasarkan -, UU No. 28 MNOQR 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 Retribusi Daerah 2.06.2.06.01.00.00.4.1.2. 0,00 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 Jumlah Pendapatan 1,68 1.225.000.000,00 73.947.633.598,00 72.722.633.598,00 BELANJA DAERAH

2.06.2.06.01.00.00.5. 0,00

0,00 28.947.109.266,00 28.947.109.266,00 Belanja Tidak Langsung

2.06.2.06.01.00.00.5.1. 0,00

0,00 28.947.109.266,00 28.947.109.266,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.00.00.5.1.1. 2,80

1.225.000.000,00 45.000.524.332,00 43.775.524.332,00 Belanja Langsung

2.06.2.06.01.00.00.5.2. 0,00

0,00 1.975.000.000,00 1.975.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.06.01.01. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.06.01.01.002. Halaman : 469 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan : 14 Oktober 2014 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.002.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.06.01.01.010. 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.01.010.5.2.1. 0,00 0,00 99.100.000,00 99.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.010.5.2.2. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.06.01.01.011. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.011.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.06.01.01.015. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.015.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 2.06.01.01.016. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.016.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.06.01.01.017. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.017.5.2.2. 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.06.01.01.018. 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.018.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 2.06.01.01.024. 0,00 0,00 195.360.000,00 195.360.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.01.024.5.2.1. 0,00 0,00 54.640.000,00 54.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.01.024.5.2.2. 32,65 800.000.000,00 3.250.000.000,00 2.450.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.06.01.02. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.06.01.02.009. 0,00 0,00 9.100.000,00 9.100.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.009.5.2.1. 0,00 0,00 990.900.000,00 990.900.000,00 Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.009.5.2.3. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM 2.06.01.02.012. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.012.5.2.3. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN JARINGAN GEDUNG KANTOR 2.06.01.02.018. 0,00 0,00 9.150.000,00 9.150.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.018.5.2.1. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.02.018.5.2.2. 0,00 0,00 235.850.000,00 235.850.000,00 Belanja Modal 2.06.2.06.01.02.018.5.2.3. 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 2.06.01.02.022. 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.02.022.5.2.1. 0,00 791.400.000,00 791.400.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.02.022.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.06.01.02.024. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.02.024.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.06.01.02.028. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.02.028.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.06.01.03. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 2.06.01.03.05. 0,00 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.03.05.5.2.1. 0,00 0,00 346.850.000,00 346.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.03.05.5.2.2. Halaman : 470 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 1.525.000.000,00 1.525.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.06.01.05. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.06.01.05.001. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.05.001.5.2.2. 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL APARATUR SKPD 2.06.01.05.004. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.05.004.5.2.1. 0,00 0,00 690.000.000,00 690.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.05.004.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL 2.06.01.05.006. 0,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.05.006.5.2.1. 0,00 0,00 94.700.000,00 94.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.05.006.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PELATIHAN TEKNIS SDM UPT PSMB 2.06.01.05.050. 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.05.050.5.2.1. 0,00 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.05.050.5.2.2. 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 PENGEMBANGAN SDM APARATUR PLN 2.06.01.05.051. 0,00 0,00 21.800.000,00 21.800.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.05.051.5.2.1. 0,00 0,00 253.200.000,00 253.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.05.051.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SDM PENGAWASAN KEMETROLOGIAN PADA SKPD PROVINSI RIAU 2.06.01.05.052. 0,00 0,00 12.300.000,00 12.300.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.05.052.5.2.1. 0,00 0,00 87.700.000,00 87.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.05.052.5.2.2. 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.06.01.06. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.06.01.06.01. 0,00 0,00 11.350.000,00 11.350.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.06.01.5.2.1. 0,00 0,00 88.650.000,00 88.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.06.01.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 2.06.01.06.03. 0,00 0,00 74.000.000,00 74.000.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.06.03.5.2.1. 0,00 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.06.03.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 2.06.01.06.05. 0,00 0,00 5.050.000,00 5.050.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.06.05.5.2.1. 0,00 0,00 144.950.000,00 144.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.06.05.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SKPD 2.06.01.06.06. 0,00 0,00 5.050.000,00 5.050.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.06.06.5.2.1. 0,00 0,00 144.950.000,00 144.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.06.06.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENDATAAN BARANG MILIK DAERAH 2.06.01.06.29. 0,00 0,00 19.144.000,00 19.144.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.06.29.5.2.1. 0,00 0,00 30.856.000,00 30.856.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.06.29.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 RAPAT KERJA PEMBANGUNAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SE-PROPINSI RIAU 2.06.01.06.35. 0,00 0,00 5.150.000,00 5.150.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.06.35.5.2.1. 0,00 0,00 444.850.000,00 444.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.06.35.5.2.2. Halaman : 471 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 2.06.01.06.36. 102,27 2.250.000,00 4.450.000,00 2.200.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.06.36.5.2.1. 1,14 2.250.000,00 195.550.000,00 197.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.06.36.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN WEBSITE DINAS PERINDAG PROVINSI RIAU 2.06.01.06.37. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.06.37.5.2.1. 0,00 0,00 249.400.000,00 249.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.06.37.5.2.2. 10,61 350.000.000,00 2.948.810.000,00 3.298.810.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.06.01.15. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN KONSUMEN, PELAKU USAHA, DAN APARATUR 2.06.01.15.05. 0,00 0,00 11.750.000,00 11.750.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.15.05.5.2.1. 0,00 0,00 188.250.000,00 188.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.15.05.5.2.2. 75,00 150.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.06.01.15.06. 92,50 5.550.000,00 450.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.15.06.5.2.1. 74,46 144.450.000,00 49.550.000,00 194.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.15.06.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN 2.06.01.15.07. 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.15.07.5.2.1. 0,00 0,00 348.200.000,00 348.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.15.07.5.2.2. 50,00 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 PENDATAAN ALAT UTTP SE PROVINSI RIAU 2.06.01.15.08. 94,74 5.400.000,00 300.000,00 5.700.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.15.08.5.2.1. 55,22 184.600.000,00 149.700.000,00 334.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.15.08.5.2.2. 16,67 10.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Modal 2.06.2.06.01.15.08.5.2.3. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA 2.06.01.15.09. 0,00 0,00 33.900.000,00 33.900.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.15.09.5.2.1. 0,00 0,00 566.100.000,00 566.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.15.09.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 RAPAT KOORDINASI BIDANG PENGAWASAN SE PROVINSI RIAU 2.06.01.15.10. 0,00 0,00 8.930.000,00 8.930.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.15.10.5.2.1. 0,00 0,00 141.070.000,00 141.070.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.15.10.5.2.2. 0,00 0,00 1.223.810.000,00 1.223.810.000,00 DUKUNGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH 2.06.01.15.12. 0,00 0,00 204.120.000,00 204.120.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.15.12.5.2.1. 0,00 0,00 1.002.690.000,00 1.002.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.15.12.5.2.2. 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Belanja Modal 2.06.2.06.01.15.12.5.2.3. 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BANTUAN TIMBANGAN 200 BUAH UNTUK HIMPUNAN PEDAGANG KECIL DI KAB. KEPULAUAN MERANTI

2.06.01.15.13. 0,00

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.15.13.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN KALKULATOR 16 DIGIT UNTUK PEDAGANG DI 6 KECAMATAN, KABUPATEN KAMPAR

2.06.01.15.14. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.15.14.5.2.2. 2,74

100.000.000,00 3.550.000.000,00 3.650.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

2.06.01.17. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 MONITORING PERDAGANGAN LINTAS BATAS

2.06.01.17.13. 0,00

0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.13.5.2.1. 0,00

0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.17.13.5.2.2. Halaman : 472 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENGEMBANGAN INFORMASI PELUANG PASAR PERDAGANGAN LUAR NEGERI DUKUNGAN DALAM RANGKA PENEROBOSAN PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK

2.06.01.17.14. 0,00

0,00 15.850.000,00 15.850.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.14.5.2.1. 0,00

0,00 484.150.000,00 484.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.17.14.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGEMBANGAN DATA BASE INFORMASI POTENSI UNGGULAN IDENTIFIKASI DATA IMFOR KABKOTA 2.06.01.17.15. 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.17.15.5.2.1. 0,00 0,00 99.250.000,00 99.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.17.15.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENGEMBANGAN KEGIATAN EKSPOR DAERAH PEMBINAAN PELAKU USAHA DAERAH DI BIDANG EKSPOR

