REALISASI ANGGARAN ANALISA KINERJA

22  Koordinasi yang baik antara Kecamatan dan kelurahandesa baik msayarakat maupun pemuda yang ada diwilayah kecamatan Lamongan;  Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan tertib dan profesional;  Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;  Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;  Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan. b Faktor kegagalan  Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini. c Langkah-langkah antisipatif  Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;  Kesiapan alokasi APBD;  Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, tahun anggaran 2016, sesuai sasaran dengan alokasi dana anggaran APBD tahun 2016 sebesar Rp. 2.615.367.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.503.391.464,- dengan prosentase 95,72 .secara rinci sebagai berikut : No Sasaran Indikator Kinerja Anggaran Realisasi 1 Terlaksananya musrenbang Kecamatan Sekaran Pelaksanaan musyawarah perencanan pembangunan 10.000.000 10.000.00 10 2 Terlaksananya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Mikro Menegah Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil 15.000.000 14.995.90 99, 97 23 Menengah 2 Meningkatnya peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan 10.000.000 9.812.000 98, 12 3 Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan 21.780.000 21.780.00 10 5 Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, SDA dan listrik tepat waktu. Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik 26.450.000 9.983.474 37, 74 6 Tersedianya peralat an dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12.000.000 12.000.00 10 7 Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional. 1.500.000 1.300.000 86, 67 8 Meningkatnya pelaya nan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.900.000 16.900.00 10 9 Terpenuhinya kebutu han alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor 90.500.000 90.460.00 99, 96 10 Terpenuhinya kebutu han barang cetakan dan penggandaan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33.006.000 33.006.00 10 11 Terpenuhinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 2.520.000 2.515.900 99, 84 12 Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –undangan 4.000.000 3.122.000 78, 05 13 Terpenuhinya makan an dan minuman rapat Penyediaan makanan dan minuman 26.050.600 23.110.00 88, 71 24 14 Meningkatnya pelaya nan jasa administrasi teknis kegiatan Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis kegiatan 29.086.000 27.666.00 95, 12 15 Meningkatnya sarana dan prasarana kantor Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000 25.000.00 10 16 Meningkatnya Pengadaan Mebelair Pengadaan Mebelair 8.275.000 8.275.000 10 16 Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 35.000.000 35.000.00 10 17 Terjaganya kondisi yang layak jalan untuk kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 30.000.000 29.964.00 99, 88 18 Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 2.000.000.0 00. 1.972.663. 040 98, 63 19 Terselenggaranya peningkatan pengadaan pakaian dinas Pakaian dinas beserta perlengkapanya 16.800.000 16.800.00 10 19 Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000 4.628.000 92, 56 20 Terselenggaranya laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.000.000 - - 21 Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000 4.973.000 99, 46 22 Terselenggaranya Laporan Perencanaan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 1.814.950 86 25 23 Optimalisasi Pemanhaatan Teknologi Informasi Alikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000 49.931.00 99, 86 24 Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan Monitoring dan evaluasi APBD Desa 85.000.000 49.302.90 58 25 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan 15.000.000 14.995.90 99, 97 26 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Pemberian stimulan pembangunan Desa 31.500.000 23.438.30 74, 41 26

C. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016