Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2014

I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 8 2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kinerja Kegiatan Misi 2 : 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Pelatihan pengembang an tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Masukan Dana Rp. 19.112.000 13.958.000 73 Keluaran Aparat Pengawasan yang mengikuti ujian sertifikasi orang 4 4 100 Hasil Banyaknya aparatur pengawasan yang lulus ujian sertifikasi jabatan fungsional 100 100 100 t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 8 2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kinerja Kegiatan Misi 2 : 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Pelatihan pengembang an tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Masukan Dana Rp. 19.112.000 13.958.000 73 Keluaran Aparat Pengawasan yang mengikuti ujian sertifikasi orang 4 4 100 Hasil Banyaknya aparatur pengawasan yang lulus ujian sertifikasi jabatan fungsional 100 100 100 Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 8 2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kinerja Kegiatan Misi 2 : 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Pelatihan pengembang an tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Masukan Dana Rp. 19.112.000 13.958.000 73 Keluaran Aparat Pengawasan yang mengikuti ujian sertifikasi orang 4 4 100 Hasil Banyaknya aparatur pengawasan yang lulus ujian sertifikasi jabatan fungsional 100 100 100 I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 9 Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Masukan Dana Rp. 774.270.000 733.880.000 95 Keluaran Pengawasan internal secara berkala yang dilaksanakan Kegiatan 6 6 100 Hasil Jumlah kegiatan pemeriksaan regular secara berkala yang dilaksanakan 100 100 100 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Masukan Dana Rp. 147.250.000 147.250.000 99 Keluaran Kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah yang ditangani kasus 38 38 100 Hasil Jumlah penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan 100 100 100 t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 9 Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Masukan Dana Rp. 774.270.000 733.880.000 95 Keluaran Pengawasan internal secara berkala yang dilaksanakan Kegiatan 6 6 100 Hasil Jumlah kegiatan pemeriksaan regular secara berkala yang dilaksanakan 100 100 100 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Masukan Dana Rp. 147.250.000 147.250.000 99 Keluaran Kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah yang ditangani kasus 38 38 100 Hasil Jumlah penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan 100 100 100 Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 9 Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Masukan Dana Rp. 774.270.000 733.880.000 95 Keluaran Pengawasan internal secara berkala yang dilaksanakan Kegiatan 6 6 100 Hasil Jumlah kegiatan pemeriksaan regular secara berkala yang dilaksanakan 100 100 100 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Masukan Dana Rp. 147.250.000 147.250.000 99 Keluaran Kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah yang ditangani kasus 38 38 100 Hasil Jumlah penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan 100 100 100 I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 10 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Masukan Dana Rp. 36.150.000 35.800.000 99 Keluaran Tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang dilaksanakan kegiatan 6 6 100 Hasil Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat diselesaikan dengan tuntas 100 100 100 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehen sif Masukan Dana Rp. 47.385.000 47.197.376 77,37 Keluaran Koordinasi pengawasan yang lebih komprehen sif yang dilaksanakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah koordinasi pengawasan yang komprehen sif dilaksanakan dalam setahun 100 100 100 t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 10 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Masukan Dana Rp. 36.150.000 35.800.000 99 Keluaran Tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang dilaksanakan kegiatan 6 6 100 Hasil Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat diselesaikan dengan tuntas 100 100 100 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehen sif Masukan Dana Rp. 47.385.000 47.197.376 77,37 Keluaran Koordinasi pengawasan yang lebih komprehen sif yang dilaksanakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah koordinasi pengawasan yang komprehen sif dilaksanakan dalam setahun 100 100 100 Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 10 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Masukan Dana Rp. 36.150.000 35.800.000 99 Keluaran Tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang dilaksanakan kegiatan 6 6 100 Hasil Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat diselesaikan dengan tuntas 100 100 100 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehen sif Masukan Dana Rp. 47.385.000 47.197.376 77,37 Keluaran Koordinasi pengawasan yang lebih komprehen sif yang dilaksanakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah koordinasi pengawasan yang komprehen sif dilaksanakan dalam setahun 100 100 100 I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 11 Kinerja Kegiatan Misi 3 : 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut: Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Penyediaan jasa surat menyurat Masukan Dana Rp. 3.000.000 2.972.970 99 Keluaran Jasa Surat Menyurat yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah surat- menyurat untuk kegiatan kantor yang disediakan surat 290 290 100 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan Dana Rp. 29.393.000 25.873.610 88 Keluaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan selama setahun 100 100 100 t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 11 Kinerja Kegiatan Misi 3 : 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut: Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Penyediaan jasa surat menyurat Masukan Dana Rp. 3.000.000 2.972.970 99 Keluaran Jasa Surat Menyurat yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah surat- menyurat untuk kegiatan kantor yang disediakan surat 290 290 100 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan Dana Rp. 29.393.000 25.873.610 88 Keluaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan selama setahun 100 100 100 Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 11 Kinerja Kegiatan Misi 3 : 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut: Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Penyediaan jasa surat menyurat Masukan Dana Rp. 3.000.000 2.972.970 99 Keluaran Jasa Surat Menyurat yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah surat- menyurat untuk kegiatan kantor yang disediakan surat 290 290 100 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan Dana Rp. 29.393.000 25.873.610 88 Keluaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan selama setahun 100 100 100 I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 12 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Masukan Dana Rp. 7.920.000 2.765.000 35 Keluaran Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan kali 34 34 100 Hasil Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 100 100 100 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Masukan Dana Rp. 5.000.000 5.000.000 100 Keluaran Jasa jaminan barang milik daerah yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah jasa jaminan barang milik daerah yang disediakan selama setahun 100 100 100 Penyediaan jasa pemeliha raan dan perizinan kendaraan dinasoperasi onal Masukan Dana Rp. 2.665.000 2.665.000 100 Keluaran Jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah jasa dan pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinasoperasional selama setahun 100 100 100 t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 12 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Masukan Dana Rp. 7.920.000 2.765.000 35 Keluaran Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan kali 34 34 100 Hasil Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 100 100 100 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Masukan Dana Rp. 5.000.000 5.000.000 100 Keluaran Jasa jaminan barang milik daerah yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah jasa jaminan barang milik daerah yang disediakan selama setahun 100 100 100 Penyediaan jasa pemeliha raan dan perizinan kendaraan dinasoperasi onal Masukan Dana Rp. 2.665.000 2.665.000 100 Keluaran Jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah jasa dan pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinasoperasional selama setahun 100 100 100 Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 12 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Masukan Dana Rp. 7.920.000 2.765.000 35 Keluaran Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan kali 34 34 100 Hasil Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 100 100 100 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Masukan Dana Rp. 5.000.000 5.000.000 100 Keluaran Jasa jaminan barang milik daerah yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah jasa jaminan barang milik daerah yang disediakan selama setahun 100 100 100 Penyediaan jasa pemeliha raan dan perizinan kendaraan dinasoperasi onal Masukan Dana Rp. 2.665.000 2.665.000 100 Keluaran Jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah jasa dan pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinasoperasional selama setahun 100 100 100 I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 13 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan Dana Rp. 66.360.000 66.360.000 100 Keluaran Jasa administrasi keuangan yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan selama setahun 100 100 100 Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan Dana Rp. 11.974.000 11.974.000 100 Keluaran Kebersihan kantor yang dilaksanakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah jasa kebersihan untuk kenyamanan kantor yang disediakan selama setahun 100 100 100 Penyediaan alat tulis kantor Masukan Dana Rp. 44.771.500 44.771.500 100 Keluaran Alat tulis kantor yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah alat tulis yang disediakan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan kantor selama setahun 100 100 100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan Dana Rp. 23.400.000 23.395.000 99,98 Keluaran Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan bulan 12 12 100 t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 13 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan Dana Rp. 66.360.000 66.360.000 100 Keluaran Jasa administrasi keuangan yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan selama setahun 100 100 100 Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan Dana Rp. 11.974.000 11.974.000 100 Keluaran Kebersihan kantor yang dilaksanakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah jasa kebersihan untuk kenyamanan kantor yang disediakan selama setahun 100 100 100 Penyediaan alat tulis kantor Masukan Dana Rp. 44.771.500 44.771.500 100 Keluaran Alat tulis kantor yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah alat tulis yang disediakan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan kantor selama setahun 100 100 100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan Dana Rp. 23.400.000 23.395.000 99,98 Keluaran Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan bulan 12 12 100 Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 13 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan Dana Rp. 66.360.000 66.360.000 100 Keluaran Jasa administrasi keuangan yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan selama setahun 100 100 100 Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan Dana Rp. 11.974.000 11.974.000 100 Keluaran Kebersihan kantor yang dilaksanakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah jasa kebersihan untuk kenyamanan kantor yang disediakan selama setahun 100 100 100 Penyediaan alat tulis kantor Masukan Dana Rp. 44.771.500 44.771.500 100 Keluaran Alat tulis kantor yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah alat tulis yang disediakan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan kantor selama setahun 100 100 100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan Dana Rp. 23.400.000 23.395.000 99,98 Keluaran Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan bulan 12 12 100 I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 14 Hasil Jumlah kebutuhan bahan cetak dan penggandaan yang mendukung kelancaran administrasi kantor selama setahun 100 100 100 Penyediaan komponen instalasi listrikpenera ngan bangunan kantor Masukan Dana Rp. 1.469.000 1.464.800 99,71 Keluaran Komponen dan instalasi listrikpenerangan bangunan kantor yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah alat-alat listrik kantor dan komponen yang disediakan guna menunjang kelancaran administrasi kantor selama setahun 100 100 100 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Masukan Dana Rp. 5.500.000 4.545.000 83 Keluaran Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah bahan bacaan kantor dan peraturan perundang-undangan yang disediakan guna memperluas wawasan pegawai kantor selama setahun 100 100 100 t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 14 Hasil Jumlah kebutuhan bahan cetak dan penggandaan yang mendukung kelancaran administrasi kantor selama setahun 100 100 100 Penyediaan komponen instalasi listrikpenera ngan bangunan kantor Masukan Dana Rp. 1.469.000 1.464.800 99,71 Keluaran Komponen dan instalasi listrikpenerangan bangunan kantor yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah alat-alat listrik kantor dan komponen yang disediakan guna menunjang kelancaran administrasi kantor selama setahun 100 100 100 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Masukan Dana Rp. 5.500.000 4.545.000 83 Keluaran Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah bahan bacaan kantor dan peraturan perundang-undangan yang disediakan guna memperluas wawasan pegawai kantor selama setahun 100 100 100 Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 14 Hasil Jumlah kebutuhan bahan cetak dan penggandaan yang mendukung kelancaran administrasi kantor selama setahun 100 100 100 Penyediaan komponen instalasi listrikpenera ngan bangunan kantor Masukan Dana Rp. 1.469.000 1.464.800 99,71 Keluaran Komponen dan instalasi listrikpenerangan bangunan kantor yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah alat-alat listrik kantor dan komponen yang disediakan guna menunjang kelancaran administrasi kantor selama setahun 100 100 100 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Masukan Dana Rp. 5.500.000 4.545.000 83 Keluaran Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Jumlah bahan bacaan kantor dan peraturan perundang-undangan yang disediakan guna memperluas wawasan pegawai kantor selama setahun 100 100 100 I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 15 Penyediaan makanan dan minuman Masukan Dana Rp. 10.555.000 10.549.000 99,94 Keluaran Makan minum rapat yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Banyaknya makanan dan minuman yang disediakan guna menunjang kegiatan kantor selama setahun 100 100 100 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan Dana Rp. 32.010.000 31.883.700 99,61 Keluaran Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan bulan 12 12 100 Hasil Banyaknya rapat koordinasikonsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan selama setahun 100 100 100 Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran Masukan dana Rp. 62.400.000 62.400.000 100 Keluaran terlaksananya penyediaan jasa pendukung administrasiteknis perkantoran bulan 12 12 100 Hasil terpenuhinya 100 100 100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 15 Penyediaan makanan dan minuman Masukan Dana Rp. 10.555.000 10.549.000 99,94 Keluaran Makan minum rapat yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Banyaknya makanan dan minuman yang disediakan guna menunjang kegiatan kantor selama setahun 100 100 100 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan Dana Rp. 32.010.000 31.883.700 99,61 Keluaran Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan bulan 12 12 100 Hasil Banyaknya rapat koordinasikonsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan selama setahun 100 100 100 Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran Masukan dana Rp. 62.400.000 62.400.000 100 Keluaran terlaksananya penyediaan jasa pendukung administrasiteknis perkantoran bulan 12 12 100 Hasil terpenuhinya 100 100 100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 15 Penyediaan makanan dan minuman Masukan Dana Rp. 10.555.000 10.549.000 99,94 Keluaran Makan minum rapat yang disediakan bulan 12 12 100 Hasil Banyaknya makanan dan minuman yang disediakan guna menunjang kegiatan kantor selama setahun 100 100 100 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan Dana Rp. 32.010.000 31.883.700 99,61 Keluaran Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan bulan 12 12 100 Hasil Banyaknya rapat koordinasikonsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan selama setahun 100 100 100 Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran Masukan dana Rp. 62.400.000 62.400.000 100 Keluaran terlaksananya penyediaan jasa pendukung administrasiteknis perkantoran bulan 12 12 100 Hasil terpenuhinya 100 100 100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 16 Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Pengadaan perlengkapan gedungkantor Masukan dana Rp. 12.118.000 11.800.000 97 Keluaran pengadaan Peralatan gedung kantor Kegiatan 1 1 100 Hasil Terpenuhin ya peralatan gedung kantor 100 100 100 Penyediaan sewa kantor dinasrumah jabatan Masukan Dana Rp. 12.500.000 12.500.000 100 Keluaran Adanya rumah dinas pejabat unit 1 1 100 Hasil Jumlah rumah dinas pejabat yang dapat disewa 100 100 100 t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 16 Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Pengadaan perlengkapan gedungkantor Masukan dana Rp. 12.118.000 11.800.000 97 Keluaran pengadaan Peralatan gedung kantor Kegiatan 1 1 100 Hasil Terpenuhin ya peralatan gedung kantor 100 100 100 Penyediaan sewa kantor dinasrumah jabatan Masukan Dana Rp. 12.500.000 12.500.000 100 Keluaran Adanya rumah dinas pejabat unit 1 1 100 Hasil Jumlah rumah dinas pejabat yang dapat disewa 100 100 100 Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 16 Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Pengadaan perlengkapan gedungkantor Masukan dana Rp. 12.118.000 11.800.000 97 Keluaran pengadaan Peralatan gedung kantor Kegiatan 1 1 100 Hasil Terpenuhin ya peralatan gedung kantor 100 100 100 Penyediaan sewa kantor dinasrumah jabatan Masukan Dana Rp. 12.500.000 12.500.000 100 Keluaran Adanya rumah dinas pejabat unit 1 1 100 Hasil Jumlah rumah dinas pejabat yang dapat disewa 100 100 100 I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 17 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Masukan Dana Rp. 3.272.000 3.006.000 99,57 Keluaran Terpenuhin ya kebutuhan perawatan gedung kantor bulan 12 12 100 Hasil Terawatnya 100 100 100 gedung kantor dengan baik dan nyaman secara rutin selama setahun Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Masukan Dana Rp. 128.794.000 126.497.236 98,22 Keluaran Kendaraan dinas operasional yang dipelihara bulan 12 12 100 Hasil Jumlah kendaraan dinas operasional yang terawat dengan baik secara rutin selama setahun 100 100 100 t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 17 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Masukan Dana Rp. 3.272.000 3.006.000 99,57 Keluaran Terpenuhin ya kebutuhan perawatan gedung kantor bulan 12 12 100 Hasil Terawatnya 100 100 100 gedung kantor dengan baik dan nyaman secara rutin selama setahun Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Masukan Dana Rp. 128.794.000 126.497.236 98,22 Keluaran Kendaraan dinas operasional yang dipelihara bulan 12 12 100 Hasil Jumlah kendaraan dinas operasional yang terawat dengan baik secara rutin selama setahun 100 100 100 Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 17 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Masukan Dana Rp. 3.272.000 3.006.000 99,57 Keluaran Terpenuhin ya kebutuhan perawatan gedung kantor bulan 12 12 100 Hasil Terawatnya 100 100 100 gedung kantor dengan baik dan nyaman secara rutin selama setahun Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Masukan Dana Rp. 128.794.000 126.497.236 98,22 Keluaran Kendaraan dinas operasional yang dipelihara bulan 12 12 100 Hasil Jumlah kendaraan dinas operasional yang terawat dengan baik secara rutin selama setahun 100 100 100 I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 18 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kine rja SKPD Masukan Dana Rp. 7.765.000 7.765.000 100 Pemeliharan rutinberkala peralatan gedung kantor Masukan Dana Rp. 4.225.000 3.760.000 89 Keluaran Peralatan gedung kantor yang terawat dan berfungsi dengan baik bulan 12 12 100 Hasil Jumlah peralatan kantor yang terawat dan terpelihara dengan baik secara rutin selama setahun 100 100 100 t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 18 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kine rja SKPD Masukan Dana Rp. 7.765.000 7.765.000 100 Pemeliharan rutinberkala peralatan gedung kantor Masukan Dana Rp. 4.225.000 3.760.000 89 Keluaran Peralatan gedung kantor yang terawat dan berfungsi dengan baik bulan 12 12 100 Hasil Jumlah peralatan kantor yang terawat dan terpelihara dengan baik secara rutin selama setahun 100 100 100 Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 18 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kine rja SKPD Masukan Dana Rp. 7.765.000 7.765.000 100 Pemeliharan rutinberkala peralatan gedung kantor Masukan Dana Rp. 4.225.000 3.760.000 89 Keluaran Peralatan gedung kantor yang terawat dan berfungsi dengan baik bulan 12 12 100 Hasil Jumlah peralatan kantor yang terawat dan terpelihara dengan baik secara rutin selama setahun 100 100 100 I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 19 Keluaran Laporan capaian kinerja dan ikhtisar RKSKPD yang disusun Laporan 1 1 100 Hasil Jumlah laporan capaian kinerja yang dapat disusun 100 100 100 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Masukan Dana Rp. 3.850.000 3.490.000 91 Keluaran Laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun Lapora n 1 1 100 Hasil Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun 100 100 100 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Masukan Dana Rp. 28.530.000 28.520.000 99,96 Keluaran Laporan keuangan dan rencana kerja Inspektorat yang disusun Laporan 7 7 100 Hasil Banyaknya laporan keuangan dan rencana kerja inspektorat yang disusun 100 100 100 t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 19 Keluaran Laporan capaian kinerja dan ikhtisar RKSKPD yang disusun Laporan 1 1 100 Hasil Jumlah laporan capaian kinerja yang dapat disusun 100 100 100 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Masukan Dana Rp. 3.850.000 3.490.000 91 Keluaran Laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun Lapora n 1 1 100 Hasil Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun 100 100 100 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Masukan Dana Rp. 28.530.000 28.520.000 99,96 Keluaran Laporan keuangan dan rencana kerja Inspektorat yang disusun Laporan 7 7 100 Hasil Banyaknya laporan keuangan dan rencana kerja inspektorat yang disusun 100 100 100 Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 19 Keluaran Laporan capaian kinerja dan ikhtisar RKSKPD yang disusun Laporan 1 1 100 Hasil Jumlah laporan capaian kinerja yang dapat disusun 100 100 100 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Masukan Dana Rp. 3.850.000 3.490.000 91 Keluaran Laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun Lapora n 1 1 100 Hasil Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun 100 100 100 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Masukan Dana Rp. 28.530.000 28.520.000 99,96 Keluaran Laporan keuangan dan rencana kerja Inspektorat yang disusun Laporan 7 7 100 Hasil Banyaknya laporan keuangan dan rencana kerja inspektorat yang disusun 100 100 100 I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 20 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP SKPD Masukan Dana Rp. 51.440.000 51.440.000 100 Keluaran Laporan evaluasi LAKIP yang disusun Laporan 60 60 100 Hasil Banyaknya laporan evaluasi LAKIP yang disusun 100 100 100 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut: 5 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah Masukan Dana Rp. 38.900.000 38.900.000 100 Keluaran Laporan Reviu Keuangan Pemerintah Daerah OKU TIMUR yang disusun Laporan 1 1 100 Hasil Jumlah laporan reviu keuangan yang dilaksanakan dan disusun 100 100 100 t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 20 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP SKPD Masukan Dana Rp. 51.440.000 51.440.000 100 Keluaran Laporan evaluasi LAKIP yang disusun Laporan 60 60 100 Hasil Banyaknya laporan evaluasi LAKIP yang disusun 100 100 100 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut: 5 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah Masukan Dana Rp. 38.900.000 38.900.000 100 Keluaran Laporan Reviu Keuangan Pemerintah Daerah OKU TIMUR yang disusun Laporan 1 1 100 Hasil Jumlah laporan reviu keuangan yang dilaksanakan dan disusun 100 100 100 Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 20 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP SKPD Masukan Dana Rp. 51.440.000 51.440.000 100 Keluaran Laporan evaluasi LAKIP yang disusun Laporan 60 60 100 Hasil Banyaknya laporan evaluasi LAKIP yang disusun 100 100 100 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut: 5 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah Masukan Dana Rp. 38.900.000 38.900.000 100 Keluaran Laporan Reviu Keuangan Pemerintah Daerah OKU TIMUR yang disusun Laporan 1 1 100 Hasil Jumlah laporan reviu keuangan yang dilaksanakan dan disusun 100 100 100 I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 21 Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : 6 Program Peningkatan Manajemen Pengawasan Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Masukan Dana Rp. 2.800.000 2.800.000 100 Keluaran Sistem dan prosedur pengawasan yang disusun Kegiatan 2 100 Hasil Jumlah kegiatan untuk menyusun sistem dan prosedur Pengawasan 100 100 100 Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas Masukan Dana Rp. 4.890.000 Keluaran Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas yang disusun Kegiatan 2 Hasil Kinerja Tenaga Pengawas yang meningkat t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 21 Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : 6 Program Peningkatan Manajemen Pengawasan Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Masukan Dana Rp. 2.800.000 2.800.000 100 Keluaran Sistem dan prosedur pengawasan yang disusun Kegiatan 2 100 Hasil Jumlah kegiatan untuk menyusun sistem dan prosedur Pengawasan 100 100 100 Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas Masukan Dana Rp. 4.890.000 Keluaran Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas yang disusun Kegiatan 2 Hasil Kinerja Tenaga Pengawas yang meningkat Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 21 Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : 6 Program Peningkatan Manajemen Pengawasan Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Masukan Dana Rp. 2.800.000 2.800.000 100 Keluaran Sistem dan prosedur pengawasan yang disusun Kegiatan 2 100 Hasil Jumlah kegiatan untuk menyusun sistem dan prosedur Pengawasan 100 100 100 Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Sa tua n Target Realisasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas Masukan Dana Rp. 4.890.000 Keluaran Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas yang disusun Kegiatan 2 Hasil Kinerja Tenaga Pengawas yang meningkat I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 22

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Untuk menunjang Kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dilaksanakan tupoksi sesuai susunan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang terdiri dari : 1. Inspektur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 2. Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan adminsitratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur , dan membawahi : 1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas : a. Pengoordinasian penyiapan rencanaprogram kerja pengawasan dan fasilitasi; b. Penyusunan anggaran Inspektorat; c. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat; d. Penyiapan peraturan perundang-undangan; dan e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan. b. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan; c. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan; d. Penyusunan statistik hasil pengawasan; e. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 22

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Untuk menunjang Kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dilaksanakan tupoksi sesuai susunan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang terdiri dari : 1. Inspektur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 2. Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan adminsitratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur , dan membawahi : 1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas : a. Pengoordinasian penyiapan rencanaprogram kerja pengawasan dan fasilitasi; b. Penyusunan anggaran Inspektorat; c. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat; d. Penyiapan peraturan perundang-undangan; dan e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan. b. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan; c. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan; d. Penyusunan statistik hasil pengawasan; e. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 22

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Untuk menunjang Kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dilaksanakan tupoksi sesuai susunan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang terdiri dari : 1. Inspektur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 2. Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan adminsitratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur , dan membawahi : 1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas : a. Pengoordinasian penyiapan rencanaprogram kerja pengawasan dan fasilitasi; b. Penyusunan anggaran Inspektorat; c. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat; d. Penyiapan peraturan perundang-undangan; dan e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan. b. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan; c. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan; d. Penyusunan statistik hasil pengawasan; e. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 23 3. Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas : a. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan. b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan; c. Pengelolaan urusan kepegawaian; d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan e. Pengelolaan urusan keuangan; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. 