2.06.01.17.16. 0,00

0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.16.5.2.1. 0,00

0,00 440.700.000,00 440.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.17.16.5.2.2. 0,00

0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 KEGIATAN KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PRODUK PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LINTAS BATASKK SOSEK MALINDO TINGKAT DAERAH RIAU-NEGERI JOHORMALAKA

2.06.01.17.17. 0,00

0,00 68.900.000,00 68.900.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.17.5.2.1. 0,00

0,00 881.100.000,00 881.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.17.17.5.2.2. 0,00

0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 OPERSIONAL UPT. PSMB

2.06.01.17.18. 0,00

0,00 157.560.000,00 157.560.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.18.5.2.1. 0,00

0,00 292.900.000,00 292.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.17.18.5.2.2. 0,00

0,00 49.540.000,00 49.540.000,00 Belanja Modal

2.06.2.06.01.17.18.5.2.3. 0,00

0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 PEMBELIAN BAHAN KIMIA, BAHAN HABIS PAKAI DAN SARANA TEKNIS LABORATORIUM UPT. PSMB

2.06.01.17.19. 0,00

0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.19.5.2.1. 0,00

0,00 548.200.000,00 548.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.17.19.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMELIHARAAN JAMINAN MUTU DALAM RANGKA AKREDITASI UPT. PSMB

2.06.01.17.20. 0,00

0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.20.5.2.1. 0,00

0,00 244.000.000,00 244.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.17.20.5.2.2. 40,00

100.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN SNI DAN MONITORING PENERAPAN SNI DI KABUPATENKOTA

2.06.01.17.21. 84,21

8.000.000,00 1.500.000,00 9.500.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.21.5.2.1. 38,25

92.000.000,00 148.500.000,00 240.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.17.21.5.2.2. 109,95

6.621.000.000,00 12.643.000.000,00 6.022.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

2.06.01.18. 100,00

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 PELAYANAN KETERSEDIAAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT PASAR MURAH

2.06.01.18.08. 100,00

3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.08.5.2.1. 100,00

1.496.350.000,00 0,00 1.496.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.18.08.5.2.2. 0,00

0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 SOSIALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

2.06.01.18.09. 0,00

0,00 28.350.000,00 28.350.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.09.5.2.1. 0,00

0,00 721.650.000,00 721.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.18.09.5.2.2. 0,00

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG PRODUK MISI DAGANG

2.06.01.18.10. 0,00

0,00 17.550.000,00 17.550.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.10.5.2.1. Halaman : 473 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 232.450.000,00 232.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.10.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGEMBANGAN PASAR LELANG DAERAH 2.06.01.18.11. 0,00 0,00 27.980.000,00 27.980.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.11.5.2.1. 0,00 0,00 272.020.000,00 272.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.11.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PAMERAN PRODUK DALAM NEGERI 2.06.01.18.12. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.12.5.2.1. 0,00 0,00 298.500.000,00 298.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.12.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 APRESIASI PENGELOLAAN PERGUDANGAN PROVINSI RIAU 2.06.01.18.13. 0,00 0,00 5.150.000,00 5.150.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.13.5.2.1. 0,00 0,00 244.850.000,00 244.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.13.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMANTAUAN DISTRIBUSI YANG DIATUR TATA NIAGANYA DAN BERSUBSIDI 2.06.01.18.14. 0,00 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.14.5.2.1. 0,00 0,00 198.850.000,00 198.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.14.5.2.2. 100,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 SISTEM APLIKASI INFORMASI BAHAN POKOK MASYARAKAT SE-RIAU 2.06.01.18.15. 100,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.15.5.2.1. 100,00 41.644.000,00 0,00 41.644.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.15.5.2.2. 100,00 356.556.000,00 0,00 356.556.000,00 Belanja Modal 2.06.2.06.01.18.15.5.2.3. 0,00 0,00 182.000.000,00 182.000.000,00 PROMOSI POTENSI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI RIAU PADA MEDIA ONLINE 2.06.01.18.16. 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.16.5.2.1. 0,00 0,00 180.600.000,00 180.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.16.5.2.2. 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 VISUALISASI POTENSI DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PROVINSI RIAU PADA MEDIA TV ONLINE

2.06.01.18.18. 0,00

0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.18.5.2.1. 0,00

0,00 188.450.000,00 188.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.18.18.5.2.2. 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN MEJA JUALAN UNTUK PEDAGANG PASAR DI KAB. ROKAN HULU

2.06.01.18.20. 0,00

0,00 750.000,00 750.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.20.5.2.1. 0,00

0,00 199.250.000,00 199.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.18.20.5.2.2. 0,00

0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PASAR KAYU

2.06.01.18.21. 0,00

0,00 3.650.000,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.21.5.2.1. 0,00

0,00 1.496.350.000,00 1.496.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.18.21.5.2.2. 0,00

220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 REVITALISASI PASAR RABU RIMBA MELINTANG KEL. RIMBA MELINTANG KEC. RIMBA MELINTANG KAB. ROKAN HILIR 2.06.01.18.22. 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.22.5.2.1. 0,00 216.600.000,00 216.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.22.5.2.2. 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 REVITALISASI PASAR RAKYAT BANGKO BAKTI KEP. BANGKO PUSAKO KAB. ROKAN HILIR 2.06.01.18.23. 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.23.5.2.1. 0,00 216.600.000,00 216.600.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.23.5.2.2. 0,00 1.157.200.000,00 1.157.200.000,00 0,00 DED PASAR IKAN JL. YOS SUDARSO TEMBILAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2.06.01.18.24. 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.24.5.2.1. Halaman : 474 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 44.883.500,00 44.883.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.24.5.2.2. 0,00 1.105.316.500,00 1.105.316.500,00 0,00 Belanja Modal 2.06.2.06.01.18.24.5.2.3. 0,00 683.800.000,00 683.800.000,00 0,00 DED PEMBANGUNAN PASAR KAYU JATI 2.06.01.18.25. 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.25.5.2.1. 0,00 5.203.500,00 5.203.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.25.5.2.2. 0,00 671.896.500,00 671.896.500,00 0,00 Belanja Modal 2.06.2.06.01.18.25.5.2.3. 0,00 2.640.000.000,00 2.640.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN 14 KIOS UNTUK 12 KABKOTA DAN PROVINSI RIAU DI KAWASAN TERBUKA PINGGIR SUNGAI SIAK

2.06.01.18.26. 0,00

7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.26.5.2.1. 0,00

2.632.900.000,00 2.632.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.06.2.06.01.18.26.5.2.2. 0,00

3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN 20 KIOS UNTUK PEDAGANG KURANG MAMPU DI KAWASAN TERBUKA PINGGIR SUNGAI SIAK 2.06.01.18.27. 0,00 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.06.2.06.01.18.27.5.2.1. 0,00 3.592.900.000,00 3.592.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.06.2.06.01.18.27.5.2.2. 0,00 0,00 945.000.000,00 945.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI 2.07.01.15. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA TTG NASIONAL 2.07.01.15.07. 0,00 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.15.07.5.2.1. 0,00 0,00 145.350.000,00 145.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.15.07.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 SOSIALISAI PENILAIAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI P3DN SE PROVINSI RIAU

2.07.01.15.08. 0,00

0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.15.08.5.2.1. 0,00

0,00 145.350.000,00 145.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.07.2.06.01.15.08.5.2.2. 0,00

