Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

I n spe k t or a t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 24 Tabel 2.2 Kinerja Pelayanan Inspektorat OKU TIMUR Tahun 2014 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Capaian Tahun 2014 Rasio Capaian pada Tahun 2014 1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Persentase terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran 100 100 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana 100 100 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Persentase jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti diklatpelatihan 100 55,5 55,5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Persentase jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan 100 100 100 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah t Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 24 Tabel 2.2 Kinerja Pelayanan Inspektorat OKU TIMUR Tahun 2014 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Capaian Tahun 2014 Rasio Capaian pada Tahun 2014 1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Persentase terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran 100 100 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana 100 100 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Persentase jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti diklatpelatihan 100 55,5 55,5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Persentase jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan 100 100 100 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rencana Kerja Renja Tahun 2016 Hal 24 Tabel 2.2 Kinerja Pelayanan Inspektorat OKU TIMUR Tahun 2014 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Capaian Tahun 2014 Rasio Capaian pada Tahun 2014 1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Persentase terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran 100 100 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana 100 100 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Persentase jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti diklatpelatihan 100 55,5 55,5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Persentase jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan 100 100 100 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah