II-11 Indeks Pemberdayaan Gender IDG Jawa Tengah pada tahun
2011 mencapai 68,99 meningkat dari tahun 2010 sebesar 67,96, tetapi masih lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar
69,14. Peningkatan IDG menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan perempuan di Jawa Tengah semakin baik. Dapat dilihat pada Tabel
2.13 berikut :
Tabel 2.13 Indeks IDG se Pulau Jawa
– Bali dan Nasional Tahun 2010
– 2011
No Provinsi
Nasional Tahun 2010 Tahun 2011
Indeks Indeks
1 Jawa Tengah
67,96 68,99
2 Jawa Barat
67,01 68,08
3 Jawa Timur
67,91 68,62
4 Banten
65,66 66,58
5 DKI
73,23 74,70
6 DIY
77,70 77,84
7 Bali
58,53 58,59
Nasional 68,15
69,14 Sumber : Kementerian PP PA; Badan Pusat Statistik BPS, 2011
2.2.2. Evaluasi Kinerja Urusan Kewenangan Provinsi
a. Urusan Wajib
Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan wajib adalah sebagai berikut :
1 Pendidikan
Upaya pemenuhan 3 pilar pembangunan pendidikan dilakukan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini; Pendidikan Dasar; Pen-
didikan Menengah; Pendidikan Non Formal dan Informal; Pendidikan Khusus; Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Manajemen Pelayanan Pendidikan; Fasilitasi Pendidikan Tinggi; dan Pendidikan Berkelanjutan.
Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan 87 indikator yang seperti tertuang dalam Tabel 2.13 berikut:
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
I Program Pendidikan
Anak Usia Dini 1
Angka Partisipasi Kasar APK Pendidikan Anak
Usia Dini PAUD 65
70,50 70,50
70,42 70,50
2 Prosentase Sarana
Prasarana PAUD layak 70
60 60
70 60
II-12
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
3 Rasio jumlah pendidik
dengan peserta didik PAUD
1:20 1:30
1:30 1:30
1:30
4 Dokumen tentang
pedoman pengelolaan PAUD
ada tidak
Ada ada
ada ada
II Program Pendidikan
Dasar 5
Angka Partisipasi Murni APM SDMI
98 98,30
98,30 98,83
98,30
6 APK Wajar Dikdas
SMPMTs 98
100,50 100,50 100,49
100,50
7 Nilai rata-rata Ujian
Akhir Sekolah Berstandar Nasional
UASBN SDMI 7
7,06 7,06
7,49 7,06
8 Nilai rata-rata Ujian
Nasional UN SMPMTs 6,78
6,8 6,8
6,78 6,8
9 Angka naik kelas SDMI
98 99
99 100
99
10 Angka putus sekolah
SDMI 0,12
0,12 0,12
0,12 0,12
11 Angka putus sekolah
SMPMTs 0,22
0,38 0,38
0,22 0,38
12 Angka lulus SDMI
98 99,95
99,95 99,5
99,95
13 Angka lulus SMPMTs
93 99,15
99,15 99,5
99,15
14 Prosentase Ruang kelas
SD sesuai standar nasional pendidikan
90 94,75
94,75 90
94,75
15 Prosentase Ruang kelas
SMP sesuai standar nasional pendidikan
90 96,76
96,76 90
96,76
16 Prosentase SD yang
memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai
standar nasional pendidikan
2,42 1283
SDMI 1283
SDMI 4,82
1283 SDMI
5,46 5,46
5,46 17
Prosentase SMP yang memiliki laboratorium
IPA dan komputer sesuai standar nasional
pendidikan 30
47,87 47,87
43 47,87
18 Prosentase SD yang
memiliki perpustakaan 35
70,95 70,95
35 70,95
19 Prosentase SMP yang
memiliki perpustakaan 80
60 70,50
70,50 80
70,50
20 Prosentase SDMI
terakreditasi 100
99,93 99,93
100 99,93
21 Prosentase SMPMTs
terakreditasi 100
99,78 99,78
100 99,78
22 Prosentase SDMI yang
melaksanakan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan KTSP mencapai 100
100 100
100 100
100
23 Prosentase SMPMTs
yang melaksanakan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan KTSP mencapai 100
100 100
100 100
100
24 Prosentase SDMI dan
SMPMTs melaksanakan 100
100 100
100 100
II-13
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
pembinaan kesiswaan 25
Setiap KabupatenKota di Jawa Tengah memiliki
minimal 1 satu Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional RSBI jenjang SD
100 48,5
48,5 88
48,5
26 Setiap KabupatenKota
di Jawa Tengah memiliki minimal 1 satu Rintisan
Sekolah Bertaraf Internasional RSBI
jenjang SMP 100
100 100
100 100
III Program Pendidikan
Menengah 27
Angka Partisipasi Kasar APK SMASMKMA
70 67
67 70
67
28 Rasio siswa SMK : SMA
70:30 67:33
67:33 70:30
67:33
29 Prosentase Ruang kelas
SMASMK sesuai standar nasional
pendidikan 40
80 80
80 80
30 Angka Putus Sekolah
SMASMK 0,07
0,08 0,08
0,07 0,08
31 Prosentase SMASMK
memiliki perpustakaan sesuai standar nasional
pendidikan 90
87 87
90 87
32 Satuan pendidikan
SMASMK memiliki laboratorium sesuai
standar nasional pendidikan
75 80
80 80
80
33 Setiap KabupatenKota
di Jawa Tengah terdapat 1 satu Rintisan Sekolah
Bertaraf Internasional RSBI SMA
100 100
100 100
100
34 Setiap KabupatenKota
di Jawa Tengah terdapat 1 satu Rintisan Sekolah
Bertaraf Internasional RSBI SMK
100 100
100 100
100
35 Satuan pendidikan SMA
menerapkan Teknologi informasi dan
Komunikasi TIK Based Learning
50 50,02
50,02 50
50,02
36 Nilai rata-rata Ujian
Nasional SMAMASMK sebesar 7,1
7,1 7,73
7,73 7,75
7,73
37 Satuan pendidikan SMK
yang memiliki bengkel 50
75,5 75,5
75 75,5
38 Mata pelajaran SMK
yang memiliki buku sesuai Badan Standar
Nasional Pendidikan BSNP sebanyak 30
mapel 100
100 100
100 100
39 Satuan pendidikan SMA
yang menerapkan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan KTSP mencapai 100
100 100
100 100
100
40 Satuan pendidikan SMK
yang menerapkan 100
100 100
100 100
II-14
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
kUrikulum Tingkat Satuan Pendidikan
KTSP 41
Satuan pendidikan SMASMKMA yang
terakreditasi 100
100 100
100 100
42 Jumlah Satuan
pendidikan SMA menerapkan
Internasional Standar Operational ISO
Manajemen versi 9001- 2000
6,82 7,28
7,28 7
7,28
43 Prosentase SMA SMK
melaksanakan MBS dengan baik
50 100
100 50
100
44 Jumlah Satuan
pendidikan SMK menerapkan
International Standar Operational ISO
Manajemen versi 9001- 2000
11,93 38,75
38,75 13,42
38,75
45 Prosentase SMASMK
melaksanakan pembinaan kesiswaan
100 100
100 100
100
IV Program Pendidikan
Non Formal dan Informal
Pendidikan Kesetaraan
46 Prosentase Pendidikan
kesetaraan mendukung capaian Angka
Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar
7 6,0
6,0 7
6,0
47 Angka lulus pendidikan
kesetaraan paket A 97
95,32 95,32
98 95,32
48 Angka lulus pendidikan
kesetaraan paket B 95
96,03 96,03
95 96,03
49 Angka lulus pendidikan
kesetaraan paket C 90
98,08 98,08
91 98,08
50 Prosentase usia dewasa
yang belum bersekolah terlayani pendidikan
kesetaraan 60
56,07 56,07
60 56,07
Pendidikan Masyarakat
51 Prosentase angka buta
aksara usia 45 1
0,15 0,15
1 0,15
52 - Prosentase desa di
Jawa Tengah memiliki Taman Bacaan
Masyarakat TBM 15
13,6 13,6
15 13,6
Kursus dan Kelembagaan
53 Prosentase
Pengangguran usia 15- 44 th memperoleh
layanan pendidikan kecakapan hidup
5 5,31
5,31 5
5,31
54 Prosentase Lembaga
Pendidikan Non Formal yang terakreditasi
10 11,7
11,7 10
11,7
55 Setiap KabupatenKota
memiliki 1 satu model layanan Pendidikan Non
100 100
100 100
100
II-15
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Formal Unggulan
V Program Pendidikan
Khusus 56
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus
40 51,74
51,74 40
51,74
57 Angka Naik Kelas
Pendidikan Khusus 98
100 100
99 100
58 Angka Lulus pendidikan
khusus 100
100 100
100 100
59 Ruang kelas pendidikan
khusus yang sesuai standar nasional
pendidikan 70
70 70
70 70
60 Sarana dan prasarana
pendidikan khusus sesuai standar nasional
40 67,83
67,83 66,94
67,83
61 Satuan pendidikan
khusus yang terakreditasi
100 100
100 100
100
VI Program Peningkatan
Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan
Pendidik Jawa Tengah berkualifikasi S1D4
mencapai: 62
Prosentase Pendidik PAUD berkualifikasi
S1D4 30
31,01 31,01
30 31,01
63 Prosentase Pendidik
SDSDLB berkualifikasi S1D4
45 51,56
51,56 50
51,56
64 Prosentase Pendidik
SMPSMPLB berkualifikasi S1D4
85 84,57
84,57 85
84,57
65 Prosentase Pendidik
SMASMALB dan SMK berkualifikasi S1D4
93 91,85
91,85 93
91,85
66 Prosentase Pendidik
Pendidikan Kesetaraan A, B dan C berkualifikasi
S1D4 35
34 34
35 34
Pendidik Jawa Tengah bersertifikat pendidik
mencapai : 67
Prosentase Pendidik PAUD bersertifikat
pendidik 16
14,02 14,02
16 14,02
68 Prosentase Pendidik
SDSDLB bersertifikat pendidik
45 46,9
46,9 45
46,9 69
Prosentase Pendidik SMPSMPLB bersertifikat
pendidik 94
54,5 54,5
94 54,5
70 Prosentase Pendidik
SMASMALB dan SMK bersertifikat pendidik
95 50,18
50,18 95
50,18
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jawa
Tengah bersertifikat sesuai bidang
keahlian:
71 Prosentase Pengawas
TKSDSDLB bersertifikat pengawas
35 32,5
32,5 35
32,5
II-16
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
72 Prosentase Pengawas
SMP bersertifikat pengawas
40 32,5
32,5 40
32,5 73
Prosentase Pengawas SMASMK bersertifikat
pengawas 50
97,2 97,2
50 97,2
74 Prosentase Laboran
pada satuan pendidikan SMP bersertifikat laboran
45 36
36 45
36 75
Prosentase Laboran pada satuan pendidikan
SMASMK bersertifikat laboran
30 39,67
39,67 30
39,67
76 Prosentase Instruktur
kejuruan bersertifikat kompetensi keahlian
10 10
10 10
10
77 Prosentase Pustakawan
pada SMP bersertifikat pustakawan
40 36,70
36,70 40
36,70
78 Prosentase Pustakawan
pada SMASMK bersertifikat pustakawan
35 40,94
40,94 37
40,94
79 Prosentase Pendidik
intruktur kursus kejuruan bersertifikat
bidang keahlian 40
36 36
40 36
VII Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
80
Prosentase lembaga PAUD memiliki
tatakelola dan citra yang baik
40 34
34 40
34
81 Prosentase SDMI yang
menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah MBS
15 28
28 20
28
82 Prosentase SMPMTs
yang menerapkan Manajemen Berbasis
Sekolah MBS 30
49 49
30 49
83 Satuan pendidikan
SMASMKMA yang menerapkan Manajemen
Berbasis Sekolah MBS dengan Baik
50 100
100 50
100
84 Penerapan Sistem
Manajemen Mutu versi 9001-2000 pada Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
100 100
100 100
100
VII I
Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi
85 Prosentase Perguruan
Tinggi di Jawa Tengah yang bermitra dengan
Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam
pembangunan pendidikan
25 40
40 25
40
IX Program Pendidikan
Berkelanjutan 86
Prosentase Satuan pendidikan di Provinsi
Jawa Tengah yang mengembangkan
pembinaan wawasan kebangsaan
75 85
85 75
85
II-17
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
87 Prosentase Satuan
pendidikan SDSMPSMASMK di
Jawa Tengah yang mengembangkan
kurikulum Bahasa Jawa 100
100 100
100 100
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
: Target MDG’s
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di
atas, capaian 76 indikator telah tercapai sesuai target RPJMD, yaitu: sedangkan 8 indikator akan tercapai, dan 3 indikator sulit tercapai.
Tiga indikator yang sulit tercapai yaitu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional RSBI jenjang SD; Prosentase Pendidik SMPSMPLB
bersertifikat pendidik; dan Prosentase Pendidik SMASMALB dan SMK bersertifikat pendidik.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu:
1. Untuk mencapai target indikator Prosentase Sarana Prasarana PAUD layak maka perlu dilakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah KabKota tahun 2013 sebesar Rp65,535 Milyar dengan sasaran 497 lembaga,
APE 2.761 unit, PAUD Percontohan 60 lembaga dan USB PAUD 65 lembaga, sehingga target prasarana PAUD layak sebesar 70
tercapai.
2. Untuk mencapai target indikator rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD, maka Pemerintah Provinsi perlu terus
mendorong pemerintah KabKota untuk merekrut lebih banyak guru PAUD yang memenuhi kualifikasi serta mengalokasikan
bantuan keuangan kepada pemerintah KabKota sebesar Rp. 28.980.000.000,- untuk peningkatan kualitas 11.200 Pendidik dan
peningkatan kualifikasi ke S1 1.000 orang.
3. Untuk mencapai target indikator Angka Partisipasi Kasar APK SMASMKMA maka pemerintah provinsi perlu memantau
pelaksanaan bantuan keuangan kepada KabKota tahun 2013 sebesar Rp36,890 Milyar untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru
USB SMK 3 unit, Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB 141 RK, Rehab Gedung 155 paket dan Beasiswa bagi siswa SMASMK
kurang mampu sebanyak 14.150 siswa sehingga target 70 tercapai.
II-18 4. Untuk mencapai target indikator Rasio siswa SMK : SMA maka
Pemerintah Provinsi perlu memantau pelaksanaan bantuan keuangan kepada KabKota tahun 2013 sebesar Rp13,440 Milyar
dengan sasaran Pembangunan Unit Sekolah Baru USB SMK 3 unit, Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB 141 RK sehingga
target ratio siswa 30:70 tercapai.
5. Untuk mencapai target indikator Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A maka perlu ditingkatkan kesadaran semua
warga belajar paket A memiliki untuk menyelesaikan pendidikan kesetaraan Paket A dan mengikuti ujian kesetaraan hingga lulus.
6. Untuk mencapai target indikator Prosentase Pendidik PAUD bersertifikat
pendidik, Prosentase
Pengawas TKSDSDLB
bersertifikat pengawas, dan indikator Prosentase Pengawas SMP bersertifikat pengawas maka pemerintah provinsi perlu mendorong
KabKota untuk mengoptimalkan fasilitasi dalam pengembangan profesi pengawas formal dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat
terkait dengan penyelenggaraan diklatujian sertifikasi pendidik dan sertifikasi pengawas.
7. Untuk mendorong peningkatan capaian target Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional RSBI jenjang SD Pemerintah Provinsi perlu
mendorong dan
memfasilitasi Kabupaten
Kota untuk
mengalihkan satuan pendidikan RSBI menjadi sekolah reguler unggulan.
8. Untuk mendorong peningkatan capaian target Prosentase Pendidik SMPSMPLB bersertifikat pendidik, Pemerintah Provinsi perlu
meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kuota sertifikasi bagi pendidik SMPSMLB dan
SMASMALB.
9. Untuk mendorong peningkatan Prosentase Pendidik SMASMALB dan SMK bersertifikat pendidik pemerintah profinsi perlu
mengefektifkan fasilitasi kepada KabKota melalui bantuan Keuangan sebesar Rp. 2.100.000.000,- untuk pengembangan
profesi pendidik formal 350 orang dan pengelolaan penilaian angka kredit serta sertifikasi pendidik 35 KabKota.
2 Kesehatan
Indikator pencapaian derajat kesehatan antara lain diukur dengan Angka Kematian Ibu AKI, Angka Kematian Balita AKABA,
presentase balita gizi buruk, angka kesakitan, kesembuhan dan kematian akibat penyakit menular.
Kinerja pembangunan
urusan kesehatan
antara lain
ditunjukkan dengan 94 indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.14 berikut:
II-19
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
1
Program Pencegahan Penaggulangan
Penyakit 1
Cakupan UCI 100
98,05 98,05
100 98,05
2 Presentase kabkota
dengan kelengkapan laporan surveilans
lebih atau
sama dengan
90 99,10
99,10 lebih atau
sama dengan
90 99,10
3 Presentase kabkota
dengan ketepatan laporan surveilans
lebih atau
sama dengan
80 97,30
97,30 lebih atau
sama dengan
80 97,30
4 Meningkatnya
persentase kabkota dengan Non Polio AFP
2100.000 anak usia 15 th
Meningk at
95,00 95,00 Mening
kat 95,00
5 Meningkatnya
Persentase Kabkota dengan penemuan kasus
AFP dan pengambilan spesimennya 14 hari
sesuai SOP Meningk
at 100
100 Mening kat
100
6 Tertanganinya KLB
kurang dari 24 jam 100
100 100
100 100
7 Menurunnya kematian
karena kasus DBD 1
0,07 0,07
1 0,07
8 Menurunnya jumlah
penderita DBD 2
Per 10000
pddk 1,02
1,02 21000
1,02
9 Menurunnya angka
kesakitan malaria API 1
Per 1.000
0,075 0,075
11.00 0,075
10 Menurunnya angka kesakitan Diare
8 – 10
51,43 51,43
8 – 10
51,43
11 Menurunnya angka kematian diare
1 0,01
0,01 1
0,01
12 Meningkatnya penemuan kasus HIVAIDS
Meningk at
111,51 111,51 Mening
kat 111,51
13 Menurunnya kematian akibat HIV AIDS
menurun 18,70
18,70 menuru n
18,70
14 Meningkatnya penemuan kasus TB paru atau CDR
Case Detection Rate 70
58,45 58,45
70 58,45
15 Meningkatnya angka kesembuhan TB Paru
lebih dari atau
sama dengan
85 88,64
88,64 lebih dari
atau sama
dengan 85
88,64
16 Menurunnya kecacatan dan kematian akibat
kecelakaan dan cidera menurun
67,80 67,80 Menuru
n 67,80
17 Menurunnya Pneumonia balita
8 – 10
12 12
8 – 10
12
18 Meningkatnya KabKota yang melaksanakan
sosialisasi PTM 50
100 100
50 100
19 Meningkatnya KabKota yang melaksanakan
25 100
100 25
100
II-20
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
surveilans dan pengendalian faktor
resiko PTM 20 Meningkatnya Kab Kota
yang melaksanakan surveilans kesakitan dan
kematian PTM 100
100 100
100 100
21 Meningkatnya Kab Kota yang melaksanakan
deteksi dini PTM 25
75 75
25 75
22 20-30 penderita gangguan jiwa terlayani
pada RSJD Prov.Jateng 100
100 100
100 100
2 Program Sumber Daya
Kesehatan 23 Melakukan pemerataan
tenaga kesehatan di daerah pedesaan
100 100
100 100
100
24 Bertambahnya SDM kesehatan yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan
10 10
10 10
10
25 Terakreditasinya pelatihan bidang
kesehatan dinas kesehatan Provinsi Jateng
20 76
76 20
76
26 Meningkatnya kemampuan sumber daya
manusia dalam perencanaan,
penganggaran dan evaluasi pembangunan
kesehatan tingkat provinsi dan Kabkota
100 100
100 100
100
27 Memantapkan koordinasi
dan sinkronisasi dalam evaluasi pembangunan
kesehatan di tingkat provinsi maupun
kabkota 100
100 100
100 100
28 Tenaga kesehatan yang mengetahui keberadaan
dan peran MTKP jawa Tengah
70 100
100 70
100
29 Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang
terakreditasi 80
91,46 91,46
80 91,46
30 Bertambahnya tenaga kesehatan yang
terakreditasi 80
85 85
80 85
31 Adanya perlindungan hukum bagi tenaga
kesehatan dalam melaksanakan tugas
pelayanan kesehatan 100
100 100
100 100
32 Tertanganinya masalah kesehatan di lintas batas
dan Provinsi anggota MPU mitra Praja Utama
100 100
100 100
100
33 Semua KabKota di Jawa Tengah menerapkan
JPKM 100
100 100
100 100
34 Terdistribusinya tenaga kesehatan strategis pada
sarana pelayanan kesehatan didaerah
sesuai kebutuhan 100
119 119
100 119
II-21
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
35 Pemanfaatan sistim informasi kesehatan
terpadu dilingkungan Dinas Kesehatan Prov
Jateng 100
100 100
100 100
36 Pemanfaatan sistim informasi kesehatan
antara jejaring Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah dan KabupatenKota
70 100
100 70
100
37 Peningkatan informasi SPM bidang kesehatan
dan tersediannya profil kesehatan
100 100
100 100
100
38 Pemanfaatan hasil kajianpenelitian
sebagai dasar kebijakan dan pelaku program
kesehatan 60
100 100
60 100
39 Meningkatnya persentase pengawasan
keuangan dan pencapaian retribusi
pada Dinas Kesehatan dan UPT
100 100
100 100
100
40 Meningkatnya mutu pengelolaan keuangan
pada Dinas Kesehatan dan UPT
100 100
100 100
100
41 Meningkatnya kompetensi tenaga medis
dan non medis yang bersertifikat di RS sesuai
dengan standar yang berlaku
100 100
100 100
100
42 meningkatnya jumlah tenaga medis dan non
medis sesuai dengan kebutuhan RS
100 100
100 100
100
43 terpenuhinya tenaga kesehatan dokter
spesialis jiwa 100
100 100
100 100
3 Program Perbaikan
Gizi Masyarakat 44 Menurunnya jumlah gizi
buruk pada balita. Prevalensi Gizi buruk
balita 0,82
0,05 0,05
0,82 0,05
45 Menurunnya jumlah KEK 20
7,30 7,30
20 7,30
46 Menurunnya kasus anemi pada ibu hamil
dan nifas 33,5
4,60 4,60
33,5 4,60
47 Meningkatnya cakupan pemberian Vit A pada
balita 100
98,34 98,34
100 98,34
48 Balita yang ditimbang secara teratur di
Posyandu 80
81,4 81,4
80 81,4
49 Balita Gizi buruk GAKIN yang ditangani sesuai
standar 100
100 100
100 100
50 Ibu menyusui Asi Eklusif 65
41,90 41,90
65 41,90
51 Balita GAKIN 6-24 bulan mendapat MP ASI
80 100
100 80
100
II-22
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
52 Bayi, Balita, bumil dan bufas yang mendapat
suplemen zat gizi mikro 80
91,03 91,03
80 91,03
53 Keluarga mengkonsumsi garam beryodium
80 81,90
81,90 80
81,90
54 Surveilance gizi termasuk sistim
kewaspadaan dini KLB Gizi Buruk di Puskesmas
100 100
100 100
100
4 Program Akses
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
55 Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang
memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan
100 100
100 100
100
56 tercapainya usia harapan hidup
71 thn
NA NA
71 NA
57 Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan
102 Per
100.0 00 KH
116,34 116,34
102 116,34
58 Meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan
95 97,14
97,14 95
97,14
59 Penanganan komplikasi normal Neonatal 79
dari kasus yang ditemukan
79 66,38
66,38 79
66,38
60 Meningkatnya kunjungan nifas
90 95,63
95,63 90
95,63
61 cakupan pemanfaatan buku KIA
90 100
100 90
100
62 Semua desa melaksanakan P4K
100 100
100 100
100
63 Puskesmas Poned berfungsi optimal 2
Puskesmas Kab. Kota 100
100 100
100 100
64 Penurunan angka kematian bayi
9,8 Per
1000 KH
10,75 10,75
9,8 10,75
65 Penurunan angka kematian balita
12 Per
1000 KH
11,85 11,85
12 11,85
66 Balita Sakit ditangani dengan MTBS balita
yang berkunjung di Puskesmas
90 90
90 90
90
67 Cakupan SDIDTK 95 95
95 95
95 95
68 Puskesmas PKPR 20 setiap KabKota
20 82,80
82,80 20
82,80
69 Puskesmas KTA 25 setiap KabKota
25 82,85
82,85 25
82,85
70 tersedianya sarana dan prasarana peralatan alat
kesehatan sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal SPM dan produk unggulan RS
100 100
100 100
100
71 Terlaksananya sistem rujukan rumah sakit
Terlaksa na
- terlaksa
na terlaksa
na Terlaks
ana terlaksan
a
5 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
72 Meningkatnya KabKota dengan Tempat Usaha
penjamah Makanan 80
86 86
80 86
II-23
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
TUPM memenuhi syarat 80
73 Meningkatnya KabKota dengan cakupan rumah
yang memenuhi syarat kesehatan 75
75 86
86 75
86
74 Meningkatnya KabKota dengan keluarga yang
telah menggunakan air bersih 85
85 86
86 85
86
75 Meningkatnya KabKota dengan keluarga yang
telah menggunakan jamban sebesar 80
80 87
87 80
87
76 Meningkatnya kabKota dengan cakupan institusi
yang dibina 80 80
80 80
80 80
77 Terwujudnya pengelolaan sampah perkotaan 95
95 96
96 95
96
78 Terwujudnya pengelolaan sampah pedesaan 65
65 68
68 65
68
79 meningkatnya sarana dan prasarana dalam
pengelolaan sampah 17,8
25 25
17,8 25
80 Meningkatnya inspeksi kesehatan pada Tempat-
Tempat Umum TTU 80 80
80 80
80 80
6
Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
81 Meningkatnya ketersediaan dan
pemerataan obat publik dan perbekalan keshatan
lainnya di pelayanan kesehatan
60 74,89
74,89 60
74,89
82 Meningkatnya pelayanan kefarmasian di sarana
pelayanan kesehatan 100
100 100
100 100
83 Meningkatnya cakupan pembinaan sarana
produksi dan distribusi sediaan farmasim alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga PKRT 100
100 100
100 100
84 Meningkatnya fasilitasi pembinaan makanan
minuman kepada KabKota
60 85,34
85,34 60
85,34
85 Meningkatnya pengembangan dan
pemanfaatan obat tradisional dalam
pelayanan formal 80
100 100
80 100
86 Meningkatnya pemanfaatan laboratorium
makanan dan minuman dalam menjamin mutu
dan keamanan produk makanan dan minuman
100 100
100 100
100
7
Program Promosi Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat
87 50 KabupatenKota menyelenggarakan
jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
50 100
100 50
100
II-24
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
JPK 88 KabKota melaksanakan
kampanye kesehatan melalui media promosi
kesehatan cetak elektronik, outdoor,indoor
dan penyuluhan langsung
100 100
100 100
100
89 Kabkota mengembangkan
desakelurahan siaga 100
100 100
100 100
90 Kabkota yang mempunyai kebijakan
dalam mendukung peningkatan kemandirian
masyarakat dalam mengatasi masalah
kesehatan 35
100 100
35 100
91 KabKota mencapai rumah tangga sehat
rumah tangga ber PHBS 50
75 75
50 75
92 Menurunnya angka
penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza
15 KabK ota
15 15
15 15
93 Meningkatnya
kesadaran masyarakat tentang pentingnya
kesehatan jiwa 100
100 100
100 100
94 Meningkatnya
pemanfaatan fasilitas kesehatan jiwa oleh
masyarakat 100
100 100
100 100
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 85 target indikator telah tercapai, 6 indikator akan
tercapai, dan 3 indikator sulit tercapai. Tiga indikator yang sulit tercapai yaitu Angka kematian Ibu melahirkan; Angka kematian bayi;
dan Menurunya angka kesakitan diare.
Besarnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi antara lain antara lain disebabkan oleh: meningkatnya kehamilan risiko
tinggi kehamilan di usia muda, usia tua, menderita penyakit hipertensi, anemia, Kekurangan Energi Kalori KEK, jantung dan
lain-lain; Masih rendahnya deteksi dini oleh masyarakat tentang kehamilan risiko tinggi; dan Kurangnya kecepatan dan ketepatan
keluarga dalam pengambilan keputusan rujukan persalinan pada kehamilan risiko tinggi. Upaya yang telah dilakukan Tahun 2013
yaitu telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3,7 Milyar antara lain melalui kegiatan : Pelacakan kasus kematian maternal; Penemuan
kasus risiko tinggi ibu hamil dan bayi serta tindak lanjutnya;
II-25 Peningkatan
cakupan program
kunjungan neonatal
dengan menggunakan algoritma MTBM; dan Penguatan program SHK serta
penanganan bayi baru lahir sesuai standar. Ketidaktercapaian indikator Menurunya angka kesakitan diare
belum sesuai target disebabkan belum optimalnya PHBS masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian target RPJMD
yaitu sosialisasi PHBS masyarakat dan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar pada masyarakat.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu:
peningkatan monitoring pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pencapaian target RPJMD, terutama pada indikator yang berstatus
akan tercapai pada tahun 2013, yaitu Cakupan UCI; Meningkatnya penemuan kasus TB paru atau CDR Case Detection Rate;
Menurunnya Pneumonia balita; Ibu menyusui Asi Eklusif; Meningkatnya Cakupan pemberian vitamin A; dan Penanganan
komplikasi normal neonatal 79 dari kasus yang ditemukan.
3 Pekerjaan Umum
Urusan pekerjaan umum meliputi penanganan sarana prasarana jalan jembatan, pengelolaan sumber daya air serta
pelayanan air bersih dan sanitasi. Kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum antara lain
ditunjukkan dengan 28 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD seperti tertuang dalam Tabel 2.15 berikut :
Tabel 2.16 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan Lancarnya
aksesibilitas transportasi dari dan
ke terminal baru Bandara A. Yani.
Lancar
1
Pembangunan jalan akses menuju
terminal baru Bandara A. Yani
1,15 Km
Terlaksana nya
pembangun an jalan
akses menuju
terminal baru
Bandara A. Yani
sepanjang 1,15 km.
Terlaksana nya
pembangun an jalan
akses menuju
terminal baru
Bandara A. Yani
sepanjang 1,15 km.
II-26
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Program Rehabilitasi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya rehabilitasi
pemeliharaan jalan provinsi sepanjang
2.539,70 km 2.539,7
Km 2.618,9
3 2.618,93
2.472,9 71
2.618,93
Terlaksananya rehabilitasi
pemeliharaan jembatan provinsi
sepanjang 24.135 m.
24.135 Km
m 25.335
25.335 25.326,
23 25.335
Program Peningkatan Jalan
dan Penggantian Jembatan
3 Meningkatnya
kondisi jalan baik sebesar 86,54
86,54 86,18
86,18 86,54
86,18
4 Meningkatnya
kondisi jembatan baik 79
79 78,32
78,32 79
78,32
Meningkatnya efektivitas dan
pembangunan jaringan Jalan Lintas
Selatan JJLS Mening
kat
5
Tersedianya sebagian lahan bebas dan
tertanganinya sebagian fisik ruas
jalan JJLS di Kab. Cilacap, Kab.
Kebumen, Kab. Purworejo dan Kab.
Wonogiri. Tersedi
anya sebagia
n lahan dan fisik
ruas JJLS.
Km Pembeb
asan Lahan :
112,29 Km
Seluas : 2.216.2
04 m2 Fisik :
28,19 km 6,16
km 4 lajur
22,03 km 2
lajur Tersediany
a sebagian lahan
bebas seluas
2.216.204 m
2
dan pembangun
an fisik sepanjang
28,19 km. Pembeb
easan lahan
5,24 Km,
seluas 111.429
m
2
0 Tersediany a sebagian
lahan bebas
seluas 2.216.204
m
2
dan pembangun
an fisik sepanjang
28,19 km.
6
Terhubungnya aksesibilitas yang
aman lancar dan memadai antara lain
Kota Pekalongan- Kab. Pekalongan-
Kab. Banjarnegara- Kab. Wonosobo- Kab.
Kebumen; Kab. Pemalang-Kab.
Purbalingga-Kab. Purwokerto-Kab.
Cilacap dan Kab. Kendal Weleri
– Kab. Temanggung
40 Km
10,425 Km
efektif Tercapainy
a aksesibilita
s yang aman,
lancar dan memadai
antara lain Kab.
Pekalongan -Kab.
Banjarnega ra, Kab.
Wonosobo- Kab.
Kebumen; Kab.
Pemalang- Kab.
Purbalingga -
11,00 efektif
Tercapainy a
aksesibilita s yang
aman, lancar dan
memadai antara lain
Kab. Pekalongan
-Kab. Banjarnega
ra, Kab. Wonosobo-
Kab. Kebumen;
Kab. Pemalang-
Kab. Purbalingga
-
II-27
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Purwokerto -Kab.
Cilacap dan Kab. Kencal
weleri- Kab.
Temanggun g sepanjang
40,69 KM Purwokerto
-Kab. Cilacap dan
Kab. Kencal weleri-
Kab. Temanggun
g sepanjang 40,69 KM
7 Membaiknya kondisi
prasarana jalan dan jembatan dalam
mendukung kelancaran arus
transportasi wilayah diantaranya kawasan
Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar
provinsi maupun perbatasan antar
kabupaten kota, daerah rawan
bencana dan kawasan pengembangan
perekonomian wilayah.
180 Km
52,11 efektif
Membaikny a kondisi
prasarana jalan dan
jembatan dalam
mendukun g
kelancaran arus
transportas i wilayah
diantarany a kawasan
Blok Cepu, pariwisata,
perbatasan antar
provinsi maupun
perbatasan antar
kabupaten kota,
daerah rawan
bencana dan
kawasan pengemban
gan perekonomi
an wilayah, sepanjang
222,89 Km 78,18
Km efektif
Membaikny a kondisi
prasarana jalan dan
jembatan dalam
mendukun g
kelancaran arus
transportas i wilayah
diantarany a kawasan
Blok Cepu, pariwisata,
perbatasan antar
provinsi maupun
perbatasan antar
kabupaten kota,
daerah rawan
bencana dan
kawasan pengemban
gan perekonomi
an wilayah, sepanjang
222,89 Km
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan.
8 Optimalnya kinerja
fungsi jalan dan jembatan Provinsi
Jawa Tengah Jalan
dan jembata
n berfung
si dengan
baik Jalan
dan jembata
n berfungs
i dengan baik
LHR 89 Pos,
aspal 1184
drum, perbaika
n alat berat 16
jenis 110
Tercapainy a kondisi
jalan dan jembatan
berfungsi baik. Leger
82,65 Km, LHR 543
Pos, aspal 5.390
drum, pengadaan
bahan 13 jenis 5.695
buah, terpelihara
nya alat Jalan
dan jembata
n berfungs
i dengan baik
LHR 100 Pos,
pengada an aspal
815 drum,
perbaika n alat
berat 16 jenis
Tercapainy a kondisi
jalan dan jembatan
berfungsi baik. Leger
82,65 Km, LHR 543
Pos, aspal 5.390
drum, pengadaan
bahan 13 jenis 5.695
buah, terpelihara
nya alat
II-28
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
buah, pengada
an bahan 4
jenis 1365
buah, alat
berat 3 jenis 4
buah. berat 211
49 jenis, alat
laboratoriu m 23 jenis
75 buahunit
110 buah,
pengada an
bahan 4 jenis
2.300 buah,
pengada an alat
berat 2 jenis 4
buah berat 211
49 jenis, alat
laboratoriu m 23 jenis
75 buahunit
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta
Jaringan Pengairan Lainnya
9 Meningkatnya kondisi
baik jaringan irigasi kewenangan
provinsi dari 41 menjadi 72
72 66
66 72
66
Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
10 Pemenuhan
kebutuhan air baku sampai dengan 10
dari 40 menjadi 50
50 48
48 50
48
Program Pengemba- ngan,Pengelolaan
dan Konservasi sungai, danau dan
Sumber Daya Air Lainnya.
11 Penanganan
konservasi di 35 DAS Kritis
35 DAS
kritis 6
28 7
28
12 Pembuatan sumur
resapan percontohan dengan
pemberdayaan masyarakat di 6
Balai PSDA. 6
Balai PSDA
- 6
- 6
13 Pembangunan
embung-embung atau tampu-ngan air
sebanyak 5 buah embung
5 Buah
- 5
- 5
14 Terbentuknya Tim
Koordinasi Pengelolaan Sumber
Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai WS
Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya
Air Provinsi Terbentu
knya TIM sudah
terbentu k
sudah terbentuk
Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber
Daya Air TKPSDA
Wilayah Sungai
WS Bodri Kuto dan
Dewan Sumber
Daya Air sudah
terbentu k
sudah terbentuk
Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber
Daya Air TKPSDA
Wilayah Sungai
WS Bodri Kuto dan
Dewan Sumber
Daya Air
II-29
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Provinsi Provinsi
15 Kerjasama
Pengelolaan Sumber Daya Air pada 7
Wilayah Sungai WS kewenangan pusat
dan 2 WS kewenangan
kabupaten Terlaksa
nanya Kerjasam
a -
Sudah terlaksana
Kerjasama Pengelolaan
Sumber Daya Air
pada 7 Wilayah
Sungai WS
- Sudah
terlaksana Kerjasama
Pengelolaan Sumber
Daya Air pada 7
Wilayah Sungai
WS
16 Terbentuknya forum
masyarakat peduli terhadap konservasi
sumber daya air Terbent
uknya Forum
- Terbentukn
ya forum masyarakat
peduli terhadap
konservasi sumber
daya air -
- Terbentukn
ya forum masyarakat
peduli terhadap
konservasi sumber
daya air
Program Pengendalian Banjir
dan Pengamanan Pantai
17 Berkurangnya luas
genangan dari 199.427 Ha menjadi
167.000 Ha 167.000
Ha 173.485
173.485 167.000
18 Terlaksananya Tugas
Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan
prasarana Sumber Daya Air dari
Pemerintah ke Pemerintah Daerah
Terlaks ananya
forum -
sudah terlaksa
na sudah
terlaksana Tugas
Pembantua n Operasi
dan Pemelihara
an prasarana
Sumber Daya Air
dari Pemerintah
ke Pemerintah
Daerah -
- sudah
terlaksana Tugas
Pembantua n Operasi
dan Pemelihara
an prasarana
Sumber Daya Air
dari Pemerintah
ke Pemerintah
Daerah
19 Berkurangnya pantai
kritis dari 157 Km menjadi 110 km
110 Km
120 120
110 120
20 Terbentuknya forum
masyarakat peduli banjir di 10 sungai
pada wilayah sungai Bodri Kuto dan
wilayah sungai lainnya.
Terbentu knya
forum -
sudah terbentu
k sudah
terbentuk -
- sudah
terbentuk
Program Peningkatan
Prasarana dan Sarana Perkotaan
dan Pedesaan
21 Berkurangnya
kesenjangan pembangunan
sarana dan prasarana antar
wilayah Pantura- Tengah-Pansela
sesuai dengan karakteristik potensi
Meningk at
lokasi -
2 lokasi pemba
ngunan jalan
poros desa
Agropol itan di
Kab. - 21 lokasi
pembangun an
prasarana dan sarana
Agropolitan. - 11 lokasi
revitalisasi kawasan
3 lokasi pemban
gunan jalan
poros desa
Agropolit an di
Kab. - 21 lokasi
pembangun an
prasarana dan sarana
Agropolitan. - 11 lokasi
revitalisasi kawasan
II-30
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
dan kesesuaian dengan RTRW
melalui peningkatan kualitas kerjasama
pembangunan kawasan
strategis,peningkatan peran dan fungsi
perkotaan, percepatan dan
peningkatan pembangunan
perdesaan dan peningkatan cakupan
dan sistem infrastruktur wilayah
Purwor ejo dan
Kab. Pekalon
gan.
5 keldes
a peningk
atan sarpras
PKN: Kota
Semara ng, Kota
Tegal, Kota
Magelan g
PKW : Kab.
Boyolali, Kab.
Blora 3 lokasi
sarpras penunja
ng kawasa
n wisata tradision
al cagar budaya
Kab. Mglng,
Kab. Boyolali,
Kab Semara
ng Penataa
n dan pemban
gunan kawasa
nTugu Batas
Jateng- Jatim di
Remban g.
kumuh sebagai
fungsi PKN ndan PKW.
- 23 lokasi pembangun
an prasarana
dan sarana perumahan
penunjang kawasan
wisata dan revitalisasi
tradisional cagar
budaya. - 4 lokasi
penangana n penataan
kawasan perbatasan.
Cilacap, Kab.
Purworej o dan
Kab. Pekalon
gan. 8
keldes a di PKN
: Kota Smg,
Kota Solo.
PKW : Kab.
Kudus, Kebume
n,Wonos obo,
Klaten, Blora,
Kota Pekalon
gan. 7 lokasi
sarpras penunja
ng kawasa
n wisata,
tradision al
Cagar Budaya
Kab. Magelan
g, Kab. Boyolali,
Wonoso bo,
Klaten, Karanga
nyar, Kota
Solo. DED
Tugu Batas
Jateng- Jabar di
Kab. CIlacap
dan Penyusu
nan RTBL
Kawasa n
Perbatas an
Jateng- kumuh
sebagai fungsi PKN
ndan PKW. - 23 lokasi
pembangun an
prasarana dan sarana
perumahan penunjang
kawasan wisata dan
revitalisasi tradisional
cagar budaya.
- 4 lokasi penangana
n penataan kawasan
perbatasan
II-31
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
DIY di Kab.
Purworej o.
22 Meningkatnya
ketersediaan prasarana dan
sarana dasar permukiman bagi
masyarakat di perkotaan dan
perdesaan meningka
t lokasi
3 Lokasi
sarpras penunj
ang kawas
an wisata
tradisio nal
cagar budaya
Kab. Magela
ng, Kab.
Boyolal i,
Kab.Se marang
. 22 lokasi
prasarana dan sarana
permukima n.
7 Lokasi sarpras
penunja ng
kawasa n wisata
tradision al cagar
budaya Kab.Mag
elang, Kab.
Boyolali, Wonoso
bo, Klaten,
Karanga nyar,
Kota Solo.
22 lokasi prasarana
dan sarana permukima
n.
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Sanitasi
Meningkatnya pelayanan air bersih,
sanitasi dan persampahan
terutama bagi masyarakat RTM di
perkotaan maupun perdesaan
Meningkat
23 Cakupan pelayanan
air bersih
- perkotaan
Meningka t
40,60 40,60
63,50 40,60
- perdesaan
Meningka t
20,30 20,30
38,20 20,30
24 Cakupan pelayanan
sanitasi Meningka
t 60,03
60,03 66
60,03
Cakupan persampahan
Program Pembangunan dan
pengelolaan bangunan gedung
serta pengembangan jasa konstruksi
25 Meningkatnya
pemahaman NSPM para konsultan dan
kontraktor serta para pihak yang terkait
dengan pembangunan publik.
Meningk at
- Sosialis
asiBint ek
kepada Konsult
anKont raktor
pemena ng
tender pelaksa
na Pemban
gunan Sosialiasib
intek kepada
konsultan kontraktor,
pembangun anan
Gedung Despra dan
penataan kawasan
tugu batas. RTBL
Kawasa n
Perbatas an
Jateng
– DIY di
Kab Purwore
jo Sosialiasib
intek kepada
konsultan kontraktor,
pembangun anan
Gedung Despra dan
penataan kawasan
tugu batas.
II-32
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Interior Gedung
DESPRA dan
Penataa n dan
Pemb Kawasa
n Tugu Batas
Jateng
– Jatim di
Remban g
26 Meningkatnya
penyelenggaraan, pembinaan dan
sosialisasi jasa konstruksi
meningka t
orang Pembina
an Bid. Jasa
Konstru ksi 35
KabKot 70 org
Terselengga ranya
pembinaan dan
sosialisasi jakon
kepada 587 orang
70 orang
35 KabKot
- Terselengga
ranya pembinaan
dan sosialisasi
jakon kepada 587
orang
27 Bertambahnya
perusahaan jasa konstruksi yang
memenuhi kualifikasi dan memiliki
sertifikasi kompetensi baik terhadap badan
usahanya SBU maupun terhadap
SDMnya meningka
t Sertifi
kasi Badan
Usaha 14.198
SBU Perusahaan
yang memiliki
SBU sebanyak
62.140 perusahaan
. Perusahaan
yang memiliki
SBU sebanyak
62.140 perusahaan
.
Sertifi kasi
ketram pilan
kerja 2.201
SKTK 32.349
SKTK 220
pekerja kons.
Tersertif ikasi.
32.349 SKTK
28 Meningkatnya jumlah
gedung yang berkualitas sesuai
NSPM baik dari segi kualitas maupun
kinerja pengelolaan semakin tinggi.
Meningka t Mutu
pelayana n
laboratori al uji
Reakred itasi
ISO 17025:
2005 oleh
Komite Akredita
si Nasional
; Survaile
n ISO 9001:
2008 oleh
IAPMO Lembag
a Sertifika
si Meningkat
Mutu pelayanan
laboratorial uji
Meningk at nya
pema- haman
NSPM para
konsulta n
kontrakt or serta
para pihak
yang terkait
dg pemban
gunan publik;
Meningk atnya
jumlah gedung
yg berkuali
tas sesuai
NSPM baik
dari segi kualitas
maupun kinerja
pengelol Meningkat
Mutu pelayanan
laboratorial uji
II-33
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
aan semakin
tinggi. meningk
at pengelol
aan gedung
- 1 pkt
peserta Pembina
an penyel.
BGN Meningk
atnya pengelol
aan gedung
melalui Bintek
kepada 170
peserta sosialisa
si dan pembina
an teknis
penyele nggaraa
n pemban
gunan BGN
dan Rumdin
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
: Target MDG’s target RPJMD kualitatif
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 21 indikator urusan pekerjaan umum sampai dengan
triwulan I tahun 2013 berstatus telah tercapai, dan 7 indikator diperhitungkan
akan tercapai
sesuai target
RPJMD yang
direncanakan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan
capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013 yaitu optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 dalam
rangka pencapaian target RPJMD, antara lain peningkatan kualitas jalan dan jembatan kewenangan provinsi untuk memperlancar arus
barang dan jasa; perbaikan kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi sehingga mampu mendorong peningkatan produksi
pertanian; Pemenuhan kebutuhan air baku, Penanganan konservasi di DAS Kritis, dan pembangunan jaringan drainase guna penanganan
daerah yang terkena rob dan banjir, serta penanganan pantai kritis.
II-34
4 Perumahan
Kinerja pembangunan urusan perumahan antara lain ditunjukkan dengan 2 indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.16
berikut :
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Perumahan
No Program dan
Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd 2012
status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
1 Program Pembangunan
Perumahan 1 Terbangunnya
rumah baik oleh pengembang,
pemerintahpem erintah daerah
dan swadaya masyarakat
Meningkat PaketLo
kasi 2
19 3
19
PaketLok asiKasiba
lasiba 6
19 6
19
2 Meningkatnya
kualitas perumahan
Meningkat Paket pen dampinga
n 6
26 6
26
3 Meningkatnya
efisiensi dan efektivitas dalam
pemanfaatan lahan kws
perumahanper mukiman
kualitas perumahan;
Meningkat Twin block
27 65,5
65,5
4 Terfasilitasinya
MBR di pedesaan dan perkotaan
untuk memiliki rumah yang layak
Terfasilita si
Rumah Tangga
MiskinRT M
920 2.890
700 2.890
Rumah Tidak
Layak HuniRTL
H 648 RTLH
dan 50 RP 3.473
3.473
2 Pemberdayaan Komunitas
Perumahan 5 Meningkatnya
pengetahuan kesadaran,
partisipasi masyarakat
pedesaan dan MBR dalam
peningkatan kualitas hunian
350 Unit RTM
920 2.890
700 2.890
II-35
No Program dan
Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd 2012
status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
6 Meningkatnya
Pengetahuan, kesadaran dan
partisipasi masyarakat dlm
pengurangan resiko bencana
Meningka t
KabKota Sosialisas
i kpd Masy
penerima manfaat
tentang pengguna
an material
bahan bangunan
yang akan diberikan
pd masyrent
anbencan a Kab.
Pemalang, Brebes,
Bjngr, Banyuma
s Sosialisas
i kpd Masy
penerima manfaat
tentang pengguna
an material
bahan bangunan
yang akan diberikan
pd masyrent
anbencan a Kab.
Pemalang, Brebes,
Bjngr, Banyuma
s Sosialisas
i kpd Masy
penerima manfaat
tentang penggu-
naan material
bahan bangunan
yang akan diberikan
pada masy
Rentan Bencana
Kab Purworejo
, Pema- lang, Ban-
jarnegara, Temang-
gung Sosialisasi
kpd Masy penerima
manfaat tentang
penggunaa n material
bahan bangunan
yang akan diberikan
pd masyrentan
bencana Kab.
Pemalang, Brebes,
Bjngr, Banyumas
7 Meningkatnya
sinergitas komunitas
perumahan dlm pengelolaan dan
pemeliharaan serta sharing
pembangunan dan pembiayaan
perumahan Meningka
t Lokasi
Pemb PSD
Rusunaw a di 2
lokasi Kab Pklg,
Kab Skhrjo
Pemb PSD
Rusunaw a Kota
Smg, Skrta,
Skhj, Kr.anyar,
Clp, Kota PKl,
Kudus, Jpr, Kab.
Pkl. Pemb
PSD Rusunaw
a di 3 lokasi
Kab Pemalang,
Klaten, Kota
Tegal -
Pemb PSD Rusunawa
Kota Smg, Skrta, Skhj,
Kr.anyar, Clp, Kota
PKl, Kudus, Jpr, Kab.
Pkl.
8 Meningkatnya
kualitas infrastruktur
perumahan permukiman
Meningk at
Lokasi sarpras
Ds. Kumuh,
Ds. Nelayan,
dan Ds. Miskin
31 desa sarpras
kumuh desa
nelayan tradisiona
l di Kota Semarang
, Kab Smg, Kab
Sragen, Kab
Grobogan, Kab
Brebes, Kab
Blora, Kab
Pemalang, Kota
Tegal, Kab Pati,
Kab Kendal,
Kab Wonogiri,
Kab Jepara,
Kab Tmgg 101 desa
Sarpras Kumuh
28 Desa sarpras
kumuh desa
nelayan tradisiona
l di Kab Semarang
, Brebes, Sragen,
Pati, Blora,
Pemalang, Kab
Tegal, Wonogiri,
Kota Semarang
, kab Klaten,
Temang- gung,
Boyolali, Rembang,
Purworejo ,
Banjarneg ara,
Kendal, Wonosobo
, Karang- 101 desa
Sarpras Kumuh
II-36
No Program dan
Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd 2012
status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
anyar, Banyuma
s, Pekalo- ngan,
Batang, Magelang
Meningka t
Lokasi 10 lokasi
pengemba ngan
KTP2D di Kab
Blora, Kab
Karangan yar, Kab
Sragen, Kab
Brebes, Kab
Pemalang 27 lokasi
di Kab Pkl, Kdl,
Grbg, Srg, Tmg,
Smg, Kbm,
Kr.anyar, Wnsb,
Brbs, Pmlg,
Blora 8 lokasi
pengemba ngan
KTP2D di Kab
Sukoharjo , Sragen,
Brebes, Blora,
Pemalang, Karangan
yar -
27 lokasi di Kab Pkl,
Kdl, Grbg, Srg, Tmg,
Smg, Kbm, Kr.anyar,
Wnsb, Brbs, Pmlg,
Blora
Meningk at
Lokasi Penataan
lingkunga n
permukim an di
1.180 lokasi
Penataan lingkunga
n permukim
an di 5.691
lokasi Penataan
lingkungan permukima
n di 5.691 lokasi
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
: Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 untuk peningkatan cakupan.
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 8 indikator urusan perumahan sampai dengan triwulan
I tahun 2013 telah tercapai sesuai target akhir RPJMD. Walaupun demikian ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian
mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: keberadaan Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Tengah yang
cukup banyak sehingga memerlukan penanganan; kepemilikan sarana air bersih dan sanitasi rumah tangga miskin yang masih perlu
ditingkatkan.
5 Penataan Ruang
Kinerja pembangunan urusan penataan ruang antara lain ditunjukkan dengan 9 indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.17
berikut :
Tabel 2.18
II-37
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang
NO Program dan
Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
1 Program Perencanaan
Tata Ruang 1
RTRW Provinsi Jawa Tengah
sesuai dengan UU 262007
tentang Penataan Ruang
Tersedia RTRW
Prov. Jateng
sesuai dengan
UU 262007
dok -
Perda RTRW
Prov Jateng
2009- 2029
- Perda
RTRW Prov
Jateng 2009-
2029
2 Fasilitasi
Penyesuaian RTRW KabKota
sesuai UU 262007 tentang
Penataan Ruang Terfasilita
si Penyesuai
an RTRW KabKota
sesuai UU 262007
dok RTRW
perda=34 Evaluasi
gub=1 RDTR
KabKota sudah
dibahas 6 RTRW
perda=3 4
Evaluasi gub=1
RDTR KabKot
a sudah dibahas
6 Terselesaik
annya RTRW 35
KabKota di Jateng,
terbitnya rekomenda
si gub RDTR
KabKota Terselesai
kannya RTRW 35
KabKota di Jateng
RTRW perda=35
Evaluasi gub=1
RDTR KabKota
sudah dibahas 6
3 Tersusunnya
rencana rinci Kawasan
Strategis Provinsi Jawa
Tengah Tersedian
ya Rencana
Rinci Kawasan
Strategis Provinsi
Jawa Tengah
Doku men
RTR Kawasan
Strategis Bregas-
malang,R encana
Rinci Tata Ruang
Kawasan Dataran
Dieng,Ren cana
Rinci Tata Ruang
Kawasan Rawa
Pening,Pe m-binaan
fasilitasi penyusr
eview RTR di
10KK;R DTR Kota
Magelang Zoning
Regulasi Perkotaan
Magelang Seluruh
capaian 2008-
2012 RTR
Kawasan Strategis
Kawasan Kebun
Raya Batu Raden,
Kawasan Petanglong,
Kawasan Purwomang
gungPerkot aan
Magelang dan
sekitarnya, kawasan
Perkotaan Cepu,Pembi
naan Fasilitasi
Penyusuna n Review
RTR KabKota,R
DTR dan Peraturan
Zonasi Bagian
Wilayah Kota Tegal
Seluruh capaian
2008- 2012
2
Program Pemanfaatan
Ruang dan Pengendalian
Tata Ruang
4 Monitoring dan pembaharuan
data spasial Data
spasial yang
akurat dan
terkini Doku
men Pemetaan
Intrusi Air Laut di
Kab. Kendal
Batang 1 dok;
Penataan Kawasan
9 -
9
II-38
NO Program dan
Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Pertamba ngan
Majenang -Bantar-
kawung; Gunung
Slamet; Kendeng
Selatan; G. Lawu;
Peg. Selatan5
dok
5 Peningkatan
kesadaran dan kepatuhan
masyarakat dalam
pemanfaatan ruang sesuai
dengan peruntukannya.
Meningk at
- Meningka
t-nya kesa-
daran dan kepatuha
n Masyarak
at melalui Penyusun
an Sosialisas
i Kebijakan
Pengendal ian
Pemanfaa tan
Ruang Prov
Meningk at-nya
kesa- daran
dan kepatuh
an Masyara
kat melalui
Penyu- sunan
Sosialis asi
Kebijaka n
Pengen- dalian
Pe- manfaat
an Ruang
Prov Penyerta
an Diklat
peserta PPNS
bidang Penataa
n Ruang Meningkat-
nya kesa- daran dan
kepatuhan Masyarakat
melalui Penyusuna
n Sosialisasi
Kebijakan Pengendali
an Pemanfaata
n Ruang Meningka
t-nya kesadara
n dan kepatuha
n Masyarak
at melalui Penyusun
an Sosialisas
i Kebijakan
Pengendal ian
Pemanfaa tan
Ruang Prov.;
Penyertaa n Diklat
peserta PPNS
bidang Penataan
Ruang; terlaksan
na
6 Berkurangnya pelanggaran
pemanfaatan ruang
Berkuran g
- Berkuran
g-nya pelang-
garaan mela-lui
Penyu- sunan
Sosialisas i
Kebijakan Pengendal
ian Pemanfaa
tan Ruang
Prov Berkura
ngnya pelangg
araan melalui
Penyusu -nan
Sosialis asi
Kebijaka n
Pengen- dalian
Pemanfa atan
Ruang Prov
Penyerta an
Diklat peserta
PPNS bidang
Penataa Tersediany
a alat pengendali
an dalam penyelengg
araan pemanfaata
n ruang melalui
penyusuna n arahan
pemberian insentif dan
disinsentif Provinsi
Jawa Tengah
Berkuran gnya
pelanggar aan
melalui Penyusun
an Sosialisas
i Kebijakan
Pengendal ian
Pemanfaa tan
Ruang Prov
Penyertaa n Diklat
peserta PPNS
bidang Penataan
Ruang
II-39
NO Program dan
Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
n Ruang 7
Peningkatan upaya
penegakan hukum terhadap
pelaku pelanggaran
pemanfaatan ruang
Meningk at
- Meningka
t-nya kesadara
n Aparatur
melalui penyusun
an Sosialisas
i Kebijakan
Pengendal ian
Pemanfaa tan
Ruang Prov;
Meningk at-nya
kesa- aran
Apa- ratur
mela-lui penyu-
sunan Sosialis
asi Kebijaka
n Pengen-
dalian Pe-
manfaat an
Ruang Prov;
Penyerta an
Diklat peserta
PPNS bidang
Penataa n Ruang
Terpadunya pemahama
n yang benar
penyelesaia n permasa-
lahan pemanfaata
n ruang sesuai
peraturan yang
berlaku melalui
fasilitasi penyelesaia
n permasa- lahan
pemanfaata n ruang
Meningka t-nya
kesadara n
Aparatur melalui
penyu- sunan
Sosialisas i
Kebijakan Pengendal
ian Pe- manfaata
n Ruang Prov;
Penyertaa n Diklat
peserta PPNS
bidang Penataan
Ruang
8 Meningkatnya
kesadaran aparatur dalam
pengendalian ruang
Meningk at
Meningka t-nya
kinerja melalui
Rakor Pokja
Pengendal ian
pemanfat aan
Ruang BKPRD
Prov.Jate ng di 35
KabKota Meningk
at-nya kinerja
melalui Rakor
Pokja Pengen-
dalian pe-
manfata an
Ruang BKPRD
Prov.Jat eng di
35 KabKot
a Meningk
at-nya kesa-
daran apa-
ratur me-lalui
penyu- sunan
kebi- jakan
pe- ngendali
an pemanfa
atan ruang
Meningkat- nya kinerja
melalui Rakor
Pokja Pengendali
an pemanfataa
n Ruang BKPRD
Prov.Jateng di 35
KabKota Meningka
t-nya kinerja
melalui Rakor
Pokja Pengen-
dalian pe- manfataa
n Ruang BKPRD
Prov.Jate ng di 35
KabKota Meningka
t-nya kesa-
daran apa-ratur
me-lalui penyu-
sunan kebi-
jakan pe- ngendalia
n pemanfaa
tan ruang
9 Peningkatan
kinerja Badan Koordinasi
Meningk at
Meningka t-nya
kinerja Meningk
at-nya kinerja
Meningkatn ya kinerja
melalui Meningka
t-nya kinerja
II-40
NO Program dan
Indikator Kinerja
Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Pernataan Ruang Daerah,
BKPRD dalam memfasilitasi
pemecahan permasalahan
dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
melalui Rakor
Pokja Pengendal
ian pemanfaa
tan Ruang
BKPRD Prov.
Jateng di 35
KabKota melalui
Rakor Pokja
Pengen- dalian
pe- manfaat
an Ruang
BKPRD Prov.
Jateng di 35
KabKot a
Rakor Pokja
Pengendali an
pemanfaata n Ruang
BKPRD Prov.
Jateng di 35
KabKota melalui
Rakor Pokja
Pengen- dalian pe-
manfaata n Ruang
BKPRD Prov.
Jateng di 35
KabKota
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di
atas, capaian 9 indikator urusan penataan ruang telah tercapai. Walaupun demikian, terdapat beberapa hak yang perlu mendapat
perhatian yaitu: banyaknya kasus pelanggaran pemanfaatan ruang; dan masih adanya alih fungsi lahan di berbagai kabupatenkota di
Jawa Tengah, sehingga dapat mengganggu kelestarian kawasan pertanian berkelanjutan.
6 Perencanaan Pembangunan
Kinerja pembangunan urusan perencanaan pembangunan antara lain ditunjukkan dengan 2 indikator yang mencakup 16 target
seperti tertuang dalam Tabel 2.18 berikut :
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
I
Program Peningkatan kerjasama
pembangunan 1
Terselenggaranya forum kerjasama antar
daerah KabupatenKota dan
propinsi dalam perencanaan
pembangunan SKPD
Prov. KabK
ota 59
35 59
35 59
35 59
35
II-41
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
II
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Perbatasan
2 Terwujudnya
akselerasi perkembangan dan
pertumbuhan wilayah perbatasan
- ProgramKegiatan
hasil kesepakatan antar wilayah
perbatasan yang terakomodir dalam
RKPD perse
n 100
100 100
100
III
Program Perencanaan
Pengembangan wilayah Strategis dan
cepat tumbuh
3 Berkembangnya
wilayah strategis sebagai pusat-pusat
pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah
Berkemb ang
Doku men
- -
1 Dokume
n kajian Tipologi
Tingkat Per-
kembang an
Wilayah, Konsep
Penanga- nan
- -
IV Program
Perencanaan Pengembangan Kota-
kota Menengah dan Besar
4 Terkendalinya
pengembangan kota- kota Besar dan
Menengah di Jawa Tengah
Terkend ali
Doku men
- -
Rencana Induk
Pengemba ngan
Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh
- -
V Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 Tersedianya sumber
daya aparatur perencanaan
pembangunan daerah, tersusun dan
terlaksananya kebijakan daerah di
bidang penelitian dan pengembangan
Tersedia
Peningkatan Kualitas SDM
Perencana Paket
FGD : 3 kali;
Pembina an 2
kali; Penilaia
n angka kredit
fungsion FGD :
26 kali; Pembina
-an 34 kali;
Penilaia n angka
kredit fungsio-
FGD : 3 kali;
Pembinaa n 4 kali;
Penilaian angka
kredit fungsiona
l - FGD : 26
kali; Pembina-
an 34 kali;
Penilaian angka
kredit fungsio-
II-42
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
al pe- renca-
na 4 kali;
fasilitasi pengem
bangan jabatan
fungsi- onal 1
kali. nal pe-
rencana 4 kali;
fasilitasi pengem
bangan jaba-tan
fungsio- nal 1
kali. perencan
a 4 kali; fas
pengemb jabatan
fungsiona l 1 kali.
nal pe- rencana 4
kali; fasilitasi
pengemba ngan
jaba-tan fungsio-
nal 1 kali.
Evaluasi IPM Doku
men -
1 1
- 1
Identifikasi Program Kegiatan
APBD Doku
men 1
5 1
- 5
Identifikasi Program Kegiatan
APBN Doku
men 1
5 1
- 5
Penyusunan Laporan
Konsolidasi Triwulanan
Doku men
4 20
4 -
20
Penyusunan dan Pengendalian serta
Evaluasi Hasil- hasil
Pembangunan Jawa Tengah:
1 Evaluasi RKPD dan 2 Evaluasi Paruh
Waktu RPJMD Buku
Monev 1
1 1
5 5
3
1 1
1 -
5 5
3
Penelitian Bidang ekonomi
Rekom en-
dasi 3
24 24
Penelitian Bidang pemerintahan dan
sosial budaya Rekom
en- dasi
3 17
17
Penelitain Bidang prasarana wilayah
Rekom en-
dasi 3
16 16
Penelitian Berbagai Bidang dan sektor
pembangunan Rekom
en- dasi
31 112
112
Penelitian Bidang pengembangan
dan penerapan IPTEK
Kegiat an
29 48
48
Fasilitas penelitian kawasan terpadu
Kegiat an
5 14
14
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 6
Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan seperti Renja SKPD, Renstra
SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD
Tersedia
Dokumen RPJMD Perda
RPJM D
1 Perda RPJMD
2008 –
2013
1 draft Perda
RPJMD 2013
– 2018
- 1 Perda RPJMD
2008 –
2013
II-43
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Dokumen RKPD Pergub
RKPD 1
Pergub RKPD
2013 5
Pergub
RKPD
1 Pergub RKPD
2014 -
5 Pergub
RKPD
VII
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
7 Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan ekonomi
daerah : Tersedi
a
Dokumen Perencanaan
Pengembangan Perekonomian
dokum en
2 8
2 8
Dokumen Pengembangan
Sumber Daya Alam Pertanian
dokum en
2 10
3 10
VIII
Program perencanaan pembangunan sosial
dan budaya 8
Tersediannya dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang kesejahteraan
rakyat serta bidang pemerintahan dan
kependudukan Tersedi
a
Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
Bidang Kesejahteraan
Rakyat dokum
en 5
21 4
21
Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
Bidang Pemerintahan
Kependudukan dokum
en 6
33 5
33
IX
Program Perencanaan
Pembangunan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
9 Tersediannya
dokumen perencanaan pembangunan daerah
bidang prasarana wilayah dan sumber
daya alam. Tersedia
II-44
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Laporan Fasilitasi Koordinasi
Perencanaan pembangunan
bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah.
dokum en
5 29
5 29
Laporan Pendampingan
Koordinasi Pembaharuan
Kebijakan Perencanaan dan
Pengelolaan Sektor Pengairan dan
Irigasi WISMP. dokum
en 4
13 3
13
Laporan Koordinasi
Pelaksanaan Participatory
Irrigation Sector Project PISP.
dokum en
1 8
1 8
X
Perencanaan Pembangunan Daerah
Rawan Bencana
10 Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan daerah
rawan bencana Tersedi
a doku
men 1
2 2
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
: Target Renstra target RPJMD kualitatif
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 6 target telah tercapai, dan 2 indikator diperhitungkan
akan tercapai pada tahun 2013. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I
Tahun 2013, yaitu: pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengupayakan pencapaian target Berkembangnya wilayah strategis
sebagai pusat-pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah melalui kegiatan penyusunan kajian Tipologi Tingkat Perkembangan Wilayah
, Konsep Penanganan; dan pencapaian target indikator Terkendalinya pengembangan kota-kota Besar dan Menengah di Jawa Tengah yang
akan
dilaksanakan melalui
penyusunan Rencana
Induk Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.
II-45
7 Perhubungan
Pembangunan urusan perhubungan merupakan urusan yang bersifat konkruen antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah KabupatenKota serta swasta untuk mendukung kelancaran aksesibilitas barang dan penumpang sebagai salah satu
komponen utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi, baik perhubungan darat, laut dan udara.
Capaian kinerja Pelayanan Perhubungan dapat ditampilkan pada Tabel 2.19 sebagai berikut :
Tabel 2.20 Capaian Kinerja Pelayanan Perhubungan
NO Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
I Program
Pengembangan Perhubungan Darat
1 Peningkatan sarana
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kelaikan
jalan kendaraan bermotor, kualitas
pelayanan, kualitas pengawasan dan
pengendalian, meningkatnya disiplin,
manajemen dan rekayasa untuk
mewujudkan keselamatan jalan raya
melalui: Mening
kat Pkt
Sarana Prasar
ana Lalu
Lintas 10
46 10
46
2
Meningkatnya kualitas dan
kuantitasperencanaa n bidang
perhubungan, komunikasi dan
informatika Peningk
atan koord
dan konsulta
si Bid Hubkom
info Kegiat
an Rakor
Perhu bunga
n, Komu
nikasi dan
Inform atika
1 5
1 1
6
3
Terfasilitasinya pembangunan
terminal tipe A dan B. Terfas.
Pemb. T erminal
kelas A dan B
Termin al
1 4
1 4
4
Terbangunnya jembatan timbang 4
buah dan meningkatnya
kapasitas timbang serta integrasi
jaringan inter koneksi sebanyak 17 buah
Meningk atkapasi
tastim bang
Paket 1
4 1
4
5
Terfasilitasinya pembangunanBRT di
3 kota Semarang, Surakarta dan
Purwokerto. 3
Kota 1
3 1
3
6
Meningkatnya jumlah fasilitas perlengkapan
Meningk atnya
Ramb u
buah 1.902
6.081 1.902
1.656 7.737
II-46
NO Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
jalan. Meningk
atnya RPPJ
buah 101
218 101
57 275
Meningk atnya
APILL unit
1 1
1
Meningk atnya
Guadrai l meter
904 2552
1.626 876
3.428
Meningk atnya
Marka meter
52.815 137.800 212.60
30.144 167.944
7
Meningkatnya unjuk kerja jalur alternatif
dan perintis. Meningk
at kab.k
ota 6
6
8
Meningkatnya kinerja pelayanan bis AKDP
dan AKAP Perijinan Meningk
at UPP
10 10
10 10
9
Terbangunnya Area Traffic Control System
ATCS di 2 Kab.Kota.
2 kab.k
ota 2
6 1
6
10
Peningkatan SDM bidang LLAJ, ASDP
dan KA di 35 lokasi. 35
lokasi 35
35 35
35
11
Terfasilitasinya revitalisasi jalur-jalur
non operasi KA terutama di Kedungjati-Tuntang,
Magelang-Bedono, Magelang-, Semarang-
Demak-Kudus-Rembang, Kudus-Jepara, Rembang-
Blora. Kegiatan
fasilitasi Paket
1 5
1 5
12
Terfasilitasinya pengoperasian KA
terutama lintas Klaten-Solo-Sragen,
Pekalongan - Semarang.
Kegiatan fasilitasi
Paket 1
5 1
5
13
Terfasilitasinyapengo perasian KA Komuter
terutama lintas Semarang-Tegal-
Purwokerto-Kutoarjo- Jogja- Solo-
Semarang. 1
5 1
5
14
Terfasilitasinya pembangunan double
track lintas Tegal- Pekalongan-
Semarang-Cepu dan angkutan kereta api
perkotaan di Solo. 61 MSP
Keg. fasilitasi
MSP 90
151 30
151
15
Peningkatan keselamatan:
pembinaan sosialisasi, pener-
tiban, peningkatan, pemeliharaan,
rehabilitasi, pembangunan
perlintasan sebidang di 22 kabkota.
22 kab.k
ota 14
35 14
35
16
Terfasilitasinya pengembangan KA
wisata Tuntang- Ambarawa
–Bedono, Borobudur dan
sekitarnya. Fasilitas
i pengem
bangan lintasan
lintasa n
1 1
1 1
II-47
NO Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
17
Terfasilitasinya peningkatan
frekuensi KA lintas Tegal- Semarang,
Semarang –Solo–
Sragen, Semarang –
Cepu, dan Solo- Wonogiri
Fas. Pengem
bangan lintasan
lintasa n
3 4
3 4
18
Terfasilitasinya dan pendampingan
pembangunan pelabuhan
penyeberangan Kendal.
Fas Pengem
b danPe nangana
n 60
60 100
60
19
Pembangunan transportasi 8 waduk
Malahayu, Sempor, Wadas lintang,
Kedungombo, Gajah Mungkur, Cacaban,
Rawa Pening dan Mrica
8
waduk 2
8 2
8
20
Terfasilitasinya pengoperasian kapal
penyeberangan lintas Kendal-Kumai dan
terfasilitasinya pengoperasian coastal
ferry Lampung- Banten-DKI-Jabar-
Kendal-Jatim-Bali- NTB, NTT
Kegiatan Fasilitas
i Paket
1 1
1 1
21
Pengembangan transportasi ASDP di
3 lokasi. 3
lokasi -
3 2
3
2. Program
Pengembangan Perhubungan Laut
22
Terfasilitasinya pemeliharaan alur dan
kolam di 4 lokasi Rembang, Jepara,
Brebes, dan Karimunjawa.
4 lokasi
1 5
2 5
23
Pengoperasian KM Kemojan di
Karimunjawa.
Beroper asinya
KM Kemojan
kegiata n
1 1
1 1
24
Terfasilitasinya peningkatan dan
pengembangan sarpras pelabuhan di 9 lokasi
Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tegal, Batang,
Juwana, Rembang, Karimunjawa, Jepara
dan Brebes. Fas
Peningk atan
Sarpras 9 lokasi
lokasi 9
9 9
9
25
Tersedianya fasilitas keselamatan
pelabuhan SBNP di perairan Jawa Tengah
Fas Keselam
atan Paket
1 4
1 4
26
Terfasilitasinya pembangunan
fasilitas pendukung di Pelabuhan Tanjung
Emas. Fasilitas
i kegiata
n 1
1 1
1
II-48
NO Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
27
Peningkatan SDM bidang perhubungan
laut Meningk
at kegiata
n rakor
bidang perhu
bunga n laut
1 2
1 2
3. Program
Pengembangan Perhubungan Udara
28
Terwujudnya peningkatan kapasitas
dan kualitas pelayanan Bandara A. Yani
Semarang, Adisumarmo Surakarta, Tunggul
Wulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa
Jepara. Fasilitas
i dan pengem
b angan di 4
lokasi lokasi
4 4
4 4
29
Terwujudnya kualitas aparatur bidang
perhubungan udara.
Maning kat
kegiata n
bintek kesela
matan perhub
ungan udara
1 4
1 4
30
Terfasilitasinya pengembangan
fasilitas Bandar Udara dan Keselamatan
Penerbangan di 4 lokasi Bandara A.
Yani Semarang, Adisumarmo
Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan
Dewadaru Karimunjawa Jepara.
Fasilitas i
Pengem bangan
4 lokasi
lokasi
4 4
4 4
31
Peningkatan SDM bidang perhubungan
udara Meningk
at
kegiata n rakor
per- hubung
an udara
1 5
1 1
4 Program Pos,
Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR
32
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian postel
dan frekuensi Peningk
Palayan
Perusa haan
postel
150 160
150 160
33
Terlaksananya koordinasi dan
optimalisasi pelaksanaan
KPUUSO. Terlaks
ana koordi
kegiata n
1 5
1 5
34
Terlaksananya kegiatan siaran radio
tetap dan bergerak Pelaksa
naan Kegiatan
event 4
15 3
15
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
II-49 Mendasarkan kondisi capaian kinerja prasarana keselamatan
jalan sebagaimana tersebut di atas, capaian 33 indikator telah tercapai, dan capaian 1 indikator sulit tercapai. Satu indikator yang
sulit tercapai yaitu Fasilitasi dry port Kalijambe, Purwokerto Gombong. Hal ini disebabkan Kemenhub Cq. Dirjen Perkeretaapian
belum ada rencana reaktivasi dry port sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian
mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya. Dalam rangka
menangani masalah tersebut maka jumlah fasilitas perlengkapan jalan pada titik-titik rawan kecelakaan perlu ditingkatkan.
8 Lingkungan Hidup
Kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup antara lain ditunjukkan dengan 10 indikator yang mencakup 17 target seperti
tertuang dalam Tabel 2.21 berikut :
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
I. Porgram Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
1
Terlaksananya pengendalian dan
pengawasan terhadap sumber0sumber
pencemaran 10 kluster UMKM, 500 usaha
danatau kegiatan menengahbesar dan 50
obyek domestik 500 Usaha
danat au
kegiat an
208 622
150 32
654
2
50 obyek domes
tik 16
57 9
57
3
10 kluster 6
32 19
32
4 Terlaksananya
perbaikan kinerja pengelolaan B03 dan
limbah B03 pada 300 usaha danatau
kegiatan disesuaikan dengan PP yang Berlaku
300 usaha danat
au kegiat
an 196
877 159
32 909
5 Terlaksananya
pengawasan dan penegakan hukum pada
100 usaha dan atau kegiatan
100 usaha dan
atau kegiat
an 29
96 18
3 99
6
Terkuranginya penyimpangan aspek
lingkungan dalam pemanfaatan ruang
sebesar 17 di 6 Daerah 17
57,14 7,14
64,28
6 Daera
h 3
1 4
II-50
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
II. Program
Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan
Kawasan Konservasi Laut dan Hutan
7 Meningkatnya fungsi
kawasan lindung sebesar 5 dari luasan
222.759 ha di 31 KabupatenKota dan
sebesar 10 tangkapan sumber air dapat
terpelihara serta tertanamnya 360 jenis
tanaman langka di sejumlah daerah; Tengah
5 dari luasan
222.759 Ha
11.137, 95 di 31
KabKot a dan
sebesar 10
tangkap an
sumber air
dapat terpeliha
ra Ha
599,49 2.799,4
7 500
505 3.304,47
8.478,6 8
8.478,68
360 Jenis
tanam an
langka 62
390 50
390
III
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumberdaya Alam 8
Terlaksananya penanganan kawasan
lahan kritis dengan komoditas perkebunan
350 ha per tahun; 1.750
Ha 3.120
7.820 100
7.820
9 Meningkatnya
penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi
dan civil teknis serta integrasi perkebunan
ternak pada lahan kritis, DAS, dan tangkapan
waduk
unit sumur
resapa n
54 82
3 82
unit PAH
10 31
6 31
unit sumur
rombon g
200 200
unit dam
parit
1 1
unit bangu
nan penceg
ah longsor
2 6
6
IV Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau RTH
10 Terlaksananya
perluasan dan peningkatan kualitas
ruang terbuka hijau sebesar 20 di 10
daerah 20 di
10 daerah
205,41 Ha
Ha 45,20
65,02 48,67
58 123,02
205,41 Ha
92,84 133,56
100 119,13
252,69
II-51
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
V
11 Program Rehabilitasi
dan Pemulihan Cadangan Sumber daya
Alam
Tersusunnya hasil kajian penghitungan daya
dukung dan daya tampung lingkungan
pada 6 DASSub DAS Jawa Tengah
6 DAS
1 6
1 6
Daya Tampu
ng
6 DAS
1 2
4 2
Daya Dukun
g 12
Tertanganinya kerusakan lingkungan
hutan dan lahan sebesar 10 dari seluruh area
ekosistem DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah.
10 dari
seluruh area
ekosiste m DAS
di 6 Sub DAS
Jawa Tengah.
27,57 373,37
0,12 0,02
373,39
436.262, 28 ha
120.258 ,49
1.628.8 58,54
98,31 1.628.858 ,54
13 Terbangunnya sabuk
pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang
3.000 m 3000
Meter 585.5
2.410 650
0 2.410
14 Terbentuknya Ekosistem
mangrove seluas 200 Ha 200
Ha 48
221,75 40
24 245,75
VI Program
Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
15
Terfasilitasinya pembelajaran 350 orang
aparat pengelola lingkungan hidup, 500
anggota kelompok masyarakat, 100 orang
guru dan 400 pelajar 350 orang
aparat 30
460 15
460
500 orang anggot
a kelom
pok masya
rakat 1.827
9.982 728
140 10.122
100 orang guru
120 290
290 400 orang
pelajar 420
420
16
Terfasilitasinya pelaksanaan program
adiwiyata di 10 sekolah 10
Sekola h
8 18
10 18
VII Program Peningkatan
Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
II-52
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
17
Tersusun dan terpublikasikannya
dokumen statistik lingkungan, status
lingkungan hidup daerah dan informasi
lingkungan melalui media cetak dan
elektronik setiap tahun
buku SLHD Buku
SLHD 65
330 100
330
buku SLH Buku
SLH 65
430 100
430
buletin warta lingkungan
eksem plar
400 3000
200 3000
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di
atas, capaian 16 target indikator urusan lingkungan hidup telah tercapai. Sedangkan 1 target kinerja diperhitungkan akan tercapai.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu perlunya
optimalisasi pembangunan pada tahun 2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.050.000.000,00 untuk pembangunan 700 m
sehingga mencapai 3.110 m melampaui target 3.000 m.
9 Pertanahan
Kinerja pembangunan urusan pertanahan antara lain ditunjukkan dengan 2 indikator yang mencakup 2 target seperti
tertuang dalam Tabel 2.22 berikut :
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
NO Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
1 Program penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah
1 Berkurangnya
kasus pelanggaran penggunaan tanah.
Berkur ang
- Identifika si
Peruba- Pertan
ian di 2
Identifika si
Perubaha Pertani
an di 2 kawasa
II-53
NO Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
han Peng- gunaan
dan Pe- manfaata
n Lahan Kawasan
Lindung DAS
Serayu dan DAS
Comal- Gangsa
kawas an
cepat DAS
Bengw Solo
DAS Gotri
DAS Seray
u DAS
Comal n
Pengguna an dan
Pemanfaa tan Lahan
Kawasan Lindung
DAS Jratun
Seluna, Identifika
si Perubaha
n Pengguna
an Dan Pemanfaa
tan Lahan pada
Kawasan Pertanian
di Kab Purbaling
ga, Banyuma
s, Cilacap,
Kebumen dan
Purworejo n cepat
DAS Bengw
Solo DAS
Gotri DAS
Serayu DAS
Comal
2 Meningkatkan
Bidang tanah yang terpetakan.
Terpetak an
Bidang
CSR-HGU Terpeta
kan bidang
15 15
15 15
Identifikasi HGU
Terpeta kan
bidang 48
o 48
Identifikasi HGB
Terpeta kan
bidang 35
35
Identifikasi HP Terpeta
kan bidang
55 55
3 Terselesaikannya
konflik-konflik pertanahan
Terseles aikan
Kasus 13
86 10
86
4 Terbangunnya
sistem informasi pertanahan
Terbang un
Unit 1 Unit
Sistem informasi
lahan aplikasi
database kaw
startegis Bregas-
malang 3 Unit
Sistem informas
i lahan 1 Unit
Sistem informasi
lahan 3 Unit
Sistem informasi
lahan
5 Berkurangnya
konversi lahan pertanian ke non
pertanian Berkura
ng M2
Dari 348.298
menjadi 398.543
Dari 1.514.46
9 menjadi
2.001.37 9
Dari 195.300
menjadi 220.400
Dari 1.514.469
menjadi 2.001.379
6 Meningkatnya
kualitas tertib administrasi
Sertifikasi tanah;
Sosialisas Sertifika
si tanah; Sosialisa
Sertifikasi tanah;
Sosialisas Sertifikasi
tanah; Sosialisas
II-54
NO Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
pertanahan i MPBM si MPBM
i MPBM i MPBM
7 Tersosialisasi dan
diterapkannya Manajemen
Pertanahan Berbasis
Masyarakat MPBM 150
Desa pada 29
Kab Desa
20 80
70 80
8 Tersertifikasinya
tanah masyarakat potensi sawah
lestari dan kawasan lindung
Sertifika si
Dokum en
1.748 15.179
1.500 15.179
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan pertanahan
sebagaimana tersebut di atas, capaian 7 target indikator telah tercapai, dan 1 indikator akan tercapai. Walaupun demikian perlu
menjadi perhatian berkaitan dengan upaya peningkatan capaian target indikator Tersosialisasi dan diterapkannya Manajemen
Pertanahan Berbasis Masyarakat MPBM.
10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Kinerja pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain ditunjukkan dengan 4 target indikator seperti tertuang
dalam Tabel 2.23 berikut :
Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
1 Program Pengembangan
dan Keserasian Kebijakan
Kependudukan Penataan Administrasi
Kependudukan
1 Tercapainya peningkatan
keterpaduan sinkronisasi kebijakan
penyelenggaraan administrasi
kependudukan dan catatan sipil.
35 Kab
kota 35
35 35
35
II-55
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
2 Terwujudnya pengelolaan.
Informasi dengan sistem informasi kependudukan
SIAK secara On line di Jateng.
35 Kab
kota 35
35 35
35
3 Tersedianya data
kependudukan dan pencatatan sipil yang valid
sesuai dengan perkembangan di
lapangan. 100
100 100
100 100
4 Tersedianya berbagai
bentuk laporan hasil pengolahan data
kependudukan dan pencatatan sipil
24 Lapo
ran 4
24 4
1 25
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di
atas, capaian 4 target indikator telah tercapai. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dengan
mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu terkait kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan
catatan sipil yang masih kurang, seperti KTP elektronik dan Akte Kelahiran.
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain ditunjukkan dengan 55 target
indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.24 berikut:
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
1 Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
II-56
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
1 Berbagai kebijakan
dan program yang mendorong
peningkatan kualitas perempuan dan anak
masuk dalam dokumen perencanaan
RPJP, RPJM, RKPD, RKA.
- RPJPD Dok
1 -
1
- RPJMD Dok
1 -
1 - RKPD
Dok 1 Dok.
RKPD Tahun
2013 4 Dok
RKPD 1 Dok.
RKPD Tahun
2014 Rancanga
n awal RKPD
2014 4 Dok
RKPD - RKA
SKPD responsif
gender SKPD
47 47
49 49
2 Terwujudnya peran
dan posisi perempuan di bidang politik dan
jabatan publik dalam rangka menuju quota
30 perempuan di legislative
30 19
19 19
19
3 Terwujudnya Perda
Perlindungan Anak 1 Perda
Perlindun gan Anak
Perda Penyem
purnaan 1 draft
Perda Perlindu
ngan Anak
1 Draf Perda
Perlindu ngan
Anak 1
Perda Perlind
ungan Anak
1 Perda 1 Perda
Perlindun gan Anak
Peningkatan kualitas SDM Aparatur yang
responsif perempuan dan anak
Kabkota 35
35 35
35 35
4 Terwujudnya
kebijakan yang mendorong
meningkatnya partisipasi politik
perempuan dan pelibatan partisipasi
anak. RAD
Peningkat an
Partisipas i Politik
Perempua n
RAD 1 RAD
1 RAD
SE Gub ttg
Pembentu kan
Forum Anak
SE Gub 1
1
5 Adanya kebijakan
penilaian kinerja untuk jabatan publik yang
responsif gender Kebijakan
penilaian kinerja
untuk jabatan
publik yang
responsif gender
Dok 1
Program Penguatan kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan anak
6 Peningkatan
Pemahaman dan Komitmen tentang
kekerasan dan keadilan gender serta
hak anak pada seluruh pelaksana
Kab.K Ota
35 35
35
II-57
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Pembangunan
7 SKPD Prov. melakukan
PUG 10 Kab.Kota dengan GDI rendah
30 SKPD
Prov. melakuka
n PUG - 10
Kab.Kota dengan
GDI rendah
100 100
100 100
18 KabKot
a GDI rendah
18 KabKot
a GDI rendah
6 Kab 6 Kab
18 Kab
8
Terwujudnya kelembagaan
responsive gender dan anak:
- 30 perencana SKPD - 30
Perencana SKPD
100 100
100 100
100 - Seluruh PSWG
Jateng - 100
PSWG Jateng
100 25
PSWG 100 25
PSWG 100
25 SWG
100 25 PSWG
100 25 PSWG
- 5 lembaga keagamaan di provinsi
5 lembaga
5 5
5 5
5
9 - 1 Jaringan LSM
1 LSM
1 1
1 1
1
- 1 Jaringan organisasi perempuan
1 Jaringan
5 5
5 5
5
10
-Terwujudnya KLA di Kab.Kota
10 KabKot
a 5
17 5
5 22
11 Kab Kota Membentuk
POKJA Penanganan ABH
50 Kabkota
KabKot a
3 18
6 18
Adanya WEB SIGA di jateng
12 - Adanya draf indicator
SIGA 1 Provinsi
Draf 1
1
13
- Adanya WEB SIGA di Jawa Tengah
1 provinsi Unit
1 1
1 1
1
14
- Adanya WEB SIGA di KabKota
5 KabKot a
2 4
1 3
7
15
Terfasilitasinya pembentukan P2TP2A
di 8 Kab yang terintegrasi dengan
Program Penanggulangan
Kemiskinan 8
Kabkota Kab
Kota 1
7 5
7
16
Meningkatkan kualitas SDM dan anggaran
yang responsif gender dan anak
orang 415
680 225
225 905
17
Adanya komitmen KabKota
melaksanakan sistem pencatatan dan
pelaporan kekerasan berbasis gender dan
anak 35
35 35
35 35
18 Terbentuknya Jejaring
Kelembagaan Masyarakat dlm PUG
dan PUHA kabkot
a 3
12 4
4 16
II-58
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan Anak
19
Meningkatnya jumlah kelompok integrasi
pelestarian buta aksara perempuan dan
BKBPosyandu Klp
2 2
20 Terwujudnya kerangka
kebijakan yang responsif gender dan
hak anak untuk memberikan dukungan
bagi penguatan kelembagaan melalui
berbagai kebijakan, program dan kegiatan
responsif gender dan hak anak, pada 30
SKPD dan di 10 KabupatenKota
dengan GDI rendah 30 SKPD
Prov. melakuka
n PUG 100
100 100
100 100
10 Kab.Kota
dengan GDI
rendah 18
KabKot a GDI
rendah 18
KabKot a GDI
rendah 6
KabK ota
GDI rendah
6 KabKota
GDI rendah
18 KabKota
GDI rendah
21
Meningkatnya jumlah perempuan pada tiap
jenjang pendidikan APK Perempuan
SDMI orang
SMPMTs SMAMA
SMK
22
Meningkatnya kemampuan
sesuai dengan keahlian yang
dimiliki perempuan,
sehingga mampu
bersaing dalam dunia kerja
- orang
280 280
390 280
280
23
Meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang kehamilan sehat dan
persalinan aman, serta hak reproduksi di 10
KabupatenKota dengan kematian ibu
tinggi -
KabKo ta
35 35
35 35
35
24
Meningkatnya cakupan pemberian
ASI ekslusif 10 melalui Gerakan
Sayang Ibu dan Bayi GSIB
65 65
65 70
65
25
Meningkatnya jumlah kec. sayang ibu dan
bayi di 10 kab kota dengan AKI Tinggi
10 Kab
Kota 1
15 1
15
26
Meningkatnya penguasaan ilmu dan
teknologi jaringan usaha menengah dan
koperasi serta pemahaman
kewirausahaan yang -
orang 280
peremp uan di 4
Kab 280
peremp uan di 4
Kab 390
perem puan
di 4 Kab
280 perempua
n di 4 Kab 280
perempua n di 4 Kab
II-59
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
dikelola perempuan
27 Meningkatnya jumlah
Desa Prima di 10 Kab dg GDI rendah
10 Desa di 10
Kabkota baru dan
lanjutan Kab
Kota 3
9 6
1 10
28
Meningkatnya akses 5 klp perempuan pelaku
usaha mikro kecil pada sumber daya ekonomi
5 Kelompok
Kelompo k
7 7
12 7
7
29 30 Kab.Kota
Mengapresiasi Model Restoratif Justice RJ
Dalam Penanganan ABH
Sosialisasi Kab
Kota 35
35 Inisiasi
- Kab
Kota 2
17 17
Implementasi -
Kab Kota
2 2
2 2
30
Jumlah kasus kekerasan terhadap
anak menurun, jumlah anak sejahtera
meningkat, meningkatnya perlin-
dungan anak secara luas termasuk anak
yang membutuhkan perlindungan khusus
anak korban bencana, korban penelantaran,
korban perlakuan salah, korban tindak
kekerasan, dan anak yang berhadapan
dengan hukum 100
tertangani 100
tertanga ni
1.352 kasus
100 tertangan
i 3.567
kasus 100
tertanga ni
100 tertang
ani 3.567
kasus 100
tertangani
31
Berkembangnya model keadilan
restoratif untuk penanganan anak
yang bermasalah dengan hukum
Kab 2
2 2
2 2
32
Meningkatnya cakupan akte
kelahiran. -
68 68
100 68
33
Berkembangnya metode dan pola
pembinaan anak terlantar yang
responsif anak -
Model SBA
1 1
1 1
1
Tersusunnya kebijakan, program
dan kegiatan perlind. perempuan dan anak
korban kekerasan dan TPPO
34
a. Perda Penyelenggaraan
Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis
Gender dan Anak di Jawa Tengah
1 Dok
1 Perda
2 Pergub
1 Perda
2 Pergub
35
b. RAD Traficking 1
1 1
- Sosialisasi RAD -
Kabkot a
35 35
II-60
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
- Implementasi RAD -
Kabkot a
35 35
35 35
35
36
c. SPM Pelayanan terpadu korban
Kekerasan 1
Dokumen 1
Pergub No 60
2012 1
Pergub No 60
2012 1
Renca na
Pencap aian
SPM 1
Pergub No 60 2012
1 Pergub No
60 2012
37 d. SOP Penanganan
kekerasan 1
SOP 1
1 1
- Sosialisasi SOP 1 Kegiatan
1 1
1 1
1 - Implementasi SOP
1 Kegiatan 1
1 1
1 1
38
Menguatnya kapasitas kelembagaan
pelayanan terpadu dalam penanganan
kekeras-an berbasis gender dan anak
termasuk trafficking di: Provinsi PPT Provinsi
Komisi Perlindungan Korban Kekerasan
Berbasis Gender dan Anak KPK2BGA dan
15 KabKota 100
100 100
100 100
- Provinsi PPT
Provinsi dan
Komisi Perlindungan
Korban Kekerasan Berbasis
Gender dan
Anak KPK2BGA
2 KPK2BG A
2 2
2 2
2
- KabKota 15 KabKot
a 35
35 35
35 35
39
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan PPT di Provinsi dan
KabupatenKota 1
15 Prov
KabKot a
35 1
35 1
35 1
35 1
35
40
Terlindunginya setiap perempuan dan anak
korban kekerasan yang melapor
100 korban
yang mengad
u dilayani
100 100
100 100
100
41
Menguatkan kerjasama antar
Provinsi di 10 Prov. MPU dan 5 Prov luar
Jawa daerah transit dan tujuan traficking
Kerjasam a 10 Prov.
Prov. MPU
10 10
10 10
42
a.Kerjasama 10 Prov. MPU
- Draf Kerjasama MPU Dok
1 1
- Penandatanganan MoU
MoU 1
1 - Implementasi
Prov. MPU
10 10
10 10
43 b. Kerjasama dengan 5
Prov. Jawa daerah transit dan tujuan
- Penandatanganan MoU
5 Provinsi Provinsi
5 5
5 5
- Implementasi Provinsi
5 5
5 5
5
II-61
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
44
Meningkatnya jumlah kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak yang
terlaporkan dan tertangani
100 2.883
100 tertanga
ni 12.861
100 tertanga
ni 100
tertang ani
12.861 100
tertangani
Program Peningkatan Peran
Serta Anak dan Kesetaraan Gender
dalam pembangunan
45 Meningkatnya Indeks
Pemberdayaan Gender IDG
61,8 IDG
68,99 68,99
67,96 -
68,99
46
Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender
IPG 65,9
IPG 66,45
66,45 65,90
- 66,45
47
Terlatihnya aparatur pemerintah tentang
peningkatan peran serta anak dan
kesetaraan dan keadilan gender
30 100
100 100
100
48
Meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya peran serta anak dan
kesetaraan serta keadilan gender
KabKot a
3 13
3 3
16
49
Meningkatkan Partisipasi Anak
Dalam Pembangunan 35 KabKot
a
- Pembentukan Forum Anak
Kab kota
2 35
35 35
- Pembentukan Kab
kota 35
35 -
35 35
- Penguatan Kab
kota 35
35 35
35 35
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 50 target urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak telah tercapai sesuai target RPJMD yang direncanakan. Adapun capaian 2 target kinerja diperhitungkan sulit
tercapai, yaitu indikator Peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju quota 30
perempuan di legislatif; dan Adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu
perlunya optimalisasi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah RAD
II-62 tentang Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan; peningkatan
partisipasi perempuan
dalam lembaga-lembaga
pengambil keputusan; dan peningkatan pemahaman tentang pengarustamaan
gender pada seluruh pengambil kebijakan eksekutif, legislatif dan stakeholders dalam rangka peningkatan peran dan posisi perempuan
di bidang politik maka perlu disusun; serta Melakukan koordinasi pada Pemerintah Pusat untuk menyediakan kebijakan penilaian
kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender.
12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kinerja pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain ditunjukkan dengan 33 target
indikator yang mencakup seperti tertuang dalam Tabel 2.25 berikut :
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan
I th 2013 1
Program Pelayanan Keluarga Berencana
1 Menurunnya tingkat DO
peserta KB dari 10 menjadi 9
9 15,09
15,09 9
15,09
2 Menurunnya
Unmedneed hingga 7 7
10,26 10,26
7 10,26
3 Total Fertility Rate dari
2,3 menjadi 2,1 2,1
2,5 2,5
2,1 2,5
4 Meningkatnya jumlah
dan kualitas penyuluhpetugas
lapangan KB PKBPLKB PPKBD, sub
PPKBD di Kabkota
PLKB Meningkat
PLKB 3.355
3.355 3.239
3.355 PPKBD
Meningkat PPKB
D 8.729
8.729 8.836
8.729 Sub PPKBD
Meningkat Sub
PPKB D
51.646 51.646 51.695
51.646 5
Meningkatnya sarana moblitas Tim KB keliling
di KabKota Meningkat
Unit 7.209
7.209 8.577
7.209
6 Meningkatnya Peran
Serta Masy dalam ber KB
Meningkat KabK ota
35 35
35 35
35
Jumlah Kelompok UPPKS terdaftar
pada direktori data basis online UPPKS
Meningkat Kelom
pok 30.878
42.222 29,983 42.222
Jumlah kelompok UPPKS yang dapat
akses modal Meningkat
Kelom pok
30.878 546.333
9.251 546.333
II-63
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan
I th 2013
7 Tersedianya alat
kontrasepsi jangka panjang IUD dan
implant yg dpt menjangkau seluruh
masyarakat termasuk alat kontrasepsi untuk
pria Tersedia
Unit 71.540
71.540 85.140 71.540
8 Memperluas cakupan
dan jangkauan kualitas pelayanan KB
Meningkat
Jumlah Peserta KB Baru
1.028.9 69
1.028.9 69
1.031. 230
0 1.028.969 - IUD
Meningkat orang
94.782 94.782 84.147
94.782 - MOW
Meningkat orang
24.722 24.722 23.219
24.722 - Implant
Meningkat orang
128.539 128.539 32.695
128.539 - Suntik
Meningkat orang
555.352 555.352 464.33
1 555.352
- Pil Meningkat
orang 170.974
170.974 252.22 170.974
- MOP Meningkat
orang 2.227
2.227 4.158
2.227 - Kondom
Meningkat orang
52.380 52.380 70.458
52.380
2 Program Peningkatan
Kesehatan Reproduksi Remaja KRR
9 Meningkatnya
kelompok KRR di seluruh KabKota
Meningkat Klp
1.305 1.305
1.310 1.305
Jumlah PIK KRR Kategori Tumbuh
Meningkat Klp
966 966
953 966
Jumlah PIK KRR Kategori Tegak
Meningkat Klp
235 235
255 235
Jumlah PIK KRR kategori Tegar
Meningkat Klp
104 104
101 104
10 Meningkatnya peran
Kelompok KRR dalam penyebarluasan
reproduksi remaja Meningkat
PIK KRR
1.305 1.305
1.310 1.305
11 Kesehatan Reproduksi
menjadi muatan lokal dalam bidang
pendidikan Meningkat Kabkot
a 35
35 35
35 35
12 Meningkatnya
penanggulangan Narkoba, PMS termasuk
HIV AIDs dengan indikator capaian
Meningkat Kabko ta
35 35
35 35
35
13 Meningkatnya
pengetahuan remaja tentang bahaya
narkoba dan PMS dan termasuk HIVAIDs
Meningkat Kabkot a
35 35
35 35
35
14 Berkurangnya remaja
yang menjadi korban bahaya narkoba dan
PMS termasuk HIVAIDs
Meningkat Kabkot a
35 35
35 35
35
15 Meningkatnya generasi
muda penerus yang sehat jasmani rohani
dan sosial Meningkat Kabkot
a 35
35 35
35 35
II-64
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan
I th 2013
16 Meningkatnya jumlah
institusi masyarakat dan penyelenggaraan
penanggulangan HIV AIDs
Meningkat Kabk
ota 35
35 35
35 35
3 Program
Pengembangan Model Operasional BKB-
Posyandu-PAUD
17
Terbentuknya model BKB, Posyandu dan
PAUD. Terbentuk
KabK ota
6 6
8 6
18
Meningkatnya kualitas Posyandu dalam BKB
dan PAUD. Meningkat
KabK ota
35 35
35 35
19 Meningkatnya
kapasitas kader pendamping kelompok
bina keluarga di kabupatenkota.
KabK ota
35 35
35 35
20 Tersedianya kader
Posyandu dan PAUD dalam melakukan BKB
dan PAUD. -
KabK ota
35 35
35 35
21 Makin banyak BKB dan
PAUD yang terbina. -
KabK ota
35 35
35 35
22
Meningkatnya peran lembaga masyarakat
dalam ber KB dan KS. -
KabK ota
35 35
35 35
23
Terwujudnya layanan informasi dalam
pelaksanaan KB-KS. -
KabK ota
35 35
35 35
35
24 Terlaksananyafasilitasi
TMKK, KesatuanGerak PKK KB-Kesehatan,
Bhayangkara KB KesehatandanHargana
s -
Kodim Pencana
ngan TMKK di
2 Kodim,
Penilaia n TMKK
di 5 Kodim
Pencana ngan
TMKK di 2
Kodim, Penilaia
n TMKK di 5
Kodim Penca
nanga n
TMKK di 2
Kodim, Penilai
an TMKK
di 5 Kodim
- Pencanan gan TMKK
di 2 Kodim,
Penilaian TMKK di
5 Kodim
- Polres Penilaia
n Bhayang
-kara KB Kes
di 6 Polres
Penilaia n
Bhayang -kara
KB Kes di 6
Polres Penilai
an Bhaya
ngkara KB
Kes di 6
Polres - Penilaian
Bhayang- kara KB
Kes di 6 Polres
- KabK
ota Penilaia
n PKK KB Kes
Kategori KabKot
a Penilaia
n PKK KB Kes
Kategori KabKot
a Penilai
an PKK
KB Kes
Katego ri
KabK ota
Penilaia n PKK
KB Kes Kategori
KabKot a
Penilaian PKK KB
Kes Kategori
KabKota
- KabK
ota Bhakti
Sosial Pelayana
n KB dalam
rangka Harlah
Bhakti Sosial
Pelayana n KB
dalam rangka
Harlah Bhakti
Sosial Pelayan
an KB dalam
rangka Harlah
- Bhakti Sosial
Pelayanan KB dalam
rangka Harlah
Muslimat
II-65
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan
I th 2013
Muslimat NU di 6
Kabupat en
Muslimat NU di 6
Kabupat en
Muslim at
NU di 6 Kabupa
ten NU di 6
Kabupaten
- KabK
ota Bakti
Sosial pelayana
n KB dlm
rangka Milad
Aisyiyah di 6
KabKot a
Bakti Sosial
pelayana n KB dlm
rangka Milad
Aisyiyah di 6
KabKot a
Bakti Sosial
pelayan an KB
dlm rangka
Milad Aisyiya
h di 6 KabKo
ta - Bakti
Sosial pelayanan
KB dlm rangka
Milad Aisyiyah di
6 KabKota
25
Meningkatnya peran kelompok Bina
Keluarga, Bina Balita, Bina Remaja dan Bina
Lansia. Meningkat
Klp 18.290
kelompo k BKB
18.689 kelompo
k BKB 18.198
kelom pok
18.689 kelompok
BKB
26 Klp B
KR 7.868
7.868 7.696
7.868
27
Klp B KL
10.143 10.143
8.934 10.143
4 Program
Pembinaan peran
serta masyarakat
dalam pelayanan
KB Mandiri.
28 Menurunnya angka
drop out KB bagimasyarakatmelalui
kesertaan KB Mandiri Menurun
15,09 15,09
9 15,09
29
Terwujudnya KB Mandiriolehmasyarakat
yang akanmenekanangka
unmet need Meningkat
aksept or
691.640 691.640 496.00
691.640
30 Meningkatnyapartisipas
idankesertaanmasyara katdalampelayanan KB
mandiritermasuk KB pria
Meningkat aksept
or 510.835
547.308 496.00 547.308
31
Meningkatnya jumlah peserta KB pria
Meningkat aksept
or 70.301
70.301 75.445 70.301
32
Meningkatnya jumlah
masyarakat miskin
untuk memperoleh
akses dalam
memperoleh pelayanan KB
Meningkat aksep
tor 298.047
479.948 480.50 479.948
5 Program
Promosi Kesehatan
Ibu-Bayi dan
Anak melalui
Kelompok Bina
Keluarga dan Bina Balita.
33 Terbinanya kelompok-
kelompok Bina Keluarga dan Bina
Balita hingga tingkat desa.
- Kelom
- pok B
KB 18.290
22.256 18.198 22.256
II-66
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan
I th 2013 34
Makin tersebarnya informasi kesehatan
ibu-bayi hingga menjangkau wilayah
perdesaan 35 KabK
ota 35
35 35
35 35
35
Terselenggaranya KIE untuk menunjang
Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok
Bina Keluarga dan Bina Balita.
35 KabK ota
35 35
35 35
35
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 30 target urusan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera telah tercapai. Sedangkan capaian 3 target indikator diperhitungkan sulit tercapai pada tahun 2013, yaitu DO peserta
KB; Unmedneed KB, dan Total Fertility Rate, disebabkan oleh Adanya perubahan perilaku masyarakat untuk segera memiliki anak;
Banyaknya akseptor yang tidak menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang; Adanya perda KabupatenKota yang memungut
biaya pelayanan KB; dan Jumlah petugas PLKB meskipun meningkat belum sebanding dengan cakupan layanan dengan ratio 1 PLKB; 1
desa.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu:
perlunya optimalisasi peran pemerintah provinsi pada tahun 2013 dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat, institusi dan
organisasi dalam pelaksanaan KB melalui KIE KB-KS; peningkatan pelayanan MKJP bagi keluarga Pra KS dan KS1 melalui pemberian
bantuan transport bagi 28.343 akseptor di 29 Kab.Kota; dan Fasilitasi dan advokasi penggerakan KB di KabKota DO tinggi; dan
Peningkatan partisipasi, komitmen, dan minat Institusi masyarakat Pedesaan terhadap KB-KS.
13 Sosial
Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial diupayakan untuk meningkatkan cakupan penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial PMKS khususnya masyarakat sangat miskin, kelompok rentan dan penyandang masalah kesejahteran sosial
lainnya.
II-67 Kinerja pembangunan urusan sosial antara lain ditunjukkan
dengan 21 target indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.26 berikut:
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Sosial
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil KAT dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMKS lainnya.
1 Terlaksananya pelatihan
ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi
PKRSE dan WRSE sebesar 7.900 orang
7.900 orang
3.450 9.986
6000 9.986
2 Meningkatnya
keterampilan dan taraf hidup warga KAT melalui
Stimulan UEP 500 orang 500
orang 200
435 250
435
3 Terfasilitasinya
kesejahteraan bagi PK dan Veterankeluarganya
serta meningkatnya kelangsungan hidup bagi
warakawuri 1.390
orang 395
1.032 397
1.032
4 Terpenuhinya sarana dan
prasarana pendukung usaha bagi keluarga
miskin. Terpenu
hi Ada
Ada Ada
Ada
5 Menurunnya jumlah
penduduk miskin di Jawa Tengah
Menuru n
14,98 14,98
11,88 14,98
6 Menurunnya jumlah
penyandang masalah kesejahteraan sosial
PMKS sebesar 5 333.050
PMKS 144.217
314.943 18.107 314.943
7 Meningkatnya jumlah
dan ketrampilan tenaga yang menanganani PMKS
Meningk at
- 7.050 KT ,36.478
PSM, 1.239
Dunia Usaha
32.711 Karang
taruna, 180.214
PSM, 4.868
Dunia Usaha
Karan g
taruna ,
PSM , Dunia
Usaha 0 32.711
Karang taruna,
180.214 PSM,
4.868 Dunia
Usaha
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 8
Meningkatnya kualitas pembinaan penanganan
penyandang cacat 1.000 orang, eks penyandang
kronis 1.150, penderita penyakit menahun
terlantar 1.100 orang, penyandang cacat bibir
sumbing dan katarak 500 orang dan penyandang
cacat lewat BLK 800 orang.
4.550 orang
1.045 3.020
1700 3.080
9 Meningkatnya sarana
dan prasarana panti- Meningk
at Unit
11 37
14 37
II-68
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
panti sosial 10
Tersusunnya standar operasional pelayanan
dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Tersusu n
dokum en
3 12
3 12
11 Tersosialisasinya standar
operasional pelayanan dan rehabilitasi
kesejateraan sosial Tersosia
lisasi -
Ada Ada
Ada
Program Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya
12 Terdatanya eks
penyandang penyakit sosial eks napi, PSK,
Narkoba dan penyakit sosial lainnya
Terdata Terdata
Terdata 0 Terdata
13 Meningkatnya kegiatan
pembinaan eks penyandang penyakit
sosial eks PGOT 500 orang, eks napi 500
orang, eks PSK dan penyandang HIV AIDS
1.000 2000
980 5.450
550 5.450
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial 14
Teridentifikasinya potensi dan sumber
kesejahteraan sosial diseluruh KabKota
Terident i-fikasi
Teridenti -fikasi
Terident i-fikasi
Teride nti-
fikasi Teridenti-
fikasi
15 Meningkatnya kualitas
penanganan dan kapasitas lembaga yang
menangani PMKS Meningk
at Meningkatnya
aktivitas PSM dalam ikut membatu
penanganan PMKS PSM
376 1.754
350 1.754
Meningkatnya aktivitas Karang
Taruna dalam ikut membantu
penanganan PMKS Orang
1.220 1.716
1120 1.716
- Karang Taruna 221unit
unit 70
136 35
136
- Anggota Karang Taruna 1825
orang orang
1.050 1.710
1.120 1.710
16 Meningkatnya
kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka
untuk membantu penanganan PMKS
Meningk at
8.870 28.370
6.300 28.370
17 Meningkatnya kerjasama
Dunia Usaha dalam penanganan PMKS
Meningk at
DU 665
1.530 665
1.530
II-69
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Program Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
18 Meningkatnya upaya
pencegahan, kesiapsiagaan dan
pengurangan resiko bencana
Meningk at
Terlatihnya aparatur dan Relawan dalam
penenaggulangan bencana melaluiGladi
Manajemen Bencana Terlatih
Orang 120
720 150
720
Tersusunnya Peta Risiko Bencana di
KabupatenKota diProvinsi Jawa
Tengah Tersusu
n KabK
ota 5
25 4
25
Meningkatnya Pemahaman
masyarakat terhadap Budaya Sadar
Bencana Meningk
at orang
300 1125
1000 500
1625
Terfasilitasinya Pengembangan Desa
Siaga Bencana di Provinsi Jawa Tengah
Fasilitas i
Desa 3
24 2
1 25
Teridentifikasinya dan tersosialisasinya
Daerah Rawan Bencana di Jawa
Tengah Identifik
asi dan Sosialis
asi KabK
ota 3
35 35
1 35
Terfasilitasinya Kegiatan Unsur
Pengarah Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
dari masyarakat profesioanal
Terfaslit asi
orang 5
5 5
5 5
Terselenggaranya Fasilitasi Pedoman
dan Kebijakan Penyelenggaraan
Bencana di Provinsi Jawa Tengah
Terselen g-
garanya Fasilitas
i orang
150 150
150
Terselenggaranya Koordinasi, Integrasi,
dan Sinkronisasi oleh aparatur
Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana di Jawa Tengah
Terselen ggarany
a koord sinkroni
-sasi kpd
aparat orang
100 100
30 130
Tersusunya dokumen Perencanaan umum
Penanggulangan Bencana di Jawa
Tengah Tersusu
nnya dokum
en 2
6 4
6
Terjalinya Kerjasama dalam
Penanggulangan Bencana dengan
pemerintah Desa Terjalin-
nya kerja
sama Desa
4 4
4
Tersedianya Pengem-
Unit 1
2 1
1 3
II-70
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Pengembangan Pusat Informasi Bencana di
Jawa Tengah bangan
PIB 19
meningkatnya penyelamatan dan
evakuasi terhadap korban bencana,
penanganan pengungsi dan pemulihan sarpras
vital untuk masyarakat meningk
at
Terpenuhinya Kebutuhan dasar
pangan bagi korban bencana dinsos
paket 1
5 1
5
Terpenuhinya Kebutuhan dasar
pangan bagi korban bencana BPBD
orang 350
950 700
350 1.300
Terselenggaranya Kegiatan Operasional
SATKORLAK Bencana di Jawa Tengah
Penyelen ggOpera-
sional orang
90 90
90
Terselenggaranya koordinasi
penyelenggaraan Penanganan Darurat
Bencana di Jawa Tengah
Penyele ng
Koordna si
orang 10
10 10
Tersusunnya Evaluasi, Pemantauan
dan Penyusunan Pedoman Penanganan
Darurat Bencana di Jawa Tengah
Monev KabK
ota 35
35 35
35
Terselenggaranya Posko dan
Penanganan Darurat Bencana Jawa Tengah
Posko dan
penanga nan
darurat unit
1 4
1 1
5
20 meningkatnya kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana melalui perbaikan
Meningk at
Terselenggaranya fasilitasi dan
koordinasi teknis penanggulangan
bencana di Jawa Tengah
Peny Fasilitas
i dan Koor-
dinasi orang
90 320
100 320
Tereselenggaranya Pelatihan Teknis
Penilaian Damage and Losses Assesment
Pelatihan Penghitungan Secara
Cepat dan Akurat Kerusakan dan
Kerugian Akibat Bencana
Pelatiha nTeknis
DALLA orang
40 160
100 160
Terselenggaranya Fasilitasi dan
Koordinasi Penanganan
Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa
Tengah Peny
Fasilitas i dan
Koor- dinasi
kali 2
6 3
1 7
II-71
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Terselenggaranya Fasilitasi dan
Koordinasi Penanganan
Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa
Tengah Peny
Fasilitas i dan
Koor- dinasi
kali 2
3 2
21 meningkatnya kualitas
dan kuantitas sarana, peralatan dan logistik
bencana Meningk
at
Tersedianya Peralatan dan Logistik
Penanggulangan Bencana di Jawa
Tengah Penyedi
aanpera latanda
n Logistik
paket 1
5 1
1 6
Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi,
Konsolidasi Logistik dan Peralatan
Bencana Fasilitas
i dan Koorlog
peralata n
bencana kabk
ota 35
35 35
15 35
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di
atas, capaian 17 target indikator urusan sosial telah tercapai, dan 4 target indikator diperhitungkan akan tercapai. Beberapa hal yang
perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: meningkatkan pemantauan
untuk memastikan pencapaian target indikator yang harus dicapai pada tahun 2013, meliputi: Stimulan UEP bagi 250 orang sehingga
mencapai 635 orang melampaui target 500 orang pada indikator Meningkatnya keterampilan dan taraf hidup warga KAT melalui
Stimulan UEP 500 orang; Fasilitasi kesejahteraan bagi 397 orang sehingga mencapai 1.429 orang melampaui target 1.390 orang pada
indikator
Terfasilitasinya kesejahteraan
bagi PK
dan Veterankeluarganya serta meningkatnya kelangsungan hidup bagi
warakawuri; Pembinaan terhadap 35.370 PMKS sehingga dapat menurunkan jumlah PMKS 350.313 sehingga melampaui target
333.050 orang pada indikator Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS sebesar 5; Pembinaan bagi
1.700 orang penyandang cacat, eks penyandang kronis, penderita penyakit menahun terlantar, penyandang cacat bibir sumbing dan
katarak sehingga mencapai 4.720 orang melampaui target 4.500 orang pada indikator Meningkatnya kualitas pembinaan penanganan
II-72 penyandang cacat 1.000 orang, eks penyandang kronis 1.150,
penderita penyakit menahun terlantar 1.100 orang, penyandang cacat bibir sumbing dan katarak 500 orang dan penyandang cacat
lewat LlBK 800 orang.
14 Ketenagakerjaan
Kinerja pembangunan urusan ketenagakerjaan antara lain ditunjukkan dengan 41 target indikator seperti tertuang dalam Tabel
2.27 berikut :
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
NO Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
I Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1 AKL
100.000 Orang
34.140 202.168
35.000 949
203.117
2 AKAD
75.000 Orang
69.959 120.051
16.000 49
120.100
3 AKAN
336.000 Orang
115.27 5
318.909 103.605
18.556 337.565
4 Penempatan tenaga
kerja melalui BKK, JMF, BKO
12.500 lowongan
BKK JMF
131.65 259.500
11.000 1397
260.897
5 Terbentuknya 350 BKK
350 BKK
35 908
35 908
6 Terbinanya 500 BKK
500 BKK
60 490
35 490
7 JMF, diikuti 350
perusahaan dan menghasilkan 12.000
lowongan kerja 12.000
lowongan kerja
15.026 30.569
4.900 3880
34.449
8 Tersebarnya informasi
pasar di 35 KabupatenKota
35 Kab
35 35
35 35
35
II Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
9 Peningkatan kompetensi
52000 tenaga kerja 52.000
Orang 92.670
217.712 92.500
10.500 228.312
10 Tercapainya 1.100
lembaga Penyelenggara pelatihan kerja berperan
aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas
tenaga kerja 1.100
lembaga 1.214
1.214 1.210
350 1.564
11 Terfasilitasinya 10.000
tenaga kerja dan 250 instruktur
10.000 tenaga
kerja 92.670
217.712 95.000
10.500 228.312
12 250
Instruktu r
25 370
40 20
390
13 Tercapainya revitalisasi
5 UPTD BLK 5
5 5
5 5
14
Peningkatan kompetensi 500 instruktur dan 250
pengelola LPK 500
Instruktu r
25 415
30 20
435
15
250 Penge-lola LPK
125 447
210 35
482
II-73
NO Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
16 Tercapainya
penempatan 500 org pemagangan dalam
negeri dan 3000 orang pemagangan luar negeri.
500 pemagang an dalam
negeri Orang
964 2.244
120 40
2.384
17 3.000 pemagang
an luar negeri
Orang 233
1.335 200
1.335
18 Tersusunnya 25 program
pelatihan CBT dan 100 modul pelatihan CBT
25 program
pelatihan 5
28 25
5 33
19
100 Modul
30 276
50 10
286
20 Terbentuknya 25 Tempat
Uji Kompetensi 25
TUK 10
38 3
1 39
21
Terakreditasinya 250 lembaga pelatihan kerja
250 lembaga
18 138
30 138
22
Tercapainya peningkatan
produktifitas 2.500 naker dan 1.000
perusahaan 2.500
Naker 1390
5.490 690
5.490
23
1.000 Perusa-
haan 794
2.654 40
2.654
III Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
24
Terwujudnya Peningkatan
Kesejahteraan Pekerja Penetapan UMK dengan
pencapaian 100 KHL sd 2013
Rp Rata rata
UMK dari 35
KabKota 834,25
5,3 834,255
,3 914.278
,68 914.278
,68 914.278,6
8
2009 sebesar 90,10 2010 sebesar 92,57
2011 sebesar 95,05 2012 sebesar 97,51
2013 sebesar 100 100
96,42 96,42
97,31 97,31
97,31
25
Penambahan peserta jamsostek luar
hubungan kerja dari jumlah pekerja informal
sebanyak 10 dari 14.799.001 orang
10 32.784
128.281 5.129
133.410
26
Terbentuknya koperasi karyawan sebanyak
1.200 perusahaan 1.200
1.297 1.297
25 10
1.307
27
Tersedianya fasilitas kesejahteraan pekerja di
3.705 perusahaan 3075
perusaha an
2408 6307
6307
28 Adanya pengupahan
dalam bentuk struktur dan skala upah
perusahaan perusaha
an 5
105 105
Meningkatnya kualitas materi PP dan PKB
29
Perusahaan yang wajib membuat PP 5.840
perusahaan 5.840
PP 3.062
3.062 50
79 3.141
30
Serikat pekerja yang dapat membuat PKB
1.446 SPSB 1.446
PKB 862
3.885 50
3.885
31 Tertanganinya kasus-
kasus ketenagakerjaan di Jateng
100 kasus
159 236
45 15
241
PHI 50 dari 11.971 kasus
5.986 kasus
4.017 8.034
650 15
8.049
II-74
NO Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
TKI 50 dari 4.519 kasus
2.260 kasus
2.299 4.598
70 4.598
32
Peningkatan profesionalisme 129
mediator se-Jateng konsiliator dan arbiter
129 Orang
122 122
122 122
Revitalisasi pembinaan dan pengawasan
ketenagakerjaan di 35 kabkota
35 Kabkota
35 35
35 35
35
33
15 PPTKIS
26 44
5 44
34
500 cabang
PPTKIS 278
648 100
648
35
212 pegawai
pengawas 146
146 142
142 142
36
16.897 Perusaha
ann 6.852
23803 23803
Tercapainya jaminan perlindungan tenaga
kerja dan terwujudnya kondisi hubungan
industrial yang harmonis melalui:
37 a. Terbentuknya 2.500
SP di tingkat perusahaan
2.500 SP
313 2.594
50 15
2.609
38 b. Terbentuknya 660
LKS BIPARTIT 660
LKS BIPARTIT
296 1.382
50 38
1.420
39 c. Revitalisasi 36
organisasi pengusaha untuk mendukung
kondisi HI di Jateng 36 organisasi
36 36
5 36
36
40 d. Revitalisasi peran 36
LKS Tripatit dlm memberikan
pertimbangan ketenagakerjaan kepada
pimpinan daerah 36
LKS 36
36 36
36 36
Keterangan :
: Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012
≥ 100 target RPJMD
: Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD
: Perlu upaya keras
realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di
atas, capaian 34 target kinerja urusan ketenagakerjaan telah tercapai, dan 3 target kinerja diperhitungkan akan tercapai.
Sedangkan capaian 4 target indikator kemungkinan sulit tercapai, yaitu indikator Penambahan peserta jamsostek luar hubungan kerja
dari jumlah pekerja informal sebanyak 10 dari 14.799.001 orang; Terakreditasinya
250 lembaga
pelatihan kerja;
Penempatan Permagangan ke Luar Negeri; dan Perusahaan yang wajib membuat
PP 5.840 perusahaan.
II-75 Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan
capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu: optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013 dalam rangka
pencapaian target indikator yang berstatus akan tercapai pada tahun 2013, meliputi: Penerapan TTG; Meningkatnya status tingkat
perkembangan unit posyandu dari status mandiri ke posyandu model; Tertanamnya Nilai Budaya Damai pada kader AIMDAMAI; Sosialisasi
UU 23 2002 ttg PA; Meningkatnya peran dan fungsi 116 CPPD; meningkatnya status gizi anak SD; meningkatnya kemampuan kader
P2M PMTAS; dan Meningkatnya peran 200 lembaga UP2K se-Jawa Tengah.
15 Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meliputi penguatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM, akses
permodalan dan jaringan kemitraan usaha, perluasan pasar produk UMKM dan penguatan kualitas SDM KUMKM.
Kinerja pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil menengah antara lain ditunjukkan dengan 19 indikator seperti
tertuang dalam Tabel 2.28 berikut:
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan
I th 2013
1
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM Menguatnya kapasitas
kelembagaan dan usaha Koperasi dengan
sasaran:
1 5.000 Koperasi
berkualitas dari 12.290 Koperasi aktif
5.000 Kopera si
408 4.848
160 160
5.008
2 Fasilitasi pendirian
dan perubahan BHAD
250 Koperasi 250 Kopera
si 71
289 40
18 307
3 KSPUSPKoperasi
yang sehat di tiap kecamatan 1 KSPUSP
tiap kecamata
n 1 KSPUSP
KSPU SP
1.733 2.078
98 2.078
4 Pemeriksaan dan
Pengawasan KSPUSP 200 KSPU
SP 256
1.102 335
45 1.147
2 Program Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM melalui Penguatan dan
Pengembangan Diversifikasi Usaha dan
Sistem Distribusi Jaringan Usaha serta
Peningkatan Daya Saing
Meluasnya pangsa pasar produk Koperasi dan
UMKM melalui:
II-76
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan
I th 2013 5
Promosi, pameran, kontak dagang, pasar
rakyat, temu usaha sebanyak 100 event
100 Event 26
91 17
8 99
Jaringan usaha sektor riil bidang Kop. Wisata
Kopinkra dan Kop Pasar, meliputi:
6
Menguatnya usaha bidang ritel di 300
waserda dan 67 senkuko
300 waserd a
105 290
35 290
67 senku ko
39 67
35 67
7
HKI 150 sertifikat 150 sertifik
at 75
154 20
20 174
8
Ijin kesehatan usaha 3.000 UMKM
3.000 UMKM 900
3.080 350
350 3.430
9
Pengembangan 590 KUDKop sektor
agribisnis 590 KUD
Kopera si
sektor agribis
nis 100
794 15
36 830
3 Program Penguatan dan
Pengembangan Permodalan dan
Jaringan Kemitraan Usaha KSPUSP -
Koperasi
10 Fasilitasi sertifikat tanah
1.750 UMKM 1750 UMKM
2200 3.885
50 2.200
6.085
11 Pelaksanaan linkage
program 566 KSPUSP 566 KSPU
SP 1.125
1.944 70
240 2.184
12 Bintek permodalan 1500
KSPUSP 1.500 KSPU
SP 308
1.781 375
210 1.991
13 Pendampingan 115
sentra 115 Sentra
35 104
35 35
139
4
Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
melalui Peningkatan Produktivitas
Pemasaran dan Jaringan Usaha
14 Bantuan peralatan 2.000
UMKM 2.000 UMKM
1.137 2.808
165 2.808
15 Bintek Produksi 4.500
UMKM 4.500 UMKM
1.430 3.202
1.433 590
3.792
16 Workshop bagi 1.500
UMKM 1.500 UMKM
585 1.514
161 30
1.544
5
Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
dan UMKM 17 Peningkatan
pengetahuan kemampuan dan
ketrampilan SDM 8.700 8.700 Orang
1.955 10.150
50 900
11.050
18 Kompetensi SDM KUMKM
750 org 750 Orang
150 737
125 20
757
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
II-77 Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di
atas, capaian 16 target kinerja urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah tercapai. Sedangkan capaian 3 target kinerja
diperhitungkan akan tercapai pada tahun 2013.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu:
optimalisasi pelaksanaan kegiatan Promosi, pameran, kontak dagang, pasar rakyat, temu usaha melalui 17 event pada program
peningkatan produktivitas pemasaran dan jaringan usaha kegiatan peningkatan daya saing dan pemasaran produk UMKM di wilayah
peng-hasil dan industri hasil tembakau DBHCT sehingga mencapai 108 event melampaui target 100 even; optimalisasi pelaksanaan
kegiatan penguatan usaha bidang ritel yang pada tahun 2013 dialokasikan sebanyak 35 waserda sehingga dapat mencapai target
300 waserda; dan optimalisasi Bintek Produksi dengan target 1.380 UMKM pada tahun 2013, sehingga melebihi target RPJMD 4.500
UMKM.
16 Penanaman Modal
Kinerja pembangunan urusan penanaman modal antara lain ditunjukkan dengan 9 indikator yang mencakup 10 target kinerja
seperti tertuang dalam Tabel 2.29 berikut :
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
No Indikator kinerja
program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Realisasi
Capaian 2008 s.d
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
1 Program peningkatan promosi dan kerjasama
investasi Meningkatnya kualitas
dan kuantitas informasi investasi yang dapat
disampaikan ke calon investor, dan tercapainya
realisasi investasi meliputi:
1 - profil 6 sektor usaha
6 Sektor usaha
6 6
6 6
2 - event promosi dan temu
usaha tingkat nasional 5 kali
5 Kali 3
14 4
14
3 -event promosi dan temu
usaha internasional 10 kali
10 Kali 3
10 3
10
4 - updating website 10
kali 10 Kali
28 1
28
Meningkatnya jumlah kerjasama investasi:
5 - kerjasama dalam negeri
dengan prov. Potensial 20 Provinsi
2 17
3 1
18
6 - kerjasama luar negeri di
5 negara 5 Negara
6 6
2 Program peningkatan iklim dan realisasi
II-78
No Indikator kinerja
program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Realisasi
Capaian 2008 s.d
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
investasi
7 Tersusunnya sebuah
perda penanaman modal dan empat aturan
pelaksanaannya 1 Perda
- 1 perda
1 perda
2 Pergub
1 Pergub RUPMP
2 pergub 2 pergub
2 Perka 1 Perka
Pedoma n dan
Tata Cara
Penana man
Modal dan 1
Perka SOTK
2 Perka 2 perka
8 Menurunnya gangguan
keamanan investasi 35 Kab
Kota 35
35 35
35
9 Meningkatnya
persetujuan realisasi investasi
2008 : 4,016 T 2009 : 4,257 T
2010 : 4,512 T 2011 : 4,783 T
2012 : 5,070 T 2013 : 5,374 T
28,012 Trilyun
Persetuj uan
dan Realisa
si PMA 71
proyek 500
proyek -
12 proyek
512 proyek
Rp1,859 Trilyun
dan US
3,894 Juta
Rp36,5 32
Trilyun Rp 13,246
Trilyun dan US
10.497,24 juta
Rp103,5 Trilyun
Rp.5,01 Trilyun
Rp1,598 Trilyun
Rp 14,844 Trilyun dan
US 10.497,24
juta Rp103,5
Trilyun
Persetuj uan
dan Realisa
si PMDN
56 proyek
281 proyek
- 281 proyek
Rp 14,573
Trilyun 56,848
Trilyun dan US
2,30 juta Rp0,022
Trilyun Rp12,56
Trilyun 56,848
Trilyun dan US 2,30
juta Rp0,022
Trilyun
TOTAL Rp70,094
Trilyun dan US
10.499,54 juta
Rp103,52 2 Trilyun
Rp71,692 Trilyun dan
US 10.499,54
juta Rp103,522
Trilyun
10 Meningkatnya kerjasama
Pemprov. Dengan KabKota Jateng dalam
menarik investasi 35 kabkot
a 35
35 35
35
11 Terjadinya sinergitas
perencanaan pengembangan investasi
antara pusat, provinsi dan kabkota
Forum RKPPM
D 1
4 1
1 5
Forum KP3MR
4 1
4
Forum KP3MN
1 5
1 5
3 Program penyiapan Potensi sumberdaya,
sarana dan prasarana daerah
12
Meningkatnya jumlah dan kualitas
infrastruktur pendukung investasi melalui
peningkatan kualitas jalan akses ekonomi dari
desa ke kota 35
Kab kota
35 35
35 35
II-79
No Indikator kinerja
program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Realisasi
Capaian 2008 s.d
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
13
Peningkatan kualitas pelabuhan untuk
eksporimpor, dan dermaga peti kemas
2 Pelabuh an
2 2
2 2
2
14
Peningkatan kualitas bandara
5 Bandar
a 5
5
15 Peningkatan energi,
telekomunikasi, air dan fasilitas kesehatan
terkait investasi 35 Kab
Kota 35
35 35
35
16
Tersedianya sarana prasarana dan
tersedianya lahan 9 kawasan industri
9 kawasa n
industri 1
8 1
8
17
Meningkatnya jumlah tenaga kerja
terdidiktrampil mendukung investasi di
35 kabkota 35 kabkot
a 35
35 35
35
18
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
menerima investasi di 35 kabkota
35 kabkot a
35 35
35 35
Keterangan :
: Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012
≥ 100 target RPJMD
: Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD
: Perlu upaya keras
realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di
atas, capaian 18 target kinerja urusan penanaman modal telah tercapai. Sedangkan capaian 1 target kinerja diperhitungkan akan
tercapai.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu:
peningkatan capaian target indikator Meningkatnya jumlah kerjasama investasi: kerjasama dalam negeri dengan provinsi potensial dengan
optimalisasi pengembangan kerjasama investasi dengan 3 Provinsi potensial yaitu Sumut dan Kalbar.
17 Kebudayaan
Kinerja pembangunan urusan kebudayaan ditunjukkan antara lain ditunjukkan dengan 6 indikator seperti tertuang dalam Tabel
2.30 berikut :
II-80
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
1 Program Pembinaan
Tradisi dan Pengembangan Nilai
Kekayaan dan Keragaman Budaya
1
Meningkatnya pembinaan nilai-nilai etika, moral,
budaya dan keagamanaan Indonesia
kepada masyarakat melalui berbagai media.
- Jumlah masyarakat yang terbina terhadap
nilai-nilai etika, moral dan budaya melalui
peningkatan budi pekerti
Meningk atnya
orang 280
680 200
680
2
Meningkatnya penanaman nilai-nilai
etika, moral dan keagamaan melalui
organisasi sosial keagamaan di berbagai
lapisan dengan berbagai sosialisasi dan media.
- jumlah masyarakat yang memahami nilai -
nilai moral melalui Jelajah Budaya
Meningk atnya
orang 120
360 250
360
3 Meningkatnya
penanaman dan sosialisasi etika, moral
dan nilai keagamaan dikalangan para remaja
dan organisasi pemuda
- Jumlah remaja yang tertanam budi pekerti
dan memahami keaneka ragaman
budaya melalui Kemah Budaya untuk siswa
SLTA Meningk
atnya orang
440 1.595
900 1.595
4
Tersusunnya database ragam budaya daerah
Jawa Tengah - Revitalisasi program
aplikasi data permuseuman dan
kepurbakalaan Tersusu
nnya
Kegd
ata 12
413
12
413
5
Meningkatnya upaya- upaya perlindungan dan
promosi budaya daerah di tingkat nasional dan
internasional
- Jumlah museum daerah yang dibina
Meningk atnya
lokasi 2
12 9
12
- Pameran Bersama Per museuman dan
Kepurba kalaan Tk. RegionalMPU dan
Internasional Terselen
ggarany a
kali 2
6 1
6
- Pelestarian Benda
Cagar Budaya BCB Meningk
atnya lokasi
4 15
4 15
II-81
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
2 Program Pembinaan
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa
6
Meningkatnya jumlah dan jenis lembaga
pemahaman, penghayatan dan
pengamalan terhadap kepercayaan yang dianut
Jumlah generasi muda penghayat dan SDM
pelaku budaya spiritual yang dibina
Meningk atnya
orang 505
2.450 120
2.450
Keterangan :
: Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012
≥ 100 target RPJMD
: Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD
: Perlu upaya keras
realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di
atas, capaian 6 target kinerja urusan kebudayaan telah tercapai sesuai target RPJMD.
18 Kepemudaan dan Olah Raga
Kinerja pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga antara lain ditunjukkan dengan 12 indikator seperti tertuang dalam
Tabel 2.31 berikut :
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwula
n I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
I Program
Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
1 Meningkatnya kualitas
dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
Meningkat - Pembinaan SP3
Meningkat org
34 75
40 40
115
2 Meningkatnya kuantitas
dan kualitas kewirausahaan pemuda
Meningkat - Kewirausahaan
Pemuda Meningkat
org 295
566 300
566
3 Meningkatnya wawasan
dan rasa kebangsaan generasi muda serta
Tumbuhnya kesadaran kewajiban bela negara
Meningkat
II-82
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwula
n I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
- Pelatihan dan pengembangan Generasi
Muda Meningkat
org 3.500
26.548 2.165
26.548
4 Berkembangnya budaya
lokal Berkemban
g - Pelatihan
kepencintaalaman org
35 235
40 235
5 Meningkatnya
kesadaran terhadap bahaya narkoba,
pornografi dan pornoaksi Meningkat
- Penanggulangan bahaya merokok,
HIVAIDS dan Narkoba bagi pemuda
org 350
1.385 350
1.385
II Program Pemberdayaan
Lembaga Organisasi Kepemudaan
6 Meningkatnya kualitas
dan kapasitas kelembagaan
kepemudaan dalam memecahkan
permasalahan pemuda di 35 KabKota
Meningkat org
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Meningkat OKP
72 315
75 315
- Paskibraka dan
TUBBB Meningkat
org 225
1.125 225
1.125
III Program Pembibitan,
Pembinaan dan Pemaduan serta
Pemasyarakatan Olahraga
7 Munculnya 5 cabang
olahraga unggulan baru 5
cabor baru
5 5
5
8 Munculnya 50 atlet
olahraga baru yang berprestasi
50 atlet
baru 72
72 72
9 Meningkatnya kualitas
dan kemampuan atlet olahraga di Jateng
Meningkat - PPLPD
atlet 120
468 120 120
588
- Kompetisi Olahraga Pelajar
org 7.145
28.425 6.500 0
28.425
- Pengembangan Olahraga Unggulan
Atlet 245
875 175 175
1.1050
10 Meningkatnya motivasi
dan partisipasi masy dalam kegiatan olahraga
kesegaran jasmani Meningkat
- Pengembangan Olahraga Rekreasi dan
Kesegaran Jasmani org
10.288 40.358 10.000 0
40.358
- Pemassalan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan
Masyarakat org
4.015 8.035
6.000 0 8.035
IV Program
Pengembangan Kapasitas
KelembagaanOrganisa
II-83
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwula
n I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
si Olahraga
11 Meningkatnya kualitas
dan kapasitas kelembagaan olahraga
Meningkat Peningkatan kualitas
SDM Pelatih
350 1.650
500 0 1.650
Peningkatan mutu dan manajemen organisasi
olahraga Orang
105 520
245 0 520
V Program Peningkatan
Sarana Prasarana Olahraga
12
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana
prasarana olahraga Meningkat
- -
Sarpras ASEAN
PARA- GAMES;
Stadion Sriweda
ri, Stadion
Manaha n,
Gedung Wanita,
Kolam Renang,
Wisma Haji
Donohu dan,
dan Penataa
n Lingkun
gan Sarpras
ASEAN PARA-
GAMES; Stadion
Sriwedari, Stadion
Manahan, Gedung
Wanita, Kolam
Renang, Wisma
Haji Donohud
an, dan Penataan
Lingkung an
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras
OR Klub
olahra ga
pelajar dan
PPLP 123
105 klub
olah- raga
pelajar dan 18
PPLP 719
Klub olahraga
pelajar, 18 PPLP
18 PPLP
105 Klub
olahra ga
pelajar 7 Klub
olahraga 726 Klub
olahraga pelajar,
18 PPLP
Keterangan :
: Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012
≥ 100 target RPJMD
: Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD
: Perlu upaya keras
realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 12 target kinerja urusan kepemudaan dan olahraga
telah tercapai sesuai target RPJMD. Walaupun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan
urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu berkaitan dengan prestasi pemuda dan olahraga Jawa Tengah dalam event tingkat nasional dan
internasional yang perlu ditingkatkan.
II-84
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kinerja pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain ditunjukkan dengan 8 target indikator
seperti tertuang dalam Tabel 2.32 berikut:
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
I Program Peningkatan
Keamanan Dan Kenyamanan
Lingkungan
1 Menurunnya gangguan
keamanan dan meningkatnya
kenyamanan lingkungan di masyarakat
Menurun
Fasilitasi pembinaan tranmas
Orang 70
630
210 630
II Program Pemeliharaan
Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
2 Menurunnya tingkat
gangguan ketenteraman dan ketertiban
masyarakat Menurun
Pengendalian dan penanganan tramtibbum
di Jateng Kabk
ota 35
35 35
25 35
III Program
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3 Meningkatnya wawasan
kebangsaan bagi masyarakat
Meningk at
Peningkatan Kesadaran Bela Negara
kalior ang
3210 191.56
7300
191.560
Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan
Masyarakat Serta Akulturasi Budaya
keg.o rang
4240 241.54
5
4240
241.545
IV Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4 Bertambahnya jumlah
kemitraan dan kerjasama antara
pemerintah dengan LSM dan masyarakat untuk
pengembangan wawasan kebangsaan.
Mening kat
Pendayagunaan potensi Ormas
keg.o rang
3180 11720
3180
11720
Penguatan penghayatan ideology Pancasila bagi
aparatur dan elemen keg.o
rang 3225
8475
5250
8475
II-85
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
masyarakat Peningkatan Etika,
budaya, plitik dalam kerangka penguatan
Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka
Penguatan Wasbang dan ideology Negara bagi
pemuda dan pelajar keg.o
rang 4480 252045
5300 1100
262.145
V Program
Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
5 Meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam menjaga
ketertiban dan keamanan
Meningk at
Fasilitasi pemberdayaan FKDM
kali 12
55 12
3 58
Peningkatan Kapasitas masy. Sipil dalam
penyelesaian konflik sosial
kalior ang
2105 7355
3150 7355
VI Peningkatan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat
6 Menurunnya tingkat
penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit
masyarakat Pekat lainnya
Menurun
Koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama
penegakan hukum, pemberantasan,
penyalahgunaan peredaran gelap narkoba
P4GN paket
1 5
5
VII Program Peningkatan Pendidikan Politik
Masyarakat 7
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam
Pemilu dan Pilkada Meningk
at Peningkatan dan
Penguatan Peran Politik Toma Toga Ormas
LSM kalior
ang 4300 161185
5390 175
171.260
Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat
kalior ang
6600 222045
6600 3300
252.345
VII I
Program Peningkatan Kemampuan
Perlindungan MasyarakatLINMAS
dan Rakyat Terlatih RATIH
8 Meningkatnya partisipasi
Linmas dan Ratih Meningk
at Fasilitasi Pembinaan dan
Pengerahan HansipLinmas
kalior ang
1875 93995
4137 93995
II-86
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
KabKota se Jawa Tengah
Peningkatan Ketrampilan Pam Lingk.
Bagi Komandan SatLinmas
kalior ang
2100 6310
150
6310
Keterangan :
: Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012
≥ 100 target RPJMD
: Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD
: Perlu upaya keras
realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian seluruh target indikator kinerja urusan kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri telah tercapai sesuai target RPJMD, yaitu 8 target kinerja. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian
mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu berkaitan dengan tingkat partisipasi penduduk dalam
pemilukada yang sangat rendah; dan masih adanya gangguan keamanan lingkungan di beberapa wilayah di Jawa Tengah.
20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kinerja pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan
daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian antara lain ditunjukkan dengan 15
indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.33 berikut :
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan I
th 2013 I
Program Penaatan Peraturan Perundang-
undangan
II-87
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan I
th 2013
1 Tercapainya koordinasi
dan sinergitas penyusunan peraturan
perundang-undangan daerah, meningkatnya
kesadaran dan kepatuhan hukum serta
meningkatnya kemampuan teknis
dalam penerapan dan penegakan Hukum
HAM Tercapai
Penyusunan Peraturan Daerah
Raperd a
13 38
6 2
40
Perda 13
61 61
Koordinasi Antar lembaga Dalam Bidang
Bantuan Hukum Perkar
a 300
2.151 400
2.151
Sosialisasi Produk- produk Hukum Terkait
Dengan Pemda Perda
1 11
2 2
13
II
Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum 2
Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas
penyelenggaraan pemerintahan umum
dalam pelayanan publik: OSS, pelayanan haji,
pengendalian penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta
Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Meningk at
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat,
sertifikasi ISO Unit
Pelaya nan
Publik UPP
46 58
4 58
UPP 2
13 2
13
SKPD Prov Jateng yang telah mempunyai
Standar pelayanan publik SPPSOP
SKPD 57
57 57
Penyusunan LAKIP SKPD
59 59
59 59
59
Fasilitasi dan penilaian kinerja 35 kab kota
Kab kota
28 34
34
Penyusunan LKPJ SKPD
59 59
59 59
Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
Kabk ota
35 35
14 35
Bintek Kepala Desa Orang
476 1.776
1.776
Pengembangan dan Pengendalian Mutu
Diklat Kegiat
an 3
16 3
3 19
Pengkajian dan pengembangan diklat
Kegiat an
3 3
4 2
5
Reformasi Kediklatan Kegiat
an 1
4 1
5
II-88
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan I
th 2013
Standarisasi dan profesionalisme
Widyaiswara Kegiat
an 3
5 5
Penerbitan Warta Diklat, Leaflet dan
kalender Eksem
plar 5 edisi,
400 leaflet,
500 kalender,
250 buku profil
25 edisi, 6100
leaflet, 4600
kalender , 500
buku 25 edisi,
6100 leaflet,
4600 kalender,
500 buku
Terwujudnya sarana informasi melalui
system aplikasi yang tepat guna
Kabk ota
35 35
35
Tercapainya peningkatan sarana dan
prasarana yang memadai untuk
mendukung penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
Paket 4
8 8
3 Terwujudnya tata kelola
adm. Penataan dan pemetaan wilayah
III Program Peningkatan
Pelaksanaan Otonomi Daerah
4 Tercapainya
peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang mendukung
pelaksanaan otonomi daerah
Meningk at
Terselenggaranya Pemilukada di 35
KabKota Kab
kota 4
35 7
1 35
Pelantikan KDH dan Wakil KDH 35 KDH
WKDH KDH
WKDH 6
35 4
35
Terfasilitasinya penanganan
permasalahan Pilkada di Jateng di 35
KabKota KabK
ota 4
35 7
1 35
Tersusunnya LPPD dan Draft LPPD
Doku menb
uku 180
5420 180
5420
Terfasilitasinya penerapan dan capaian
target SPM pada 6 urusan wajib di SKPD
SKPD 6
12 12
Pelaksanaan Norma- Standar- Prosedur - dan
Kriteria NSPK di Prov dan Kabkota 27 NSPK.
NSPK 17
34 34
IV
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi 5
Meningkatnya jumlah pengguna teknologi
informasi Meningk
at Pelayanan Jateng
ONLINE kegiata
n 4
8 1
8
Pemanfaatan LPSE dalam pengadaan
Barang dan Jasa Paket
1.285 2570
2.570
II-89
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan I
th 2013
Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan
Diklat Provinsi Jawa Tengah
Unit 1
2 1
3
V
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah
Daerah 6
Meningkatnya kesepakatan MoU dan
tindak lanjut kerjasama dengan Pemerintahan
Daerah KabKota, Provinsi, Pusat dan Luar
Negeri Meningk
at 192
505 51
7 512
Fasilitasi peningkatan kerjasama Pemprov.
Jateng dgn 35 Kab Kota dan Kerjasama
bilateral Jateng - Prov lain 3 provinsi
Kabk ota
35 35
35 35
VI
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
7 Tercapainya sinergitas
dan sinkronisasi regulasiperaturan
pengelolaan keuangan daerah dalam
mengimplementasikan dan optimalisasi tertib
administrasi keuangan daerah
Tercapai Tercapai
50 SKPD dan 35
KabKota Tercapai
50 SKPD
dan 35 KabKot
a
- -
Tercapai 50 SKPD
dan 35
KabKota
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Daerah WTP
NA WTP
- -
WTP Waktu Penetapan
Perda APBD Tepat
Waktu Tepat
Waktu Tepat
Waktu -
- Tepat
Waktu 8
Tercapainya peningkatan
Pendapatan Asli Daerah dan sumber pendapatan
lainnya Meningk
at Juta
Rupia h
11.693.99 8
11.693. 998
11.693.99
VII Program Peningkatan
Pengelolaan Aset Daerah
9 Tercapainya
peningkatan pengelolaan aset daerah
Meningk at
ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan
jolotundo MAJT semarang
Terselesai kannya
ganti rugi tanah
jalan masuk
dari jalan jolotundo
MAJT semarang
Terseles aikanny
a ganti rugi
tanah jalan
masuk dari
jalan jolotund
o MAJT semara
ng
0 Terselesaik annya
ganti rugi tanah
jalan masuk
dari jalan jolotundo
MAJT
semarang
Pembelianganti rugitanah untuk kantor
Badan Kesbangpolinmas
Pembeli an
ganti rugi
Pembelian ganti
rugi tanah untuk
II-90
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan I
th 2013
tanah untuk
kantor Badan
Kesbang polinma
s Jl. A.
Yani No160
Semara ng
kantor Badan
Kesbangpo linmas
Jl. A. Yani No160
Semarang
Optimalisasi pemanfaatan aset
daerah Obyek
48
78
26 104
Penyusunan database aset
SKPD 25
25 25
Penyelesaian kasus sengketa aset
Kasus 1
9
9
VIII
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Kebijakan Kepala Daerah
10 Tercapainya penurunan
tingkat penyimpangan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
Tercapai
Pengawasan internal secara berkala
Obrik 95
468
95 1
469
Penanganan kasus dan pemeriksaan khusus
Kasus 45
412
9 421
Pemeriksaan Bantuan Keuangan 35 kab kota
kab kota
35 35
35 24
35
IX Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
11 Terwujudnya tenaga
pemeriksa dan aparat pengawasan yang
profesional Terwuju
d
Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
kegiat an
5
29
4 1
30
X
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
12 Tercapainya
peningkatan profesionalisme dan
kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Tercapai
Penyusunan dan pembahasan Raperda
dan Raperda Inisiatif Perda
13 52
3 55
Penyiapan, pengkajian dan penelaahan per UU
an keg
12
24
4 28
XI
Program Peningkatan
II-91
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan I
th 2013 Pelayanan Kedinasan
KDHWKDH 13
Tercapainya pelaksanaan urusan
kedinasan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Tercapai
paket 4
8
XII
Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat Daerah
Tercapainya peningkatan kualitas
penyelanggaraan management
kepegawaian daerah peningk
atan
Kegiatan Pengadaan CPNSD Jateng
Provin si
orang
2.357 2.357
Kab. Kota
orang 34.064
34.064
Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pem.
Prov. Jateng dan fasilitasi ujian
kedinasan PNS Kab Kota BUMD dan
Instansi lainnya UDIN
orang 1.412
7.412 7.412
UKPPI orang
7.403 3.994
11.397
Kegiatan Tes Kompetensi pejabat
struktural Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi
pejabat Pem. Kab Kota Prov
Pejaba t
384 1.136
90 1.226
Kab. Kota
Pejaba t
132 579
12 591
Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat
Struktural Pejaba
t 857
4.450 4.450
Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat
Fungsional JFK
1.500 15.108
15.108
JFU 10.332
24.640 24.640
Kegiatan Penganugerahan tanda
jasa kepada PNS Pem. Prov. Jateng dan
fasilitasi penganugerahan tanda
jasa kepada PNS Kab Kota
Prov. Orang
720 4.209
4.209
Kab Kota
Orang 5.300
36.707 36.707
Kegiatan Penyelesaian Kasus pelanggaran
disiplin PNS Kali
sidang 9
37 1
38
Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg pada
SKPD Pem. Prov. Jateng SKPD
59 59
59
Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin
Belajar PNS Pem. Prov. Jateng
Pelam ar
4 85
85
TB S2 Orang
3 42
42
IB S2 Orang
36 169
169
IB S1 D3
53 192
192
II-92
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan I
th 2013
Orang Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur Teknis
Orang 995
3.845 175
4020
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Fungsional orang
480 2.264
120 2384
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Kepemimpinan orang
676 2.363
400 2.763
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Pemerintah Daerah orang
40 639
639
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan orang
2.387 18.395
18.395
XIII
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Pemerintah Daerah
14 Tercapainya peningkatan
sarana dan prasarana yang memadai untuk
mendukung penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
Peningk atan
SKPD 59
59
59
XIV Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur Pemerintah Daerah
15 Terwujudnya aparatur
pemerintahan daerah yang profesional sesuai
dengan kompetensinya melalui Diklat, Bintek
serta Sosialisasi Tercapai
Bimbingan Teknis Pegawai
SKPD 59
59
59
Keterangan :
: Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012
≥ 100 target RPJMD
: Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD
: Perlu upaya keras
realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 15 target indikator urusan urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian telah tercapai.
21 Ketahanan Pangan
Kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan antara lain ditunjukkan dengan 27 indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.34
berikut :
II-93
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan
I th 2013 I
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
1 Meningkatnya
produksi padi 1,5 per tahun.
1,5 per tahun
ton 10.232.93
4 3,06
per tahun 10.295.
253 3,06
per tahun
8,95 2
Jagung 1,5 per
tahun Ton
3.041.630 3,62
per tahun 3.198.4
26 3,62
per tahun
9,70 3
Kedelai 10 per
5 tahun Ton
152.416 7,47 per 4 tahun
199.497 7,47 per
4 tahun
35,75 4
Kacang tanah 3 per
tahun Ton
143.687 -3,16
per tahun 204.972
-3,16 per tahun
17,48 5
Kacang hijau 1 per
tahun Ton
111.495 10,13
per tahun
103.565 10,13
per tahun
4,31 6
Ubi kayu 3 per 5
tahun Ton
3.848.462 16,24
per 4 tahun
4.045.3 88
16,24 per 4
tahun
9,91 7
Meningkatnya penggunaan benih
padi bermutu dari 35.000 ton per tahun
menjadi 45.000 ton per tahun
45.000 ton
62.484 62.484
65.480 62.484
9 Terbentuknya sistem
distribusi pangan yg efisien mudah
terjangkau oleh masyarakat
123 Gapokt
an APBN
31 139
15 139
10 Mempertahankan
ketersediaan energi perkapita minimal
2.200 KkalKapHari dan penyediaan
protein perkapita minimal 57 grkaphr
sesuai WNPG VIII tahun 2004
2200 Kkal
KapH r
3.592,02 3.592,02
2.200 3.592,02
57 GrKa
pHr 92,24
92,24 57
92,24
11 Tercapainya skor PPH
sebesar 90 dari target skor ideal 100 pada
tahun 2020 dengan sasaran tahunan
90 89,87
89,87 90
89,87
12 - Konsumsi beras
turun 1 per-tahun 95
KgKa pTh
90,49 -2,24
pertahun 95
-2,24 per tahun
-1 tah
un -11,70
13 - Konsumsi umbi-
umbian naik 1 per- tahun
24 KgKa
pTh 32,31
20,52 tahun
24 20,52
per tahun
1
II-94
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan
I th 2013
tahun 17,41
14 - Konsumsi pangan
hewani naik 2 per- tahun
175 Kkal
KapH r
178,52 9,86 per
tahun 175
9,86 per tahun
2 tahun
- 0,16
15 - Konsumsi sayur dan
buah naik 1 per-thn 115
Kkal KapH
r 97,29
0,04 per tahun
115 0,04
per tahun
1 tahun
-3,39 16
- Meningkatnya konsumsi energi
minimal 2000 KkalKapHari sesuai
rekomendasi WNPG VIII tahun 2004
2.000 KgKa
pTh 2.002,39
2.002,39 2.000
2.002,39
17 Terwujudnya 210 unit
Desa Mandiri Pangan pada tahun 2013
210 Desa
59 281
4 281
18 Meningkatnya
produksi tebu
10 pertahun
ton 4.555.355 6,44 per
tahun 5.025.0
00 6,44 per
tahun
29,55 19
Gula Mening-
kat Ton
329.191 329.191
368.000 329.191
20 Terlaksananya
optimalisasi pemanfaatan atau
pengelolaan lahan kering atau tegalan
100 hektar per tahun di bidang perkebunan.
1.750 ha
3.120 3.120
890 3.220
21 Meningkatnya
penyediaan dan penggunaan sarana
produksi :pupuk organik 10 persen,
dan penerapan asas 6 tepat.
ton 60.247
60.247 60,247
22 Terkendalinya
eksplosi OPT utama pada sentra
komoditas pangan di Jawa Tengah.
0,50 0,50
0,50 0,50
23 Tersedianya peta
ketahanan dan kerentanan pangan di
29 Kabupaten. 29
Peta tingkat
kecam atan
29 29
29 29
24 Tersedianya peta
kekeringan rawan banjir di 35
KabupatenKota 35
Peta tingkat
Kab Kota
35 35
35 35
II
Program Pengembangan
Diversifikasi dan Pola Konsumsi
Pangan
25 Berkembangnya
888 Desa
80 681
207 681
II-95
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan
I th 2013
diversifikasi konsumsi pangan berbasis
sumber daya lokal dimasyarakat
III
Program Peningkatan Mutu
dan Keamanan Pangan
26 Meningkatnya
kesadaran masyarakat terhadap
pangan yang aman dan bermutu sesuai
dengan standar mutu pangan.
60 Warun
g sekola
h 5
42 30
42
27 Tersertifikatnya
produk PRIMA 3 aman dikonsumsi
untuk 17 komoditas di 29 Kabupaten.
17 Komod
itas 3
16 3
1 17
Keterangan :
: Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012
≥ 100 target RPJMD
: Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD
: Perlu upaya keras
realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD
: ATAP 2011
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana Tabel di
atas, capaian 19 target indikator urusan ketahanan pangan telah tercapai, dan capaian 6 target indikator diperhitungkan akan
tercapai. Adapun capaian 2 target indikator diperhitungkan sulit tercapai, yaitu Produksi kacang tanah; dan Meningkatnya produksi
tebu. Produksi kacang dipengaruhi oleh iklim ekstrim serta penanamannya menggunakan sistem tumpang sari dengan ubi kayu
sehingga
produktivitas kurang
optimal. Sementara
itu Ketidaktercapaian target produksi tebu dikarenakan terjadinya
anomali iklim ekstrim, sehingga musim tanam dan musim giling mundur. Peningkatan produktivitas tebu diupayakan menggunakan
varietas unggul baru; dilaksanakan bongkar ratoon untuk tanaman yang keprasan lebih dari 4 kali serta penanaman tebu sesuai standar
baku teknis.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu:
meningkatkan capaian target indikator yang harus dicapai pada tahun 2013, yaitu: Peningkatan Ketahanan Pangan Kedelai;
Tercapainya skor PPH sebesar 90 dari target skor ideal 100 pada tahun 2020 dengan sasaran tahunan; Konsumsi sayur dan buah naik
II-96 1 per-thn; Berkembangnya diversifikasi konsumsi pangan berbasis
sumber daya lokal dimasyarakat; dan Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan
standar mutu pangan. Program dan kegiatan terkait pencapaian target indikator tersebut perlu dioptimalkan sehingga mencapai
output dan outcome yang telah direncanakan.
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain ditunjukkan dengan 25 target indikator seperti
tertuang dalam Tabel 2.35 berikut :
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
I Program fasilitasi
pengembangan masyarakat dan desa.
1 Terlatihnya Kader
Pemberdayaan Masyarakat 600 Orang
140 965
70 965
2 Terlatihnya peningkatan
aparatur 350 Orang
210 1168
140 140
1.308
3 Tersusunnya dokumen
desakel 567 dokumen
35 1038
35 1038
4 Terpilihnya 30 desa dan 30
kel berprestasi 60 Desake
l 9
51 9
51
5 Meningkatnya jumlah
bantuan yang dikelola oleh 7807 desa untuk
penanganan pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat 7807 Desa
7809 7810
7809 7810
II Program peningkatan
partisipasi masyarakat 6
Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong di Jawa
Tengah 8574 Desake
l 8578
8578 8576
8576
Penerapan TTG 150 Desake
l 47
122 28
122
7 Sinkronisasi program
pemberdayaan masyarakat 35 Kabkot
a 35
35 35
35
8 Meningkatnya status tingkat
perkembangan unit posyandu dari status
mandiri ke posyandu model 15000 Unit
2338 11838
4000 11838
9 Tertanamnya Nilai Budaya
Damai pada kader AIMDAMAI
5000 Orang 750
2955 2045
2955
10 Sosialisasi UU 23 2002 ttg
PA 3000 Orang
750 1950
1050 1950
11 meningkatnya kesadaran
dan kepedulian kemampuan kader adat terpencil
Orang 35
35 35 35
12 Lokasi kegiatan peningkatan
kesadaran, kepedulian, kemampuan kader adat
terpencil. 35 Kabkot
a 35
35 35
35
II-97
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
13 Lokasi kegiatan peningkatan
peran dan fungsi Unit Pengaduan Masya-rakat
UPM terhadap pelaksanaan distri-busi minyak tanah,
konversi LPG dan Raskin di 35 Kabupatenkota.
35 Kabkot a
35
35
35
35
14 Tersusunnya dokumen-
dokumen program pemberdayaan masyarakat
di Jawa Tengah Dok
10 50 10
50
III Program penguatan
kelembagaan masyarakat
15 Meningkatnya peran dan
fungsi 90 UED SP 90 UED SP
35 155
20 155
16 Meningkatnya peran dan
fungsi 90 Pasar tradisional pasar desa
90 Pasar tradision
al pasar
desa 29
178 20
178
17 Meningkatnya peran dan
fungsi 116 CPPD 116 CPPD
34 34
82 34
18 optimalnya peran dan fungsi
TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan
di Jawa Tengah 35 TKPKD
35 35
35 35
19 bantuan langsung
masyarakat PNPM PPK sesuai dengan prioritas
kebutuhan masyarakat 29 Kab
29 29
29 29
20 meningkatnya kinerja TK
PNPM PPK kab, kec dan desa
29 Kab 29
29 29
29
21 meningkatnya status gizi
anak SD 10.000 orang
1.440 2.867
7.133 2.867
22 meningkatnya kemampuan
kader P2M PMTAS 500 kader
210 465
70 465
23 Meningkatnya peran 200
lembaga UP2K se-Jawa Tengah.
200 UP2K PKK
140 192
140 192
IV Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
24 meningkatnya kapasitas dan
kelembagaan pemerintahan desa
35 1168
140 1168
25 Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan
pemerintahan desa
40 90
90
Keterangan :
: Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012
≥ 100 target RPJMD
: Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD
: Perlu upaya keras
realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tabel di atas, capaian 17 target kinerja indikator urusan pemberdayaan
II-98
masyarakat dan desa telah tercapai, dan 8 target kinerja diperhitungkan akan tercapai.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mendasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2013, yaitu:
perlunya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 yang mengarah pada pencapaian indikator: Penerapan TTG;
Meningkatnya status tingkat perkembangan unit posyandu dari status mandiri ke posyandu model; Tertanamnya Nilai Budaya Damai
pada kader AIMDAMAI; Sosialisasi UU 23 2002 ttg PA; Meningkatnya peran dan fungsi 116 CPPD; meningkatnya status gizi
anak SD; meningkatnya kemampuan kader P2M PMTAS; dan Meningkatnya peran 200 lembaga UP2K se-Jawa Tengah.
23 Statistik
Kinerja pembangunan urusan Statistik antara lain ditunjukkan dengan 3 indikator seperti yang tertuang pada Tabel 2.36 sebagai
berikut :
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Statistik
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
1 Program
Pengembangan DataInformasi
Statistik Daerah
1 Tersedianya data
statistik sesuai dengan kebutuhan
perencanaan pembangunan
Tersedianya Data Statistik
Penyusunan Jateng Dalam Angka
Buku 600
2.950 600
2.950
Penyusunan PDRB Jateng
Buku 450
2.650 450
2.650
Penyusunan Tinjauan PDRB Kab.Kota
Buku 250
1.000 150
1.000
Penyusunan Data Input-Output
Buku -
200 -
200
Penyusunan Data Potensi Daerah
KabK ota
35 35
35 35
2 Terwujudnya
kemudahan mengakses data
statitik Terwujud
publikasi data Statistik
pada website Bappeda
Prov. Paket
2 10
2 10
3 Meningkatnya
kesadaran petugas akan pentingnya data
Meningkat Penyelengga-
raan Rakor Data
Rakor 2
10 2
10
II-99
Keterangan :
: Tercapaimelampaui realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012
≥ 100 target RPJMD
: Akan tercapai realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 80 target RPJMD
: Perlu upaya keras
realisasi sd tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80 target RPJMD
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di
atas, capaian 3 target kinerja urusan statistik diperhitungkan telah tercapai. Walaupun demikian, beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian yaitu: ketersediaan data dan informasi yang up to date untuk kepentingan perencanaan pembangunan; dan kemudahan
akses masyarakat terhadap data statistik daerah.
24 Kearsipan
Kinerja pembangunan
urusan kearsipan
antara lain
ditunjukkan dengan 4 indikator seperti tertuang dalam Tabel 2.37 berikut :
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
I 1
Program Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan
Terselenggaranya Sistem Kearsipan
Terselen g-
garanya
Melaksanakan Pembenahan Kearsipan
Desa desa
168 1.550
125 65
1.615
Penyusunan Pedoman Kearsipan
pedom an
1 6
1 6
Pembinaan kearsipan Prov.Jateng:
- UPPDUPTD Instan
si 55
75 20
75
- Perangkat 5
5
- KabKota Kab
Kota 15
15
- Kab kab; 4 desa desa
16 16
SKPD SKPD
47 45
47
Terpeliharanya dan terpasangnya sistem
jaringan kearsipan SKPD
30 30
43 30
Bintek Pengelola Kearsipan Desa Sekdes
orang 300
2650 250
250 2900
Melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan
Pemdes desa
116 232
116 232
Lomba Tertib Arsip Desa desa
29 29
29 29
Lomba Arsiparis Teladan
orang 58
58 100
58
II-100
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Bintek Pengelola Kearsipan
UPPDUPTDKabKota orang
100 220
100 100
320
II Program Penyelamatan
dan Pelestarian DokumenArsip
Daerah Terpelih
aranya
2
Terpeliharanya Dokumenarsip daerah
Penyelamatan dan Pelestarian arsip
penyelamatan, pelestarian dan
penyusutan berkas
50.000 196.500 75.000
15.000 211.500
Meningkatkan kerjasama pengelolaan
kearsipan instan
si 5
15 3
15
Menyelamatkan arsipdokumen
InstansiBUMD Instan
si 17
35 10
4 39
Meningkatkan kualitas arsip arsip udara, arsip
prestasi Jateng dan arsip Gubernur Jateng :
- foto udara, berkas
100 400
200 100
500
- peta, berkas
300 300
- PU Belanda, berkas
1.500 5.700
2.000 800
6.500
- Gubernur Jateng berkas
750 750
- prestasi berkas
300 300
- foto berkas
750 1.950
1.000 450
2.400
- kearsitekturan berkas
150 1.150
1.000 350
1.500
Penyimpanan dan pelestarian arsip statis :
melaksanakan penyimpanan dan
perawatan arsip Kab
Kota 8
20 5
4 24
Laminasi arsip kertas lembar
512 2.985
450 120
3.105
Menyelamatkan Informasi sejarah
KabKota KabK
ota 1
5 1
5
Alih media arsip Statis : Arsip tekstual,
record 2.042
10.742 1.000
675 11.417
Arsip Foto, record
3.905 16.337
2.000 708
17.045
Video judul
15 188
25 6
194
Audio file
100 750
100 34
784
3 Program Peningkatan
Pemasyarakatan Kearsipan Kepada
Masyarakat Terselen
ggarany a
Terselenggaranya pameran dan sosialisasi
kearsipan Menyelenggarakan
pameran kearsipan kali
4 23
5 1
24
II-101
No Program dan Indikator
Kinerja Program Target
RPJMD 2008-
2013 Satuan
Realisasi Capaian
2012 Kinerja
2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwulan I thn
2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
4 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Informasi
Terwujudnya pelayanan informasi kearsipan
daerah bagi masyarakat Terwuju
dnya Meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap arsip tentang
sejarah batik dan pahlawan
keping CD
2 7
2 7
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di
atas, capaian 4 target kinerja urusan kearsipan telah tercapai. Walaupun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian yaitu berkaitan dengan penerapan arsip secara baku pada SKPD yang belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan.
25 Komunikasi dan Informatika
Kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika antara lain ditunjukkan dengan 4 target indikator seperti tertuang
dalam Tabel 2.38 berikut :
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan
I th 2013
I
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
1 Tersedianya sarana
dan prasarana urusan komunikasi dan
informasi sesuai kebutuhan dan
terwujudnya peran dan fungsi KPID sesuai
dengan UU No. 32 tahun 2008 ttg
Penyiaran malalui :
Tersedia nya
Desiminasi Peraturan dan Proses Perijinan
Keg 4
14 8
14
II-102
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan
I th 2013
Pembuatan Peta Digital Lembaga Penyiaran
Jateng 1 paket peta paket
peta
1
1 1
Pengawasan isi siaran lembaga penyiaran
Kabk ota
35
35
20 20
35
LP 195
619 60
20 639
Pelayanan Perijinan Lembaga Penyiaran
Lemba ga
Penyia ran
107 428
60 21
449
Dialog Interaktif ttg isu penyiaran
Publik asi
72 183
30 1
184
II Program Kerjasama
Informasi dengan Mass Media
2 Terjalinnya kerjasama
informasi dengan mass mediamalalui :
Terjalinn ya
Dialog interaktif siaran langsung
Paket 192
519 155
26 545
Dialog interaktif ttg PUG
Paket 3
7 2
7
Blow Up PUG Paket
3 9
2 9
Dialog Interaktif ttg Cukai
Paket 21
139 23
139
Spot televisi ttg Cukai Paket
6 61
6 61
Spot radio ttg Cukai Paket
138 138
Feature televisi ttg Cukai
Paket 12
12
Blow up ttg Cukai Paket
6 68
6 68
Editorial Roundtable Discusion
Paket
2 2
Rubrik dan kolom khusus
Paket 216
575 192
60 635
Forum Kehumasan Kegiat
an 2
6 2
1 7
Fasilitasi FK-METRA KabK
ota 4
10 3
10
Inventarisasipengemb angan LKM
Unit 14
28 2
28
III
Program Pengkajian dan Penelitian Bid.
Informasi dan Komunikasi
3 Tersedianya hasil
kajian dan penelitian bidang informasi dan
komunikasi Melalui : Tersedia
nya Analisis berita
pendapat umum serta diskusi hasil
Naska h
658 100
74 732
Bidang pengembangan dan penerapan IPTEK
Kajian 5
10 5
10
IV
Program Fasilitasi Peningkatan SDM
bidang Komunikasi dan Informatika
4 Tersedianya SDM
bidang Kominfo profesional
Tersedia nya
Orang 200
400 400
Pemberdayaan Media cetak
Berita media
87 87
87
II-103
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008 sd
2012 Realisasi Kinerja sd Tahun
2013 Status
Target RKPD
2013 Capaian
Triwula n I thn
2013 Kinerja
2008 sd Triwulan
I th 2013
Mingguanbulanan
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 4 target kinerja urusan komunikasi dan informatika
telah tercapai.
Walaupun demikian
perlu dioptimalkan
pengembangan sistem informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan memperoleh pelayanan melalui sistem
online.
26 Perpustakaan
Kinerja pembangunan urusan perpustakaan antara lain ditunjukkan dengan 6 target seperti tertuang dalam Tabel 2.39
berikut:
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
A
Program Pengembangan
Budaya Baca 1
Meningkatnya Jumlah Pengunjung
Perpustakaan Mening
kat orang
595.200 2.438.0
64 531.700
143.194 2.572.258
B Program Pembinaan
dan Peningkatan Kapasitas
Perpustakaan
2 Meningkatnya
Presentase Perpustakaan semua
Jenis Perpustakaan dan memiliki sarana
prasarana lengkap Meningk
at unit
150.570 150.570
152.200 150.570
3 Meningkatnya dan
Terpeliharanya Koleksi Perpustakaan
Meningk at
Eks 202.668
202.668 11.500
202.668 Stock opnam
koleksi perpustakaan
200.000 Eks Eks
25.000 293.000
30.000 293.000
4 Meningkatnya Jumlah
Perpustakaan masyarakat
Meningk at
II-104
No Program dan
Indikator Kinerja Program
Target RPJMD
2008- 2013
Satuan Realisasi
Capaian 2012
Kinerja 2008
sd 2012
Realisasi Kinerja sd Tahun 2013
Status Target
RKPD 2013
Capaian Triwulan
I thn 2013
Kinerja 2008 sd
Triwulan I th 2013
Pengembangan perpustakaan desa
unit 70
1.675 105
1.675
Peningkatan layanan
Perpustakaan keliling
unit 35
79 33
79
5 Meningkatnya Jumlah
Pengelola Perpustakaan
Pustakawan Meningk
at
Pembinaan organisasi
perpustakaan dan kepustakawanan
600 orang orang
150 760
150 760
Pendidikan kemasyarakatan
perpustakaan rumah ibadah 280 orang
orang 35
245 70
245
Bintek pengelola perpustakaan 880
orang orang
175 1.515
245 70
1.585
C 6
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Koleksi Perpustakaan
Meningkatnya Persentase Koleksi
Penting Bernilai Sejarah Yang
Terselamatkan Meningk
at
Karya Cetak dan Karya Rekam
Judul 2.809
3.495 1.000
687 4.182
Transliterasi koleksi bahan pustaka kuno
halam an
145 2.845
130 2.845
Keterangan :
: Tercapaimelampaui
: Akan tercapai
: Perlu upaya keras
Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di
atas, capaian 6 target kinerja urusan perpustakaan telah tercapai sesuai target RPJMD. Namun demikian terdapat beberapa hal yang
perlu mendapat perhatian yaitu berkaitan jumlah pengunjung perpustakaan yang perlu ditingkatkan.
b. Urusan Pilihan