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PEMANFAATAN BATANG KELAPA UNTUK INDUSTRY KERAJINAN, MEUBEL DAN BAHAN BANGUNAN DI PEKANBARU PROVINSI RIAU 2.07.01.15.09. 0,00 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.15.09.5.2.1. 0,00 0,00 140.550.000,00 140.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.15.09.5.2.2. 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 PENGADAAN MESIN DAN PERALATAN PEMBUATAN BATACO DAN PAVING BLOK 2.07.01.15.10. 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.15.10.5.2.1. 0,00 0,00 92.900.000,00 92.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.15.10.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENDAMPINGAN IKM PANDE BESI PROVINSI RIAU 2.07.01.15.11. 85,71 14.400.000,00 2.400.000,00 16.800.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.15.11.5.2.1. 7,86 14.400.000,00 197.600.000,00 183.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.15.11.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DIVERSIFIKASI PRODUK BERBAHAN BAKU PANDAN DI PROVINSI RIAU 2.07.01.15.12. 0,00 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.15.12.5.2.1. 0,00 0,00 184.600.000,00 184.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.15.12.5.2.2. 4,32 250.000.000,00 5.538.400.000,00 5.788.400.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.16. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PELATIHAN PENGOLAHAN LIMBAH KEMASAN MENJADI KOMODITI IKM 2.07.01.16.07. 0,00 0,00 13.850.000,00 13.850.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.07.5.2.1. 0,00 0,00 186.150.000,00 186.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.07.5.2.2. Halaman : 475 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL POTENSIAL BERBASIS ONE VILLAGE ONE PRODUCT 2.07.01.16.08. 0,00 0,00 15.700.000,00 15.700.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.08.5.2.1. 0,00 0,00 184.300.000,00 184.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.08.5.2.2. 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PELATIHAN BORDIR DAN BANTUAN MESIN BORDIR 2.07.01.16.09. 0,00 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.09.5.2.1. 0,00 0,00 421.500.000,00 421.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.09.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BIMTEK PENGOLAHAN LIMBAH KELAPA SAWIT MENJADI PUPUK ORGANIK 2.07.01.16.10. 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.10.5.2.1. 0,00 0,00 187.000.000,00 187.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.10.5.2.2. 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 BANTUAN MESIN DAN PERALATAN PENGOLAHAN LIMBAH SAWIT MENJADI PUPUK ORGANIK 2.07.01.16.11. 0,00 0,00 5.150.000,00 5.150.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.11.5.2.1. 0,00 0,00 269.850.000,00 269.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.11.5.2.2. 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 BIMTEK PENGOLAHAN CPO MENJADI SABUN TRANSPARAN 2.07.01.16.12. 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.12.5.2.1. 100,00 236.000.000,00 0,00 236.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.12.5.2.2. 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 BANTUAN MESIN DAN PERALATAN PENGOLAHAN CPO MENJADI SABUN TRANSPARAN 2.07.01.16.13. 100,00 5.350.000,00 0,00 5.350.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.13.5.2.1. 100,00 494.650.000,00 0,00 494.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.13.5.2.2. 0,00 0,00 758.400.000,00 758.400.000,00 BANTUAN MESIN DAN PERALATAN PENGOLAHAN GAMBIR 2.07.01.16.14. 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.14.5.2.1. 0,00 0,00 755.400.000,00 755.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.14.5.2.2. 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENINGKATAN MUTU DAN KEMASAN PRODUK OLAHAN 2.07.01.16.15. 0,00 0,00 22.600.000,00 22.600.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.15.5.2.1. 0,00 0,00 327.400.000,00 327.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.15.5.2.2. 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PENGADAAN MESIN KUKUR DAN MESIN PERAS SANTAN 2.07.01.16.16. 0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.16.5.2.1. 0,00 0,00 597.150.000,00 597.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.16.5.2.2. 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENGADAAN MESIN PEMBUATAN BATU BATA 2.07.01.16.17. 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.17.5.2.1. 0,00 0,00 58.900.000,00 58.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.17.5.2.2. 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 PENGADAAN GEROBAK JUALAN UNTUK UMKM 2.07.01.16.18. 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.18.5.2.1. 0,00 0,00 193.050.000,00 193.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.18.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 2.07.01.16.19. 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.19.5.2.1. 0,00 0,00 148.300.000,00 148.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.19.5.2.2. 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PELATIHAN PENGOLAHAN KELAPA MENJADI MINYAK GORENG 2.07.01.16.20. 0,00 0,00 21.250.000,00 21.250.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.20.5.2.1. Halaman : 476 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 278.750.000,00 278.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.20.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN MESIN BORDIR KABUPATEN PELALAWAN 2.07.01.16.21. 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.21.5.2.1. 0,00 0,00 198.100.000,00 198.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.21.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN OLAHAN KUE KABUPATEN PELALAWAN 2.07.01.16.22. 21,88 700.000,00 2.500.000,00 3.200.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.22.5.2.1. 0,36 700.000,00 197.500.000,00 196.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.22.5.2.2. 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 PENGADAAN MESIN BATU ES KRISTAL UKURAN 3 TON UNTUK KUBE DAKTA BERSATU DESA PINGGIR KEC. PINGGIR KAB BENGKALIS

2.07.01.16.23. 0,00

0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.16.23.5.2.1. 0,00

0,00 796.800.000,00 796.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.07.2.06.01.16.23.5.2.2. 0,00

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN LIMA BUAH MESIN PENCABUT BULU AYAM DAN 100 KERAJANG AYAM UNTUK KELOMPOK USAHA PEDAGANG AYAM KARYA SEJAHTERA PEKANBARU 2.07.01.16.24. 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.24.5.2.1. 0,00 0,00 98.900.000,00 98.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.24.5.2.2. 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 PAMERAN PROMOSI PRODUK IKM 2.07.01.16.25. 0,00 13.010.000,00 13.010.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.25.5.2.1. 0,00 386.990.000,00 386.990.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.25.5.2.2. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 BANTUAN MESIN DAN PERALATAN PEMBUATAN PAKAN IKAN 2.07.01.16.26. 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.16.26.5.2.1. 0,00 98.900.000,00 98.900.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.16.26.5.2.2. 30,55 2.050.000.000,00 4.660.000.000,00 6.710.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 2.07.01.17. 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 2.07.01.17.01. 100,00 21.300.000,00 0,00 21.300.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.01.5.2.1. 100,00 178.700.000,00 0,00 178.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.01.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN PEMBUATAN PELETPAKAN TERNAK 2.07.01.17.05. 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.05.5.2.1. 0,00 0,00 139.500.000,00 139.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.05.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PELATIHAN KEMASAN BAGI IKM PANGAN RIAU 2.07.01.17.06. 0,00 0,00 11.900.000,00 11.900.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.06.5.2.1. 0,00 0,00 238.100.000,00 238.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.06.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PELATIHAN DESAIN BORDIR KOMPUTER 2.07.01.17.07. 0,00 0,00 11.950.000,00 11.950.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.07.5.2.1. 0,00 0,00 188.050.000,00 188.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.07.5.2.2. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN INDUSTRI KREATIF TELEMATIKA 2.07.01.17.08. 0,00 0,00 16.740.000,00 16.740.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.08.5.2.1. 0,00 0,00 133.260.000,00 133.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.08.5.2.2. 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PELATIHAN FIBERGLASS 2.07.01.17.09. 0,00 0,00 15.060.000,00 15.060.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.09.5.2.1. Halaman : 477 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 184.940.000,00 184.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.09.5.2.2. 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PRODUK BERBASIS NENAS 2.07.01.17.10. 35,51 3.800.000,00 14.500.000,00 10.700.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.10.5.2.1. 0,98 3.800.000,00 385.500.000,00 389.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.10.5.2.2. 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENGADAAN MESIN PENGOLAHAN ABON 2.07.01.17.11. 100,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.11.5.2.1. 100,00 98.500.000,00 0,00 98.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.11.5.2.2. 49,21 1.550.000.000,00 1.600.000.000,00 3.150.000.000,00 PENGADAAN MESIN DAN PERALATAN PENGOLAHAN SABUT KELAPA MENJADI TALI 2.07.01.17.12. 24,44 550.000,00 1.700.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.12.5.2.1. 49,22 1.549.450.000,00 1.598.300.000,00 3.147.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.12.5.2.2. 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN CENDRAMATA 2.07.01.17.13. 0,00 0,00 11.900.000,00 11.900.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.13.5.2.1. 0,00 0,00 238.100.000,00 238.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.13.5.2.2. 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 PENGADAAN MESIN DAN PERALATAN PENGOLAHAN KERIPIK 2.07.01.17.14. 100,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.14.5.2.1. 100,00 297.600.000,00 0,00 297.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.14.5.2.2. 0,00 0,00 760.000.000,00 760.000.000,00 PELATIHAN DAN BENGADAAN MESIN JAHIT 2.07.01.17.20. 0,00 0,00 78.230.000,00 78.230.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.20.5.2.1. 0,00 0,00 681.770.000,00 681.770.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.20.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PELATIHAN KERAJINAN HOME INDUSTRI 2.07.01.17.24. 0,00 0,00 19.690.000,00 19.690.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.24.5.2.1. 0,00 0,00 480.310.000,00 480.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.24.5.2.2. 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELATIHAN DAN BANTUAN PERALATAN PEMBUATAN NUGGET IKAN 2.07.01.17.25. 0,00 0,00 12.350.000,00 12.350.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.25.5.2.1. 0,00 0,00 87.650.000,00 87.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.25.5.2.2. 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 BANTUAN PERALATAN PEMBUATAN KUE BAGI IKM DI KABUPATEN KAMPAR 2.07.01.17.26. 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.17.26.5.2.1. 0,00 98.500.000,00 98.500.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.17.26.5.2.2. 36,04 3.446.000.000,00 6.115.314.332,00 9.561.314.332,00 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 2.07.01.18. 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 FORUM KOMUNIKASI PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA DI PROVINSI RIAU 2.07.01.18.04. 0,00 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.18.04.5.2.1. 0,00 0,00 141.150.000,00 141.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.18.04.5.2.2. 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGEMBANGAN UPT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI 2.07.01.18.05. 0,00 0,00 230.460.000,00 230.460.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.18.05.5.2.1. 0,00 0,00 269.540.000,00 269.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.18.05.5.2.2. 100,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN WORKSHOP SENTRA ROTAN DI KOTA PEKANBARU 2.07.01.18.06. 100,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.18.06.5.2.1. 100,00 996.500.000,00 0,00 996.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.18.06.5.2.2. Halaman : 478 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Jumlah Rp 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYUSUNAN BISNIS PLAN KAWASAN INDUSTRI TG. BUTON KABUPATEN SIAK 2.07.01.18.07. 0,00 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.18.07.5.2.1. 0,00 0,00 492.950.000,00 492.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.18.07.5.2.2. 0,00 0,00 911.314.332,00 911.314.332,00 PENYEDIAAN DATA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN ONLINE BERBASIS GIS PROVINSI RIAU 2.07.01.18.08. 0,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.18.08.5.2.1. 0,00 0,00 900.064.332,00 900.064.332,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.18.08.5.2.2. 59,48 3.866.000.000,00 2.634.000.000,00 6.500.000.000,00 PENIMBUNAN, TURAP DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SENTRA ROTAN DI KOTA PEKANBARU

