REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4 8
11
Halaman 1 dari 7
2 1
No. Indikator Kinerja
10 Urusan Pemerintah Daerah Program
Kegiatan SKPD Penanggung
Jawab Dana Indikatif 2015
Capaian Program Prioritas
Tolok ukur Target
3 Keluaran Kegiatan
5 6
Target Tolok ukur
7 Hasil Kegiatan
Tolok ukur Target
9
Organisasi SKPD : 1.22.01. -BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
3.181.839.050,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
1.22.1.22.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
446.401.600,00 1 tahun
02. BPMKB
Penyediaan jasa surat menyurat 1.22.1.22.01.01.01.
Tersedianya Benda Pos dan Jasa Pengiriman Surat
Lancarnya Administrasi Surat Menyurat
100 1.656.000,00
1 tahun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 1.22.1.22.01.01.02.
Tersedianya Jasa Telekomunikasi Sumber Daya air dan Listrik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Jasa
Komunikasi Air dan Listrik 100
57.000.000,00 1 tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
1.22.1.22.01.01.06. Terlaksananya penyediaan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor
100 12.750.000,00
33 unit Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.22.1.22.01.01.07. Terlaksananya proses administrasi
keuangan kantor Meningkatnya Kinerja Staf
Pelaksana Administrasi Keuangan, PPTK, PPK,
Pejabat Pengadaan PPHP 100
102.084.000,00 1 tahun
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.22.1.22.01.01.08.
Tersedianya Dana dan Alat Kebersihan Kantor
Meningkatnya Kenyamanan Kerja
100 7.515.000,00
1 tahun Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.22.1.22.01.01.09. Tersedianya Jasa Pemeliharaan
dan Perbaikan Kelengkapan Kantor Lengkapnya Peralatan Kerja
Yang Baik dan Layak Pakai 100
7.800.000,00 14 unit
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.22.1.22.01.01.10.
Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas
100 26.721.850,00
1 tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.22.1.22.01.01.11. Tersedianya penyediaan Blanko
dan Barang Cetakan Keperluan Kantor
Terpenuhinya Keperluan Barang Cetakan dan
Penggandaan 100
19.051.850,00 1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
1.22.1.22.01.01.12. Tersedianya penyediaan
Komponen Listrik Terjaminnya Penerangan
Bangunan dan Ketersediaan Listrik
100 7.593.900,00
1 tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.22.1.22.01.01.15. Tersedianya Bahan-bahan dan
Peraturan Kantor Lengkapnya Informasi,
Berita-berita dan Peraturan 100
7.920.000,00 1 tahun
4 8
11
2 1
No. Indikator Kinerja
10 Urusan Pemerintah Daerah Program
Kegiatan SKPD Penanggung
Jawab Dana Indikatif 2015
Capaian Program Prioritas
Tolok ukur Target
3 Keluaran Kegiatan
5 6
Target Tolok ukur
7 Hasil Kegiatan
Tolok ukur Target
9
Penyediaan makanan dan minuman 1.22.1.22.01.01.17.
Tersedianya Makan dan minum Rapat, serta Tamu
Lancarnya Pelayanan Makan, minum Kantor
100 15.780.000,00
1580 Porsi Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.22.1.22.01.01.18. Terlaksananya Rapat dan
Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya Kualitas Kerja
100 148.129.000,00
1 tahun Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Perkantoran 1.22.1.22.01.01.19.
Terlaksananya Pembayaran Honorarium PTT
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 32.400.000,00
2 orang
Meningkatnya sarana prasarana aparatur
1.22.1.22.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana