RENSTRA BPKAD KAB. OKU SELATAN 16‐ 1
9
4.3. Strategi dan kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan berdasarkan visi misinya adalah sebagai berikut :
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Strategi
Kebijakan Meningkatkan
kualitas SDM,
sarana prasarana perkantoran,
Peningkatan disiplin,
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terlaksanan ya
peningkatan kualitas
SDM, sarana
prasarana perkantoran
, Peningkata
n disiplin, peningkata
n pengemban
gan sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan Meningkatnya
Prosentase SDM yang mengikuti
pendidikan dan latihan
dan Terlaksananya
SOP sesuai
dengan Tupoksi Mengembangkan
potensi kemampuan
personil sesuai
bidang dan
tanggungjawabnya serta penerapan
reward terhadap prestasi kerja yang
terukur 1.Peningkatan
professionalisme aparatur sesuai tuntutan
kebutuhan pemenuhan SDM yang
handal
2. Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Sosialisasi Peraturan perundang-
undangan bagi aparatur Tersusunnya
dokumen Restra, Renja, Lakip dan
dokumen Laporan Capaian
Kinerja dan
ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Peningkatan pengetahuan
aparatur terkait tata cara yang
baik dalam
menyusun dokumen Renstra,
Lakip, dan Laporan
Keuangan SKPD Peningkatan
pengetahuandan wawasan aparatur
penyusun dokumen
Terlaksananya peningkatan
sarana prasarana
perkantoran dan
Peningkatan Pelayanan
Terpenuhinya sarana dan
prasarana perkantoran dan
meningkatnya kualitas
pelayanan Pemenuhan
kebutuhan sarana parasarana
sebagai penunjang
pelayanan adm. perkantoran
Peningkatan dan optimalisasi sarana dan
prasarana sebagai
penunjang pelayanan prima
Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Manajemen Mutu
Bidang Keuangan Pelaksanaan Rapat Kerja
guna peningkatan kinerja aparatur
sebagai penunjang
pelayanan prima
Meningkatkan kualitas
penganggaran Tersusunnya
APBD yang berkualitas
Tercapainya penganggaran
yang tepat waktu dan tepat sasaran
Menerapkan system
penganggaran berbasis kinerja,
data dan dalam rangka
pengeluaran jangka menengah
Melakukan evaluasi, pembinaan serta penelitian
usulan dan pelaksanaan penganggaran secara
terus menerus. Tingkatkan koordinasi yang efektif
dengan SKPD,
Tim Anggaran dan DPRD
Meningkatkan Manajemen Aset
Daerah Terwujudnya
tata kelola aset yang tertib,
efektif dan efisien
Tercapainya efisiensi dan
efektifitas pengelolaan aset
Peningkatan tertib administrasi dan
optimalisasi pengelolaan asset
daerah Perwujudan pengelolaan
asset yang efektif dan efisien dan optimalisasi
pemanfaatan asset
Meningkatkan pengelolaan
keuangan daerah
yang valid dan akurat
Tercapainya validasi
dan akurasi
perbendaharaa n daerah
Terlaksananya Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
yang tertib,
efisien, efektif, transparan
dan akuntabel Peningkatan
pemahamam pengelolaa
keuangan terhadap
keuangan daerah Peningkatan Sistem
Pengelolaan Keuangan Daerah
Menyajikan informasi yang
relevan mengenai posisi
keuangan dan
seluruh transaksi yang dilakukan
selama satu periode
pelaporan. Tersusunnya
Laporan Keuangan
yang relevan, andal, dapat
dibandingkan dan
dapat dipahami guna
pencapaian opini WTP
Tersusunnya Laporan
Keuangan SKPD yang
relevan, andal,
dapat dibandingkan dan
dapat dipahami Peningkatan
pemahamam intitusi pemerintah
Sistem Akuntansi Pemerintahan
1. Penerapan Sistem Informasi
Keuangan Daerah SIMDA dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Pelaksanaan Bimtek bagi SKPD untuk
meningkatkan pemahaman terhadap
SIStem Akuntansi
Pemerintahan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN 2016 - 2021
T Rp
T Rp
T Rp
T Rp
T Rp
T Rp
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 Predi
kat Penge
Program Pelayanan
Cakupan Pelayanan
Terwujudnya
Indikator Kinerja
Program outcome
dan keg.
output Kondisi
kinerja pada
akhir periode
renstra BPKAD
Unit kerja
BPKAD Penanggun
g jawab
Lokasi 2016
2017 2018
2019 2020
2021 Data
capaian pada
tahun awal
perencanaan Capaian
Kinerja Program dan Kerangka pendanaan Tujuan
Sasaran Indik
ator sasar
an kode
Program dan
kegiatan
Mewujudkan Penge
lolaan Keuan
gan
4.04 . 4.04.01 . 01
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100 100
3.709.500.000 100
4.296.940.000 100
4.381.288.000 100
5.237.416.800 100
5.761.158.480 100
6.337.274.328 BPKAD
BPKAD . . . . 1 . 1.
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah rekening
belanja air,layanan
astinet, WIFI,sewa
domain website
rek 1 .
. rek
1 . .
rek .
. rek
. .
rek .
. rek
. .
BPKAD BPKAD
Penyediaan jasa
pengelolaan keuangan dan
aset daerah pengelolaan
keuangan yang
transparan . . . . 1 . 1.
jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinasoperasi onal
Jumlah pajak kendaraan
dinas roda unit
. .
unit .
. unit
. .
unit .
. unit
. .
unit . 1 .
BPKAD BPKAD
Jumlah pajak kendaraan
dinas roda dan
unit 1.
. unit
1. .
unit 1.
. unit
1. .
unit 1.
. unit
1. .
BPKAD BPKAD
1 1 Penyediaan
Jasa Jumlah
Honorarium pelaksanaan
1 orang 1
1 orang 1 1
1 orang 1 1
1 orang 1
1 orang 1 orang
1 1 BPKAD
BPKAD aset daerah
yang baik dan
akuntabel
. . . . 1 . 1. J
Administrasi Keuangan
pelaksanaan adm
keuangan 1 orang
1. .
. 1 orang
1. 1. .
1 orang 1.1 .
1 orang 1.
. 1 orang
. .
1 orang .1 1.
BPKAD BPKAD
. . . . 1 . 1. Penyediaan
jasa kebersihan
kantor Jumlah honor
cleaning service yang
terbayar 1 orang
. .
1 orang .
. 1 orang
1 . .
1 orang 11.
. 1 orang
1 . .
1 orang 1 .
. BPKAD
BPKAD jumlah
pembelian alat
pembersih item
. .
item .
. item
. .
item .
. item
. .
item .1 .
BPKAD BPKAD
Penyediaan Jumlah
. . . . 1 . 1. y
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Jumlah peralatan
kerja yang di perbaiki
1 item .
. 1 item
. .
1 item .
. 1 item
. .
1 item .
. 1 item
. .
BPKAD BPKAD
. . . . 1 . 1. 1 Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor
item .
. item
1 . .1
item .
. item
. .
item .
. 1 item
. .
BPKAD BPKAD
. . . . 1 . 1. 11 Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan Jumlah
barang cetak dan
penggandaan item
. .
item .
. item
. .
item .1 .
item .
. item
. .
BPKAD BPKAD
Penyediaan komponen
Jumlah komponen
. . . . 1 . 1. 1 Instalasi
listrikpener angan
bangunan kantor
Instalasi listrikpener
angan bangunan
kantor item
. .
item .
. item
1 . .
item 11.
. item
1 .1 . item
1 . 1 . BPKAD
BPKAD