Perkiraan Realisasi Anggaran Semester II-2008

Perkembangan Keuangan Daerah 68 realisasi belanja masih belum optimal. Sementara pada aw al triw ulan II-2008, mulai nampak bahw a terjadi pergerakan penurunan simpanan Pemda yang mengindikasikan adanya pengeluaran untuk belanja pembangunan.

4.3 Perkiraan Realisasi Anggaran Semester II-2008

Realisasi pendapatan pada tahun 2008 diperkirakan lebih rendah dari anggarannya yang sebesar Rp1.505,31 miliar. Pada semester II-2008, realisasi pendapatan diperkirakan sebesar Rp748,44 miliar. Sehingga realisasi pendapatan APBD Provinsi Lampung tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp1.503,10 miliar, atau lebih rendah 0,15 dari anggaran tahun 2008. Realisasi APBD Provinsi Lampung pada semester I-2008 cukup tinggi, yaitu tercatat Rp754,66 miliar 50,13 . Namun lesunya perekonomian global yang mulai berimbas pada perekonomian Daerah Lampung, mempengaruhi kurangnya optimisme Pemerintah Daerah untuk mencapai target pendapatan daerah sesuai dengan anggaran APBD 2008. Penurunan realisasi anggaran APBD terbesar diperkirakan bersumber dari PAD pada pos Laba Perusahaan M ilik Daerah, yaitu sebesar 14.54 . kemudian diikuti pos Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 0,32 sedangkan pendapatan dari sumber yang lain diperkirakan tetap. Jan 07 Feb 07 Mar 07 Apr 07 Mei 07 Jun 07 Jul 07 Aug 07 Sep 07 Oct 07 Nov 07 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 Mei 08 Jun 08 Jul 08 Aug 08 Grafik 4.1 Perkembangan Posisi Simpanan Milik Pemda Provinsi Lampung di Perbankan Perkembangan Keuangan Daerah 69 No Anggaran 2008 Realisasi s.d. Sem I-08 Sisa Anggaran s.d. Sem I-08 Prognosis 1 PENDAPATAN 1.505,31 754,66 750,65 748,44

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD 705,53

399,81 305,72 303,80 Pajak Daerah 590,01 347,24 242,77 242,77 Retribusi daerah 70,39 29,50 40,88 40,88 Laba Perusahaan M ilik Daerah 13,20 10,90 2,30 0,38 Lain-lain PAD yang Sah 31,94 12,18 19,76 19,76

B. DANA PERIM BANGAN 790,99

338,86 452,13 451,83 Bagi Hasil Pajak 105,93 26,98 78,95 78,95 Bagi Hasil Bukan Pajak SDA 91,79 19,79 72,00 71,70 Dana Alokasi Umum DAU 570,53 285,27 285,27 285,27 Dana Alokasi Khusus DAK 22,73 6,82 15,91 15,91

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8,79

15,98 7,19 7,19 Pendapatan Hibah 6,33 14,93 8,60 8,60 Pendapatan Lainnya 2,46 1,05 1,41 1,41 2 BELANJA DAERAH 1.730,31 719,42 1.010,89 1.022,49

A. BELANJA OPERASI 1.113,68

459,67 654,01 664,63 Belanja Pegaw ai 433,73 204,29 229,43 239,43 Belanja Barang 381,67 103,81 277,86 278,48 Belanja Hibah 150,25 62,48 87,77 87,77 Belanja Bantuan sosial 136,64 89,09 47,55 47,55 Belanja Bantuan Keuangan 11,40 0,00 11,40 11,40

B. BELANJA M ODAL 205,48

32,61 172,87 173,85 Belanja Tanah 4,20 0,00 4,20 4,07 Belanja Peralatan dan M esin 24,68 4,60 20,08 21,17 Belanja Bangunan dan Gedung 18,46 1,70 16,76 16,70 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 151,07 26,26 124,80 124,89 Belanja Aset Tetap Lainnya 7,07 0,05 7,03 7,03

C. BELANJA TAK TERDUGA 21,54

17,33 4,21 4,21 Belanja Tak Terduga 21,54 17,33 4,21 4,21 D. TRANSFER 389,61 209,81 179,80 179,80 Transfer Bagi Hasil ke KabKotaDesa 389,61 209,81 179,80 179,80 SurplusDefisit 225,00 35,23 260,23 274,05 Tabel 4.4 Realisasi APBD Provinsi Lampung Semester I-2008 dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Uraian Rp Miliar Disisi lain, target realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2008 diperkirakan sedikit lebih besar dari anggaran 2008 yang sebesar Rp1.730,31 miliar. Realisasi belanja pada semester I-2008 tercatat sebesar Rp719,42 miliar atau telah mencapai 41,58 dari anggaran 2008. Sisa anggaran sampai dengan semester I-2008 tercatat sebesar Rp1.010,89 miliar, sementara prognosis pada semester II-2008 Rp1.022,49 miliar. Sehingga diperkirakan terjadi peningkatan realisasi belanja APBD Provinsi Lampung tahun 2008 sebesar 0,67 dari anggaran tahun 2008. Perkembangan Sistem Pembayaran