RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH Page 60
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran jangka menengah pada misi ke 2 dan ke 5 Bupati Lombok Tengah Tahun 2016 - 2020
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Dinas Kesehatan beserta indikator kinerjanya disajikan pada table 4.1 sebagai berikut ini :
target target
target target
target 1
2 3
4 5
6 7
8 9
Terwujudnya perencanaan
dan penganggaran
yang baik Ketersediaan
dokumen perencanaan
dan penganggaran
2 2
2 2
2
Tersedianya data dan
laporan yang valid dan tepat
waktu. Ketersediaan
Dokumen laporan LAKI P,
Laporan Tahunan
2 2
2 2
2
Ketersediaan Dokumen DHA
1 1
1 1
1 Ketersediaan
Dokumen profil kesehatan yang
akurat dan tepat waktu
1 1
1 1
1
Ketersediaan dokumen data
base tenaga kesehatan
1 1
1 1
1 Ketersediaan
dokumen usulan tenaga
Kesehatan dan administrasi ke
pusat dan Kabupaten
1 1
1 1
1
Meningkatkan efektifitas
pengelolaan administrasi
keuangan Terlaksananya
nya pengelolaan administrasi
keuangan yang tertib
Ketersediaan Sistem informasi
pengelolaan keuangan
daerah berbasis komputer SAI
100 100
100 100
100 NO
Tujuan Sasaran
I ndikator Sasaran
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Meningkatkan efektifitas
perencanaan penganggaran
pendataan dan pelaporan
3 1
2 Meningkatkan efektifitas
pengelolaan administrasi
umum dan kepegawaian
Terwujudnya administrasi
kepegawaian yang tertib
target target
target target
target 1
2 3
4 5
6 7
8 9
NO Tujuan
Sasaran I ndikator
Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Terselenggarany a pengendalian
dan pengawasan
keuangan Persentase LHP
yang ditindaklanjuti
100 100
100 100
100
Meningkatnya cakupan
penduduk dengan akses
berkelanjutan terhadap
Cakupan penduduk
dengan akses terhadap jamban
73,5 74
80 85
90
Meningkatnya kuantitas desa
ODF Desa Open
Defecation Free ODF Stop
Buang Air Besar Sembarangan
SBS 8
19 20
20 20
Meningkatnya cakupan rumah
tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap air
minum layak Cakupan
penduduk yang mempunyai
akses terhadap air minum
67 70
75 80
90
5 Meningkatkan intensitas dan
efektifitas Terlaksananya
penemuan dan penanganan
Case Notification Rate CNR
80 85
90 95
100
Penemuan Pnemonia pada
Balita 30
31 32
33 35
Penemuan penderita diare
70 80
85 90
95 Penurunan
angka kecacatan penderita kusta
tingkat I I 20
15 10
10 5
I nfeksi Menular Seksual I MS
diobati 80
82 85
90 100
90 95
100 4
Penanganan lapangan kasus
80 85
Tercapainya peningkatan
kualitas kesehatan
lingkungan
target target
target target
target 1
2 3
4 5
6 7
8 9
NO Tujuan
Sasaran I ndikator
Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Penanganan penderita HI V
dan AI DS 80
82 85
90 100
Annual Paracite I ncidence API
permil 0,09
0,08 0,07
0,05 0,04
Prevalensi Diabetes militus
pada penduduk usia lebih dari 15
tahun 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
Prevalensi tekanan darah
tinggi pada penduduk lebih
18 tahun 22,5
22,5 22,5
22,5 22,5
Cakupan desa UCI
90 95
100 100
100 Cakupan
I munisasi Dasar Lengkap
90 92
93 95
95 Cakupan
imunisasi pada I bu hamil
80 85
90 92
95 Terlaksananya
Penemuan dan Penanganan
Kasus Acute Flaccid
Paralysis AFP rate
≥ 2 ≥ 2
≥ 2 ≥ 2
≥ 2
Terlaksananya Sistem
Surveilans Epidemiologi
Dan Desa Mengalami
KLB yang ditanggulangi
24 Jam 100
100 100
100 100
Pengurangan Dampak Resiko
Bencana Pembentukan
Pos Kesehatan 100
100 100
100 100
Cakupan K 4 92
93 94
95 96
Terwujudnya bayi, batita,
anak sekolah dan ibu hamil
yang kebal terhadap
Penyakit Dapat Dicegah Dengan
6
7 Meningkatkan f ktifit
Meningkatkan Respons
Petugas dalam Kewaspadaan
Dini dan Kesiapsiagaan
Kemungkinan Terjadinya KLB
dan Krisis Kesehatan
Akibat Bencana
Tersedianya
target target
target target
target 1
2 3
4 5
6 7
8 9
NO Tujuan
Sasaran I ndikator
Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Cakupan persalinan di
fasilitas kesehatan
89 90
91 92
93 Cakupan
pelayanan ibu nifas
91 92
93 94
94 Cakupan KN
93,5 94
94,5 95
95 Cakupan
kunjungan bayi 93,5
94 94,5
95 95
Cakupan pelayanan anak
balita 70
71 72
73 74
Cakupan persalinan oleh
tenaga kesehatan
Linakes 90
91 91,5
92 93
Cakupan komplikasi
kebidanan tertangani
88 89
90 91
92 Cakupan
neonatal dengan komplikasi
tertangani 82
82 82,5
82,5 83
Persentase ibu hamil Kurang
Energi Kronik KEK
15,8 15,6
15,4 15,2
15 Persentase I bu
Hamil KEK mendapatkan
PMT 20
25 30
35 40
Persentase Cakupan
Pemberian ASI Eksklusif pada
bayi 0-6 bulan 91
92 93
94 95
8 Meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan gizi
bagi kelompok rawan gizi
Terbinanya pelayanan gizi
ibu dan balita yang bermutu
efektifitas pelayanan
kesehatan ibu dan anak
Terwujudnya tenaga
kesehatan ibu dan anak yang
berkualitas. sarana
prasarana dan SOP untuk
layanan kesehatan ibu,
anak
target target
target target
target 1
2 3
4 5
6 7
8 9
NO Tujuan
Sasaran I ndikator
Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Tersedianya zat gizi mikro bagi
ibu hamil, ibu nifas dan balita
Persentase I bu Hamil yang
mendapatkan Tablet Tambah
Darah TTD 90 tablet selama
masa kehamilan
92 93
94 95
96
Persentase Cakupan balita
gizi buruk mendapat
perawatan 100
100 100
100 100
Cakupan distribusi kapsul
vitamin A 96
97,5 100
100 100
Prevalensi kurang gizi pada
balita 17,5
17 16,5
16 15,5
Menurunnya prevalensi
stunting pendek dan
sangat pendek anak baduta
persen 37,5
36 34,5
33,5 32
Persentase balita yang ditimbang
dibanding dengan seluruh
jumlah balita D S
80 81
82 83
85
9 Meningkatkan aksesibilitas
pelayanan kesehatan
remaja dan lanjut usia.
Terjangkaunya remaja dan
lanjut usia terhadap
pelayanan kesehatan yang
berkualitas Cakupan
pelayanan Santun Lansia
40 45
50 55
60 Terwujudnya
kemitraan dalam bidang
pangan dan gizi
target target
target target
target 1
2 3
4 5
6 7
8 9
NO Tujuan
Sasaran I ndikator
Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Penduduk miskin yang mempunyai
jaminan kesehatan
100 100
100 100
100
Cakupan masyarakat yang
memiliki jaminan 60
66,7 83,4
100 100
Terlaksananya promosi PHBS
Cakupan Rumah Tangga ber
PHBS 29,88
33,4 36,9
40,4 44
Tersebarnya hasil kegiatan
melalui media teknologi
informasi Persentase
puskesmas yang sudah
menerapkan Sistim informasi
Kesehatan 60
70 80
90 100
Terwujudnya pendidikan dan
pelatihan tenaga
kesehatan yang b
k lit
Persentase profesi tenaga
kesehatan yang memiliki standard
kompetensi 78
80 82
83 85
Cakupan desa siaga aktif
89,5 90
91 92
93 Cakupan
posyandu aktif 70
71 72
73 74
Penjaringan anak SD MI
90 91
92 93
95 Visit Rate
0,5 0,6
0,7 0,8
0,85 Rasio Puskesmas
Dengan Penduduk
1 : 30000
1 : 30000
1 : 30000
1 : 30000
1 : 30000
Tersedianya fasilitas
kesehatan dengan SDM
yang memadai Cakupan
Puskesmas yang memenuhi pola
ketenagaan minimal
0,65 0,65
0,7 0,75
0,8 Terselenggarany
a jaminan kesehatan yang
berkualitas bagi seluruh
masyarakat
11
12 Menyiapkan SDM
kesehatan yang
berkompeten dan
pengembanga n kesehatan
13 10 Meningkatkan
kualitas pengelolaan
jaminan kesehatan
Meningkatkan kapasitas
masyarakat dalam PHBS
Meningkatkan aksesibiltas
fasilitas kesehatan dan
kualitas pelayanan
kesehatan Tersedianya
fasilitas kesehatan yang
memadai, berkualitas dan
terjangkau Terwujudnya
masyarakat yang mandiri
dalam UKBM
target target
target target
target 1
2 3
4 5
6 7
8 9
NO Tujuan
Sasaran I ndikator
Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Terselenggarany a pelayanan
kesehatan yang berkualitas
Persentase capaian SPM
kesehatan 80
85 90
95 100
Puskesmas yang
terakreditasi 6
6 7
8 Puskesmas yang
menerapkan PPK BLUD
2 6
7 8
4 14 Meningkatkan
mutu pangan yang beredar
di masyarakat Terlaksananya
cara produksi pangan yang
baik pada industri rumah
tangga pangan Persentase SPP-
I RT yang memiliki
sertifikat 30
35 40
45 50
Persentase tenaga
kesehatan yang memiliki Surat
Tanda Registrasi STR
50 60
70 80
100
Persentase tenaga
kesehatan yang memiliki Surat
I zin Praktek SI P dan Surat
I zin Kerja SI K
60 70
80 90
100
Persentase Sarana
Pelayanan kesehatan yang
memiliki Surat I zin Operasional
60 70
80 90
100 Tersedianya
data Perizinan Tenaga dan
Sarana Kesehatan
yang Valid 15 Menyiapkan
sumber daya manusia dan
sarana kesehatan
teregister
target target
target target
target 1
2 3
4 5
6 7
8 9
NO Tujuan
Sasaran I ndikator
Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
16 Meningkatkan
kualitas pengelolaan
pelayanan kefarmasian
Tersedianya obat dan
perbekalan kesehatan yang
aman dan berkhasiat,
bermutu dan memadai
Persentase ketersediaan
obat dan vaksin
82 84
86 88
90
RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH Page 61
4.2 Strategi dan Kebijakan