Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program peningkatan masyarakat dan desa

4 8 11 2 1 No. Indikator Kinerja 10 Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Dana Indikatif 2015 Capaian Program Prioritas Tolok ukur Target 3 Keluaran Kegiatan 5 6 Target Tolok ukur 7 Hasil Kegiatan Tolok ukur Target 9 Penyediaan makanan dan minuman 1.22.1.22.01.01.17. Tersedianya Makan dan minum Rapat, serta Tamu Lancarnya Pelayanan Makan, minum Kantor 100 15.780.000,00 1580 Porsi Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.22.1.22.01.01.18. Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya Kualitas Kerja 100 148.129.000,00 1 tahun Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran 1.22.1.22.01.01.19. Terlaksananya Pembayaran Honorarium PTT Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 32.400.000,00 2 orang Meningkatnya sarana prasarana aparatur

1.22.1.22.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 355.166.000,00 100 02. BPMKB Pengadaan peralatan gedung kantor 1.22.1.22.01.02.09. Terlaksananya pengadaanPeralatan Gedung Kantor Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman Pelaksanaan Tugas 70 58.108.000,00 1 Tahun Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.22.1.22.01.02.22. Terlaksananya Perawatan Bangunan Gedung Kantor Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman Pelaksanaan Tugas 70 50.000.000,00 1 paket Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 1.22.1.22.01.02.24. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua dan Empat Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman Pelaksanaan Tugas 70 247.058.000,00 43 unit Meningkatnya disiplin aparatur 1.22.1.22.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 26.490.000,00 100 02. BPMKB Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.22.1.22.01.03.02. Terlaksananya penyediaan Pakaian Sipil Harian Pegawai BPMP KB dan Kader BPMPKB Terwujudnya Kenyamanan Kerja 100 26.490.000,00 45 stel Meningkatnya kapasitas SDM aparatur

1.22.1.22.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 7.204.700,00 100 02. BPMKB Penilaian Angka Kredit 1.22.1.22.01.05.05. Terlaksananya penilaian angka kredit bagi Penyuluh Keluarga Berencana Meningkatnya produktifitas dan efektifitas pemeriksaan dokumen usulan kenaikan pangkat PNS fungsional 100 7.204.700,00 16 PKB Meningkatnya hasil laporan kinerja Keuangan serta meningkatnya hasil perencanaan pembangunan SKPD

1.22.1.22.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18.460.000,00 100 02. BPMKB Penyusunan Standar Pelayanan Minimun SPM 1.22.1.22.01.06.09. Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal sesuai kebutuhan di daerah Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dengan mempedomani standar 100 18.460.000,00 3 SPM Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat

1.22.1.22.01.15. Program peningkatan masyarakat dan desa

1.815.818.750,00 100 02. BPMKB 4 8 11 2 1 No. Indikator Kinerja 10 Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Dana Indikatif 2015 Capaian Program Prioritas Tolok ukur Target 3 Keluaran Kegiatan 5 6 Target Tolok ukur 7 Hasil Kegiatan Tolok ukur Target 9 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 1.22.1.22.01.15.01. Terlaksananya orientasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Terlaksanaya pelatihan kader Pemberdayaan masyarakat , terbentuknya KPM, meningkatnya kinerja BPSPAM dan kegiatan LPM 100 984.318.200,00 76 LPM dan PKK Kelurahan, 80 Orang BPSPAMS Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat 1.22.1.22.01.15.02. Terlaksananya orientasi tim pengelola tim koordinasi PMT-AS, terlaksananya lomba cipta menu PMT-AS serta terlaksananya pemberian makanan tambahan untuk siswa PMT-YANDU, terlaksananya orientasi kader posyandu dan lomba kader posyandu serta terlaksananya pemberian transport kader posyandu Meningkatnya kinerja pengelola tim koordinasi PMT-AS, meningkatnya kinerja kader posyandu, serta terpilihnya sekolahkelurahan terbaik dalam pelaksanaan PMT-AS dan kader posyandu berprestasi, Meningkatnya pelayanan dasar kebutuhan masyarakat melalui Posyandu 100 773.868.620,00 16 SD, 1 MIN , 17 kelurahan, 5 kecamatan, 3010 siswa, 660 kader, 165 posyandu, 76 kelurahan, PMT Yandu 165 kelompok Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa 1.22.1.22.01.15.03. Terlaksananya pendataan dan penyusunan Pofil Kelurahan se Kec Pyk Timur serta terlaksana nya orientasi P2WKSS Tersedianya data dasar Profil Kelurahan dan meningkat pengetahuan peserta Orientasi terhadap Program P2WKSS 100 57.631.930,00 22 kelurahan, 1 kelurahan percontohan Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan

1.22.1.22.01.16. Program pengembangan lembaga ekonomi