4
“ TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN DI KOTA PAYAKUMBUH ”
Misi Kantor Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai berikut :
1. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG SERASI,
SELARAS DAN SEIMBANG SERTA DILAKSANAKAN DENGAN AZAS TANGGUNG JAWAB BERSAMA.
2. MENGINTEGRASIKAN PRINSIP–PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DIDALAM SETIAP PEMBANGUNAN. 3.
MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KETAATAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI SISTEM
DAN PERATURAN YANG BERPIHAK KEPADA PRANATA MASYARAKAT LOKAL.
4. MEMPERKUAT KEMAMPUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA
PAYAKUMBUH.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja mencakup 4 bab dan tiap bab dirinci dalam beberapa sub bagian. Selanjutnya sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut
BAB I. PENDAHULUAN 1.1
Latar belakang 1.2
Landasan hukum 1.3
Maksud dan tujuan 1.4
Sistematika Penulisan BAB II. EVALUSI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD 2.3 Isu
– isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
5
BAB III. TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan kegiatan
BAB IV. PENUTUP
6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2014
Hasil capaian pelaksanaan Renja tahun 2014 sesuai dengan indikator, tolak ukur dan capaian hasil berdasarkan DPA APBD TA 2014 sejumlah Rp.
1.829.223.177,- dengan capaian kinerja 91,43 yang terdiri dari program kegiatan sbb :
Program Kegiatan Target Rp
Realisasi Rp
Fisik Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa surat menyurat
1.500.000 1.204.500 80,30
1.204.500 - Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
35.400.000 29.741.182
84,01 29.741.182
- Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan
kantor 8.570.000
7.465.000 87,11 7.465.000
- Penyediaan jasa jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinasoperasional 4.050.000
2.982.500 73,64 2.982.500
- Penyediaan jasa administrasi
keuangan 35.448.000
35.448.000 100,00
35.448.000
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
38.238.600 34.919.000
91,32 34.919.000
7
- Penyediaan alat tulis kantor
17.978.465 17.978.050
100,00 17.978.050
- Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
7.543.350 7.069.600 93,72
7.069.600
- Penyediaan
komponen instalasi listrik penerangan
bangunan kantor 1.270.500
1.230.000 96,81 1.230.000
- Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang- undangan
3.047.750 2.788.900 91,51
2.788.900
- Penyediaan
makanan dan
minuman 7.330.000
5.743.100 78,35 5.743.100
- Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
97.471.000 93.200.490
95,62 93.200.490
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur -
Pengadaan mebeleur
5.450.000 5.000.000 91,74
5.000.000 -
Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor 15.000.000
14.553.000 97,02
14.553.000
- Pemeliharaan
rutin berkala
kendaraan 78.440.250
66.678.300 85,01
66.678.300
8
dinasoperasional
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur -
Pengadaan pakaian
dinas beserta
kelengkapannya 8.100.000
7.650.000 94,44 7.650.000
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan
589.031.500
- Penyediaan sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan 537.290.500
515.178.900 95,88
515.178.900
- Bimbingan teknis persampahan
51.741.000 33.350.140
64,46 33.350.140
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
150.792.350
- Koordinasi
penilaian kota
sehatAdipura 100.633.200
83.634.250 83,11
83.634.250
- Pengawasan
pelaksanaan kebijakan
bidang 50.159.150
30.470.950 60,75
30.470.950
9
lingkungan hidup
Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber
Daya Alam - Konservasi sumber
daya air
dan pengendalian
kerusakan sumber- sumber air
436.841.180 428.282.415
98,04 428.282.415
- Pengendalian
kerusakan hutan
dan lahan 40.892.000
36.215.950 88,56
36.215.950
Program Peningkatan
Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan Hidup -
Peningkatan edukasi
dan komunikasi
masyarakat di
bidang lingkungan 127.998.600
96.000.000 75,00
96.000.000
- Pengembangan
data dan informasi lingkungan
77.884.900 74.007.600
95,02 74.007.600
- Penguatan jejaring informasi
lingkungan pusat
8.800.000 7.800.000 88,64
7.800.000
10
dan daerah
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi - Pengujian kadar
polusi limbah padat dan limbah cair
109.107.900 105.295.650
96,51 105.295.650
- Pembangunan
tempat pembuangan benda
padatcair yang
menimbulkan polusi 94.483.200
85.335.700 90,32
85.335.700
2.000.669.545 1.829.223.177
91,43 1.829.223.177
Sedangkan capaian untuk tahun 2016 di targetkan 100 dari seluruh Renja yang disusun dengan dukungan dana APBD DAK+DAU senilai Rp.
2.393.668.635,- 2.2.
Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup
Secara umum capaian program Renstra SKPD tahun anggaran 2014 tidak ada kendala dan terlaksana dengan baik, Standar Pelayanan Minimal bidang
Lingkungan Hidup telah dilaksanakan sebanyak 3 tiga dari 4 empat indikator. SPM yang belum terlaksana hanya pelayanan pencegahan pencemaran udara dari
sumber tidak bergerak. Hal ini disebabkan tidak adanya sumber pencemar udara tidak bergerak di Kota Payakumbuh.
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD