Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
I n spe k t or a t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 24
Tabel 2.2
Kinerja Pelayanan Inspektorat OKU TIMUR Tahun 2014
No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target Renja
SKPD Tahun
2014 Realisasi
Capaian Tahun
2014 Rasio
Capaian pada
Tahun 2014
1 2
3 4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Persentase terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran
100 100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana
100 100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Persentase jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti diklatpelatihan
100 55,5 55,5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Persentase jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan
100 100
100
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
t
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 24
Tabel 2.2
Kinerja Pelayanan Inspektorat OKU TIMUR Tahun 2014
No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target Renja
SKPD Tahun
2014 Realisasi
Capaian Tahun
2014 Rasio
Capaian pada
Tahun 2014
1 2
3 4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Persentase terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran
100 100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana
100 100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Persentase jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti diklatpelatihan
100 55,5 55,5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Persentase jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan
100 100
100
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 24
Tabel 2.2
Kinerja Pelayanan Inspektorat OKU TIMUR Tahun 2014
No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target Renja
SKPD Tahun
2014 Realisasi
Capaian Tahun
2014 Rasio
Capaian pada
Tahun 2014
1 2
3 4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Persentase terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran
100 100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana
100 100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Persentase jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti diklatpelatihan
100 55,5 55,5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Persentase jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan
100 100
100
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah