RENSTRA  BPKAD KAB. OKU SELATAN   16‐ 1
9
4.3.    Strategi dan kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Strategi  dan  Kebijakan  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan berdasarkan visi misinya adalah sebagai berikut :
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Strategi
Kebijakan Meningkatkan
kualitas SDM,
sarana prasarana perkantoran,
Peningkatan disiplin,
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan
capaian  kinerja dan keuangan
Terlaksanan ya
peningkatan kualitas
SDM, sarana
prasarana perkantoran
, Peningkata
n  disiplin, peningkata
n pengemban
gan  sistem pelaporan
capaian kinerja  dan
keuangan Meningkatnya
Prosentase  SDM yang  mengikuti
pendidikan  dan latihan
dan Terlaksananya
SOP sesuai
dengan Tupoksi Mengembangkan
potensi kemampuan
personil sesuai
bidang dan
tanggungjawabnya serta  penerapan
reward terhadap prestasi kerja yang
terukur 1.Peningkatan
professionalisme aparatur sesuai tuntutan
kebutuhan pemenuhan  SDM  yang
handal
2. Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan  Keuangan
Daerah  dan  Sosialisasi Peraturan  perundang-
undangan bagi aparatur Tersusunnya
dokumen  Restra, Renja,  Lakip  dan
dokumen Laporan Capaian
Kinerja dan
ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Peningkatan pengetahuan
aparatur terkait tata  cara  yang
baik dalam
menyusun dokumen  Renstra,
Lakip, dan Laporan
Keuangan SKPD Peningkatan
pengetahuandan  wawasan aparatur
penyusun dokumen
Terlaksananya peningkatan
sarana prasarana
perkantoran dan
Peningkatan Pelayanan
Terpenuhinya sarana dan
prasarana perkantoran  dan
meningkatnya kualitas
pelayanan Pemenuhan
kebutuhan  sarana parasarana
sebagai penunjang
pelayanan  adm. perkantoran
Peningkatan dan optimalisasi  sarana  dan
prasarana sebagai
penunjang  pelayanan prima
Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Manajemen  Mutu
Bidang Keuangan Pelaksanaan Rapat  Kerja
guna peningkatan kinerja aparatur
sebagai penunjang
pelayanan prima
Meningkatkan kualitas
penganggaran Tersusunnya
APBD  yang berkualitas
Tercapainya penganggaran
yang  tepat  waktu dan tepat sasaran
Menerapkan system
penganggaran berbasis  kinerja,
data  dan  dalam rangka
pengeluaran jangka menengah
Melakukan evaluasi, pembinaan  serta  penelitian
usulan  dan  pelaksanaan penganggaran secara
terus menerus. Tingkatkan koordinasi  yang  efektif
dengan SKPD,
Tim Anggaran dan DPRD
Meningkatkan Manajemen Aset
Daerah Terwujudnya
tata kelola aset yang tertib,
efektif dan efisien
Tercapainya efisiensi dan
efektifitas pengelolaan aset
Peningkatan tertib administrasi  dan
optimalisasi pengelolaan  asset
daerah Perwujudan pengelolaan
asset  yang  efektif  dan efisien  dan  optimalisasi
pemanfaatan asset
Meningkatkan pengelolaan
keuangan daerah
yang valid dan akurat
Tercapainya validasi
dan akurasi
perbendaharaa n daerah
Terlaksananya Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
yang tertib,
efisien, efektif, transparan
dan akuntabel Peningkatan
pemahamam pengelolaa
keuangan terhadap
keuangan daerah Peningkatan Sistem
Pengelolaan Keuangan Daerah
Menyajikan informasi yang
relevan mengenai posisi
keuangan dan
seluruh  transaksi yang dilakukan
selama  satu periode
pelaporan. Tersusunnya
Laporan Keuangan
yang  relevan, andal,  dapat
dibandingkan dan
dapat dipahami  guna
pencapaian opini WTP
Tersusunnya Laporan
Keuangan  SKPD yang
relevan, andal,
dapat dibandingkan  dan
dapat dipahami Peningkatan
pemahamam intitusi pemerintah
Sistem  Akuntansi Pemerintahan
1. Penerapan Sistem Informasi
Keuangan Daerah  SIMDA  dalam
Pengelolaan  Keuangan Daerah
2.  Pelaksanaan  Bimtek bagi  SKPD  untuk
meningkatkan pemahaman  terhadap
SIStem Akuntansi
Pemerintahan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN 2016 - 2021
T Rp
T Rp
T Rp
T Rp
T Rp
T Rp
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 Predi
kat Penge
Program Pelayanan
Cakupan Pelayanan
Terwujudnya
Indikator Kinerja
Program outcome
dan keg.
output Kondisi
kinerja pada
akhir periode
renstra BPKAD
Unit kerja
BPKAD Penanggun
g jawab
Lokasi 2016
2017 2018
2019 2020
2021 Data
capaian pada
tahun awal
perencanaan Capaian
Kinerja	Program		dan	Kerangka	pendanaan Tujuan
Sasaran Indik
ator sasar
an kode
Program dan
kegiatan
Mewujudkan Penge
lolaan Keuan
gan
4.04 .	4.04.01	.	01
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100 100
3.709.500.000 100
4.296.940.000 100
4.381.288.000 100
5.237.416.800 100
5.761.158.480 100
6.337.274.328 BPKAD
BPKAD . 	.	 . . 1	.	 1.
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber	Daya
Air	dan Listrik
Jumlah rekening
belanja air,layanan
astinet, WIFI,sewa
domain website
rek 1 .
. rek
1 . .
rek .
. rek
. .
rek .
. rek
. .
BPKAD BPKAD
Penyediaan jasa
pengelolaan keuangan	dan
aset daerah pengelolaan
keuangan yang
transparan . 	.	 . . 1	.	 1.
jasa pemeliharaan
dan	perizinan kendaraan
dinasoperasi onal
Jumlah		pajak kendaraan
dinas	roda unit
. .
unit .
. unit
. .
unit .
. unit
. .
unit . 1 .
BPKAD BPKAD
Jumlah		pajak kendaraan
dinas	roda dan
unit 1.
. unit
1. .
unit 1.
. unit
1. .
unit 1.
. unit
1. .
BPKAD BPKAD
1 1 Penyediaan
Jasa Jumlah
Honorarium pelaksanaan
1 orang 1
1 orang 1 1
1 orang 1 1
1 orang 1
1 orang 1 orang
1 1 BPKAD
BPKAD aset	daerah
yang	baik dan
akuntabel
. 	.	 . . 1	.	 1. J
Administrasi Keuangan
pelaksanaan adm
keuangan 1	orang
1. .
. 1	orang
1. 1. .
1	orang 1.1 .
1	orang 1.
. 1	orang
. .
1	orang .1 1.
BPKAD BPKAD
. 	.	 . . 1	.	 1. Penyediaan
jasa kebersihan
kantor Jumlah	honor
cleaning service	yang
terbayar 1	orang
. .
1	orang .
. 1	orang
1 . .
1	orang 11.
. 1	orang
1 . .
1	orang 1 .
. BPKAD
BPKAD jumlah
pembelian alat
pembersih item
. .
item .
. item
. .
item .
. item
. .
item .1 .
BPKAD BPKAD
Penyediaan Jumlah
. 	.	 . . 1	.	 1. y
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Jumlah peralatan
kerja	yang	di perbaiki
1 	item .
. 1 	item
. .
1 	item .
. 1 	item
. .
1 	item .
. 1 	item
. .
BPKAD BPKAD
. 	.	 . . 1	.	 1.	1 Penyediaan
Alat	Tulis Kantor
Jumlah		alat tulis	kantor
item .
. item
1 . .1
item .
. item
. .
item .
. 1 item
. .
BPKAD BPKAD
. 	.	 . . 1	.	 1.	11 Penyediaan
Barang Cetakan	dan
Penggandaan Jumlah
barang	cetak dan
penggandaan item
. .
item .
. item
. .
item .1 .
item .
. item
. .
BPKAD BPKAD
Penyediaan komponen
Jumlah komponen
. 	.	 . . 1	.	 1.	1 Instalasi
listrikpener angan
bangunan kantor
Instalasi listrikpener
angan bangunan
kantor item
. .
item .
. item
1 . .
item 11.
. item
1 .1 . item
1 . 1 . BPKAD
BPKAD