Program Pelayanan Administrasi KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH 4 8 11 Halaman 1 dari 4 2 1 No. Indikator Kinerja 10 Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Dana Indikatif 2015 Capaian Program Prioritas Tolok ukur Target 3 Keluaran Kegiatan 5 6 Target Tolok ukur 7 Hasil Kegiatan Tolok ukur Target 9 Organisasi SKPD : 1.19.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI 4.198.072.900,00 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

1.19.1.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 339.552.600,00 100 02. KESBANGPOL Penyediaan jasa surat menyurat 1.19.1.19.01.01.01. Terwujudnya legalitas administrasi selama 1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 999.000,00 1 tahun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.19.1.19.01.01.02. Terwujudnya pembayaran rekening telepon, air dan listrik Terdapatnya kelancaran administrasi 90 26.400.000,00 1 tahun Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 1.19.1.19.01.01.06. Terwujudnya pembayaran pajak dan surat-menyurat kendaraan dinas operasional Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 1.725.000,00 8 unit Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.19.1.19.01.01.07. Tersedianya jasa pengelola keuangan meningkatnya kinerja aparatur pengelola adm keuangan 100 35.448.000,00 8 orang Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.19.1.19.01.01.08. Tersedianya alat-alat kebersihan kantor Meningkatnya kinerja aparatur 100 4.826.000,00 1 tahun Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.19.1.19.01.01.09. Tersedianya peralatan yang baik untuk kelancaran tugas Berfungsinya peralatan kerja dengan baik 100 6.118.000,00 1 tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19.1.19.01.01.10. Tersedianya alat tulis kantor Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas 100 22.235.100,00 1 tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.19.1.19.01.01.11. Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan Terwujudnya tertib a administrasi perkantoran 100 21.853.400,00 1 tahun Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1.19.1.19.01.01.12. Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Lancarnya pelaksanaan tugas 82 5.898.100,00 1 tahun Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.19.1.19.01.01.13. tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 90 72.910.000,00 10 unit Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.19.1.19.01.01.15. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur 90 5.540.000,00 3 media 4 8 11 2 1 No. Indikator Kinerja 10 Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Dana Indikatif 2015 Capaian Program Prioritas Tolok ukur Target 3 Keluaran Kegiatan 5 6 Target Tolok ukur 7 Hasil Kegiatan Tolok ukur Target 9 Penyediaan makanan dan minuman 1.19.1.19.01.01.17. Tersedianya makan minum rapat kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 7.560.000,00 1 tahun Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.19.1.19.01.01.18. terwujudnya koordinasi dan singkronisasi program dan kegiatan pembanguna kesbangpol meningkatnya kinerja dan pemahaman terhadap tugas 100 95.190.000,00 1 tahun Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran 1.19.1.19.01.01.19. Tersedianya tenaga non PNS PHL Lancarnya pelaksanaan tugas 100 32.850.000,00 2 orang Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

1.19.1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana