Program Pelayanan Administrasi PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH 4 8 11 Halaman 1 dari 7 2 1 No. Indikator Kinerja 10 Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Dana Indikatif 2015 Capaian Program Prioritas Tolok ukur Target 3 Keluaran Kegiatan 5 6 Target Tolok ukur 7 Hasil Kegiatan Tolok ukur Target 9 Organisasi SKPD : 1.22.01. -BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

3.181.839.050,00 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

1.22.1.22.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 446.401.600,00 1 tahun 02. BPMKB Penyediaan jasa surat menyurat 1.22.1.22.01.01.01. Tersedianya Benda Pos dan Jasa Pengiriman Surat Lancarnya Administrasi Surat Menyurat 100 1.656.000,00 1 tahun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.22.1.22.01.01.02. Tersedianya Jasa Telekomunikasi Sumber Daya air dan Listrik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Jasa Komunikasi Air dan Listrik 100 57.000.000,00 1 tahun Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 1.22.1.22.01.01.06. Terlaksananya penyediaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor 100 12.750.000,00 33 unit Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.22.1.22.01.01.07. Terlaksananya proses administrasi keuangan kantor Meningkatnya Kinerja Staf Pelaksana Administrasi Keuangan, PPTK, PPK, Pejabat Pengadaan PPHP 100 102.084.000,00 1 tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.22.1.22.01.01.08. Tersedianya Dana dan Alat Kebersihan Kantor Meningkatnya Kenyamanan Kerja 100 7.515.000,00 1 tahun Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.22.1.22.01.01.09. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kelengkapan Kantor Lengkapnya Peralatan Kerja Yang Baik dan Layak Pakai 100 7.800.000,00 14 unit Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.22.1.22.01.01.10. Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas 100 26.721.850,00 1 tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.22.1.22.01.01.11. Tersedianya penyediaan Blanko dan Barang Cetakan Keperluan Kantor Terpenuhinya Keperluan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 19.051.850,00 1 tahun Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1.22.1.22.01.01.12. Tersedianya penyediaan Komponen Listrik Terjaminnya Penerangan Bangunan dan Ketersediaan Listrik 100 7.593.900,00 1 tahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.22.1.22.01.01.15. Tersedianya Bahan-bahan dan Peraturan Kantor Lengkapnya Informasi, Berita-berita dan Peraturan 100 7.920.000,00 1 tahun 4 8 11 2 1 No. Indikator Kinerja 10 Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Dana Indikatif 2015 Capaian Program Prioritas Tolok ukur Target 3 Keluaran Kegiatan 5 6 Target Tolok ukur 7 Hasil Kegiatan Tolok ukur Target 9 Penyediaan makanan dan minuman 1.22.1.22.01.01.17. Tersedianya Makan dan minum Rapat, serta Tamu Lancarnya Pelayanan Makan, minum Kantor 100 15.780.000,00 1580 Porsi Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.22.1.22.01.01.18. Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya Kualitas Kerja 100 148.129.000,00 1 tahun Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran 1.22.1.22.01.01.19. Terlaksananya Pembayaran Honorarium PTT Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 32.400.000,00 2 orang Meningkatnya sarana prasarana aparatur

1.22.1.22.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana