Strategi dan kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

RENSTRA BPKAD KAB. OKU SELATAN 16‐ 1 9

4.3. Strategi dan kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan berdasarkan visi misinya adalah sebagai berikut : Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana perkantoran, Peningkatan disiplin, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksanan ya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana perkantoran , Peningkata n disiplin, peningkata n pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya Prosentase SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan dan Terlaksananya SOP sesuai dengan Tupoksi Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward terhadap prestasi kerja yang terukur 1.Peningkatan professionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal 2. Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sosialisasi Peraturan perundang- undangan bagi aparatur Tersusunnya dokumen Restra, Renja, Lakip dan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Peningkatan pengetahuan aparatur terkait tata cara yang baik dalam menyusun dokumen Renstra, Lakip, dan Laporan Keuangan SKPD Peningkatan pengetahuandan wawasan aparatur penyusun dokumen Terlaksananya peningkatan sarana prasarana perkantoran dan Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan meningkatnya kualitas pelayanan Pemenuhan kebutuhan sarana parasarana sebagai penunjang pelayanan adm. perkantoran Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima Peningkatan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Bidang Keuangan Pelaksanaan Rapat Kerja guna peningkatan kinerja aparatur sebagai penunjang pelayanan prima Meningkatkan kualitas penganggaran Tersusunnya APBD yang berkualitas Tercapainya penganggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran Menerapkan system penganggaran berbasis kinerja, data dan dalam rangka pengeluaran jangka menengah Melakukan evaluasi, pembinaan serta penelitian usulan dan pelaksanaan penganggaran secara terus menerus. Tingkatkan koordinasi yang efektif dengan SKPD, Tim Anggaran dan DPRD Meningkatkan Manajemen Aset Daerah Terwujudnya tata kelola aset yang tertib, efektif dan efisien Tercapainya efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset Peningkatan tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan asset daerah Perwujudan pengelolaan asset yang efektif dan efisien dan optimalisasi pemanfaatan asset Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang valid dan akurat Tercapainya validasi dan akurasi perbendaharaa n daerah Terlaksananya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel Peningkatan pemahamam pengelolaa keuangan terhadap keuangan daerah Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Tersusunnya Laporan Keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami guna pencapaian opini WTP Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami Peningkatan pemahamam intitusi pemerintah Sistem Akuntansi Pemerintahan 1. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah SIMDA dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Pelaksanaan Bimtek bagi SKPD untuk meningkatkan pemahaman terhadap SIStem Akuntansi Pemerintahan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN 2016 - 2021 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Predi kat Penge Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Terwujudnya Indikator Kinerja Program outcome dan keg. output Kondisi kinerja pada akhir periode renstra BPKAD Unit kerja BPKAD Penanggun g jawab Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Data capaian pada tahun awal perencanaan Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan Tujuan Sasaran Indik ator sasar an kode Program dan kegiatan Mewujudkan Penge lolaan Keuan gan 4.04 . 4.04.01 . 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 100 3.709.500.000 100 4.296.940.000 100 4.381.288.000 100 5.237.416.800 100 5.761.158.480 100 6.337.274.328 BPKAD BPKAD . . . . 1 . 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening belanja air,layanan astinet, WIFI,sewa domain website rek 1 . . rek 1 . . rek . . rek . . rek . . rek . . BPKAD BPKAD Penyediaan jasa pengelolaan keuangan dan aset daerah pengelolaan keuangan yang transparan . . . . 1 . 1. jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasi onal Jumlah pajak kendaraan dinas roda unit . . unit . . unit . . unit . . unit . . unit . 1 . BPKAD BPKAD Jumlah pajak kendaraan dinas roda dan unit 1. . unit 1. . unit 1. . unit 1. . unit 1. . unit 1. . BPKAD BPKAD 1 1 Penyediaan Jasa Jumlah Honorarium pelaksanaan 1 orang 1 1 orang 1 1 1 orang 1 1 1 orang 1 1 orang 1 orang 1 1 BPKAD BPKAD aset daerah yang baik dan akuntabel . . . . 1 . 1. J Administrasi Keuangan pelaksanaan adm keuangan 1 orang 1. . . 1 orang 1. 1. . 1 orang 1.1 . 1 orang 1. . 1 orang . . 1 orang .1 1. BPKAD BPKAD . . . . 1 . 1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah honor cleaning service yang terbayar 1 orang . . 1 orang . . 1 orang 1 . . 1 orang 11. . 1 orang 1 . . 1 orang 1 . . BPKAD BPKAD jumlah pembelian alat pembersih item . . item . . item . . item . . item . . item .1 . BPKAD BPKAD Penyediaan Jumlah . . . . 1 . 1. y Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja yang di perbaiki 1 item . . 1 item . . 1 item . . 1 item . . 1 item . . 1 item . . BPKAD BPKAD . . . . 1 . 1. 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor item . . item 1 . .1 item . . item . . item . . 1 item . . BPKAD BPKAD . . . . 1 . 1. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan item . . item . . item . . item .1 . item . . item . . BPKAD BPKAD Penyediaan komponen Jumlah komponen . . . . 1 . 1. 1 Instalasi listrikpener angan bangunan kantor Instalasi listrikpener angan bangunan kantor item . . item . . item 1 . . item 11. . item 1 .1 . item 1 . 1 . BPKAD BPKAD