- 24 - 25 Perhitungan Kerangka Pendanaan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RPJMD TAHUN 2011-2016 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Tabel 3.17. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kota Tahun 2011-2015 No Uraian Proyeksi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 Rp Rp Rp Rp Rp 1 Pendapatan 382,091,906,218.10 421,608,333,066.61 465,706,941,845.31 514,972,058,596.28 570,071,663,535.65 2 Sisa lebih riil perhitungan anggaran 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Total penerimaan 392,091,906,218.10 431,608,333,066.61 475,706,941,845.31 524,972,058,596.28 580,071,663,535.65 Dikurang : 3 Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama 246,593,179,333 270,776,182,139 297,412,437,213 326,758,475,469 359,098,932,816 Kapasitas riil kemampuan keuangan 145,498,726,884.79 160,832,150,927.3 178,294,504,632. 36 198,213,583,127. 27 220,972,730,719. 73 Sumber : Hasil analisis, 2010.

Bab III - 24

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RPJMD TAHUN 2011-2016 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa kapasitas keuangan daerah atau yang disebut dengan total penerimaan daerah selama tahun 2011-2016 diperkirakan meningkat dari Rp 382,091,906,218.10 tahun 2011 menjadi Rp 570,071,663,535.65 tahun 2015 atau meningkat rata-rata 10,3 persen per tahun. Sedangkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan kota diperkirakan meningkat dari Rp 145,498,726,884.79 tahun 2011 menjadi 220,972,730,719.73 tahun 2015. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah merupakan pengurangan dari total penerimaan daerah yang diperkirakan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama diperkirakan meningkat dari Rp 246,593,179,333,- tahun 2011 menjadi Rp 359,098,932,816,- tahun 2015.

Bab III - 25

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RPJMD TAHUN 2011-2016 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 Tabel 3.18. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 No Uraian Proyeksi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Rp Rp Rp Rp Rp I Kapasitas riil kemampuan keuangan 145,498,726,884.79 160,832,150,927.30 178,294,504,632.36 198,213,583,127.27 220,972,730,719.73 II PRIORITAS I Prioritas Kota Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama pendidikan Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama utang rekanan Program visi misi di luar pendidikan Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I III Prioritas II Prioritas SKPD Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I dan II I-II IV Prioritas III Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama hibah-BOS, bansos, BTT, penyertaan modal Belanja tidak langsung tambahan penghasilan Surplus anggaran riil atau berimbang I-II- III-IV Sumber : Hasil analisis, 2010.

Bab III - 26