Program Kegiatan 1. Program Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Jumlah Anggaran

KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 III-32 2.1 Dokumen Perencanaan, Hukum, Kehumasan dan Kepegawaian  Input Dana : Rp. 25.580.000,- realisasi Rp 11.180.492,- 43,71 SDM : Petugas 8 orang  Output : Tersedianya dokumen penataan dan pengelolaan Perencanaan, Hukum, Kehumasan dan Kepegawaian kegiatan pengembangan hortikultura  Outcames : Terciptanya penataan dan pengelolaan perencanaan, keuangan danperlengkapan dan kepegawaian yang tertib dan teratur  Benefit : Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan sub sektor hortikultura dengan tertib dan lancar 2.2 Laporan Pelaksanaan kegiatan pengembangan Hortikultura  Input Dana : Rp. 45.220.000,- realisasi Rp 29.819.365,- 65,94 SDM : Petugas 8 orang  Output : Tersedianya laporan hail pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura  Outcames : Terciptanya tertib laporanyangakurat dan informatif  Benefit : Terselenggaranya pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dengan tertib dan lancar

2.3 Layanan Perkantoran

 Input Dana : Rp. 69.200.000,- realisasi Rp 59.450.000,- 85,91 SDM : Petugas 8 orang, .  Output : Tersedianya fasilitasi pelayanan perkantoran yang memadai selama 12 bulan  Outcames : Terciptanya kelancaran administrasi kegiatan  Benefit : Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan teknis KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 III-33 dengan tertib dan lancar

3. Peningkatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

3.1 Desa Organik berbasis Tanaman BuahFlorikulura  Input Dana : Rp. 260.000.000,- realisasi Rp 201.910.000,- 77,66 SDM : Petugas 8 orang, petani 78 orang 4 kelompok tani, petugas lapangan : 3 orang  Output : Kegiatan Desa Organik berbasis tanaman buah di 4 Desa  Outcames : Terbangunnya desa organik berbasis tanaman buah di 4 desa sebagai bagian dari pembangunan Desa Organik Hortikultura  Benefit : Terbentuknya desa organik berbasis tanaman buah yang dapat menghasilkan produk bermutu dan aman konsumsi terintegrasi dan memenuhi skala ekonomi

E. Jumlah Anggaran

Total anggaran yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 4.010.000.000,- dengan Realisasi Anggaran mencapai Rp. 3.66.7890.057,- 91,47

F. Kondisi Pegawai

Tim Pelaksana : 7. Kuasa Pengguna Anggaran : 1 orang, S2, Golongan IV 8. Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran SPM : 1 orang, S2, Golongan IV 9. Pejabat Pembuat Komitmen : 1 org, S2, Gol. IV 10. Bendahara Pengeluaran : 1 orang, S1, Gol. III 11. Staf Administrasi : 2 org, S1 dan S1, Gol III 12. Staf SAI dan SIMAK BMN : 1 orang D3 Gol III 13. Staf Monev : 1 orang SMA Gol III

G. Kondisi Sarana Prasarana :

Sarana dan prasarana produksi hortikultra yang dibeli dari kegiatan ini dalam kondisi baik dibantukan s kepada kelompok tani pelaksana KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 III-34

H. Permasalahan dan Solusi :

 Permasalahan : 1. Tata waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan. 2. Realisasi keuangan tidak mencapai 100 disebabkan karena: Efisiensi pengadaan barang.  Solusi : - Memperbaiki perencanaan untuk kegiatan tahun berikutnya 3. Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman 018.06.049041 Tahun Anggaran 2016

A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah DIPA Tahun Anggaran 2016 Nomor 018.06.4.0490412016 tanggal 7 Desember 2015, revisi pertama nomor 018.06.4.0490412016 tanggal 16 Maret 2016, revisi kedua nomor 018.06.4.0490412016 tanggal 20 Mei 2016, revisi ketiga nomor 018.06.4.0490412016 tanggal 13 Juli 2016, revisi keempat nomor 018.06.4.0490412016 tanggal 3 Agustus 2016 revisi kelima nomor 018.06.4.0490412016 tanggal 29 September 2016

B. Instansi Pemberi

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI.

C. Program Kegiatan 1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis

Peternakan Rakyat Kegiatan :

1.1 Peningkatan Produksi Pakan Ternak

1.1.1 Pengembangan Lumbung Pakan LP Ruminansia

1.2 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

1.2.1 Pengembangan Budidaya Sapi Potong

1.3 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan

1.3.1 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara

1.4 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 III-35 D. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 1. Program Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kegiatan :

1.1 Peningkatan Produksi Pakan Ternak

1.1.1 Pengembangan Lumbung Pakan LP Ruminansia  Input Dana SDM : : Rp 157.043.000,- realisasi Rp155.985.090,- 99,33 Petugas 10 orang, 1 Kelompok Ternak, petugas lapangan : 1 orang  Output : Meningkatnya pakan ternak potong di 1 kelompok tani ternak.  Outcomes : Peningkatan pakan ternak dan produksi daging.  Benefit : Meningkatnya pendapatan petani ternak  Lokasi : Sido Rukun, Ngentak Mejing, Jogotirto, Berbah 1.2 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak 1.2.1 Pengembangan Budidaya Sapi Potong  Input Dana SDM : : Rp 1.085.500.000,- realisasi Rp 885.000.000,- 81,53 Petugas 10 orang, 4 Kelompok Ternak, petugas lapangan : 4 orang  Output : Meningkatnya ketersediaan ternak potong di 4 kelompok tani ternak.  Outcomes : Peningkatan populasi ternak potong.  Benefit : Meningkatnya pendapatan petani ternak  Lokasi : Dadi Mulyo, Kalijeruk, Widodomartani, Ngemplak Sidodadi, Gedongan Lor, Wedomartani, Ngemplak Lembu Karya, Blendangan, Berbah Lembu Manunggal, Dawung, Tegaltirto, Berbah