Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2014
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 8
2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
Kinerja Kegiatan Misi 2 :
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Sa tua
n Target
Realisasi
Pelatihan pengembang
an tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Masukan Dana Rp.
19.112.000 13.958.000
73 Keluaran Aparat
Pengawasan yang
mengikuti ujian
sertifikasi orang
4 4 100
Hasil Banyaknya
aparatur pengawasan
yang lulus ujian
sertifikasi jabatan
fungsional 100
100 100
t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 8
2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
Kinerja Kegiatan Misi 2 :
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Sa tua
n Target
Realisasi
Pelatihan pengembang
an tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Masukan Dana Rp.
19.112.000 13.958.000
73 Keluaran Aparat
Pengawasan yang
mengikuti ujian
sertifikasi orang
4 4 100
Hasil Banyaknya
aparatur pengawasan
yang lulus ujian
sertifikasi jabatan
fungsional 100
100 100
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 8
2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
Kinerja Kegiatan Misi 2 :
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Sa tua
n Target
Realisasi
Pelatihan pengembang
an tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Masukan Dana Rp.
19.112.000 13.958.000
73 Keluaran Aparat
Pengawasan yang
mengikuti ujian
sertifikasi orang
4 4 100
Hasil Banyaknya
aparatur pengawasan
yang lulus ujian
sertifikasi jabatan
fungsional 100
100 100
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 9
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Pelaksanaan pengawasan
Internal secara
berkala Masukan Dana
Rp. 774.270.000 733.880.000
95 Keluaran Pengawasan
internal secara
berkala yang dilaksanakan
Kegiatan 6
6 100
Hasil Jumlah
kegiatan pemeriksaan
regular secara
berkala yang dilaksanakan
100 100
100
Penanganan kasus
pengaduan di lingkungan
pemerintah Masukan Dana
Rp. 147.250.000 147.250.000
99 Keluaran Kasus
pengaduan dilingkungan
pemerintah daerah yang
ditangani kasus
38 38
100
Hasil Jumlah
penanganan kasus
pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah yang
dapat diselesaikan
100 100
100
t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 9
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Pelaksanaan pengawasan
Internal secara
berkala Masukan Dana
Rp. 774.270.000 733.880.000
95 Keluaran Pengawasan
internal secara
berkala yang dilaksanakan
Kegiatan 6
6 100
Hasil Jumlah
kegiatan pemeriksaan
regular secara
berkala yang dilaksanakan
100 100
100
Penanganan kasus
pengaduan di lingkungan
pemerintah Masukan Dana
Rp. 147.250.000 147.250.000
99 Keluaran Kasus
pengaduan dilingkungan
pemerintah daerah yang
ditangani kasus
38 38
100
Hasil Jumlah
penanganan kasus
pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah yang
dapat diselesaikan
100 100
100
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 9
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Pelaksanaan pengawasan
Internal secara
berkala Masukan Dana
Rp. 774.270.000 733.880.000
95 Keluaran Pengawasan
internal secara
berkala yang dilaksanakan
Kegiatan 6
6 100
Hasil Jumlah
kegiatan pemeriksaan
regular secara
berkala yang dilaksanakan
100 100
100
Penanganan kasus
pengaduan di lingkungan
pemerintah Masukan Dana
Rp. 147.250.000 147.250.000
99 Keluaran Kasus
pengaduan dilingkungan
pemerintah daerah yang
ditangani kasus
38 38
100
Hasil Jumlah
penanganan kasus
pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah yang
dapat diselesaikan
100 100
100
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 10
Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan Masukan Dana
Rp. 36.150.000
35.800.000 99
Keluaran Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan yang
dilaksanakan kegiatan
6 6
100
Hasil Jumlah
tindak lanjut hasil
pemeriksaan yang dapat
diselesaikan dengan
tuntas 100
100 100
Koordinasi pengawasan
yang lebih komprehen
sif Masukan Dana
Rp. 47.385.000
47.197.376 77,37
Keluaran Koordinasi pengawasan
yang lebih komprehen
sif yang dilaksanakan
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah
koordinasi pengawasan
yang komprehen
sif dilaksanakan
dalam setahun
100 100
100
t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 10
Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan Masukan Dana
Rp. 36.150.000
35.800.000 99
Keluaran Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan yang
dilaksanakan kegiatan
6 6
100
Hasil Jumlah
tindak lanjut hasil
pemeriksaan yang dapat
diselesaikan dengan
tuntas 100
100 100
Koordinasi pengawasan
yang lebih komprehen
