22 Koordinasi yang baik antara Kecamatan dan kelurahandesa baik msayarakat
maupun pemuda yang ada diwilayah kecamatan Lamongan; Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan tertib dan profesional;
Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai; Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;
Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.
b Faktor kegagalan
Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini.
c Langkah-langkah antisipatif
Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;
Kesiapan alokasi APBD; Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.
B. REALISASI ANGGARAN
Akuntabilitas keuangan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, tahun anggaran 2016, sesuai sasaran dengan alokasi dana anggaran APBD tahun 2016 sebesar Rp.
2.615.367.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.503.391.464,- dengan prosentase 95,72 .secara rinci sebagai berikut :
No Sasaran
Indikator Kinerja Anggaran
Realisasi
1 Terlaksananya
musrenbang Kecamatan Sekaran
Pelaksanaan musyawarah
perencanan pembangunan
10.000.000 10.000.00
10
2 Terlaksananya
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Kecil Mikro Menegah
Pemantauan Pengelolaan
Penggunaan Dana Pemerintah Bagi
Usaha Mikro Kecil 15.000.000
14.995.90 99,
97
23 Menengah
2 Meningkatnya peran
serta kepemudaan Pembinaan organisasi
kepemudaan 10.000.000
9.812.000 98, 12
3 Terciptanya keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
21.780.000 21.780.00
10
5 Terbayarnya tagihan jasa
komunikasi, SDA dan listrik tepat waktu.
Penyediaan jasa komunikasi SDA dan
listrik 26.450.000
9.983.474 37, 74
6 Tersedianya peralat an
dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor
12.000.000 12.000.00
10
7 Terpenuhinya jasa
pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas operasional. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas operasional. 1.500.000
1.300.000 86, 67
8 Meningkatnya pelaya
nan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
16.900.000 16.900.00
10
9 Terpenuhinya kebutu
han alat tulis kantor Penyediaan alat tulis
kantor 90.500.000
90.460.00 99,
96 10
Terpenuhinya kebutu han barang cetakan dan
penggandaan kantor Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
33.006.000 33.006.00
10
11 Terpenuhinya komponen
instalasi listrik penerangan bangunan
kantor Penyediaan komponen
instalasi listrik penerangan bangunan
kantor 2.520.000
2.515.900 99, 84
12 Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang
–undangan 4.000.000
3.122.000 78, 05
13 Terpenuhinya makan an
dan minuman rapat Penyediaan makanan
dan minuman 26.050.600
23.110.00 88,
71
24 14
Meningkatnya pelaya nan jasa administrasi
teknis kegiatan Penyediaan jasa tenaga
administrasi teknis kegiatan
29.086.000 27.666.00
95, 12
15 Meningkatnya sarana
dan prasarana kantor Pengadaan peralatan
gedung kantor 25.000.000
25.000.00 10
16 Meningkatnya
Pengadaan Mebelair Pengadaan Mebelair
8.275.000 8.275.000
10
16 Terjaganya kualitas
bangunan gedung kantor Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor 35.000.000
35.000.00 10
17 Terjaganya kondisi yang
layak jalan untuk kendaraan dinas
operasional Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan dinas operasional
30.000.000 29.964.00
99, 88
18 Terjaganya kualitas
bangunan gedung kantor Rehabilitasi
sedangberat gedung kantor
2.000.000.0 00.
1.972.663. 040
98, 63
19 Terselenggaranya
peningkatan pengadaan pakaian dinas
Pakaian dinas beserta perlengkapanya
16.800.000 16.800.00
10
19 Terselenggaranya
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 5.000.000
4.628.000 92, 56
20 Terselenggaranya
laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5.000.000 -
-
21 Terselenggaranya
laporan keuangan akhir tahun
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000 4.973.000 99,
46
22 Terselenggaranya
Laporan Perencanaan dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi 15.000.000
1.814.950 86
25 23
Optimalisasi Pemanhaatan Teknologi
Informasi Alikasi Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
50.000.000 49.931.00
99, 86
24 Peningkatan
pemberdayaan masyarakat pedesaan
Monitoring dan evaluasi APBD Desa
85.000.000 49.302.90
58
25 Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan Pendataan UMKM di
Wilayah Kecamatan 15.000.000
14.995.90 99,
97
26 Meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
Pemberian stimulan pembangunan Desa
31.500.000 23.438.30
74, 41
26
C. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016