RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN
: : 1.16. - PENANAMAN MODAL
1.16.02. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING URAIAN
× ØÙ ØÚÛ Ü
ÝØÞ ÛÙ ß à ß á
× Ø
â Ø Úß à
Ý ØÞ ÛÙ ß àßá
ãäåæç èé ç
ê ëì ãäåíî å
ç ï ðñ ò
DASAR HUKUM Rp
ó î èôç
ê ì õ öñ
TAHUN ANGGARAN 2015
TANGGAL PERATURAN DAERAH
: 14 Desember 2015
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.16.1.16.02.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
÷Û Ü Úß à
Ý Øá øß ùß
â ß á
3,83 818.152.081,00
20.538.674.024,00 21.356.826.105,00
BELANJA DAERAH 1.16.1.16.02.00.00.5.
4,12 670.985.231,00
15.602.462.474,00 16.273.447.705,00
úØÚßá ûß üýøß þ
ÿ ßá B ÛáB
1.16.1.16.02.00.00.5.1.
Berdasarkan Pergub No. 7 Tahun 2015, Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2015, Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas PP No. 7 Tahun 1977
Mengenai Gaji PNS. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, Tentang BPJS.
4,12 670.985.231,00
15.602.462.474,00 16.273.447.705,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.00.00.5.1.1.
2,90 147.166.850,00
4.936.211.550,00 5.083.378.400,00
úØÚßá ûß ÿ
ß áB ÛáB
1.16.1.16.02.00.00.5.2. 4,91
97.985.000,00 2.092.085.000,00
1.994.100.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.16.02.01. 50,00
12.500.000,00 12.500.000,00
25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.16.02.01.001. 50,00
12.500.000,00 12.500.000,00
25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.01.001.5.2.2. 0,00
0,00 105.000.000,00
105.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.16.02.01.002. 23,33
1.750.000,00 9.250.000,00
7.500.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.01.002.5.2.1. 1,79
1.750.000,00 95.750.000,00
97.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.01.002.5.2.2. 0,00
0,00 195.000.000,00
195.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.16.02.01.010. 0,00
0,00 195.000.000,00
195.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.01.010.5.2.2. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.16.02.01.011. 0,00
0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.01.011.5.2.2. 7,84
66.640.000,00 783.360.000,00
850.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.16.02.01.013. 236,19
4.960.000,00 7.060.000,00
2.100.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.01.013.5.2.1. 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
0,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.01.013.5.2.2. Halaman : 216
1.16.02. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
12,57 106.600.000,00
741.300.000,00 847.900.000,00
Belanja Modal 1.16.1.16.02.01.013.5.2.3.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.16.02.01.015.
0,00 0,00
45.720.000,00 45.720.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.01.015.5.2.2.
0,00 0,00
24.280.000,00 24.280.000,00
Belanja Modal 1.16.1.16.02.01.015.5.2.3.
8,19 27.125.000,00
358.325.000,00 331.200.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.16.02.01.017.
8,19 27.125.000,00
358.325.000,00 331.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.01.017.5.2.2.
68,84 150.000.000,00
367.900.000,00 217.900.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.16.02.01.018.
68,84 150.000.000,00
367.900.000,00 217.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.01.018.5.2.2.
21,01 56.720.000,00
213.280.000,00 270.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.16.02.02.
100,00 150.000.000,00
0,00 150.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.16.02.02.022.
100,00 150.000.000,00
0,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.02.022.5.2.2.
20,48 24.580.000,00
144.580.000,00 120.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MOBIL JABATAN 1.16.02.02.023.
20,48 24.580.000,00
144.580.000,00 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.02.023.5.2.2.
0,00 68.700.000,00
68.700.000,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.16.02.02.028.
0,00 68.700.000,00
68.700.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
140.400.000,00 140.400.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.16.02.03.
0,00 0,00
105.400.000,00 105.400.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.16.02.03.05.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.03.05.5.2.1.
0,00 0,00
104.500.000,00 104.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.03.05.5.2.2.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 1.16.02.03.06.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.03.06.5.2.2.
66,67 100.000.000,00
250.000.000,00 150.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.16.02.05.
66,67 100.000.000,00
250.000.000,00 150.000.000,00
DIKLAT FUNGSIONAL TEKNIS 1.16.02.05.010.
66,67 100.000.000,00
250.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.05.010.5.2.2.
13,56 33.906.350,00
216.093.650,00 250.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.16.02.06. 17,23
17.233.400,00 82.766.600,00
100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.16.02.06.01. 17,23
17.233.400,00 82.766.600,00
100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.06.01.5.2.2. 68,56
13.711.375,00 6.288.625,00
20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
1.16.02.06.02. 68,56
13.711.375,00 6.288.625,00
20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.06.02.5.2.2. 68,56
13.711.375,00 6.288.625,00
20.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.16.02.06.04. 68,56
13.711.375,00 6.288.625,00
20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.06.04.5.2.2. 35,68
39.250.200,00 70.749.800,00
110.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
1.16.02.06.05. 35,68
39.250.200,00 70.749.800,00
110.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.06.05.5.2.2. Halaman : 217
1.16.02. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
REVIEW RENCANA STRATEGIS RENSTRA SKPD 1.16.02.06.43.
0,00 6.850.000,00
6.850.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.06.43.5.2.1.
0,00 43.150.000,00
43.150.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.06.43.5.2.2.
2,51 23.390.000,00
906.831.300,00 930.221.300,00
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1.16.02.15.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENINGKATAN SISTEM INFORMASIPUBLIKASI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PROVINSI
1.16.02.15.13. 43,21
10.890.000,00 36.090.000,00
25.200.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.15.13.5.2.1. 17,92
9.258.675,00 42.394.670,00
51.653.345,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.15.13.5.2.2. 0,73
1.631.325,00 221.515.330,00
223.146.655,00 Belanja Modal
1.16.1.16.02.15.13.5.2.3. 6,90
20.700.000,00 279.300.000,00
300.000.000,00 SOSIALISASI, PROMOSI, DAN PUBLIKASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.16.02.15.14. 78,73
4.960.000,00 11.260.000,00
6.300.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.15.14.5.2.1. 8,74
25.660.000,00 268.040.000,00
293.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.15.14.5.2.2. 1,35
1.760.000,00 128.461.300,00
130.221.300,00 PENERAPAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN MUTU PELAYANAN
1.16.02.15.16. 75,00
6.750.000,00 15.750.000,00
9.000.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.15.16.5.2.1. 7,02
8.510.000,00 112.711.300,00
121.221.300,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.15.16.5.2.2. 0,47
930.000,00 199.070.000,00
200.000.000,00 KOORDINASI TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.16.02.15.29. 20,10
20.050.000,00 119.800.000,00
99.750.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.15.29.5.2.1. 20,93
20.980.000,00 79.270.000,00
100.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.15.29.5.2.2. 17,14
231.135.500,00 1.117.521.600,00
1.348.657.100,00 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
1.16.02.16. 0,00
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 PENINGKATAN KINERJA TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.16.02.16.11. 27,68
5.550.000,00 25.600.000,00
20.050.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.16.11.5.2.1. 1,46
5.550.000,00 374.400.000,00
379.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.16.11.5.2.2. 29,05
65.000.100,00 158.721.900,00
223.722.000,00 INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.16.02.16.12. 42,86
2.250.000,00 3.000.000,00
5.250.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.16.12.5.2.1. 28,72
62.750.100,00 155.721.900,00
218.472.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.16.12.5.2.2. 14,31
11.230.000,00 67.265.000,00
78.495.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.16.02.16.13. 33,33
600.000,00 2.400.000,00
1.800.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.16.13.5.2.1. 15,42
11.830.000,00 64.865.000,00
76.695.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.16.13.5.2.2. 8,67
20.880.400,00 220.019.600,00
240.900.000,00 RAPAT KOORDINASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SE-PROVINSI RIAU
1.16.02.16.14. 86,54
6.945.000,00 14.970.000,00
8.025.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.16.14.5.2.1. 11,95
27.825.400,00 205.049.600,00
232.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.16.14.5.2.2. 1,11
1.660.000,00 148.340.000,00
150.000.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN KETATALAKSANAAN PELAYANAN TERPADU
1.16.02.16.15. 51,38
19.500.000,00 57.450.000,00
37.950.000,00 Belanja Pegawai
1.16.1.16.02.16.15.5.2.1. 18,88
21.160.000,00 90.890.000,00
112.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.02.16.15.5.2.2. Halaman : 218
1.16.02. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
100,00 100.000.000,00
0,00 100.000.000,00
MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN PTSP SE-PROVINSI RIAU 1.16.02.16.16.
100,00 10.050.000,00
0,00 10.050.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.16.16.5.2.1.
100,00 89.950.000,00
0,00 89.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.16.16.5.2.2.
20,81 32.365.000,00
123.175.100,00 155.540.100,00
PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 1.16.02.16.17.
115,00 10.350.000,00
19.350.000,00 9.000.000,00
Belanja Pegawai 1.16.1.16.02.16.17.5.2.1.
29,15 42.715.000,00
103.825.100,00 146.540.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.16.1.16.02.16.17.5.2.2.
3,83 818.152.081,00
20.538.674.024,00 21.356.826.105,00
J
3,83 818.152.081,00
20.538.674.024,00 21.356.826.105,00
SurplusDefisit .
Pekanbaru, 14 Desember 2015 Plt. GUBERNUR RIAU,
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN