INDIKATOR KINERJA
4.5.1 INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Mengacu pada Sasaran dan Tujuan RPJMA
Targe t Capaian Se tiap Tahun
Kondis i Kine rja
No Indik ator
pada aw al
Tahun 5 Kondis i Kine rja pada
pe riode RPJM D
ak hir pe riode RPJM A
NON PROGRAM
a. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan pegaw ai
1 PROGRAM PELAYANAN ADM INISTRASI PERKANTORAN
1 Thn 1 Thn 1 Thn
Te rlak s ananya Layanan Adm inis tras i Pe rk antoran
1 Thn
1 Thn 5 Thn
35,000,000 35,000,000 35,000,000 175,000,000 mempercepat proses administrasi
a. Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat dalam
1 Thn 5 Thn b. Terw ujudnya pelayanan administrasi yang bermutu
tepat w aktu dan tepat sasaran
1 Thn 5 Thn c. Terdatanya kepemilikan asset daerah
1 Thn 5 Thn d. Tersedianya dokumen perizinan kenderaan dinas
1 Thn 5 Thn e. Mempercepat dan mengendalikan proses administrasi
1 Thn
1 Thn 1 Thn 1 Thn
335,000,000 345,000,000 345,000,000 350,000,000 1,710,000,000 ketatausahaan, keuangan rutin/proyek f. Terlaksananya rasa kenyamanan dalam proses
210,000,000 1 Thn 1,000,000,000 5 Thn peningkatan kinerja aparatur
1 Thn 1 Thn 1 Thn
190,000,000 1 Thn 195,000,000 1 Thn 200,000,000 1 Thn 205,000,000 1 Thn
1 Thn 5 Thn g. Tersedianya A TK dalam proses percepatan proses
1 Thn 5 Thn h. Terlaksananya pengadaan sarana perkantoran
45,000,000 45,000,000 50,000,000 220,000,000 tempat kinerja aparatur
Mew ujudkan kelengkapan gedung kantor sebagai
4 Unit 20 Unit j.
4 Unit
4 Unit 4 Unit 4 Unit
Meningkatkan kelancaran kinerja aparatur dalam
1 Thn 5 Thn k.
pelayanan kepada publik
1 Thn
1 Thn 1 Thn 1 Thn
Implementasi pekerjaan sesuai peraturan perundang-
Terlaksananya kegiatan aparatur dalam peningkatan
1 Thn 5 Thn m. Terlaksananya sinkronisasi dalam pencapaian kinerja
kinerja aparatur
1 Thn
1 Thn 1 Thn 1 Thn
250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 1,240,000,000 yang tepat w aktu dan tepat sasaran
1 Thn 5 Thn n. Memberikan rasa kenyamanan didalam proses rutinitas
12 Bln 60 Bln o. Terselenggaranya inf ormasi pada masyarakat luas
kegiatan aparatur dalam pelayanan kepada publik
110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 540,000,000 tentang proses pembangunan
1 Thn 1 Thn 1 Thn
1 Thn 5 Thn p. Memberikan kemudahan dalam proses pelayanan dan
1 Thn
1,089,000,000 1,089,000,000 1,089,000,000 1,089,000,000 1,089,000,000 5,445,000,000 percepatan administrasi perkantoran
12 Bln
12 Bln 12 Bln
12 Bln
12 Bln 60 Bln
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
M e ningk atnya Pe layanan Publik
5 Thn a. Terlaksananya pembangunan gedung kantor sebagai
- 7,000,000,000 f asilitas kinerja aparatur didalam percepatan pelayanan
1 Unit 3 Unit publik dan peningkatan kinerja aparatur
1 Unit
1 Unit
85,000,000 85,000,000 85,000,000 425,000,000 operasional kantor
b. Penyediaan perlengkapan sarana penunjang didalam
1 Thn 1 Thn 1 Thn 5 Thn c. Tersedianya peralatan kerja untuk proses percepatan
1 Thn 1 Thn 1 Thn 5 Thn d. Terpeliharanya sarana gedung kantor sebagai asset
1 Thn
1 Thn
55,000,000 55,000,000 60,000,000 270,000,000 dinas dan daerah
1 Thn 1 Thn 1 Thn 5 Thn e. Tersedianya sarana transport aparatur dalam proses
1 Thn
1 Thn
329,000,000 329,000,000 329,000,000 329,000,000 1,636,000,000 percepatan pelaksanaan tugas
1 Thn 5 Thn f . Terpeliharanya sarana peralatan perkantoran yang
1 Thn
1 Thn 1 Thn 1 Thn
90,000,000 90,000,000 95,000,000 445,000,000 merupakan asset daerah
1 Thn 1 Thn 1 Thn 5 Thn g. Terpeliharanya sarana peralatan perkantoran yang
1 Thn
1 Thn
85,000,000 85,000,000 85,000,000 425,000,000 merupakan asset daerah
1 Thn 5 Thn h. Terpeliharanya sarana penunjang kelancaran
18,000,000 18,000,000 18,000,000 90,000,000 pelaksanaan kegiatan perkantoran
Terpeliharanya gedung perkantoran yang merupakan
60,000,000 60,000,000 70,000,000 290,000,000 asset daerah
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Terci pta nya a pa ra tur ya ng profesi ona l da l a m
pel a ya na n publ ik
a. Terciptanya keseragaman identitas pegaw ai
4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUM BER DAYA APARATUR
Terci pta nya a pa ra tur ya ng profesi ona l da l a m
pel a ya na n publ ik
380,000,000 380,000,000 380,000,000 380,000,000 1,740,000,000 pelayanan masyarakat
a. Terciptanya SDM aparatur didalam peningkatan
2 Akt 10 Akt b. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan dalam
2 Akt
2 Akt 2 Akt 2 Akt
60,000,000 60,000,000 65,000,000 285,000,000 mew ujudkan sumber daya manusia
1 Thn 1 Thn 1 Thn 5 Thn c. Sinkronisasi usulan program anta kab/kota dengan
1 Thn
1 Thn
80,000,000 80,000,000 90,000,000 390,000,000 provinsi bid. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
23 Kab/Kt
23 Kab/Kt 23 Kab/Kt 23 Kab/Kt
23 Kab/Kt 23 Kab/Kt
5. PROGRAM PERENCANAAN PEM BANGUNAN EKONOMI
3,297,800,540 14,645,858,850 M e ningk atnya s ink ronis as i pe re ncanaan
9 Lok 45 Lok k e te nagak e rjaan dan m obilitas pe nduduk
Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian 2,706,711,690 2,686,963,273 2,874,644,505 3,079,738,842 3,297,800,540 14,645,858,850 Pelaksanaan Program Pembangunan
9 Lok
9 Lok 9 Lok 9 Lok
9 Lok
45 Lok
6. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
M e ningk atnya k ualitas dan produk tivitas pe ncari k e rja de ngan pe latihan k erja dan
9 BLK 9 BLK k e w irausahaan bagi pe ncari k e rja a. Te rlak s ananya Pe nyusunan data bas e te naga
5 bk 1 bk 1. Tersedianya Data Base Ketenagakerjaan Aceh
320,863,250 320,863,250 320,863,250 350,462,000 370,800,000 1,683,851,750 yang mutakhir
5 bk 1 bk 2. Survey angkatan Kerja Daerah (SATKERDA)
b. Te rlak s ananya Pe m bangunan dan M e ningk atnya
s arana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)
3 Kab/kt 20 Kab/kt 1. Terbangunnya Balai Latihan Kerja (BLK)
18 Kab/kt 5 Kab/kt
4 Kab/kt 4 Kab/kt 4 Kab/kt
9 BLK 9 BLK 2. Terselesaikannya Penyempurnaan/Perbaikan
18 Kab/kt 9 BLK
9 BLK 9 BLK 9 BLK
8,062,195,436 Sarana dan Fasilitas Gd. Administrasi dan Workshop BLK
2 Kab/kt
3 Kab/kt 3 Kab/kt 6 Kab/kt
6 Kab/kt 20 Kab/kt
c. Te rlak s ananya Pe ngadaan Alat Pe raga dan
Prak te k Pe latihan Ke rja
Kab/Kt 6 Kab/Kt 1. Tersedianya A lat Peraga dan Peralatan Praktek
6 Kab/Kt
Kab/Kt 1
Kab/Kt 1 Kab/Kt 1 1 Kab/Kt 2
11,850,000,000 10,850,000,000 11,862,300,000 12,800,520,000 13,562,110,000 60,924,930,000 Pelatihan Kerja bagi Pencari Kerja
6 Kab/Kt 1 Kab/Kt
1 Kab/Kt 1 Kab/Kt 1 Kab/Kt
2 Kab/Kt 6 Kab/Kt
d. Te rlak s ananya Pe ningk atan Kapas itas dan
Profe s ionalis m e Te naga Ke pelatihan
76 org 380 org 1. Terbinanya Kapasitas Tenaga Kepelatihan
20 org 100 org 2. Diklat Dasar Calon Instruktur Latihan Kerja
16 org 80 org 3. Bimbingan Teknis Instruktur Latihan Kerja
20 org 100 org 4. Training Of Trainers (TOT) Tenaga
1,297,986,646 Pelatih/Pengajar
e. Jum lah te naga k e rja yang m e ndapatk an
pe latihan k eahlian dan k etram pilan
1,820 org 9,060 org 1. Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi
120 org 560 org 2. Terlaksananya Pelatihan Berbasis Masyarakat
1,200 org 6,000 org 3. Terf asilitasinya Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja
6,130,275,960 Pemerintah/Sw asta
400 org 2,000 org 4. Terlaksananya Pembekal Dasar Calon Peserta
5,084,561,432 Magang (Bahasa, Budaya dan Disiplin Kerja
100 org 500 org Negara Tujuan) 5. Terinventarisasi Lembaga Pelatihan Kerja
2,401,000,000 Pemerintah/ Sw asta
70 Lbg
70 Lbg
70 Lbg
70 Lbg
70 Lbg 350 Lbg
7. PROGRAM PENINGKATAN KESEM PATAN KERJA
penempa ta n denga n memper l ua s k esempa ta n M eni ngk a tk a n pel a ya na n fa si l i ta si k er j a ba gi penca r i k er j a
1,261 Or g 6,305 Org a. Te r s e dianya Data dan Infor m as i Bur s a Te naga
61 Kgt 65 Kgt 1. Ters edianya Data dan Inf ormas i Burs a Tenaga
5 Kgt 1 Kgt 2. Peningkatan kapasitas personil yang menangani
300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,500,000,000 Bursa Tenaga Kerja kab/kota
b. Te r lak s ananya Pe m binaan dan M e ningk atnya
1,126,782,000 1,075,737,828 1,280,159,241 1,530,785,250 1,630,760,800 6,644,225,119 Pr oduk tivitas bagi Pe ngus aha dan Ke le m bagaan 1. Pembinaan Penerapan 5 S Usaha Kec il dan
265 200,000,000 org 930,640,000 1,325 org Menengah
200 org 40 org 2. Pelatihan Peningkatan Manajemen Us aha Kecil
230,000,000 1,060,000,000 dan Menengah.
125 org 25 org 3. Terlaks ananya Pelatihan Gugus Kendali Mutu
200 org 40 org 4. Terbinany a Des a Produktif dan Peningkatan
425,000,800 1,659,722,369 Produktivitas Tenaga Kerja
400 org 80 org 5. Terbinany a Calon Wirausahaan Baru
6. Terlaks any a Penilaian SIDA KA RY A dan
200,000,000 80 org 750,000,000 400 org 80 org PRA MA KA RY A Usaha Kecil dan Menengah
Tingkat Provinsi dan Nas ional
c. Jum lah pe ncar i k e r ja te r daftar yang
dite m patk an
996 org 4,980 org 1. Terbentuknya Perluas an Kesempatan Kerja
4,994,315,855 4,994,315,855 5,074,998,292 5,324,484,172 5,743,137,541 26,131,251,715 melalui Sistem Padat Kary a di Pedesaan
936 org 4,680 org 2. Terbinany a Kelompok Tani dan Peternak Melalui
325,000,000 525,000,000 525,000,000 550,000,000 2,250,000,000 Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan Sistem Padat Kary a Produktif
60 or g 300 or g 8. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEM BANGAN LEM BAGA KETENAGAKERJAAN
Ter wuj udnya pener a pa n pr osedur hubunga n pel a k sa na a n nor ma k etena ga k er j a a n i ndustr i a l da n per l i ndunga n ter ha da p
65 Kss 325 Kss Ter l a k sa na nya peni ngk a ta n pr ofesi ona l i sme
tena ga penga wa s K3 da n nor ma k er j a
30 P r sh 150 P r sh a. Jum lah k as us yang dis e le s aik an de ngan
pe r janjian be r s am a dan jum lah te naga k e r ja yang m e njadi pe s e r ta jam s os te k s e r ta
325 Kasus 65 Kas us
te r fas ilitas inya pe nye le s aian hubungan
889,241,428 4,304,141,978 Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Hubungan
indus tr ial 1. Terf asilitas inya Peny eles aian Perselisihan
325 Kasus 65 Kas us 2. Terf asilitas inya perusahaan mengikuti
320,145,500 1,389,381,120 kepesertaan Jamsos tek bagi kary aw annya
1,200 org 6,000 Kgt/Pr 3. Terlaks ananya penempatan Upah Minimum
822,210,700 3,841,020,062 sh Prov insi (UMP) Tim Lintas Sektoral di 23 Kab/kota
5 Kgt 1 Kgt 4. Terlaks anaya Sistem deteksi dini untuk
165,000,000 738,632,235 pencegahan Kasus Hubungan Industrial
5 Kgt 1 Kgt 5. Ters elenggaranya lembaga Tripartit prov insi
845,000,500 3,796,006,062 (Pemerintah, Perusahaan dan Pekerja (SP/BP)
5 Kgt 1 Kgt 6. Terlaks ananya Pembentukan dan Pembinaan
145,207,540 689,797,824 Sarana Sarana Hubungan Indus trial di Kab/Kota
5 Kgt 1 Kgt 7. Ters elenggaranya pelaksanaan Lembaga
16,000,000 71,000,000 Kerjasama Tripartit Prov insi
5 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
5 Kgt 1 Kgt 5 Kgt 1 Kgt
pe ralatan di pe rus ahaan se rta pe ningk atan
30 Prsh 150 Prsh
profe s ionalis m e te naga pe ngaw as K3 dan norm a k e rja