sif Masukan Dana
Rp. 47.385.000
47.197.376 77,37
Keluaran Koordinasi pengawasan
yang lebih komprehen
sif yang dilaksanakan
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah
koordinasi pengawasan
yang komprehen
sif dilaksanakan
dalam setahun
100 100
100
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 10
Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan Masukan Dana
Rp. 36.150.000
35.800.000 99
Keluaran Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan yang
dilaksanakan kegiatan
6 6
100
Hasil Jumlah
tindak lanjut hasil
pemeriksaan yang dapat
diselesaikan dengan
tuntas 100
100 100
Koordinasi pengawasan
yang lebih komprehen
sif Masukan Dana
Rp. 47.385.000
47.197.376 77,37
Keluaran Koordinasi pengawasan
yang lebih komprehen
sif yang dilaksanakan
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah
koordinasi pengawasan
yang komprehen
sif dilaksanakan
dalam setahun
100 100
100
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 11
Kinerja Kegiatan Misi 3 : 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Penyediaan jasa surat
menyurat Masukan Dana
Rp. 3.000.000
2.972.970 99
Keluaran Jasa Surat Menyurat yang disediakan
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah surat-
menyurat untuk kegiatan kantor yang
disediakan surat
290 290
100
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik Masukan Dana
Rp. 29.393.000 25.873.610
88 Keluaran Jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang disediakan
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah kebutuhan
jasa komunikasi, air dan listrik yang
disediakan selama setahun
100 100
100
t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 11
Kinerja Kegiatan Misi 3 : 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Penyediaan jasa surat
menyurat Masukan Dana
Rp. 3.000.000
2.972.970 99
Keluaran Jasa Surat Menyurat yang disediakan
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah surat-
menyurat untuk kegiatan kantor yang
disediakan surat
290 290
100
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik Masukan Dana
Rp. 29.393.000 25.873.610
88 Keluaran Jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang disediakan
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah kebutuhan
jasa komunikasi, air dan listrik yang
disediakan selama setahun
100 100
100
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 11
Kinerja Kegiatan Misi 3 : 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Penyediaan jasa surat
menyurat Masukan Dana
Rp. 3.000.000
2.972.970 99
Keluaran Jasa Surat Menyurat yang disediakan
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah surat-
menyurat untuk kegiatan kantor yang
disediakan surat
290 290
100
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik Masukan Dana
Rp. 29.393.000 25.873.610
88 Keluaran Jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang disediakan
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah kebutuhan
jasa komunikasi, air dan listrik yang
disediakan selama setahun
100 100
100
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 12
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Masukan Dana Rp.
7.920.000 2.765.000
35 Keluaran Jasa peralatan dan
perlengkapan kantor yang disediakan
kali 34
34 100
Hasil Jumlah jasa peralatan
dan perlengkapan kantor yang
disediakan 100
100 100
Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Masukan Dana Rp.
5.000.000 5.000.000
100 Keluaran Jasa jaminan barang
milik daerah yang disediakan
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah jasa jaminan
barang milik daerah yang disediakan
selama setahun 100
100 100
Penyediaan jasa
pemeliha raan dan
perizinan kendaraan
dinasoperasi onal
Masukan Dana Rp.
2.665.000 2.665.000
100 Keluaran Jasa dan
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional yang disediakan
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah jasa dan
pemeliharaan serta perizinan kendaraan
dinasoperasional selama setahun
100 100
100
t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 12
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Masukan Dana Rp.
7.920.000 2.765.000
35 Keluaran Jasa peralatan dan
perlengkapan kantor yang disediakan
kali 34
34 100
Hasil Jumlah jasa peralatan
dan perlengkapan kantor yang
disediakan 100
100 100
Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Masukan Dana Rp.
5.000.000 5.000.000
100 Keluaran Jasa jaminan barang
milik daerah yang disediakan
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah jasa jaminan
barang milik daerah yang disediakan
selama setahun 100
100 100
Penyediaan jasa
pemeliha raan dan
perizinan kendaraan
dinasoperasi onal
Masukan Dana Rp.
2.665.000 2.665.000
100 Keluaran Jasa dan
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional yang disediakan
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah jasa dan
pemeliharaan serta perizinan kendaraan
dinasoperasional selama setahun
100 100
100
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 12
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Masukan Dana Rp.
7.920.000 2.765.000
35 Keluaran Jasa peralatan dan
perlengkapan kantor yang disediakan
kali 34
34 100
Hasil Jumlah jasa peralatan
dan perlengkapan kantor yang
disediakan 100
100 100
Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Masukan Dana Rp.
5.000.000 5.000.000
100 Keluaran Jasa jaminan barang
milik daerah yang disediakan
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah jasa jaminan
barang milik daerah yang disediakan
selama setahun 100
100 100
Penyediaan jasa
pemeliha raan dan
perizinan kendaraan
dinasoperasi onal
Masukan Dana Rp.
2.665.000 2.665.000
100 Keluaran Jasa dan
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional yang disediakan
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah jasa dan
pemeliharaan serta perizinan kendaraan
dinasoperasional selama setahun
100 100
100
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 13
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Masukan Dana Rp.
66.360.000 66.360.000
100 Keluaran
Jasa administrasi keuangan yang
disediakan bulan
12 12
100
Hasil Jumlah jasa
administrasi keuangan yang disediakan
selama setahun 100
100 100
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Masukan Dana Rp.
11.974.000 11.974.000 100
Keluaran Kebersihan kantor
yang dilaksanakan bulan
12 12
100 Hasil
Jumlah jasa kebersihan untuk
kenyamanan kantor yang disediakan
selama setahun 100
100 100
Penyediaan alat tulis
kantor Masukan Dana
Rp. 44.771.500 44.771.500
100 Keluaran Alat tulis kantor yang
disediakan bulan
12 12
100 Hasil
Jumlah alat tulis yang disediakan untuk
kelancaran administrasi dan
kegiatan kantor selama setahun
100 100
100
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Masukan Dana Rp.
23.400.000 23.395.000 99,98
Keluaran Barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan bulan
12 12
100
t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 13
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Masukan Dana Rp.
66.360.000 66.360.000
100 Keluaran
Jasa administrasi keuangan yang
disediakan bulan
12 12
100
Hasil Jumlah jasa
administrasi keuangan yang disediakan
selama setahun 100
100 100
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Masukan Dana Rp.
11.974.000 11.974.000 100
Keluaran Kebersihan kantor
yang dilaksanakan bulan
12 12
100 Hasil
Jumlah jasa kebersihan untuk
kenyamanan kantor yang disediakan
selama setahun 100
100 100
Penyediaan alat tulis
kantor Masukan Dana
Rp. 44.771.500 44.771.500
100 Keluaran Alat tulis kantor yang
disediakan bulan
12 12
100 Hasil
Jumlah alat tulis yang disediakan untuk
kelancaran administrasi dan
kegiatan kantor selama setahun
100 100
100
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Masukan Dana Rp.
23.400.000 23.395.000 99,98
Keluaran Barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan bulan
12 12
100
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 13
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Masukan Dana Rp.
66.360.000 66.360.000
100 Keluaran
Jasa administrasi keuangan yang
disediakan bulan
12 12
100
Hasil Jumlah jasa
administrasi keuangan yang disediakan
selama setahun 100
100 100
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Masukan Dana Rp.
11.974.000 11.974.000 100
Keluaran Kebersihan kantor
yang dilaksanakan bulan
12 12
100 Hasil
Jumlah jasa kebersihan untuk
kenyamanan kantor yang disediakan
selama setahun 100
100 100
Penyediaan alat tulis
kantor Masukan Dana
Rp. 44.771.500 44.771.500
100 Keluaran Alat tulis kantor yang
disediakan bulan
12 12
100 Hasil
Jumlah alat tulis yang disediakan untuk
kelancaran administrasi dan
kegiatan kantor selama setahun
100 100
100
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Masukan Dana Rp.
23.400.000 23.395.000 99,98
Keluaran Barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan bulan
12 12
100
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 14
Hasil Jumlah kebutuhan
bahan cetak dan penggandaan yang
mendukung kelancaran
administrasi kantor selama setahun
100 100
100
Penyediaan komponen
instalasi listrikpenera
ngan bangunan
kantor Masukan Dana
Rp. 1.469.000
1.464.800 99,71
Keluaran Komponen dan instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor yang
disediakan bulan
12 12
100
Hasil Jumlah alat-alat listrik
kantor dan komponen yang disediakan guna
menunjang kelancaran
administrasi kantor selama setahun
100 100
100
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang- undangan
Masukan Dana Rp.
5.500.000 4.545.000
83 Keluaran Bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan yang
disediakan bulan
12 12
100
Hasil Jumlah bahan bacaan
kantor dan peraturan perundang-undangan
yang disediakan guna memperluas wawasan
pegawai kantor selama setahun
100 100
100
t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 14
Hasil Jumlah kebutuhan
bahan cetak dan penggandaan yang
mendukung kelancaran
administrasi kantor selama setahun
100 100
100
Penyediaan komponen
instalasi listrikpenera
ngan bangunan
kantor Masukan Dana
Rp. 1.469.000
1.464.800 99,71
Keluaran Komponen dan instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor yang
disediakan bulan
12 12
100
Hasil Jumlah alat-alat listrik
kantor dan komponen yang disediakan guna
menunjang kelancaran
administrasi kantor selama setahun
100 100
100
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang- undangan
Masukan Dana Rp.
5.500.000 4.545.000
83 Keluaran Bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan yang
disediakan bulan
12 12
100
Hasil Jumlah bahan bacaan
kantor dan peraturan perundang-undangan
yang disediakan guna memperluas wawasan
pegawai kantor selama setahun
100 100
100
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 14
Hasil Jumlah kebutuhan
bahan cetak dan penggandaan yang
mendukung kelancaran
administrasi kantor selama setahun
100 100
100
Penyediaan komponen
instalasi listrikpenera
ngan bangunan
kantor Masukan Dana
Rp. 1.469.000
1.464.800 99,71
Keluaran Komponen dan instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor yang
disediakan bulan
12 12
100
Hasil Jumlah alat-alat listrik
kantor dan komponen yang disediakan guna
menunjang kelancaran
administrasi kantor selama setahun
100 100
100
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang- undangan
Masukan Dana Rp.
5.500.000 4.545.000
83 Keluaran Bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan yang
disediakan bulan
12 12
100
Hasil Jumlah bahan bacaan
kantor dan peraturan perundang-undangan
yang disediakan guna memperluas wawasan
pegawai kantor selama setahun
100 100
100
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 15
Penyediaan makanan dan
minuman Masukan Dana
Rp. 10.555.000 10.549.000
99,94 Keluaran Makan minum rapat
yang disediakan bulan
12 12
100 Hasil
Banyaknya makanan dan minuman yang
disediakan guna menunjang kegiatan
kantor selama setahun
100 100
100
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah Masukan Dana
Rp. 32.010.000 31.883.700
99,61 Keluaran Rapat-rapat
koordinasi konsultasi keluar daerah yang
dilaksanakan bulan
12 12
100
Hasil Banyaknya rapat
koordinasikonsultasi ke luar daerah yang
dilaksanakan selama setahun
100 100
100
Penyediaan jasa
pendukung administrasi
teknis perkantoran
Masukan dana
Rp. 62.400.000 62.400.000
100
Keluaran terlaksananya
penyediaan jasa pendukung
administrasiteknis perkantoran
bulan 12
12 100
Hasil terpenuhinya
100 100
100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 15
Penyediaan makanan dan
minuman Masukan Dana
Rp. 10.555.000 10.549.000
99,94 Keluaran Makan minum rapat
yang disediakan bulan
12 12
100 Hasil
Banyaknya makanan dan minuman yang
disediakan guna menunjang kegiatan
kantor selama setahun
100 100
100
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah Masukan Dana
Rp. 32.010.000 31.883.700
99,61 Keluaran Rapat-rapat
koordinasi konsultasi keluar daerah yang
dilaksanakan bulan
12 12
100
Hasil Banyaknya rapat
koordinasikonsultasi ke luar daerah yang
dilaksanakan selama setahun
100 100
100
Penyediaan jasa
pendukung administrasi
teknis perkantoran
Masukan dana
Rp. 62.400.000 62.400.000
100
Keluaran terlaksananya
penyediaan jasa pendukung
administrasiteknis perkantoran
bulan 12
12 100
Hasil terpenuhinya
100 100
100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 15
Penyediaan makanan dan
minuman Masukan Dana
Rp. 10.555.000 10.549.000
99,94 Keluaran Makan minum rapat
yang disediakan bulan
12 12
100 Hasil
Banyaknya makanan dan minuman yang
disediakan guna menunjang kegiatan
kantor selama setahun
100 100
100
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah Masukan Dana
Rp. 32.010.000 31.883.700
99,61 Keluaran Rapat-rapat
koordinasi konsultasi keluar daerah yang
dilaksanakan bulan
12 12
100
Hasil Banyaknya rapat
koordinasikonsultasi ke luar daerah yang
dilaksanakan selama setahun
100 100
100
Penyediaan jasa
pendukung administrasi
teknis perkantoran
Masukan dana
Rp. 62.400.000 62.400.000
100
Keluaran terlaksananya
penyediaan jasa pendukung
administrasiteknis perkantoran
bulan 12
12 100
Hasil terpenuhinya
100 100
100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 16
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Pengadaan perlengkapan
gedungkantor Masukan dana
Rp. 12.118.000
11.800.000 97
Keluaran pengadaan Peralatan
gedung kantor
Kegiatan 1
1 100
Hasil Terpenuhin
ya peralatan
gedung kantor
100 100
100
Penyediaan sewa kantor
dinasrumah jabatan
Masukan Dana Rp.
12.500.000 12.500.000
100 Keluaran Adanya
rumah dinas
pejabat unit
1 1
100
Hasil Jumlah
rumah dinas
pejabat yang dapat
disewa 100
100 100
t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 16
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Pengadaan perlengkapan
gedungkantor Masukan dana
Rp. 12.118.000
11.800.000 97
Keluaran pengadaan Peralatan
gedung kantor
Kegiatan 1
1 100
Hasil Terpenuhin
ya peralatan
gedung kantor
100 100
100
Penyediaan sewa kantor
dinasrumah jabatan
Masukan Dana Rp.
12.500.000 12.500.000
100 Keluaran Adanya
rumah dinas
pejabat unit
1 1
100
Hasil Jumlah
rumah dinas
pejabat yang dapat
disewa 100
100 100
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 16
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Pengadaan perlengkapan
gedungkantor Masukan dana
Rp. 12.118.000
11.800.000 97
Keluaran pengadaan Peralatan
gedung kantor
Kegiatan 1
1 100
Hasil Terpenuhin
ya peralatan
gedung kantor
100 100
100
Penyediaan sewa kantor
dinasrumah jabatan
Masukan Dana Rp.
12.500.000 12.500.000
100 Keluaran Adanya
rumah dinas
pejabat unit
1 1
100
Hasil Jumlah
rumah dinas
pejabat yang dapat
disewa 100
100 100
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 17
Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Masukan Dana
Rp. 3.272.000
3.006.000 99,57
Keluaran Terpenuhin ya
kebutuhan perawatan
gedung kantor
bulan 12
12 100
Hasil Terawatnya
100 100
100 gedung
kantor dengan
baik dan nyaman
secara rutin selama
setahun Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan
dinas operasional
Masukan Dana Rp.
128.794.000 126.497.236 98,22
Keluaran Kendaraan dinas
operasional yang
dipelihara bulan
12 12
100
Hasil Jumlah
kendaraan dinas
operasional yang
terawat dengan
baik secara rutin
selama setahun
100 100
100
t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 17
Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Masukan Dana
Rp. 3.272.000
3.006.000 99,57
Keluaran Terpenuhin ya
kebutuhan perawatan
gedung kantor
bulan 12
12 100
Hasil Terawatnya
100 100
100 gedung
kantor dengan
baik dan nyaman
secara rutin selama
setahun Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan
dinas operasional
Masukan Dana Rp.
128.794.000 126.497.236 98,22
Keluaran Kendaraan dinas
operasional yang
dipelihara bulan
12 12
100
Hasil Jumlah
kendaraan dinas
operasional yang
terawat dengan
baik secara rutin
selama setahun
100 100
100
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 17
Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Masukan Dana
Rp. 3.272.000
3.006.000 99,57
Keluaran Terpenuhin ya
kebutuhan perawatan
gedung kantor
bulan 12
12 100
Hasil Terawatnya
100 100
100 gedung
kantor dengan
baik dan nyaman
secara rutin selama
setahun Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan
dinas operasional
Masukan Dana Rp.
128.794.000 126.497.236 98,22
Keluaran Kendaraan dinas
operasional yang
dipelihara bulan
12 12
100
Hasil Jumlah
kendaraan dinas
operasional yang
terawat dengan
baik secara rutin
selama setahun
100 100
100
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 18
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Penyusunan pelaporan
capaian kinerja dan
ikhtisar Realisasi
Kine rja SKPD Masukan Dana
Rp. 7.765.000
7.765.000 100
Pemeliharan rutinberkala
peralatan gedung kantor
Masukan Dana Rp.
4.225.000 3.760.000
89 Keluaran
Peralatan gedung
kantor yang terawat
dan berfungsi
dengan baik
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah
peralatan kantor yang
terawat dan
terpelihara dengan
baik secara rutin
selama setahun
100 100
100
t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 18
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Penyusunan pelaporan
capaian kinerja dan
ikhtisar Realisasi
Kine rja SKPD Masukan Dana
Rp. 7.765.000
7.765.000 100
Pemeliharan rutinberkala
peralatan gedung kantor
Masukan Dana Rp.
4.225.000 3.760.000
89 Keluaran
Peralatan gedung
kantor yang terawat
dan berfungsi
dengan baik
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah
peralatan kantor yang
terawat dan
terpelihara dengan
baik secara rutin
selama setahun
100 100
100
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 18
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Penyusunan pelaporan
capaian kinerja dan
ikhtisar Realisasi
Kine rja SKPD Masukan Dana
Rp. 7.765.000
7.765.000 100
Pemeliharan rutinberkala
peralatan gedung kantor
Masukan Dana Rp.
4.225.000 3.760.000
89 Keluaran
Peralatan gedung
kantor yang terawat
dan berfungsi
dengan baik
bulan 12
12 100
Hasil Jumlah
peralatan kantor yang
terawat dan
terpelihara dengan
baik secara rutin
selama setahun
100 100
100
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 19
Keluaran Laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
RKSKPD yang disusun
Laporan 1
1 100
Hasil Jumlah
laporan capaian
kinerja yang dapat disusun
100 100
100
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran Masukan Dana
Rp. 3.850.000
3.490.000 91
Keluaran Laporan
prognosis realisasi
anggaran yang disusun
Lapora n
1 1
100
Hasil Jumlah
laporan prognosis
realisasi anggaran yang
disusun 100
100 100
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Masukan Dana Rp.
28.530.000 28.520.000 99,96
Keluaran Laporan keuangan dan
rencana kerja Inspektorat
yang disusun Laporan
7 7
100
Hasil Banyaknya
laporan keuangan dan
rencana kerja inspektorat
yang disusun 100
100 100
t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 19
Keluaran Laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
RKSKPD yang disusun
Laporan 1
1 100
Hasil Jumlah
laporan capaian
kinerja yang dapat disusun
100 100
100
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran Masukan Dana
Rp. 3.850.000
3.490.000 91
Keluaran Laporan
prognosis realisasi
anggaran yang disusun
Lapora n
1 1
100
Hasil Jumlah
laporan prognosis
realisasi anggaran yang
disusun 100
100 100
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Masukan Dana Rp.
28.530.000 28.520.000 99,96
Keluaran Laporan keuangan dan
rencana kerja Inspektorat
yang disusun Laporan
7 7
100
Hasil Banyaknya
laporan keuangan dan
rencana kerja inspektorat
yang disusun 100
100 100
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 19
Keluaran Laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
RKSKPD yang disusun
Laporan 1
1 100
Hasil Jumlah
laporan capaian
kinerja yang dapat disusun
100 100
100
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran Masukan Dana
Rp. 3.850.000
3.490.000 91
Keluaran Laporan
prognosis realisasi
anggaran yang disusun
Lapora n
1 1
100
Hasil Jumlah
laporan prognosis
realisasi anggaran yang
disusun 100
100 100
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Masukan Dana Rp.
28.530.000 28.520.000 99,96
Keluaran Laporan keuangan dan
rencana kerja Inspektorat
yang disusun Laporan
7 7
100
Hasil Banyaknya
laporan keuangan dan
rencana kerja inspektorat
yang disusun 100
100 100
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 20
Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
LAKIP SKPD Masukan
Dana Rp.
51.440.000 51.440.000 100
Keluaran Laporan evaluasi LAKIP
yang disusun Laporan
60 60
100
Hasil Banyaknya
laporan evaluasi LAKIP
yang disusun 100
100 100
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
5 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Reviu laporan
keuangan Pemerintah
Daerah Masukan
Dana Rp.
38.900.000 38.900.000 100
Keluaran Laporan Reviu
Keuangan Pemerintah
Daerah OKU TIMUR yang
disusun Laporan
1 1
100
Hasil Jumlah
laporan reviu keuangan yang
dilaksanakan dan disusun
100 100
100
t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 20
Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
LAKIP SKPD Masukan
Dana Rp.
51.440.000 51.440.000 100
Keluaran Laporan evaluasi LAKIP
yang disusun Laporan
60 60
100
Hasil Banyaknya
laporan evaluasi LAKIP
yang disusun 100
100 100
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
5 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Reviu laporan
keuangan Pemerintah
Daerah Masukan
Dana Rp.
38.900.000 38.900.000 100
Keluaran Laporan Reviu
Keuangan Pemerintah
Daerah OKU TIMUR yang
disusun Laporan
1 1
100
Hasil Jumlah
laporan reviu keuangan yang
dilaksanakan dan disusun
100 100
100
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 20
Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
LAKIP SKPD Masukan
Dana Rp.
51.440.000 51.440.000 100
Keluaran Laporan evaluasi LAKIP
yang disusun Laporan
60 60
100
Hasil Banyaknya
laporan evaluasi LAKIP
yang disusun 100
100 100
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
5 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Reviu laporan
keuangan Pemerintah
Daerah Masukan
Dana Rp.
38.900.000 38.900.000 100
Keluaran Laporan Reviu
Keuangan Pemerintah
Daerah OKU TIMUR yang
disusun Laporan
1 1
100
Hasil Jumlah
laporan reviu keuangan yang
dilaksanakan dan disusun
100 100
100
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 21
Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
6 Program Peningkatan Manajemen Pengawasan Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Penyusunan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan Masukan
Dana Rp.
2.800.000 2.800.000 100
Keluaran Sistem dan
prosedur pengawasan
yang disusun Kegiatan
2 100
Hasil Jumlah kegiatan
untuk menyusun sistem dan
prosedur Pengawasan
100 100
100
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Pelaksanaan Evaluasi
Kinerja Tenaga
Pengawas Masukan
Dana Rp.
4.890.000 Keluaran
Evaluasi Kinerja Tenaga
Pengawas yang
disusun Kegiatan
2
Hasil Kinerja Tenaga
Pengawas yang meningkat
t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 21
Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
6 Program Peningkatan Manajemen Pengawasan Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Penyusunan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan Masukan
Dana Rp.
2.800.000 2.800.000 100
Keluaran Sistem dan
prosedur pengawasan
yang disusun Kegiatan
2 100
Hasil Jumlah kegiatan
untuk menyusun sistem dan
prosedur Pengawasan
100 100
100
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Pelaksanaan Evaluasi
Kinerja Tenaga
Pengawas Masukan
Dana Rp.
4.890.000 Keluaran
Evaluasi Kinerja Tenaga
Pengawas yang
disusun Kegiatan
2
Hasil Kinerja Tenaga
Pengawas yang meningkat
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 21
Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
6 Program Peningkatan Manajemen Pengawasan Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Penyusunan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan Masukan
Dana Rp.
2.800.000 2.800.000 100
Keluaran Sistem dan
prosedur pengawasan
yang disusun Kegiatan
2 100
Hasil Jumlah kegiatan
untuk menyusun sistem dan
prosedur Pengawasan
100 100
100
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja Sa
tua n
Target Realisasi
Pelaksanaan Evaluasi
Kinerja Tenaga
Pengawas Masukan
Dana Rp.
4.890.000 Keluaran
Evaluasi Kinerja Tenaga
Pengawas yang
disusun Kegiatan
2
Hasil Kinerja Tenaga
Pengawas yang meningkat
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 22