4. Inspektur Pembantu Wilayah II melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan 5. Inspektur Pembantu Wilayah III melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk jabatan Eselon IV dibawah Inspektur Pembantu dihilangkan, yang masih ada jabatan Eselon IV hanya di bawah Sektretaris Inspektorat. Untuk Jabatan Fungsional ada dua yaitu, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah P2UPD dan Jabatan Fungsional Auditor JFA, pada tahun 2014 untuk Jabatan Fungsional Auditor sudah ada sebanyak 10 sepuluh orang dimana 1 satu orang dititipkan di Kabupaten Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah P2UPD sudah ada sebanyak 6 enam orang. Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Inspektur dan berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu Wilayah Irban. t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 23 3. Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas : a. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan. b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan; c. Pengelolaan urusan kepegawaian; d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan e. Pengelolaan urusan keuangan; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. 4. Inspektur Pembantu Wilayah II melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan 5. Inspektur Pembantu Wilayah III melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk jabatan Eselon IV dibawah Inspektur Pembantu dihilangkan, yang masih ada jabatan Eselon IV hanya di bawah Sektretaris Inspektorat. Untuk Jabatan Fungsional ada dua yaitu, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah P2UPD dan Jabatan Fungsional Auditor JFA, pada tahun 2014 untuk Jabatan Fungsional Auditor sudah ada sebanyak 10 sepuluh orang dimana 1 satu orang dititipkan di Kabupaten Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah P2UPD sudah ada sebanyak 6 enam orang. Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Inspektur dan berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu Wilayah Irban. Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 23 3. Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas : a. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan. b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan; c. Pengelolaan urusan kepegawaian; d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan e. Pengelolaan urusan keuangan; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. 4. Inspektur Pembantu Wilayah II melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan 5. Inspektur Pembantu Wilayah III melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk jabatan Eselon IV dibawah Inspektur Pembantu dihilangkan, yang masih ada jabatan Eselon IV hanya di bawah Sektretaris Inspektorat. Untuk Jabatan Fungsional ada dua yaitu, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah P2UPD dan Jabatan Fungsional Auditor JFA, pada tahun 2014 untuk Jabatan Fungsional Auditor sudah ada sebanyak 10 sepuluh orang dimana 1 satu orang dititipkan di Kabupaten Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah P2UPD sudah ada sebanyak 6 enam orang. Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Inspektur dan berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu Wilayah Irban. I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 24 Tabel 2.2 Kinerja Pelayanan Inspektorat OKU TIMUR Tahun 2014 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Capaian Tahun 2014 Rasio Capaian pada Tahun 2014 1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Persentase terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran 100 100 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana 100 100 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Persentase jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti diklatpelatihan 100 55,5 55,5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Persentase jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan 100 100 100 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 24 Tabel 2.2 Kinerja Pelayanan Inspektorat OKU TIMUR Tahun 2014 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Capaian Tahun 2014 Rasio Capaian pada Tahun 2014 1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Persentase terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran 100 100 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana 100 100 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Persentase jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti diklatpelatihan 100 55,5 55,5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Persentase jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan 100 100 100 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 24 Tabel 2.2 Kinerja Pelayanan Inspektorat OKU TIMUR Tahun 2014 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Capaian Tahun 2014 Rasio Capaian pada Tahun 2014 1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Persentase terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran 100 100 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana 100 100 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Persentase jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti diklatpelatihan 100 55,5 55,5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Persentase jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan 100 100 100 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah