Urusan Wajib EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013

II-11 Indeks Pemberdayaan Gender IDG Jawa Tengah pada tahun 2011 mencapai 68,99 meningkat dari tahun 2010 sebesar 67,96, tetapi masih lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 69,14. Peningkatan IDG menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan perempuan di Jawa Tengah semakin baik. Dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut : Tabel 2.13 Indeks IDG se Pulau Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2010 – 2011 No Provinsi Nasional Tahun 2010 Tahun 2011 Indeks Indeks 1 Jawa Tengah 67,96 68,99 2 Jawa Barat 67,01 68,08 3 Jawa Timur 67,91 68,62 4 Banten 65,66 66,58 5 DKI 73,23 74,70 6 DIY 77,70 77,84 7 Bali 58,53 58,59 Nasional 68,15 69,14 Sumber : Kementerian PP PA; Badan Pusat Statistik BPS, 2011

2.2.2. Evaluasi Kinerja Urusan Kewenangan Provinsi

a. Urusan Wajib

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan wajib adalah sebagai berikut : 1 Pendidikan Upaya pemenuhan 3 pilar pembangunan pendidikan dilakukan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini; Pendidikan Dasar; Pen- didikan Menengah; Pendidikan Non Formal dan Informal; Pendidikan Khusus; Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Manajemen Pelayanan Pendidikan; Fasilitasi Pendidikan Tinggi; dan Pendidikan Berkelanjutan. Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan 87 indikator yang seperti tertuang dalam Tabel 2.13 berikut: Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 I Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Angka Partisipasi Kasar APK Pendidikan Anak Usia Dini PAUD 65 70,50 70,50 70,42 70,50  2 Prosentase Sarana Prasarana PAUD layak 70 60 60 70 60  II-12 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 3 Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD 1:20 1:30 1:30 1:30 1:30  4 Dokumen tentang pedoman pengelolaan PAUD ada tidak Ada ada ada ada  II Program Pendidikan Dasar 5 Angka Partisipasi Murni APM SDMI 98 98,30 98,30 98,83 98,30  6 APK Wajar Dikdas SMPMTs 98 100,50 100,50 100,49 100,50  7 Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional UASBN SDMI 7 7,06 7,06 7,49 7,06  8 Nilai rata-rata Ujian Nasional UN SMPMTs 6,78 6,8 6,8 6,78 6,8  9 Angka naik kelas SDMI 98 99 99 100 99  10 Angka putus sekolah SDMI 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12  11 Angka putus sekolah SMPMTs 0,22 0,38 0,38 0,22 0,38  12 Angka lulus SDMI 98 99,95 99,95 99,5 99,95  13 Angka lulus SMPMTs 93 99,15 99,15 99,5 99,15  14 Prosentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan 90 94,75 94,75 90 94,75  15 Prosentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan 90 96,76 96,76 90 96,76  16 Prosentase SD yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan 2,42 1283 SDMI 1283 SDMI 4,82 1283 SDMI  5,46 5,46 5,46 17 Prosentase SMP yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan 30 47,87 47,87 43 47,87  18 Prosentase SD yang memiliki perpustakaan 35 70,95 70,95 35 70,95  19 Prosentase SMP yang memiliki perpustakaan 80 60 70,50 70,50 80 70,50  20 Prosentase SDMI terakreditasi 100 99,93 99,93 100 99,93  21 Prosentase SMPMTs terakreditasi 100 99,78 99,78 100 99,78 22 Prosentase SDMI yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP mencapai 100 100 100 100 100 100  23 Prosentase SMPMTs yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP mencapai 100 100 100 100 100 100  24 Prosentase SDMI dan SMPMTs melaksanakan 100 100 100 100 100  II-13 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 pembinaan kesiswaan 25 Setiap KabupatenKota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional RSBI jenjang SD 100 48,5 48,5 88 48,5  26 Setiap KabupatenKota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional RSBI jenjang SMP 100 100 100 100 100  III Program Pendidikan Menengah 27 Angka Partisipasi Kasar APK SMASMKMA 70 67 67 70 67  28 Rasio siswa SMK : SMA 70:30 67:33 67:33 70:30 67:33  29 Prosentase Ruang kelas SMASMK sesuai standar nasional pendidikan 40 80 80 80 80  30 Angka Putus Sekolah SMASMK 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08  31 Prosentase SMASMK memiliki perpustakaan sesuai standar nasional pendidikan 90 87 87 90 87  32 Satuan pendidikan SMASMK memiliki laboratorium sesuai standar nasional pendidikan 75 80 80 80 80  33 Setiap KabupatenKota di Jawa Tengah terdapat 1 satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional RSBI SMA 100 100 100 100 100  34 Setiap KabupatenKota di Jawa Tengah terdapat 1 satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional RSBI SMK 100 100 100 100 100  35 Satuan pendidikan SMA menerapkan Teknologi informasi dan Komunikasi TIK Based Learning 50 50,02 50,02 50 50,02  36 Nilai rata-rata Ujian Nasional SMAMASMK sebesar 7,1 7,1 7,73 7,73 7,75 7,73  37 Satuan pendidikan SMK yang memiliki bengkel 50 75,5 75,5 75 75,5  38 Mata pelajaran SMK yang memiliki buku sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP sebanyak 30 mapel 100 100 100 100 100  39 Satuan pendidikan SMA yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP mencapai 100 100 100 100 100 100  40 Satuan pendidikan SMK yang menerapkan 100 100 100 100 100  II-14 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 kUrikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP 41 Satuan pendidikan SMASMKMA yang terakreditasi 100 100 100 100 100  42 Jumlah Satuan pendidikan SMA menerapkan Internasional Standar Operational ISO Manajemen versi 9001- 2000 6,82 7,28 7,28 7 7,28  43 Prosentase SMA SMK melaksanakan MBS dengan baik 50 100 100 50 100  44 Jumlah Satuan pendidikan SMK menerapkan International Standar Operational ISO Manajemen versi 9001- 2000 11,93 38,75 38,75 13,42 38,75  45 Prosentase SMASMK melaksanakan pembinaan kesiswaan 100 100 100 100 100  IV Program Pendidikan Non Formal dan Informal  Pendidikan Kesetaraan 46 Prosentase Pendidikan kesetaraan mendukung capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar 7 6,0 6,0 7 6,0  47 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A 97 95,32 95,32 98 95,32  48 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B 95 96,03 96,03 95 96,03  49 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C 90 98,08 98,08 91 98,08  50 Prosentase usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan 60 56,07 56,07 60 56,07   Pendidikan Masyarakat 51 Prosentase angka buta aksara usia 45 1 0,15 0,15 1 0,15  52 - Prosentase desa di Jawa Tengah memiliki Taman Bacaan Masyarakat TBM 15 13,6 13,6 15 13,6   Kursus dan Kelembagaan 53 Prosentase Pengangguran usia 15- 44 th memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup 5 5,31 5,31 5 5,31  54 Prosentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi 10 11,7 11,7 10 11,7  55 Setiap KabupatenKota memiliki 1 satu model layanan Pendidikan Non 100 100 100 100 100  II-15 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Formal Unggulan V Program Pendidikan Khusus 56 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus 40 51,74 51,74 40 51,74  57 Angka Naik Kelas Pendidikan Khusus 98 100 100 99 100  58 Angka Lulus pendidikan khusus 100 100 100 100 100  59 Ruang kelas pendidikan khusus yang sesuai standar nasional pendidikan 70 70 70 70 70  60 Sarana dan prasarana pendidikan khusus sesuai standar nasional 40 67,83 67,83 66,94 67,83  61 Satuan pendidikan khusus yang terakreditasi 100 100 100 100 100  VI Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan Pendidik Jawa Tengah berkualifikasi S1D4 mencapai: 62 Prosentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1D4 30 31,01 31,01 30 31,01  63 Prosentase Pendidik SDSDLB berkualifikasi S1D4 45 51,56 51,56 50 51,56  64 Prosentase Pendidik SMPSMPLB berkualifikasi S1D4 85 84,57 84,57 85 84,57  65 Prosentase Pendidik SMASMALB dan SMK berkualifikasi S1D4 93 91,85 91,85 93 91,85  66 Prosentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan A, B dan C berkualifikasi S1D4 35 34 34 35 34 Pendidik Jawa Tengah bersertifikat pendidik mencapai : 67 Prosentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik 16 14,02 14,02 16 14,02 68 Prosentase Pendidik SDSDLB bersertifikat pendidik 45 46,9 46,9 45 46,9 69 Prosentase Pendidik SMPSMPLB bersertifikat pendidik 94 54,5 54,5 94 54,5 70 Prosentase Pendidik SMASMALB dan SMK bersertifikat pendidik 95 50,18 50,18 95 50,18 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jawa Tengah bersertifikat sesuai bidang keahlian: 71 Prosentase Pengawas TKSDSDLB bersertifikat pengawas 35 32,5 32,5 35 32,5 II-16 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 72 Prosentase Pengawas SMP bersertifikat pengawas 40 32,5 32,5 40 32,5 73 Prosentase Pengawas SMASMK bersertifikat pengawas 50 97,2 97,2 50 97,2 74 Prosentase Laboran pada satuan pendidikan SMP bersertifikat laboran 45 36 36 45 36 75 Prosentase Laboran pada satuan pendidikan SMASMK bersertifikat laboran 30 39,67 39,67 30 39,67 76 Prosentase Instruktur kejuruan bersertifikat kompetensi keahlian 10 10 10 10 10  77 Prosentase Pustakawan pada SMP bersertifikat pustakawan 40 36,70 36,70 40 36,70  78 Prosentase Pustakawan pada SMASMK bersertifikat pustakawan 35 40,94 40,94 37 40,94  79 Prosentase Pendidik intruktur kursus kejuruan bersertifikat bidang keahlian 40 36 36 40 36  VII Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 80 Prosentase lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik 40 34 34 40 34  81 Prosentase SDMI yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah MBS 15 28 28 20 28  82 Prosentase SMPMTs yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah MBS 30 49 49 30 49  83 Satuan pendidikan SMASMKMA yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah MBS dengan Baik 50 100 100 50 100  84 Penerapan Sistem Manajemen Mutu versi 9001-2000 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 100 100 100 100 100  VII I Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi 85 Prosentase Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yang bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan 25 40 40 25 40  IX Program Pendidikan Berkelanjutan 86 Prosentase Satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang mengembangkan pembinaan wawasan kebangsaan 75 85 85 75 85  II-17 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 87 Prosentase Satuan pendidikan SDSMPSMASMK di Jawa Tengah yang mengembangkan kurikulum Bahasa Jawa 100 100 100 100 100  Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras : Target MDG’s Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 76 indikator telah tercapai sesuai target RPJMD, yaitu: sedangkan 8 indikator akan tercapai, dan 3 indikator sulit tercapai. Tiga indikator yang sulit tercapai yaitu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional RSBI jenjang SD; Prosentase Pendidik SMPSMPLB bersertifikat pendidik; dan Prosentase Pendidik SMASMALB dan SMK bersertifikat pendidik. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: 1. Untuk mencapai target indikator Prosentase Sarana Prasarana PAUD layak maka perlu dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah KabKota tahun 2013 sebesar Rp65,535 Milyar dengan sasaran 497 lembaga, APE 2.761 unit, PAUD Percontohan 60 lembaga dan USB PAUD 65 lembaga, sehingga target prasarana PAUD layak sebesar 70 tercapai. 2. Untuk mencapai target indikator rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD, maka Pemerintah Provinsi perlu terus mendorong pemerintah KabKota untuk merekrut lebih banyak guru PAUD yang memenuhi kualifikasi serta mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah KabKota sebesar Rp. 28.980.000.000,- untuk peningkatan kualitas 11.200 Pendidik dan peningkatan kualifikasi ke S1 1.000 orang. 3. Untuk mencapai target indikator Angka Partisipasi Kasar APK SMASMKMA maka pemerintah provinsi perlu memantau pelaksanaan bantuan keuangan kepada KabKota tahun 2013 sebesar Rp36,890 Milyar untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru USB SMK 3 unit, Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB 141 RK, Rehab Gedung 155 paket dan Beasiswa bagi siswa SMASMK kurang mampu sebanyak 14.150 siswa sehingga target 70 tercapai. II-18 4. Untuk mencapai target indikator Rasio siswa SMK : SMA maka Pemerintah Provinsi perlu memantau pelaksanaan bantuan keuangan kepada KabKota tahun 2013 sebesar Rp13,440 Milyar dengan sasaran Pembangunan Unit Sekolah Baru USB SMK 3 unit, Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB 141 RK sehingga target ratio siswa 30:70 tercapai. 5. Untuk mencapai target indikator Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A maka perlu ditingkatkan kesadaran semua warga belajar paket A memiliki untuk menyelesaikan pendidikan kesetaraan Paket A dan mengikuti ujian kesetaraan hingga lulus. 6. Untuk mencapai target indikator Prosentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik, Prosentase Pengawas TKSDSDLB bersertifikat pengawas, dan indikator Prosentase Pengawas SMP bersertifikat pengawas maka pemerintah provinsi perlu mendorong KabKota untuk mengoptimalkan fasilitasi dalam pengembangan profesi pengawas formal dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penyelenggaraan diklatujian sertifikasi pendidik dan sertifikasi pengawas. 7. Untuk mendorong peningkatan capaian target Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional RSBI jenjang SD Pemerintah Provinsi perlu mendorong dan memfasilitasi Kabupaten Kota untuk mengalihkan satuan pendidikan RSBI menjadi sekolah reguler unggulan. 8. Untuk mendorong peningkatan capaian target Prosentase Pendidik SMPSMPLB bersertifikat pendidik, Pemerintah Provinsi perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kuota sertifikasi bagi pendidik SMPSMLB dan SMASMALB. 9. Untuk mendorong peningkatan Prosentase Pendidik SMASMALB dan SMK bersertifikat pendidik pemerintah profinsi perlu mengefektifkan fasilitasi kepada KabKota melalui bantuan Keuangan sebesar Rp. 2.100.000.000,- untuk pengembangan profesi pendidik formal 350 orang dan pengelolaan penilaian angka kredit serta sertifikasi pendidik 35 KabKota. 2 Kesehatan Indikator pencapaian derajat kesehatan antara lain diukur dengan Angka Kematian Ibu AKI, Angka Kematian Balita AKABA, presentase balita gizi buruk, angka kesakitan, kesembuhan dan kematian akibat penyakit menular. Kinerja pembangunan urusan kesehatan antara lain ditunjukkan dengan 94 indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.14 berikut: II-19 Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 1 Program Pencegahan Penaggulangan Penyakit 1 Cakupan UCI 100 98,05 98,05 100 98,05  2 Presentase kabkota dengan kelengkapan laporan surveilans lebih atau sama dengan 90 99,10 99,10 lebih atau sama dengan 90 99,10  3 Presentase kabkota dengan ketepatan laporan surveilans lebih atau sama dengan 80 97,30 97,30 lebih atau sama dengan 80 97,30  4 Meningkatnya persentase kabkota dengan Non Polio AFP 2100.000 anak usia 15 th Meningk at 95,00 95,00 Mening kat 95,00  5 Meningkatnya Persentase Kabkota dengan penemuan kasus AFP dan pengambilan spesimennya 14 hari sesuai SOP Meningk at 100 100 Mening kat 100  6 Tertanganinya KLB kurang dari 24 jam 100 100 100 100 100  7 Menurunnya kematian karena kasus DBD 1 0,07 0,07 1 0,07  8 Menurunnya jumlah penderita DBD 2 Per 10000 pddk 1,02 1,02 21000 1,02  9 Menurunnya angka kesakitan malaria API 1 Per 1.000 0,075 0,075 11.00 0,075  10 Menurunnya angka kesakitan Diare 8 – 10 51,43 51,43 8 – 10 51,43  11 Menurunnya angka kematian diare 1 0,01 0,01 1 0,01  12 Meningkatnya penemuan kasus HIVAIDS Meningk at 111,51 111,51 Mening kat 111,51  13 Menurunnya kematian akibat HIV AIDS menurun 18,70 18,70 menuru n 18,70  14 Meningkatnya penemuan kasus TB paru atau CDR Case Detection Rate 70 58,45 58,45 70 58,45  15 Meningkatnya angka kesembuhan TB Paru lebih dari atau sama dengan 85 88,64 88,64 lebih dari atau sama dengan 85 88,64  16 Menurunnya kecacatan dan kematian akibat kecelakaan dan cidera menurun 67,80 67,80 Menuru n 67,80  17 Menurunnya Pneumonia balita 8 – 10 12 12 8 – 10 12  18 Meningkatnya KabKota yang melaksanakan sosialisasi PTM 50 100 100 50 100  19 Meningkatnya KabKota yang melaksanakan 25 100 100 25 100  II-20 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 surveilans dan pengendalian faktor resiko PTM 20 Meningkatnya Kab Kota yang melaksanakan surveilans kesakitan dan kematian PTM 100 100 100 100 100  21 Meningkatnya Kab Kota yang melaksanakan deteksi dini PTM 25 75 75 25 75  22 20-30 penderita gangguan jiwa terlayani pada RSJD Prov.Jateng 100 100 100 100 100  2 Program Sumber Daya Kesehatan 23 Melakukan pemerataan tenaga kesehatan di daerah pedesaan 100 100 100 100 100  24 Bertambahnya SDM kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan 10 10 10 10 10  25 Terakreditasinya pelatihan bidang kesehatan dinas kesehatan Provinsi Jateng 20 76 76 20 76  26 Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan tingkat provinsi dan Kabkota 100 100 100 100 100  27 Memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam evaluasi pembangunan kesehatan di tingkat provinsi maupun kabkota 100 100 100 100 100  28 Tenaga kesehatan yang mengetahui keberadaan dan peran MTKP jawa Tengah 70 100 100 70 100  29 Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi 80 91,46 91,46 80 91,46  30 Bertambahnya tenaga kesehatan yang terakreditasi 80 85 85 80 85  31 Adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan 100 100 100 100 100  32 Tertanganinya masalah kesehatan di lintas batas dan Provinsi anggota MPU mitra Praja Utama 100 100 100 100 100  33 Semua KabKota di Jawa Tengah menerapkan JPKM 100 100 100 100 100  34 Terdistribusinya tenaga kesehatan strategis pada sarana pelayanan kesehatan didaerah sesuai kebutuhan 100 119 119 100 119  II-21 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 35 Pemanfaatan sistim informasi kesehatan terpadu dilingkungan Dinas Kesehatan Prov Jateng 100 100 100 100 100  36 Pemanfaatan sistim informasi kesehatan antara jejaring Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan KabupatenKota 70 100 100 70 100  37 Peningkatan informasi SPM bidang kesehatan dan tersediannya profil kesehatan 100 100 100 100 100  38 Pemanfaatan hasil kajianpenelitian sebagai dasar kebijakan dan pelaku program kesehatan 60 100 100 60 100  39 Meningkatnya persentase pengawasan keuangan dan pencapaian retribusi pada Dinas Kesehatan dan UPT 100 100 100 100 100  40 Meningkatnya mutu pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan dan UPT 100 100 100 100 100  41 Meningkatnya kompetensi tenaga medis dan non medis yang bersertifikat di RS sesuai dengan standar yang berlaku 100 100 100 100 100  42 meningkatnya jumlah tenaga medis dan non medis sesuai dengan kebutuhan RS 100 100 100 100 100  43 terpenuhinya tenaga kesehatan dokter spesialis jiwa 100 100 100 100 100  3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 44 Menurunnya jumlah gizi buruk pada balita. Prevalensi Gizi buruk balita 0,82 0,05 0,05 0,82 0,05  45 Menurunnya jumlah KEK 20 7,30 7,30 20 7,30  46 Menurunnya kasus anemi pada ibu hamil dan nifas 33,5 4,60 4,60 33,5 4,60  47 Meningkatnya cakupan pemberian Vit A pada balita 100 98,34 98,34 100 98,34  48 Balita yang ditimbang secara teratur di Posyandu 80 81,4 81,4 80 81,4  49 Balita Gizi buruk GAKIN yang ditangani sesuai standar 100 100 100 100 100  50 Ibu menyusui Asi Eklusif 65 41,90 41,90 65 41,90  51 Balita GAKIN 6-24 bulan mendapat MP ASI 80 100 100 80 100  II-22 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 52 Bayi, Balita, bumil dan bufas yang mendapat suplemen zat gizi mikro 80 91,03 91,03 80 91,03  53 Keluarga mengkonsumsi garam beryodium 80 81,90 81,90 80 81,90  54 Surveilance gizi termasuk sistim kewaspadaan dini KLB Gizi Buruk di Puskesmas 100 100 100 100 100  4 Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat 55 Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan 100 100 100 100 100  56 tercapainya usia harapan hidup 71 thn NA NA 71 NA  57 Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan 102 Per 100.0 00 KH 116,34 116,34 102 116,34  58 Meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan 95 97,14 97,14 95 97,14  59 Penanganan komplikasi normal Neonatal 79 dari kasus yang ditemukan 79 66,38 66,38 79 66,38  60 Meningkatnya kunjungan nifas 90 95,63 95,63 90 95,63  61 cakupan pemanfaatan buku KIA 90 100 100 90 100  62 Semua desa melaksanakan P4K 100 100 100 100 100  63 Puskesmas Poned berfungsi optimal 2 Puskesmas Kab. Kota 100 100 100 100 100  64 Penurunan angka kematian bayi 9,8 Per 1000 KH 10,75 10,75 9,8 10,75  65 Penurunan angka kematian balita 12 Per 1000 KH 11,85 11,85 12 11,85  66 Balita Sakit ditangani dengan MTBS balita yang berkunjung di Puskesmas 90 90 90 90 90  67 Cakupan SDIDTK 95 95 95 95 95 95  68 Puskesmas PKPR 20 setiap KabKota 20 82,80 82,80 20 82,80  69 Puskesmas KTA 25 setiap KabKota 25 82,85 82,85 25 82,85  70 tersedianya sarana dan prasarana peralatan alat kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal SPM dan produk unggulan RS 100 100 100 100 100  71 Terlaksananya sistem rujukan rumah sakit Terlaksa na - terlaksa na terlaksa na Terlaks ana terlaksan a  5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 72 Meningkatnya KabKota dengan Tempat Usaha penjamah Makanan 80 86 86 80 86  II-23 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 TUPM memenuhi syarat 80 73 Meningkatnya KabKota dengan cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 75 75 86 86 75 86  74 Meningkatnya KabKota dengan keluarga yang telah menggunakan air bersih 85 85 86 86 85 86  75 Meningkatnya KabKota dengan keluarga yang telah menggunakan jamban sebesar 80 80 87 87 80 87  76 Meningkatnya kabKota dengan cakupan institusi yang dibina 80 80 80 80 80 80  77 Terwujudnya pengelolaan sampah perkotaan 95 95 96 96 95 96  78 Terwujudnya pengelolaan sampah pedesaan 65 65 68 68 65 68  79 meningkatnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah 17,8 25 25 17,8 25  80 Meningkatnya inspeksi kesehatan pada Tempat- Tempat Umum TTU 80 80 80 80 80 80  6 Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 81 Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan obat publik dan perbekalan keshatan lainnya di pelayanan kesehatan 60 74,89 74,89 60 74,89  82 Meningkatnya pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan 100 100 100 100 100  83 Meningkatnya cakupan pembinaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasim alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga PKRT 100 100 100 100 100  84 Meningkatnya fasilitasi pembinaan makanan minuman kepada KabKota 60 85,34 85,34 60 85,34  85 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan formal 80 100 100 80 100  86 Meningkatnya pemanfaatan laboratorium makanan dan minuman dalam menjamin mutu dan keamanan produk makanan dan minuman 100 100 100 100 100  7 Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat 87 50 KabupatenKota menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 50 100 100 50 100  II-24 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 JPK 88 KabKota melaksanakan kampanye kesehatan melalui media promosi kesehatan cetak elektronik, outdoor,indoor dan penyuluhan langsung 100 100 100 100 100  89 Kabkota mengembangkan desakelurahan siaga 100 100 100 100 100  90 Kabkota yang mempunyai kebijakan dalam mendukung peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan 35 100 100 35 100  91 KabKota mencapai rumah tangga sehat rumah tangga ber PHBS 50 75 75 50 75  92 Menurunnya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza 15 KabK ota 15 15 15 15  93 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa 100 100 100 100 100  94 Meningkatnya pemanfaatan fasilitas kesehatan jiwa oleh masyarakat 100 100 100 100 100  Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 85 target indikator telah tercapai, 6 indikator akan tercapai, dan 3 indikator sulit tercapai. Tiga indikator yang sulit tercapai yaitu Angka kematian Ibu melahirkan; Angka kematian bayi; dan Menurunya angka kesakitan diare. Besarnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi antara lain antara lain disebabkan oleh: meningkatnya kehamilan risiko tinggi kehamilan di usia muda, usia tua, menderita penyakit hipertensi, anemia, Kekurangan Energi Kalori KEK, jantung dan lain-lain; Masih rendahnya deteksi dini oleh masyarakat tentang kehamilan risiko tinggi; dan Kurangnya kecepatan dan ketepatan keluarga dalam pengambilan keputusan rujukan persalinan pada kehamilan risiko tinggi. Upaya yang telah dilakukan Tahun 2013 yaitu telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3,7 Milyar antara lain melalui kegiatan : Pelacakan kasus kematian maternal; Penemuan kasus risiko tinggi ibu hamil dan bayi serta tindak lanjutnya; II-25 Peningkatan cakupan program kunjungan neonatal dengan menggunakan algoritma MTBM; dan Penguatan program SHK serta penanganan bayi baru lahir sesuai standar. Ketidaktercapaian indikator Menurunya angka kesakitan diare belum sesuai target disebabkan belum optimalnya PHBS masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian target RPJMD yaitu sosialisasi PHBS masyarakat dan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar pada masyarakat. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: peningkatan monitoring pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pencapaian target RPJMD, terutama pada indikator yang berstatus akan tercapai pada tahun 2013, yaitu Cakupan UCI; Meningkatnya penemuan kasus TB paru atau CDR Case Detection Rate; Menurunnya Pneumonia balita; Ibu menyusui Asi Eklusif; Meningkatnya Cakupan pemberian vitamin A; dan Penanganan komplikasi normal neonatal 79 dari kasus yang ditemukan. 3 Pekerjaan Umum Urusan pekerjaan umum meliputi penanganan sarana prasarana jalan jembatan, pengelolaan sumber daya air serta pelayanan air bersih dan sanitasi. Kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum antara lain ditunjukkan dengan 28 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD seperti tertuang dalam Tabel 2.15 berikut : Tabel 2.16 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lancarnya aksesibilitas transportasi dari dan ke terminal baru Bandara A. Yani. Lancar 1 Pembangunan jalan akses menuju terminal baru Bandara A. Yani 1,15 Km Terlaksana nya pembangun an jalan akses menuju terminal baru Bandara A. Yani sepanjang 1,15 km. Terlaksana nya pembangun an jalan akses menuju terminal baru Bandara A. Yani sepanjang 1,15 km.  II-26 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  Terlaksananya rehabilitasi pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 2.539,70 km 2.539,7 Km 2.618,9 3 2.618,93 2.472,9 71 2.618,93   Terlaksananya rehabilitasi pemeliharaan jembatan provinsi sepanjang 24.135 m. 24.135 Km m 25.335 25.335 25.326, 23 25.335  Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan 3 Meningkatnya kondisi jalan baik sebesar 86,54 86,54 86,18 86,18 86,54 86,18  4 Meningkatnya kondisi jembatan baik 79 79 78,32 78,32 79 78,32  Meningkatnya efektivitas dan pembangunan jaringan Jalan Lintas Selatan JJLS Mening kat 5 Tersedianya sebagian lahan bebas dan tertanganinya sebagian fisik ruas jalan JJLS di Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo dan Kab. Wonogiri. Tersedi anya sebagia n lahan dan fisik ruas JJLS. Km Pembeb asan Lahan : 112,29 Km Seluas : 2.216.2 04 m2 Fisik : 28,19 km 6,16 km 4 lajur 22,03 km 2 lajur Tersediany a sebagian lahan bebas seluas 2.216.204 m 2 dan pembangun an fisik sepanjang 28,19 km. Pembeb easan lahan 5,24 Km, seluas 111.429 m 2 0 Tersediany a sebagian lahan bebas seluas 2.216.204 m 2 dan pembangun an fisik sepanjang 28,19 km. 6 Terhubungnya aksesibilitas yang aman lancar dan memadai antara lain Kota Pekalongan- Kab. Pekalongan- Kab. Banjarnegara- Kab. Wonosobo- Kab. Kebumen; Kab. Pemalang-Kab. Purbalingga-Kab. Purwokerto-Kab. Cilacap dan Kab. Kendal Weleri – Kab. Temanggung 40 Km 10,425 Km efektif Tercapainy a aksesibilita s yang aman, lancar dan memadai antara lain Kab. Pekalongan -Kab. Banjarnega ra, Kab. Wonosobo- Kab. Kebumen; Kab. Pemalang- Kab. Purbalingga - 11,00 efektif Tercapainy a aksesibilita s yang aman, lancar dan memadai antara lain Kab. Pekalongan -Kab. Banjarnega ra, Kab. Wonosobo- Kab. Kebumen; Kab. Pemalang- Kab. Purbalingga -  II-27 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Purwokerto -Kab. Cilacap dan Kab. Kencal weleri- Kab. Temanggun g sepanjang 40,69 KM Purwokerto -Kab. Cilacap dan Kab. Kencal weleri- Kab. Temanggun g sepanjang 40,69 KM 7 Membaiknya kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam mendukung kelancaran arus transportasi wilayah diantaranya kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah. 180 Km 52,11 efektif Membaikny a kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam mendukun g kelancaran arus transportas i wilayah diantarany a kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengemban gan perekonomi an wilayah, sepanjang 222,89 Km 78,18 Km efektif Membaikny a kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam mendukun g kelancaran arus transportas i wilayah diantarany a kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengemban gan perekonomi an wilayah, sepanjang 222,89 Km Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. 8 Optimalnya kinerja fungsi jalan dan jembatan Provinsi Jawa Tengah Jalan dan jembata n berfung si dengan baik Jalan dan jembata n berfungs i dengan baik LHR 89 Pos, aspal 1184 drum, perbaika n alat berat 16 jenis 110 Tercapainy a kondisi jalan dan jembatan berfungsi baik. Leger 82,65 Km, LHR 543 Pos, aspal 5.390 drum, pengadaan bahan 13 jenis 5.695 buah, terpelihara nya alat Jalan dan jembata n berfungs i dengan baik LHR 100 Pos, pengada an aspal 815 drum, perbaika n alat berat 16 jenis Tercapainy a kondisi jalan dan jembatan berfungsi baik. Leger 82,65 Km, LHR 543 Pos, aspal 5.390 drum, pengadaan bahan 13 jenis 5.695 buah, terpelihara nya alat  II-28 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 buah, pengada an bahan 4 jenis 1365 buah, alat berat 3 jenis 4 buah. berat 211 49 jenis, alat laboratoriu m 23 jenis 75 buahunit 110 buah, pengada an bahan 4 jenis 2.300 buah, pengada an alat berat 2 jenis 4 buah berat 211 49 jenis, alat laboratoriu m 23 jenis 75 buahunit Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya 9 Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi dari 41 menjadi 72 72 66 66 72 66  Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 10 Pemenuhan kebutuhan air baku sampai dengan 10 dari 40 menjadi 50 50 48 48 50 48  Program Pengemba- ngan,Pengelolaan dan Konservasi sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya. 11 Penanganan konservasi di 35 DAS Kritis 35 DAS kritis 6 28 7 28  12 Pembuatan sumur resapan percontohan dengan pemberdayaan masyarakat di 6 Balai PSDA. 6 Balai PSDA - 6 - 6  13 Pembangunan embung-embung atau tampu-ngan air sebanyak 5 buah embung 5 Buah - 5 - 5  14 Terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai WS Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Terbentu knya TIM sudah terbentu k sudah terbentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai WS Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya Air sudah terbentu k sudah terbentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai WS Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya Air  II-29 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Provinsi Provinsi 15 Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air pada 7 Wilayah Sungai WS kewenangan pusat dan 2 WS kewenangan kabupaten Terlaksa nanya Kerjasam a - Sudah terlaksana Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air pada 7 Wilayah Sungai WS - Sudah terlaksana Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air pada 7 Wilayah Sungai WS  16 Terbentuknya forum masyarakat peduli terhadap konservasi sumber daya air Terbent uknya Forum - Terbentukn ya forum masyarakat peduli terhadap konservasi sumber daya air - - Terbentukn ya forum masyarakat peduli terhadap konservasi sumber daya air  Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 17 Berkurangnya luas genangan dari 199.427 Ha menjadi 167.000 Ha 167.000 Ha 173.485 173.485 167.000  18 Terlaksananya Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah Terlaks ananya forum - sudah terlaksa na sudah terlaksana Tugas Pembantua n Operasi dan Pemelihara an prasarana Sumber Daya Air dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah - - sudah terlaksana Tugas Pembantua n Operasi dan Pemelihara an prasarana Sumber Daya Air dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah  19 Berkurangnya pantai kritis dari 157 Km menjadi 110 km 110 Km 120 120 110 120  20 Terbentuknya forum masyarakat peduli banjir di 10 sungai pada wilayah sungai Bodri Kuto dan wilayah sungai lainnya. Terbentu knya forum - sudah terbentu k sudah terbentuk - - sudah terbentuk  Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Pedesaan 21 Berkurangnya kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana antar wilayah Pantura- Tengah-Pansela sesuai dengan karakteristik potensi Meningk at lokasi - 2 lokasi pemba ngunan jalan poros desa Agropol itan di Kab. - 21 lokasi pembangun an prasarana dan sarana Agropolitan. - 11 lokasi revitalisasi kawasan 3 lokasi pemban gunan jalan poros desa Agropolit an di Kab. - 21 lokasi pembangun an prasarana dan sarana Agropolitan. - 11 lokasi revitalisasi kawasan  II-30 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kualitas kerjasama pembangunan kawasan strategis,peningkatan peran dan fungsi perkotaan, percepatan dan peningkatan pembangunan perdesaan dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah Purwor ejo dan Kab. Pekalon gan. 5 keldes a peningk atan sarpras PKN: Kota Semara ng, Kota Tegal, Kota Magelan g PKW : Kab. Boyolali, Kab. Blora 3 lokasi sarpras penunja ng kawasa n wisata tradision al cagar budaya Kab. Mglng, Kab. Boyolali, Kab Semara ng Penataa n dan pemban gunan kawasa nTugu Batas Jateng- Jatim di Remban g. kumuh sebagai fungsi PKN ndan PKW. - 23 lokasi pembangun an prasarana dan sarana perumahan penunjang kawasan wisata dan revitalisasi tradisional cagar budaya. - 4 lokasi penangana n penataan kawasan perbatasan. Cilacap, Kab. Purworej o dan Kab. Pekalon gan. 8 keldes a di PKN : Kota Smg, Kota Solo. PKW : Kab. Kudus, Kebume n,Wonos obo, Klaten, Blora, Kota Pekalon gan. 7 lokasi sarpras penunja ng kawasa n wisata, tradision al Cagar Budaya Kab. Magelan g, Kab. Boyolali, Wonoso bo, Klaten, Karanga nyar, Kota Solo. DED Tugu Batas Jateng- Jabar di Kab. CIlacap dan Penyusu nan RTBL Kawasa n Perbatas an Jateng- kumuh sebagai fungsi PKN ndan PKW. - 23 lokasi pembangun an prasarana dan sarana perumahan penunjang kawasan wisata dan revitalisasi tradisional cagar budaya. - 4 lokasi penangana n penataan kawasan perbatasan II-31 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 DIY di Kab. Purworej o. 22 Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan meningka t lokasi 3 Lokasi sarpras penunj ang kawas an wisata tradisio nal cagar budaya Kab. Magela ng, Kab. Boyolal i, Kab.Se marang . 22 lokasi prasarana dan sarana permukima n. 7 Lokasi sarpras penunja ng kawasa n wisata tradision al cagar budaya Kab.Mag elang, Kab. Boyolali, Wonoso bo, Klaten, Karanga nyar, Kota Solo. 22 lokasi prasarana dan sarana permukima n.  Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Meningkatnya pelayanan air bersih, sanitasi dan persampahan terutama bagi masyarakat RTM di perkotaan maupun perdesaan Meningkat 23 Cakupan pelayanan air bersih  - perkotaan Meningka t 40,60 40,60 63,50 40,60 - perdesaan Meningka t 20,30 20,30 38,20 20,30 24 Cakupan pelayanan sanitasi Meningka t 60,03 60,03 66 60,03  Cakupan persampahan Program Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung serta pengembangan jasa konstruksi 25 Meningkatnya pemahaman NSPM para konsultan dan kontraktor serta para pihak yang terkait dengan pembangunan publik. Meningk at - Sosialis asiBint ek kepada Konsult anKont raktor pemena ng tender pelaksa na Pemban gunan Sosialiasib intek kepada konsultan kontraktor, pembangun anan Gedung Despra dan penataan kawasan tugu batas. RTBL Kawasa n Perbatas an Jateng – DIY di Kab Purwore jo Sosialiasib intek kepada konsultan kontraktor, pembangun anan Gedung Despra dan penataan kawasan tugu batas.  II-32 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Interior Gedung DESPRA dan Penataa n dan Pemb Kawasa n Tugu Batas Jateng – Jatim di Remban g 26 Meningkatnya penyelenggaraan, pembinaan dan sosialisasi jasa konstruksi meningka t orang Pembina an Bid. Jasa Konstru ksi 35 KabKot 70 org Terselengga ranya pembinaan dan sosialisasi jakon kepada 587 orang 70 orang 35 KabKot - Terselengga ranya pembinaan dan sosialisasi jakon kepada 587 orang  27 Bertambahnya perusahaan jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikasi kompetensi baik terhadap badan usahanya SBU maupun terhadap SDMnya meningka t Sertifi kasi Badan Usaha 14.198 SBU Perusahaan yang memiliki SBU sebanyak 62.140 perusahaan . Perusahaan yang memiliki SBU sebanyak 62.140 perusahaan .   Sertifi kasi ketram pilan kerja 2.201 SKTK 32.349 SKTK 220 pekerja kons. Tersertif ikasi. 32.349 SKTK 28 Meningkatnya jumlah gedung yang berkualitas sesuai NSPM baik dari segi kualitas maupun kinerja pengelolaan semakin tinggi. Meningka t Mutu pelayana n laboratori al uji Reakred itasi ISO 17025: 2005 oleh Komite Akredita si Nasional ; Survaile n ISO 9001: 2008 oleh IAPMO Lembag a Sertifika si Meningkat Mutu pelayanan laboratorial uji Meningk at nya pema- haman NSPM para konsulta n kontrakt or serta para pihak yang terkait dg pemban gunan publik; Meningk atnya jumlah gedung yg berkuali tas sesuai NSPM baik dari segi kualitas maupun kinerja pengelol Meningkat Mutu pelayanan laboratorial uji  II-33 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 aan semakin tinggi. meningk at pengelol aan gedung - 1 pkt peserta Pembina an penyel. BGN Meningk atnya pengelol aan gedung melalui Bintek kepada 170 peserta sosialisa si dan pembina an teknis penyele nggaraa n pemban gunan BGN dan Rumdin Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras : Target MDG’s target RPJMD kualitatif Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 21 indikator urusan pekerjaan umum sampai dengan triwulan I tahun 2013 berstatus telah tercapai, dan 7 indikator diperhitungkan akan tercapai sesuai target RPJMD yang direncanakan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013 yaitu optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 dalam rangka pencapaian target RPJMD, antara lain peningkatan kualitas jalan dan jembatan kewenangan provinsi untuk memperlancar arus barang dan jasa; perbaikan kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi sehingga mampu mendorong peningkatan produksi pertanian; Pemenuhan kebutuhan air baku, Penanganan konservasi di DAS Kritis, dan pembangunan jaringan drainase guna penanganan daerah yang terkena rob dan banjir, serta penanganan pantai kritis. II-34 4 Perumahan Kinerja pembangunan urusan perumahan antara lain ditunjukkan dengan 2 indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.16 berikut : Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Perumahan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 1 Program Pembangunan Perumahan 1 Terbangunnya rumah baik oleh pengembang, pemerintahpem erintah daerah dan swadaya masyarakat Meningkat PaketLo kasi 2 19 3 19  PaketLok asiKasiba lasiba 6 19 6 19 2 Meningkatnya kualitas perumahan Meningkat Paket pen dampinga n 6 26 6 26  3 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan lahan kws perumahanper mukiman kualitas perumahan; Meningkat Twin block 27 65,5 65,5  4 Terfasilitasinya MBR di pedesaan dan perkotaan untuk memiliki rumah yang layak Terfasilita si Rumah Tangga MiskinRT M 920 2.890 700 2.890  Rumah Tidak Layak HuniRTL H 648 RTLH dan 50 RP 3.473 3.473 2 Pemberdayaan Komunitas Perumahan 5 Meningkatnya pengetahuan kesadaran, partisipasi masyarakat pedesaan dan MBR dalam peningkatan kualitas hunian 350 Unit RTM 920 2.890 700 2.890  II-35 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 6 Meningkatnya Pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dlm pengurangan resiko bencana Meningka t KabKota Sosialisas i kpd Masy penerima manfaat tentang pengguna an material bahan bangunan yang akan diberikan pd masyrent anbencan a Kab. Pemalang, Brebes, Bjngr, Banyuma s Sosialisas i kpd Masy penerima manfaat tentang pengguna an material bahan bangunan yang akan diberikan pd masyrent anbencan a Kab. Pemalang, Brebes, Bjngr, Banyuma s Sosialisas i kpd Masy penerima manfaat tentang penggu- naan material bahan bangunan yang akan diberikan pada masy Rentan Bencana Kab Purworejo , Pema- lang, Ban- jarnegara, Temang- gung Sosialisasi kpd Masy penerima manfaat tentang penggunaa n material bahan bangunan yang akan diberikan pd masyrentan bencana Kab. Pemalang, Brebes, Bjngr, Banyumas  7 Meningkatnya sinergitas komunitas perumahan dlm pengelolaan dan pemeliharaan serta sharing pembangunan dan pembiayaan perumahan Meningka t Lokasi Pemb PSD Rusunaw a di 2 lokasi Kab Pklg, Kab Skhrjo Pemb PSD Rusunaw a Kota Smg, Skrta, Skhj, Kr.anyar, Clp, Kota PKl, Kudus, Jpr, Kab. Pkl. Pemb PSD Rusunaw a di 3 lokasi Kab Pemalang, Klaten, Kota Tegal - Pemb PSD Rusunawa Kota Smg, Skrta, Skhj, Kr.anyar, Clp, Kota PKl, Kudus, Jpr, Kab. Pkl.   8 Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan permukiman Meningk at Lokasi sarpras Ds. Kumuh, Ds. Nelayan, dan Ds. Miskin 31 desa sarpras kumuh desa nelayan tradisiona l di Kota Semarang , Kab Smg, Kab Sragen, Kab Grobogan, Kab Brebes, Kab Blora, Kab Pemalang, Kota Tegal, Kab Pati, Kab Kendal, Kab Wonogiri, Kab Jepara, Kab Tmgg 101 desa Sarpras Kumuh 28 Desa sarpras kumuh desa nelayan tradisiona l di Kab Semarang , Brebes, Sragen, Pati, Blora, Pemalang, Kab Tegal, Wonogiri, Kota Semarang , kab Klaten, Temang- gung, Boyolali, Rembang, Purworejo , Banjarneg ara, Kendal, Wonosobo , Karang- 101 desa Sarpras Kumuh  II-36 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 anyar, Banyuma s, Pekalo- ngan, Batang, Magelang Meningka t Lokasi 10 lokasi pengemba ngan KTP2D di Kab Blora, Kab Karangan yar, Kab Sragen, Kab Brebes, Kab Pemalang 27 lokasi di Kab Pkl, Kdl, Grbg, Srg, Tmg, Smg, Kbm, Kr.anyar, Wnsb, Brbs, Pmlg, Blora 8 lokasi pengemba ngan KTP2D di Kab Sukoharjo , Sragen, Brebes, Blora, Pemalang, Karangan yar - 27 lokasi di Kab Pkl, Kdl, Grbg, Srg, Tmg, Smg, Kbm, Kr.anyar, Wnsb, Brbs, Pmlg, Blora Meningk at Lokasi Penataan lingkunga n permukim an di 1.180 lokasi Penataan lingkunga n permukim an di 5.691 lokasi Penataan lingkungan permukima n di 5.691 lokasi Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras : Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 untuk peningkatan cakupan. Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 8 indikator urusan perumahan sampai dengan triwulan I tahun 2013 telah tercapai sesuai target akhir RPJMD. Walaupun demikian ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: keberadaan Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Tengah yang cukup banyak sehingga memerlukan penanganan; kepemilikan sarana air bersih dan sanitasi rumah tangga miskin yang masih perlu ditingkatkan. 5 Penataan Ruang Kinerja pembangunan urusan penataan ruang antara lain ditunjukkan dengan 9 indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.17 berikut : Tabel 2.18 II-37 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 1 Program Perencanaan Tata Ruang 1 RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan UU 262007 tentang Penataan Ruang Tersedia RTRW Prov. Jateng sesuai dengan UU 262007 dok - Perda RTRW Prov Jateng 2009- 2029 - Perda RTRW Prov Jateng 2009- 2029  2 Fasilitasi Penyesuaian RTRW KabKota sesuai UU 262007 tentang Penataan Ruang Terfasilita si Penyesuai an RTRW KabKota sesuai UU 262007 dok RTRW perda=34 Evaluasi gub=1 RDTR KabKota sudah dibahas 6 RTRW perda=3 4 Evaluasi gub=1 RDTR KabKot a sudah dibahas 6 Terselesaik annya RTRW 35 KabKota di Jateng, terbitnya rekomenda si gub RDTR KabKota Terselesai kannya RTRW 35 KabKota di Jateng RTRW perda=35 Evaluasi gub=1 RDTR KabKota sudah dibahas 6  3 Tersusunnya rencana rinci Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah Tersedian ya Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah Doku men RTR Kawasan Strategis Bregas- malang,R encana Rinci Tata Ruang Kawasan Dataran Dieng,Ren cana Rinci Tata Ruang Kawasan Rawa Pening,Pe m-binaan fasilitasi penyusr eview RTR di 10KK;R DTR Kota Magelang Zoning Regulasi Perkotaan Magelang Seluruh capaian 2008- 2012 RTR Kawasan Strategis Kawasan Kebun Raya Batu Raden, Kawasan Petanglong, Kawasan Purwomang gungPerkot aan Magelang dan sekitarnya, kawasan Perkotaan Cepu,Pembi naan Fasilitasi Penyusuna n Review RTR KabKota,R DTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Kota Tegal Seluruh capaian 2008- 2012  2 Program Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang 4 Monitoring dan pembaharuan data spasial Data spasial yang akurat dan terkini Doku men Pemetaan Intrusi Air Laut di Kab. Kendal Batang 1 dok; Penataan Kawasan 9 - 9  II-38 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Pertamba ngan Majenang -Bantar- kawung; Gunung Slamet; Kendeng Selatan; G. Lawu; Peg. Selatan5 dok 5 Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Meningk at - Meningka t-nya kesa- daran dan kepatuha n Masyarak at melalui Penyusun an Sosialisas i Kebijakan Pengendal ian Pemanfaa tan Ruang Prov Meningk at-nya kesa- daran dan kepatuh an Masyara kat melalui Penyu- sunan Sosialis asi Kebijaka n Pengen- dalian Pe- manfaat an Ruang Prov Penyerta an Diklat peserta PPNS bidang Penataa n Ruang Meningkat- nya kesa- daran dan kepatuhan Masyarakat melalui Penyusuna n Sosialisasi Kebijakan Pengendali an Pemanfaata n Ruang Meningka t-nya kesadara n dan kepatuha n Masyarak at melalui Penyusun an Sosialisas i Kebijakan Pengendal ian Pemanfaa tan Ruang Prov.; Penyertaa n Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang; terlaksan na  6 Berkurangnya pelanggaran pemanfaatan ruang Berkuran g - Berkuran g-nya pelang- garaan mela-lui Penyu- sunan Sosialisas i Kebijakan Pengendal ian Pemanfaa tan Ruang Prov Berkura ngnya pelangg araan melalui Penyusu -nan Sosialis asi Kebijaka n Pengen- dalian Pemanfa atan Ruang Prov Penyerta an Diklat peserta PPNS bidang Penataa Tersediany a alat pengendali an dalam penyelengg araan pemanfaata n ruang melalui penyusuna n arahan pemberian insentif dan disinsentif Provinsi Jawa Tengah Berkuran gnya pelanggar aan melalui Penyusun an Sosialisas i Kebijakan Pengendal ian Pemanfaa tan Ruang Prov Penyertaa n Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang  II-39 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 n Ruang 7 Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang Meningk at - Meningka t-nya kesadara n Aparatur melalui penyusun an Sosialisas i Kebijakan Pengendal ian Pemanfaa tan Ruang Prov; Meningk at-nya kesa- aran Apa- ratur mela-lui penyu- sunan Sosialis asi Kebijaka n Pengen- dalian Pe- manfaat an Ruang Prov; Penyerta an Diklat peserta PPNS bidang Penataa n Ruang Terpadunya pemahama n yang benar penyelesaia n permasa- lahan pemanfaata n ruang sesuai peraturan yang berlaku melalui fasilitasi penyelesaia n permasa- lahan pemanfaata n ruang Meningka t-nya kesadara n Aparatur melalui penyu- sunan Sosialisas i Kebijakan Pengendal ian Pe- manfaata n Ruang Prov; Penyertaa n Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang  8 Meningkatnya kesadaran aparatur dalam pengendalian ruang Meningk at Meningka t-nya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendal ian pemanfat aan Ruang BKPRD Prov.Jate ng di 35 KabKota Meningk at-nya kinerja melalui Rakor Pokja Pengen- dalian pe- manfata an Ruang BKPRD Prov.Jat eng di 35 KabKot a Meningk at-nya kesa- daran apa- ratur me-lalui penyu- sunan kebi- jakan pe- ngendali an pemanfa atan ruang Meningkat- nya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendali an pemanfataa n Ruang BKPRD Prov.Jateng di 35 KabKota Meningka t-nya kinerja melalui Rakor Pokja Pengen- dalian pe- manfataa n Ruang BKPRD Prov.Jate ng di 35 KabKota Meningka t-nya kesa- daran apa-ratur me-lalui penyu- sunan kebi- jakan pe- ngendalia n pemanfaa tan ruang  9 Peningkatan kinerja Badan Koordinasi Meningk at Meningka t-nya kinerja Meningk at-nya kinerja Meningkatn ya kinerja melalui Meningka t-nya kinerja  II-40 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Pernataan Ruang Daerah, BKPRD dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang. melalui Rakor Pokja Pengendal ian pemanfaa tan Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 KabKota melalui Rakor Pokja Pengen- dalian pe- manfaat an Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 KabKot a Rakor Pokja Pengendali an pemanfaata n Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 KabKota melalui Rakor Pokja Pengen- dalian pe- manfaata n Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 KabKota Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 9 indikator urusan penataan ruang telah tercapai. Walaupun demikian, terdapat beberapa hak yang perlu mendapat perhatian yaitu: banyaknya kasus pelanggaran pemanfaatan ruang; dan masih adanya alih fungsi lahan di berbagai kabupatenkota di Jawa Tengah, sehingga dapat mengganggu kelestarian kawasan pertanian berkelanjutan. 6 Perencanaan Pembangunan Kinerja pembangunan urusan perencanaan pembangunan antara lain ditunjukkan dengan 2 indikator yang mencakup 16 target seperti tertuang dalam Tabel 2.18 berikut : Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 I Program Peningkatan kerjasama pembangunan 1 Terselenggaranya forum kerjasama antar daerah KabupatenKota dan propinsi dalam perencanaan pembangunan SKPD Prov. KabK ota 59 35 59 35 59 35 59 35  II-41 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 II Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan 2 Terwujudnya akselerasi perkembangan dan pertumbuhan wilayah perbatasan - ProgramKegiatan hasil kesepakatan antar wilayah perbatasan yang terakomodir dalam RKPD perse n 100 100 100 100  III Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh 3 Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah Berkemb ang Doku men - - 1 Dokume n kajian Tipologi Tingkat Per- kembang an Wilayah, Konsep Penanga- nan - -  IV Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota Menengah dan Besar 4 Terkendalinya pengembangan kota- kota Besar dan Menengah di Jawa Tengah Terkend ali Doku men - - Rencana Induk Pengemba ngan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh - -  V Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Tersedianya sumber daya aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusun dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan Tersedia  Peningkatan Kualitas SDM Perencana Paket FGD : 3 kali; Pembina an 2 kali; Penilaia n angka kredit fungsion FGD : 26 kali; Pembina -an 34 kali; Penilaia n angka kredit fungsio- FGD : 3 kali; Pembinaa n 4 kali; Penilaian angka kredit fungsiona l - FGD : 26 kali; Pembina- an 34 kali; Penilaian angka kredit fungsio-  II-42 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 al pe- renca- na 4 kali; fasilitasi pengem bangan jabatan fungsi- onal 1 kali. nal pe- rencana 4 kali; fasilitasi pengem bangan jaba-tan fungsio- nal 1 kali. perencan a 4 kali; fas pengemb jabatan fungsiona l 1 kali. nal pe- rencana 4 kali; fasilitasi pengemba ngan jaba-tan fungsio- nal 1 kali.  Evaluasi IPM Doku men - 1 1 - 1   Identifikasi Program Kegiatan APBD Doku men 1 5 1 - 5   Identifikasi Program Kegiatan APBN Doku men 1 5 1 - 5   Penyusunan Laporan Konsolidasi Triwulanan Doku men 4 20 4 - 20   Penyusunan dan Pengendalian serta Evaluasi Hasil- hasil Pembangunan Jawa Tengah: 1 Evaluasi RKPD dan 2 Evaluasi Paruh Waktu RPJMD Buku Monev 1 1 1 5 5 3 1 1 1 - 5 5 3   Penelitian Bidang ekonomi Rekom en- dasi 3 24 24   Penelitian Bidang pemerintahan dan sosial budaya Rekom en- dasi 3 17 17   Penelitain Bidang prasarana wilayah Rekom en- dasi 3 16 16   Penelitian Berbagai Bidang dan sektor pembangunan Rekom en- dasi 31 112 112   Penelitian Bidang pengembangan dan penerapan IPTEK Kegiat an 29 48 48   Fasilitas penelitian kawasan terpadu Kegiat an 5 14 14  Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan seperti Renja SKPD, Renstra SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD Tersedia  Dokumen RPJMD Perda RPJM D 1 Perda RPJMD 2008 – 2013 1 draft Perda RPJMD 2013 – 2018 - 1 Perda RPJMD 2008 – 2013  II-43 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013  Dokumen RKPD Pergub RKPD 1 Pergub RKPD 2013 5 Pergub RKPD 1 Pergub RKPD 2014 - 5 Pergub RKPD  VII Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah : Tersedi a  Dokumen Perencanaan Pengembangan Perekonomian dokum en 2 8 2 8   Dokumen Pengembangan Sumber Daya Alam Pertanian dokum en 2 10 3 10  VIII Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya 8 Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat serta bidang pemerintahan dan kependudukan Tersedi a  Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dokum en 5 21 4 21   Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Kependudukan dokum en 6 33 5 33  IX Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 9 Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam. Tersedia II-44 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013  Laporan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. dokum en 5 29 5 29   Laporan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan Pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi WISMP. dokum en 4 13 3 13   Laporan Koordinasi Pelaksanaan Participatory Irrigation Sector Project PISP. dokum en 1 8 1 8  X Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 10 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Tersedi a doku men 1 2 2  Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras : Target Renstra target RPJMD kualitatif Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 6 target telah tercapai, dan 2 indikator diperhitungkan akan tercapai pada tahun 2013. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengupayakan pencapaian target Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah melalui kegiatan penyusunan kajian Tipologi Tingkat Perkembangan Wilayah , Konsep Penanganan; dan pencapaian target indikator Terkendalinya pengembangan kota-kota Besar dan Menengah di Jawa Tengah yang akan dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh. II-45 7 Perhubungan Pembangunan urusan perhubungan merupakan urusan yang bersifat konkruen antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah KabupatenKota serta swasta untuk mendukung kelancaran aksesibilitas barang dan penumpang sebagai salah satu komponen utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi, baik perhubungan darat, laut dan udara. Capaian kinerja Pelayanan Perhubungan dapat ditampilkan pada Tabel 2.19 sebagai berikut : Tabel 2.20 Capaian Kinerja Pelayanan Perhubungan NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 I Program Pengembangan Perhubungan Darat 1 Peningkatan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kelaikan jalan kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, kualitas pengawasan dan pengendalian, meningkatnya disiplin, manajemen dan rekayasa untuk mewujudkan keselamatan jalan raya melalui: Mening kat Pkt Sarana Prasar ana Lalu Lintas 10 46 10 46  2  Meningkatnya kualitas dan kuantitasperencanaa n bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Peningk atan koord dan konsulta si Bid Hubkom info Kegiat an Rakor Perhu bunga n, Komu nikasi dan Inform atika 1 5 1 1 6  3  Terfasilitasinya pembangunan terminal tipe A dan B. Terfas. Pemb. T erminal kelas A dan B Termin al 1 4 1 4  4  Terbangunnya jembatan timbang 4 buah dan meningkatnya kapasitas timbang serta integrasi jaringan inter koneksi sebanyak 17 buah Meningk atkapasi tastim bang Paket 1 4 1 4  5  Terfasilitasinya pembangunanBRT di 3 kota Semarang, Surakarta dan Purwokerto. 3 Kota 1 3 1 3  6  Meningkatnya jumlah fasilitas perlengkapan Meningk atnya Ramb u buah 1.902 6.081 1.902 1.656 7.737  II-46 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 jalan. Meningk atnya RPPJ buah 101 218 101 57 275  Meningk atnya APILL unit 1 1 1  Meningk atnya Guadrai l meter 904 2552 1.626 876 3.428  Meningk atnya Marka meter 52.815 137.800 212.60 30.144 167.944  7  Meningkatnya unjuk kerja jalur alternatif dan perintis. Meningk at kab.k ota 6 6  8  Meningkatnya kinerja pelayanan bis AKDP dan AKAP Perijinan Meningk at UPP 10 10 10 10  9  Terbangunnya Area Traffic Control System ATCS di 2 Kab.Kota. 2 kab.k ota 2 6 1 6  10  Peningkatan SDM bidang LLAJ, ASDP dan KA di 35 lokasi. 35 lokasi 35 35 35 35  11 Terfasilitasinya revitalisasi jalur-jalur non operasi KA terutama di Kedungjati-Tuntang, Magelang-Bedono, Magelang-, Semarang- Demak-Kudus-Rembang, Kudus-Jepara, Rembang- Blora. Kegiatan fasilitasi Paket 1 5 1 5  12  Terfasilitasinya pengoperasian KA terutama lintas Klaten-Solo-Sragen, Pekalongan - Semarang. Kegiatan fasilitasi Paket 1 5 1 5  13  Terfasilitasinyapengo perasian KA Komuter terutama lintas Semarang-Tegal- Purwokerto-Kutoarjo- Jogja- Solo- Semarang. 1 5 1 5  14  Terfasilitasinya pembangunan double track lintas Tegal- Pekalongan- Semarang-Cepu dan angkutan kereta api perkotaan di Solo. 61 MSP Keg. fasilitasi MSP 90 151 30 151  15  Peningkatan keselamatan: pembinaan sosialisasi, pener- tiban, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan perlintasan sebidang di 22 kabkota. 22 kab.k ota 14 35 14 35  16  Terfasilitasinya pengembangan KA wisata Tuntang- Ambarawa –Bedono, Borobudur dan sekitarnya. Fasilitas i pengem bangan lintasan lintasa n 1 1 1 1  II-47 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 17  Terfasilitasinya peningkatan frekuensi KA lintas Tegal- Semarang, Semarang –Solo– Sragen, Semarang – Cepu, dan Solo- Wonogiri Fas. Pengem bangan lintasan lintasa n 3 4 3 4  18  Terfasilitasinya dan pendampingan pembangunan pelabuhan penyeberangan Kendal. Fas Pengem b danPe nangana n 60 60 100 60  19  Pembangunan transportasi 8 waduk Malahayu, Sempor, Wadas lintang, Kedungombo, Gajah Mungkur, Cacaban, Rawa Pening dan Mrica 8 waduk 2 8 2 8  20  Terfasilitasinya pengoperasian kapal penyeberangan lintas Kendal-Kumai dan terfasilitasinya pengoperasian coastal ferry Lampung- Banten-DKI-Jabar- Kendal-Jatim-Bali- NTB, NTT Kegiatan Fasilitas i Paket 1 1 1 1  21  Pengembangan transportasi ASDP di 3 lokasi. 3 lokasi - 3 2 3 

2. Program

Pengembangan Perhubungan Laut  22 Terfasilitasinya pemeliharaan alur dan kolam di 4 lokasi Rembang, Jepara, Brebes, dan Karimunjawa. 4 lokasi 1 5 2 5  23 Pengoperasian KM Kemojan di Karimunjawa. Beroper asinya KM Kemojan kegiata n 1 1 1 1  24 Terfasilitasinya peningkatan dan pengembangan sarpras pelabuhan di 9 lokasi Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tegal, Batang, Juwana, Rembang, Karimunjawa, Jepara dan Brebes. Fas Peningk atan Sarpras 9 lokasi lokasi 9 9 9 9  25  Tersedianya fasilitas keselamatan pelabuhan SBNP di perairan Jawa Tengah Fas Keselam atan Paket 1 4 1 4  26  Terfasilitasinya pembangunan fasilitas pendukung di Pelabuhan Tanjung Emas. Fasilitas i kegiata n 1 1 1 1  II-48 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 27  Peningkatan SDM bidang perhubungan laut Meningk at kegiata n rakor bidang perhu bunga n laut 1 2 1 2 

3. Program

Pengembangan Perhubungan Udara 28 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan Bandara A. Yani Semarang, Adisumarmo Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara. Fasilitas i dan pengem b angan di 4 lokasi lokasi 4 4 4 4  29  Terwujudnya kualitas aparatur bidang perhubungan udara. Maning kat kegiata n bintek kesela matan perhub ungan udara 1 4 1 4  30  Terfasilitasinya pengembangan fasilitas Bandar Udara dan Keselamatan Penerbangan di 4 lokasi Bandara A. Yani Semarang, Adisumarmo Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara. Fasilitas i Pengem bangan 4 lokasi lokasi 4 4 4 4  31  Peningkatan SDM bidang perhubungan udara Meningk at kegiata n rakor per- hubung an udara 1 5 1 1  4 Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR 32 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian postel dan frekuensi Peningk Palayan Perusa haan postel 150 160 150 160  33  Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan KPUUSO. Terlaks ana koordi kegiata n 1 5 1 5  34  Terlaksananya kegiatan siaran radio tetap dan bergerak Pelaksa naan Kegiatan event 4 15 3 15  Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras II-49 Mendasarkan kondisi capaian kinerja prasarana keselamatan jalan sebagaimana tersebut di atas, capaian 33 indikator telah tercapai, dan capaian 1 indikator sulit tercapai. Satu indikator yang sulit tercapai yaitu Fasilitasi dry port Kalijambe, Purwokerto Gombong. Hal ini disebabkan Kemenhub Cq. Dirjen Perkeretaapian belum ada rencana reaktivasi dry port sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya. Dalam rangka menangani masalah tersebut maka jumlah fasilitas perlengkapan jalan pada titik-titik rawan kecelakaan perlu ditingkatkan. 8 Lingkungan Hidup Kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup antara lain ditunjukkan dengan 10 indikator yang mencakup 17 target seperti tertuang dalam Tabel 2.21 berikut : Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013

I. Porgram Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 1 Terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap sumber0sumber pencemaran 10 kluster UMKM, 500 usaha danatau kegiatan menengahbesar dan 50 obyek domestik 500 Usaha danat au kegiat an 208 622 150 32 654  2 50 obyek domes tik 16 57 9 57  3 10 kluster 6 32 19 32  4 Terlaksananya perbaikan kinerja pengelolaan B03 dan limbah B03 pada 300 usaha danatau kegiatan disesuaikan dengan PP yang Berlaku 300 usaha danat au kegiat an 196 877 159 32 909  5 Terlaksananya pengawasan dan penegakan hukum pada 100 usaha dan atau kegiatan 100 usaha dan atau kegiat an 29 96 18 3 99  6 Terkuranginya penyimpangan aspek lingkungan dalam pemanfaatan ruang sebesar 17 di 6 Daerah 17 57,14 7,14 64,28  6 Daera h 3 1 4  II-50 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013

II. Program

Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan Kawasan Konservasi Laut dan Hutan 7 Meningkatnya fungsi kawasan lindung sebesar 5 dari luasan 222.759 ha di 31 KabupatenKota dan sebesar 10 tangkapan sumber air dapat terpelihara serta tertanamnya 360 jenis tanaman langka di sejumlah daerah; Tengah 5 dari luasan 222.759 Ha 11.137, 95 di 31 KabKot a dan sebesar 10 tangkap an sumber air dapat terpeliha ra Ha 599,49 2.799,4 7 500 505 3.304,47  8.478,6 8 8.478,68  360 Jenis tanam an langka 62 390 50 390 III Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 8 Terlaksananya penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas perkebunan 350 ha per tahun; 1.750 Ha 3.120 7.820 100 7.820  9 Meningkatnya penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis serta integrasi perkebunan ternak pada lahan kritis, DAS, dan tangkapan waduk unit sumur resapa n 54 82 3 82  unit PAH 10 31 6 31  unit sumur rombon g 200 200  unit dam parit 1 1  unit bangu nan penceg ah longsor 2 6 6  IV Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH 10 Terlaksananya perluasan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau sebesar 20 di 10 daerah 20 di 10 daerah 205,41 Ha Ha 45,20 65,02 48,67 58 123,02  205,41 Ha 92,84 133,56 100 119,13 252,69  II-51 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 V 11 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Tersusunnya hasil kajian penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada 6 DASSub DAS Jawa Tengah 6 DAS 1 6 1 6  Daya Tampu ng 6 DAS 1 2 4 2  Daya Dukun g 12 Tertanganinya kerusakan lingkungan hutan dan lahan sebesar 10 dari seluruh area ekosistem DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah. 10 dari seluruh area ekosiste m DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah. 27,57 373,37 0,12 0,02 373,39 436.262, 28 ha 120.258 ,49 1.628.8 58,54 98,31 1.628.858 ,54 13 Terbangunnya sabuk pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang 3.000 m 3000 Meter 585.5 2.410 650 0 2.410  14 Terbentuknya Ekosistem mangrove seluas 200 Ha 200 Ha 48 221,75 40 24 245,75  VI Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 15 Terfasilitasinya pembelajaran 350 orang aparat pengelola lingkungan hidup, 500 anggota kelompok masyarakat, 100 orang guru dan 400 pelajar 350 orang aparat 30 460 15 460  500 orang anggot a kelom pok masya rakat 1.827 9.982 728 140 10.122 100 orang guru 120 290 290 400 orang pelajar 420 420 16 Terfasilitasinya pelaksanaan program adiwiyata di 10 sekolah 10 Sekola h 8 18 10 18  VII Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup II-52 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 17 Tersusun dan terpublikasikannya dokumen statistik lingkungan, status lingkungan hidup daerah dan informasi lingkungan melalui media cetak dan elektronik setiap tahun buku SLHD Buku SLHD 65 330 100 330  buku SLH Buku SLH 65 430 100 430  buletin warta lingkungan eksem plar 400 3000 200 3000  Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 16 target indikator urusan lingkungan hidup telah tercapai. Sedangkan 1 target kinerja diperhitungkan akan tercapai. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu perlunya optimalisasi pembangunan pada tahun 2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.050.000.000,00 untuk pembangunan 700 m sehingga mencapai 3.110 m melampaui target 3.000 m. 9 Pertanahan Kinerja pembangunan urusan pertanahan antara lain ditunjukkan dengan 2 indikator yang mencakup 2 target seperti tertuang dalam Tabel 2.22 berikut : Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 1 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah 1  Berkurangnya kasus pelanggaran penggunaan tanah. Berkur ang - Identifika si Peruba-  Pertan ian di 2 Identifika si Perubaha  Pertani an di 2 kawasa  II-53 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 han Peng- gunaan dan Pe- manfaata n Lahan Kawasan Lindung DAS Serayu dan DAS Comal- Gangsa kawas an cepat  DAS Bengw Solo  DAS Gotri  DAS Seray u  DAS Comal n Pengguna an dan Pemanfaa tan Lahan Kawasan Lindung DAS Jratun Seluna, Identifika si Perubaha n Pengguna an Dan Pemanfaa tan Lahan pada Kawasan Pertanian di Kab Purbaling ga, Banyuma s, Cilacap, Kebumen dan Purworejo n cepat  DAS Bengw Solo  DAS Gotri  DAS Serayu  DAS Comal 2  Meningkatkan Bidang tanah yang terpetakan. Terpetak an Bidang   CSR-HGU Terpeta kan bidang 15 15 15 15   Identifikasi HGU Terpeta kan bidang 48 o 48   Identifikasi HGB Terpeta kan bidang 35 35   Identifikasi HP Terpeta kan bidang 55 55  3  Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan Terseles aikan Kasus 13 86 10 86  4  Terbangunnya sistem informasi pertanahan Terbang un Unit 1 Unit Sistem informasi lahan aplikasi database kaw startegis Bregas- malang 3 Unit Sistem informas i lahan 1 Unit Sistem informasi lahan 3 Unit Sistem informasi lahan  5  Berkurangnya konversi lahan pertanian ke non pertanian Berkura ng M2 Dari 348.298 menjadi 398.543 Dari 1.514.46 9 menjadi 2.001.37 9 Dari 195.300 menjadi 220.400 Dari 1.514.469 menjadi 2.001.379  6  Meningkatnya kualitas tertib administrasi Sertifikasi tanah; Sosialisas Sertifika si tanah; Sosialisa Sertifikasi tanah; Sosialisas Sertifikasi tanah; Sosialisas  II-54 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 pertanahan i MPBM si MPBM i MPBM i MPBM 7  Tersosialisasi dan diterapkannya Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat MPBM 150 Desa pada 29 Kab Desa 20 80 70 80  8  Tersertifikasinya tanah masyarakat potensi sawah lestari dan kawasan lindung Sertifika si Dokum en 1.748 15.179 1.500 15.179  Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan pertanahan sebagaimana tersebut di atas, capaian 7 target indikator telah tercapai, dan 1 indikator akan tercapai. Walaupun demikian perlu menjadi perhatian berkaitan dengan upaya peningkatan capaian target indikator Tersosialisasi dan diterapkannya Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat MPBM. 10 Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain ditunjukkan dengan 4 target indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.23 berikut : Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan Penataan Administrasi Kependudukan 1 Tercapainya peningkatan keterpaduan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil. 35 Kab kota 35 35 35 35  II-55 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 2 Terwujudnya pengelolaan. Informasi dengan sistem informasi kependudukan SIAK secara On line di Jateng. 35 Kab kota 35 35 35 35  3 Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid sesuai dengan perkembangan di lapangan. 100 100 100 100 100  4 Tersedianya berbagai bentuk laporan hasil pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil 24 Lapo ran 4 24 4 1 25  Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 4 target indikator telah tercapai. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dengan mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu terkait kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil yang masih kurang, seperti KTP elektronik dan Akte Kelahiran. 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain ditunjukkan dengan 55 target indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.24 berikut: Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan II-56 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 1 Berbagai kebijakan dan program yang mendorong peningkatan kualitas perempuan dan anak masuk dalam dokumen perencanaan RPJP, RPJM, RKPD, RKA. - RPJPD Dok 1 - 1  - RPJMD Dok 1 - 1 - RKPD Dok 1 Dok. RKPD Tahun 2013 4 Dok RKPD 1 Dok. RKPD Tahun 2014 Rancanga n awal RKPD 2014 4 Dok RKPD - RKA SKPD responsif gender SKPD 47 47 49 49 2 Terwujudnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju quota 30 perempuan di legislative 30 19 19 19 19  3 Terwujudnya Perda Perlindungan Anak 1 Perda Perlindun gan Anak Perda Penyem purnaan 1 draft Perda Perlindu ngan Anak 1 Draf Perda Perlindu ngan Anak 1 Perda Perlind ungan Anak 1 Perda 1 Perda Perlindun gan Anak  Peningkatan kualitas SDM Aparatur yang responsif perempuan dan anak Kabkota 35 35 35 35 35 4 Terwujudnya kebijakan yang mendorong meningkatnya partisipasi politik perempuan dan pelibatan partisipasi anak. RAD Peningkat an Partisipas i Politik Perempua n RAD 1 RAD 1 RAD  SE Gub ttg Pembentu kan Forum Anak SE Gub 1 1 5 Adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender Kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender Dok 1  Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak 6 Peningkatan Pemahaman dan Komitmen tentang kekerasan dan keadilan gender serta hak anak pada seluruh pelaksana Kab.K Ota 35 35 35  II-57 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Pembangunan 7 SKPD Prov. melakukan PUG 10 Kab.Kota dengan GDI rendah 30 SKPD Prov. melakuka n PUG - 10 Kab.Kota dengan GDI rendah 100 100 100 100  18 KabKot a GDI rendah 18 KabKot a GDI rendah 6 Kab 6 Kab 18 Kab 8 Terwujudnya kelembagaan responsive gender dan anak:  - 30 perencana SKPD - 30 Perencana SKPD 100 100 100 100 100 - Seluruh PSWG Jateng - 100 PSWG Jateng 100 25 PSWG 100 25 PSWG 100 25 SWG 100 25 PSWG 100 25 PSWG - 5 lembaga keagamaan di provinsi 5 lembaga 5 5 5 5 5 9 - 1 Jaringan LSM 1 LSM 1 1 1 1 1  - 1 Jaringan organisasi perempuan 1 Jaringan 5 5 5 5 5 10 -Terwujudnya KLA di Kab.Kota 10 KabKot a 5 17 5 5 22  11 Kab Kota Membentuk POKJA Penanganan ABH 50 Kabkota KabKot a 3 18 6 18  Adanya WEB SIGA di jateng 12 - Adanya draf indicator SIGA 1 Provinsi Draf 1 1  13 - Adanya WEB SIGA di Jawa Tengah 1 provinsi Unit 1 1 1 1 1  14 - Adanya WEB SIGA di KabKota 5 KabKot a 2 4 1 3 7  15 Terfasilitasinya pembentukan P2TP2A di 8 Kab yang terintegrasi dengan Program Penanggulangan Kemiskinan 8 Kabkota Kab Kota 1 7 5 7  16 Meningkatkan kualitas SDM dan anggaran yang responsif gender dan anak orang 415 680 225 225 905  17 Adanya komitmen KabKota melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak 35 35 35 35 35  18 Terbentuknya Jejaring Kelembagaan Masyarakat dlm PUG dan PUHA kabkot a 3 12 4 4 16  II-58 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 19 Meningkatnya jumlah kelompok integrasi pelestarian buta aksara perempuan dan BKBPosyandu Klp 2 2  20 Terwujudnya kerangka kebijakan yang responsif gender dan hak anak untuk memberikan dukungan bagi penguatan kelembagaan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan responsif gender dan hak anak, pada 30 SKPD dan di 10 KabupatenKota dengan GDI rendah 30 SKPD Prov. melakuka n PUG 100 100 100 100 100  10 Kab.Kota dengan GDI rendah 18 KabKot a GDI rendah 18 KabKot a GDI rendah 6 KabK ota GDI rendah 6 KabKota GDI rendah 18 KabKota GDI rendah 21 Meningkatnya jumlah perempuan pada tiap jenjang pendidikan APK Perempuan SDMI orang SMPMTs SMAMA SMK 22 Meningkatnya kemampuan sesuai dengan keahlian yang dimiliki perempuan, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja - orang 280 280 390 280 280  23 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehamilan sehat dan persalinan aman, serta hak reproduksi di 10 KabupatenKota dengan kematian ibu tinggi - KabKo ta 35 35 35 35 35  24 Meningkatnya cakupan pemberian ASI ekslusif 10 melalui Gerakan Sayang Ibu dan Bayi GSIB 65 65 65 70 65  25 Meningkatnya jumlah kec. sayang ibu dan bayi di 10 kab kota dengan AKI Tinggi 10 Kab Kota 1 15 1 15  26 Meningkatnya penguasaan ilmu dan teknologi jaringan usaha menengah dan koperasi serta pemahaman kewirausahaan yang - orang 280 peremp uan di 4 Kab 280 peremp uan di 4 Kab 390 perem puan di 4 Kab 280 perempua n di 4 Kab 280 perempua n di 4 Kab  II-59 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 dikelola perempuan 27 Meningkatnya jumlah Desa Prima di 10 Kab dg GDI rendah 10 Desa di 10 Kabkota baru dan lanjutan Kab Kota 3 9 6 1 10  28 Meningkatnya akses 5 klp perempuan pelaku usaha mikro kecil pada sumber daya ekonomi 5 Kelompok Kelompo k 7 7 12 7 7  29 30 Kab.Kota Mengapresiasi Model Restoratif Justice RJ Dalam Penanganan ABH   Sosialisasi Kab Kota 35 35  Inisiasi - Kab Kota 2 17 17  Implementasi - Kab Kota 2 2 2 2 30 Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurun, jumlah anak sejahtera meningkat, meningkatnya perlin- dungan anak secara luas termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus anak korban bencana, korban penelantaran, korban perlakuan salah, korban tindak kekerasan, dan anak yang berhadapan dengan hukum 100 tertangani 100 tertanga ni 1.352 kasus 100 tertangan i 3.567 kasus 100 tertanga ni 100 tertang ani 3.567 kasus 100 tertangani  31 Berkembangnya model keadilan restoratif untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum Kab 2 2 2 2 2  32 Meningkatnya cakupan akte kelahiran. - 68 68 100 68  33 Berkembangnya metode dan pola pembinaan anak terlantar yang responsif anak - Model SBA 1 1 1 1 1  Tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan perlind. perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO 34 a. Perda Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Jawa Tengah 1 Dok 1 Perda 2 Pergub 1 Perda 2 Pergub  35 b. RAD Traficking 1 1 1  - Sosialisasi RAD - Kabkot a 35 35 II-60 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 - Implementasi RAD - Kabkot a 35 35 35 35 35 36 c. SPM Pelayanan terpadu korban Kekerasan 1 Dokumen 1 Pergub No 60 2012 1 Pergub No 60 2012 1 Renca na Pencap aian SPM 1 Pergub No 60 2012 1 Pergub No 60 2012  37 d. SOP Penanganan kekerasan 1 SOP 1 1 1  - Sosialisasi SOP 1 Kegiatan 1 1 1 1 1 - Implementasi SOP 1 Kegiatan 1 1 1 1 1 38 Menguatnya kapasitas kelembagaan pelayanan terpadu dalam penanganan kekeras-an berbasis gender dan anak termasuk trafficking di: Provinsi PPT Provinsi Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak KPK2BGA dan 15 KabKota 100 100 100 100 100  - Provinsi PPT Provinsi dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak KPK2BGA 2 KPK2BG A 2 2 2 2 2 - KabKota 15 KabKot a 35 35 35 35 35 39 Meningkatnya kapasitas kelembagaan PPT di Provinsi dan KabupatenKota 1 15 Prov KabKot a 35 1 35 1 35 1 35 1 35  40 Terlindunginya setiap perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor 100 korban yang mengad u dilayani 100 100 100 100 100  41 Menguatkan kerjasama antar Provinsi di 10 Prov. MPU dan 5 Prov luar Jawa daerah transit dan tujuan traficking Kerjasam a 10 Prov. Prov. MPU 10 10 10 10  42 a.Kerjasama 10 Prov. MPU  - Draf Kerjasama MPU Dok 1 1 - Penandatanganan MoU MoU 1 1 - Implementasi Prov. MPU 10 10 10 10 43 b. Kerjasama dengan 5 Prov. Jawa daerah transit dan tujuan  - Penandatanganan MoU 5 Provinsi Provinsi 5 5 5 5 - Implementasi Provinsi 5 5 5 5 5 II-61 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 44 Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan dan tertangani 100 2.883 100 tertanga ni 12.861 100 tertanga ni 100 tertang ani 12.861 100 tertangani  Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan 45 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender IDG 61,8 IDG 68,99 68,99 67,96 - 68,99  46 Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender IPG 65,9 IPG 66,45 66,45 65,90 - 66,45  47 Terlatihnya aparatur pemerintah tentang peningkatan peran serta anak dan kesetaraan dan keadilan gender 30 100 100 100 100  48 Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta anak dan kesetaraan serta keadilan gender KabKot a 3 13 3 3 16  49 Meningkatkan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan 35 KabKot a  - Pembentukan Forum Anak Kab kota 2 35 35 35 - Pembentukan Kab kota 35 35 - 35 35 - Penguatan Kab kota 35 35 35 35 35 Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 50 target urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah tercapai sesuai target RPJMD yang direncanakan. Adapun capaian 2 target kinerja diperhitungkan sulit tercapai, yaitu indikator Peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju quota 30 perempuan di legislatif; dan Adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu perlunya optimalisasi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah RAD II-62 tentang Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan; peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan; dan peningkatan pemahaman tentang pengarustamaan gender pada seluruh pengambil kebijakan eksekutif, legislatif dan stakeholders dalam rangka peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik maka perlu disusun; serta Melakukan koordinasi pada Pemerintah Pusat untuk menyediakan kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender. 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain ditunjukkan dengan 33 target indikator yang mencakup seperti tertuang dalam Tabel 2.25 berikut : Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 1 Program Pelayanan Keluarga Berencana 1 Menurunnya tingkat DO peserta KB dari 10 menjadi 9 9 15,09 15,09 9 15,09  2 Menurunnya Unmedneed hingga 7 7 10,26 10,26 7 10,26  3 Total Fertility Rate dari 2,3 menjadi 2,1 2,1 2,5 2,5 2,1 2,5  4 Meningkatnya jumlah dan kualitas penyuluhpetugas lapangan KB PKBPLKB PPKBD, sub PPKBD di Kabkota   PLKB Meningkat PLKB 3.355 3.355 3.239 3.355  PPKBD Meningkat PPKB D 8.729 8.729 8.836 8.729  Sub PPKBD Meningkat Sub PPKB D 51.646 51.646 51.695 51.646 5 Meningkatnya sarana moblitas Tim KB keliling di KabKota Meningkat Unit 7.209 7.209 8.577 7.209  6 Meningkatnya Peran Serta Masy dalam ber KB Meningkat KabK ota 35 35 35 35 35   Jumlah Kelompok UPPKS terdaftar pada direktori data basis online UPPKS Meningkat Kelom pok 30.878 42.222 29,983 42.222  Jumlah kelompok UPPKS yang dapat akses modal Meningkat Kelom pok 30.878 546.333 9.251 546.333 II-63 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 7 Tersedianya alat kontrasepsi jangka panjang IUD dan implant yg dpt menjangkau seluruh masyarakat termasuk alat kontrasepsi untuk pria Tersedia Unit 71.540 71.540 85.140 71.540  8 Memperluas cakupan dan jangkauan kualitas pelayanan KB Meningkat  Jumlah Peserta KB Baru 1.028.9 69 1.028.9 69 1.031. 230 0 1.028.969 - IUD Meningkat orang 94.782 94.782 84.147 94.782 - MOW Meningkat orang 24.722 24.722 23.219 24.722 - Implant Meningkat orang 128.539 128.539 32.695 128.539 - Suntik Meningkat orang 555.352 555.352 464.33 1 555.352 - Pil Meningkat orang 170.974 170.974 252.22 170.974 - MOP Meningkat orang 2.227 2.227 4.158 2.227 - Kondom Meningkat orang 52.380 52.380 70.458 52.380 2 Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja KRR 9 Meningkatnya kelompok KRR di seluruh KabKota Meningkat Klp 1.305 1.305 1.310 1.305   Jumlah PIK KRR Kategori Tumbuh Meningkat Klp 966 966 953 966  Jumlah PIK KRR Kategori Tegak Meningkat Klp 235 235 255 235  Jumlah PIK KRR kategori Tegar Meningkat Klp 104 104 101 104 10 Meningkatnya peran Kelompok KRR dalam penyebarluasan reproduksi remaja Meningkat PIK KRR 1.305 1.305 1.310 1.305  11 Kesehatan Reproduksi menjadi muatan lokal dalam bidang pendidikan Meningkat Kabkot a 35 35 35 35 35  12 Meningkatnya penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDs dengan indikator capaian Meningkat Kabko ta 35 35 35 35 35  13 Meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba dan PMS dan termasuk HIVAIDs Meningkat Kabkot a 35 35 35 35 35  14 Berkurangnya remaja yang menjadi korban bahaya narkoba dan PMS termasuk HIVAIDs Meningkat Kabkot a 35 35 35 35 35  15 Meningkatnya generasi muda penerus yang sehat jasmani rohani dan sosial Meningkat Kabkot a 35 35 35 35 35  II-64 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 16 Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dan penyelenggaraan penanggulangan HIV AIDs Meningkat Kabk ota 35 35 35 35 35 

3 Program

Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu-PAUD 17 Terbentuknya model BKB, Posyandu dan PAUD. Terbentuk KabK ota 6 6 8 6  18 Meningkatnya kualitas Posyandu dalam BKB dan PAUD. Meningkat KabK ota 35 35 35 35  19 Meningkatnya kapasitas kader pendamping kelompok bina keluarga di kabupatenkota. KabK ota 35 35 35 35  20 Tersedianya kader Posyandu dan PAUD dalam melakukan BKB dan PAUD. - KabK ota 35 35 35 35  21 Makin banyak BKB dan PAUD yang terbina. - KabK ota 35 35 35 35  22 Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam ber KB dan KS. - KabK ota 35 35 35 35  23 Terwujudnya layanan informasi dalam pelaksanaan KB-KS. - KabK ota 35 35 35 35 35  24 Terlaksananyafasilitasi TMKK, KesatuanGerak PKK KB-Kesehatan, Bhayangkara KB KesehatandanHargana s - Kodim Pencana ngan TMKK di 2 Kodim, Penilaia n TMKK di 5 Kodim Pencana ngan TMKK di 2 Kodim, Penilaia n TMKK di 5 Kodim Penca nanga n TMKK di 2 Kodim, Penilai an TMKK di 5 Kodim - Pencanan gan TMKK di 2 Kodim, Penilaian TMKK di 5 Kodim  - Polres Penilaia n Bhayang -kara KB Kes di 6 Polres Penilaia n Bhayang -kara KB Kes di 6 Polres Penilai an Bhaya ngkara KB Kes di 6 Polres - Penilaian Bhayang- kara KB Kes di 6 Polres - KabK ota Penilaia n PKK KB Kes Kategori KabKot a Penilaia n PKK KB Kes Kategori KabKot a Penilai an PKK KB Kes Katego ri KabK ota Penilaia n PKK KB Kes Kategori KabKot a Penilaian PKK KB Kes Kategori KabKota - KabK ota Bhakti Sosial Pelayana n KB dalam rangka Harlah Bhakti Sosial Pelayana n KB dalam rangka Harlah Bhakti Sosial Pelayan an KB dalam rangka Harlah - Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka Harlah Muslimat II-65 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Muslimat NU di 6 Kabupat en Muslimat NU di 6 Kabupat en Muslim at NU di 6 Kabupa ten NU di 6 Kabupaten - KabK ota Bakti Sosial pelayana n KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 KabKot a Bakti Sosial pelayana n KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 KabKot a Bakti Sosial pelayan an KB dlm rangka Milad Aisyiya h di 6 KabKo ta - Bakti Sosial pelayanan KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 KabKota 25 Meningkatnya peran kelompok Bina Keluarga, Bina Balita, Bina Remaja dan Bina Lansia. Meningkat Klp 18.290 kelompo k BKB 18.689 kelompo k BKB 18.198 kelom pok 18.689 kelompok BKB  26 Klp B KR 7.868 7.868 7.696 7.868  27 Klp B KL 10.143 10.143 8.934 10.143  4 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri. 28 Menurunnya angka drop out KB bagimasyarakatmelalui kesertaan KB Mandiri Menurun 15,09 15,09 9 15,09  29 Terwujudnya KB Mandiriolehmasyarakat yang akanmenekanangka unmet need Meningkat aksept or 691.640 691.640 496.00 691.640  30 Meningkatnyapartisipas idankesertaanmasyara katdalampelayanan KB mandiritermasuk KB pria Meningkat aksept or 510.835 547.308 496.00 547.308  31 Meningkatnya jumlah peserta KB pria Meningkat aksept or 70.301 70.301 75.445 70.301  32 Meningkatnya jumlah masyarakat miskin untuk memperoleh akses dalam memperoleh pelayanan KB Meningkat aksep tor 298.047 479.948 480.50 479.948  5 Program Promosi Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita. 33 Terbinanya kelompok- kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita hingga tingkat desa. - Kelom - pok B KB 18.290 22.256 18.198 22.256  II-66 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 34 Makin tersebarnya informasi kesehatan ibu-bayi hingga menjangkau wilayah perdesaan 35 KabK ota 35 35 35 35 35  35 Terselenggaranya KIE untuk menunjang Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita. 35 KabK ota 35 35 35 35 35  Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 30 target urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera telah tercapai. Sedangkan capaian 3 target indikator diperhitungkan sulit tercapai pada tahun 2013, yaitu DO peserta KB; Unmedneed KB, dan Total Fertility Rate, disebabkan oleh Adanya perubahan perilaku masyarakat untuk segera memiliki anak; Banyaknya akseptor yang tidak menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang; Adanya perda KabupatenKota yang memungut biaya pelayanan KB; dan Jumlah petugas PLKB meskipun meningkat belum sebanding dengan cakupan layanan dengan ratio 1 PLKB; 1 desa. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: perlunya optimalisasi peran pemerintah provinsi pada tahun 2013 dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat, institusi dan organisasi dalam pelaksanaan KB melalui KIE KB-KS; peningkatan pelayanan MKJP bagi keluarga Pra KS dan KS1 melalui pemberian bantuan transport bagi 28.343 akseptor di 29 Kab.Kota; dan Fasilitasi dan advokasi penggerakan KB di KabKota DO tinggi; dan Peningkatan partisipasi, komitmen, dan minat Institusi masyarakat Pedesaan terhadap KB-KS. 13 Sosial Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial diupayakan untuk meningkatkan cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS khususnya masyarakat sangat miskin, kelompok rentan dan penyandang masalah kesejahteran sosial lainnya. II-67 Kinerja pembangunan urusan sosial antara lain ditunjukkan dengan 21 target indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.26 berikut: Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Sosial No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS lainnya. 1 Terlaksananya pelatihan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi PKRSE dan WRSE sebesar 7.900 orang 7.900 orang 3.450 9.986 6000 9.986  2 Meningkatnya keterampilan dan taraf hidup warga KAT melalui Stimulan UEP 500 orang 500 orang 200 435 250 435  3 Terfasilitasinya kesejahteraan bagi PK dan Veterankeluarganya serta meningkatnya kelangsungan hidup bagi warakawuri 1.390 orang 395 1.032 397 1.032  4 Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin. Terpenu hi Ada Ada Ada Ada  5 Menurunnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah Menuru n 14,98 14,98 11,88 14,98  6 Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS sebesar 5 333.050 PMKS 144.217 314.943 18.107 314.943  7 Meningkatnya jumlah dan ketrampilan tenaga yang menanganani PMKS Meningk at - 7.050 KT ,36.478 PSM, 1.239 Dunia Usaha 32.711 Karang taruna, 180.214 PSM, 4.868 Dunia Usaha Karan g taruna , PSM , Dunia Usaha 0 32.711 Karang taruna, 180.214 PSM, 4.868 Dunia Usaha  Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8 Meningkatnya kualitas pembinaan penanganan penyandang cacat 1.000 orang, eks penyandang kronis 1.150, penderita penyakit menahun terlantar 1.100 orang, penyandang cacat bibir sumbing dan katarak 500 orang dan penyandang cacat lewat BLK 800 orang. 4.550 orang 1.045 3.020 1700 3.080  9 Meningkatnya sarana dan prasarana panti- Meningk at Unit 11 37 14 37  II-68 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 panti sosial 10 Tersusunnya standar operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Tersusu n dokum en 3 12 3 12  11 Tersosialisasinya standar operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial Tersosia lisasi - Ada Ada Ada  Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya 12 Terdatanya eks penyandang penyakit sosial eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya Terdata Terdata Terdata 0 Terdata  13 Meningkatnya kegiatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks PGOT 500 orang, eks napi 500 orang, eks PSK dan penyandang HIV AIDS 1.000 2000 980 5.450 550 5.450  Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 14 Teridentifikasinya potensi dan sumber kesejahteraan sosial diseluruh KabKota Terident i-fikasi Teridenti -fikasi Terident i-fikasi Teride nti- fikasi Teridenti- fikasi  15 Meningkatnya kualitas penanganan dan kapasitas lembaga yang menangani PMKS Meningk at  Meningkatnya aktivitas PSM dalam ikut membatu penanganan PMKS PSM 376 1.754 350 1.754   Meningkatnya aktivitas Karang Taruna dalam ikut membantu penanganan PMKS Orang 1.220 1.716 1120 1.716  - Karang Taruna 221unit unit 70 136 35 136  - Anggota Karang Taruna 1825 orang orang 1.050 1.710 1.120 1.710  16 Meningkatnya kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka untuk membantu penanganan PMKS Meningk at 8.870 28.370 6.300 28.370  17 Meningkatnya kerjasama Dunia Usaha dalam penanganan PMKS Meningk at DU 665 1.530 665 1.530  II-69 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 18 Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana Meningk at  Terlatihnya aparatur dan Relawan dalam penenaggulangan bencana melaluiGladi Manajemen Bencana Terlatih Orang 120 720 150 720   Tersusunnya Peta Risiko Bencana di KabupatenKota diProvinsi Jawa Tengah Tersusu n KabK ota 5 25 4 25   Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap Budaya Sadar Bencana Meningk at orang 300 1125 1000 500 1625   Terfasilitasinya Pengembangan Desa Siaga Bencana di Provinsi Jawa Tengah Fasilitas i Desa 3 24 2 1 25   Teridentifikasinya dan tersosialisasinya Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah Identifik asi dan Sosialis asi KabK ota 3 35 35 1 35   Terfasilitasinya Kegiatan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dari masyarakat profesioanal Terfaslit asi orang 5 5 5 5 5   Terselenggaranya Fasilitasi Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan Bencana di Provinsi Jawa Tengah Terselen g- garanya Fasilitas i orang 150 150 150   Terselenggaranya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi oleh aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah Terselen ggarany a koord sinkroni -sasi kpd aparat orang 100 100 30 130   Tersusunya dokumen Perencanaan umum Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah Tersusu nnya dokum en 2 6 4 6   Terjalinya Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana dengan pemerintah Desa Terjalin- nya kerja sama Desa 4 4 4   Tersedianya Pengem- Unit 1 2 1 1 3  II-70 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Pengembangan Pusat Informasi Bencana di Jawa Tengah bangan PIB 19 meningkatnya penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarpras vital untuk masyarakat meningk at  Terpenuhinya Kebutuhan dasar pangan bagi korban bencana dinsos paket 1 5 1 5   Terpenuhinya Kebutuhan dasar pangan bagi korban bencana BPBD orang 350 950 700 350 1.300   Terselenggaranya Kegiatan Operasional SATKORLAK Bencana di Jawa Tengah Penyelen ggOpera- sional orang 90 90 90   Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana di Jawa Tengah Penyele ng Koordna si orang 10 10 10   Tersusunnya Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat Bencana di Jawa Tengah Monev KabK ota 35 35 35 35   Terselenggaranya Posko dan Penanganan Darurat Bencana Jawa Tengah Posko dan penanga nan darurat unit 1 4 1 1 5  20 meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan Meningk at  Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi teknis penanggulangan bencana di Jawa Tengah Peny Fasilitas i dan Koor- dinasi orang 90 320 100 320   Tereselenggaranya Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment Pelatihan Penghitungan Secara Cepat dan Akurat Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Pelatiha nTeknis DALLA orang 40 160 100 160   Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah Peny Fasilitas i dan Koor- dinasi kali 2 6 3 1 7  II-71 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013  Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah Peny Fasilitas i dan Koor- dinasi kali 2 3 2  21 meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana, peralatan dan logistik bencana Meningk at  Tersedianya Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah Penyedi aanpera latanda n Logistik paket 1 5 1 1 6   Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik dan Peralatan Bencana Fasilitas i dan Koorlog peralata n bencana kabk ota 35 35 35 15 35  Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 17 target indikator urusan sosial telah tercapai, dan 4 target indikator diperhitungkan akan tercapai. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: meningkatkan pemantauan untuk memastikan pencapaian target indikator yang harus dicapai pada tahun 2013, meliputi: Stimulan UEP bagi 250 orang sehingga mencapai 635 orang melampaui target 500 orang pada indikator Meningkatnya keterampilan dan taraf hidup warga KAT melalui Stimulan UEP 500 orang; Fasilitasi kesejahteraan bagi 397 orang sehingga mencapai 1.429 orang melampaui target 1.390 orang pada indikator Terfasilitasinya kesejahteraan bagi PK dan Veterankeluarganya serta meningkatnya kelangsungan hidup bagi warakawuri; Pembinaan terhadap 35.370 PMKS sehingga dapat menurunkan jumlah PMKS 350.313 sehingga melampaui target 333.050 orang pada indikator Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS sebesar 5; Pembinaan bagi 1.700 orang penyandang cacat, eks penyandang kronis, penderita penyakit menahun terlantar, penyandang cacat bibir sumbing dan katarak sehingga mencapai 4.720 orang melampaui target 4.500 orang pada indikator Meningkatnya kualitas pembinaan penanganan II-72 penyandang cacat 1.000 orang, eks penyandang kronis 1.150, penderita penyakit menahun terlantar 1.100 orang, penyandang cacat bibir sumbing dan katarak 500 orang dan penyandang cacat lewat LlBK 800 orang. 14 Ketenagakerjaan Kinerja pembangunan urusan ketenagakerjaan antara lain ditunjukkan dengan 41 target indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.27 berikut : Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 I Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 AKL 100.000 Orang 34.140 202.168 35.000 949 203.117  2 AKAD 75.000 Orang 69.959 120.051 16.000 49 120.100  3 AKAN 336.000 Orang 115.27 5 318.909 103.605 18.556 337.565  4 Penempatan tenaga kerja melalui BKK, JMF, BKO 12.500 lowongan BKK JMF 131.65 259.500 11.000 1397 260.897  5 Terbentuknya 350 BKK 350 BKK 35 908 35 908  6 Terbinanya 500 BKK 500 BKK 60 490 35 490  7 JMF, diikuti 350 perusahaan dan menghasilkan 12.000 lowongan kerja 12.000 lowongan kerja 15.026 30.569 4.900 3880 34.449  8 Tersebarnya informasi pasar di 35 KabupatenKota 35 Kab 35 35 35 35 35  II Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 9 Peningkatan kompetensi 52000 tenaga kerja 52.000 Orang 92.670 217.712 92.500 10.500 228.312  10 Tercapainya 1.100 lembaga Penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja 1.100 lembaga 1.214 1.214 1.210 350 1.564  11 Terfasilitasinya 10.000 tenaga kerja dan 250 instruktur 10.000 tenaga kerja 92.670 217.712 95.000 10.500 228.312  12 250 Instruktu r 25 370 40 20 390  13 Tercapainya revitalisasi 5 UPTD BLK 5 5 5 5 5  14 Peningkatan kompetensi 500 instruktur dan 250 pengelola LPK 500 Instruktu r 25 415 30 20 435  15 250 Penge-lola LPK 125 447 210 35 482  II-73 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 16 Tercapainya penempatan 500 org pemagangan dalam negeri dan 3000 orang pemagangan luar negeri. 500 pemagang an dalam negeri Orang 964 2.244 120 40 2.384  17 3.000 pemagang an luar negeri Orang 233 1.335 200 1.335  18 Tersusunnya 25 program pelatihan CBT dan 100 modul pelatihan CBT 25 program pelatihan 5 28 25 5 33  19 100 Modul 30 276 50 10 286  20 Terbentuknya 25 Tempat Uji Kompetensi 25 TUK 10 38 3 1 39  21 Terakreditasinya 250 lembaga pelatihan kerja 250 lembaga 18 138 30 138  22 Tercapainya peningkatan produktifitas 2.500 naker dan 1.000 perusahaan 2.500 Naker 1390 5.490 690 5.490  23 1.000 Perusa- haan 794 2.654 40 2.654  III Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 24 Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Penetapan UMK dengan pencapaian 100 KHL sd 2013 Rp Rata rata UMK dari 35 KabKota 834,25 5,3 834,255 ,3 914.278 ,68 914.278 ,68 914.278,6 8  2009 sebesar 90,10 2010 sebesar 92,57 2011 sebesar 95,05 2012 sebesar 97,51 2013 sebesar 100 100 96,42 96,42 97,31 97,31 97,31 25 Penambahan peserta jamsostek luar hubungan kerja dari jumlah pekerja informal sebanyak 10 dari 14.799.001 orang 10 32.784 128.281 5.129 133.410  26 Terbentuknya koperasi karyawan sebanyak 1.200 perusahaan 1.200 1.297 1.297 25 10 1.307  27 Tersedianya fasilitas kesejahteraan pekerja di 3.705 perusahaan 3075 perusaha an 2408 6307 6307  28 Adanya pengupahan dalam bentuk struktur dan skala upah perusahaan perusaha an 5 105 105  Meningkatnya kualitas materi PP dan PKB 29 Perusahaan yang wajib membuat PP 5.840 perusahaan 5.840 PP 3.062 3.062 50 79 3.141  30 Serikat pekerja yang dapat membuat PKB 1.446 SPSB 1.446 PKB 862 3.885 50 3.885  31 Tertanganinya kasus- kasus ketenagakerjaan di Jateng 100 kasus 159 236 45 15 241   PHI 50 dari 11.971 kasus 5.986 kasus 4.017 8.034 650 15 8.049 II-74 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013  TKI 50 dari 4.519 kasus 2.260 kasus 2.299 4.598 70 4.598 32 Peningkatan profesionalisme 129 mediator se-Jateng konsiliator dan arbiter 129 Orang 122 122 122 122  Revitalisasi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di 35 kabkota 35 Kabkota 35 35 35 35 35 33 15 PPTKIS 26 44 5 44  34 500 cabang PPTKIS 278 648 100 648  35 212 pegawai pengawas 146 146 142 142 142  36 16.897 Perusaha ann 6.852 23803 23803  Tercapainya jaminan perlindungan tenaga kerja dan terwujudnya kondisi hubungan industrial yang harmonis melalui: 37 a. Terbentuknya 2.500 SP di tingkat perusahaan 2.500 SP 313 2.594 50 15 2.609  38 b. Terbentuknya 660 LKS BIPARTIT 660 LKS BIPARTIT 296 1.382 50 38 1.420  39 c. Revitalisasi 36 organisasi pengusaha untuk mendukung kondisi HI di Jateng 36 organisasi 36 36 5 36 36  40 d. Revitalisasi peran 36 LKS Tripatit dlm memberikan pertimbangan ketenagakerjaan kepada pimpinan daerah 36 LKS 36 36 36 36 36  Keterangan :  : Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100 target RPJMD  : Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD  : Perlu upaya keras realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 34 target kinerja urusan ketenagakerjaan telah tercapai, dan 3 target kinerja diperhitungkan akan tercapai. Sedangkan capaian 4 target indikator kemungkinan sulit tercapai, yaitu indikator Penambahan peserta jamsostek luar hubungan kerja dari jumlah pekerja informal sebanyak 10 dari 14.799.001 orang; Terakreditasinya 250 lembaga pelatihan kerja; Penempatan Permagangan ke Luar Negeri; dan Perusahaan yang wajib membuat PP 5.840 perusahaan. II-75 Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator yang berstatus akan tercapai pada tahun 2013, meliputi: Penerapan TTG; Meningkatnya status tingkat perkembangan unit posyandu dari status mandiri ke posyandu model; Tertanamnya Nilai Budaya Damai pada kader AIMDAMAI; Sosialisasi UU 23 2002 ttg PA; Meningkatnya peran dan fungsi 116 CPPD; meningkatnya status gizi anak SD; meningkatnya kemampuan kader P2M PMTAS; dan Meningkatnya peran 200 lembaga UP2K se-Jawa Tengah. 15 Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meliputi penguatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM, akses permodalan dan jaringan kemitraan usaha, perluasan pasar produk UMKM dan penguatan kualitas SDM KUMKM. Kinerja pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil menengah antara lain ditunjukkan dengan 19 indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.28 berikut: Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 1 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Menguatnya kapasitas kelembagaan dan usaha Koperasi dengan sasaran: 1  5.000 Koperasi berkualitas dari 12.290 Koperasi aktif 5.000 Kopera si 408 4.848 160 160 5.008  2  Fasilitasi pendirian dan perubahan BHAD 250 Koperasi 250 Kopera si 71 289 40 18 307  3  KSPUSPKoperasi yang sehat di tiap kecamatan 1 KSPUSP tiap kecamata n 1 KSPUSP KSPU SP 1.733 2.078 98 2.078  4  Pemeriksaan dan Pengawasan KSPUSP 200 KSPU SP 256 1.102 335 45 1.147  2 Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Penguatan dan Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Sistem Distribusi Jaringan Usaha serta Peningkatan Daya Saing Meluasnya pangsa pasar produk Koperasi dan UMKM melalui: II-76 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 5 Promosi, pameran, kontak dagang, pasar rakyat, temu usaha sebanyak 100 event 100 Event 26 91 17 8 99  Jaringan usaha sektor riil bidang Kop. Wisata Kopinkra dan Kop Pasar, meliputi: 6  Menguatnya usaha bidang ritel di 300 waserda dan 67 senkuko 300 waserd a 105 290 35 290  67 senku ko 39 67 35 67  7 HKI 150 sertifikat 150 sertifik at 75 154 20 20 174  8 Ijin kesehatan usaha 3.000 UMKM 3.000 UMKM 900 3.080 350 350 3.430  9 Pengembangan 590 KUDKop sektor agribisnis 590 KUD Kopera si sektor agribis nis 100 794 15 36 830  3 Program Penguatan dan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha KSPUSP - Koperasi 10 Fasilitasi sertifikat tanah 1.750 UMKM 1750 UMKM 2200 3.885 50 2.200 6.085  11 Pelaksanaan linkage program 566 KSPUSP 566 KSPU SP 1.125 1.944 70 240 2.184  12 Bintek permodalan 1500 KSPUSP 1.500 KSPU SP 308 1.781 375 210 1.991  13 Pendampingan 115 sentra 115 Sentra 35 104 35 35 139  4 Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha 14 Bantuan peralatan 2.000 UMKM 2.000 UMKM 1.137 2.808 165 2.808  15 Bintek Produksi 4.500 UMKM 4.500 UMKM 1.430 3.202 1.433 590 3.792  16 Workshop bagi 1.500 UMKM 1.500 UMKM 585 1.514 161 30 1.544  5 Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM 17 Peningkatan pengetahuan kemampuan dan ketrampilan SDM 8.700 8.700 Orang 1.955 10.150 50 900 11.050  18 Kompetensi SDM KUMKM 750 org 750 Orang 150 737 125 20 757  Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras II-77 Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 16 target kinerja urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah tercapai. Sedangkan capaian 3 target kinerja diperhitungkan akan tercapai pada tahun 2013. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: optimalisasi pelaksanaan kegiatan Promosi, pameran, kontak dagang, pasar rakyat, temu usaha melalui 17 event pada program peningkatan produktivitas pemasaran dan jaringan usaha kegiatan peningkatan daya saing dan pemasaran produk UMKM di wilayah peng-hasil dan industri hasil tembakau DBHCT sehingga mencapai 108 event melampaui target 100 even; optimalisasi pelaksanaan kegiatan penguatan usaha bidang ritel yang pada tahun 2013 dialokasikan sebanyak 35 waserda sehingga dapat mencapai target 300 waserda; dan optimalisasi Bintek Produksi dengan target 1.380 UMKM pada tahun 2013, sehingga melebihi target RPJMD 4.500 UMKM. 16 Penanaman Modal Kinerja pembangunan urusan penanaman modal antara lain ditunjukkan dengan 9 indikator yang mencakup 10 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.29 berikut : Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal No Indikator kinerja program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Realisasi Capaian 2008 s.d 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 1 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi investasi yang dapat disampaikan ke calon investor, dan tercapainya realisasi investasi meliputi: 1 - profil 6 sektor usaha 6 Sektor usaha 6 6 6 6  2 - event promosi dan temu usaha tingkat nasional 5 kali 5 Kali 3 14 4 14  3 -event promosi dan temu usaha internasional 10 kali 10 Kali 3 10 3 10  4 - updating website 10 kali 10 Kali 28 1 28  Meningkatnya jumlah kerjasama investasi: 5 - kerjasama dalam negeri dengan prov. Potensial 20 Provinsi 2 17 3 1 18  6 - kerjasama luar negeri di 5 negara 5 Negara 6 6  2 Program peningkatan iklim dan realisasi II-78 No Indikator kinerja program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Realisasi Capaian 2008 s.d 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 investasi 7 Tersusunnya sebuah perda penanaman modal dan empat aturan pelaksanaannya 1 Perda - 1 perda 1 perda  2 Pergub 1 Pergub RUPMP 2 pergub 2 pergub  2 Perka 1 Perka Pedoma n dan Tata Cara Penana man Modal dan 1 Perka SOTK 2 Perka 2 perka  8 Menurunnya gangguan keamanan investasi 35 Kab Kota 35 35 35 35  9 Meningkatnya persetujuan realisasi investasi 2008 : 4,016 T 2009 : 4,257 T 2010 : 4,512 T 2011 : 4,783 T 2012 : 5,070 T 2013 : 5,374 T 28,012 Trilyun Persetuj uan dan Realisa si PMA 71 proyek 500 proyek - 12 proyek 512 proyek  Rp1,859 Trilyun dan US 3,894 Juta Rp36,5 32 Trilyun Rp 13,246 Trilyun dan US 10.497,24 juta Rp103,5 Trilyun Rp.5,01 Trilyun Rp1,598 Trilyun Rp 14,844 Trilyun dan US 10.497,24 juta Rp103,5 Trilyun  Persetuj uan dan Realisa si PMDN 56 proyek 281 proyek - 281 proyek  Rp 14,573 Trilyun 56,848 Trilyun dan US 2,30 juta Rp0,022 Trilyun Rp12,56 Trilyun 56,848 Trilyun dan US 2,30 juta Rp0,022 Trilyun  TOTAL Rp70,094 Trilyun dan US 10.499,54 juta Rp103,52 2 Trilyun Rp71,692 Trilyun dan US 10.499,54 juta Rp103,522 Trilyun  10 Meningkatnya kerjasama Pemprov. Dengan KabKota Jateng dalam menarik investasi 35 kabkot a 35 35 35 35  11 Terjadinya sinergitas perencanaan pengembangan investasi antara pusat, provinsi dan kabkota Forum RKPPM D 1 4 1 1 5  Forum KP3MR 4 1 4  Forum KP3MN 1 5 1 5  3 Program penyiapan Potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 12 Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur pendukung investasi melalui peningkatan kualitas jalan akses ekonomi dari desa ke kota 35 Kab kota 35 35 35 35  II-79 No Indikator kinerja program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Realisasi Capaian 2008 s.d 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 13 Peningkatan kualitas pelabuhan untuk eksporimpor, dan dermaga peti kemas 2 Pelabuh an 2 2 2 2 2  14 Peningkatan kualitas bandara 5 Bandar a 5 5  15 Peningkatan energi, telekomunikasi, air dan fasilitas kesehatan terkait investasi 35 Kab Kota 35 35 35 35  16 Tersedianya sarana prasarana dan tersedianya lahan 9 kawasan industri 9 kawasa n industri 1 8 1 8  17 Meningkatnya jumlah tenaga kerja terdidiktrampil mendukung investasi di 35 kabkota 35 kabkot a 35 35 35 35  18 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerima investasi di 35 kabkota 35 kabkot a 35 35 35 35  Keterangan :  : Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100 target RPJMD  : Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD  : Perlu upaya keras realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 18 target kinerja urusan penanaman modal telah tercapai. Sedangkan capaian 1 target kinerja diperhitungkan akan tercapai. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: peningkatan capaian target indikator Meningkatnya jumlah kerjasama investasi: kerjasama dalam negeri dengan provinsi potensial dengan optimalisasi pengembangan kerjasama investasi dengan 3 Provinsi potensial yaitu Sumut dan Kalbar. 17 Kebudayaan Kinerja pembangunan urusan kebudayaan ditunjukkan antara lain ditunjukkan dengan 6 indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.30 berikut : II-80 Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 1 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya 1 Meningkatnya pembinaan nilai-nilai etika, moral, budaya dan keagamanaan Indonesia kepada masyarakat melalui berbagai media. - Jumlah masyarakat yang terbina terhadap nilai-nilai etika, moral dan budaya melalui peningkatan budi pekerti Meningk atnya orang 280 680 200 680  2 Meningkatnya penanaman nilai-nilai etika, moral dan keagamaan melalui organisasi sosial keagamaan di berbagai lapisan dengan berbagai sosialisasi dan media. - jumlah masyarakat yang memahami nilai - nilai moral melalui Jelajah Budaya Meningk atnya orang 120 360 250 360  3 Meningkatnya penanaman dan sosialisasi etika, moral dan nilai keagamaan dikalangan para remaja dan organisasi pemuda - Jumlah remaja yang tertanam budi pekerti dan memahami keaneka ragaman budaya melalui Kemah Budaya untuk siswa SLTA Meningk atnya orang 440 1.595 900 1.595  4 Tersusunnya database ragam budaya daerah Jawa Tengah - Revitalisasi program aplikasi data permuseuman dan kepurbakalaan Tersusu nnya Kegd ata 12 413 12 413  5 Meningkatnya upaya- upaya perlindungan dan promosi budaya daerah di tingkat nasional dan internasional - Jumlah museum daerah yang dibina Meningk atnya lokasi 2 12 9 12  - Pameran Bersama Per museuman dan Kepurba kalaan Tk. RegionalMPU dan Internasional Terselen ggarany a kali 2 6 1 6  - Pelestarian Benda Cagar Budaya BCB Meningk atnya lokasi 4 15 4 15  II-81 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 2 Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 6 Meningkatnya jumlah dan jenis lembaga pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap kepercayaan yang dianut Jumlah generasi muda penghayat dan SDM pelaku budaya spiritual yang dibina Meningk atnya orang 505 2.450 120 2.450  Keterangan :  : Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100 target RPJMD  : Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD  : Perlu upaya keras realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 6 target kinerja urusan kebudayaan telah tercapai sesuai target RPJMD. 18 Kepemudaan dan Olah Raga Kinerja pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga antara lain ditunjukkan dengan 12 indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.31 berikut : Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 I Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda 1 Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan Meningkat - Pembinaan SP3 Meningkat org 34 75 40 40 115  2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas kewirausahaan pemuda Meningkat - Kewirausahaan Pemuda Meningkat org 295 566 300 566  3 Meningkatnya wawasan dan rasa kebangsaan generasi muda serta Tumbuhnya kesadaran kewajiban bela negara Meningkat II-82 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 - Pelatihan dan pengembangan Generasi Muda Meningkat org 3.500 26.548 2.165 26.548  4 Berkembangnya budaya lokal Berkemban g - Pelatihan kepencintaalaman org 35 235 40 235  5 Meningkatnya kesadaran terhadap bahaya narkoba, pornografi dan pornoaksi Meningkat - Penanggulangan bahaya merokok, HIVAIDS dan Narkoba bagi pemuda org 350 1.385 350 1.385  II Program Pemberdayaan Lembaga Organisasi Kepemudaan 6 Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan kepemudaan dalam memecahkan permasalahan pemuda di 35 KabKota Meningkat org - Pembinaan Organisasi Kepemudaan Meningkat OKP 72 315 75 315  - Paskibraka dan TUBBB Meningkat org 225 1.125 225 1.125  III Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemaduan serta Pemasyarakatan Olahraga 7 Munculnya 5 cabang olahraga unggulan baru 5 cabor baru 5 5 5  8 Munculnya 50 atlet olahraga baru yang berprestasi 50 atlet baru 72 72 72  9 Meningkatnya kualitas dan kemampuan atlet olahraga di Jateng Meningkat - PPLPD atlet 120 468 120 120 588  - Kompetisi Olahraga Pelajar org 7.145 28.425 6.500 0 28.425  - Pengembangan Olahraga Unggulan Atlet 245 875 175 175 1.1050  10 Meningkatnya motivasi dan partisipasi masy dalam kegiatan olahraga kesegaran jasmani Meningkat - Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani org 10.288 40.358 10.000 0 40.358  - Pemassalan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat org 4.015 8.035 6.000 0 8.035  IV Program Pengembangan Kapasitas KelembagaanOrganisa II-83 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 si Olahraga 11 Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan olahraga Meningkat Peningkatan kualitas SDM Pelatih 350 1.650 500 0 1.650  Peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga Orang 105 520 245 0 520  V Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga 12 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga Meningkat - - Sarpras ASEAN PARA- GAMES; Stadion Sriweda ri, Stadion Manaha n, Gedung Wanita, Kolam Renang, Wisma Haji Donohu dan, dan Penataa n Lingkun gan Sarpras ASEAN PARA- GAMES; Stadion Sriwedari, Stadion Manahan, Gedung Wanita, Kolam Renang, Wisma Haji Donohud an, dan Penataan Lingkung an  Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras OR Klub olahra ga pelajar dan PPLP 123 105 klub olah- raga pelajar dan 18 PPLP 719 Klub olahraga pelajar, 18 PPLP 18 PPLP 105 Klub olahra ga pelajar 7 Klub olahraga 726 Klub olahraga pelajar, 18 PPLP  Keterangan :  : Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100 target RPJMD  : Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD  : Perlu upaya keras realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 12 target kinerja urusan kepemudaan dan olahraga telah tercapai sesuai target RPJMD. Walaupun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu berkaitan dengan prestasi pemuda dan olahraga Jawa Tengah dalam event tingkat nasional dan internasional yang perlu ditingkatkan. II-84 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain ditunjukkan dengan 8 target indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.32 berikut: Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 I Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 1 Menurunnya gangguan keamanan dan meningkatnya kenyamanan lingkungan di masyarakat Menurun Fasilitasi pembinaan tranmas Orang 70 630 210 630  II Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 2 Menurunnya tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Menurun Pengendalian dan penanganan tramtibbum di Jateng Kabk ota 35 35 35 25 35 

III Program

Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3 Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat Meningk at Peningkatan Kesadaran Bela Negara kalior ang 3210 191.56 7300 191.560  Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat Serta Akulturasi Budaya keg.o rang 4240 241.54 5 4240 241.545  IV Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4 Bertambahnya jumlah kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dengan LSM dan masyarakat untuk pengembangan wawasan kebangsaan. Mening kat Pendayagunaan potensi Ormas keg.o rang 3180 11720 3180 11720  Penguatan penghayatan ideology Pancasila bagi aparatur dan elemen keg.o rang 3225 8475 5250 8475  II-85 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 masyarakat Peningkatan Etika, budaya, plitik dalam kerangka penguatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan ideology Negara bagi pemuda dan pelajar keg.o rang 4480 252045 5300 1100 262.145  V Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 5 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan Meningk at Fasilitasi pemberdayaan FKDM kali 12 55 12 3 58  Peningkatan Kapasitas masy. Sipil dalam penyelesaian konflik sosial kalior ang 2105 7355 3150 7355  VI Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 6 Menurunnya tingkat penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat Pekat lainnya Menurun Koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama penegakan hukum, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba P4GN paket 1 5 5  VII Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat 7 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Meningk at Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Toma Toga Ormas LSM kalior ang 4300 161185 5390 175 171.260  Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat kalior ang 6600 222045 6600 3300 252.345  VII I Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan MasyarakatLINMAS dan Rakyat Terlatih RATIH 8 Meningkatnya partisipasi Linmas dan Ratih Meningk at Fasilitasi Pembinaan dan Pengerahan HansipLinmas kalior ang 1875 93995 4137 93995  II-86 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 KabKota se Jawa Tengah Peningkatan Ketrampilan Pam Lingk. Bagi Komandan SatLinmas kalior ang 2100 6310 150 6310  Keterangan :  : Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100 target RPJMD  : Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD  : Perlu upaya keras realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian seluruh target indikator kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri telah tercapai sesuai target RPJMD, yaitu 8 target kinerja. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu berkaitan dengan tingkat partisipasi penduduk dalam pemilukada yang sangat rendah; dan masih adanya gangguan keamanan lingkungan di beberapa wilayah di Jawa Tengah. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kinerja pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian antara lain ditunjukkan dengan 15 indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.33 berikut : Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 I Program Penaatan Peraturan Perundang- undangan II-87 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 1 Tercapainya koordinasi dan sinergitas penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta meningkatnya kemampuan teknis dalam penerapan dan penegakan Hukum HAM Tercapai Penyusunan Peraturan Daerah Raperd a 13 38 6 2 40  Perda 13 61 61  Koordinasi Antar lembaga Dalam Bidang Bantuan Hukum Perkar a 300 2.151 400 2.151  Sosialisasi Produk- produk Hukum Terkait Dengan Pemda Perda 1 11 2 2 13  II Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 2 Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik: OSS, pelayanan haji, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Meningk at Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, sertifikasi ISO Unit Pelaya nan Publik UPP 46 58 4 58  UPP 2 13 2 13  SKPD Prov Jateng yang telah mempunyai Standar pelayanan publik SPPSOP SKPD 57 57 57  Penyusunan LAKIP SKPD 59 59 59 59 59  Fasilitasi dan penilaian kinerja 35 kab kota Kab kota 28 34 34  Penyusunan LKPJ SKPD 59 59 59 59  Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Kabk ota 35 35 14 35  Bintek Kepala Desa Orang 476 1.776 1.776  Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat Kegiat an 3 16 3 3 19  Pengkajian dan pengembangan diklat Kegiat an 3 3 4 2 5  Reformasi Kediklatan Kegiat an 1 4 1 5  II-88 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Standarisasi dan profesionalisme Widyaiswara Kegiat an 3 5 5  Penerbitan Warta Diklat, Leaflet dan kalender Eksem plar 5 edisi, 400 leaflet, 500 kalender, 250 buku profil 25 edisi, 6100 leaflet, 4600 kalender , 500 buku 25 edisi, 6100 leaflet, 4600 kalender, 500 buku  Terwujudnya sarana informasi melalui system aplikasi yang tepat guna Kabk ota 35 35 35  Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Paket 4 8 8  3 Terwujudnya tata kelola adm. Penataan dan pemetaan wilayah III Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah Meningk at Terselenggaranya Pemilukada di 35 KabKota Kab kota 4 35 7 1 35  Pelantikan KDH dan Wakil KDH 35 KDH WKDH KDH WKDH 6 35 4 35  Terfasilitasinya penanganan permasalahan Pilkada di Jateng di 35 KabKota KabK ota 4 35 7 1 35  Tersusunnya LPPD dan Draft LPPD Doku menb uku 180 5420 180 5420  Terfasilitasinya penerapan dan capaian target SPM pada 6 urusan wajib di SKPD SKPD 6 12 12  Pelaksanaan Norma- Standar- Prosedur - dan Kriteria NSPK di Prov dan Kabkota 27 NSPK. NSPK 17 34 34  IV Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 5 Meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi Meningk at Pelayanan Jateng ONLINE kegiata n 4 8 1 8  Pemanfaatan LPSE dalam pengadaan Barang dan Jasa Paket 1.285 2570 2.570  II-89 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Unit 1 2 1 3  V Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah 6 Meningkatnya kesepakatan MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan Pemerintahan Daerah KabKota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri Meningk at 192 505 51 7 512  Fasilitasi peningkatan kerjasama Pemprov. Jateng dgn 35 Kab Kota dan Kerjasama bilateral Jateng - Prov lain 3 provinsi Kabk ota 35 35 35 35  VI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7 Tercapainya sinergitas dan sinkronisasi regulasiperaturan pengelolaan keuangan daerah dalam mengimplementasikan dan optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah Tercapai Tercapai 50 SKPD dan 35 KabKota Tercapai 50 SKPD dan 35 KabKot a - - Tercapai 50 SKPD dan 35 KabKota   Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah WTP NA WTP - - WTP  Waktu Penetapan Perda APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu - - Tepat Waktu 8 Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pendapatan lainnya Meningk at Juta Rupia h 11.693.99 8 11.693. 998 11.693.99  VII Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 9 Tercapainya peningkatan pengelolaan aset daerah Meningk at ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan jolotundo MAJT semarang Terselesai kannya ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan jolotundo MAJT semarang Terseles aikanny a ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan jolotund o MAJT semara ng 0 Terselesaik annya ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan jolotundo MAJT semarang  Pembelianganti rugitanah untuk kantor Badan Kesbangpolinmas Pembeli an ganti rugi Pembelian ganti rugi tanah untuk  II-90 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 tanah untuk kantor Badan Kesbang polinma s Jl. A. Yani No160 Semara ng kantor Badan Kesbangpo linmas Jl. A. Yani No160 Semarang Optimalisasi pemanfaatan aset daerah Obyek 48 78 26 104  Penyusunan database aset SKPD 25 25 25  Penyelesaian kasus sengketa aset Kasus 1 9 9  VIII Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 10 Tercapainya penurunan tingkat penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tercapai Pengawasan internal secara berkala Obrik 95 468 95 1 469  Penanganan kasus dan pemeriksaan khusus Kasus 45 412 9 421  Pemeriksaan Bantuan Keuangan 35 kab kota kab kota 35 35 35 24 35  IX Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 11 Terwujudnya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional Terwuju d Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan kegiat an 5 29 4 1 30  X Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 12 Tercapainya peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tercapai Penyusunan dan pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif Perda 13 52 3 55  Penyiapan, pengkajian dan penelaahan per UU an keg 12 24 4 28  XI Program Peningkatan II-91 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Pelayanan Kedinasan KDHWKDH 13 Tercapainya pelaksanaan urusan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tercapai paket 4 8  XII Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Tercapainya peningkatan kualitas penyelanggaraan management kepegawaian daerah peningk atan Kegiatan Pengadaan CPNSD Jateng Provin si orang 2.357 2.357  Kab. Kota orang 34.064 34.064  Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab Kota BUMD dan Instansi lainnya UDIN orang 1.412 7.412 7.412  UKPPI orang 7.403 3.994 11.397  Kegiatan Tes Kompetensi pejabat struktural Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi pejabat Pem. Kab Kota Prov Pejaba t 384 1.136 90 1.226  Kab. Kota Pejaba t 132 579 12 591  Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural Pejaba t 857 4.450 4.450  Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional JFK 1.500 15.108 15.108  JFU 10.332 24.640 24.640  Kegiatan Penganugerahan tanda jasa kepada PNS Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi penganugerahan tanda jasa kepada PNS Kab Kota Prov. Orang 720 4.209 4.209  Kab Kota Orang 5.300 36.707 36.707  Kegiatan Penyelesaian Kasus pelanggaran disiplin PNS Kali sidang 9 37 1 38  Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg pada SKPD Pem. Prov. Jateng SKPD 59 59 59  Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pem. Prov. Jateng Pelam ar 4 85 85  TB S2 Orang 3 42 42  IB S2 Orang 36 169 169  IB S1 D3 53 192 192  II-92 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Orang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Teknis Orang 995 3.845 175 4020  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Fungsional orang 480 2.264 120 2384  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan orang 676 2.363 400 2.763  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah orang 40 639 639  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan orang 2.387 18.395 18.395  XIII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah 14 Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Peningk atan SKPD 59 59 59  XIV Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah 15 Terwujudnya aparatur pemerintahan daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya melalui Diklat, Bintek serta Sosialisasi Tercapai Bimbingan Teknis Pegawai SKPD 59 59 59  Keterangan :  : Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100 target RPJMD  : Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD  : Perlu upaya keras realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 15 target indikator urusan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian telah tercapai. 21 Ketahanan Pangan Kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan antara lain ditunjukkan dengan 27 indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.34 berikut : II-93 Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 I Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Meningkatnya produksi padi 1,5 per tahun. 1,5 per tahun ton 10.232.93 4 3,06 per tahun 10.295. 253 3,06 per tahun  8,95 2 Jagung 1,5 per tahun Ton 3.041.630 3,62 per tahun 3.198.4 26 3,62 per tahun  9,70 3 Kedelai 10 per 5 tahun Ton 152.416 7,47 per 4 tahun 199.497 7,47 per 4 tahun  35,75 4 Kacang tanah 3 per tahun Ton 143.687 -3,16 per tahun 204.972 -3,16 per tahun  17,48 5 Kacang hijau 1 per tahun Ton 111.495 10,13 per tahun 103.565 10,13 per tahun  4,31 6 Ubi kayu 3 per 5 tahun Ton 3.848.462 16,24 per 4 tahun 4.045.3 88 16,24 per 4 tahun  9,91 7 Meningkatnya penggunaan benih padi bermutu dari 35.000 ton per tahun menjadi 45.000 ton per tahun 45.000 ton 62.484 62.484 65.480 62.484  9 Terbentuknya sistem distribusi pangan yg efisien mudah terjangkau oleh masyarakat 123 Gapokt an APBN 31 139 15 139  10 Mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 KkalKapHari dan penyediaan protein perkapita minimal 57 grkaphr sesuai WNPG VIII tahun 2004 2200 Kkal KapH r 3.592,02 3.592,02 2.200 3.592,02  57 GrKa pHr 92,24 92,24 57 92,24  11 Tercapainya skor PPH sebesar 90 dari target skor ideal 100 pada tahun 2020 dengan sasaran tahunan 90 89,87 89,87 90 89,87  12 - Konsumsi beras turun 1 per-tahun 95 KgKa pTh 90,49 -2,24 pertahun 95 -2,24 per tahun  -1 tah un -11,70 13 - Konsumsi umbi- umbian naik 1 per- tahun 24 KgKa pTh 32,31 20,52 tahun 24 20,52 per tahun  1 II-94 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 tahun 17,41 14 - Konsumsi pangan hewani naik 2 per- tahun 175 Kkal KapH r 178,52 9,86 per tahun 175 9,86 per tahun  2 tahun - 0,16 15 - Konsumsi sayur dan buah naik 1 per-thn 115 Kkal KapH r 97,29 0,04 per tahun 115 0,04 per tahun  1 tahun -3,39 16 - Meningkatnya konsumsi energi minimal 2000 KkalKapHari sesuai rekomendasi WNPG VIII tahun 2004 2.000 KgKa pTh 2.002,39 2.002,39 2.000 2.002,39  17 Terwujudnya 210 unit Desa Mandiri Pangan pada tahun 2013 210 Desa 59 281 4 281  18 Meningkatnya produksi tebu 10 pertahun ton 4.555.355 6,44 per tahun 5.025.0 00 6,44 per tahun  29,55 19 Gula Mening- kat Ton 329.191 329.191 368.000 329.191  20 Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan atau pengelolaan lahan kering atau tegalan 100 hektar per tahun di bidang perkebunan. 1.750 ha 3.120 3.120 890 3.220  21 Meningkatnya penyediaan dan penggunaan sarana produksi :pupuk organik 10 persen, dan penerapan asas 6 tepat. ton 60.247 60.247 60,247  22 Terkendalinya eksplosi OPT utama pada sentra komoditas pangan di Jawa Tengah. 0,50 0,50 0,50 0,50  23 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan di 29 Kabupaten. 29 Peta tingkat kecam atan 29 29 29 29  24 Tersedianya peta kekeringan rawan banjir di 35 KabupatenKota 35 Peta tingkat Kab Kota 35 35 35 35  II Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan 25 Berkembangnya 888 Desa 80 681 207 681  II-95 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dimasyarakat III Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 26 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan standar mutu pangan. 60 Warun g sekola h 5 42 30 42  27 Tersertifikatnya produk PRIMA 3 aman dikonsumsi untuk 17 komoditas di 29 Kabupaten. 17 Komod itas 3 16 3 1 17  Keterangan :  : Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100 target RPJMD  : Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD  : Perlu upaya keras realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD : ATAP 2011 Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana Tabel di atas, capaian 19 target indikator urusan ketahanan pangan telah tercapai, dan capaian 6 target indikator diperhitungkan akan tercapai. Adapun capaian 2 target indikator diperhitungkan sulit tercapai, yaitu Produksi kacang tanah; dan Meningkatnya produksi tebu. Produksi kacang dipengaruhi oleh iklim ekstrim serta penanamannya menggunakan sistem tumpang sari dengan ubi kayu sehingga produktivitas kurang optimal. Sementara itu Ketidaktercapaian target produksi tebu dikarenakan terjadinya anomali iklim ekstrim, sehingga musim tanam dan musim giling mundur. Peningkatan produktivitas tebu diupayakan menggunakan varietas unggul baru; dilaksanakan bongkar ratoon untuk tanaman yang keprasan lebih dari 4 kali serta penanaman tebu sesuai standar baku teknis. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: meningkatkan capaian target indikator yang harus dicapai pada tahun 2013, yaitu: Peningkatan Ketahanan Pangan Kedelai; Tercapainya skor PPH sebesar 90 dari target skor ideal 100 pada tahun 2020 dengan sasaran tahunan; Konsumsi sayur dan buah naik II-96 1 per-thn; Berkembangnya diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dimasyarakat; dan Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan standar mutu pangan. Program dan kegiatan terkait pencapaian target indikator tersebut perlu dioptimalkan sehingga mencapai output dan outcome yang telah direncanakan. 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain ditunjukkan dengan 25 target indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.35 berikut : Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 I Program fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa. 1 Terlatihnya Kader Pemberdayaan Masyarakat 600 Orang 140 965 70 965  2 Terlatihnya peningkatan aparatur 350 Orang 210 1168 140 140 1.308  3 Tersusunnya dokumen desakel 567 dokumen 35 1038 35 1038  4 Terpilihnya 30 desa dan 30 kel berprestasi 60 Desake l 9 51 9 51  5 Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola oleh 7807 desa untuk penanganan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat 7807 Desa 7809 7810 7809 7810  II Program peningkatan partisipasi masyarakat 6 Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong di Jawa Tengah 8574 Desake l 8578 8578 8576 8576  Penerapan TTG 150 Desake l 47 122 28 122  7 Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat 35 Kabkot a 35 35 35 35  8 Meningkatnya status tingkat perkembangan unit posyandu dari status mandiri ke posyandu model 15000 Unit 2338 11838 4000 11838  9 Tertanamnya Nilai Budaya Damai pada kader AIMDAMAI 5000 Orang 750 2955 2045 2955  10 Sosialisasi UU 23 2002 ttg PA 3000 Orang 750 1950 1050 1950  11 meningkatnya kesadaran dan kepedulian kemampuan kader adat terpencil Orang 35 35 35 35  12 Lokasi kegiatan peningkatan kesadaran, kepedulian, kemampuan kader adat terpencil. 35 Kabkot a 35 35 35 35 II-97 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 13 Lokasi kegiatan peningkatan peran dan fungsi Unit Pengaduan Masya-rakat UPM terhadap pelaksanaan distri-busi minyak tanah, konversi LPG dan Raskin di 35 Kabupatenkota. 35 Kabkot a 35 35 35 35 14 Tersusunnya dokumen- dokumen program pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah Dok 10 50 10 50 III Program penguatan kelembagaan masyarakat  15 Meningkatnya peran dan fungsi 90 UED SP 90 UED SP 35 155 20 155  16 Meningkatnya peran dan fungsi 90 Pasar tradisional pasar desa 90 Pasar tradision al pasar desa 29 178 20 178  17 Meningkatnya peran dan fungsi 116 CPPD 116 CPPD 34 34 82 34  18 optimalnya peran dan fungsi TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah 35 TKPKD 35 35 35 35  19 bantuan langsung masyarakat PNPM PPK sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat 29 Kab 29 29 29 29  20 meningkatnya kinerja TK PNPM PPK kab, kec dan desa 29 Kab 29 29 29 29  21 meningkatnya status gizi anak SD 10.000 orang 1.440 2.867 7.133 2.867  22 meningkatnya kemampuan kader P2M PMTAS 500 kader 210 465 70 465 23 Meningkatnya peran 200 lembaga UP2K se-Jawa Tengah. 200 UP2K PKK 140 192 140 192  IV Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 24 meningkatnya kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa 35 1168 140 1168  25 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan pemerintahan desa 40 90 90  Keterangan :  : Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100 target RPJMD  : Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD  : Perlu upaya keras realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tabel di atas, capaian 17 target kinerja indikator urusan pemberdayaan II-98 masyarakat dan desa telah tercapai, dan 8 target kinerja diperhitungkan akan tercapai. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: perlunya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 yang mengarah pada pencapaian indikator: Penerapan TTG; Meningkatnya status tingkat perkembangan unit posyandu dari status mandiri ke posyandu model; Tertanamnya Nilai Budaya Damai pada kader AIMDAMAI; Sosialisasi UU 23 2002 ttg PA; Meningkatnya peran dan fungsi 116 CPPD; meningkatnya status gizi anak SD; meningkatnya kemampuan kader P2M PMTAS; dan Meningkatnya peran 200 lembaga UP2K se-Jawa Tengah. 23 Statistik Kinerja pembangunan urusan Statistik antara lain ditunjukkan dengan 3 indikator seperti yang tertuang pada Tabel 2.36 sebagai berikut : Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Statistik No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 1 Program Pengembangan DataInformasi Statistik Daerah  1 Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan Tersedianya Data Statistik  Penyusunan Jateng Dalam Angka Buku 600 2.950 600 2.950  Penyusunan PDRB Jateng Buku 450 2.650 450 2.650  Penyusunan Tinjauan PDRB Kab.Kota Buku 250 1.000 150 1.000  Penyusunan Data Input-Output Buku - 200 - 200  Penyusunan Data Potensi Daerah KabK ota 35 35 35 35  2 Terwujudnya kemudahan mengakses data statitik Terwujud publikasi data Statistik pada website Bappeda Prov. Paket 2 10 2 10  3 Meningkatnya kesadaran petugas akan pentingnya data Meningkat Penyelengga- raan Rakor Data Rakor 2 10 2 10  II-99 Keterangan :  : Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100 target RPJMD  : Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD  : Perlu upaya keras realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 3 target kinerja urusan statistik diperhitungkan telah tercapai. Walaupun demikian, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: ketersediaan data dan informasi yang up to date untuk kepentingan perencanaan pembangunan; dan kemudahan akses masyarakat terhadap data statistik daerah. 24 Kearsipan Kinerja pembangunan urusan kearsipan antara lain ditunjukkan dengan 4 indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.37 berikut : Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 I 1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Terselenggaranya Sistem Kearsipan Terselen g- garanya Melaksanakan Pembenahan Kearsipan Desa desa 168 1.550 125 65 1.615  Penyusunan Pedoman Kearsipan pedom an 1 6 1 6  Pembinaan kearsipan Prov.Jateng: - UPPDUPTD Instan si 55 75 20 75  - Perangkat 5 5  - KabKota Kab Kota 15 15  - Kab kab; 4 desa desa 16 16  SKPD SKPD 47 45 47  Terpeliharanya dan terpasangnya sistem jaringan kearsipan SKPD 30 30 43 30  Bintek Pengelola Kearsipan Desa Sekdes orang 300 2650 250 250 2900  Melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan Pemdes desa 116 232 116 232  Lomba Tertib Arsip Desa desa 29 29 29 29  Lomba Arsiparis Teladan orang 58 58 100 58  II-100 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Bintek Pengelola Kearsipan UPPDUPTDKabKota orang 100 220 100 100 320  II Program Penyelamatan dan Pelestarian DokumenArsip Daerah Terpelih aranya 2 Terpeliharanya Dokumenarsip daerah Penyelamatan dan Pelestarian arsip penyelamatan, pelestarian dan penyusutan berkas 50.000 196.500 75.000 15.000 211.500  Meningkatkan kerjasama pengelolaan kearsipan instan si 5 15 3 15  Menyelamatkan arsipdokumen InstansiBUMD Instan si 17 35 10 4 39  Meningkatkan kualitas arsip arsip udara, arsip prestasi Jateng dan arsip Gubernur Jateng : - foto udara, berkas 100 400 200 100 500  - peta, berkas 300 300  - PU Belanda, berkas 1.500 5.700 2.000 800 6.500  - Gubernur Jateng berkas 750 750  - prestasi berkas 300 300  - foto berkas 750 1.950 1.000 450 2.400  - kearsitekturan berkas 150 1.150 1.000 350 1.500  Penyimpanan dan pelestarian arsip statis : melaksanakan penyimpanan dan perawatan arsip Kab Kota 8 20 5 4 24  Laminasi arsip kertas lembar 512 2.985 450 120 3.105  Menyelamatkan Informasi sejarah KabKota KabK ota 1 5 1 5  Alih media arsip Statis : Arsip tekstual, record 2.042 10.742 1.000 675 11.417  Arsip Foto, record 3.905 16.337 2.000 708 17.045  Video judul 15 188 25 6 194  Audio file 100 750 100 34 784  3 Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat Terselen ggarany a Terselenggaranya pameran dan sosialisasi kearsipan Menyelenggarakan pameran kearsipan kali 4 23 5 1 24  II-101 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Terwujudnya pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat Terwuju dnya Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap arsip tentang sejarah batik dan pahlawan keping CD 2 7 2 7  Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 4 target kinerja urusan kearsipan telah tercapai. Walaupun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu berkaitan dengan penerapan arsip secara baku pada SKPD yang belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan. 25 Komunikasi dan Informatika Kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika antara lain ditunjukkan dengan 4 target indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.38 berikut : Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 I Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Tersedianya sarana dan prasarana urusan komunikasi dan informasi sesuai kebutuhan dan terwujudnya peran dan fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 tahun 2008 ttg Penyiaran malalui : Tersedia nya Desiminasi Peraturan dan Proses Perijinan Keg 4 14 8 14  II-102 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Pembuatan Peta Digital Lembaga Penyiaran Jateng 1 paket peta paket peta 1 1 1  Pengawasan isi siaran lembaga penyiaran Kabk ota 35 35 20 20 35  LP 195 619 60 20 639  Pelayanan Perijinan Lembaga Penyiaran Lemba ga Penyia ran 107 428 60 21 449  Dialog Interaktif ttg isu penyiaran Publik asi 72 183 30 1 184  II Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 2 Terjalinnya kerjasama informasi dengan mass mediamalalui : Terjalinn ya Dialog interaktif siaran langsung Paket 192 519 155 26 545  Dialog interaktif ttg PUG Paket 3 7 2 7  Blow Up PUG Paket 3 9 2 9  Dialog Interaktif ttg Cukai Paket 21 139 23 139  Spot televisi ttg Cukai Paket 6 61 6 61  Spot radio ttg Cukai Paket 138 138  Feature televisi ttg Cukai Paket 12 12  Blow up ttg Cukai Paket 6 68 6 68  Editorial Roundtable Discusion Paket 2 2  Rubrik dan kolom khusus Paket 216 575 192 60 635  Forum Kehumasan Kegiat an 2 6 2 1 7  Fasilitasi FK-METRA KabK ota 4 10 3 10  Inventarisasipengemb angan LKM Unit 14 28 2 28  III Program Pengkajian dan Penelitian Bid. Informasi dan Komunikasi 3 Tersedianya hasil kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Melalui : Tersedia nya Analisis berita pendapat umum serta diskusi hasil Naska h 658 100 74 732  Bidang pengembangan dan penerapan IPTEK Kajian 5 10 5 10  IV Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika 4 Tersedianya SDM bidang Kominfo profesional Tersedia nya Orang 200 400 400  Pemberdayaan Media cetak Berita media 87 87 87  II-103 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwula n I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 Mingguanbulanan Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 4 target kinerja urusan komunikasi dan informatika telah tercapai. Walaupun demikian perlu dioptimalkan pengembangan sistem informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan memperoleh pelayanan melalui sistem online. 26 Perpustakaan Kinerja pembangunan urusan perpustakaan antara lain ditunjukkan dengan 6 target seperti tertuang dalam Tabel 2.39 berikut: Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013 A Program Pengembangan Budaya Baca 1 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan Mening kat orang 595.200 2.438.0 64 531.700 143.194 2.572.258  B Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan 2 Meningkatnya Presentase Perpustakaan semua Jenis Perpustakaan dan memiliki sarana prasarana lengkap Meningk at unit 150.570 150.570 152.200 150.570  3 Meningkatnya dan Terpeliharanya Koleksi Perpustakaan Meningk at Eks 202.668 202.668 11.500 202.668  Stock opnam koleksi perpustakaan 200.000 Eks Eks 25.000 293.000 30.000 293.000  4 Meningkatnya Jumlah Perpustakaan masyarakat Meningk at II-104 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2012 Kinerja 2008 sd 2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Triwulan I thn 2013 Kinerja 2008 sd Triwulan I th 2013  Pengembangan perpustakaan desa unit 70 1.675 105 1.675   Peningkatan layanan Perpustakaan keliling unit 35 79 33 79  5 Meningkatnya Jumlah Pengelola Perpustakaan Pustakawan Meningk at  Pembinaan organisasi perpustakaan dan kepustakawanan 600 orang orang 150 760 150 760   Pendidikan kemasyarakatan perpustakaan rumah ibadah 280 orang orang 35 245 70 245   Bintek pengelola perpustakaan 880 orang orang 175 1.515 245 70 1.585  C 6 Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Meningkatnya Persentase Koleksi Penting Bernilai Sejarah Yang Terselamatkan Meningk at  Karya Cetak dan Karya Rekam Judul 2.809 3.495 1.000 687 4.182   Transliterasi koleksi bahan pustaka kuno halam an 145 2.845 130 2.845  Keterangan :  : Tercapaimelampaui  : Akan tercapai  : Perlu upaya keras Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 6 target kinerja urusan perpustakaan telah tercapai sesuai target RPJMD. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu berkaitan jumlah pengunjung perpustakaan yang perlu ditingkatkan.

b. Urusan Pilihan