Sistematika Penulisan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2014

4 “ TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KOTA PAYAKUMBUH ” Misi Kantor Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai berikut : 1. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG SERASI, SELARAS DAN SEIMBANG SERTA DILAKSANAKAN DENGAN AZAS TANGGUNG JAWAB BERSAMA. 2. MENGINTEGRASIKAN PRINSIP–PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIDALAM SETIAP PEMBANGUNAN. 3. MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KETAATAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI SISTEM DAN PERATURAN YANG BERPIHAK KEPADA PRANATA MASYARAKAT LOKAL. 4. MEMPERKUAT KEMAMPUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja mencakup 4 bab dan tiap bab dirinci dalam beberapa sub bagian. Selanjutnya sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II. EVALUSI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 5 BAB III. TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan kegiatan BAB IV. PENUTUP 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2014

Hasil capaian pelaksanaan Renja tahun 2014 sesuai dengan indikator, tolak ukur dan capaian hasil berdasarkan DPA APBD TA 2014 sejumlah Rp. 1.829.223.177,- dengan capaian kinerja 91,43 yang terdiri dari program kegiatan sbb : Program Kegiatan Target Rp Realisasi Rp Fisik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000 1.204.500 80,30 1.204.500 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 35.400.000 29.741.182 84,01 29.741.182 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.570.000 7.465.000 87,11 7.465.000 - Penyediaan jasa jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 4.050.000 2.982.500 73,64 2.982.500 - Penyediaan jasa administrasi keuangan 35.448.000 35.448.000 100,00 35.448.000 - Penyediaan jasa kebersihan kantor 38.238.600 34.919.000 91,32 34.919.000 7 - Penyediaan alat tulis kantor 17.978.465 17.978.050 100,00 17.978.050 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.543.350 7.069.600 93,72 7.069.600 - Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1.270.500 1.230.000 96,81 1.230.000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 3.047.750 2.788.900 91,51 2.788.900 - Penyediaan makanan dan minuman 7.330.000 5.743.100 78,35 5.743.100 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 97.471.000 93.200.490 95,62 93.200.490 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan mebeleur 5.450.000 5.000.000 91,74 5.000.000 - Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 15.000.000 14.553.000 97,02 14.553.000 - Pemeliharaan rutin berkala kendaraan 78.440.250 66.678.300 85,01 66.678.300 8 dinasoperasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 8.100.000 7.650.000 94,44 7.650.000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 589.031.500 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 537.290.500 515.178.900 95,88 515.178.900 - Bimbingan teknis persampahan 51.741.000 33.350.140 64,46 33.350.140 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 150.792.350 - Koordinasi penilaian kota sehatAdipura 100.633.200 83.634.250 83,11 83.634.250 - Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang 50.159.150 30.470.950 60,75 30.470.950 9 lingkungan hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- sumber air 436.841.180 428.282.415 98,04 428.282.415 - Pengendalian kerusakan hutan dan lahan 40.892.000 36.215.950 88,56 36.215.950 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 127.998.600 96.000.000 75,00 96.000.000 - Pengembangan data dan informasi lingkungan 77.884.900 74.007.600 95,02 74.007.600 - Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat 8.800.000 7.800.000 88,64 7.800.000 10 dan daerah Program Peningkatan Pengendalian Polusi - Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 109.107.900 105.295.650 96,51 105.295.650 - Pembangunan tempat pembuangan benda padatcair yang menimbulkan polusi 94.483.200 85.335.700 90,32 85.335.700 2.000.669.545 1.829.223.177 91,43 1.829.223.177 Sedangkan capaian untuk tahun 2016 di targetkan 100 dari seluruh Renja yang disusun dengan dukungan dana APBD DAK+DAU senilai Rp. 2.393.668.635,- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Secara umum capaian program Renstra SKPD tahun anggaran 2014 tidak ada kendala dan terlaksana dengan baik, Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup telah dilaksanakan sebanyak 3 tiga dari 4 empat indikator. SPM yang belum terlaksana hanya pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. Hal ini disebabkan tidak adanya sumber pencemar udara tidak bergerak di Kota Payakumbuh.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD