4 8
11
2 1
No. Indikator Kinerja
10 Urusan Pemerintah Daerah Program
Kegiatan SKPD Penanggung
Jawab Dana Indikatif 2015
Capaian Program Prioritas
Tolok ukur Target
3 Keluaran Kegiatan
5 6
Target Tolok ukur
7 Hasil Kegiatan
Tolok ukur Target
9
Penyediaan makanan dan minuman 1.22.1.22.01.01.17.
Tersedianya Makan dan minum Rapat, serta Tamu
Lancarnya Pelayanan Makan, minum Kantor
100 15.780.000,00
1580 Porsi Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.22.1.22.01.01.18. Terlaksananya Rapat dan
Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya Kualitas Kerja
100 148.129.000,00
1 tahun Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Perkantoran 1.22.1.22.01.01.19.
Terlaksananya Pembayaran Honorarium PTT
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 32.400.000,00
2 orang
Meningkatnya sarana prasarana aparatur
1.22.1.22.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
355.166.000,00 100
02. BPMKB
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.22.1.22.01.02.09.
Terlaksananya pengadaanPeralatan Gedung Kantor
Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman
Pelaksanaan Tugas 70
58.108.000,00 1 Tahun
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.22.1.22.01.02.22.
Terlaksananya Perawatan Bangunan Gedung Kantor
Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman
Pelaksanaan Tugas 70
50.000.000,00 1 paket
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
1.22.1.22.01.02.24. Terlaksananya Pemeliharaan
Kendaraan Roda Dua dan Empat Meningkatnya Kenyamanan
dan Ketentraman Pelaksanaan Tugas
70 247.058.000,00
43 unit
Meningkatnya disiplin aparatur 1.22.1.22.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 26.490.000,00
100 02.
BPMKB Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 1.22.1.22.01.03.02.
Terlaksananya penyediaan Pakaian Sipil Harian Pegawai BPMP KB
dan Kader BPMPKB Terwujudnya Kenyamanan
Kerja 100
26.490.000,00 45 stel
Meningkatnya kapasitas SDM aparatur
1.22.1.22.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
7.204.700,00 100
02. BPMKB
Penilaian Angka Kredit 1.22.1.22.01.05.05.
Terlaksananya penilaian angka kredit bagi Penyuluh Keluarga
Berencana Meningkatnya produktifitas
dan efektifitas pemeriksaan dokumen usulan kenaikan
pangkat PNS fungsional 100
7.204.700,00 16 PKB
Meningkatnya hasil laporan kinerja Keuangan serta
meningkatnya hasil perencanaan pembangunan SKPD
1.22.1.22.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18.460.000,00 100
02. BPMKB
Penyusunan Standar Pelayanan Minimun SPM 1.22.1.22.01.06.09.
Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal sesuai kebutuhan di daerah
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dengan
mempedomani standar 100
18.460.000,00 3 SPM
Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
1.22.1.22.01.15. Program peningkatan masyarakat dan desa
1.815.818.750,00 100
02. BPMKB
4 8
11
2 1
No. Indikator Kinerja
10 Urusan Pemerintah Daerah Program
Kegiatan SKPD Penanggung
Jawab Dana Indikatif 2015
Capaian Program Prioritas
Tolok ukur Target
3 Keluaran Kegiatan
5 6
Target Tolok ukur
7 Hasil Kegiatan
Tolok ukur Target
9
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
1.22.1.22.01.15.01. Terlaksananya orientasi Kader
Pemberdayaan Masyarakat Terlaksanaya pelatihan kader
Pemberdayaan masyarakat , terbentuknya KPM,
meningkatnya kinerja BPSPAM dan kegiatan LPM
100 984.318.200,00
76 LPM dan PKK Kelurahan, 80
Orang BPSPAMS
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
1.22.1.22.01.15.02. Terlaksananya orientasi tim
pengelola tim koordinasi PMT-AS, terlaksananya lomba cipta menu
PMT-AS serta terlaksananya pemberian makanan tambahan
untuk siswa PMT-YANDU, terlaksananya orientasi kader
posyandu dan lomba kader posyandu serta terlaksananya
pemberian transport kader posyandu
Meningkatnya kinerja pengelola tim koordinasi
PMT-AS, meningkatnya kinerja kader posyandu, serta
terpilihnya sekolahkelurahan terbaik dalam pelaksanaan
PMT-AS dan kader posyandu berprestasi,
Meningkatnya pelayanan dasar kebutuhan masyarakat
melalui Posyandu 100
773.868.620,00 16 SD, 1 MIN ,
17 kelurahan, 5 kecamatan, 3010
siswa, 660 kader, 165 posyandu, 76
kelurahan, PMT Yandu 165
kelompok
Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
1.22.1.22.01.15.03. Terlaksananya pendataan dan
penyusunan Pofil Kelurahan se Kec Pyk Timur serta terlaksana
nya orientasi P2WKSS Tersedianya data dasar Profil
Kelurahan dan meningkat pengetahuan peserta
Orientasi terhadap Program P2WKSS
100 57.631.930,00
22 kelurahan, 1 kelurahan
percontohan
Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan
1.22.1.22.01.16. Program pengembangan lembaga ekonomi