Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber

4 8 11 2 1 No. Indikator Kinerja 10 Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Dana Indikatif 2015 Capaian Program Prioritas Tolok ukur Target 3 Keluaran Kegiatan 5 6 Target Tolok ukur 7 Hasil Kegiatan Tolok ukur Target 9 Penyediaan makanan dan minuman 1.19.1.19.01.01.17. Tersedianya makan minum rapat kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 7.560.000,00 1 tahun Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.19.1.19.01.01.18. terwujudnya koordinasi dan singkronisasi program dan kegiatan pembanguna kesbangpol meningkatnya kinerja dan pemahaman terhadap tugas 100 95.190.000,00 1 tahun Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran 1.19.1.19.01.01.19. Tersedianya tenaga non PNS PHL Lancarnya pelaksanaan tugas 100 32.850.000,00 2 orang Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

1.19.1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.444.128.000,00 100 07. KESBANGPOL Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.19.1.19.01.02.22. Terwujudnya kualitas gedung kantor Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas 100 40.000.000,00 1 paket Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 1.19.1.19.01.02.24. terciptanya pemeliharaan kendaraan dinas terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas 100 78.128.000,00 8 unit Perencanaan Pengadaan Tanah 1.19.1.19.01.02.49 Terlaksananya Perencanaan Pengadaan Tanah Rumah Dinas Tersedianya Tanah Rumah Dinas 100 26.000.000,00 1 Paket Persiapan Pengadaan Tanah 1.19.1.19.01.02.50. Terlaksananya Persiapan Pengadaan Tanah Rumah Dinas Tersedianya Tanah Rumah Dinas 100 50.000.000,00 1 Paket Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.19.1.19.01.02.51. Terlaksananya Pengadaan Tanah Rumah Dinas Tersedianya Tanah Rumah Dinas 100 1.200.000.000,00 1 Paket Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 1.19.1.19.01.02.52. Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Rumah Dinas Tersedianya Tanah Rumah Dinas 100 50.000.000,00 1 Paket Meningkatnya kualitas kinerja, integritas dan disiplin aparatur

1.19.1.19.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6.750.000,00 100 02. KESBANGPOL Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.19.1.19.01.03.02. Tersedianya pakaian dinas Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam berpakaian dinas 100 6.750.000,00 12 stel Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

1.19.1.19.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 33.426.000,00 100 02. KESBANGPOL Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.19.1.19.01.05.01. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Terciptanya Kualitas Suber Daya Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugas tugas 100 33.426.000,00 8 paket Meningkatnya kualitas keamanan dan kenyamanan masyarakat dan lingkungan 1.19.1.19.01.15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.292.493.200,00 100 02. KESBANGPOL Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19.1.19.01.15.01. terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan 90 250.613.000,00 1 tahun pengendalian keamanan lingkungan 1.19.1.19.01.15.05. terlaksananya rapat keamanan lingkungan selama 12 kali tersedianya kondisi lingkungan yang kondusif 90 887.380.200,00 12 kali 4 8 11 2 1 No. Indikator Kinerja 10 Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Dana Indikatif 2015 Capaian Program Prioritas Tolok ukur Target 3 Keluaran Kegiatan 5 6 Target Tolok ukur 7 Hasil Kegiatan Tolok ukur Target 9 Fasilitas forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 1.19.1.19.01.15.08. terdeteksinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh pemerintahan daerah lebih dini Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif serta terjaminnya keamanan lingkungan di daerah 90 154.500.000,00 1 tahun Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam penegakan hukum dan teknik pencegahan kesehatan

1.19.1.19.01.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan