Perkembangan Keuangan Daerah
68
realisasi belanja masih belum optimal. Sementara pada aw al triw ulan II-2008, mulai nampak bahw a terjadi pergerakan penurunan simpanan Pemda yang mengindikasikan
adanya pengeluaran untuk belanja pembangunan.
4.3 Perkiraan Realisasi Anggaran Semester II-2008
Realisasi pendapatan pada tahun 2008 diperkirakan lebih rendah dari anggarannya yang sebesar Rp1.505,31 miliar. Pada semester II-2008, realisasi
pendapatan diperkirakan sebesar Rp748,44 miliar. Sehingga realisasi pendapatan APBD Provinsi Lampung tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp1.503,10 miliar, atau lebih rendah
0,15 dari anggaran tahun 2008. Realisasi APBD Provinsi Lampung pada semester I-2008 cukup tinggi, yaitu tercatat Rp754,66 miliar 50,13 . Namun lesunya perekonomian
global yang mulai berimbas pada perekonomian Daerah Lampung, mempengaruhi kurangnya optimisme Pemerintah Daerah untuk mencapai target pendapatan daerah
sesuai dengan anggaran APBD 2008. Penurunan realisasi anggaran APBD terbesar diperkirakan bersumber dari PAD pada pos Laba Perusahaan M ilik Daerah, yaitu sebesar
14.54 . kemudian diikuti pos Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 0,32 sedangkan pendapatan dari sumber yang lain diperkirakan tetap.
Jan 07
Feb 07
Mar 07
Apr 07
Mei 07
Jun 07
Jul 07
Aug 07
Sep 07
Oct 07
Nov 07
Dec 07
Jan 08
Feb 08
Mar 08
Apr 08
Mei 08
Jun 08
Jul 08
Aug 08
Grafik 4.1 Perkembangan Posisi Simpanan Milik Pemda Provinsi Lampung di Perbankan
Perkembangan Keuangan Daerah
69
No Anggaran
2008 Realisasi s.d.
Sem I-08 Sisa Anggaran
s.d. Sem I-08 Prognosis
1 PENDAPATAN 1.505,31
754,66 750,65
748,44
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD 705,53
399,81 305,72
303,80
Pajak Daerah 590,01
347,24 242,77
242,77 Retribusi daerah
70,39 29,50
40,88 40,88
Laba Perusahaan M ilik Daerah 13,20
10,90 2,30
0,38 Lain-lain PAD yang Sah
31,94 12,18
19,76 19,76
B. DANA PERIM BANGAN 790,99
338,86 452,13
451,83
Bagi Hasil Pajak 105,93
26,98 78,95
78,95 Bagi Hasil Bukan Pajak SDA
91,79 19,79
72,00 71,70
Dana Alokasi Umum DAU 570,53
285,27 285,27
285,27 Dana Alokasi Khusus DAK
22,73 6,82
15,91 15,91
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8,79
15,98 7,19
7,19
Pendapatan Hibah 6,33
14,93 8,60
8,60 Pendapatan Lainnya
2,46 1,05
1,41 1,41
2 BELANJA DAERAH 1.730,31
719,42 1.010,89
1.022,49
A. BELANJA OPERASI 1.113,68
459,67 654,01
664,63
Belanja Pegaw ai 433,73
204,29 229,43
239,43 Belanja Barang
381,67 103,81
277,86 278,48
Belanja Hibah 150,25
62,48 87,77
87,77 Belanja Bantuan sosial
136,64 89,09
47,55 47,55
Belanja Bantuan Keuangan 11,40
0,00 11,40
11,40
B. BELANJA M ODAL 205,48
32,61 172,87
173,85
Belanja Tanah 4,20
0,00 4,20
4,07 Belanja Peralatan dan M esin
24,68 4,60
20,08 21,17
Belanja Bangunan dan Gedung 18,46
1,70 16,76
16,70 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
151,07 26,26
124,80 124,89
Belanja Aset Tetap Lainnya 7,07
0,05 7,03
7,03
C. BELANJA TAK TERDUGA 21,54
17,33 4,21
4,21
Belanja Tak Terduga 21,54
17,33 4,21
4,21 D. TRANSFER
389,61 209,81
179,80 179,80
Transfer Bagi Hasil ke KabKotaDesa 389,61
209,81 179,80
179,80
SurplusDefisit 225,00
35,23 260,23
274,05
Tabel 4.4 Realisasi APBD Provinsi Lampung Semester I-2008 dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya
Uraian Rp Miliar
Disisi lain, target realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2008 diperkirakan sedikit lebih besar dari anggaran 2008 yang sebesar Rp1.730,31 miliar.
Realisasi belanja pada semester I-2008 tercatat sebesar Rp719,42 miliar atau telah mencapai 41,58 dari anggaran 2008. Sisa anggaran sampai dengan semester I-2008 tercatat
sebesar Rp1.010,89 miliar, sementara prognosis pada semester II-2008 Rp1.022,49 miliar. Sehingga diperkirakan terjadi peningkatan realisasi belanja APBD Provinsi Lampung tahun
2008 sebesar 0,67 dari anggaran tahun 2008.
Perkembangan Sistem Pembayaran