RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RPJMD TAHUN 2011-2016
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011
3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.17. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Kota Tahun 2011-2015
No Uraian
Proyeksi Tahun
Tahun Tahun
Tahun Tahun
Keterangan 2011
2012 2013
2014 2015
Rp Rp
Rp Rp
Rp
1 Pendapatan
382,091,906,218.10 421,608,333,066.61
465,706,941,845.31 514,972,058,596.28
570,071,663,535.65 2
Sisa lebih riil perhitungan anggaran 10.000.000.000,00
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
Total penerimaan 392,091,906,218.10
431,608,333,066.61 475,706,941,845.31
524,972,058,596.28 580,071,663,535.65
Dikurang : 3
Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama
246,593,179,333 270,776,182,139
297,412,437,213 326,758,475,469
359,098,932,816
Kapasitas riil kemampuan keuangan
145,498,726,884.79 160,832,150,927.3
178,294,504,632. 36
198,213,583,127. 27
220,972,730,719. 73
Sumber : Hasil analisis, 2010.
Bab III - 24
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RPJMD TAHUN 2011-2016
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011
Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa kapasitas keuangan daerah atau yang disebut dengan total penerimaan daerah selama tahun 2011-2016 diperkirakan
meningkat dari Rp 382,091,906,218.10 tahun 2011 menjadi Rp 570,071,663,535.65 tahun 2015 atau meningkat rata-rata 10,3 persen per tahun. Sedangkan kapasitas riil kemampuan
keuangan daerah untuk mendanai pembangunan kota diperkirakan meningkat dari Rp 145,498,726,884.79 tahun 2011 menjadi 220,972,730,719.73 tahun 2015. Kapasitas riil
kemampuan keuangan daerah merupakan pengurangan dari total penerimaan daerah yang diperkirakan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta
prioritas utama. Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama diperkirakan meningkat dari Rp 246,593,179,333,- tahun 2011 menjadi
Rp 359,098,932,816,- tahun 2015.
Bab III - 25
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RPJMD TAHUN 2011-2016
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011
Tabel 3.18. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Tahun 2011-2016
No Uraian
Proyeksi Tahun
Tahun Tahun
Tahun Tahun
2011 2012
2013 2014
2015 Rp
Rp Rp
Rp Rp
I Kapasitas riil kemampuan keuangan
145,498,726,884.79 160,832,150,927.30
178,294,504,632.36 198,213,583,127.27
220,972,730,719.73
II PRIORITAS I Prioritas Kota
Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama pendidikan
Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama utang
rekanan Program visi misi di luar pendidikan
Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi
pengeluaran prioritas I
III Prioritas II Prioritas SKPD
Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi
pengeluaran prioritas I dan II I-II
IV Prioritas III
Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama hibah-BOS,
bansos, BTT, penyertaan modal
Belanja tidak langsung tambahan penghasilan
Surplus anggaran riil atau berimbang I-II- III-IV
Sumber : Hasil analisis, 2010.
Bab III - 26