4 8
11
2 1
No. Indikator Kinerja
10 Urusan Pemerintah Daerah Program
Kegiatan SKPD Penanggung
Jawab Dana Indikatif 2015
Capaian Program Prioritas
Tolok ukur Target
3 Keluaran Kegiatan
5 6
Target Tolok ukur
7 Hasil Kegiatan
Tolok ukur Target
9
Penyediaan makanan dan minuman 1.19.1.19.01.01.17.
Tersedianya makan minum rapat kantor
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 7.560.000,00
1 tahun Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.19.1.19.01.01.18. terwujudnya koordinasi dan
singkronisasi program dan kegiatan pembanguna kesbangpol
meningkatnya kinerja dan pemahaman terhadap tugas
100 95.190.000,00
1 tahun Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Perkantoran 1.19.1.19.01.01.19.
Tersedianya tenaga non PNS PHL
Lancarnya pelaksanaan tugas
100 32.850.000,00
2 orang
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
1.19.1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.444.128.000,00 100
07. KESBANGPOL
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.19.1.19.01.02.22.
Terwujudnya kualitas gedung kantor Terciptanya kenyamanan
dalam pelaksanaan tugas 100
40.000.000,00 1 paket
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
1.19.1.19.01.02.24. terciptanya pemeliharaan kendaraan
dinas terciptanya kelancaran
pelaksanaan tugas 100
78.128.000,00 8 unit
Perencanaan Pengadaan Tanah 1.19.1.19.01.02.49
Terlaksananya Perencanaan Pengadaan Tanah Rumah Dinas
Tersedianya Tanah Rumah Dinas
100 26.000.000,00
1 Paket Persiapan Pengadaan Tanah
1.19.1.19.01.02.50. Terlaksananya Persiapan
Pengadaan Tanah Rumah Dinas Tersedianya Tanah Rumah
Dinas 100
50.000.000,00 1 Paket
Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.19.1.19.01.02.51.
Terlaksananya Pengadaan Tanah Rumah Dinas
Tersedianya Tanah Rumah Dinas
100 1.200.000.000,00
1 Paket Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
1.19.1.19.01.02.52. Terlaksananya Penyerahan Hasil
Pengadaan Tanah Rumah Dinas Tersedianya Tanah Rumah
Dinas 100
50.000.000,00 1 Paket
Meningkatnya kualitas kinerja, integritas dan disiplin aparatur
1.19.1.19.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6.750.000,00 100
02. KESBANGPOL
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.19.1.19.01.03.02. Tersedianya pakaian dinas
Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam berpakaian
dinas 100
6.750.000,00 12 stel
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
1.19.1.19.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
33.426.000,00 100
02. KESBANGPOL
Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.19.1.19.01.05.01.
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan
Sumber Daya Aparatur Terciptanya Kualitas Suber
Daya Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugas tugas
100 33.426.000,00
8 paket
Meningkatnya kualitas keamanan dan kenyamanan masyarakat dan
lingkungan 1.19.1.19.01.15.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.292.493.200,00 100
02. KESBANGPOL
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19.1.19.01.15.01. terlaksananya pengendalian
keamanan lingkungan meningkatnya keamanan dan
ketertiban lingkungan 90
250.613.000,00 1 tahun
pengendalian keamanan lingkungan 1.19.1.19.01.15.05.
terlaksananya rapat keamanan lingkungan selama 12 kali
tersedianya kondisi lingkungan yang kondusif
90 887.380.200,00
12 kali
4 8
11
2 1
No. Indikator Kinerja
10 Urusan Pemerintah Daerah Program
Kegiatan SKPD Penanggung
Jawab Dana Indikatif 2015
Capaian Program Prioritas
Tolok ukur Target
3 Keluaran Kegiatan
5 6
Target Tolok ukur
7 Hasil Kegiatan
Tolok ukur Target
9
Fasilitas forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 1.19.1.19.01.15.08.
terdeteksinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh
pemerintahan daerah lebih dini Terciptanya situasi dan
kondisi yang kondusif serta terjaminnya keamanan
lingkungan di daerah 90
154.500.000,00 1 tahun
Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam
penegakan hukum dan teknik pencegahan kesehatan
1.19.1.19.01.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan