Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH Page 60

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran jangka menengah pada misi ke 2 dan ke 5 Bupati Lombok Tengah Tahun 2016 - 2020 Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Dinas Kesehatan beserta indikator kinerjanya disajikan pada table 4.1 sebagai berikut ini : target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang baik Ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran 2 2 2 2 2 Tersedianya data dan laporan yang valid dan tepat waktu. Ketersediaan Dokumen laporan LAKI P, Laporan Tahunan 2 2 2 2 2 Ketersediaan Dokumen DHA 1 1 1 1 1 Ketersediaan Dokumen profil kesehatan yang akurat dan tepat waktu 1 1 1 1 1 Ketersediaan dokumen data base tenaga kesehatan 1 1 1 1 1 Ketersediaan dokumen usulan tenaga Kesehatan dan administrasi ke pusat dan Kabupaten 1 1 1 1 1 Meningkatkan efektifitas pengelolaan administrasi keuangan Terlaksananya nya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib Ketersediaan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis komputer SAI 100 100 100 100 100 NO Tujuan Sasaran I ndikator Sasaran Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Meningkatkan efektifitas perencanaan penganggaran pendataan dan pelaporan 3 1 2 Meningkatkan efektifitas pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Terwujudnya administrasi kepegawaian yang tertib target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO Tujuan Sasaran I ndikator Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Terselenggarany a pengendalian dan pengawasan keuangan Persentase LHP yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 Meningkatnya cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap Cakupan penduduk dengan akses terhadap jamban 73,5 74 80 85 90 Meningkatnya kuantitas desa ODF Desa Open Defecation Free ODF Stop Buang Air Besar Sembarangan SBS 8 19 20 20 20 Meningkatnya cakupan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Cakupan penduduk yang mempunyai akses terhadap air minum 67 70 75 80 90 5 Meningkatkan intensitas dan efektifitas Terlaksananya penemuan dan penanganan Case Notification Rate CNR 80 85 90 95 100 Penemuan Pnemonia pada Balita 30 31 32 33 35 Penemuan penderita diare 70 80 85 90 95 Penurunan angka kecacatan penderita kusta tingkat I I 20 15 10 10 5 I nfeksi Menular Seksual I MS diobati 80 82 85 90 100 90 95 100 4 Penanganan lapangan kasus 80 85 Tercapainya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO Tujuan Sasaran I ndikator Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanganan penderita HI V dan AI DS 80 82 85 90 100 Annual Paracite I ncidence API permil 0,09 0,08 0,07 0,05 0,04 Prevalensi Diabetes militus pada penduduk usia lebih dari 15 tahun 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk lebih 18 tahun 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 Cakupan desa UCI 90 95 100 100 100 Cakupan I munisasi Dasar Lengkap 90 92 93 95 95 Cakupan imunisasi pada I bu hamil 80 85 90 92 95 Terlaksananya Penemuan dan Penanganan Kasus Acute Flaccid Paralysis AFP rate ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 Terlaksananya Sistem Surveilans Epidemiologi Dan Desa Mengalami KLB yang ditanggulangi 24 Jam 100 100 100 100 100 Pengurangan Dampak Resiko Bencana Pembentukan Pos Kesehatan 100 100 100 100 100 Cakupan K 4 92 93 94 95 96 Terwujudnya bayi, batita, anak sekolah dan ibu hamil yang kebal terhadap Penyakit Dapat Dicegah Dengan 6 7 Meningkatkan f ktifit Meningkatkan Respons Petugas dalam Kewaspadaan Dini dan Kesiapsiagaan Kemungkinan Terjadinya KLB dan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Tersedianya target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO Tujuan Sasaran I ndikator Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan 89 90 91 92 93 Cakupan pelayanan ibu nifas 91 92 93 94 94 Cakupan KN 93,5 94 94,5 95 95 Cakupan kunjungan bayi 93,5 94 94,5 95 95 Cakupan pelayanan anak balita 70 71 72 73 74 Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan Linakes 90 91 91,5 92 93 Cakupan komplikasi kebidanan tertangani 88 89 90 91 92 Cakupan neonatal dengan komplikasi tertangani 82 82 82,5 82,5 83 Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik KEK 15,8 15,6 15,4 15,2 15 Persentase I bu Hamil KEK mendapatkan PMT 20 25 30 35 40 Persentase Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan 91 92 93 94 95 8 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan gizi bagi kelompok rawan gizi Terbinanya pelayanan gizi ibu dan balita yang bermutu efektifitas pelayanan kesehatan ibu dan anak Terwujudnya tenaga kesehatan ibu dan anak yang berkualitas. sarana prasarana dan SOP untuk layanan kesehatan ibu, anak target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO Tujuan Sasaran I ndikator Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tersedianya zat gizi mikro bagi ibu hamil, ibu nifas dan balita Persentase I bu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah TTD 90 tablet selama masa kehamilan 92 93 94 95 96 Persentase Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 Cakupan distribusi kapsul vitamin A 96 97,5 100 100 100 Prevalensi kurang gizi pada balita 17,5 17 16,5 16 15,5 Menurunnya prevalensi stunting pendek dan sangat pendek anak baduta persen 37,5 36 34,5 33,5 32 Persentase balita yang ditimbang dibanding dengan seluruh jumlah balita D S 80 81 82 83 85 9 Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan remaja dan lanjut usia. Terjangkaunya remaja dan lanjut usia terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas Cakupan pelayanan Santun Lansia 40 45 50 55 60 Terwujudnya kemitraan dalam bidang pangan dan gizi target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO Tujuan Sasaran I ndikator Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penduduk miskin yang mempunyai jaminan kesehatan 100 100 100 100 100 Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan 60 66,7 83,4 100 100 Terlaksananya promosi PHBS Cakupan Rumah Tangga ber PHBS 29,88 33,4 36,9 40,4 44 Tersebarnya hasil kegiatan melalui media teknologi informasi Persentase puskesmas yang sudah menerapkan Sistim informasi Kesehatan 60 70 80 90 100 Terwujudnya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan yang b k lit Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standard kompetensi 78 80 82 83 85 Cakupan desa siaga aktif 89,5 90 91 92 93 Cakupan posyandu aktif 70 71 72 73 74 Penjaringan anak SD MI 90 91 92 93 95 Visit Rate 0,5 0,6 0,7 0,8 0,85 Rasio Puskesmas Dengan Penduduk 1 : 30000 1 : 30000 1 : 30000 1 : 30000 1 : 30000 Tersedianya fasilitas kesehatan dengan SDM yang memadai Cakupan Puskesmas yang memenuhi pola ketenagaan minimal 0,65 0,65 0,7 0,75 0,8 Terselenggarany a jaminan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat 11 12 Menyiapkan SDM kesehatan yang berkompeten dan pengembanga n kesehatan 13 10 Meningkatkan kualitas pengelolaan jaminan kesehatan Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam PHBS Meningkatkan aksesibiltas fasilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, berkualitas dan terjangkau Terwujudnya masyarakat yang mandiri dalam UKBM target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO Tujuan Sasaran I ndikator Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Terselenggarany a pelayanan kesehatan yang berkualitas Persentase capaian SPM kesehatan 80 85 90 95 100 Puskesmas yang terakreditasi 6 6 7 8 Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD 2 6 7 8 4 14 Meningkatkan mutu pangan yang beredar di masyarakat Terlaksananya cara produksi pangan yang baik pada industri rumah tangga pangan Persentase SPP- I RT yang memiliki sertifikat 30 35 40 45 50 Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi STR 50 60 70 80 100 Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat I zin Praktek SI P dan Surat I zin Kerja SI K 60 70 80 90 100 Persentase Sarana Pelayanan kesehatan yang memiliki Surat I zin Operasional 60 70 80 90 100 Tersedianya data Perizinan Tenaga dan Sarana Kesehatan yang Valid 15 Menyiapkan sumber daya manusia dan sarana kesehatan teregister target target target target target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO Tujuan Sasaran I ndikator Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 16 Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan kefarmasian Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman dan berkhasiat, bermutu dan memadai Persentase ketersediaan obat dan vaksin 82 84 86 88 90 RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH Page 61

4.2 Strategi dan Kebijakan