LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012
III- 7
Indikator programnya adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Optimal dengan anggaran sebesar Rp. 2.190.650.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 95,41 .
Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a.
Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya Pengadaan barangjasa secara elektronik sebanyak 500 paket
pekerjaan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100
b. Bandung Integrated Ressources Management System. Indikator Output kegiatannya tersusunnya 9 Sub
System BIRMS. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 .
MISI-3 : Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian
sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien
Indikator Kinerja Hasil
Th 2009
Hasil Th 2012
Target Th
2012 Terca
pai Tidak
Hasil sd 2012 Target Akhir
Renstra Persentase hasil koordinasi,
pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan
masukan dalam pelaksanaan pembangunan
20 20
√
Deskripsi sasaran
Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga
dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien diukur dengan indikator persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil dari koordinasi,
pengkajian dan penelitian diharapkan dapat diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Indikator programnya adalah tersedianya Solusi permasalahan Startegis Kota Bandung dengan anggaran
sebesar Rp. 242.790.000. Proporsi realisasi anggaran sebesar 98,06 .
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012
III- 8
Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder. Indikator output kegiatannnya adalah Tersusunnya dokumen pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan
realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Indikator programnya adalah tersedianya Rencana Pembangunan Ekonomi di Kota Bandung Tahun 2012
dengan anggaran sebesar Rp.1.971.096.000,00 proporsi realisasi anggaran 99,15 .
Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a.
Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Indikator Output kegiatannya adalah Dokumen kebijakan dan Program kegiatan Lingkup Ekonomi.
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 b.
Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 c.
Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung. Indikator Output kegiatannya adalah dokumen profil calon penerima dana CSR. Proporsi capaian kegiatan
berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 d.
Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Rencana Penataan Sistem Distribusi
Perdagangan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 .
e. Penyusunan Masterplan Pengembangan Koperasi.
Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Masterplan Pengembangan Koperasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 .
f. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah.
Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen indicator ekonomi daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 .
g. Identifikasi Potensi UKM.
Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen potensi UKM. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 .
3. Program Perencanaan Sosial Budaya