2.07.01.18.09. 9,16

600.000,00 5.950.000,00 6.550.000,00 Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.18.09.5.2.1. 59,53

3.865.400.000,00 2.628.050.000,00 6.493.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.07.2.06.01.18.09.5.2.2. 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PENYUSUNAN DED KIOS UNTUK INDUSTRI KECIL DI SEKITAR JEMBATAN SIAK IV PEKANBARU

2.07.01.18.11. 0,00

2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.18.11.5.2.1. 0,00

4.003.500,00 4.003.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa

2.07.2.06.01.18.11.5.2.2. 0,00

193.346.500,00 193.346.500,00 0,00 Belanja Modal

2.07.2.06.01.18.11.5.2.3. 0,00

220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 PEMBANGUNAN TURAP DI OUTLET PEMASARAN PRODUK-PRODUK IKM DI KABUPATEN PELALAWAN 2.07.01.18.12. 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.18.12.5.2.1. 0,00 218.100.000,00 218.100.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.18.12.5.2.2. 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 STUDY BANDING PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN KE RRC 2.07.01.18.13. 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.07.2.06.01.18.13.5.2.1. 0,00 998.950.000,00 998.950.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07.2.06.01.18.13.5.2.2. 1,68 1.225.000.000,00 73.947.633.598,00 72.722.633.598,00 Jumlah Belanja 1,70 1.225.000.000,00 73.472.633.598,00 72.247.633.598,00 SurplusDefisit .

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Halaman : 479 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru, 14 o ktober 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, KODE PEGAWAI SETELAH PERUBAHAN p qr st up t v w BERKURANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, x r yz SEBELUM PERUBAHAN MODAL JUMLAH JUMLAH MODAL JENIS BELANJA BARANG DAN JASA JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG DAN JASA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6=3+4+5

1. URUSAN WAJIB