REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4 8
11
Halaman 1 dari 4
2 1
No. Indikator Kinerja
10 Urusan Pemerintah Daerah Program
Kegiatan SKPD Penanggung
Jawab Dana Indikatif 2015
Capaian Program Prioritas
Tolok ukur Target
3 Keluaran Kegiatan
5 6
Target Tolok ukur
7 Hasil Kegiatan
Tolok ukur Target
9
Organisasi SKPD : 1.19.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI 4.198.072.900,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
1.19.1.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
339.552.600,00 100
02. KESBANGPOL
Penyediaan jasa surat menyurat 1.19.1.19.01.01.01.
Terwujudnya legalitas administrasi selama 1 tahun
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 999.000,00
1 tahun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 1.19.1.19.01.01.02.
Terwujudnya pembayaran rekening telepon, air dan listrik
Terdapatnya kelancaran administrasi
90 26.400.000,00
1 tahun Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinasoperasional 1.19.1.19.01.01.06.
Terwujudnya pembayaran pajak dan surat-menyurat kendaraan
dinas operasional Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas 100
1.725.000,00 8 unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.19.1.19.01.01.07.
Tersedianya jasa pengelola keuangan
meningkatnya kinerja aparatur pengelola adm
keuangan 100
35.448.000,00 8 orang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.19.1.19.01.01.08.
Tersedianya alat-alat kebersihan kantor
Meningkatnya kinerja aparatur
100 4.826.000,00
1 tahun Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.19.1.19.01.01.09. Tersedianya peralatan yang baik
untuk kelancaran tugas Berfungsinya peralatan kerja
dengan baik 100
6.118.000,00 1 tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19.1.19.01.01.10.
Tersedianya alat tulis kantor Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas 100
22.235.100,00 1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.19.1.19.01.01.11.
Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan
Terwujudnya tertib a administrasi perkantoran
100 21.853.400,00
1 tahun Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor 1.19.1.19.01.01.12.
Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Lancarnya pelaksanaan tugas
82 5.898.100,00
1 tahun Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.19.1.19.01.01.13. tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas 90
72.910.000,00 10 unit
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.19.1.19.01.01.15. Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan
dan kemampuan aparatur 90
5.540.000,00 3 media
4 8
11
2 1
No. Indikator Kinerja
10 Urusan Pemerintah Daerah Program
Kegiatan SKPD Penanggung
Jawab Dana Indikatif 2015
Capaian Program Prioritas
Tolok ukur Target
3 Keluaran Kegiatan
5 6
Target Tolok ukur
7 Hasil Kegiatan
Tolok ukur Target
9
Penyediaan makanan dan minuman 1.19.1.19.01.01.17.
Tersedianya makan minum rapat kantor
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 7.560.000,00
1 tahun Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.19.1.19.01.01.18. terwujudnya koordinasi dan
singkronisasi program dan kegiatan pembanguna kesbangpol
meningkatnya kinerja dan pemahaman terhadap tugas
100 95.190.000,00
1 tahun Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Perkantoran 1.19.1.19.01.01.19.
Tersedianya tenaga non PNS PHL
Lancarnya pelaksanaan tugas
100 32.850.000,00
2 orang
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
1.19.1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana